Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к решениюДумы муниципального образования
город Нижневартовск
от 24 декабря 2008 г. N 517
Прогноз социально-экономического развития города Нижневартовска на 2009 год и на период до 2011 года разработан в соответствии с задачами, сформулированными в программных выступлениях Президента Российской Федерации и Председателя Правительства Российской Федерации, а также в Бюджетном послании Президента Российской Федерации, Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, нормативными документами Правительства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа.
Основные параметры прогноза социально-экономического развития города Нижневартовска до 2011 года сформированы на основе анализа экономической ситуации за 2007 год, предварительной оценки развития экономики города в 2008 году, обобщения прогнозных показателей деятельности предприятий и организаций города с учётом Комплексной программы социально-экономического развития на 2006 - 2010 годы и сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на 2009 - 2011 годы.
Разработка прогноза социально-экономического развития на 2009 год и на период до 2011 года осуществлялась по следующим вариантам.
Первый вариант (инерционный) - отражает развитие экономики в условиях относительно устойчивой, но по сравнению с текущим периодом несколько менее благоприятной комбинации внешних и внутренних условий.
Второй вариант (умеренно оптимистичный) - ориентируется на относительное улучшение конкурентоспособности российского бизнеса за счёт реализации комплекса мер по ускорению экономического роста.
Основные приоритеты социально-экономического развития города Нижневартовска в 2009 - 2011 годах
Приоритеты развития экономики города в 2009 - 2011 годах направлены на достижение главной цели социально-экономического развития - повышение качества жизни населения на основе инновационного развития экономики города, формирования нового механизма социального развития.
Это подразумевает создание условий для устойчивого повышения уровня жизни и состояния здоровья горожан, их всестороннего развития, защиту их безопасности, обеспечение социальных гарантий.
"Основные приоритеты социально-экономического развития города на 2009 - 2011 годы"
Необходимым условием формирования инновационной экономики является модернизация образования, в основу которой должны быть положены такие принципы инновационной деятельности, как обновление структуры сети образовательных учреждений в соответствии с задачами инновационного развития, применение проектных методов, выявление и поддержка талантливой молодёжи, поощрение лучших учителей, успешно реализующих новые подходы на практике.
В области здравоохранения основным приоритетом остаётся обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг.
Задачи предоставления качественной медицинской помощи включают улучшение системы первичной медицинской помощи, внедрение современных методов лечения и диагностики заболеваний, оснащение учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием. Решение поставленных задач позволит расширить возможности раннего выявления заболеваний, создаст предпосылки для увеличения продолжительности жизни и улучшения основных показателей здоровья населения.
Предстоит продолжить реализацию мероприятий по улучшению демографической ситуации, направленных на увеличение рождаемости, поддержку материнства и детства, формирование здорового образа жизни, укрепление социального института семьи.
Важный вклад в формирование здорового образа жизни должно внести создание условий для занятий физической культурой и спортом различных групп населения, что предусматривает расширение сети физкультурно-оздоровительных сооружений.
В числе основных приоритетов - создание механизмов доступности жилья для всех категорий населения путём развития ипотечного кредитования. Результатом реализации жилищных программ должно стать наращивание объёмов жилищного строительства с 101,3 тыс. кв. м. в 2007 году до 160,9 тыс. кв. м. в 2011 году.
Создание условий для инновационного развития непосредственно связано с расширением масштабов малого бизнеса. Сегодня малый бизнес - один из главных резервов роста экономики, её наиболее перспективная и динамично развивающая часть. Именно малый бизнес является основой для формирования "среднего класса", обеспечения занятости и повышения налоговых поступлений в городской бюджет.
В области развития рынка труда в среднесрочной перспективе основной задачей является создание условий для эффективного использования квалифицированного труда, развитие эффективной, ориентированной на конечный результат, инфраструктуры рынка труда.
Важным фактором повышения качества жизни горожан является уровень благосостояния населения. В этой связи в 2009 - 2011 годах предусматриваются меры по повышению доходов населения, в том числе оплаты труда во всех секторах экономики.
Сохранению уровня социальной защищенности граждан пенсионного возраста будут способствовать меры по дополнительной социальной поддержке, оказываемой из средств окружного и городского бюджетов.
Для реализации основных приоритетов в рамках модернизации жилищно-коммунального хозяйства будет продолжена работа по созданию комфортных условий проживания и предоставлению качественных жилищно-коммунальных услуг путём развития конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании, оказании адресной поддержки при оплате жилищно-коммунальных услуг.
В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, ориентации бюджетных расходов на достижение конечных социально-экономических результатов будет продолжено проведение преобразований, направленных на реорганизацию ряда бюджетных учреждений в автономные учреждения, а также переход к финансовому обеспечению муниципальных услуг на основе муниципальных заданий.
Основные тенденции прогноза социально-экономического развития города на 2009 год и на период до 2011 года
* В 2009 году добыча нефти ожидается в объёме 36,3 млн. тонн, газа - 6,2 млрд. м3, или 100,1 % и 110,8 % к уровню 2008 года.
* В 2010 - 2011 годах в условиях естественного снижения уровня добычи нефти на месторождениях, имеющих высокую степень выработки запасов, прогнозируется понижающая динамика нефтедобычи. Предполагается, что темпы снижения добычи нефти могут составить 94,6 % в 2010 году с последующим замедлением до 94,9 % в 2011 году.
* В основе инвестиционной составляющей экономического развития лежит обеспечение максимально благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города. Объём капитальных вложений за счёт всех источников финансирования в 2009 году по отношению к 2008 году увеличится на 3,2 % в сопоставимых ценах и составит 62,8 млрд. рублей. В перспективе ожидается более умеренная динамика инвестиционной активности с темпами в среднем 102 % в год.
* В среднесрочной перспективе сохранится тенденция роста заработной платы, которая увеличится с 40513,6 рублей в 2009 году до 52045,5 рублей в 2011 году, в реальном выражении составит 106,2 % и 105,3 % соответственно.
Основные показатели развития экономики города в 2007-2011 годах
Показатели |
Ед. изм |
2007 г. (отчет) |
2008 г. (оценка) |
2009 г. (прогноз*) |
2010 г. (прогноз*) |
2011 г. (прогоноз*) |
Индекс потребительских цен, (среднегодовой) |
% |
109,0 |
113,7 |
109,5 |
107,5 |
107,2 |
Объем отгруженных товаров собственного производства |
млрд.руб. |
259,2 |
360,5 |
338,0 |
366,6 |
392,0 |
Инвестиции в основной капитал |
млн.руб. |
37851,7 |
53911,4 |
62847,5 |
70920,0 |
79070,0 |
Среднемесячные денежные доходы на душу населения |
руб. |
23764 |
29726 |
34643 |
39685 |
45004 |
Среднемесячная заработная плата |
руб. |
28476,4 |
34842,8 |
40513,6 |
46122,4 |
52045,5 |
Оборот розничной торговли |
млн.руб. |
52703,5 |
66323,4 |
77783,0 |
89627,0 |
102024,2 |
* Прогноз соответствующий второму варианту
Демографическая ситуация
Город Нижневартовск является одним из крупнейших муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе и занимает второе место по численности населения.
В течение последних лет формирование численности населения происходило в условиях демографического роста.
К особенностям демографической ситуации города следует отнести:
- превышение рождаемости над смертностью;
- молодой средний возраст населения;
- рост ожидаемой продолжительности жизни при рождении.
В 2008 году ожидается, что среднегодовая численность постоянного населения увеличится на 0,7 % к уровню предыдущего года и составит 244,3 тыс. человек. В перспективе предполагается сохранение позитивных тенденций: среднегодовое население возрастёт с 245,8 тыс. человек по 2 варианту в 2009 году до 248 тыс. человек в 2011 году.
Решающее влияние на динамику демографических процессов будет оказывать естественный прирост. В 2008 - 2011 годах число родившихся превысит число умерших более чем в 2 раза. Общий коэффициент рождаемости увеличится с 14,8 до 15,1 промилле.
"Естественное движение населения"
Этому будет способствовать благоприятная динамика численности женщин наиболее репродуктивного возраста 20-29 лет, а также меры по поддержке материнства и детства, укреплению института семьи, пропаганде здорового образа жизни.
В среднесрочной перспективе с некоторым замедлением предполагается незначительный рост количества смертных случаев. По оценке коэффициент смертности увеличится с 6,7 промилле в 2007 году до 6,8 промилле - в 2008 году. Аналогичная тенденция прогнозируется и в последующих годах.
Из неблагоприятных факторов сохраняется показатель смертности среди мужчин трудоспособного возраста (в 4 раза выше, чем среди женщин).
Кроме того, в возрастной структуре населения города продолжается увеличение доли лиц старших возрастных групп.
"Показатели смертности населения"
Среди причин смертности самыми распространенными остаются болезни системы кровообращения (40,1 %); несчастные случаи, отравления и травмы (27,3 %); новообразования (14,1 %).
Для улучшения состояния здоровья населения в перспективе продолжится реализация мер приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, направленных на снижение профессиональных заболеваний, дорожно-транспортного травматизма, совершенствование медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, при острых отравлениях и онкологических заболеваниях.
В целом, за счёт естественного движения численность населения города в 2008 году увеличится на 1938 человек. По прогнозу в 2011 году естественный прирост населения по 2 варианту составит 1956 человек.
Подвижность населения и, в частности, его миграция оказывает существенное влияние на экономику каждого региона.
Город Нижневартовск в силу своего экономического потенциала, развитой социальной и транспортной инфраструктуры традиционно обладает большой привлекательностью для переселенцев из других регионов России и зарубежных стран.
Важнейшими факторами привлекательности являются низкая напряженность рынка труда, более высокий уровень заработной платы, сложившаяся конъюнктура на рынке труда (дефицит квалифицированной и неквалифицированной рабочей силы).
В среднесрочном периоде в объёме миграционных потоков не ожидаются значительные колебания, но отток населения по-прежнему будет преобладать над притоком.
По оценке в 2008 году число прибывших в город составит 4652 человека, а выбывших - 4937 человек, миграционное сокращение количества жителей произойдёт на 285 человек.
В прогнозируемом периоде предполагается, что численность населения за счёт механического движения уменьшится в 2009 году на 724 человека по 2 варианту, в 2010 году - на 872 человека и в 2011 году - на 945 человек.
Наибольшей миграционной подвижностью обладают люди трудоспособного возраста, что связано, прежде всего, с трудовой миграцией.
В совокупности миграционного потока населения преобладающую часть занимают российские мигранты, привлекаемые работодателями в качестве рабочей силы, не требующей высококвалифицированного труда.
Промышленность
Предварительные итоги 2008 года свидетельствуют о позитивных результатах деятельности добывающих и обрабатывающих производств и превышении темпов промышленного производства по сравнению с прошлым годом.
Объём отгруженных товаров собственного производства по полному кругу предприятий оценивается в размере 360487,2 млн. рублей, индекс промышленного производства - 117,2 % к уровню 2007 года.
Увеличение объёмов промышленного производства обусловлено, главным образом, перерегистрацией ряда предприятий из Нижневартовского района в город.
В 2009 году объём отгруженной продукции по второму варианту прогнозируется в размере 338 022,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составит 100,7 % к предыдущему году.
В последующие годы ожидается тенденция снижения индекса промышленного производства в связи с сокращением объёмов нефтедобычи на месторождениях, имеющих высокую степень выработки запасов. По второму варианту прогноза на 2010 год индекс промышленного производства оценивается на уровне 96,0 %, в 2011 году - 96,3 %.
Основу всего промышленного производства, по-прежнему, будут обеспечивать предприятия, добывающие полезные ископаемые.
Добыча полезных ископаемых
По оценке в 2008 году объём отгруженной продукции в добыче полезных ископаемых составит 290 686,7 млн. рублей или 113,2 % в сопоставимых ценах к прошлому году. Нефтедобывающими предприятиями города планируется добыть 36 244,0 тыс. тонн нефти, что на 12,2 % превысит уровень 2007 года.
"Динамика добычи нефти и газа"
В прогнозируемом периоде ожидается снижение объёмов нефтедобычи из-за прогрессирующей динамики обводнения добываемой продукции и истощения запасов нефти продуктивных пластов.
По второму варианту прогноза в 2009 году добыча нефти составит 36280,1 тыс. тонн или 100,1 % к уровню 2008 года.
В последующие годы сохранится тенденция снижения объёмов нефтедобычи с замедлением темпов падения до 94,9 % по второму варианту в 2011 году против 94,6 % в 2010 году.
Добыча газа в 2008 году по оценке увеличится на 41,4 % и составит 5568,8 млн. куб. м. Рост обусловлен возобновлением приёма попутного нефтяного газа на Белозёрном газоперерабатывающем заводе после проведения ремонтных работ в связи с произошедшей в 2007 году аварией.
По второму варианту прогноза добыча газа возрастёт в 2009 году до 6173,0 млн. куб. м. или на 10,8 %, в 2011 году - до 6576,5 млн. куб. м., что составит 100,0 % к предыдущему году.
Стабильные темпы роста выпуска продукции планируются в ООО "Нижневартовский газоперерабатывающий комплекс". В 2008 году производство сухого газа ожидается в объёме 3 598,7 млн. куб. м., что на 0,8 % выше уровня 2007 года, выработка нестабильного газового бензина увеличится на 4,2 % или до 1 279,7 тыс. тонн, сжиженного газа - на 5,8 % или до 11,0 тыс. тонн. В перспективе планируется реализация инвестиционного проекта "Строительство пилотной установки по переработке попутного нефтяного газа в синтетические углеводороды по технологии GTL". Увеличение объёмов переработки попутного нефтяного газа позволит уменьшить его сжигание на промысловых факелах, что обеспечит выполнение важной задачи по оздоровлению экологической ситуации. Тенденция роста объёмов газопереработки ожидается и в прогнозные годы.
Обрабатывающие производства
В прогнозный период сохранится тенденция опережающего роста обрабатывающих производств по сравнению с добычей полезных ископаемых. В 2008 году объём отгруженной продукции предприятиями данной сферы деятельности оценивается в размере 63 863,7 млн. рублей или 148,9 % к уровню прошлого года.
Основной объём всех обрабатывающих производств (81 %) приходится на предприятия нефтепереработки.
По оценке в 2008 году ожидается рост производства нефтепродуктов на 57,6 % в сопоставимых ценах или до 51 589,7 млн. рублей.
Увеличение объёмов производства планируется в основном за счёт роста реализации продукции, вырабатываемой из давальческого сырья ОАО Нефтяная компания "Магма", ОАО "Самотлорнефтегаз" и ООО "Юграгазпереработка".
Сохранятся умеренные темпы роста производства продукции в ООО "Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение".
На технологическом оборудовании предприятия осуществляется переработка нефти Самотлорского месторождения: после частичного отбора бензиновой фракции и дизельного топлива оставшаяся продукция смешивается с основными объёмами добытой нефти и направляется в систему магистральных трубопроводов АК "Транснефть".
Выпуск дизельного топлива по оценке в 2008 году составит 467,7 тыс. тонн, топлива для реактивных двигателей - 71,4 тыс. тонн или 100,8 % и 103,0 % к уровню 2007 года соответственно. Производство продукции нефтепереработки в 2009 - 2011 годы прогнозируется с учётом двухгодичного цикла проведения ремонтных работ.
В 2009 году по второму варианту производство нефтепродуктов планируется в объёме 52 939,3 млн. рублей или 101,0 % к уровню 2008 года. Положительная динамика прогнозируется и в последующие годы.
Производство машин и оборудования в 2008 году увеличится до 6 092,0 млн. рублей, что в сопоставимых ценах превысит уровень прошлого года на 49,9 %.
Росту производства будет способствовать увеличение объёма заказов от предприятий нефтегазодобывающего комплекса, являющихся основными потребителями сервисных услуг.
По прогнозу в 2009 году по второму варианту объём производства машин и оборудования составит 7 202,4 млн. рублей или 106,8 % в сопоставимых ценах к уровню прошлого года.
Учитывая прогнозируемую динамику снижения нефтедобычи на 2010 - 2011 годы, ожидается замедление темпов роста производства машин и оборудования по второму варианту до 105,5 % и 104,2 % соответственно.
В производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования объём отгруженных товаров собственного производства в 2008 году оценивается в размере 2 243,3 млн. рублей или 100,9 % к уровню прошлого года.
Наибольшая доля производства продукции по данному виду деятельности (более 95 %) приходится на выполнение работ по реконструкции и капитальному ремонту электротехнического оборудования, капитальному строительству подстанций и высоковольтных линий.
Кроме того, данный вид деятельности включает производство изделий медицинской техники, в том числе ортопедических приспособлений, которые выпускает ГП ХМАО "Реабилитационно - технический центр".
Прогноз выпуска продукции на 2009 - 2011 годы по второму варианту составит 105,4 % - 102,8 % к предыдущему году.
В 2008 году выпуск продукции на предприятиях по производству строительных материалов оценивается в размере 1102,6 млн. рублей, индекс производства - 112,5 %.
По всем видам выпускаемой продукции ожидается увеличение объёмов производства.
Рост обусловлен сохранением спроса внутреннего рынка на отдельные виды строительных материалов, увеличением объёмов жилищного строительства и объектов социальной сферы города.
По оценке в 2008 году производство сборных железобетонных конструкций и изделий возрастёт до 163,7 тыс. куб. метров или на 7,3 %, товарного бетона - до 40,7 тыс. куб. метров или на 6,8 %. Выпуск стеновых материалов составит 1,75 млн. штук условного кирпича, что превысит уровень 2007 года на 14,4 %.
"Производство строительных материалов"
Кроме того, положительное влияние на динамику оказывает реализация инвестиционных проектов по модернизации производства предприятий строительной индустрии.
Так, ОАО "Завод строительных материалов" приобретена энергоустановка "Камет турбо" для подогрева инертных материалов, что способствовало увеличению выпуска и улучшению качества бетона и раствора.
В ООО "Комбинат строительных конструкций" полностью завершена модернизация промышленного производства - запущен в эксплуатацию универсальный стенд технологической линии по производству изделий для сборно-каркасного домостроения. Это позволило увеличить производительность труда, улучшить качество продукции, снизить до минимума трудоёмкие и дорогостоящие сварочные работы при монтаже зданий.
В 2009 году индекс производства неметаллических минеральных продуктов планируется в размере 103,1 % (по второму варианту) к уровню 2008 года. Учитывая прогнозируемую динамику увеличения объёмов жилищного строительства на 2010 - 2011 годы, ожидается прирост темпов производства в последующие годы.
Динамично будут развиваться сектора экономики, ориентированные на потребительский спрос. Стабильные темпы роста прогнозируются в производстве пищевых продуктов. По оценке в 2008 году предприятиями местной промышленности планируется производство продукции в размере 1453,4 млн. рублей или 122,3 % к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах.
Выпуск хлеба и хлебобулочных изделий увеличится на 9,9 %, производство колбасных изделий - на 4,2 % к прошлому году.
"Производство пищевых продуктов"
В прогнозируемом периоде ожидается рост объёмов производства кондитерских изделий. Предприятиями города планируется начать выпуск новых видов тортов, кексов, рулетов и пирожных. За период 2009 - 2011 годы средний темп роста производства кондитерских изделий составит 102,2 % в год.
ООО "Нижневартовский рыбоконсервный комбинат "Санта - Мария" занимается переработкой как речной, так и морской рыбы. В ассортименте рыбокомбината около 300 наименований рыбной продукции - это мороженая, солёная, вяленая, копчёная рыба, консервы и пресервы.
После завершения реконструкции цеха на Александровском рыбозаводе, принадлежащем ООО "НРК "Санта - Мария", выпуск рыбопродукции увеличился в 2008 году на 24,9 % или до 534,5 тонн. За прогнозируемый период предприятие планирует освоить выпуск рыбных полуфабрикатов, что значительно повысит его конкурентные преимущества.
В течение прогнозного периода прогнозируется сохранение высоких темпов роста производства пива. В начале 2008 года ООО "Сибирский пивоваренный завод" выпустило на рынок новые напитки "Adrenalin Party", новый сорт пива "Златовар". За период 2009 - 2011 годы средний темп роста производства пива составит 108,1 % в год.
Модернизация действующего производства, внедрение новых технологий и повышение производственно-технического потенциала позволит и в дальнейшем наращивать объём выпуска и расширять ассортимент выпускаемой продукции.
Продукция местных товаропроизводителей известна не только в городе, но и за его пределами. С целью расширения рынка сбыта своей продукции предприятия постоянно участвуют в выставках, конкурсах, на которых занимают призовые места.
Планируемые предприятиями меры по стимулированию роста производства создают условия для дальнейшего увеличения выпуска пищевой продукции.
Прогноз производства продукции в 2009 году по второму варианту составит 104,7% в сопоставимых ценах к предыдущему году. Положительная динамика роста планируется и в последующие годы.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
В 2008 году объём отгруженной продукции в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды ожидается в размере 5 936,8 млн. рублей, индекс промышленного производства - 100,3 % к уровню 2007 года.
По второму варианту прогноза производство теплоэнергии возрастёт с 3 438,7 тыс. Гкал в 2008 году до 3 510,9 тыс. Гкал в 2009 году (на 2,1 %). Увеличение выработки и реализации тепловой энергии связано с ростом объёмов жилищного строительства.
Производство электрической энергии осуществляется передвижными дизельными электростанциями для обеспечения собственных потребностей предприятий, занимающихся сервисным обслуживанием сферы нефтедобычи в случае отсутствия возможности подключения к внешним источникам.
Для восполнения нехватки теплоэнергии в связи с возросшими темпами строительства в прогнозируемом периоде планируется построить газотурбинную ТЭЦ. Появление нового энергоисточника позволит покрыть не только существующий дефицит тепловой энергии, но и компенсирует растущие потребности города в электроэнергии. В результате в 2011 году планируется увеличить выпуск электроэнергии в 1,6 раз или до 15,9 млн. кВт. ч.
В 2009 году объём отгруженной продукции прогнозируется по второму варианту в размере 7 603,3 млн. рублей или 103,2 % в сопоставимых ценах к прошлому году. Аналогичная тенденция планируется и в последующие годы.
Производство промышленной продукции в натуральном выражении по городу Нижневартовску
Показатели |
Единицы измерения |
2006 год |
2007 год |
2008 год |
2009 год - прогноз |
2010 год - прогноз |
2011 год - прогноз |
|||||||||||
отчёт |
отчёт |
в % к пред. году |
оценка |
в % к пред. году |
1 вариант |
в % к пред. году |
2 вариант |
в % к пред. году |
1 вариант |
в % к пред. году |
2 вариант |
в % к пред. году |
1 вариант |
в % к пред. году |
2 вариант |
в % к пред. году |
||
Добыча полезных ископаемых |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нефть |
тыс. тонн |
33514,1 |
32292,4 |
96,4 |
36244,0 |
112,2 |
34787,5 |
96,0 |
36280,1 |
100,1 |
31324,0 |
90,0 |
34321,8 |
94,6 |
28249,5 |
90,2 |
32585,2 |
94,9 |
газ естественный |
млн. куб. м |
4561,4 |
3938,5 |
86,3 |
5568,8 |
141,4 |
5361,0 |
96,3 |
6173,0 |
110,8 |
4916,8 |
91,7 |
6575,7 |
106,5 |
4188,7 |
85,2 |
6576,5 |
100,0 |
Производство нефтепродуктов и продукции газопереработки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сухой газ |
млн. куб. м |
3159,2 |
3570,9 |
113,0 |
3598,7 |
100,8 |
3602,3 |
100,1 |
3778,6 |
105,0 |
3562,7 |
98,9 |
3944,9 |
104,4 |
3491,4 |
98,0 |
4086,9 |
103,6 |
сжиженный газ |
тыс. тн. |
11,9 |
10,4 |
87,4 |
11,0 |
105,8 |
11,3 |
102,7 |
11,6 |
105,5 |
11,4 |
100,9 |
12,1 |
104,3 |
11,3 |
99,1 |
12,5 |
103,3 |
дизельное топливо |
тыс. тн. |
462,2 |
464,2 |
100,4 |
467,7 |
100,8 |
461,0 |
98,6 |
467,7 |
100,0 |
463,3 |
100,5 |
474,0 |
101,3 |
461,0 |
99,5 |
476,4 |
100,5 |
нестабильный газовый бензин |
тыс. тн. |
1067,6 |
1228,6 |
115,1 |
1279,7 |
104,2 |
1281,0 |
100,1 |
1343,6 |
105,0 |
1266,9 |
98,9 |
1404,1 |
104,5 |
1241,6 |
98,0 |
1460,3 |
104,0 |
реактивное топливо (керосин) |
тыс. тн. |
65,5 |
69,3 |
105,8 |
71,4 |
103,0 |
71,4 |
100,0 |
73,0 |
102,2 |
71,4 |
100,0 |
73,7 |
101,0 |
70,0 |
98,0 |
73,5 |
99,7 |
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
сборный железобетон, ЖБИ |
тыс. куб. м. |
99,6 |
152,5 |
153,1 |
163,7 |
107,3 |
161,2 |
98,5 |
168,6 |
103,0 |
161,2 |
100,0 |
177,0 |
105,0 |
161,7 |
100,3 |
187,1 |
105,7 |
в т.ч. крупное панельное домостроение |
тыс. кв. м. |
60,4 |
91,7 |
151,8 |
122,9 |
134,0 |
123,3 |
100,3 |
125,2 |
101,9 |
123,8 |
100,4 |
128,7 |
102,8 |
124,5 |
100,6 |
133,5 |
103,7 |
товарный бетон |
тыс. куб. м |
31,1 |
38,1 |
122,5 |
40,7 |
106,8 |
40,8 |
100,2 |
41,8 |
102,7 |
41,0 |
100,5 |
43,8 |
104,8 |
41,2 |
100,5 |
46,2 |
105,5 |
стеновые материалы |
млн. шт. у. к. |
1,00 |
1,53 |
153,0 |
1,75 |
114,4 |
1,75 |
100,0 |
1,83 |
104,6 |
1,76 |
100,6 |
1,97 |
107,7 |
1,78 |
101,1 |
2,17 |
110,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
блоки крупные стеновые (включая бетонные блоки стен подвалов) |
млн. шт. у. к. |
1,00 |
1,53 |
153,0 |
1,75 |
114,4 |
1,75 |
100,0 |
1,83 |
104,6 |
1,76 |
100,6 |
1,97 |
107,7 |
1,78 |
101,1 |
2,17 |
110,2 |
Производство электроэнергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электроэнергия |
млн. кВт. ч |
8,7 |
7,7 |
88,5 |
9,4 |
122,1 |
9,65 |
102,7 |
9,81 |
104,4 |
9,76 |
101,1 |
10,09 |
102,9 |
9,83 |
100,7 |
15,91 |
157,7 |
теплоэнергия |
тыс. Гкал |
4104,9 |
3721,4 |
90,7 |
3438,7 |
92,4 |
3227,3 |
93,9 |
3510,9 |
102,1 |
3069,2 |
95,1 |
3686,4 |
105,0 |
2949,5 |
96,1 |
3962,9 |
107,5 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
вывозка древесины |
тыс. куб. м. |
226,6 |
234,8 |
103,6 |
235,0 |
100,1 |
219,4 |
93,4 |
241,7 |
102,9 |
204,3 |
93,1 |
248,5 |
102,8 |
188,9 |
92,5 |
254,2 |
102,3 |
древесина деловая |
тыс. куб. м. |
226,6 |
234,7 |
103,6 |
235,9 |
100,5 |
219,7 |
93,1 |
242,5 |
102,8 |
204,0 |
92,9 |
249,1 |
102,7 |
184,4 |
90,4 |
254,8 |
102,3 |
пиломатериалы |
тыс. куб. м. |
11,9 |
10,8 |
90,8 |
14,3 |
132,4 |
14,8 |
103,5 |
15,7 |
109,8 |
15,0 |
101,4 |
16,8 |
107,0 |
14,85 |
99,0 |
17,75 |
105,7 |
столярные изделия |
тыс. кв. м. |
3,06 |
3,34 |
109,2 |
2,16 |
64,7 |
2,07 |
95,8 |
2,35 |
108,8 |
1,94 |
93,7 |
2,53 |
107,7 |
1,79 |
92,3 |
2,71 |
107,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
блоки оконные |
тыс. кв. м. |
1,57 |
2,94 |
187,3 |
0,88 |
29,9 |
0,82 |
93,2 |
0,95 |
108,0 |
0,75 |
91,5 |
1,02 |
107,4 |
0,68 |
90,7 |
1,09 |
106,9 |
блоки дверные |
тыс. кв. м. |
1,49 |
0,40 |
26,8 |
1,28 |
320,0 |
1,25 |
97,7 |
1,40 |
109,4 |
1,19 |
95,2 |
1,51 |
107,9 |
1,11 |
93,3 |
1,62 |
107,3 |
Текстильное и швейное производство. Производство обуви |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ортопедическая обувь |
тыс. пар |
0,6 |
1,3 |
216,7 |
1,80 |
138,5 |
1,83 |
101,7 |
1,90 |
105,6 |
1,85 |
101,1 |
2,00 |
105,3 |
1,86 |
100,5 |
2,10 |
105,0 |
Вылов и переработка рыбы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
улов рыбы |
тонн |
24,0 |
34,6 |
144,2 |
59,4 |
171,7 |
58,2 |
98,0 |
62,1 |
104,5 |
56,4 |
96,9 |
64,8 |
104,3 |
50,8 |
90,1 |
66,2 |
102,2 |
товарная и пищевая рыбная продукция, включая консервы |
тонн |
441,5 |
470,0 |
106,5 |
611,7 |
130,1 |
658,5 |
107,7 |
688,3 |
112,5 |
682,1 |
103,6 |
749,2 |
108,8 |
692,8 |
101,6 |
801,8 |
107,0 |
рыбные консервы (пресервы) |
т. у. б. |
25,0 |
16,7 |
66,8 |
16,8 |
100,6 |
17,0 |
101,2 |
17,1 |
101,8 |
17,14 |
100,8 |
17,35 |
101,5 |
17,2 |
100,4 |
17,55 |
101,2 |
Производство пищевых продуктов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
водка и ликёроводочные изделия |
тыс. дкл. |
41,9 |
59,0 |
140,9 |
58,0 |
98,3 |
55,1 |
95,0 |
62,8 |
108,3 |
50,1 |
90,9 |
65,9 |
104,9 |
44,2 |
88,2 |
67,6 |
102,6 |
пиво |
тыс. дкл. |
286,1 |
321,9 |
112,5 |
318,7 |
99,0 |
317,4 |
99,6 |
350,5 |
110,0 |
307,4 |
96,8 |
377,8 |
107,8 |
292,3 |
95,1 |
402,0 |
106,4 |
хлеб и хлебобулочные изделия |
тонн |
14447,9 |
15025,8 |
104,0 |
16516,0 |
109,9 |
16831,2 |
101,9 |
16990,5 |
102,9 |
16985,2 |
100,9 |
17369,0 |
102,2 |
16985,2 |
100,0 |
17617,8 |
101,4 |
кондитерские изделия |
тонн |
753,0 |
801,0 |
106,4 |
967,2 |
120,7 |
992,4 |
102,6 |
1004,3 |
103,8 |
1008,9 |
101,7 |
1037,9 |
103,3 |
1020,5 |
101,1 |
1070,3 |
103,1 |
колбасные изделия |
тонн |
17726,0 |
19136,0 |
108,0 |
19934,4 |
104,2 |
20139,9 |
101,0 |
20619,1 |
103,4 |
20187,9 |
100,2 |
21207,7 |
102,9 |
20063,8 |
99,4 |
21699,8 |
102,3 |
Прочие виды деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
газеты |
тыс. экз. |
23310,0 |
22400,0 |
96,1 |
14345,1 |
64,0 |
12671,1 |
88,3 |
14464,6 |
100,8 |
11094,1 |
87,6 |
14527,3 |
100,4 |
9655,8 |
87,0 |
14537,0 |
100,1 |
бланки |
тыс. экз. |
13830,0 |
10800,0 |
78,1 |
10504,8 |
97,3 |
9797,6 |
93,3 |
10747,6 |
102,3 |
9088,0 |
92,8 |
10952,6 |
101,9 |
8404,2 |
92,5 |
11136,0 |
101,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспорт и связь
Развитие рынков товаров и услуг, малого и среднего бизнеса, расширение розничной торговли, способствуют увеличению роста услуг, оказываемых автомобильным транспортом.
В 2008 году ожидается, что объём перевозок грузов автомобильным транспортом составит 29,1 млн. тонн (173,8% к уровню 2007 года), грузооборот - 725,1 млн. тонно-километров (161,4%).
Протяженность автомобильных дорог общего пользования в 2008 году составит 109,9 км, а в 2009 году увеличится до 133,1 км.
"Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (км.)"
Для улучшения дорожной инфраструктуры планируется завершить строительство 1 пускового комплекса ул. Интернациональной в створе улиц Зимняя - Индустриальная и улицы Набережной в створе улиц М. Джалиля - Чапаева проезда Заозёрный, а также приступить к продлению улиц Мира и Омской в новых микрорайонах за улицей Ханты-Мансийской.
Предполагается проведение работ по освещению улиц города. В 2009 году протяженность линий уличного освещения возрастёт на 3,7 % к уровню 2008 года или до 81,7 км.
Продолжатся мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. В результате улично-дорожная сеть будет насчитывать 73 светофорных объектов, 5304 дорожных знаков, 179 автобусных павильонов.
В последние годы отмечается значительный рост количества автотранспортных средств. В 2009 году автомобильный парк достигнет 130 тыс. единиц, в том числе индивидуальный легковой - 83 тыс. единиц.
Уровень автомобилизации населения города составит 338 автомобилей на 1 тыс. жителей.
"Количество автотранспортных средств"
Развитие рынка пассажирских перевозок в значительной степени будет определяться происходящими процессами коммерциализации работы транспорта общего пользования.
На территории города функционируют два предприятия, выполняющие муниципальный заказ на городские пассажирские перевозки (ОАО "ПАТП - 2" и ООО "ПАТП - 1").
В текущем году на маршрутной сети города задействовано 424 единицы автотранспорта, в том числе 139 городских автобусов и 285 маршрутных таксомоторов.
Организовано 30 постоянных автобусных маршрутов и 6 сезонных маршрутов на садово-огороднические товарищества. Протяженность эксплуатационного пассажирского автобусного пути составляет 328,1 км.
Основными факторами, влияющими на развитие пассажирских перевозок, являются состояние его материально - технической базы и уровень платёжеспособного спроса населения.
В целях поддержки социально - ориентированных тарифов на проезд в городском общественном транспорте администрации города удалось сохранить стоимость проезда в течение всего года на уровне 10 рублей, компенсируя дополнительные расходы предприятий бюджетными ассигнованиями. В рамках окружной целевой программы "Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" в 2008 году приобретено 2 автобуса оборудованных специальными устройствами для въезда инвалидных колясок.
Приоритетными задачами развития рынка услуг связи остаются дальнейшее развитие сетей связи, внедрение нового технологического оборудования и расширение видов услуг.
Количество основных телефонных аппаратов на сети общего пользования к 2009 году увеличится на 3,4% к уровню 2008 года и достигнет 95,3 тыс. штук, большую часть (73,9%) составят квартирные телефоны. Ввод номерной ёмкости по фиксированной связи будет производиться за счёт установки дополнительной станции ОАО "Северсвязь" в старой части города, что вызвано интенсивным строительством жилья.
"Телефонная связь города Нижневартовска"
Плотность телефонных аппаратов фиксированной электросвязи на 1 тыс. жителей составит к 2009 году 287 единиц против 279 в 2008 году.
Широкое развитие на территории города получила сотовая связь. В настоящее время услуги сотовой связи предоставляют 5 операторов, среди которых: Региональный центр "РТЦ - Нижневартовск", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "Мобильные Теле - Системы", ОАО "ВымпелКом" (БиЛайн), ЗАО "Уральский Джи ЭС ЭМ" (Мегафон), что позволяет объединить абонентов города в единую сеть подвижной связи стандарта GSM - 900/1800 с предоставлением широкого национального и международного роуминга.
В 2009 году число абонентов сотовой связи увеличится на 6 % по сравнению с уровнем 2008 года и составит 430,2 тыс. единиц.
Высокими темпами развивается сфера информационно-коммуникационных технологий.
Возможность высокоскоростного доступа в Интернет по технологии FDSL позволит увеличить количество пользователей в 2009 году на 10,9 % к уровню 2008 года или до 31,7 тыс. единиц, в том числе население - 25,5 тыс. единиц.
Наличие и обеспеченность объектами транспорта
|
Единица измерения |
2006 год отчёт |
2007 год отчёт |
2008 год оценка |
2009 год прогноз |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием |
км |
109,1 |
109,9 |
109,9 |
133,1 |
|
|
|
|
|
|
Протяженность эксплуатационного пассажирского автобусного пути |
км |
294,9 |
328,1 |
328,1 |
328,1 |
|
|
|
|
|
|
Городские дороги и улицы |
тыс. кв. м |
1394,2 |
1505,9 |
1521,3 |
1521,3 |
|
|
|
|
|
|
Тротуары |
тыс. кв. м |
329 |
347,0 |
356,2 |
356,2 |
|
|
|
|
|
|
Остановочные площадки |
тыс. кв. м |
24,2 |
25,2 |
25,8 |
25,8 |
|
|
|
|
|
|
Остановочные павильоны |
шт. |
168 |
168 |
179 |
179 |
|
|
|
|
|
|
Линии уличного освещения |
км |
78,1 |
78,8 |
78,8 |
81,7 |
|
|
|
|
|
|
Ливнёвая канализация |
км |
56,3 |
57,6 |
57,6 |
57,6 |
|
|
|
|
|
|
Светофорные объекты |
шт. |
68 |
70 |
71 |
73 |
|
|
|
|
|
|
Дорожные знаки |
шт. |
4841 |
5073 |
5200 |
5304 |
|
|
|
|
|
|
Количество городских автобусных маршрутов (с учётом коммерческих): |
|
|
|
|
|
постоянных |
единиц |
27 |
30 |
30 |
30 |
сезонных |
единиц |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
Количество городских автобусов |
единиц |
144 |
139 |
139 |
139 |
|
|
|
|
|
|
Количество маршрутных таксомоторов |
единиц |
187 |
285 |
285 |
285 |
|
|
|
|
|
|
Автомобильный парк - всего |
единиц |
110267 |
118474 |
124296 |
130000 |
в том числе индивидуальный легковой |
единиц |
68201 |
75546 |
79936 |
83000 |
|
|
|
|
|
|
Пропускная способность: |
|
|
|
|
|
аэропорта |
пас |
550 |
550 |
550 |
550 |
железнодорожного вокзала |
пас |
900 |
900 |
900 |
900 |
автовокзала вахтовых перевозок |
пас |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
речного порта |
пас |
45 |
45 |
45 |
45 |
Наличие и обеспеченность объектами связи
Показатели |
Единица измерения |
2006 год отчёт |
2007 год отчёт |
2008 год оценка |
2009 год прогноз |
Междугородная телефонная станция - всего |
точек подключения |
- |
- |
|
- |
из них задействовано |
точек подключения |
- |
- |
|
- |
А Т С |
единиц |
37 |
38 |
39 |
40 |
монтированная мощность |
номеров |
101165 |
103813 |
107449 |
108399 |
задействованная - всего, |
номеров |
89225 |
87800 |
92172 |
95331 |
из них квартирные |
номеров |
69921 |
67828 |
68075 |
70465 |
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) |
номеров |
289,6 |
279,5 |
278,7 |
286,7 |
норматив - 140 номеров |
% |
206,9 |
199,6 |
199,0 |
204,8 |
Число предприятий и организаций, имеющих выход на телекоммуникационные сети |
единиц |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
Сотовая связь - всего, |
номеров |
290456 |
370476 |
406037 |
430197 |
в том числе для населения |
номеров |
277630 |
356125 |
390820 |
411393 |
Число предприятий и организаций, предоставляющих услуги сотовой связи |
единиц |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
Услуги сети Интернет - всего, |
абонентов |
18282 |
24178 |
28594 |
31720 |
в том числе для населения |
абонентов |
13596 |
17994 |
19404 |
25452 |
Число предприятий и организаций, предоставляющих услуги Интернет |
единиц |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
Транкинговая радиотелефонная связь |
номеров |
5000 |
5000 |
3600 * |
100 * |
из них задействовано |
номеров |
785 |
556 |
110 |
60 |
в том числе для населения |
номеров |
- |
- |
- |
- |
Число предприятий и организаций, предоставляющих услуги транкинговой радиотелефонной связи |
единиц |
2 |
2 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
Таксофоны - всего, |
единиц |
286 |
287 |
246 |
246 |
в т. ч. универсальные междугородные |
единиц |
280 |
281 |
246 |
246 |
|
|
|
|
|
|
Почтовые отделения связи |
единиц |
13 |
13 |
13 |
13 |
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) |
единиц |
0,054 |
0,054 |
0,053 |
0,053 |
норматив - 1отделение на 6,5 тыс. жителей |
% |
35,1 |
34,9 |
34,6 |
34,4 |
* Снижение количества номеров транкинговой радиотелефонной связи обусловлено переходом абонентов на более высокотехнологичную сотовую связь
Малое предпринимательство
Малое предпринимательство - одна из самых перспективных сфер экономики. Гибкость и мобильность позволяют малым предприятиям приспосабливаться к меняющейся конъюнктуре рынка. Следование рыночным тенденциям и быстрое внедрение современных технологий делают малый бизнес самым динамично развивающимся сектором экономики города.
Количество малых предприятий к концу 2008 года увеличится до 2083 единиц. Среднесписочная численность работников, занятых на этих предприятиях, возрастёт на 7,0 % и составит 23,6 тыс. человек. Учитывая индивидуальных предпринимателей, общее количество работающих в секторе малого бизнеса составит 33,0 тыс. человек, то есть 22,4 % общей численности занятых в экономике города. Ожидаемый оборот малых предприятий увеличится до 36 386,9 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 10,3 % больше уровня 2007 года.
В 2008 году оборот предприятий малого бизнеса на одного жителя города Нижневартовска составит 148,9 тыс. рублей.
За период 2009 - 2011 годы по второму варианту прогноза количество малых предприятий возрастёт к 2011 году на 13,4 % и составит 2362 единицы.
"Развитие малых предприятий"
Малые предприятия города составляют существенную часть сектора розничной и мелкооптовой торговли, в значительной мере формируют рынок услуг, занимают уверенные позиции в области строительства, малого производства, а также транспорта и связи.
В течение прогнозируемого периода средний темп роста числа предприятий торговли составит 105,7 %. При этом, более умеренными темпами будет увеличиваться количество строительных организаций - в среднем на 3,7 % в год, производственных предприятий - на 2,4 %.
В среднесрочной перспективе прогнозируется дальнейшее укрепление позиций малого бизнеса. Численность занятых на малых предприятиях (без учёта внешних совместителей) возрастёт по второму варианту прогноза с 24,9 тыс. человек в 2009 году до 27,0 тыс. человек в 2011 году.
"Численность работающих на малых предприятиях"
Предприятия строительства обеспечат рабочие места более 7,5 тыс. человек, что составит около 30 % от общей численности работающих на малых предприятиях города.
Значительная часть (более 26 %) работников малых предприятий будет сосредоточена в оптовой и розничной торговле. В 2009 году их количество возрастёт до 6,5 тыс. человек.
Численность работников, занятых на предприятиях обрабатывающих производств увеличится на 3,9 % или до 1,8 тыс. человек, в сфере добычи полезных ископаемых - на 3,0 % или до 0,9 тыс. человек (7,2 % и 3,7 % от общей численности работающих соответственно).
Сложившаяся благоприятная ситуация в экономике города будет способствовать росту оборота малых предприятий, который в 2009 году по второму варианту увеличится до 44 224,1 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составит 106,8 % к уровню 2008 года. Аналогичная тенденция роста прогнозируется и в последующие годы.
"Оборот малых предприятий"
Наибольшая доля в формировании оборота малых предприятий (более 50 %) по-прежнему будет приходиться на строительные организации, предоставляющие широкий спектр услуг: проектные, строительно-монтажные и автодорожные работы, облицовка фасадов зданий и сооружений. Объём отгруженной продукции предприятиями этой сферы деятельности в 2009 году по второму варианту возрастёт на 6,8 % в сопоставимых ценах и составит 23 398,3 млн. рублей.
Более высокие темпы развития ожидаются на предприятиях оптовой и розничной торговли, где необходимы высокая мобильность и адаптация к условиям продаж товаров и услуг. В 2009 году оборот торговых предприятий, увеличится по второму варианту до 2 991,5 млн. рублей, что составит 110,4 % к прошлому году. Аналогичная динамика прогнозируется и на 2010 - 2011 годы.
В течение прогнозируемого периода планируется увеличение выпуска продукции предприятиями обрабатывающих производств, в 2009 году по второму варианту темп роста составит 108,2 %, в 2011 году - 105,6 %. В этой сфере деятельности значительна доля малых предприятий в производстве таких видов промышленной продукции, как изготовление металлопластиковых окон и дверей, выпуск колбасных изделий, безалкогольных напитков. Малые предприятия также занимаются производством пива, уловом рыбы и выпуском рыбной продукции.
Повышению деловой активности малых предприятий способствует созданная сеть инфраструктурных организаций, предоставляющих малому бизнесу финансовые и другие услуги, среди них Торгово-промышленная палата города, Нижневартовский филиал Фонда поддержки предпринимательства Югры, Нижневартовский филиал ООО "Окружной Бизнес - Инкубатор", филиал ОАО "Югорская лизинговая компания".
В определённой степени этому способствует реализация программы "Поддержка и развитие малого предпринимательства города Нижневартовска на 2006 - 2010 годы", на финансирование которой в 2008 году в бюджете города предусмотрено 1,2 млн. рублей.
В рамках программы осуществляется подготовка квалифицированных кадров путём проведения обучающих семинаров для сферы малого предпринимательства.
Средства массовой информации города широко информируют население о проводимых мероприятиях в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.
В помощь малому бизнесу осуществляются консультации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о нормативных документах, регулирующих деятельность субъектов малого предпринимательства. В городе регулярно проводятся пресс-конференции и круглые столы, на которых освещаются проблемы, имеющие большое значение для развития малого бизнеса.
Одной из эффективных форм поддержки деятельности малых предприятий является выставочно-ярмарочная деятельность. Это один из способов продвижения продукции на рынки города и региона.
Существенное значение имеет инвестиционно-финансовая поддержка малого бизнеса путём предоставления льготных займов субъектам малого предпринимательства на финансирование наиболее перспективных проектов в приоритетных сферах, в том числе через систему лизинга и использование гарантийных механизмов, компенсации процентной ставки по предоставляемым кредитам, микрофинансирования.
В текущем году 14 представителей малого бизнеса заключили договоры лизинга с Нижневартовским филиалом ОАО "Югорская лизинговая компания" на приобретение имущества на сумму 32,2 млн. рублей.
Нижневартовским филиалом Фонда поддержки предпринимательства Югры на конкурсной основе профинансировано 12 проектов представителей малого бизнеса на общую сумму 4,22 млн. рублей, в том числе:
- 9 проектов в рамках программы "Гарантия" на общую сумму 3,47 млн. рублей;
- 3 микрокредита в рамках программы "Микрокредитование" на сумму 0,75 млн. рублей.
В рамках развития принципов социального партнёрства "власть - бизнес" осуществляет деятельность Экспертно-консультационный Совет по развитию малого и среднего бизнеса. Взаимодействие администрации города с бизнес - сообществом способствует формированию стабильного потребительского рынка в городе, созданию условий для повышения конкурентоспособности товаропроизводителей, расширению рынка сбыта и межрегиональных торгово-экономических связей.
Развитие субъектов малого предпринимательства по городу Нижневартовску
Показатели |
Единицы измерения |
2006 год |
2007 год |
2008 год |
Прогноз |
|||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
||||||||
отчёт |
отчёт |
оценка |
вариант 1 |
вариант 2 |
вариант 1 |
вариант 2 |
вариант 1 |
вариант 2 |
||
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года |
единиц |
1614 |
1953 |
2083 |
2149 |
2191 |
2192 |
2280 |
2223 |
2362 |
в том числе по видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел C: Добыча полезных ископаемых |
единиц |
39 |
40 |
41 |
41 |
42 |
42 |
43 |
43 |
44 |
Раздел D: Обрабатывающие производства |
единиц |
100 |
117 |
124 |
127 |
128 |
129 |
131 |
130 |
133 |
Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
единиц |
7 |
9 |
9 |
9 |
10 |
10 |
11 |
11 |
12 |
Раздел F: Строительство |
единиц |
360 |
438 |
468 |
478 |
488 |
484 |
505 |
487 |
520 |
Раздел G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
единиц |
535 |
654 |
709 |
736 |
757 |
755 |
799 |
763 |
832 |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях - всего |
человек |
18307 |
22055 |
23595 |
24326 |
24867 |
24791 |
25953 |
25119 |
26955 |
в том числе по видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел C: Добыча полезных ископаемых |
человек |
802 |
878 |
905 |
909 |
932 |
912 |
959 |
913 |
985 |
Раздел D: Обрабатывающие производства |
человек |
1329 |
1626 |
1731 |
1773 |
1798 |
1803 |
1858 |
1819 |
1906 |
Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
человек |
149 |
171 |
176 |
179 |
199 |
181 |
224 |
182 |
251 |
Раздел F: Строительство |
человек |
5277 |
6702 |
7169 |
7324 |
7479 |
7415 |
7747 |
7461 |
7987 |
Раздел G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
человек |
4349 |
5570 |
6062 |
6275 |
6480 |
6428 |
6861 |
6488 |
7165 |
Оборот малых предприятий |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
17742,6 |
27838,8 |
36386,9 |
43230,3 |
44224,1 |
49926,4 |
52310,2 |
56221,1 |
60522,5 |
Индекс производства |
% к предыдущему году |
115,8 |
136,9 |
110,3 |
104,4 |
106,8 |
103,3 |
105,8 |
102,0 |
104,8 |
в том числе по видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот малых предприятий - Раздел C: Добыча полезных ископаемых |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
1367,7 |
1529,7 |
1908,2 |
1734,8 |
1739,9 |
1999,8 |
2013,6 |
2244,3 |
2271,0 |
Индекс производства - Раздел C: Добыча полезных ископаемых |
% к предыдущему году |
101,7 |
102,8 |
101,5 |
100,9 |
101,2 |
100,5 |
100,9 |
100,2 |
100,7 |
Оборот малых предприятий - Раздел D: Обрабатывающие производства |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
1536,8 |
2201,0 |
2805,2 |
3261,2 |
3347,9 |
3699,9 |
3904,4 |
4050,1 |
4407,5 |
Индекс производства - Раздел D: Обрабатывающие производства |
% к предыдущему году |
177,5 |
128,4 |
111,8 |
105,4 |
108,2 |
103,8 |
106,7 |
102,4 |
105,6 |
Оборот малых предприятий - Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
99,3 |
179,9 |
230,5 |
296,6 |
302,4 |
369,7 |
384,6 |
444,2 |
472,6 |
Индекс производства - Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
% к предыдущему году |
120,7 |
155,1 |
108,4 |
103,7 |
105,7 |
102,5 |
104,6 |
101,4 |
103,7 |
Оборот малых предприятий - Раздел F: Строительство |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
7931,9 |
13924,5 |
18805,6 |
22828,7 |
23398,3 |
26679,9 |
28057,6 |
30298,1 |
32765,0 |
Индекс производства - Раздел F: Строительство |
% к предыдущему году |
95,9 |
148,3 |
110,7 |
104,2 |
106,8 |
103,7 |
106,4 |
102,4 |
105,3 |
Оборот малых предприятий - Раздел G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
1147,1 |
1945,3 |
2525,3 |
2893,9 |
2991,5 |
3205,5 |
3434,3 |
3469,8 |
3858,7 |
Индекс производства - Раздел G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
% к предыдущему году |
194,0 |
158,6 |
115,8 |
106,8 |
110,4 |
104,3 |
108,1 |
102,7 |
106,6 |
Инвестиции
В 2008 году инвестиционная активность сохраняется на высоком уровне. По оценке объём инвестиций в основной капитал составит 53911,4 млн. рублей или 121,2% в сопоставимых ценах к уровню 2007 года.
Среди муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры город Нижневартовск занимает 3 место по объёму инвестиций в основной капитал после Сургутского и Нефтеюганского районов.
"Инвестиции в основной капитал"
Наибольший объём в структуре инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности приходится на сферу добычи полезных ископаемых - 69,5 %, на втором месте - операции с недвижимым имуществом - 11,4 %, на третьем - обрабатывающие производства - 5,7 %.
В среднесрочной перспективе прогнозируется замедление динамики инвестиций в основной капитал с 103,2 % в 2009 году до 102,1% в 2011 году.
Основным фактором, определяющим изменение динамики инвестиций в 2009 - 2011 годах, является снижение концентрации инвестиционных ресурсов в добывающем секторе экономики.
В 2008 году объём инвестиций в сферу добычи топливно-энергетических полезных ископаемых превысит уровень 2007 года на 23,6% и составит 37 115,3 млн. рублей. Рост обусловлен вводом в эксплуатацию узла налива и технологического трубопровода на Нижневартовском газоперерабатывающем заводе, строительством дожимной компрессорной станции и восстановлением масло - абсорбционной установки, а также увеличением объёмов работ по обустройству скважин и площадочных объектов на месторождениях.
В последующие годы с учётом сокращения объёмов добычи нефти, прогнозируется замедление темпов роста инвестиций в основной капитал до 100,0 % в 2011 году.
Значительное вложение средств ожидается на предприятиях обрабатывающих производств. В 2008 году в связи с приобретением ОАО "Завод строительных материалов" энергоустановки для подогрева инертных материалов объём инвестиций составит 100,3 % к уровню 2007 года.
В среднесрочной перспективе капитальные вложения по этому виду деятельности предполагается направить на строительство Вынгапуровского газоперерабатывающего завода, а также обновление существующих производственных мощностей предприятий и замену изношенных основных фондов.
В 2008 - 2011 годах основным направлением инвестирования в производство и распределение электроэнергии, газа и воды остаётся реконструкция существующих и строительство новых подстанций и линий электропередач в целях повышения надёжности электроснабжения. Также предполагается продолжить строительство водоочистных и канализационно - очистных сооружений.
Рост объёма строительных работ стимулирует увеличение инвестиций в строительстве. По оценке в 2008 году темпы роста инвестиционной активности составят 138,5 % к уровню 2007 года. В текущем году предприятием ООО "Комбинат строительных конструкций" запущен в эксплуатацию Универсальный стенд технологической линии по производству изделий для сборно-каркасного домостроения, закончена реконструкция бетоносмесительного цеха с установкой нового оборудования.
В последующие годы для повышения качества выпускаемой продукции планируется ежегодно обновлять парк металлоформ. Кроме того, предусматривается продолжить работы по укреплению берега и дна реки Обь, благоустройству микрорайонов и строительству инженерных сетей к вновь вводимым жилым домам.
Инвестиции в оптовую и розничную торговлю в 2008 году составят 70,0% к уровню 2007 года. В дальнейшем развитие инфраструктуры розничной торговли будет способствовать положительной динамике инвестиционной активности.
С вводом в действие общежитий для студентов ПУ - 41 и Нижневартовского государственного гуманитарного университета в 2008 году завершено инвестирование по виду деятельности гостиницы и рестораны.
В текущем году капитальные вложения в транспорт и связь оцениваются на уровне 100,0 % к соответствующему периоду 2007 года.
В 2009 - 2011 годах усилению инвестиционной активности будет способствовать модернизация радиорелейных линий и действующих АТС, развитие сети сотовой связи нового стандарта (CDMA), расширение и модернизация транспортной сети, волоконно-оптической линии связи, строительство сети широкополосного радиодоступа, создание сети цифрового телевидения. Кроме того, предполагается приступить к реконструкции перрона и взлётно-посадочной полосы аэропорта города Нижневартовска.
В текущем году отмечается замедление темпов роста капитальных вложений в финансовую деятельность, что обусловлено завершением реконструкции дополнительного офиса ОАО "Ханты-Мансийский банк". В последующие годы инвестиционные ресурсы планируется направлять на поддержание основных фондов.
Рост строительства жилья в рамках реализации национального проекта "Доступное и комфортное жильё - гражданам России" обеспечит высокие темпы роста инвестиций в разделе операции с недвижимым имуществом на уровне 132,3% в 2008 году. Положительная динамика инвестиционной активности прогнозируется и в последующих годах.
В 2008 году инвестиции по видам экономической деятельности на 76,1% сформировались за счёт собственных средств предприятий и на 23,9% - за счёт привлечённых средств. В дальнейшем планируется увеличение привлечённых источников до 24,3% в 2011 году, что объясняется дальнейшим увеличением средств предприятий и населения, направляемых на долевое строительство жилья в рамках реализации программы "Улучшение жилищных условий населения ХМАО - Югры".
В 2008 году за счёт всех источников финансирования планируется ввести 120,9 тыс. кв. метров жилья или 119,3% к уровню 2007 года. Тенденция увеличения объёмов жилищного строительства продолжится и в последующих годах. В целом за период 2009 - 2011 годов прогнозируется построить 426,3 тыс. кв. метров жилья.
"Ввод в действие жилых домов"
Наращиванию темпов строительства жилья способствует система ипотечного кредитования.
В 2008 году объём жилищного кредитования превысит уровень 2007 года в 1,3 раза и составит 4 402,5 млн. рублей.
"Развитие ипотечного кредитования"
Расширение использования заёмных средств во многом обусловлено государственной поддержкой, оказываемой в рамках жилищных программ, в частности, за счёт компенсации части процентной ставки, предоставления льготных жилищных займов, а также субсидий на погашение части суммы льготного жилищного займа или части суммы кредита по кредитному договору.
В целях развития социальной инфраструктуры продолжится реализация окружных целевых программ.
В 2008 году за счёт бюджетных средств предполагается ввести в эксплуатацию детский сад N 52 в 10Г мкр. и физкультурно-оздоровительный комплекс для Нижневартовского государственного гуманитарного университета, а также завершить реконструкцию здания детского стационара "Лада" под перинатальный центр, Дворца искусств, здания Центральной городской библиотеки.
В 2009 году планируется ввести в эксплуатацию 2 физкультурно-оздоровительных комплекса и здание Центра национальных культур.
В 2010 - 2011 годах прогнозируется завершить строительство 10 детских садов, детской школы искусств, физкультурно-оздоровительного комплекса и спортивного центра с универсальным залом и плавательным бассейном, а также приступить к строительству многопрофильной больницы на 1100 коек.
Труд и занятость
По оценке численность трудовых ресурсов в 2008 году увеличится на 2,1% и составит 176,8 тыс. человек. В дальнейшем до конца прогнозного периода ситуация на рынке труда во многом будет определяться демографическими факторами. Несмотря на устойчивые тенденции роста численности постоянного населения, число граждан трудоспособного возраста сокращается.
"Рынок труда"
Таким образом, начиная с 2009 года, прогнозируется некоторое снижение численности трудовых ресурсов. К 2011 году их количество уменьшится до 175,3 тыс. человек по 2 варианту.
Численность занятых в экономике будет иметь аналогичную тенденцию. По оценке в 2008 году трудовой деятельностью занято 147,2 тыс. человек или на 3,5% больше, чем в 2007 году. В прогнозируемом периоде количество занятых будет постепенно сокращаться и в 2011 году составит 146 тыс. человек по 2 варианту.
Ситуация в сфере занятости формируется под влиянием спроса предприятий и организаций города на рабочую силу. Количество работающих в 2008 году оценивается на уровне 132,5 тыс. человек. По сравнению с 2007 годом рост произошёл на 3,5%, что обусловлено перерегистрацией таких предприятий, как ОАО "ТНК - Нижневартовск", ОАО "Инкомнефть", ООО "Черногорнефтесервис" из Нижневартовского района в город. В среднесрочной перспективе предполагается умеренное снижение количества работающих (на 0,2% - 0,3% в год) до 131,5 тыс. человек по 2 варианту в 2011 году.
Более 70 % занятого населения сосредоточено на предприятиях и в организациях с частной формой собственности. Доля занятых в этом секторе возрастёт с 71,9% в 2007 году до 74,1 % в 2011 году. Численность занятых в частном секторе экономики к 2011 году по 2 варианту составит 108,2 тыс. человек или 105,8% к уровню 2007 года.
Количество занятых на предприятиях государственной и муниципальной форм собственности в 2011 году относительно 2007 года снизится по 2 варианту на 11,7% и составит 29,1 тыс. человек, что обусловлено планируемой приватизацией предприятий муниципальной и государственной форм собственности.
"Уровень зарегистрированной безработицы, %"
По оценке городского центра занятости населения города количество зарегистрированных безработных в 2008 году уменьшится на 6,2% и составит 350 человек. Рост количества занятого населения наряду с уменьшением численности безработных обеспечит снижение уровня зарегистрированной безработицы с 0,3 % в 2007 году до 0,2 % в 2008 году. В 2009 - 2011 годах прогнозируется на уровне 0,3 % по 2 варианту в течение всего прогнозного периода.
Для улучшения ситуации на рынке труда центром занятости населения города планируется реализация мероприятий по развитию территориальной и профессиональной мобильности рабочей силы, повышению качества оказания услуг в сфере содействия занятости населения.
Денежные доходы и расходы населения
В 2008 году сохранится позитивная динамика денежных доходов населения - их прирост относительно уровня предыдущего года составит 25,9 %, в реальном выражении - 12,0 %. Рост доходов населения будет обеспечиваться, прежде всего, доходами от занятости, предпринимательской деятельности и социальных трансфертов.
С учётом условий и факторов, определяющих развитие экономики города в 2009 - 2011 годах, темпы роста денежных доходов будут постепенно замедляться. В номинальном выражении в 2011 году по отношению к 2007 году денежные доходы населения возрастут во втором варианте в 1,9 раза, что будет соответствовать приросту реальных располагаемых доходов за четыре года на 38,8 %.
В структуре денежных доходов определяющую роль будет иметь положительная тенденция роста фонда оплаты труда, удельный вес которого составит более 60 %.
Возрастёт доля социальных трансфертов (с 8,2 % в 2007 году до 10,7% в 2011 году), что связано с активной социальной политикой государства по повышению трудовой пенсии, совершенствованием государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан, материальной поддержкой женщин, имеющих детей.
Сохранятся высокие темпы роста доходов от собственности и предпринимательской деятельности, что обусловлено расширением масштабов малого бизнеса и развитием финансовой инфраструктуры. За период 2008 - 2011 годы объём этих доходов возрастёт в 1,7 раза.
Также на высоком уровне остаются темпы роста кредитования населения со стороны банковского сектора в среднем около 123 % в год.
В структуре расходов населения доля потребительских расходов на покупку товаров увеличится с 60,0 % в 2007 году до 64,4 % в 2011 году, что обусловлено сохраняющимся высоким платёжеспособным спросом населения. Несмотря на ускоренный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, увеличение доли расходов населения на платные услуги в целом происходит более умеренными темпами - с 10,7 % до 11,2%.
Возрастающие обязательства граждан по погашению кредитов и выплате процентов по ним замедляют рост сбережений во вкладах и ценных бумагах, доля которых снизится с 3,9 % в 2007 году до 2,6 % в 2011 году.
В среднесрочной перспективе продолжится тенденция роста заработной платы. В 2008 году фонд оплаты труда увеличится на 28,2 % или до 55400 млн. рублей. Динамичный рост заработной платы обусловлен осуществлением мер по повышению заработной платы во всех секторах экономики, а также доведением минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения.
В последующие годы прогнозируются более умеренные темпы роста оплаты труда - 116,1 % в 2009 году, 113,5 % - в 2010 году, 112,5 % - в 2011 году.
Среднемесячная заработная плата за 2008 - 2011 годы в номинальном выражении возрастёт в 1,8 раза или с 28 476,4 рублей в 2007 году до 52 045,5 рублей в 2011 году, в реальном выражении - на 27,4 %.
Основные параметры уровня доходов населения
Показатели |
2007 год отчет |
2008 год отчет |
2009 год прогноз |
2010 год прогноз |
2011 год прогноз |
2011 г. в % к 2007 г. |
Денежные доходы на 1 жителя, руб. |
23764 |
29726 |
34643 |
39685 |
45004 |
189,4 |
Реальные денежные доходы, % |
116,3 |
112,0 |
107,9 |
107,6 |
106,8 |
138,8 |
Среднемесячная заработная плата, руб. |
28476,4 |
34842,8 |
40513,6 |
46122,4 |
52045,5 |
182,8 |
Реальная среднемесячная заработная плата, % |
112,8 |
107,6 |
106,2 |
105,9 |
105,3 |
127,4 |
Среднемесячный размер пенсии, руб. |
5580,3 |
7394,0 |
8917,2 |
10816,5 |
12774,3 |
228,9 |
Среднемесячный доход неработающего пенсионера с учетом доплат, руб. |
6824,3 |
8705,6 |
10275,2 |
12219,8 |
14222,9 |
208,4 |
Прожиточный минимум, руб. |
|
|
|
|
|
|
На 1 жителя |
6010,5 |
7290,7 |
8223,9 |
9054,5 |
9923,7 |
165,1 |
На 1 пенсионера |
4821,5 |
5838,8 |
6586,2 |
7251,4 |
7947,5 |
164,8 |
Соотношение среднедушевого дохода и прожиточного минимума |
3,95 |
4,08 |
4,21 |
4,38 |
4,54 |
x |
Соотношение дохода неработающего пенсионера и прожиточного минимума |
1,42 |
1,49 |
1,56 |
1,69 |
1,79 |
x |
Продолжится реализация мер по улучшению пенсионного обеспечения граждан. По оценочным данным средний размер государственной пенсии в 2008 году составит 7394 рубля или 132,5 % к уровню 2007 года.
В 2009 - 2011 годах индексацию базовой и страховой части пенсий предполагается осуществлять с учётом выполнения задачи по доведению среднего размера социальной пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера. В результате средний размер трудовой пенсии в 2011 году по сравнению с 2007 годом возрастёт более чем в 2 раза. В реальном выражении увеличится в 1,6 раза. Повышению уровня жизни граждан пенсионного возраста будут способствовать меры по дополнительной социальной поддержке, оказываемой из окружного и городского бюджетов.
Таким образом, основные параметры, отражающие благосостояние населения, позволяют сделать вывод, что ситуация в сфере жизненного уровня до 2011 года будет стабильной.
Потребительский рынок
За последние годы повышение платёжеспособного спроса населения обусловило стабильно высокий рост товарооборота. В 2008 году ожидается сохранение сложившихся тенденций увеличения розничного товарооборота, объём которого составит 66 323,4 млн. рублей или 112,3 % в сопоставимых ценах к уровню прошлого года.
В среднесрочной перспективе ожидается замедление темпов роста товарооборота до 109,3 % в 2009 году, 108,5 % в 2010 году, 108,0 % в 2011 году.
Некоторое ослабление позитивной динамики оборота розничной торговли в прогнозируемом периоде обусловлено замедлением роста доходов населения.
"Оборот розничной торговли"
В расчёте на душу населения оборот розничной торговли возрастёт с 316,4 тыс. рублей в 2009 году до 411,4 тыс. рублей в 2011 году.
В структуре оборота розничной торговли доля не продовольственных товаров будет стабильно занимать более половины потребительских расходов населения.
В прогнозном периоде продолжится совершенствование инфраструктуры розничной торговли, связанное, прежде всего, с укреплением торговых предприятий, постепенным переходом преимущественно на магазинные формы. Удельный вес торгующих организаций в обороте розничной торговли увеличится к 2011 году до 83,5%, доля вещевых и смешанных рынков составит 16,5%.
Инвестиционная привлекательность города и повышение потребительского спроса населения будут способствовать дальнейшему развитию инфраструктуры предприятий торговли.
В 2008 году общее количество магазинов и торговых комплексов сократится на 0,2 % и составит 803 единицы.
"Наличие объектов торговли в 2008 году"
Характерной чертой развития розничной инфраструктуры является качественное преобразование современных предприятий торговли, когда на смену небольших магазинов, расположенных вдали от покупательских потоков, приходят магазины новых форматов.
Строящиеся новые торговые центры объединяют в себе не только предприятия торговли с широким ассортиментом товаров, но и различными видами услуг, а также местами отдыха и развлечения.
В текущем году открыто 16 магазинов с торговой площадью 3,3 тыс. кв. м., из них: 4 - по торговле продовольственными товарами и 12 - по продаже не продовольственных товаров.
Во вновь построенном здании по ул. Ленина открыт торговый центр "Каньон" с торговой площадью 2,5 тыс. кв. м., в котором представлены: магазин бытовой радиоэлектронной аппаратуры и средств связи "М. Видео", магазин парфюмерно-косметических товаров "Л'Этуаль", магазин по торговле одеждой "Остин".
Открыт торгово-развлекательный центр "Подсолнух", в котором воплощены современные архитектурные решения и профессиональные направления торговли. На территории гипермаркета торговой площадью более 10 тыс. кв. м. представлена сеть крупных арендаторов федерального значения ("Детский мир", "Техносила") и галереи небольших магазинов (книжный магазин "Буква", магазины спортивной одежды "Baon" и "Nike", парфюмерный магазин "Л'Этуаль", магазин сотовой связи "Связной" и другие).
В реконструированном производственном здании открыт новый современный торговый центр "Югра" с торговой площадью около 9 тыс. кв. м., на территории которого расположены магазин по торговле продовольственными и не продовольственными товарами "Яблоня" (ООО "Сибинтерн Ритейл"), а также непродовольственные отделы федеральной и региональной торговых сетей "М. Видео", "Иль де Ботэ", "Канталь", "АНО" и другие.
Всего в 2008 году ожидается открытие 18 магазинов торговой площадью 25,1 тыс. кв. м.
В 2009 году планируется расширить торговую сеть ещё на 18 объектов розничной торговли, в том числе магазины "шаговой доступности" в новых строящихся домах. При этом обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. жителей возрастёт по сравнению с уровнем 2007 года на 21,7 % и составит 537,4 кв. м.
В развитии рыночного комплекса существенных изменений не произойдёт, количество рынков и торговых мест останется на прежнем уровне и составит 6 единиц.
В последние годы динамично развивается сфера общественного питания. В 2008 году темп роста деятельности ресторанов, кафе и баров увеличится на 17 % в сопоставимых ценах по сравнению с 2007 годом и составит 4696,3 млн. рублей.
В дальнейшем оборот общественного питания сохранит высокую динамику, сложившуюся в предыдущие годы. Среднегодовой темп роста оборота общественного питания в 2009 - 2011 годах составит 112,3 %.
"Общественное питание"
С каждым годом открываются новые заведения общественного питания, которые соответствуют современным требованиям качественного обслуживания горожан.
В текущем году было открыто 17 кафе, 6 баров, 4 закусочные.
Вновь открытые предприятия общественного питания характеризуются необычным интерьером, разнообразным набором услуг, оригинальной кухней.
Развитие ресторанного бизнеса сопровождается специализацией на приготовлении блюд национальных кухонь России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Это связано с возрастающим интересом населения к культуре и мировым традициям кулинарного искусства. Продолжает развиваться такое направление услуг, как доставка горячих обедов на дом или в офис.
Всего в 2008 году планируется открытие 30 предприятий общественного питания на 1000 посадочных мест. В 2009 году ожидается открыть ещё 30 объектов общественного питания.
Следует отметить, что сфера торговли и общественного питания будет продолжать лидировать как по количеству предприятий малого бизнеса, так и по доли их объёмов в общем обороте розничной торговли и общественного питания.
Платные услуги
В прогнозном периоде сохранится стабильная позитивная динамика развития рынка платных услуг.
Ожидаемый объём платных услуг населению в 2008 году составит 11 198,8 млн. рублей или 104,2 % в сопоставимых ценах к уровню прошлого года.
"Объём платных услуг населению"
В дальнейшем изменения объёма платных услуг будут определяться динамикой реальных располагаемых доходов населения, а также сохранением тенденции опережения роста цен и тарифов на платные услуги населению над темпами роста потребительских цен в целом. В 2009 году темпы роста объёма платных услуг прогнозируются на уровне 103,8% с последующим замедлением к 2011 году до 103,5%.
В структуре объёма платных услуг населению основная доля приходится на жилищно-коммунальные (31,8%), транспортные услуги (22%) и услуги связи (21,4%).
"Структура платных услуг населению в 2008 году"
Доминирующую роль в формировании объёма платных услуг, как и в прежние годы, будут играть жилищно-коммунальные услуги. В 2008 году объём этих услуг увеличится на 8,4% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года по второму варианту. Учитывая активное строительство жилых домов, в 2009 - 2011 годах темпы роста прогнозируются на уровне 109,3% - 110,1% соответственно.
Транспортные услуги занимают существенную долю в расходах населения на оплату услуг. По оценке в 2008 году объём транспортных услуг составит 2 463,7 млн. рублей или 106,9% в сопоставимых ценах к уровню 2007 года. В перспективе ожидается замедление темпов роста транспортных услуг до 106,5% - 105,1%. Сдерживающее влияние на динамику транспортных услуг оказывает сокращение пассажирооборота автомобильного транспорта общего пользования.
Динамично продолжают развиваться услуги связи. В текущем году объём этих услуг оценивается в размере 2 394,5 млн. рублей или 107,8% в сопоставимых ценах к уровню 2007 года.
Этому способствует повышение качества предоставляемых услуг, перераспределение ёмкостей телефонных станций в сторону более полного удовлетворения потребностей населения, реформирование почтовой связи, поиск и внедрение новых форм обслуживания населения.
Вместе с тем, некоторое замедление динамики прироста по услугам связи происходит вследствие определенного насыщения данного сегмента рынка услугами сотовой связи. В 2009 - 2011 годах среднегодовые темпы роста услуг связи прогнозируются на уровне 107% в год.
В сфере здравоохранения в 2008 году населению будет оказано медицинских услуг на сумму 561,7 млн. руб., что превысит объём предыдущего года на 5%.
Наибольший удельный вес занимают услуги стоматологии, косметологии, хирургии, клинической и лабораторной диагностики. Развитие и внедрение в практику здравоохранения современных медицинских технологий, методик, медицинского оборудования и аппаратуры способствует дальнейшему расширению спектра медицинских услуг.
Ежегодно растёт спрос на предоставление платных услуг в области профессионального и дополнительного образования. В 2008 году объём платных услуг в системе образования составит 992,9 млн. рублей, что на 7,5% больше, чем в предыдущем году. В 2009-2011 годах прогнозируется дальнейший рост на уровне 108,7% - 109,3% соответственно. Увеличению объёма этих услуг способствует стойкий интерес населения к повышению уровня своего образования и расширение видов оказываемых услуг на платной основе.
Рынок платных услуг физической культуры и спорта включает в себя как спортивно-оздоровительные, физкультурно-оздоровительные, так и спортивно-зрелищные мероприятия. В 2008 году объём услуг физической культуры и спорта составит 52,7 млн. руб. или 105,2% в сопоставимых ценах к уровню 2007 года. В 2009 ожидается рост объёмов до 108,3%. Этому будет способствовать увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом, что обусловлено вводом в эксплуатацию двух спортивных комплексов. Позитивная динамика роста прогнозируется и в последующих годах.
Состояние организованного туризма отражают данные о деятельности туристических фирм, которые являются одной из основных составляющих туристской индустрии. По оценке в 2008 году рост туристических услуг составит 109% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. Аналогичная тенденция роста сохранится и в последующих годах. Объективным фактором увеличения потока туристов, выезжающих за границу, стало расширение воздушного сообщения со странами ближнего и дальнего зарубежья.
Продолжится динамичное развитие рынка бытовых услуг. Объём этих услуг в 2008 году составит 532,7 млн. рублей или 107 % в сопоставимых ценах к уровню 2007 года.
В 2009 году темп роста бытовых услуг прогнозируется на уровне 106,5%, в 2010 году - 106,1%, в 2011 году - 105,9%.
Наиболее востребованы населением услуги парикмахерских, ремонт и строительство жилья, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств. Их доля в общем объёме бытовых услуг составляет более 50%.
В целом сеть предприятий бытового обслуживания населения к 2011 году будет насчитывать 314 единиц.
Наличие и обеспеченность объектами торговли и общественного питания
Показатели |
Единица измерения |
2006 год отчёт |
2007 год отчёт |
2008 год оценка |
2009 год прогноз |
Население (среднегодовое, постоянное) |
тыс. чел. |
241,4 |
242,7 |
244,3 |
245,8 |
Предприятия общественного питания |
единиц |
347 |
340 |
341 |
342 |
|
посад. мест |
22190 |
22660 |
23000 |
23100 |
в том числе открытая сеть |
единиц |
210 |
215 |
230 |
232 |
|
посад. мест |
6100 |
6630 |
8600 |
8800 |
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) |
посад. мест |
25,27 |
27,32 |
35,20 |
35,80 |
норматив - 40 пос. мест* |
% |
63,2 |
68,3 |
88,0 |
89,5 |
Предприятия розничной торговли |
единиц |
1179 |
894 |
895 |
906 |
|
кв. м. |
107995 |
108804 |
132185 |
134349 |
Магазины и торговые комплексы - всего |
единиц |
836 |
805 |
803 |
807 |
Торговая площадь - всего (м-ны, ТК) |
кв. м. |
102430 |
107139 |
130239 |
132100 |
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) |
кв. м. |
424,32 |
441,45 |
533,11 |
537,43 |
норматив - 280 кв. м.* |
% |
151,5 |
157,7 |
190,4 |
191,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
магазины типовые |
единиц |
478 |
491 |
498 |
502 |
|
кв. м. |
90927 |
97091 |
119209 |
121070 |
магазины приспособленные |
единиц |
358 |
314 |
305 |
305 |
|
кв. м. |
11503 |
10048 |
11030 |
11030 |
Предприятия мелкорозничной |
единиц |
343 |
89 |
92 |
99 |
торговли - всего, |
кв. м. |
5565 |
1665 |
1946 |
2249 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
павильоны |
единиц |
226 |
66 |
77 |
92 |
|
кв. м. |
4746 |
1504 |
1841 |
2200 |
киоски |
единиц |
117 |
23 |
15 |
7 |
Предприятия оптовой торговли |
единиц |
156 |
152 |
147 |
145 |
|
кв. м. |
54756 |
50108 |
49030 |
48110 |
Хранилища |
единиц |
10 |
13 |
13 |
13 |
|
тонн |
17046 |
23115 |
23115 |
23115 |
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) |
тонн |
70,61 |
95,24 |
94,62 |
94,04 |
норматив - 128 тонн * |
% |
55,2 |
74,4 |
73,9 |
73,5 |
Холодильники |
единиц |
10 |
9 |
9 |
9 |
|
тонн |
9081 |
7081 |
7081 |
7081 |
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) |
тонн |
37,62 |
29,18 |
28,98 |
28,81 |
норматив - 27 тонн* |
% |
139,3 |
108,1 |
107,3 |
106,7 |
Общетоварные склады |
единиц |
60 |
59 |
59 |
59 |
|
кв. м. |
96484 |
89488 |
89488 |
89488 |
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) |
кв. м. |
399,69 |
368,72 |
366,30 |
364,07 |
норматив - 294 кв. м.* |
% |
135,9 |
125,4 |
124,6 |
123,8 |
Рынки |
единиц |
7 |
6 |
6 |
6 |
|
мест |
2043 |
2371 |
2371 |
2371 |
* Нормативы приведены применительного характера
Наличие и обеспеченность объектами пищевой промышленности
Показатели |
Единица измерения |
2006 год отчёт |
2007 год отчёт |
2008 год оценка |
2009 год прогноз |
Население (среднегодовое, постоянное) |
тыс. чел. |
241,4 |
242,7 |
244,3 |
245,8 |
Мощности: |
|
|
|
|
|
Хлебобулочное производство |
тонн в год |
33966,5 |
34514,0 |
32850,0 |
32850,0 |
|
тонн в сутки |
93,1 |
94,6 |
90,0 |
90,0 |
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) |
тонн в сутки |
0,39 |
0,39 |
0,37 |
0,37 |
норматив - 0,1346 тн/сутки * |
% |
289,7 |
289,7 |
274,9 |
274,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
ОАО ПТК "Югра" |
тонн в год |
6500,0 |
6500,0 |
6570,0 |
6570,0 |
|
тонн в сутки |
17,8 |
17,8 |
18,0 |
18,0 |
ОАО "Хлебокомбинат" |
тонн в год |
3212,0 |
3212,0 |
3212,0 |
3212,0 |
|
тонн в сутки |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
ООО "Гурман" |
тонн в год |
4015,0 |
4015,0 |
4015,0 |
4015,0 |
|
тонн в сутки |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
Пр-ль Гулян Р.Г. "Самотлор - хлеб" |
тонн в год |
6205,0 |
6205,0 |
6205,0 |
6205,0 |
|
тонн в сутки |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
Пр-ль Капанджян С.Д. |
тонн в год |
4562,5 |
4562,5 |
4562,5 |
4562,5 |
|
тонн в сутки |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
мини - пекарен |
тонн в год |
9472,0 |
10019,5 |
8285,5 |
8285,5 |
|
тонн в сутки |
26,0 |
27,5 |
22,7 |
22,7 |
мини - пекарен |
единиц |
17 |
18 |
14 |
14 |
Кондитерское производство |
тонн в год |
7061,8 |
7226,0 |
6070,0 |
6070,0 |
|
тонн в сутки |
19,3 |
19,8 |
16,6 |
16,6 |
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) |
тонн в сутки |
0,08 |
0,08 |
0,07 |
0,07 |
норматив - 0,025 тн/сутки * |
% |
320,0 |
320,0 |
280,0 |
280,0 |
Молочное производство |
тонн в год |
12601,6 |
12601,6 |
12601,6 |
12601,6 |
|
тонн в сутки |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) |
тонн в сутки |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
норматив - 0,21 тн/сутки* |
% |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
Мясоперерабатывающее производство |
тонн в год |
29404,4 |
29404,4 |
30952,0 |
30952,0 |
|
тонн в сутки |
80,6 |
80,6 |
84,8 |
84,8 |
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) |
тонн в сутки |
0,33 |
0,33 |
0,35 |
0,34 |
норматив - 0,084 тн/сутки* |
% |
392,9 |
392,9 |
416,7 |
404,8 |
Рыбоперерабатывающее производство |
тонн в год |
2007,5 |
2007,5 |
2044,0 |
2044,0 |
|
тонн в сутки |
5,5 |
5,5 |
5,6 |
5,6 |
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) |
тонн в сутки |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
норматив - 0,0135 тн/сутки* |
% |
148,1 |
148,1 |
148,1 |
148,1 |
Пивоваренное производство |
тыс. дал. год |
555,4 |
536,1 |
536,1 |
536,1 |
|
дал. в сутки |
1521,6 |
1468,8 |
1468,8 |
1468,8 |
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) |
дал. в сутки |
6,30 |
6,05 |
6,01 |
5,98 |
Производство мороженого |
тонн год |
547,5 |
547,5 |
547,5 |
547,5 |
|
тонн в сутки |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) |
тонн в сутки |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
Производство майонеза |
тонн. год |
8395,0 |
8395,0 |
6570,0 |
6570,0 |
|
тонн в сутки |
23,0 |
23,0 |
18,0 |
18,0 |
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) |
тонн в сутки |
0,10 |
0,09 |
0,07 |
0,07 |
Производство алкогольных напитков |
тыс. дал. год |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
|
т. дал. в сутки |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) |
т. дал. в сутки |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
Производство питьевой воды, |
тыс. дал. год |
2689,0 |
2690,1 |
2872,6 |
2872,6 |
безалкогольных напитков |
т. дал. в сутки |
7,4 |
7,4 |
7,9 |
7,9 |
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) |
т. дал. в сутки |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
Производство яйца |
млн. шт. год |
16,16 |
16,16 |
16,16 |
16,16 |
|
тыс. шт. в сут. |
44,27 |
44,27 |
44,27 |
44,27 |
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) |
тыс. шт. в сут. |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
* Нормативы приведены приминительного характера
Жилищно-коммунальное хозяйство
Основными целями развития жилищно-коммунального комплекса города являются повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения в городе, привлечение частного бизнеса и внебюджетных инвестиций для модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса.
Для реализации основных приоритетов в сфере жилищно-коммунального хозяйства будет продолжена реализация принятых окружных и городских целевых программ.
В 2008 году общая площадь жилищного фонда города по оценке составит 4 400,4 тыс. кв. м. или 102,1 % к прошлому году, в том числе ветхий - 212,9 тыс. кв. м., фенольный - 22,1 тыс. кв. м.
В 2009 году по прогнозной оценке жилищный фонд году увеличится до 4503,2 тыс. кв. м. или на 2,3 %. Сохранится тенденция сноса ветхого и фенольного жилья. В результате ветхий и фенольный жилой фонд уменьшится до 200,9 тыс. кв. м. и 17,1 тыс. кв. м соответственно.
"Динамика непригодного жилого фонда"
Активный ввод жилья на территории города, как за счёт бюджетных средств, так и за счёт средств организаций всех форм собственности и личных средств граждан, способствует росту средней обеспеченности населения жильём с 18,0 кв. м. на 1 жителя в 2008 году до 18,3 кв. м. в 2009 году.
"Обеспеченность жильём на 1 жителя"
Основным направлением развития рыночных механизмов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг является реструктуризация системы управления содержанием и технической эксплуатацией жилищного фонда. Предполагается, что количество товариществ собственников жилья в 2008 году возрастёт в 3,3 раза и составит 79 единиц (в 2007 году - 24 единицы). В 2009 году прогнозируется их увеличение до 125 единиц.
В рамках модернизации жилищно-коммунального хозяйства продолжится реализация мероприятий по повышению эффективности, устойчивости и надёжности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения города.
В отчётном периоде планируется отремонтировать 92,8 тыс. кв. м. жилья, что на 12,2 % больше, чем в 2007 году. Объём затрат на капитальный ремонт увеличится на 12 % и составит 165,8 млн. рублей. В 2009 году прогнозируется отремонтировать 73,5 тыс. кв. м жилья на сумму 131,3 млн. рублей.
В связи с ростом строительства жилья и инженерных сетей к новым жилым домам, протяженность водопроводных сетей в 2008 году возрастёт до 441,0 км, канализационных сетей до 261 км.
В городе функционируют 8 муниципальных котельных, 7 из которых газифицировано. Суммарная мощность котельных составляет 1829,8 Гкал/час. Котельные обеспечивают тепловой энергией не только объекты жилищно-коммунального назначения, но и предприятия промышленной зоны. В 2009 году предполагается реализовать тепла в объёме 2407,6 тыс. Гкал.
Отпуск газа всем потребителям снижается, что обусловлено реконструкцией внутридомового электрооборудования 1 и 2 микрорайонов с заменой газовых плит на электрические и сносом ветхого жилья.
В прогнозном периоде продолжится работа по внедрению новых энергосберегающих технологий и оборудования. Для поддержания заданной температуры в системах горячего водоснабжения и сохранности полипропиленовых труб производится оснащение узлами учёта и регулирования тепловой энергии. В 2008 году установлено 15 общедомовых приборов учёта теплоэнергии и водоснабжения, а в 2009 их количество увеличится на 9 штук.
За 2008 год в городе установлено 7945 внутриквартирных приборов учёта холодной и горячей воды. В 2009 году прогнозируется увеличение количества счётчиков горячей и холодной воды на 8000 единиц.
"Количество семей, состоящих на учёте для улучшения жилищных условий"
Реализация национального проекта "Доступное и комфортное жильё - гражданам России" позволит снизить количество семей, состоящих на учёте для улучшения жилищных условий, с 5690 в 2008 году до 5640 семей в 2009 году.
Полная стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг в 2008 году составит 3322,8 млн. рублей, в 2009 году - 3946,6 млн. рублей.
Доля платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги составит 100 %.
При формировании цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги предусматриваются меры социальной защиты граждан в виде предоставления гражданам субсидий с учётом региональных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи и льгот.
Прогнозируется, что в 2009 году правом на получение субсидий воспользуются 3910 семей, сумма начисленных субсидий составит 128,8 млн. рублей.
Наличие и обеспеченность объектами жилищно-коммунального хозяйства
|
Единица измерения |
2006 год отчёт |
2007 год отчёт |
2008 год оценка |
2009 год прогноз |
Общая площадь жилищного фонда - всего (с учётом бесхозного жилищного фонда) |
тыс. кв. м |
4209,9 |
4309,1 |
4400,4 |
4503,2 |
в том числе жилая площадь |
тыс. кв. м |
2596,6 |
2649,9 |
2699,5 |
2759,5 |
обеспеченность (на 1 жителя) |
кв. м |
17,4 |
17,8 |
18,0 |
18,3 |
норматив - 18 кв. м. * |
% |
96,9 |
98,6 |
100,0 |
101,7 |
Из общего объёма жилищного фонда находящийся в обслуживании: |
|
|
|
|
|
муниципальных управляющих компаний |
тыс. кв. м |
3867 |
4054,2 |
4061,6 |
4086,9 |
товарищества собственников жилья |
тыс. кв. м |
126,1 |
91,9 |
194,2 |
274 |
прочее |
тыс. кв. м |
216,8 |
163 |
144,6 |
142,3 |
Из общего объёма жилого фонда: |
|
|
|
|
|
- ветхий |
тыс. кв. м |
241 |
226,2 |
212,9 |
200,9 |
- фенольный |
тыс. кв. м |
29,2 |
27 |
22,1 |
17,1 |
Приватизировано |
тыс. кв. м |
2963,9 |
3169,7 |
3229,7 |
3309,1 |
|
квартир |
55296 |
59014 |
60168 |
61706 |
Товарищества собственников жилья |
единиц |
20 |
24 |
79 |
125 |
|
тыс. кв. м |
136,5 |
158,4 |
521,4 |
825 |
Гостиницы |
единиц |
11 |
12 |
12 |
12 |
|
мест |
624 |
687 |
687 |
687 |
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) |
мест |
2,6 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
норматив - 6 мест * |
% |
43,2 |
47,2 |
46,9 |
46,6 |
Движение жилого фонда |
|
|
|
|
|
Новое строительство |
тыс. кв. м |
84,5 |
101,3 |
120,9 |
125,3 |
снос ветхого жилья |
тыс. кв. м |
9,5 |
14,8 |
13,3 |
12 |
снос фенольного жилья |
тыс. кв. м |
4,6 |
2,2 |
4,9 |
5 |
Капитальный ремонт жилья |
тыс. кв. м |
98 |
82,7 |
92,8 |
73,5 |
затраты на капитальный ремонт |
млн. руб. |
207,7 |
147,8 |
165,8 |
131,3 |
Сведения по благоустройству |
|
|
|
|
|
Площадь кладбищ |
Га |
27,5 |
45,4 |
45,4 |
45,4 |
Площадь тротуаров и улиц |
тыс. кв. м |
1723,2 |
1852,8 |
1853,1 |
1874,6 |
Детские дворовые площадки |
единиц |
353 |
363 |
372 |
376 |
|
тыс. кв. м |
386,3 |
337,3 |
338,2 |
338,6 |
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) |
кв. м |
1600,2 |
1389,8 |
1384,4 |
1377,5 |
норматив - 0,7 кв. м чел * |
% |
228,6 |
198,5 |
197,8 |
196,8 |
Малые архитектурные формы |
единиц |
2651 |
2970 |
3100 |
3176 |
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) |
единиц |
11,0 |
12,2 |
12,7 |
12,9 |
Затраты на благоустройство |
млн. рублей |
324,2 |
490,1 |
710,4 |
753,3 |
Водоснабжение |
|
|
|
|
|
Водопроводы ВОС - 1,2 |
единиц |
2 |
2 |
2 |
2 |
Протяженности сетей |
км |
420,6 |
440,1 |
441 |
443 |
Мощность водопроводов |
тыс. куб. м/сут |
170 |
170 |
170 |
170 |
Подача воды в сети |
млн. куб. м |
26,9 |
29,1 |
29,6 |
30,2 |
Пропущено воды через оч. соор. |
млн. куб. м |
26,9 |
25,8 |
25,7 |
26,9 |
Отпуск воды всем потребителям |
млн. куб. м |
22,7 |
24,6 |
25,5 |
27,25 |
в т.ч. населению на хозбытнужды |
млн. куб. м |
17,5 |
16,1 |
15,8 |
17,3 |
обеспеченность (на 1 жителя) |
куб. м |
72,5 |
66,3 |
64,7 |
70,4 |
норматив - 111,4 куб. м/год на 1 чел.* |
% |
65,1 |
59,5 |
58,1 |
63,2 |
Канализация |
|
|
|
|
|
Мощность кан. сооруж. |
т. м3/сутки |
103 |
103 |
103 |
103 |
протяженность кан. сетей |
км |
251,7 |
260,2 |
261 |
263 |
Сброшено ст. вод всего |
млн. м3 |
21,6 |
20,2 |
21,5 |
21,5 |
в т.ч. проп. через очист. соор. |
млн. м3 |
21,6 |
20,2 |
21,5 |
21,5 |
|
|
|
|
|
|
Теплоснабжение |
|
|
|
|
|
Протяженность сетей |
км |
294,1 |
293,6 |
293,6 |
294 |
Число котельных - всего (муниципальных) |
единиц |
9 |
8 |
8 |
8 |
в том числе на: |
|
|
|
|
|
- жидком топливе |
единиц |
2 |
1 |
1 |
1 |
- твёрдом топливе |
единиц |
|
|
|
|
- газе |
единиц |
7 |
7 |
7 |
7 |
Мощность котельных на: |
|
|
|
|
|
- жидком топливе |
гкал/час |
16 |
12,2 |
12,2 |
12,2 |
- твёрдом топливе |
гкал/час |
|
|
|
|
- газе |
гкал/час |
1794,1 |
1782,8 |
1817,6 |
1817,6 |
Выработано тепла |
тыс. гкал |
3146,3 |
2793,8 |
2801 |
2873,3 |
Реализовано тепла |
тыс. гкал |
2544,4 |
2144,1 |
2275,9 |
2407,6 |
в т.ч. населению на хозбытнужды |
тыс. гкал |
1663,3 |
1358,3 |
1434,4 |
1483,9 |
обеспеченность (на 1 кв. м) |
гкал/кв. м |
0,4 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
норматив - 0,41 Гкал на 1 кв. м* |
% |
97,6 |
76,9 |
79,5 |
80,4 |
Газификация |
|
|
|
|
|
Протяженность уличной газовой сети |
км |
56,1 |
58,6 |
58,6 |
60,6 |
Общее число газ. квартир |
единиц |
5662 |
4950 |
4360 |
3709 |
сетевым газом |
единиц |
4747 |
4172 |
3719 |
3205 |
сжиженным газом |
единиц |
915 |
778 |
641 |
504 |
Отпущено сет. газа всем потреб. |
тыс. м3 |
432480 |
389006 |
388963 |
388920 |
в т.ч. населению |
тыс. м3 |
1842,3 |
1919 |
1876 |
1833 |
Отпущено сжиженного газа всем |
|
|
|
|
|
потребителям |
тонн |
56,1 |
43,7 |
31,2 |
18,7 |
в т.ч. населению |
тонн |
56,1 |
43,7 |
31,2 |
18,7 |
Электроснабжение |
|
|
|
|
|
протяженность линий электропередач - всего |
км |
1340,9 |
1341,4 |
1307,3 |
1307,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
освещаемых частей улиц, проездов набережных |
км. трассы км |
78,1 195 |
78,8 219,5 |
78,8 219,5 |
81,7 228,7 |
Отпущено всем потребителям |
млн. кВт. час |
748,8 |
773,8 |
818,4 |
849,8 |
в том числе населению |
млн. кВт. час |
202,7 |
291,9 |
312,1 |
320,2 |
Установлено приборов учета коммунальных услуг - всего (с нарастающим итогом) |
единиц общедомовых внутриквартирных |
201 75153 |
276 84133 |
291 92078 |
300 100078 |
в том числе на: |
|
|
|
|
|
теплоэнергию |
единиц общедомовых внутриквартирных |
67 78 |
92 78 |
97 78 |
100 78 |
горячую воду |
единиц общедомовых внутриквартирных |
67 37537 |
92 42027 |
97 46000 |
100 50000 |
холодную воду |
единиц общедомовых внутриквартирных |
67 37538 |
92 42028 |
97 46000 |
100 50000 |
Ремонт и реконструкция коммунальных сетей |
|
|
|
|
|
Капвложения (в ценах соответствующих лет) |
млн. рублей |
266,8 |
201,1 |
254 |
270 |
Замена сетей: |
|
|
|
|
|
- водопроводных (на бал. ГВК и ТС) |
км |
11,1 |
11,04 |
12,2 |
12 |
- канализационных |
км |
0,3 |
0,05 |
0,05 |
0,8 |
- тепловых (в одну нить включая ГВС) |
км |
20,4 |
20,2 |
19 |
20,5 |
- электрических |
км |
0,7 |
0,5 |
0,5 |
0,6 |
|
|
|
|
|
|
Показатели перехода на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг |
|
|
|
|
|
Социальная норма площади жилья на 1 человека, установленная на территории |
кв. м |
18 |
18 |
18 |
18 |
Количество семей, состоящих на учёте для улучшения жилищных условий |
единиц |
8740 |
5723 |
5690 |
5640 |
Нормативная стоимость жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилья |
рублей |
59,6 |
67 |
81,2 |
97,5 |
Стоимость жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилья для населения, установленная местными нормативными актами |
рублей |
55,4 |
65 |
78,8 |
95,1 |
Фактический объём поступлений жилищно-коммунальных платежей от населения на 1 кв. м общей площади жилья |
рублей |
48,0 |
55,9 |
65,5 |
78,6 |
% |
87 |
86 |
83 |
83 |
|
Фактический уровень платежей граждан по отношению к уровню затрат на содержание жилищно-коммунального хозяйства |
% |
92 |
95,7 |
96,9 |
97,5 |
Фактический объём бюджетного финансирования жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилья |
рублей |
3,9 |
2,5 |
2,1 |
2,0 |
Доля платежей населения в покрытии затрат на все виды жилищно-коммунальных услуг |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Установленная на местном уровне, максимальная доля собственных расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, исходя из социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг |
% |
до 01.07.06 22 - округ 15 - город с 01.07.06. 15 - округ ** |
до мая 2007 года 15, с мая дифференцированная от 0 до 22 *** |
дифференцировано от 0 до 22 |
дифференцировано от 0 до 22 |
Количество семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг |
единиц |
4333 |
4247 |
4000 |
3910 |
в них человек |
человек |
9472 |
8302 |
8280 |
8015 |
Выплачено субсидий на оплату ЖКУ |
млн. рублей |
69,2 |
77,8 |
106,9 |
128,8 |
Количество проживающих в городе |
тыс. человек |
241,4 |
242,7 |
244,3 |
245,8 |
* Нормативы приведены применительного характера
** В соответствии с законом ХМАО - Югры от 30.06.2006 N 73-оз "О внесении изменений в статью 30 закона ХМАО - Югры "О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО - Югре" региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи по ХМАО - Югре установлен в размере 15 процентов.
*** В соответствии с законом ХМАО - Югры от 27.03.2007 N 27-оз "О внесении изменений в статью 31 закона ХМАО - Югры "О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО - Югре" региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, используемый для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установлен на территории автономного округа в следующих размерах:
1) 0 процентов - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых не превышает 1000 рублей в месяц;
2) 5 процентов - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет от 1000 до 3000 рублей в месяц;
3) 10 процентов - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет от 3000 до 7000 рублей в месяц;
4) 15 процентов - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет от 7000 до четырёх прожиточных минимумов в месяц;
5) 22 процента - в иных случаях.
Развитие отраслей социальной сферы
Основными целями развития отраслей социальной сферы являются:
- реализация гражданами своих прав на образование;
- улучшение состояния здоровья населения;
- создание условий для развития массовой физической культуры и спорта;
- обеспечение единства культурного пространства и доступности культурных ценностей широким слоям населения;
- развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы.
Приоритетным направлением развития социально-культурной сферы города на 2009 год и плановый период до 2011 года является развитие человеческого потенциала, содействие модернизации и дальнейшему развитию отраслей социальной сферы.
"Ресурсная база социальной сферы для организации досуга детей, молодежи, семьи"
Образование
Наиболее важными задачами в области образования на предстоящий период остаются повышение качества и доступности образования, создание условий для развития дополнительного образования, усиление духовного и нравственно-патриотического воспитания детей.
В 2008 году отмечаются позитивные изменения на всех уровнях системы образования. Особое внимание уделено увеличению количества мест в системе дошкольного образования города: создан новый детский сад N 41 "Росинка", после проведения капитального ремонта начал свою работу детский сад N 80 "Светлячок".
Активно развиваются новые формы дошкольного образования, в муниципальной общеобразовательной средней школе N 40 открыто дошкольное отделение "Сорочата".
В результате количество мест в дошкольных учреждениях города в 2008 году дополнительно увеличилось на 510 единиц. Количество дошкольных образовательных учреждений составило 57 единиц с охватом 12,4 тыс. детей. Обеспеченность местами в детских садах города составляет 457 мест на 1000 детей дошкольного возраста или 65,3 % к нормативу.
По прогнозу в 2009 году будет завершён капитальный ремонт 2 детских садов: N 40 "Золотая рыбка" и N 82 "Радуга", что позволит увеличить число воспитанников детских садов до 12,8 тыс. человек.
В 2010 году в результате планируемого строительства 9 детских садов (квартал Центральный - 2 детских сада, Восточный планировочный район, квартал "Прибрежный - 3", 18 микрорайон - 2 детских сада, 10В, 10Б и 2П) дошкольное образование города будет представлено 66 учреждениями.
В 2011 году планируется ввести в эксплуатацию детский сад в 10В микрорайоне города.
Прогнозируемая численность детей в дошкольных общеобразовательных учреждениях в среднесрочном периоде имеет положительную динамику и возрастет к 2011 году на 31,7 % к уровню 2007 года.
В связи со строительством новых объектов обеспеченность местами в детских садах в 2010 году увеличится до 78,2 %. По прогнозу на 2011 год в связи с увеличением рождаемости детей обеспеченность местами в детских садах не увеличится и составит 78%.
"Численность учащихся и воспитанников в образовательных учреждениях города"
В 2008 - 2011 годах количество общеобразовательных учреждений не изменится и составит 41 единицу, из которых 39 - дневные школы.
Обучение воспитанников с отклонениями в развитии осуществляют 2 государственных специальных (коррекционных) образовательных учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях в 2008 году составит 28977 человек. В первую смену в дневных учреждениях общего образования обучаются 85 % детей, что выше уровня 2007 года на 3%. В односменном режиме работают 23 школы (в 2007 году - 20 школ).
"Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений, обучающихся в первую и вторую смену (человек)"
По прогнозу на 2009 год общая численность учащихся в общеобразовательных учреждениях города в результате складывающейся демографической ситуации снизится до 28530 человек, в 2010 - 2011 годы прогнозируется увеличение учащихся до 28670 и 28700 человек соответственно.
Уровень обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях города в 2008 году увеличится на 2,3 % и составит 101,3 % к нормативу. В 2009 году обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях города прогнозируется на уровне 101,4 %, в 2010 - 2011 годах - 100,1%.
Продолжится реализация приоритетного национального проекта "Образование". Повышению роли классного руководителя в воспитательном процессе будут способствовать выплаты за классное руководство в рамках национального проекта "Образование". Среднемесячная заработная плата педагогических работников школ города в 2008 году увеличится на 30,2% к уровню 2007 года или до 36,7 тыс. рублей, в 2009 году составит 40,6 тыс. рублей, доплаты получат 1307 человек.
"Повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников школ города (руб.)"
По результатам участия в конкурсном отборе в рамках национального проекта "Образование" премию Президента Российской Федерации в 2008 году получили 12 общеобразовательных учреждений, премию Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 20 образовательных учреждений города. В конкурсе "Поддержка лучших учителей" премии Президента Российской Федерации удостоены 24 педагога, премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 12 педагогов.
В учебном процессе используются новые информационные технологии и современное мультимедийное оборудование. Количество учебных кабинетов, оснащённых компьютерной техникой, в 2008 году составило 606 единиц. Образовательные учреждения города имеют 155 интерактивных досок, 410 мультимедийных проекторов, 53 цифровых микроскопа, 52 цифровые лаборатории и 12 студий графического дизайна.
В прогнозируемый период продолжится работа по введению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и профильного обучения. В 2007 - 2008 учебном году для учащихся введено 12 профилей образования. Это математический, информационно-математический, социально-гуманитарный, технологический, экономический, оборонно-спортивный и другие.
Учреждения дополнительного образования детей в планируемый период продолжат работу по расширению спектра предоставляемых услуг для детей. Количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, в 2008 году увеличится на 2,9 % и составит 8809 человек. В центре детского и юношеского технического творчества созданы новые направления образовательной деятельности: коллективная радиостанция и фотография.
По прогнозу в 2009 - 2011 годах количество занимающихся в учреждениях дополнительного образования увеличится до 8850 человек.
Особое внимание по-прежнему будет уделяться формированию активной жизненной позиции и здорового образа жизни у молодого поколения. С этой целью в школах города организована работа 1870 кружков и секций с охватом 25,6 тыс. детей, из которых 96% занимаются бесплатно. В подростковых клубах по месту жительства задействовано более 1 тыс. ребят.
"Количество детей, занимающихся в кружках и секциях в общеобразовательных учреждениях города (человек)"
Начальное профессиональное образование выпускники школ города могут получить в Нижневартовском профессиональном училище N 41, где в 2008 году пройдут обучение 575 человек. Планируется увеличить количество учащихся к 2011 году до 700 человек.
Учреждения среднего профессионального образования ведут подготовку квалифицированных рабочих кадров, управленческого звена среднего уровня. В 2009 году численность студентов среднего профессионального образования составит 4,2 тыс. человек, в 2010 - 2011 годах прогнозируется увеличение студентов до 4,5 тыс. человек. Это позволит увеличить выпуск специалистов среднего профессионального образования к 2011 году на 46% к уровню 2007 года.
Подготовку специалистов высшего образования осуществляет Нижневартовский государственный гуманитарный университет, в 2009 году количество студентов университета составит 4,4 тыс. человек, по прогнозу в 2010 - 2011 годах - 4,3 тыс. человек.
Показатели развития образования по городу Нижневартовску
Показатели |
Ед. изм. |
2006 год отчёт |
2007 год отчёт |
2008 год оценка |
2009 год прогноз |
2010 год прогноз |
2011 год прогноз |
Детские дошкольные учреждения |
ед. |
53 |
56* |
57** |
57 |
66 |
67 |
|
мест |
9809 |
9812 |
10322 |
10722 |
13102 |
13422 |
в т.ч. частной формы собственности: |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях |
тыс. человек |
11,5 |
11,8 |
12,4 |
12,8 |
15,2 |
15,5 |
Обеспеченность: |
|
|
|
|
|
|
|
дошкольными образовательными учреждениями |
мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста, норматив 700 мест*** |
475 |
454 |
457 |
460 |
548 |
546 |
Дневные общеобразовательные учреждения |
ед. |
40 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
|
мест |
26841 |
26418 |
26418 |
26418 |
26418 |
26418 |
в т.ч. частной формы собственности: |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
мест |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
Из общего количества общеобразовательных школ: |
|
|
|
|
|
|
|
- малокомплектные школы |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- для детей с ограниченными возможностями здоровья |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Численность учащихся в учреждениях: |
|
|
|
|
|
|
|
общеобразовательных |
человек |
29037 |
28009 |
28977 |
28530 |
28670 |
28700 |
начального профессионального образования |
тыс. человек |
0,7 |
0,7 |
0,6 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
среднего профессионального образования |
тыс. человек |
3,4 |
3,7 |
4 |
4,2 |
4,5 |
4,5 |
высшего профессионального образования |
тыс. человек |
4,3 |
4,4 |
4,4 |
4,4 |
4,3 |
4,3 |
Выпуск специалистов учреждениями: |
|
|
|
|
|
|
|
среднего профессионального образования |
человек |
784 |
786 |
995 |
958 |
1145 |
1150 |
высшего профессионального образования |
человек |
612 |
642 |
603 |
797 |
1027 |
815 |
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях |
% |
80 |
82 |
85 |
85 |
85 |
85 |
город |
% |
80 |
82 |
85 |
85 |
85 |
85 |
село |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Учреждения дополнительного образования |
ед. |
4 |
2**** |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
мест |
2424 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
в них занимается детей - всего |
человек |
9677 |
8562 |
8809 |
8850 |
8850 |
8850 |
Школы - интернаты общего типа***** |
ед. |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
мест |
245 |
245 |
- |
- |
- |
- |
Число воспитанников - всего |
человек |
305 |
292 |
- |
- |
- |
- |
Детские дома |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Численность детей и подростков дошкольного возраста (от 0 до 6 лет), проживающих в городе |
человек |
20633 |
21626 |
22566 |
23314 |
23923 |
24586 |
Численность детей и подростков школьного возраста (от 7 до 17 лет), проживающих в городе |
человек |
32214 |
30566 |
29877 |
29833 |
30232 |
30250 |
* Созданы 2 дошкольных учреждения: N 40 "Золотая рыбка" и N 82 "Радуга" завершение капитального ремонта здания планируется в 2009 году и начальная школа - детский сад N 77 "Эрудит" реорганизована в детский сад.
** В 2008 году создан новый детский сад N 41 "Росинка" и после капитального ремонта введён детский сад N 80 "Светлячок".
*** В соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.02.2008 N 26-п введен региональный норматив обеспеченности местами в дошкольных образовательных учреждениях
**** Количество внешкольных учреждений уменьшилось на 2 единицы:
- в соответствии с распоряжением Главы города от 22.11.2007 N 2021-р муниципальное учреждение "Центр развития образования" реорганизовано путём присоединения к нему муниципального образовательного учреждения "Межшкольный учебный комбинат информационных технологий";
- на основании распоряжения Главы города от 09.06.2007 N 886-р МОУДОД "Детско-юношеский клуб физической подготовки" изменил вид и название на "МОУДОД "Детско-юношеская спортивная школа "Феникс" и отражается в объектах физической культуры и спорта.
***** школа - интернат N 39 передана в собственность Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и переименована в бюджетное оздоровительное образовательное учреждение ХМАО - Югры санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении "Нижневартовская санаторно-лесная школа".
Наличие и обеспеченность объектами образования и науки
Показатели |
Единица измерения |
2006 год отчёт |
2007 год отчёт |
2008 год оценка |
2009 год прогноз |
2010 год прогноз |
2011 год прогноз |
|
|
|
|
|
|
|
|
Детские дошкольные учреждения-всего, |
единиц |
53 |
56 |
57 |
57 |
66 |
67 |
фактическая мощность |
мест |
9809 |
9812 |
10322 |
10722 |
13102 |
13422 |
Норматив - 70 мест на сто детей дошкольного возраста |
мест |
47,5 |
45,4 |
45,7 |
46,0 |
54,8 |
54,6 |
% |
67,9 |
64,8 |
65,3 |
65,7 |
78,2 |
78,0 |
|
в них детей |
человек |
11475 |
11782 |
12414 |
12814 |
15194 |
15514 |
Детей дошкольного возраста |
человек |
20633 |
21626 |
22566 |
23314 |
23923 |
24586 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Общеобразовательные учреждения-всего, |
единиц |
42 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
|
мест |
27666 |
27243 |
27243 |
27243 |
27243 |
27243 |
Норматив - 90 мест на сто детей |
мест |
85,9 |
89,1 |
91,2 |
91,3 |
90,1 |
90,1 |
школьного возраста |
% |
95,4 |
99,0 |
101,3 |
101,4 |
100,1 |
100,1 |
в них учащихся |
человек |
29037 |
28009 |
28977 |
28530 |
28670 |
28700 |
Детей школьного возраста |
человек |
32214 |
30566 |
29877 |
29833 |
30232 |
30250 |
из общего числа общеобразовательных учреждений: |
|
|
|
|
|
|
|
лицеи |
единиц |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
мест |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
в них учащихся |
человек |
1237 |
1157 |
1285 |
1285 |
1285 |
1285 |
гимназии |
единиц |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
мест |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
в них учащихся |
человек |
1449 |
1513 |
1691 |
1700 |
1700 |
1700 |
школы-интернаты |
единиц |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
мест |
245 |
245 |
- |
- |
- |
- |
в них учащихся |
человек |
305 |
292 |
- |
- |
- |
- |
вспомогательные школы |
единиц |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
мест |
348 |
348 |
348 |
348 |
348 |
348 |
в них учащихся |
человек |
403 |
389 |
358 |
360 |
360 |
360 |
вечерние школы |
единиц |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
мест |
825 |
825 |
825 |
825 |
825 |
825 |
в них учащихся |
человек |
1197 |
1207 |
1176 |
1200 |
1200 |
1200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Внешкольные учреждения |
единиц |
4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
(дополнительного образования) |
мест |
2424 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
обеспеченность (на 1тыс. школьников) |
мест |
83,5 |
72,1 |
69,7 |
70,8 |
70,5 |
70,4 |
норматив - 100 мест |
% |
83,5 |
72,1 |
69,7 |
70,8 |
70,5 |
70,4 |
в них учащихся |
человек |
9677 |
8562 |
8809 |
8850 |
8850 |
8850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Учреждения начального профессионального |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
образования |
мест |
670 |
920 |
920 |
920 |
920 |
920 |
в них учащихся |
человек |
665 |
654 |
575 |
675 |
690 |
700 |
число выпускников |
человек |
235 |
244 |
280 |
140 |
260 |
270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средние специальные |
единиц |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
учебные заведения, филиалы |
мест |
4151 |
4151 |
4151 |
4151 |
4151 |
4151 |
в них учащихся |
человек |
3445 |
3663 |
3986 |
4210 |
4458 |
4460 |
число выпускников |
человек |
784 |
786 |
955 |
958 |
1145 |
1150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Высшие учебные заведения |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
мест |
2337 |
2337 |
2337 |
2337 |
2337 |
2337 |
в них учащихся |
человек |
4308 |
4358 |
4364 |
4382 |
4250 |
4345 |
число выпускников |
человек |
612 |
642 |
603 |
797 |
1027 |
815 |
Здравоохранение
Основной целью в области здравоохранения на период до 2011 года является обеспечение доступности медицинской помощи населению, дальнейшее развитие первичного медицинского звена, профилактика заболеваний, включая вакцинацию и эффективную диспансеризацию населения.
Повышению доступности и качества медицинской помощи населению города будет способствовать дальнейшее увеличение расходов на здравоохранение. По прогнозу в 2009 году планируется рост расходов на здравоохранение за счёт всех источников на 23,6% к уровню 2007 года.
"Структура расходов на здравоохранение по источникам финансирования (%) "
Третий год в городе успешно реализуется приоритетный национальный проект "Здравоохранение". В его рамках продолжается укрепление материально-технической базы лечебных учреждений, кадровых ресурсов. Усиливается профилактическая направленность деятельности учреждений здравоохранения.
В 2008 году дополнительные денежные выплаты получат 464 работника первичного звена, в том числе 178 врачей и 286 работников среднего медицинского персонала на общую сумму 56,1 млн. рублей. По прогнозу суммы выплат в 2009 году составят 61,9 млн. рублей.
Серьёзное внимание уделяется здоровью работающего населения. В 2008 году дополнительную диспансеризацию пройдут 19,8 тыс. человек, в том числе: 9,5 тыс. человек работающего населения и 10,3 тыс. работников, занятых на вредных и опасных производствах. В 2009 году планируется провести медицинские осмотры 16,2 тыс. человек.
"Дополнительная диспансеризация населения города Нижневартовска"
В 2008 году медицинскую помощь населению города оказывают 8 больничных учреждений, в которых развёрнуто 2983 койки, в том числе 2920 коек для лечения хронических больных и 63 койки интенсивного лечения. Количество больничных учреждений уменьшилось на 1 ед. в связи с закрытием стационара в больнице УВД, вместе с тем продолжает работать поликлиника УВД.
Кроме того, в лечебно-профилактических учреждениях города развёрнуто 234 койки дневного стационара.
Амбулаторно-поликлиническая помощь представлена 10 амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 4305 посещений в смену и 7 поликлиниками, входящими в структуру больничных учреждений, на 1590 посещений в смену.
Доля муниципальных больничных учреждений в общем количестве больниц составляет 37,5 %, амбулаторно-поликлинических учреждений - 60%.
С 01.01.2008 года в окружную собственность передано муниципальное учреждение "Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями".
В 2009-2011 годах количество учреждений здравоохранения не изменится.
Обеспеченность больничными койками в 2008 году составит 131,7 койки на 10 тыс. населения или 97,6 % к нормативу, амбулаторно-поликлиническими учреждениями 241,3 посещения в смену на 10 тыс. населения или 132,6 % к нормативу.
"Обеспеченность объектами здравоохранения"
В 2009 году обеспеченность больничными койками снизится на 1,7% в результате планируемого уменьшения коечного фонда на 35 коек в муниципальном учреждении "Городская больница N 3".
В 2010 - 2011 годах прогнозные значения показателей обеспеченности объектами здравоохранения изменятся незначительно в результате прогнозируемого роста численности городского населения.
По прогнозу в 2009 году численность врачей всех специальностей составит 1190 человек, в том числе врачей общей практики или семейных врачей - 25 человек, численность среднего медицинского персонала - 3385 человек.
Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения в 2009 году составит 48,4 человек или 118% к нормативу, в 2010-2011 годах уровень обеспеченности врачами увеличится до 120 и 122% соответственно.
Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. населения в 2009 году составит 137,7 человек или 120,5 % к нормативу. В 2010 - 2011 годах она составит 120,6%.
Улучшению работы системы здравоохранения будет способствовать укрепление материально-технической базы здравоохранения. В 2008 году начат капитальный ремонт здания муниципального учреждения "Городская больница N 3", размещенного в приспособленном помещении, на который из городского бюджета выделено 37 млн. рублей.
Кроме того, планируется ввести после реконструкции здание детского стационара "Лада" и начать строительство многопрофильной больницы на 1100 коек.
Показатели развития здравоохранения по городу Нижневартовску
Показатели |
Ед. изм. |
2006 год отчёт |
2007 год отчёт |
2008 год оценка |
2009 год прогноз |
2010 год прогноз |
2011 год прогноз |
Наличие больничных учреждений - всего |
ед. |
9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
коек |
3013 |
2983* |
2983 |
2948 |
2948 |
2948 |
|
кроме того, коек дневного стационара |
200 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
в т.ч. окружной формы собственности: |
ед. |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
коек |
1109 |
1119 |
1119 |
1119 |
1119 |
1119 |
Наличие амбулаторно-поликлинических учреждений |
ед. |
8 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
пос. в смену |
3915 |
4305 |
4305 |
4305 |
4305 |
4305 |
в т.ч. окружной формы собственности: |
ед. |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
пос. в смену |
- |
- |
68 |
68 |
68 |
68 |
Поликлиники в больничных учреждениях |
ед. |
8 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
пос. в смену |
1840 |
1590 |
1590 |
1590 |
1590 |
1590 |
в т.ч. окружной формы собственности: |
ед. |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
пос. в смену |
1502 |
1252 |
1252 |
1252 |
1252 |
1252 |
Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом (по основным классам болезней) |
единиц на 1000 человек населения |
966,3 |
837,1 |
832,4 |
829,1 |
825,9 |
822,7 |
Обеспеченность: |
|
|
|
|
|
|
|
больничными койками |
коек на 10 тыс. жителей |
133,1 |
132,6 |
131,7 |
129,5 |
128,9 |
128,3 |
в том числе койками |
|
|
|
|
|
|
|
интенсивного лечения |
коек на 10 тыс. населения |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,5 |
восстановительного лечения |
коек на 10 тыс. населения |
|
|
|
|
|
|
для лечения хронических больных |
коек на 10 тыс. населения |
122,2 |
120,3 |
119,5 |
117,4 |
116,8 |
116,3 |
в стационарных учреждениях социального обслуживания для престарелых и инвалидов (взрослых и детей) |
мест на 10 тыс. населения |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
стационаров дневного пребывания |
коек на 10 тыс. населения |
8,3 |
9,6 |
9,6 |
9,5 |
9,5 |
9,4 |
амбулаторно-поликлиническими учреждениями |
посещений в смену на 10 тыс. населения |
238,4 |
242,9 |
241,3 |
239,8 |
238,8 |
237,7 |
Численность врачей всех специальностей |
человек |
1097 |
1145 |
1165 |
1190 |
1215 |
1240 |
в т.ч. врачей общей практики (семейные врачи) |
человек |
9 |
7 |
12 |
25 |
30 |
30 |
Численность среднего медицинского персонала |
человек |
3244 |
3336 |
3360 |
3385 |
3405 |
3420 |
Обеспеченность: |
|
|
|
|
|
|
|
врачами |
чел. на 10 тыс. населения |
45,4 |
47,2 |
47,7 |
48,4 |
49,2 |
50 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
врачами общей практики (семейными врачами) |
чел. на 10 тыс. населения |
0,4 |
0,3 |
0,5 |
1,0 |
1,2 |
1,2 |
средним медицинским персоналом |
чел. на 10 тыс. населения |
134,4 |
137,5 |
137,5 |
137,7 |
137,9 |
137,9 |
* В количество коек включены: 2920 коек для лечения хронических больных и 63 койки интенсивного лечения.
Изменение коечного фонда произошло в связи с сокращением коечного фонда в муниципальном учреждении "Городская больница N3" на 40 коек, госпитале УВД на 25 коек. Кроме того, увеличена проектная мощность в Окружной клинической детской больнице на 35 коек.
Наличие и обеспеченность объектами здравоохранения
Показатели |
Единица измерения |
2006 год отчёт |
2007 год отчёт |
2008 год оценка |
2009 год прогноз |
2010 год прогноз |
2011 год прогноз |
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднегодовое население |
тыс. чел. |
241,4 |
242,7 |
244,3 |
245,8 |
246,9 |
248 |
Больницы - всего, |
единиц |
9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
коек |
3213 |
3217 |
3217 |
3182 |
3182 |
3182 |
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) |
коек |
13,3 |
13,3 |
13,2 |
13,0 |
12,9 |
12,8 |
норматив - 13,5 койко-мест |
% |
98,6 |
98,2 |
97,6 |
95,9 |
95,5 |
95,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе муниципальные |
единиц |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
коек |
2064 |
2058 |
2058 |
2023 |
2023 |
2023 |
Амбулаторно-поликлинические учреждения |
единиц |
8 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
(кроме того поликлиники в больничных учреждениях) |
единиц |
8 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
всего посещений в смену |
5755 |
5895 |
5895 |
5895 |
5895 |
5895 |
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) |
посещений |
23,84 |
24,29 |
24,13 |
23,98 |
23,88 |
23,77 |
|
в смену |
|
|
|
|
|
|
норматив - 18,2 посещений в смену |
% |
131,0 |
133,5 |
132,6 |
131,8 |
131,2 |
130,6 |
Станции медицинской скорой помощи |
объект |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
обеспеченность (оснащения санитарным |
|
|
|
|
|
|
|
транспортом) |
единиц |
21 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
норматив - 1 автомашина на 10 тыс. |
% |
87,0 |
103,0 |
102,3 |
101,7 |
101,3 |
100,8 |
жителей |
|
|
|
|
|
|
|
Станции переливания крови |
объект |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
лит/год |
7500 |
7500 |
7500 |
7500 |
7500 |
7500 |
Центры медицинской профилактики |
объект |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Центры по профилактике и борьбе со |
объект |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
СПИДом |
|
|
|
|
|
|
|
Детские молочные кухни |
единиц |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
порций в смену |
7400 |
7400 |
7400 |
7400 |
7400 |
7400 |
Культура
Основной целью в области культуры в прогнозный период будет являться сохранение культурного потенциала и культурного наследия, развитие различных форм творческой деятельности, поддержка молодых дарований.
В 2009 - 2011 годы в сфере культуры продолжится реализация мероприятий по проведению конкурсов, фестивалей, литературных и других праздников, посвящённых памятным датам в истории России и города.
Культурное обслуживание населения города обеспечивают: 24 библиотеки, 3 учреждения культурно - досугового типа, 3 детские школы искусств, 2 кинотеатра, 2 театра и 1 музей.
Библиотеки города обладают библиотечным фондом в количестве 487 тыс. экземпляров и ежегодно обслуживают около 80 тыс. читателей. Количество новых поступлений книжного фонда в 2008 году составит 52 тыс. экземпляров.
Обеспеченность населения города библиотеками на 1 тыс. жителей в 2008 году составит 98 % к нормативу (все библиотеки размещены в приспособленных помещениях), объём пополнения книжного фонда в год-85,2%, кинотеатрами - 100%, музеями - 20%, театрами - 214%.
Обеспеченность культурно - досуговыми учреждениями в 2008 году возрастёт до 28,4 % в связи с реконструкцией здания муниципального учреждения "Дворец искусств". В 2009 году в результате реконструкции здания муниципального учреждения "Центр национальных культур" обеспеченность культурно - досуговыми учреждениями составит 28,8%.
"Библиотечный и музейный фонды"
В 2009 - 2011 годах уровень обеспеченности кинотеатрами, музеями, будет иметь стабильный характер и останется на уровне 2008 года. Уровень обеспеченности библиотеками и культурно - досуговыми учреждениями в связи с ростом численности населения города снизится к 2011 году до 97%, и 28,4% соответственно.
В 2009 году прогнозируется увеличение фондов музея до 36 тыс. единиц. В 2010 - 2011 годах количество единиц хранения возрастёт до 37 тыс. единиц и 38 тыс. единиц соответственно.
Профессиональные театры города, концертные коллективы и учащиеся детских школ искусств и музыкальной школы достойно представляют наш город на различных фестивалях и конкурсах.
Количество обучающихся в 2 школах искусств и музыкальной школе имени Ю.Д. Кузнецова в 2008 году не уменьшится и составит 2230 человек.
В 2010 году планируется ввести в действие детскую школу искусств на 400 мест, что позволит увеличить количество занимающихся творчеством детей на 18 % или до 2630 человек.
Педагогическим работникам учреждений дополнительного образования за воспитательные функции в рамках национального проекта "Образование" в 2008 году будет выплачено 4,1 млн. рублей. Среднемесячная зарплата педагогических работников возрастёт на 9,1% и составит 31,6 тыс. рублей, в 2009 году - 34,2 тыс. рублей.
"Повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников в области культуры"
Продолжат свою работу клубные формирования, в которых каждый может найти занятие по душе: это хоровые, хореографические, вокальные, фольклорные, театральные коллективы и клубы по интересам. Всего в 2008 году осуществляют свою деятельность 123 клубных формирования, из которых 113 работают на бесплатной основе. В клубных формированиях занимается 1159 детей и подростков, из них бесплатно - 991 ребёнок.
Показатели развития культуры по городу Нижневартовску
Показатели |
Ед. изм. |
2006 год отчёт |
2007 год отчёт |
2008 год оценка |
2009 год прогноз |
2010 год прогноз |
2011 год прогноз |
Учреждения культурно - досугового типа* |
ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
мест |
1627 |
1627 |
1738 |
1758 |
1758 |
1758 |
Обеспеченность: |
|
|
|
|
|
|
|
учреждениями культурно - досугового типа |
учрежд. на 100 тыс. населения |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
Стационарные киноустановки |
единиц |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Число мест в зрительных залах стационарных киноустановок |
мест |
364 |
364 |
364 |
364 |
364 |
364 |
Детские школы искусств, эстетического воспитания |
ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
|
мест |
1730 |
1730 |
1730 |
1730 |
2130 |
2130 |
Число обучающихся - всего |
человек |
2187 |
2230 |
2230 |
2230 |
2630 |
2630 |
Общедоступные библиотеки |
единиц |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
Число читателей общедоступных библиотек - всего |
человек |
78905 |
80288 |
78500 |
79000 |
79500 |
80000 |
Библиотечный фонд |
тыс. ед. |
453 |
473 |
487 |
502 |
517 |
532 |
Обеспеченность: |
|
|
|
|
|
|
|
общедоступными библиотеками |
учрежд. на 100 тыс. населения |
10 |
9,9 |
9,8 |
9,8 |
9,7 |
9,7 |
Число музеев |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Число единиц хранения |
единиц |
33149 |
34533 |
35000 |
36000 |
37000 |
38000 |
Число профессиональных театров |
единиц |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
* Мощность учреждений культурно - досугового типа увеличена в результате проведения реконструкции муниципальных учреждений "Дворца искусств"(2008 год) и "Центр национальных культур (2009 год)
Наличие и обеспеченность объектами культуры и искусства*
Показатели |
Единица измерения |
2006 год отчёт |
2007 год отчёт |
2008 год оценка |
2009 год прогноз |
2010 год прогноз |
2011 год прогноз |
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднегодовое население |
|
241,4 |
242,7 |
244,3 |
245,8 |
246,9 |
248 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Библиотеки - всего, |
единиц |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
(без учёта образовательных учреждений) |
|
|
|
|
|
|
|
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) |
единиц |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
норматив-1 объект на 10 тыс. человек |
% |
100 |
99 |
98 |
98 |
97 |
97 |
количество новых поступлений |
экз. |
20311 |
45396 |
52000 |
53000 |
53000 |
53000 |
пополнение книжных фондов в год (на 1тыс. жит) |
тыс. экз. |
84,1 |
187,0 |
212,9 |
215,6 |
214,7 |
213,7 |
норматив - 250 книг на 1тыс. человек |
% |
33,6 |
74,8 |
85,2 |
86,2 |
85,9 |
85,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кинотеатры |
единиц |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
мест |
364 |
364 |
364 |
364 |
364 |
364 |
обеспеченность, норматив: 1 - 2 организаций культуры |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дома культуры, клубы |
единиц |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
мест |
1627 |
1627 |
1738 |
1758 |
1758 |
1758 |
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) |
мест |
6,7 |
6,7 |
7,1 |
7,2 |
7,1 |
7,1 |
норматив - 25 мест |
% |
26,8 |
26,8 |
28,4 |
28,8 |
28,4 |
28,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Музеи |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
обеспеченность, норматив: 4 - 5 учреждений культуры |
% |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Театры |
единиц |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
мест |
486 |
523 |
523 |
523 |
523 |
523 |
Обеспеченность (на 5 тыс. жителей) |
мест |
10,1 |
10,8 |
10,7 |
10,6 |
10,6 |
10,5 |
норматив: 4 - 5 мест на каждые 5 тыс. жителей |
% |
202 |
216 |
214 |
212 |
212 |
210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Парки культуры и отдыха |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Обеспеченность (на 1 тыс. жителей) |
единиц |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
норматив-1 объект на 100 тыс. человек |
% |
41,4 |
41,2 |
40,9 |
40,7 |
40,5 |
40,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Детские школы искусств |
единиц |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
|
мест |
1730 |
1730 |
1730 |
1730 |
2130 |
2130 |
Обеспеченность (на 1 тыс. детей 1 - 9 кл.) |
мест |
68,1 |
70,6 |
70,6 |
70,9 |
86,6 |
86,9 |
норматив - 120 мест |
% |
56,8 |
58,8 |
58,8 |
59,1 |
72,2 |
72,4 |
* В социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительством Российской Федерации от 03.07.1996 N1063-р, по разделу "Культура" внесены изменения.
Физическая культура и спорт
В области физической культуры и спорта основными задачами на 2009 - 2011 годы станут дальнейшее развитие физической культуры и массового спорта, улучшение физического состояния населения и в первую очередь молодого поколения.
Важным фактором создания условий для развития физической культуры и спорта является укрепление материально-технической базы, строительство новых и реконструкция имеющихся спортивных сооружений.
С целью расширения возможностей для занятий физической культурой и спортом в 2008 году планируется ввести в действие физкультурно-оздоровительный комплекс для Нижневартовского государственного педагогического университета (Нефтяник - 3), где разместятся 7 спортивных залов и бассейн.
В результате количество объектов спорта увеличится на 3,5% или до 234 единиц, в том числе: 20 крытых плавательных бассейнов, стадион "Центральный", 153 спортивных зала, 57 спортивных площадок и полей, 2 тира и лыжная база "Татра". Единовременная пропускная способность спортсооружений увеличится на 4,3% или до 6116 человек.
"Наличие и обеспеченность объектами физической культуры и спорта"
В среднесрочной перспективе продолжится работа по укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта. В 2009 году предполагается ввести в эксплуатацию 2 физкультурно-спортивных комплекса, скалодром, 2 универсальные площадки и 2 футбольных поля, в 2010 году - спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном, в 2011 году - физкультурно-спортивный комплекс.
Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в 2009 году увеличится на 0,9 % к уровню 2007 года или до 13,6 % к нормативу. В 2010-2011 годах в связи с вводом в эксплуатацию ряда спортивных объектов обеспеченность будет иметь тенденцию к росту и составит 13,7 % и 13,8 % соответственно.
На базе физкультурно-оздоровительного комплекса "Нефтяник - 3" предполагается создать школу высшего спортивного мастерства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по подготовке спортсменов высокого класса для участия в соревнования различного уровня. Количество детско-юношеских спортивных школ в 2008 году составит 6 единиц, где будут заниматься 10936 детей и подростков.
Количество детей и подростков, занимающихся в спортивных школах, в 2009 году возрастёт на 12 % или до 12250 человек. По прогнозу в 2010 - 2011 годах количество занимающихся увеличится до 12858 человек и 13248 человек соответственно.
Работа с детьми в системе дополнительного образования ориентирована на формирование успешности ребёнка, развитие его возможностей и способностей. Немаловажная роль в этом отводится педагогическим работникам, с целью поддержания которых осуществляются выплаты за воспитательные функции в рамках национального проекта "Образование". Сумма выплат в 2008 году составит 4,0 млн. рублей.
"Повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников в области физической культуры и спорта"
Среднемесячная заработная плата педагогических работников в 2008 году вырастёт на 6,2 % к уровню 2007 года и составит 24,3 тыс. рублей. По прогнозу на 2009 год среднемесячную заработную плату педагогических работников планируется увеличить до 25,5 тыс. рублей.
Наличие и обеспеченность объектами физической культуры и спорта
Показатели |
Единица измерения |
2006 год отчёт |
2007 год отчёт |
2008 год оценка |
2009 год прогноз |
2010 год прогноз |
2011 год прогноз |
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднегодовое население |
тыс. чел. |
241,4 |
242,7 |
244,3 |
245,8 |
246,9 |
248 |
Спортивные сооружения, всего* (с учётом образовательных учреждений) |
единиц |
226 |
226 |
234 |
241 |
242 |
243 |
единовременная пропускная способность |
человек в день |
5870 |
5862 |
6116 |
6332 |
6432 |
6496 |
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) |
человек в день |
24,3 |
24,2 |
25,0 |
25,8 |
26,1 |
26,2 |
норматив - 190 единовременной пропускной |
|
|
|
|
|
|
|
способности на 1 тыс. жителей |
% |
12,8 |
12,7 |
13,2 |
13,6 |
13,7 |
13,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Физкультурно-спортивные залы |
единиц |
146 |
146 |
153 |
155 |
155 |
156 |
(с учётом образовательных учреждений) |
кв. м |
37876 |
37876 |
40392 |
42880 |
43744 |
44954 |
|
|
|
|
|
|
|
|
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) |
кв. м |
156,9 |
156,1 |
165,3 |
174,5 |
177,2 |
181,3 |
норматив - 350 кв. м |
% |
44,8 |
44,6 |
47,2 |
49,8 |
50,6 |
51,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бассейны |
единиц |
20 |
19 |
20 |
20 |
21 |
21 |
(с учётом образовательных учреждений) |
кв. м. зеркала |
|
|
|
|
|
|
|
воды |
3092 |
2842 |
3242 |
3242 |
3492 |
3492 |
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) |
кв. м |
12,8 |
11,7 |
13,3 |
13,2 |
14,1 |
14,1 |
норматив - 75 кв. м |
% |
17,1 |
15,6 |
17,7 |
17,6 |
18,9 |
18,8 |
единовременная пропускная способность |
человек |
423 |
395 |
437 |
437 |
465 |
465 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Плоскостные спортивные сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стадион |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
количество мест |
мест |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
|
кв. м |
42756 |
42756 |
42756 |
42756 |
42756 |
42756 |
обеспеченность (на 1 тыс. жителей) |
кв. м |
177,1 |
176,2 |
175,0 |
173,9 |
173,2 |
172,4 |
норматив-1949,4 кв. м |
% |
9,1 |
9,0 |
9,0 |
8,9 |
8,9 |
8,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадки |
единиц |
38 |
39 |
39 |
42 |
42 |
42 |
(с учётом образовательных учреждений) |
|
|
|
|
|
|
|
Поля |
единиц |
18 |
18 |
18 |
20 |
20 |
20 |
(с учётом образовательных учреждений) |
|
|
|
|
|
|
|
Лыжная база "Татра" |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Тиры |
единиц |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Детские юношеские спортивные школы - всего |
единиц |
4 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
мест |
5318 |
5450 |
6222 |
6879 |
7183 |
7378 |
Всего занимается детей и подростков |
человек |
6037 |
9392 |
10936 |
12250 |
12858 |
13248 |
* Данные представлены управлением по физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска в соответствии с формой 1-ФК.
Социальная защита населения
В среднесрочной перспективе основным направлением в области социального обеспечения населения является снижение социальной напряжённости, содействие повышению уровня жизни нуждающихся категорий населения.
В городе сложилась эффективная система социальной защиты населения, представленная 10 учреждениями социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, которые играют ведущую роль в оказании помощи различным категориям гражданам.
Всего численность граждан, состоящих на учёте в органах социальной защиты населения города, в 2008 году составит 44,8 тыс. человек. По прогнозу в 2009 - 2011 годах планируется увеличение до 45,5 тыс. человек, что связано с установлением новых пособий в рамках закона Ханты-Мансийского автономного округа от 07.07.2004 N 45-оз "О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".
Учреждения социальной защиты населения предоставляют широкий спектр комплексных услуг, направленных на улучшение положения социально незащищённых групп населения. Работают отделения: дневного пребывания для несовершеннолетних, психолого-педагогической помощи, перевозки несовершеннолетних, профилактики безнадзорности несовершеннолетних, помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, медико-социальной реабилитации, круглосуточный "телефон доверия" и другие.
Особое внимание уделяется семье и детям. В центрах по оказанию социальной помощи семье и детям в 2008 году различную социальную помощь получат 26,2 тыс. человек. В 2009 - 2011 годах количество граждан, получающих социальную помощь в центрах планируется сохранить на уровне 2008 года.
Комплексный центр социального обслуживания населения "Диалог" в 2008 году социальную помощь окажет 13,7 тыс. нуждающимся. Адресную социальную помощь получат 2,3 тыс. малоимущих граждан. В прогнозный период численность малоимущих граждан, получающих социальную помощь, будет уменьшаться, что обусловлено повышением уровня жизни и доходов жителей города. По прогнозу в 2011 году она составит 1,5 тыс. человек.
Для информирования отдельных категорий граждан о предоставленных им льготах в административных зданиях администрации города размещены 5 информационных киосков. Кроме того, в круглосуточном режиме работает автоинформатор, сообщающий о деятельности всех социальных служб города.
Важную роль в решении проблем социально - незащищённых категорий граждан по-прежнему будет играть реализация мероприятий "Комплексной программы социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2007 - 2009 годы". Предусматривается сохранить выплаты к пенсиям из средств городского бюджета неработающим пенсионерам, выплаты гражданам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и представителям коренных малочисленных народов Севера при рождении ребёнка и другие, продолжит работу "социальное такси" по организации перевоза по остросоциальным нуждам.
"Социальная поддержка и социальная помощь отдельным категориям граждан из городского бюджета"
Получает своё развитие институт приёмной семьи. В рамках городской целевой "Программы по поддержке семей с детьми, преодолению социального сиротства и развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Семь Я" на 2007 - 2009 годы", продолжится оказание помощи приёмным семьям, взявшим на воспитание детей. За счёт средств городского бюджета будут осуществляться выплаты приёмным семьям к началу учебного года, на страхование жизни и здоровья детей, единовременные поощрительные выплаты приёмным родителям. Предусмотрено приобретение мебели, оборудования, инвентаря и одежды для приёмных детей и оплата расходов на проведение ремонтных работ жилых помещений, где проживает приёмная семья.
В связи с проведением в 2008 году Года семьи в Российской Федерации, на территории города в рамках программы проходят мероприятия, направленные на укрепление института семьи, повышение общественного статуса семьи и популяризацию семейных ценностей. Разработан и издан информационный справочник для семей, имеющих детей.
Показатели социального обеспечения по городу Нижневартовску
Показатели |
Ед. изм. |
2006 год отчёт |
2007 год отчёт |
2008 год оценка |
2009 год прогноз |
2010 год прогноз |
2011 год прогноз |
Численность граждан, состоящих на учёте в органах социальной защиты населения - всего |
человек |
42533 |
43960 |
44845 |
45500 |
45500 |
45500 |
в том числе по категориям: |
|
|
|
|
|
|
|
престарелые одинокие граждане |
человек |
81 |
101 |
101 |
101 |
101 |
101 |
инвалиды - всего |
человек |
8201 |
7840 |
7850 |
7850 |
7850 |
7850 |
в т.ч. дети-инвалиды |
человек |
814 |
630 |
650 |
650 |
650 |
650 |
Численность инвалидов, прошедших профессиональную подготовку |
человек |
20 |
34 |
25 |
25 |
25 |
25 |
в т.ч. трудоустроено |
человек |
8 |
27 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Дома - интернаты для престарелых и инвалидов |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Число проживающих в домах - интернатах |
человек |
135 |
163 |
163 |
163 |
163 |
163 |
в т.ч. детей - инвалидов |
человек |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Обеспеченность: |
|
|
|
|
|
|
|
стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей) |
мест на 10 тыс. населения |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Комплексные Центры социального обслуживания |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Численность граждан, обслуживаемых в Центрах социального обслуживания-всего |
человек |
41484 |
12608 |
13725 |
13730 |
13730 |
13730 |
Количество малоимущих граждан, получивших адресную социальную помощь* |
человек |
5293 |
3634 |
2288 |
1926 |
1688 |
1450 |
Центры по оказанию социальной помощи семье и детям (включая аналогичные отделения и социальные приюты) |
ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Количество граждан, получаюших социальную помощь в центрах оказания помощи семье и детям |
человек |
33101 |
26137 |
26195 |
26195 |
26195 |
26195 |
Количество малоимущих граждан, получивших адресную социальную помощь* |
человек |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Общая численность граждан, получающих социальную помощь в социальных учреждениях на платной основе - всего |
человек |
36670 |
16616 |
16780 |
16780 |
16780 |
16780 |
Дома ребёнка |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Прочие учреждения социальной защиты населения: | |||||||
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Таукси" |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Число граждан получающих социальную помощь |
человек |
567 |
471 |
480 |
500 |
500 |
500 |
Социально-оздоровительный центр "Возрождение" |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Число граждан получающих социальную помощь |
человек |
549 |
618 |
620 |
620 |
620 |
620 |
Центр социальной адаптации "Феникс" |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Число граждан получающих социальную помощь |
человек |
88 |
76 |
80 |
80 |
80 |
80 |
Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определённого места жительства "Луч" |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Число граждан получающих социальную помощь |
человек |
2210 |
2283 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
Социально-оздоровительный центр "Голубое озеро" |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Число граждан получающих социальную помощь |
человек |
27615 |
30087 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
* Предоставление адресной социальной помощи малоимущим гражданам осуществляется в отделении срочной социальной помощи УСО ХМАО - Югры "Комплексный центр социального обслуживания "Диалог".
Наличие и обеспеченность объектами социального обслуживания
Показатели |
Единица измерения |
2006 год отчёт |
2007 год отчёт |
2008 год оценка |
2009 год прогноз |
2010 год прогноз |
2011 год прогноз |
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднегодовое население |
тыс. чел. |
241,4 |
242,7 |
244,3 |
245,8 |
246,9 |
248 |
Количество детей в городе |
тыс. чел. |
52,847 |
52,192 |
52,443 |
53,147 |
54,155 |
54,836 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Учреждения социального обслуживания ХМАО - Югры - всего, |
единиц |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Центр помощи детям, оставшимся без попечения |
|
|
|
|
|
|
|
родителей "Аистёнок" |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
мест |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
обеспеченность (на 1 тыс. детей) |
мест |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
норматив-1 объект на 10 тыс. детей |
% |
18,9 |
19,2 |
19,1 |
18,8 |
18,5 |
18,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальный приют для детей "Арго" |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
мест |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
обеспеченность (на 1 тыс. детей) |
мест |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
норматив-1 объект на 10 тыс. детей |
% |
18,9 |
19,2 |
19,1 |
18,8 |
18,5 |
18,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплексный центр социального обслуживания |
|
|
|
|
|
|
|
населения "Диалог" |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
обслуж. |
41484 |
12608 |
13725 |
13730 |
13730 |
13730 |
Реабилитационный центр для детей и подростков |
|
|
|
|
|
|
|
с ограниченными возможностями "Таукси" |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
мест |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
обеспеченность (на 1 тыс. детей с ограниченными возможностями) |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Социально-оздоровительный центр |
|
|
|
|
|
|
|
"Возрождение" |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
обеспеченность 1 объект на город |
мест |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Центр социальной адаптации "Феникс" |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
обеспеченность 1 объект на город |
мест |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплексный социальной центр по оказанию помощи |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
лицам без определённого места жительства "Луч" |
|
|
|
|
|
|
|
обеспеченность 1 объект на город |
мест |
184 |
184 |
184 |
184 |
184 |
184 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Отрада" |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
обеспеченность 1 объект на город |
мест |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Социально-оздоровительный центр |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
"Голубое озеро" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Центр социальной помощи семье и детям "Кардея" |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
обеспеченность |
единиц |
0,21 |
0,21 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
норматив-1 объект на 50 тыс. жителей |
% |
21 |
21 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Протезно-ортопедический комбинат |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
обеспеченность (на 1тыс. жителей) |
единиц |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
норматив-1 объект на 250 тыс. жителей |
% |
104 |
103 |
102 |
102 |
101 |
101 |
Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Нижневартовску # на 2009 год и на период до 2011 года
Показатели |
Единица измерения |
отчёт |
отчёт |
оценка |
прогноз |
|||||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
2010 |
|
2011 |
|
||
вариант 1 |
вариант 2 |
вариант 1 |
вариант 2 |
вариант 1 |
вариант 2 |
|||||
I. Демографические показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего |
тыс. человек |
241,4 |
242,7 |
244,3 |
245,4 |
245,8 |
245,7 |
246,9 |
245,9 |
248,0 |
|
в % к предыдущему году |
100,4 |
100,5 |
100,7 |
100,5 |
100,6 |
100,1 |
100,5 |
100,1 |
100,4 |
Численность постоянного населения на начало года |
человек |
240834 |
241958 |
243523 |
245176 |
245176 |
245617 |
246400 |
245842 |
247482 |
Естественное движение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Число родившихся |
человек |
3288 |
3529 |
3610 |
3541 |
3665 |
3550 |
3712 |
3568 |
3745 |
Число умерших |
человек |
1639 |
1624 |
1672 |
1762 |
1717 |
1840 |
1758 |
1897 |
1789 |
Естественный прирост, убыль |
человек |
1649 |
1905 |
1938 |
1779 |
1948 |
1710 |
1954 |
1671 |
1956 |
Миграционное движение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Число прибывших (+) |
человек |
4291 |
4455 |
4652 |
4310 |
4671 |
4240 |
4685 |
4220 |
4695 |
Число выбывших (-) |
человек |
5024 |
4795 |
4937 |
5648 |
5395 |
5725 |
5557 |
5783 |
5640 |
Миграционное сальдо (+,-) |
человек |
-733 |
-340 |
-285 |
-1338 |
-724 |
-1485 |
-872 |
-1563 |
-945 |
Численность постоянного населения на конец года |
человек |
241958 |
243523 |
245176 |
245617 |
246400 |
245842 |
247482 |
245950 |
248493 |
II. Промышленное производство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (C + D + E) |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
234702,4 |
259194,3 |
360487,2 |
325829,4 |
338022,3 |
338718,0 |
366561,4 |
345367,3 |
392024,8 |
|
млн. руб. в сопоставимых ценах |
234702,4 |
233267,9 |
273468,8 |
264991,3 |
275388,1 |
243702,3 |
264446,1 |
224041,7 |
254775,7 |
Индекс промышленного производства (C + D + E) |
% к предыдущему году |
96,8 |
99,4 |
117,2 |
96,9 |
100,7 |
92,0 |
96,0 |
91,9 |
96,3 |
Раздел C: Добыча полезных ископаемых |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
208914,1 |
222626,4 |
290686,7 |
251808,3 |
263063,2 |
260270,7 |
285767,9 |
262981,3 |
304087,3 |
|
млн. руб. в сопоставимых ценах |
208914,1 |
201296,1 |
227940,1 |
219066,0 |
228860,3 |
197410,5 |
216755,3 |
178095,1 |
205940,9 |
Индекс производства |
% к предыдущему году |
98,5 |
96,4 |
113,2 |
96,1 |
100,4 |
90,1 |
94,7 |
90,2 |
95,0 |
Индекс - дефлятор |
% к предыдущему году |
131,8 |
110,5 |
115,3 |
90,1 |
90,1 |
114,7 |
114,7 |
112,0 |
112,0 |
Подраздел CA: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
208799,4 |
222611,9 |
290295,5 |
251355,6 |
262602,5 |
259762,7 |
285241,2 |
262422,7 |
303496,6 |
|
млн. руб. в сопоставимых ценах |
208799,4 |
201282,6 |
227650,6 |
218772,2 |
228561,2 |
197113,8 |
216447,5 |
177796,6 |
205625,1 |
Индекс производства |
% к предыдущему году |
98,5 |
96,4 |
113,1 |
96,1 |
100,4 |
90,1 |
94,7 |
90,2 |
95,0 |
Индекс - дефлятор |
% к предыдущему году |
131,8 |
110,5 |
115,3 |
90,1 |
90,1 |
114,7 |
114,7 |
112,0 |
112,0 |
Подраздел CB: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
114,7 |
14,5 |
391,2 |
452,7 |
460,7 |
508,0 |
526,7 |
558,6 |
590,7 |
|
млн. руб. в сопоставимых ценах |
114,7 |
13,5 |
289,5 |
293,8 |
299,1 |
296,7 |
307,8 |
298,5 |
315,8 |
Индекс производства |
% к предыдущему году |
111,3 |
11,8 |
2144,2 |
101,5 |
103,3 |
101,0 |
102,9 |
100,6 |
102,6 |
Индекс - дефлятор |
% к предыдущему году |
112,7 |
107,7 |
125,4 |
114,0 |
114,0 |
111,1 |
111,1 |
109,3 |
109,3 |
Раздел D: Обрабатывающие производства |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
19777,5 |
31560,2 |
63863,7 |
66565,1 |
67355,8 |
69244,8 |
71178,1 |
71295,7 |
74765,7 |
|
млн. руб. в сопоставимых ценах |
19777,5 |
27686,1 |
41230,1 |
41575,1 |
42091,6 |
41876,3 |
43077,2 |
41456,0 |
43501,5 |
Индекс производства |
% к предыдущему году |
116,0 |
140,0 |
148,9 |
100,8 |
102,1 |
100,7 |
102,3 |
99,0 |
101,0 |
Индекс - дефлятор |
% к предыдущему году |
116,8 |
114,0 |
135,9 |
103,4 |
103,3 |
103,3 |
103,3 |
104,0 |
104,0 |
Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
271,8 |
967,8 |
1453,4 |
1618,3 |
1669,3 |
1774,7 |
1890,6 |
1907,7 |
2105,5 |
|
млн. руб. в сопоставимых ценах |
271,8 |
825,8 |
1010,0 |
1025,2 |
1057,5 |
1032,4 |
1099,8 |
1031,4 |
1138,3 |
Индекс производства |
% к предыдущему году |
111,5 |
303,8 |
122,3 |
101,5 |
104,7 |
100,7 |
104,0 |
99,9 |
103,5 |
Индекс - дефлятор |
% к предыдущему году |
120,7 |
117,2 |
122,8 |
109,7 |
109,7 |
108,9 |
108,9 |
107,6 |
107,6 |
Подраздел DB: Текстильное и швейное производство |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
11,3 |
5,7 |
5,8 |
6,3 |
6,4 |
6,7 |
6,8 |
7,1 |
7,2 |
|
млн. руб. в сопоставимых ценах |
11,3 |
5,1 |
4,7 |
4,7 |
4,8 |
4,7 |
4,9 |
4,7 |
4,9 |
Индекс производства |
% к предыдущему году |
103,9 |
45,5 |
91,2 |
100,9 |
101,7 |
100,3 |
101,2 |
100,0 |
101,0 |
Индекс - дефлятор |
% к предыдущему году |
108,2 |
111,5 |
110,2 |
107,8 |
107,8 |
105,7 |
105,7 |
105,4 |
105,4 |
Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
млн. руб. в сопоставимых ценах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Индекс производства |
% к предыдущему году |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Индекс - дефлятор |
% к предыдущему году |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
80,4 |
106,5 |
116,1 |
128,9 |
134,0 |
138,8 |
150,4 |
145,6 |
165,5 |
|
млн. руб. в сопоставимых ценах |
80,4 |
88,8 |
89,2 |
89,3 |
92,9 |
88,9 |
96,4 |
87,6 |
99,6 |
Индекс производства |
% к предыдущему году |
142,2 |
110,4 |
100,5 |
100,1 |
104,1 |
99,6 |
103,8 |
98,5 |
103,3 |
Индекс - дефлятор |
% к предыдущему году |
130,2 |
120,0 |
108,5 |
110,9 |
110,9 |
108,1 |
108,1 |
106,5 |
106,5 |
Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
134,7 |
158,9 |
159,7 |
164,2 |
177,1 |
164,8 |
191,9 |
163,5 |
206,3 |
|
млн. руб. в сопоставимых ценах |
134,7 |
150,6 |
140,8 |
134,2 |
144,7 |
127,1 |
147,9 |
119,1 |
150,1 |
Индекс производства |
% к предыдущему году |
128,8 |
111,8 |
93,5 |
95,3 |
102,8 |
94,7 |
102,2 |
93,7 |
101,5 |
Индекс - дефлятор |
% к предыдущему году |
109,7 |
105,5 |
107,5 |
107,9 |
107,9 |
106,0 |
106,0 |
105,9 |
105,9 |
Подраздел DF: Производство нефтепродуктов |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
15028,2 |
23140,9 |
51589,7 |
52550,9 |
52939,3 |
53901,0 |
54835,1 |
54874,9 |
56611,3 |
|
млн. руб. в сопоставимых ценах |
15028,2 |
20122,8 |
31704,1 |
31786,2 |
32021,1 |
31963,6 |
32517,4 |
31532,1 |
32529,8 |
Индекс производства |
% к предыдущему году |
100,3 |
133,9 |
157,6 |
100,3 |
101,0 |
100,6 |
101,6 |
98,7 |
100,0 |
Индекс - дефлятор |
% к предыдущему году |
100,7 |
115,0 |
141,5 |
101,6 |
101,6 |
102,0 |
102,0 |
103,2 |
103,2 |
Подраздел DG: Химическое производство |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
20,6 |
26,9 |
23,1 |
25,0 |
26,5 |
24,9 |
28,0 |
24,9 |
29,7 |
|
млн. руб. в сопоставимых ценах |
20,6 |
24,3 |
17,1 |
16,6 |
17,6 |
15,9 |
17,9 |
15,1 |
18,0 |
Индекс производства |
% к предыдущему году |
195,2 |
118,0 |
70,2 |
97,1 |
102,8 |
95,9 |
101,7 |
94,8 |
100,7 |
Индекс - дефлятор |
% к предыдущему году |
116,5 |
110,8 |
122,3 |
111,4 |
111,4 |
103,8 |
103,8 |
105,5 |
105,5 |
Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
108,6 |
112,0 |
145,8 |
167,3 |
169,6 |
177,5 |
182,7 |
190,1 |
199,1 |
|
млн. руб. в сопоставимых ценах |
108,6 |
101,1 |
107,6 |
110,8 |
112,3 |
113,2 |
116,6 |
114,9 |
120,4 |
Индекс производства |
% к предыдущему году |
174,7 |
93,1 |
106,4 |
103,0 |
104,4 |
102,2 |
103,8 |
101,5 |
103,3 |
Индекс - дефлятор |
% к предыдущему году |
116,5 |
110,8 |
122,3 |
111,4 |
111,4 |
103,8 |
103,8 |
105,5 |
105,5 |
Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
554,1 |
779,7 |
1102,6 |
1295,7 |
1334,6 |
1462,0 |
1576,5 |
1607,6 |
1829,9 |
|
млн. руб. в сопоставимых ценах |
554,1 |
719,2 |
809,1 |
809,9 |
834,2 |
812,3 |
875,9 |
817,2 |
930,2 |
Индекс производства |
% к предыдущему году |
102,4 |
129,8 |
112,5 |
100,1 |
103,1 |
100,3 |
105,0 |
100,6 |
106,2 |
Индекс - дефлятор |
% к предыдущему году |
102,1 |
108,4 |
125,7 |
117,4 |
117,4 |
112,5 |
112,5 |
109,3 |
109,3 |
Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
257,5 |
240,4 |
344,2 |
395,2 |
400,6 |
421,5 |
433,6 |
445,2 |
465,7 |
|
млн. руб. в сопоставимых ценах |
257,5 |
198,8 |
238,4 |
242,5 |
245,8 |
244,9 |
251,9 |
245,6 |
256,9 |
Индекс производства |
% к предыдущему году |
167,6 |
77,2 |
119,9 |
101,7 |
103,1 |
101,0 |
102,5 |
100,3 |
102,0 |
Индекс - дефлятор |
% к предыдущему году |
117,3 |
121,0 |
119,4 |
112,9 |
112,9 |
105,6 |
105,6 |
105,3 |
105,3 |
38.9: Производство машин и оборудования |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
2408,9 |
3568,1 |
6092,0 |
7087,8 |
7202,4 |
7796,6 |
8122,8 |
8411,7 |
9005,7 |
|
млн. руб. в сопоставимых ценах |
2408,9 |
3228,0 |
4838,8 |
5085,6 |
5167,8 |
5233,1 |
5452,0 |
5306,4 |
5681,0 |
Индекс производства |
% к предыдущему году |
102,3 |
134,0 |
149,9 |
105,1 |
106,8 |
102,9 |
105,5 |
101,4 |
104,2 |
Индекс - дефлятор |
% к предыдущему году |
123,3 |
110,5 |
113,9 |
110,7 |
110,7 |
106,9 |
106,9 |
106,4 |
106,4 |
Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
494,6 |
1952,0 |
2243,3 |
2458,5 |
2617,4 |
2562,4 |
2915,5 |
2620,1 |
3189,0 |
|
млн. руб. в сопоставимых ценах |
494,6 |
1766,0 |
1781,9 |
1764,1 |
1878,1 |
1720,0 |
1957,0 |
1652,9 |
2011,8 |
Индекс производства |
% к предыдущему году |
145,2 |
357,0 |
100,9 |
99,0 |
105,4 |
97,5 |
104,2 |
96,1 |
102,8 |
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
123,3 |
110,5 |
113,9 |
110,7 |
110,7 |
106,9 |
106,9 |
106,4 |
106,4 |
Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
млн. руб. в сопоставимых ценах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Индекс производства |
% к предыдущему году |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Индекс - дефлятор |
% к предыдущему году |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подраздел DN: Прочие производства |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
406,8 |
501,3 |
588,0 |
667,0 |
678,6 |
813,9 |
844,2 |
897,3 |
950,8 |
|
млн. руб. в сопоставимых ценах |
406,8 |
455,6 |
488,4 |
506,0 |
514,8 |
520,2 |
539,5 |
529,0 |
560,5 |
Индекс производства |
% к предыдущему году |
584,7 |
112,0 |
107,2 |
103,6 |
105,4 |
102,8 |
104,8 |
101,7 |
103,9 |
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
129,5 |
110,0 |
109,4 |
109,5 |
109,5 |
118,7 |
118,7 |
108,4 |
108,4 |
Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
6010,8 |
5007,7 |
5936,8 |
7456,0 |
7603,3 |
9202,5 |
9615,4 |
11090,3 |
13171,8 |
|
млн. руб. в сопоставимых ценах |
6010,8 |
4285,7 |
4298,6 |
4350,2 |
4436,2 |
4415,5 |
4613,6 |
4490,6 |
5333,3 |
Индекс производства |
% к предыдущему году |
57,8 |
71,3 |
100,3 |
101,2 |
103,2 |
101,5 |
104,0 |
101,7 |
115,6 |
Индекс - дефлятор |
% к предыдущему году |
117,6 |
116,8 |
118,2 |
124,1 |
124,1 |
121,6 |
121,6 |
118,5 |
118,5 |
III. Агропромышленный комплекс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объём продукции сельского хозяйства всех категорий |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
376,70 |
338,50 |
432,55 |
475,71 |
478,06 |
515,16 |
522,29 |
559,19 |
571,91 |
|
млн. руб. в сопоставимых ценах |
376,70 |
282,47 |
284,10 |
286,61 |
288,02 |
289,47 |
293,45 |
293,81 |
300,45 |
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий |
в % к предыдущему году |
117,7 |
75,0 |
100,6 |
100,9 |
101,4 |
101,0 |
101,9 |
101,5 |
102,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Растениеводство |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
326,60 |
260,70 |
340,68 |
373,68 |
375,53 |
404,59 |
410,62 |
438,99 |
449,93 |
|
млн. руб. в сопоставимых ценах |
326,60 |
216,54 |
217,84 |
220,01 |
221,10 |
222,21 |
225,52 |
225,55 |
231,16 |
Индекс производства продукции растениеводства |
в % к предыдущему году |
117,70 |
66,30 |
100,60 |
101,00 |
101,50 |
101,00 |
102,00 |
101,50 |
102,50 |
Индекс - дефлятор продукции растениеводства |
в % к предыдущему году |
112,27 |
120,40 |
129,9 |
108,6 |
108,6 |
107,2 |
107,2 |
106,9 |
106,9 |
Животноводство |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
50,10 |
77,80 |
91,87 |
102,03 |
102,53 |
110,57 |
111,67 |
120,20 |
121,99 |
|
млн. руб. в сопоставимых ценах |
50,10 |
65,93 |
66,26 |
66,59 |
66,92 |
67,26 |
67,93 |
68,27 |
69,29 |
Индекс производства продукции животноводства |
в % к предыдущему году |
129,40 |
131,60 |
100,50 |
100,50 |
101,00 |
101,00 |
101,50 |
101,50 |
102,00 |
Индекс - дефлятор продукции животноводства |
в % к предыдущему году |
113,61 |
118,00 |
117,5 |
110,5 |
110,5 |
107,3 |
107,3 |
107,1 |
107,1 |
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Продукция в сельскохозяйственных организациях |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
40,40 |
47,50 |
59,26 |
65,54 |
65,86 |
71,24 |
71,94 |
77,37 |
78,52 |
|
млн. руб. в сопоставимых ценах |
40,40 |
40,40 |
40,55 |
40,99 |
41,19 |
41,52 |
41,94 |
42,15 |
42,77 |
Индекс производства продукции в сельскохозяйственных организациях |
в % к предыдущему году |
117,40 |
100,00 |
100,36 |
101,10 |
101,60 |
101,30 |
101,80 |
101,50 |
102,00 |
* Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
14,10 |
29,90 |
37,33 |
41,25 |
41,41 |
44,83 |
45,19 |
48,74 |
49,32 |
|
млн. руб. в сопоставимых ценах |
14,10 |
24,75 |
24,85 |
25,10 |
25,20 |
25,43 |
25,63 |
25,84 |
26,14 |
Индекс производства продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей |
в % к предыдущему году |
186,80 |
175,50 |
100,44 |
101,00 |
101,40 |
101,30 |
101,70 |
101,60 |
102,00 |
*Продукция в хозяйствах населения |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
322,20 |
261,10 |
335,97 |
368,92 |
370,79 |
399,09 |
405,16 |
433,09 |
444,08 |
|
млн. руб. в сопоставимых ценах |
322,20 |
217,32 |
218,70 |
220,51 |
221,63 |
222,52 |
225,89 |
225,83 |
231,53 |
Индекс производства продукции в хозяйствах населения |
в % к предыдущему году |
117,40 |
67,45 |
100,63 |
100,83 |
101,34 |
100,91 |
101,92 |
101,49 |
102,50 |
IV. Транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием |
км. |
109,1 |
109,9 |
109,9 |
111,5 |
133,1 |
133,1 |
143,8 |
143,8 |
156,2 |
Протяженность автомобильных дорог федерального значения |
км. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
V. Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объём инвестиций (в основной капитал) за счёт всех источников финансирования - всего |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
29553,0 |
37851,7 |
53911,4 |
59982,8 |
62847,5 |
63951,1 |
70920,0 |
67189,1 |
79070,0 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
126,0 |
110,7 |
121,2 |
98,9 |
103,2 |
97,1 |
102,4 |
96,3 |
102,1 |
|
индекс - дефлятор, в % к пред. году |
110,2 |
115,7 |
117,5 |
112,5 |
113,0 |
109,8 |
110,2 |
109,1 |
109,2 |
Инвестиции в основной капитал за счёт всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - всего |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
28075,4 |
37300,7 |
53414,5 |
59492,5 |
62409,6 |
63528,9 |
70649,7 |
66963,0 |
79008,2 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
153,8 |
114,8 |
121,9 |
99,0 |
103,4 |
97,3 |
102,7 |
96,6 |
102,4 |
|
индекс - дефлятор, % к предыдущему году |
110,2 |
115,7 |
117,5 |
112,5 |
113,0 |
109,8 |
110,2 |
109,1 |
109,2 |
в том числе по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности): |
|
|
||||||||
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
2,1 |
0,04 |
0,1 |
0,11 |
0,11 |
0,12 |
0,13 |
0,13 |
0,14 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
65,0 |
1,6 |
212,8 |
98,2 |
100,2 |
98,4 |
100,5 |
98,6 |
100,8 |
Добыча полезных ископаемых |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
20051,9 |
25556,2 |
37115,3 |
41337,1 |
42653,2 |
44009,5 |
47191,9 |
46381,9 |
51510,3 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
143,8 |
110,2 |
123,6 |
99,0 |
101,7 |
97,0 |
100,4 |
96,6 |
100,0 |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- добыча топливно-энергетических полезных ископаемых |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
20051,9 |
25556,2 |
37115,3 |
41337,1 |
42653,2 |
44009,5 |
47191,9 |
46381,9 |
51510,3 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
143,8 |
110,2 |
123,6 |
99,0 |
101,7 |
97,0 |
100,4 |
96,6 |
100,0 |
Обрабатывающие производства |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
828,1 |
2562,0 |
3018,9 |
3329,8 |
3447,5 |
3581,5 |
3824,0 |
3734,9 |
4174,7 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
в 20,2 р. |
267,4 |
100,3 |
98,0 |
101,1 |
98,0 |
100,7 |
95,6 |
100,0 |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- производство нефтепродуктов |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
794,5 |
1947,9 |
2288,8 |
2538,8 |
2619,9 |
2745,8 |
2916,1 |
2875,9 |
3190,7 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
в 20 р. |
211,9 |
100,0 |
98,6 |
101,3 |
98,5 |
101,0 |
96,0 |
100,2 |
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
15,4 |
26,6 |
46,5 |
54,1 |
55,8 |
60,1 |
63,3 |
64,4 |
71,0 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
- |
149,3 |
148,9 |
103,4 |
106,1 |
101,1 |
103,0 |
98,3 |
102,6 |
- производство машин и оборудования |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
18,2 |
518,3 |
602,3 |
650,5 |
676,5 |
700,0 |
738,0 |
743,0 |
796,7 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
в 13,8 р. |
в 24,6 р. |
98,9 |
96,0 |
99,4 |
98,0 |
99,0 |
97,3 |
98,8 |
- прочие производства |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
- |
69,2 |
81,3 |
86,4 |
95,3 |
75,6 |
106,6 |
51,6 |
116,3 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
- |
- |
100,0 |
94,4 |
103,7 |
79,8 |
101,5 |
62,5 |
100,0 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
645,7 |
1411,1 |
2087,8 |
2372,3 |
2406,4 |
2615,2 |
2691,6 |
2796,1 |
2939,3 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
74,2 |
188,9 |
125,9 |
101,0 |
102,0 |
100,4 |
101,5 |
98,0 |
100,0 |
Строительство |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
920,8 |
1152,4 |
1875,4 |
2109,8 |
2233,6 |
2277,2 |
2582,1 |
2422,3 |
2887,3 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
в 2,1 р. |
108,2 |
138,5 |
100,0 |
105,4 |
98,3 |
104,9 |
97,5 |
102,4 |
Оптовая и розничная торговля |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
147,0 |
340,6 |
280,1 |
309,2 |
316,6 |
333,4 |
353,4 |
360,1 |
393,2 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
175,1 |
200,3 |
70,0 |
98,1 |
100,0 |
98,2 |
101,3 |
99,0 |
101,9 |
Гостиницы и рестораны |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
166,8 |
179,0 |
22,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
в 3 р. |
92,3 |
10,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Транспорт и связь |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
1637,7 |
1079,2 |
1268,1 |
1386,6 |
1434,3 |
1481,4 |
1583,8 |
1574,2 |
1734,7 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
в 2,1 р. |
57,0 |
100,0 |
97,2 |
100,1 |
97,3 |
100,2 |
97,4 |
100,3 |
Финансовая деятельность |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
57,3 |
96,1 |
160,3 |
159,5 |
181,7 |
154,6 |
200,9 |
148,9 |
220,0 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
в 2,7 р. |
145,0 |
142,0 |
88,4 |
100,3 |
88,3 |
100,3 |
88,3 |
100,3 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
3195,2 |
3921,7 |
6096,4 |
6721,3 |
7715,6 |
7254,5 |
9607,9 |
7795,9 |
11876,8 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
в 2,3 р. |
106,1 |
132,3 |
98,0 |
112,0 |
98,3 |
113,0 |
98,5 |
113,2 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
4,2 |
181,9 |
117,3 |
126,2 |
132,9 |
133,7 |
147,9 |
143,8 |
163,6 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
3,9 |
3743,3 |
54,9 |
95,6 |
100,2 |
96,5 |
101,0 |
98,6 |
101,3 |
Образование |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
46,4 |
176,5 |
437,4 |
617,5 |
726,0 |
612,3 |
987,3 |
553,8 |
1203,2 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
59,0 |
328,8 |
210,9 |
125,5 |
146,9 |
90,3 |
123,4 |
82,9 |
111,6 |
Здравоохранение и представление социальных услуг |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
68,9 |
280,5 |
370,1 |
403,1 |
502,3 |
434,2 |
735,7 |
472,2 |
1085,3 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
31,3 |
351,9 |
112,3 |
96,8 |
120,1 |
98,1 |
132,9 |
99,7 |
135,1 |
Предоставление прочих коммунальных социальных и персональных услуг |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
303,3 |
363,5 |
565,3 |
620,0 |
659,4 |
641,3 |
743,1 |
578,8 |
819,7 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
117,5 |
103,6 |
132,4 |
97,5 |
103,2 |
94,2 |
102,3 |
82,7 |
101,0 |
Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) по источникам финансирования: |
28075,4 |
37300,7 |
53414,5 |
59492,5 |
62409,6 |
63528,9 |
70649,7 |
66963,0 |
79008,2 |
|
Собственные средства предприятий |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
21786,7 |
28401,1 |
40648,4 |
45180,7 |
47402,5 |
48318,6 |
53700,0 |
50923,3 |
59813,2 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
163,9 |
112,7 |
121,8 |
98,8 |
103,2 |
97,4 |
102,8 |
96,6 |
102,0 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- прибыль |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
11596,4 |
17789,1 |
27181,8 |
31060,9 |
31957,0 |
33946,9 |
36508,8 |
36896,2 |
41002,9 |
- |
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
130,3 |
132,6 |
130,0 |
101,6 |
104,0 |
99,5 |
103,7 |
99,6 |
102,8 |
- амортизация |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
10190,3 |
10612,0 |
13466,6 |
14119,8 |
15445,5 |
14371,7 |
17191,2 |
14027,1 |
18810,3 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
в 2,3 р. |
90,0 |
108,0 |
93,2 |
101,5 |
92,7 |
101,0 |
89,5 |
100,2 |
Привлечённые средства |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
6288,7 |
8899,6 |
12766,1 |
14311,8 |
15007,1 |
15210,3 |
16949,7 |
16039,7 |
19195,0 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
126,8 |
122,3 |
122,1 |
99,7 |
104,0 |
96,8 |
102,5 |
96,7 |
103,7 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- кредиты банков |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
331,5 |
768,1 |
902,5 |
1005,2 |
1026,0 |
1087,1 |
1136,3 |
1138,6 |
1245,8 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
в 3,6 р. |
199,7 |
100,0 |
99,0 |
100,6 |
98,5 |
100,5 |
96,0 |
100,4 |
- заёмные средства других организаций |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
10,6 |
2622,0 |
3079,3 |
3436,5 |
3542,3 |
3728,0 |
4009,0 |
3973,7 |
4548,5 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
2,2 |
в 21,3 р. |
122,1 |
99,2 |
101,8 |
98,8 |
102,7 |
97,7 |
103,9 |
- бюджетные средства |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
2373,3 |
2476,3 |
3076,6 |
3178,1 |
3482,4 |
2815,9 |
3316,3 |
2825,3 |
3585,8 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
109,3 |
90,2 |
105,7 |
91,8 |
100,2 |
80,7 |
86,4 |
92,0 |
99,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из федерального бюджета |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
||
- из бюджетов субъектов федерации |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
2373,3 |
2476,3 |
3076,6 |
3178,1 |
3482,4 |
2815,9 |
3316,3 |
2825,3 |
3585,8 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
109,3 |
90,2 |
105,7 |
91,8 |
100,2 |
80,7 |
86,4 |
92,0 |
99,0 |
в т.ч. из местного бюджета |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
461,9 |
1261,6 |
1366,7 |
1400,7 |
1513,5 |
1387,3 |
1619,6 |
1322,8 |
1697,8 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
65,4 |
236,1 |
92,0 |
91,1 |
98,0 |
90,2 |
97,1 |
87,4 |
96,0 |
в т.ч. из окружного бюджета (в том числе программа "Сотрудничество") |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
1911,4 |
1214,7 |
1709,9 |
1777,4 |
1968,9 |
1428,6 |
1696,7 |
1502,5 |
1888,0 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
130,4 |
54,9 |
119,8 |
92,4 |
101,9 |
73,2 |
78,2 |
96,4 |
101,9 |
прочие |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
3573,3 |
3033,2 |
5707,7 |
6692,0 |
6956,4 |
7579,3 |
8488,1 |
8102,1 |
9814,9 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
162,9 |
73,4 |
160,1 |
104,2 |
107,9 |
103,2 |
110,7 |
98,0 |
105,9 |
Объём работ, выполненных по виду деятельности "строительство" |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
10653,2 |
14908,3 |
28528,0 |
33168,6 |
34398,4 |
36708,2 |
39852,5 |
39732,4 |
45080,4 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
147,0 |
119,1 |
156,8 |
99,8 |
103,5 |
98,2 |
102,8 |
97,6 |
102,0 |
|
индекс - дефлятор, % к предыдущему году |
108,7 |
117,5 |
122,0 |
116,5 |
116,5 |
112,7 |
112,7 |
110,9 |
110,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI. Труд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность трудовых ресурсов |
тыс. человек |
171,1 |
173,2 |
176,8 |
175,6 |
176,4 |
174,6 |
175,9 |
173,6 |
175,3 |
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего |
тыс. человек |
135,1 |
142,2 |
147,2 |
145,4 |
146,9 |
144,5 |
146,4 |
143,6 |
146,0 |
Из численности занятых всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм собственности |
тыс. человек |
33,48 |
32,94 |
30,20 |
29,60 |
29,70 |
29,22 |
29,40 |
28,83 |
29,10 |
* в общественных объединениях и организациях |
тыс. человек |
0,13 |
0,16 |
0,17 |
0,18 |
0,19 |
0,19 |
0,20 |
0,20 |
0,21 |
* на предприятиях и организациях со смешанной формой собственности |
тыс. человек |
1,90 |
2,59 |
3,05 |
3,12 |
3,15 |
3,16 |
3,20 |
3,18 |
3,23 |
* в предприятиях с иностранным участием |
тыс. человек |
2,97 |
4,22 |
4,55 |
4,80 |
4,82 |
5,01 |
5,05 |
5,18 |
5,23 |
* в частном секторе - всего |
тыс. человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
96,62 |
102,29 |
109,23 |
107,70 |
109,04 |
106,92 |
108,58 |
106,21 |
108,19 |
* в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наёмных работников) |
тыс. человек |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
* на частных предприятиях |
тыс. человек |
79,22 |
86,49 |
94,53 |
93,40 |
94,44 |
93,02 |
94,05 |
92,71 |
93,73 |
* индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан (включая личное подсобное хозяйство) |
тыс. человек |
17,20 |
15,60 |
14,50 |
14,10 |
14,40 |
13,70 |
14,33 |
13,30 |
14,26 |
Учащиеся с отрывом от производства |
тыс. человек |
17,15 |
17,25 |
17,37 |
17,30 |
17,42 |
17,35 |
17,55 |
17,38 |
17,60 |
Лица в трудоспособном возрасте не занятые трудовой деятельностью и учёбой |
тыс. человек |
18,85 |
13,75 |
12,23 |
12,90 |
12,08 |
12,75 |
11,92 |
12,62 |
11,74 |
Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости |
тыс. человек |
0,56 |
0,37 |
0,35 |
0,55 |
0,38 |
0,60 |
0,39 |
0,65 |
0,40 |
Численность работников предприятий и организаций - всего |
тыс. человек |
117,7 |
126,4 |
132,5 |
131,1 |
132,3 |
130,6 |
131,9 |
130,1 |
131,5 |
в том числе: по видам деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
добыча полезных ископаемых |
тыс. человек |
23,85 |
27,56 |
29,46 |
29,14 |
29,40 |
29,02 |
29,31 |
28,90 |
29,21 |
производство пищевых продуктов, включая напитки |
тыс. человек |
0,75 |
0,89 |
0,94 |
0,93 |
0,94 |
0,93 |
0,94 |
0,93 |
0,94 |
сельское хозяйство, охота и предоставление услуг |
тыс. человек |
0,06 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование носителей информации |
тыс. человек |
0,26 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
производство нефтепродуктов |
тыс. человек |
0,64 |
0,49 |
0,50 |
0,49 |
0,50 |
0,49 |
0,50 |
0,49 |
0,50 |
производствово прочих неметаллических минеральных продуктов |
тыс. человек |
0,75 |
0,88 |
0,98 |
0,97 |
0,98 |
0,97 |
0,98 |
0,97 |
0,98 |
производство готовых металлических изделий |
тыс. человек |
0,28 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
производство машин и оборудования |
тыс. человек |
2,76 |
3,07 |
3,34 |
3,30 |
3,33 |
3,29 |
3,32 |
3,28 |
3,31 |
производство электрических машин и электрооборудования |
тыс. человек |
0,36 |
0,56 |
0,65 |
0,64 |
0,65 |
0,64 |
0,65 |
0,64 |
0,65 |
производство изделий медтехники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов |
тыс. человек |
0,16 |
0,42 |
0,49 |
0,48 |
0,49 |
0,48 |
0,49 |
0,48 |
0,49 |
производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды |
тыс. человек |
5,31 |
4,69 |
4,73 |
4,68 |
4,72 |
4,66 |
4,71 |
4,64 |
4,70 |
сбор, очистка и распределение воды |
тыс. человек |
0,51 |
0,47 |
0,47 |
0,46 |
0,47 |
0,46 |
0,47 |
0,46 |
0,47 |
строительство |
тыс. человек |
15,82 |
17,36 |
18,38 |
18,18 |
18,34 |
18,11 |
18,28 |
18,04 |
18,23 |
торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание |
тыс. человек |
1,56 |
1,65 |
1,71 |
1,69 |
1,71 |
1,68 |
1,70 |
1,67 |
1,69 |
оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами |
тыс. человек |
3,00 |
3,73 |
4,02 |
3,98 |
4,01 |
3,96 |
4,00 |
3,94 |
3,99 |
розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
тыс. человек |
3,27 |
4,00 |
4,51 |
4,46 |
4,50 |
4,44 |
4,49 |
4,42 |
4,48 |
деятельность гостиниц и ресторанов |
тыс. человек |
2,11 |
2,27 |
2,36 |
2,33 |
2,36 |
2,32 |
2,35 |
2,31 |
2,34 |
деятельность сухопутного транспорта |
тыс. человек |
10,12 |
10,19 |
10,22 |
10,11 |
10,20 |
10,07 |
10,17 |
10,03 |
10,14 |
деятельность водного транспорта |
тыс. человек |
0,47 |
0,32 |
0,32 |
0,32 |
0,32 |
0,32 |
0,32 |
0,32 |
0,32 |
деятельность воздушного транспорта |
тыс. человек |
1,14 |
1,02 |
1,03 |
1,02 |
1,03 |
1,02 |
1,03 |
1,02 |
1,03 |
вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность |
тыс. человек |
1,14 |
0,91 |
0,91 |
0,90 |
0,91 |
0,90 |
0,91 |
0,90 |
0,91 |
связь |
тыс. человек |
1,54 |
1,64 |
1,69 |
1,67 |
1,69 |
1,66 |
1,68 |
1,65 |
1,67 |
финансовое посредничество |
тыс. человек |
1,19 |
1,36 |
1,44 |
1,42 |
1,44 |
1,41 |
1,44 |
1,40 |
1,44 |
операции с недвижимым имуществом |
тыс. человек |
2,17 |
2,95 |
3,15 |
3,12 |
3,14 |
3,11 |
3,13 |
3,10 |
3,12 |
аренда машин и оборудования без оператора, прокат бытовых изделий и предметов личного пользования |
тыс. человек |
0,24 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий |
тыс. человек |
0,71 |
0,84 |
0,91 |
0,90 |
0,91 |
0,90 |
0,91 |
0,90 |
0,91 |
научные исследования и разработки |
тыс. человек |
0,46 |
0,43 |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
предоставление прочих видов услуг |
тыс. человек |
7,12 |
7,84 |
8,20 |
8,11 |
8,18 |
8,08 |
8,16 |
8,05 |
8,14 |
образование |
тыс. человек |
9,37 |
9,38 |
9,64 |
9,53 |
9,62 |
9,49 |
9,59 |
9,45 |
9,56 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг |
тыс. человек |
8,00 |
8,13 |
8,21 |
8,12 |
8,19 |
8,09 |
8,17 |
8,06 |
8,15 |
удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность |
тыс. человек |
1,41 |
2,17 |
2,47 |
2,44 |
2,47 |
2,43 |
2,46 |
2,42 |
2,45 |
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта |
тыс. человек |
1,46 |
1,58 |
1,65 |
1,63 |
1,65 |
1,62 |
1,65 |
1,61 |
1,65 |
предоставление персональных услуг |
тыс. человек |
0,25 |
0,25 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
прочие виды деятельности |
тыс. человек |
9,48 |
8,71 |
8,72 |
8,62 |
8,70 |
8,59 |
8,67 |
8,56 |
8,64 |
Фонд заработной платы |
млн. руб. |
32694,9 |
43202,9 |
55400,0 |
62712,8 |
64319,4 |
69611,2 |
73002,5 |
75876,2 |
82127,8 |
Выплаты социального характера - всего |
млн. руб. |
1030,9 |
1084,7 |
1138,9 |
1178,8 |
1193,6 |
1214,2 |
1247,3 |
1238,5 |
1297,2 |
Среднемесячный доход 1 работающего |
рублей |
23878,4 |
29198,0 |
35559,1 |
40612,5 |
41265,4 |
45192,3 |
46910,4 |
49394,5 |
52867,6 |
Среднемесячная заработная плата 1 работающего |
рублей |
23158,1 |
28476,4 |
34842,8 |
39863,2 |
40513,6 |
44417,6 |
46122,4 |
48601,2 |
52045,5 |
в том числе: по видам деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
добыча полезных ископаемых |
рублей |
30635 |
36931 |
44243 |
50614 |
51455 |
56384 |
58556 |
61685 |
66051 |
производство пищевых продуктов, включая напитки |
рублей |
10675 |
15583 |
22143 |
25332 |
25753 |
28220 |
29307 |
30873 |
33058 |
сельское хозяйство, охота и предоставление услуг |
рублей |
14651 |
17276 |
20317 |
23242 |
23628 |
25892 |
26889 |
28326 |
30331 |
издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование носителей информации |
рублей |
18777 |
18445 |
19496 |
22304 |
22674 |
24846 |
25803 |
27182 |
29106 |
производство нефтепродуктов |
рублей |
36669 |
42799 |
49861 |
57041 |
57988 |
63543 |
65991 |
69517 |
74437 |
производствово прочих неметаллических минеральных продуктов |
рублей |
19099 |
24856 |
32288 |
36937 |
37551 |
41148 |
42733 |
45016 |
48203 |
производство готовых металлических изделий |
рублей |
15775 |
21393 |
28966 |
33137 |
33688 |
36915 |
38336 |
40385 |
43244 |
производство машин и оборудования |
рублей |
25293 |
29888 |
35238 |
40312 |
40982 |
44908 |
46637 |
49129 |
52607 |
производство электрических машин и электрооборудования |
рублей |
28175 |
33403 |
39549 |
45244 |
45996 |
50402 |
52343 |
55140 |
59043 |
производство изделий медтехники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов |
рублей |
21754 |
30422 |
39701 |
45418 |
46172 |
50595 |
52544 |
55351 |
59269 |
производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды |
рублей |
26884 |
33232 |
39978 |
45735 |
46495 |
50949 |
52911 |
55738 |
59683 |
сбор, очистка и распределение воды |
рублей |
15523 |
20853 |
27964 |
31991 |
32522 |
35638 |
37010 |
38988 |
41747 |
строительство |
рублей |
16572 |
22641 |
30860 |
35303 |
35890 |
39328 |
40843 |
43025 |
46070 |
торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание |
рублей |
14268 |
19091 |
25486 |
29157 |
29641 |
32480 |
33731 |
35534 |
38049 |
оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами |
рублей |
13021 |
17028 |
22239 |
25441 |
25863 |
28341 |
29433 |
31005 |
33200 |
розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
рублей |
11517 |
13552 |
15924 |
18217 |
18519 |
20293 |
21075 |
22201 |
23772 |
деятельность гостиниц и ресторанов |
рублей |
12745 |
14678 |
16880 |
19310 |
19631 |
21512 |
22340 |
23534 |
25200 |
деятельность сухопутного транспорта |
рублей |
21751 |
27564 |
34703 |
39700 |
40360 |
44226 |
45929 |
48383 |
51808 |
деятельность водного транспорта |
рублей |
15925 |
18153 |
20658 |
23633 |
24025 |
26327 |
27341 |
28802 |
30841 |
деятельность воздушного транспорта |
рублей |
34053 |
42573 |
49938 |
57129 |
58078 |
63642 |
66093 |
69624 |
74553 |
вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность |
рублей |
25353 |
26821 |
28350 |
32432 |
32971 |
36129 |
37521 |
39526 |
42323 |
связь |
рублей |
23735 |
28089 |
33173 |
37950 |
38580 |
42276 |
43904 |
46250 |
49524 |
финансовое посредничество |
рублей |
33871 |
43500 |
50678 |
57975 |
58938 |
64584 |
67071 |
70655 |
75657 |
операции с недвижимым имуществом |
рублей |
15465 |
17223 |
19152 |
21910 |
22274 |
24408 |
25348 |
26702 |
28592 |
аренда машин и оборудования без оператора, прокат бытовых изделий и предметов личного пользования |
рублей |
13390 |
26295 |
37391 |
42776 |
43486 |
47652 |
49487 |
52132 |
55822 |
деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий |
рублей |
25388 |
24660 |
26288 |
30073 |
30572 |
33501 |
34791 |
36650 |
39245 |
научные исследования и разработки |
рублей |
45863 |
57404 |
61709 |
70595 |
71768 |
78643 |
81672 |
86036 |
92126 |
предоставление прочих видов услуг |
рублей |
31060 |
38113 |
46345 |
53019 |
53900 |
59063 |
61338 |
64615 |
69189 |
образование |
рублей |
17427 |
22081 |
27932 |
31955 |
32485 |
35598 |
36968 |
38944 |
41700 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг |
рублей |
19128 |
25022 |
32679 |
37384 |
38005 |
41646 |
43250 |
45561 |
48786 |
удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность |
рублей |
14574 |
18087 |
22410 |
25637 |
26063 |
28559 |
29659 |
31244 |
33456 |
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта |
рублей |
15242 |
17909 |
21007 |
24032 |
24431 |
26772 |
27803 |
29289 |
31362 |
предоставление персональных услуг |
рублей |
10080 |
13096 |
16986 |
19431 |
19754 |
21647 |
22480 |
23681 |
25358 |
прочие виды деятельности |
рублей |
30203 |
34786 |
39969 |
45725 |
46484 |
50937 |
52899 |
55725 |
59670 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VII. Денежные доходы и расходы населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы - всего |
млн. руб. |
54813,9 |
69209,4 |
87144,7 |
99569,5 |
102182,6 |
111188,3 |
117579,5 |
122761,8 |
133931,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата труда |
млн. руб. |
32694,9 |
43202,9 |
55400,0 |
62712,8 |
64319,4 |
69611,2 |
73002,5 |
75876,2 |
82127,8 |
социальные трансферты - всего |
млн. руб. |
4636,7 |
5647,7 |
7885,8 |
9526,1 |
9712,9 |
11453,5 |
11916,5 |
13460,8 |
14267,3 |
в т.ч. пенсии |
млн. руб. |
2455,6 |
2994,2 |
4622,8 |
5714,5 |
5798,1 |
7070,2 |
7279,2 |
8475,2 |
8854,6 |
доходы от собственности, предпринимателькой деятельности и др. виды доходов |
млн. руб. |
17482,3 |
20358,8 |
23858,9 |
27330,6 |
28150,3 |
30123,6 |
32660,5 |
33424,8 |
37536,2 |
Реальные располагаемые денежные доходы населения |
в % к предыд. году |
109,9 |
116,3 |
112,0 |
105,1 |
107,9 |
104,5 |
107,6 |
103,6 |
106,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы и сбережения - всего |
млн. руб. |
67468,8 |
87813,8 |
107053,4 |
120144,9 |
123994,6 |
132334,3 |
140955,3 |
144036,9 |
158351,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
покупка товаров и оплата услуг |
млн. руб. |
48795,7 |
65632,3 |
82218,6 |
94227,3 |
97230,9 |
105845,7 |
112594,5 |
117560,1 |
128884,3 |
обязательные платежи и разнообразные взносы |
млн. руб. |
8452,8 |
10416,8 |
12276,4 |
13439,6 |
13766,2 |
14462,7 |
15355,0 |
15374,1 |
16882,5 |
прочие расходы (прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах, расходы на приобретение недвижимости, валюты, изменение задолженности по ссудам и пр.) |
млн. руб. |
10220,3 |
11764,7 |
12558,4 |
12478,0 |
12997,5 |
12025,9 |
13005,8 |
11102,7 |
12584,5 |
Среднемесячный доход на душу населения |
рублей |
18922 |
23764 |
29726 |
33812 |
34643 |
37711 |
39685 |
41603 |
45004 |
Среднемесячный размер пенсии |
рублей |
4372,0 |
5580,3 |
7394,0 |
8917,2 |
8917,2 |
10816,5 |
10816,5 |
12774,3 |
12774,3 |
Среднемесячный размер пенсии с учётом доплат из окружного и городского бюджетов |
рублей |
5442,9 |
6824,3 |
8705,6 |
10265,9 |
10275,2 |
12200,0 |
12219,8 |
14190,5 |
14222,9 |
Социальные индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста номинальной оплаты труда |
% |
117,5 |
123,0 |
122,4 |
114,4 |
116,3 |
111,4 |
113,8 |
109,4 |
112,8 |
Индекс роста реальной оплаты труда |
% |
105,3 |
112,8 |
107,6 |
104,5 |
106,2 |
103,7 |
105,9 |
102,1 |
105,3 |
Темп роста денежных доходов населения |
% |
125,1 |
125,6 |
125,1 |
113,7 |
116,5 |
111,5 |
114,6 |
110,3 |
113,4 |
Индекс реальных денежных доходов населения |
% |
109,9 |
116,3 |
112,0 |
105,1 |
107,9 |
104,5 |
107,6 |
103,6 |
106,8 |
Темп роста пенсии |
% |
111,5 |
127,6 |
132,5 |
120,6 |
120,6 |
121,3 |
121,3 |
118,1 |
118,1 |
Среднемесячный бюджет прожиточного минимума |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на душу населения |
рублей |
5112,0 |
6010,5 |
7290,7 |
8223,9 |
8223,9 |
9054,5 |
9054,5 |
9923,7 |
9923,7 |
трудоспособного населения |
рублей |
5383,0 |
6419,5 |
7793,3 |
8790,8 |
8790,8 |
9678,7 |
9678,7 |
10607,9 |
10607,9 |
пенсионеров |
рублей |
4163,0 |
4821,5 |
5838,8 |
6586,2 |
6586,2 |
7251,4 |
7251,4 |
7947,5 |
7947,5 |
детей |
рублей |
4840,0 |
5524,5 |
6706,7 |
7565,2 |
7565,2 |
8329,3 |
8329,3 |
9128,9 |
9128,9 |
Соотношение прожиточного минимума: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средней заработной платы |
коэффициент |
4,30 |
4,44 |
4,47 |
4,53 |
4,61 |
4,59 |
4,77 |
4,58 |
4,91 |
среднедушевого дохода |
коэффициент |
3,70 |
3,95 |
4,08 |
4,11 |
4,21 |
4,16 |
4,38 |
4,19 |
4,54 |
дохода пенсионера с учётом доплат из окружного и городского бюджетов |
коэффициент |
1,31 |
1,42 |
1,49 |
1,56 |
1,56 |
1,69 |
1,69 |
1,79 |
1,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIII. Потребительский рынок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс потребительских цен |
декабрь к декабрю предыдущего года, % |
111,6 |
108,0 |
111,8 |
108,5 |
108,5 |
107,0 |
107,0 |
106,8 |
106,8 |
Индекс потребительских цен (среднегодовой) |
в % к предыдущему году |
111,6 |
109,0 |
113,7 |
109,5 |
109,5 |
107,5 |
107,5 |
107,2 |
107,2 |
Оборот розничной торговли |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
38525,4 |
52703,5 |
66323,4 |
75221,4 |
77783,0 |
83879,4 |
89627,0 |
92475,7 |
102024,2 |
|
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
121,1 |
125,8 |
112,3 |
105,7 |
109,3 |
105,0 |
108,5 |
104,6 |
108,0 |
|
индекс цен на товары в % к пред. году |
110,9 |
108,7 |
112,1 |
107,3 |
107,3 |
106,2 |
106,2 |
105,4 |
105,4 |
на душу населения |
рублей |
159591,5 |
217154,9 |
271483,4 |
306525,7 |
316448,3 |
341389,5 |
363009,3 |
376070,4 |
411387,9 |
удельный вес в потребительских расходах |
% |
79,0 |
80,3 |
80,7 |
79,8 |
80,0 |
79,2 |
79,6 |
78,7 |
79,2 |
Оборот общественного питания |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
2459,1 |
3552,2 |
4696,3 |
5812,4 |
6022,0 |
7032,4 |
7486,6 |
8277,1 |
9058,7 |
|
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
139,6 |
126,6 |
117,0 |
111,0 |
115,0 |
109,0 |
112,0 |
107,0 |
110,0 |
|
индекс цен и тарифов в % к пред. году |
120,00 |
114,10 |
113,0 |
111,5 |
111,5 |
111,0 |
111,0 |
110,0 |
110,0 |
на душу населения |
рублей |
10186,8 |
14636,2 |
19223,5 |
23685,4 |
24499,6 |
28621,9 |
30322,4 |
33660,4 |
36527,0 |
удельный вес в потребительских расходах |
% |
5,0 |
5,4 |
5,7 |
6,2 |
6,2 |
6,6 |
6,6 |
7,0 |
7,0 |
Объём платных услуг населению |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
7811,2 |
9376,60 |
11198,8 |
13193,4 |
13426,0 |
14933,8 |
15481,1 |
16807,2 |
17801,5 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
109,4 |
109,6 |
104,2 |
102,0 |
103,8 |
101,7 |
103,6 |
101,3 |
103,5 |
|
индекс цен и тарифов на услуги в % к пред. году |
114,1 |
109,5 |
114,6 |
115,5 |
115,5 |
111,3 |
111,3 |
111,1 |
111,1 |
на душу населения |
рублей |
32357,9 |
38634,5 |
45840,4 |
53762,8 |
54621,6 |
60780,6 |
62701,9 |
68349,7 |
71780,2 |
удельный вес в потребительских расходах |
% |
16,0 |
14,3 |
13,6 |
14,0 |
13,8 |
14,1 |
13,7 |
14,3 |
13,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* бытовые услуги |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
351,5 |
451,0 |
532,7 |
617,8 |
620,1 |
708,5 |
714,5 |
806,4 |
818,7 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
107,3 |
107,2 |
107,0 |
106,1 |
106,5 |
105,6 |
106,1 |
105,2 |
105,9 |
на душу населения |
рублей |
1456,1 |
1858,3 |
2180,5 |
2517,5 |
2522,8 |
2883,6 |
2893,9 |
3279,4 |
3301,2 |
удельный вес в потребительских расходах |
% |
0,7 |
0,7 |
0,6 |
0,7 |
0,6 |
0,7 |
0,6 |
0,7 |
0,6 |
* транспортные услуги |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
1735,7 |
2043,1 |
2463,7 |
2915,5 |
2957,1 |
3298,1 |
3406,7 |
3684,8 |
3902,6 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
148,0 |
107,3 |
106,9 |
105,0 |
106,5 |
103,5 |
105,4 |
102,5 |
105,1 |
на душу населения |
рублей |
7190,1 |
8418,2 |
10084,7 |
11880,6 |
12030,5 |
13423,3 |
13797,9 |
14985,0 |
15736,3 |
удельный вес в потребительских расходах |
% |
3,6 |
3,1 |
3,0 |
3,1 |
3,0 |
3,1 |
3,0 |
3,1 |
3,0 |
* услуги связи |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
1648,2 |
1989,1 |
2394,5 |
2832,5 |
2870,0 |
3206,4 |
3295,0 |
3602,4 |
3761,9 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
105,0 |
109,3 |
107,8 |
106,0 |
107,4 |
105,4 |
106,9 |
104,9 |
106,6 |
на душу населения |
рублей |
6827,7 |
8195,7 |
9801,5 |
11542,4 |
11676,2 |
13050,1 |
13345,5 |
14649,9 |
15169,0 |
удельный вес в потребительских расходах |
% |
3,4 |
3,0 |
2,9 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
2,9 |
3,1 |
2,9 |
* жилищные услуги |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
1207,0 |
1548,1 |
1853,8 |
2194,0 |
2236,9 |
2478,7 |
2576,6 |
2802,9 |
2973,0 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
105,4 |
112,5 |
108,4 |
107,2 |
109,3 |
107,6 |
109,7 |
107,9 |
110,1 |
на душу населения |
рублей |
5000,0 |
6378,7 |
7588,2 |
8940,5 |
9100,5 |
10088,3 |
10435,8 |
11398,5 |
11987,9 |
удельный вес в потребительских расходах |
% |
2,5 |
2,4 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
2,4 |
2,3 |
* коммунальные услуги |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
1310,7 |
1420,9 |
1702,2 |
2020,4 |
2077,8 |
2272,3 |
2405,2 |
2555,6 |
2786,4 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
106,8 |
103,8 |
106,5 |
105,6 |
108,6 |
106,0 |
109,1 |
106,3 |
109,5 |
на душу населения |
рублей |
5429,6 |
5854,6 |
6967,7 |
8233,1 |
8453,2 |
9248,3 |
9741,6 |
10392,8 |
11235,5 |
удельный вес в потребительских расходах |
% |
2,7 |
2,2 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,2 |
2,2 |
* услуги учреждений культуры |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
58,1 |
68,0 |
76,9 |
85,7 |
86,5 |
94,4 |
96,6 |
103,3 |
107,4 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
108,6 |
108,0 |
106,7 |
105,5 |
106,5 |
104,9 |
106,3 |
104,4 |
106,1 |
на душу населения |
рублей |
240,7 |
280,2 |
314,8 |
349,2 |
351,9 |
384,2 |
391,3 |
420,1 |
433,1 |
удельный вес в потребительских расходах |
% |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
* туристские услуги |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
194,0 |
328,0 |
384,6 |
439,1 |
442,4 |
492,4 |
500,3 |
549,1 |
563,1 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
206,1 |
136,4 |
109,0 |
106,9 |
107,7 |
106,4 |
107,3 |
106,0 |
107,0 |
на душу населения |
рублей |
803,6 |
1351,5 |
1574,3 |
1789,3 |
1799,8 |
2004,1 |
2026,3 |
2233,0 |
2270,6 |
удельный вес в потребительских расходах |
% |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,5 |
0,4 |
* услуги физической культуры и спорта |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
42,2 |
42,4 |
52,7 |
63,0 |
64,3 |
73,3 |
76,7 |
84,6 |
90,8 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
106,3 |
98,1 |
105,2 |
106,0 |
108,3 |
105,5 |
108,0 |
105,1 |
107,8 |
на душу населения |
рублей |
174,8 |
174,7 |
215,7 |
256,7 |
261,6 |
298,3 |
310,7 |
344,0 |
366,1 |
удельный вес в потребительских расходах |
% |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
* медицинские услуги |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
410,3 |
490,3 |
561,7 |
633,7 |
639,8 |
699,0 |
714,0 |
763,8 |
791,6 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
104,7 |
107,5 |
105,0 |
103,6 |
104,6 |
103,1 |
104,3 |
102,6 |
104,1 |
на душу населения |
рублей |
1699,7 |
2020,2 |
2299,2 |
2582,3 |
2602,9 |
2844,9 |
2891,9 |
3106,1 |
3191,9 |
удельный вес в потребительских расходах |
% |
0,8 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
* санаторно-оздоровительные услуги |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
71,1 |
57,4 |
61,2 |
64,7 |
64,8 |
67,0 |
67,4 |
68,9 |
69,7 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
187,7 |
72,3 |
101,6 |
101,0 |
101,2 |
100,5 |
100,9 |
100,1 |
100,7 |
на душу населения |
рублей |
294,5 |
236,5 |
250,5 |
263,7 |
263,6 |
272,7 |
273,0 |
280,2 |
281,0 |
удельный вес в потребительских расходах |
% |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
* ветеринарные услуги |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
1,5 |
1,5 |
1,7 |
1,9 |
1,9 |
2,0 |
2,0 |
2,1 |
2,1 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
100,8 |
94,0 |
100,9 |
100,4 |
100,6 |
100,2 |
100,5 |
100,0 |
100,4 |
на душу населения |
рублей |
6,2 |
6,2 |
7,0 |
7,7 |
7,7 |
8,1 |
8,1 |
8,5 |
8,5 |
удельный вес в потребительских расходах |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
* услуги правового характера |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
35,1 |
43,1 |
47,8 |
52,8 |
52,9 |
57,8 |
58,1 |
62,9 |
63,5 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
102,0 |
104,3 |
101,8 |
101,4 |
101,6 |
101,1 |
101,4 |
100,9 |
101,3 |
на душу населения |
рублей |
145,4 |
177,6 |
195,7 |
215,2 |
215,2 |
235,2 |
235,3 |
255,8 |
256,0 |
удельный вес в потребительских расходах |
% |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
* услуги в системе образования |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
686,0 |
824,7 |
992,9 |
1174,5 |
1206,7 |
1364,5 |
1441,6 |
1582,4 |
1720,6 |
|
в % к предыд. году в сопоставимых ценах |
106,8 |
107,2 |
107,5 |
105,8 |
108,7 |
106,0 |
109,0 |
106,2 |
109,3 |
на душу населения |
рублей |
2841,8 |
3398,0 |
4064,3 |
4786,1 |
4909,3 |
5553,5 |
5838,8 |
6435,1 |
6937,9 |
удельный вес в потребительских расходах |
% |
1,4 |
1,3 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
* прочие виды платных услуг |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
59,9 |
69,0 |
72,4 |
98,0 |
104,9 |
119,4 |
126,6 |
138,0 |
150,1 |
на душу населения |
рублей |
248,1 |
284,3 |
296,4 |
399,3 |
426,8 |
486,0 |
512,8 |
561,2 |
605,2 |
удельный вес в потребительских расходах |
% |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IX. Развитие отраслей социальной сферы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счёт всех источников финансирования |
тыс. кв. м общей площади |
84,5 |
101,3 |
120,9 |
119,6 |
125,3 |
132,0 |
140,1 |
153,4 |
160,9 |
в том числе за счёт: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* средств бюджетов субъектов Российской Федерации и средств местного бюджета |
тыс. кв. м общей площади |
27,0 |
28,1 |
26,5 |
32,7 |
38,4 |
24,4 |
32,5 |
23,2 |
30,7 |
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года) |
кв. м. на человека |
17,4 |
17,7 |
18,0 |
18,2 |
18,3 |
18,6 |
18,7 |
19,1 |
19,2 |
* Полная стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг |
млн. руб. |
2330,3 |
2843,5 |
3322,8 |
3559,0 |
3946,6 |
3844,2 |
4706,9 |
4164,8 |
5551,8 |
* Доля платежей населения в покрытии затрат на все виды жилищно-коммунальных услуг с учётом жилого фонда старой части города |
% |
92,0 |
95,7 |
96,9 |
97,5 |
97,5 |
97,6 |
97,6 |
97,7 |
97,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях |
тыс. человек |
11,5 |
11,8 |
12,4 |
12,7 |
12,8 |
15,0 |
15,2 |
15,4 |
15,5 |
Численность учащихся в учреждениях: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
общеобразовательных |
человек |
29037 |
28009 |
28977 |
28530 |
28530 |
28670 |
28670 |
28700 |
28700 |
начального профессионального образования |
тыс. человек |
0,7 |
0,7 |
0,6 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
среднего профессионального образования |
тыс. человек |
3,4 |
3,7 |
4,0 |
4,2 |
4,2 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
высшего профессионального образования |
тыс. человек |
4,3 |
4,4 |
4,4 |
4,4 |
4,4 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
Выпуск специалистов учреждениями: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
среднего профессионального образования |
человек |
784 |
786 |
955 |
958 |
958 |
1145 |
1145 |
1050 |
1050 |
высшего профессионального образования |
человек |
612 |
642 |
603 |
797 |
797 |
1027 |
1027 |
815 |
815 |
Обеспеченность: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
больничными койками |
коек на 10 тыс. жителей |
133,1 |
132,6 |
131,7 |
129,7 |
129,5 |
129,5 |
128,9 |
129,4 |
128,3 |
в том числе койками |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
интенсивного лечения |
коек на 10 тыс. населения |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,5 |
восстановительного лечения |
коек на 10 тыс. населения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
для лечения хронических больных |
коек на 10 тыс. населения |
122,2 |
120,3 |
119,5 |
117,6 |
117,4 |
117,4 |
116,8 |
117,3 |
116,3 |
медико-социальной помощи |
коек на 10 тыс. населения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
стационаров дневного пребывания |
коек на 10 тыс. населения |
8,3 |
9,6 |
9,6 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
9,4 |
амбулаторно-поликлиническими учреждениями |
посещений в смену на 10 тыс. населения |
238,4 |
242,9 |
241,3 |
240,2 |
239,8 |
239,9 |
238,8 |
239,7 |
237,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* дневными стационарами |
посещений в смену на 10 тыс. населения |
8,3 |
9,6 |
9,6 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
9,4 |
* фельдшерско-акушерскими пунктами |
посещений в смену на 10 тыс. населения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
врачами |
чел. на 10 тыс. населения |
45,4 |
47,2 |
47,7 |
48,5 |
48,4 |
49,5 |
49,2 |
50,4 |
50,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
врачами общей практики (семейными врачами) |
чел. на 10 тыс. населения |
0,4 |
0,3 |
0,5 |
1,0 |
1,0 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
средним медицинским персоналом |
чел. на 10 тыс. населения |
134,4 |
137,5 |
137,5 |
137,9 |
137,7 |
138,6 |
137,9 |
139,1 |
137,9 |
стационарными учреждениями социального обслуживание престарелых и инвалидов (взрослых и детей) |
мест на 10 тыс. населения |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5,0 |
* общедоступными библиотеками |
учрежд. на 100 тыс. населения |
10 |
9,9 |
9,8 |
9,8 |
9,8 |
9,8 |
9,7 |
9,8 |
9,7 |
* учреждениями культурно - досугового типа |
учрежд. на 100 тыс. населения |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
дошкольными образовательными учреждениями |
мест на 100 детей дошкольного возраста |
47,5 |
45,4 |
45,7 |
46,0 |
46,0 |
54,8 |
54,8 |
54,6 |
54,6 |
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях |
% |
80,0 |
82,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
* город |
% |
80,0 |
82,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
* село |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Численность пенсионеров, состоящих на учёте в органах социальной защиты |
тыс. человек |
37,3 |
37,7 |
38,5 |
38,9 |
39,2 |
39,7 |
40,0 |
40,5 |
40,8 |
Численность пенсионеров, состоящих на учёте в органах социальной защиты |
человек на 1000 человек населени |
154,5 |
155,3 |
157,6 |
158,5 |
159,5 |
161,6 |
162,0 |
164,7 |
164,5 |
Число зарегистрированных преступлений |
единиц |
10780 |
9459 |
8669 |
8587 |
8586 |
8504 |
8503 |
8424 |
8421 |
X. Охрана окружающей среды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей и рациональное использование природных ресурсов за счёт всех источников финансирования |
млн. руб. |
161,2 |
95,2 |
43,2 |
45,2 |
49,5 |
47,6 |
55,6 |
50,9 |
62,2 |
|
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
95,1 |
51,0 |
38,6 |
93,0 |
101,3 |
96,0 |
102,0 |
98,0 |
102,4 |
XI. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Картофель |
тыс. тонн |
19,5 |
13,2 |
13,3 |
13,4 |
13,5 |
13,5 |
13,8 |
13,8 |
14,1 |
Овоши |
тыс. тонн |
4,4 |
3,1 |
3,1 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,3 |
Скот и птица |
тыс. тонн |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
Молоко |
тыс. тонн |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
Яйца |
млн. штук |
13 |
11,54 |
11,54 |
11,44 |
11,65 |
11,37 |
11,81 |
11,36 |
12,05 |
Древесина деловая |
тыс. плот. куб. м |
226,6 |
234,7 |
235,9 |
219,7 |
242,5 |
204,0 |
249,1 |
184,4 |
254,8 |
Нефть, включая газовый конденсат |
тыс. тонн |
33514,1 |
32292,4 |
36244,0 |
34787,5 |
36280,1 |
31324,0 |
34321,8 |
28249,5 |
32585,2 |
Газ естественный (природный) |
млн. куб. м |
4561,4 |
3938,5 |
5568,8 |
5361,0 |
6173,0 |
4916,8 |
6575,7 |
4188,7 |
6576,5 |
Мясо, включая субпродукты 1 категории |
тыс. тонн |
0,02 |
0,16 |
0,11 |
0,1 |
0,12 |
0,105 |
0,13 |
0,109 |
0,138 |
Товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы рыбные |
тыс. тонн |
0,44 |
0,47 |
0,61 |
0,66 |
0,69 |
0,68 |
0,75 |
0,69 |
0,8 |
Водка и ликёроводочные изделия |
тыс. дкл |
41,9 |
59,0 |
58,0 |
55,1 |
62,8 |
50,1 |
65,9 |
44,2 |
67,6 |
Пиво |
тыс. дкл |
286,1 |
321,9 |
318,7 |
317,4 |
350,5 |
307,4 |
377,8 |
292,3 |
402,0 |
Обувь |
тыс. пар |
0,6 |
1,3 |
1,8 |
1,83 |
1,9 |
1,85 |
2 |
1,86 |
2,1 |
Пиломатериалы |
тыс. куб. м |
11,9 |
10,8 |
14,3 |
14,8 |
15,7 |
15 |
16,8 |
14,85 |
17,75 |
Топливо дизельное |
тыс. тонн |
462,2 |
464,2 |
467,7 |
461,0 |
467,7 |
463,3 |
474,0 |
461,0 |
476,4 |
Блоки крупные стеновые (включая бетонные блоки стен подвалов) |
млн. условных кирпичей |
1,00 |
1,53 |
1,75 |
1,75 |
1,83 |
1,76 |
1,97 |
1,78 |
2,17 |
Электроэнергия |
млн. кВт. ч |
8,7 |
7,7 |
9,4 |
9,65 |
9,81 |
9,76 |
10,09 |
9,83 |
15,91 |
в том числе вырабатываемая: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТЭС |
млн. кВт. ч |
8,7 |
7,7 |
9,4 |
9,65 |
9,81 |
9,76 |
10,09 |
9,83 |
15,91 |
Форма N 2-муницип.
Основные показатели развития муниципального сектора экономики города Нижневартовска на 2009 год
Показатели |
Единица измерения |
2006 год отчёт |
2007 год отчёт |
2008 год оценка |
2009 год прогноз |
|
1 вар |
2 вар |
|||||
I. Институциональная структура муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
1. Количество муниципальных образований по субъекту РФ, всего |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
в том числе по типам: |
|
|
|
|
|
|
муниципальные районы |
единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
городские округа |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
городские поселения |
единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
сельские поселения |
единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
внутригородская территория города федерального значения |
единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
2. Количество муниципальных образований, имеющих утвержденные границы территорий |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3. Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципальных образований, всего |
единиц |
9217 |
9921 |
10320 |
10526 |
10733 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
количество организаций муниципальной формы собственности, всего |
единиц |
150 |
145 |
143 |
138 |
138 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
социальной сферы |
единиц |
127 |
128 |
128 |
128 |
128 |
3.1. Количество муниципальных унитарных предприятий |
единиц |
23 |
17 |
15 |
10 |
10 |
II. Эффективность использования муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
|
Доходы, полученные от: |
|
|
|
|
|
|
продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности |
тыс. руб. |
82216 |
50138 |
168630,9 |
41000 |
46500 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
продажа земельных участков |
тыс. руб. |
14440 |
15232 |
44453 |
16000 |
16500 |
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности |
тыс. руб. |
470097 |
979512 |
875643 |
666025 |
693500 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
арендная плата за земли |
тыс. руб. |
365202 |
884844 |
766800 |
621000 |
625500 |
залоговых операций с принадлежащим муниципальному образованию имуществом |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
III. Производственная деятельность |
|
|
|
|
|
|
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности |
млн. руб. |
1722,0 |
1764,0 |
2023,4 |
2404,3 |
2482,6 |
IV. Инвестиционная деятельность |
|
|
|
|
|
|
1. Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счёт всех источников финансирования в ценах соответствующего периода |
млн. руб. |
1822,7 |
2495,1 |
2965,4 |
3285,1 |
3346,8 |
V. Денежные доходы и расходы населения |
|
|
|
|
|
|
1. Доходы населения муниципальных образований, всего |
млн. руб. |
54813,9 |
69209,4 |
87144,7 |
99569,5 |
102182,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
оплата труда |
млн. руб. |
32694,9 |
43202,9 |
55400 |
62712,8 |
64319,4 |
пенсии и пособия |
млн. руб. |
4195,9 |
5274 |
7461,2 |
9063,8 |
9238,2 |
ссуды на индивидуальное жилищное строительство и другие цели |
млн. руб. |
2956,6 |
3859,9 |
4960,0 |
6065,4 |
6283,4 |
в том числе: ипотечное жилищное кредитование |
млн. руб. |
2521,7 |
3347,9 |
4402,5 |
5459,1 |
5635,2 |
2. Расходы населения муниципальных образований, всего |
млн. руб. |
67468,8 |
87813,8 |
107053,4 |
120144,9 |
123994,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
2.1. Покупка продовольственных товаров |
млн. руб. |
17786,4 |
23107,6 |
28917,0 |
32646,1 |
33602,3 |
2.2. Покупка не продовольственных товаров |
млн. руб. |
20739 |
29595,9 |
37406,4 |
42575,3 |
44180,7 |
2.3. Платные услуги, всего |
млн. руб. |
7811,2 |
9376,6 |
11198,8 |
13193,4 |
13426 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
оплата жилья и коммунальных услуг |
млн. руб. |
2517,7 |
2969 |
3556 |
4214,4 |
4314,7 |
оплата бытовых услуг |
млн. руб. |
351,5 |
451 |
532,7 |
617,8 |
620,1 |
расходы на транспорт |
млн. руб. |
1735,7 |
2043,1 |
2463,7 |
2915,5 |
2957,1 |
2.4. Обязательные платежи и добровольные взносы |
млн. руб. |
8452,8 |
10416,8 |
12276,4 |
13439,6 |
13766,2 |
2.5. Покупка жилых помещений |
млн. руб. |
1300,8 |
2263,4 |
3219,3 |
3948,6 |
4144,0 |
3. Среднедушевые денежные доходы (в месяц) |
руб./чел |
18922 |
23764 |
29726 |
33812 |
34643 |
VI. Потребительский рынок |
|
|
|
|
|
|
1. Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода |
млн. руб. |
83,7 |
5 |
6,2 |
6,3 |
6,8 |
1.1. Продовольственные товары |
млн. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2. Непродовольственные товары |
млн. руб. |
83,7 |
5,0 |
6,2 |
6,3 |
6,8 |
2. Объём платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода |
млн. руб. |
2385,7 |
2832,4 |
3382,3 |
3984,6 |
4055,0 |
VII. Рынок труда |
|
|
|
|
|
|
1. Численность постоянного населения муниципальных образований (среднегодовая) |
тыс. чел |
241,4 |
242,7 |
244,3 |
245,4 |
245,8 |
2. Численность экономически активного населения |
тыс. чел |
135,7 |
142,6 |
147,6 |
146,0 |
147,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
занятые |
тыс. чел |
135,1 |
142,2 |
147,2 |
145,4 |
146,9 |
3. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости |
тыс. чел |
0,56 |
0,37 |
0,35 |
0,55 |
0,38 |
4. Среднегодовая численность занятых в организациях муниципальной формы собственности |
тыс. чел |
23 |
22 |
23,2 |
21,8 |
22,2 |
5. Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых по субъекту РФ |
% |
17,0 |
15,5 |
15,8 |
15,0 |
15,1 |
6. Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления |
тыс. чел |
0,69 |
0,76 |
0,76 |
0,76 |
0,76 |
VIII. Жилищный фонд |
|
|
|
|
|
|
1. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счёт всех источников финансирования |
тыс. кв. м общей площади |
84,5 |
101,3 |
120,9 |
119,6 |
125,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
за счёт средств местных бюджетов |
тыс. кв. м общей площади |
5,2 |
7,8 |
2,6 |
25,4 |
31,1 |
индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счёт и (или) с помощью кредитов |
тыс. кв. м общей площади |
4,5 |
6,6 |
4,1 |
3,0 |
3,3 |
2. Общая площадь муниципального жилищного фонда |
тыс. кв. м |
904,4 |
807,6 |
782,5 |
730 |
730 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда |
тыс. кв. м |
171,2 |
155,2 |
159,1 |
142,1 |
146,6 |
<< Назад |
||
Содержание Решение Думы муниципального образования г. Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 декабря 2008 г.... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.