Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 4 сентября 2015 г. N 332 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 6
к решению Совета
местного самоуправления г.о. Нальчик
"О местном бюджете
городского округа Нальчик на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
от 19 декабря 2014 г. N 266
Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2016 и 2017 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов местного бюджета
6 февраля, 4 сентября 2015 г.
(в тыс. рублей) | ||||||
Наименование показателя |
Сумма |
|||||
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
Вид расхода |
2016 год |
2017 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Общегосударственные вопросы |
01 |
00 |
|
|
217 149,3 |
225 453,6 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
7 702,4 |
7 994,5 |
Обеспечение функционирования представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
96 9 0000 |
|
7 702,4 |
7 994,5 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
01 |
03 |
96 9 0019 |
|
7 702,4 |
7 994,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
03 |
96 9 0019 |
100 |
7 302,9 |
7 595,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
96 9 0019 |
200 |
383,5 |
383,5 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
03 |
96 9 0019 |
800 |
16,0 |
16,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
138 224,7 |
143 690,7 |
Обеспечение функционирования Главы и аппарата местной администрации |
01 |
04 |
78 0 0000 |
|
138 224,7 |
143 690,7 |
Обеспечение функционирования Главы местной администрации |
01 |
04 |
78 1 0000 |
|
2 148,4 |
2 234,4 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
01 |
04 |
78 1 0019 |
|
2 148,4 |
2 234,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
78 1 0019 |
100 |
2 148,4 |
2 234,4 |
Обеспечение функционирования аппарат местной администрации |
01 |
04 |
78 2 0000 |
|
136 076,3 |
141 456,3 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
01 |
04 |
78 2 0019 |
|
136 076,3 |
141 456,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
78 2 0019 |
100 |
110 445,4 |
114 823,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
78 2 0019 |
200 |
25 047,0 |
26 048,9 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
04 |
78 2 0019 |
800 |
583,9 |
583,9 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
|
|
21 464,7 |
22 224,5 |
Управление муниципальными финансами |
01 |
06 |
39 0 0000 |
|
16 158,5 |
16 716,1 |
Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |
01 |
06 |
39 8 0000 |
|
16 158,5 |
16 716,1 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
01 |
06 |
39 8 0019 |
|
16 158,5 |
16 716,1 |
Центральный аппарат |
01 |
06 |
39 8 0019 |
|
16 158,5 |
16 716,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
06 |
39 8 0019 |
100 |
14 029,6 |
14 587,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
39 8 0019 |
200 |
2 118,9 |
2 118,9 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
06 |
39 8 0019 |
800 |
10,0 |
10,0 |
Обеспечение функционирования контрольно-счетных органов |
01 |
06 |
93 9 0000 |
|
5 306,2 |
5 508,4 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
01 |
06 |
93 9 0019 |
|
5 306,2 |
5 508,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
06 |
93 9 0019 |
100 |
5 054,2 |
5 256,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
93 9 0019 |
200 |
249,5 |
249,5 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
06 |
93 9 0019 |
800 |
2,5 |
2,5 |
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
|
3 500,0 |
4 000,0 |
Управление муниципальными финансами |
01 |
11 |
39 0 0000 |
|
3 500,0 |
4 000,0 |
Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |
01 |
11 |
39 2 0000 |
|
3 500,0 |
4 000,0 |
Резервные фонды |
01 |
11 |
39 2 2054 |
|
3 500,0 |
4 000,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
11 |
39 2 2054 |
800 |
3 500,0 |
4 000,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
46 257,5 |
47 543,9 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непрограммных направлений деятельности органов власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики |
01 |
13 |
000 5930 |
|
9 127,3 |
9 127,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
000 5930 |
100 |
8 891,4 |
8 891,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
000 5930 |
200 |
235,9 |
235,9 |
Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городском округе Нальчик на 2014 - 2016 годы" раздел "Противодействие коррупции в городском округе Нальчик на 2014 - 2016 годы" |
01 |
13 |
001 1393 |
|
25,0 |
0,0 |
Реализация подпрограммных мероприятий по соответствующим направлениям расходов |
01 |
13 |
001 1393 |
|
25,0 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
001 1393 |
200 |
25,0 |
0,0 |
Центральный аппарат |
01 |
13 |
002 0401 |
|
30 726,6 |
31 869,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
002 0401 |
100 |
28 140,0 |
29 265,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
002 0401 |
200 |
2 496,0 |
2 513,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
002 0401 |
800 |
90,6 |
90,6 |
Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов |
01 |
13 |
38 1 9999 |
|
200,0 |
200,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
38 1 9999 |
200 |
200,0 |
200,0 |
Обеспечение функционирования Главы и аппарата местной администрации |
01 |
13 |
78 0 0000 |
|
6 178,6 |
6 347,4 |
Обеспечение функционирования аппарат местной администрации |
01 |
13 |
78 2 0000 |
|
6 178,6 |
6 347,4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
01 |
13 |
78 2 0059 |
|
6 178,6 |
6 347,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
78 2 0059 |
100 |
4 220,8 |
4 389,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
78 2 0059 |
200 |
1 951,8 |
1 951,8 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
78 2 0059 |
800 |
6,0 |
6,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
00 |
|
|
17 525,7 |
18 160,9 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
|
|
17 525,7 |
18 160,9 |
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
03 |
09 |
10 0 0000 |
|
17 525,7 |
18 160,9 |
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
03 |
09 |
10 2 0000 |
|
17 320,7 |
17 955,9 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
03 |
09 |
10 2 0059 |
|
17 320,7 |
17 955,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
09 |
10 2 0059 |
100 |
15 878,1 |
16 513,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
10 2 0059 |
200 |
1 415,9 |
1 415,9 |
Иные бюджетные ассигнования |
03 |
09 |
10 2 0059 |
800 |
26,7 |
26,7 |
Муниципальная целевая программа "Защита населения и территории городского округа Нальчик от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны на период 2015 - 2017 годы" |
03 |
09 |
10 6 0000 |
|
205,0 |
205,0 |
Реализация подпрограммных мероприятий по соответствующим направлениям расходов |
03 |
09 |
10 6 9999 |
|
205,0 |
205,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
10 6 9999 |
200 |
205,0 |
205,0 |
Национальная экономика |
04 |
00 |
|
|
345 589,6 |
333 185,1 |
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) |
04 |
09 |
|
|
329 249,2 |
332 685,1 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения |
04 |
09 |
24 2 2058 |
|
329 249,2 |
332 685,1 |
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
04 |
09 |
24 2 2058 |
|
329 249,2 |
332 685,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
24 2 2058 |
200 |
329 249,2 |
332 685,1 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
16 340,4 |
500,0 |
Реализация мероприятий по соответствующим направлениям расходов |
04 |
12 |
15 г 9999 |
|
16 340,4 |
500,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
15 г 9999 |
200 |
16 340,4 |
500,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
00 |
|
|
182 108,6 |
283 803,3 |
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
20 000,0 |
22 000,0 |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда |
05 |
01 |
350 0200 |
|
10 000,0 |
12 000,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
350 0200 |
200 |
10 000,0 |
12 000,0 |
Взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |
05 |
01 |
05 1 8005 |
|
10 000,0 |
10 000,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
05 1 8005 |
200 |
10 000,0 |
10 000,0 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
7 989,6 |
9 526,0 |
Муниципальная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса городского округа Нальчик КБР на 2015 - 2020 годы" |
05 |
02 |
05 2 9999 |
|
7 989,6 |
9 526,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
05 2 9999 |
200 |
7 989,6 |
9 526,0 |
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
119 836,7 |
216 854,8 |
Благоустройство |
05 |
03 |
05 9 0000 |
|
119 836,7 |
216 854,8 |
Уличное освещение |
05 |
03 |
05 9 8001 |
|
7 140,5 |
7 426,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
05 9 8001 |
200 |
7 140,5 |
7 426,1 |
Озеленение |
05 |
03 |
05 9 8003 |
|
27 610,1 |
28 889,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
05 9 8003 |
200 |
27 610,1 |
28 889,1 |
Организация и содержание мест захоронения (кладбищ), мест захоронения бытовых отходов |
05 |
03 |
05 9 8004 |
|
2 760,3 |
2 870,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
05 9 8004 |
200 |
2 760,3 |
2 870,7 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
05 |
03 |
05 9 9999 |
|
82 325,8 |
177 668,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
05 9 9999 |
200 |
72 159,2 |
94 010,5 |
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
03 |
05 9 9999 |
800 |
10 166,6 |
83 658,4 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
34 282,3 |
35 422,5 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
05 |
05 |
00 2 9900 |
|
34 282,3 |
35 422,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 |
05 |
00 2 9900 |
100 |
28 504,7 |
29 644,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
00 2 9900 |
200 |
2 390,2 |
2 390,2 |
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
05 |
00 2 9900 |
800 |
3 387,4 |
3 387,4 |
Образование |
07 |
00 |
|
|
1 968 887,2 |
2 059 338,1 |
Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
764 290,2 |
800 490,5 |
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей |
07 |
01 |
02 0 0000 |
|
764 290,2 |
800 490,5 |
Развитие дошкольного и общего образования детей |
07 |
01 |
02 2 0000 |
|
764 290,2 |
800 490,5 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
07 |
01 |
02 2 0059 |
|
217 288,8 |
224 170,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
02 2 0059 |
200 |
210 904,5 |
217 786,5 |
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
01 |
02 2 0059 |
800 |
6 384,3 |
6 384,3 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики" "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" |
07 |
01 |
02 2 7012 |
|
547 001,4 |
576 319,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
01 |
02 2 7012 |
100 |
547 001,4 |
576 319,7 |
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
1 191 994,7 |
1 245 857,7 |
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей |
07 |
02 |
02 0 0000 |
|
1 191 994,7 |
1 245 857,7 |
Развитие дошкольного и общего образования детей |
07 |
02 |
02 2 0000 |
|
981 047,2 |
1 025 666,2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
07 |
02 |
02 2 0059 |
|
150 786,6 |
154 885,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
02 2 0059 |
200 |
136 235,7 |
140 334,3 |
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
02 |
02 2 0059 |
800 |
14 550,9 |
14 550,9 |
Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений, за счет субвенции из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" |
07 |
02 |
02 2 7519 |
|
12 790,8 |
12 790,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
02 2 7519 |
200 |
12 790,8 |
12 790,8 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики" "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" |
07 |
02 |
02 2 7012 |
|
817 469,8 |
857 990,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
02 |
02 2 7012 |
100 |
817 469,8 |
857 990,2 |
Развитие дополнительного образования детей |
07 |
02 |
02 3 0000 |
|
210 947,5 |
220 191,5 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
07 |
02 |
02 3 0059 |
|
210 947,5 |
220 191,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
02 |
02 3 0059 |
100 |
205 464,5 |
214 708,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
02 3 0059 |
200 |
5 086,7 |
5 086,7 |
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
02 |
02 3 0059 |
800 |
396,3 |
396,3 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
|
|
75,0 |
0,0 |
Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городском округе Нальчик на 2014 - 2016 годы" раздел "Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2014 - 2016 годы" |
07 |
07 |
02 4 М516 |
|
50,0 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
02 4 М516 |
200 |
50,0 |
0,0 |
Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городском округе Нальчик на 2014 - 2016 годы" раздел "Профилактика наркомании и токсикомании на территории городского округа Нальчик в 2014 - 2016 годах" |
07 |
07 |
795 1010 |
|
25,0 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
795 1010 |
200 |
25,0 |
0,0 |
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
|
|
12 527,3 |
12 989,9 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
07 |
09 |
452 9900 |
|
12 527,3 |
12 989,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
452 9900 |
100 |
10 815,3 |
11 247,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
452 9900 |
200 |
1 055,0 |
1 055,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
09 |
452 9900 |
800 |
657,0 |
687,0 |
Культура, кинематография |
08 |
00 |
|
|
160 243,6 |
142 525,0 |
Культура |
08 |
01 |
|
|
155 451,2 |
137 554,3 |
Развитие культуры и туризма |
08 |
01 |
11 0 0000 |
|
155 451,2 |
137 554,3 |
Сохранение наследия в рамках развития культуры и туризма |
08 |
01 |
11 1 0000 |
|
122 249,2 |
103 121,6 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
08 |
01 |
11 1 0059 |
|
122 249,2 |
103 121,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08 |
01 |
11 1 0059 |
100 |
24 682,1 |
25 669,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
11 1 0059 |
200 |
5 395,4 |
5 395,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
11 1 0059 |
600 |
90 114,8 |
70 000,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
08 |
01 |
11 1 0059 |
800 |
2 056,9 |
2 056,9 |
Реализация мероприятий в сфере искусства в рамках развития культуры и туризма |
08 |
01 |
11 2 0000 |
|
33 202,0 |
34 432,7 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
08 |
01 |
11 2 0059 |
|
32 817,5 |
34 048,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08 |
01 |
11 2 0059 |
100 |
30 765,5 |
31 996,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
11 2 0059 |
200 |
2 038,8 |
2 038,8 |
Иные бюджетные ассигнования |
08 |
01 |
11 2 0059 |
800 |
13,2 |
13,2 |
Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" |
08 |
01 |
11 2 5147 |
|
24,5 |
24,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
11 2 5147 |
200 |
24,5 |
24,5 |
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
08 |
01 |
11 2 6486 |
|
360,0 |
360,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
11 2 6486 |
200 |
360,0 |
360,0 |
Другие вопросы в области культуры и кинематографии |
08 |
04 |
|
|
4 792,4 |
4 970,7 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
08 |
04 |
452 9900 |
|
4 792,4 |
4 970,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08 |
04 |
452 9900 |
100 |
4 459,9 |
4 638,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
452 9900 |
200 |
332,5 |
332,5 |
Социальная политика |
10 |
00 |
|
|
72 998,0 |
75 671,2 |
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
12 000,0 |
12 500,0 |
Развитие пенсионной системы |
10 |
01 |
71 0 0000 |
|
12 000,0 |
12 500,0 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
10 |
01 |
71 0 н060 |
|
12 000,0 |
12 500,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
01 |
71 0 н060 |
300 |
12 000,0 |
12 500,0 |
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
|
|
53 259,6 |
55 118,3 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" |
10 |
04 |
000 7007 |
|
50,0 |
50,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
04 |
000 7007 |
300 |
50,0 |
50,0 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" |
10 |
04 |
000 7008 |
|
36 264,3 |
37 445,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
04 |
000 7008 |
300 |
36 264,3 |
37 445,3 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рамках подпрограммы "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" |
10 |
04 |
000 7009 |
|
16 945,3 |
17 623,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
04 |
000 7009 |
300 |
16 945,3 |
17 623,0 |
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
|
|
7 738,4 |
8 052,9 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отделов опеки и попечительства в рамках подпрограммы "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" |
10 |
06 |
000 7010 |
|
5 512,1 |
5 749,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
10 |
06 |
000 7010 |
100 |
5 512,1 |
5 749,1 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" |
10 |
06 |
000 7011 |
|
2 226,3 |
2 303,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
10 |
06 |
000 7011 |
100 |
2 226,3 |
2 303,8 |
Физическая культура и спорт |
11 |
00 |
|
|
1 676,4 |
1 733,7 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
11 |
05 |
|
|
1 676,4 |
1 733,7 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
11 |
05 |
452 9900 |
|
1 676,4 |
1 733,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 |
05 |
452 9900 |
100 |
1 431,1 |
1 488,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
11 |
05 |
452 9900 |
200 |
244,8 |
244,8 |
Иные бюджетные ассигнования |
11 |
05 |
452 9900 |
800 |
0,5 |
0,5 |
Средства массовой информации |
12 |
00 |
|
|
8 090,4 |
8 330,7 |
Периодическая печать и издательства |
12 |
02 |
|
|
8 090,4 |
8 330,7 |
Развитие информационной среда |
12 |
02 |
23 2 0000 |
|
8 090,4 |
8 330,7 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
12 |
02 |
23 2 0059 |
|
8 090,4 |
8 330,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
12 |
02 |
23 2 0059 |
100 |
6 007,5 |
6 247,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
12 |
02 |
23 2 0059 |
200 |
2 078,7 |
2 078,7 |
Иные бюджетные ассигнования |
12 |
02 |
23 2 0059 |
800 |
4,2 |
4,2 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
13 |
00 |
|
|
1 210,0 |
0,0 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
13 |
01 |
|
|
1 210,0 |
0,0 |
Управление муниципальными финансами |
13 |
01 |
39 0 0000 |
|
1 210,0 |
0,0 |
Управление муниципальным долгом и финансовыми активами |
13 |
01 |
39 5 0000 |
|
1 210,0 |
0,0 |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
13 |
01 |
39 5 2788 |
|
1 210,0 |
0,0 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
13 |
01 |
39 5 2788 |
700 |
1 210,0 |
0,0 |
Условно утвержденные расходы |
99 |
00 |
|
|
40 643,4 |
85 723,3 |
Условно утвержденные расходы |
99 |
99 |
|
|
40 643,4 |
85 723,3 |
Условно утвержденные расходы |
99 |
99 |
900 0000 |
|
40 643,4 |
85 723,3 |
Иные бюджетные ассигнования |
99 |
99 |
900 0000 |
800 |
40 643,4 |
85 723,3 |
Всего |
|
|
|
|
3 016 122,2 |
3 233 924,9 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.