Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к решению Думы г. Нефтеюганска
от 2 июля 2012 г. N 326-V
Программа
Совершенствования и развития сети автомобильных дорог на территории
муниципального образования город Нефтеюганск на 2008 - 2015 годы
Паспорт
долгосрочной целевой программы совершенствования и развития сети
автомобильных дорог на территории муниципального образования город
Нефтеюганск на 2008 - 2015 годы
Наименование Программы |
Долгосрочная целевая программа совершенствования и развития сети автомобильных дорог на территории муниципального образования город Нефтеюганск на 2008 - 2015 годы |
Муниципальный заказчик Программы |
Департамент градостроительства администрации города |
Разработчики Программы |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Департамент градостроительства администрации города |
Муниципальный заказчик - координатор Программы |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
Исполнители Программы |
Департамент градостроительства администрации города Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |
Цели Программы |
Создание условий для устойчивого развития города Нефтеюганска за счет развития и совершенствования сети автомобильных дорог общего пользования с увеличением протяженности на 4,5 км. |
Основные задачи Программы |
1) приоритетное строительство автомобильных дорог общего пользования протяженностью 4,5 км; 2) повышение технического уровня автомобильных дорог общего пользования путем реконструкции, капитального ремонта и ремонта дорог общей протяженностью 22,52 км; 3) Снижение отрицательного воздействия на окружающую среду на всей протяженности (41,82 км) сети автомобильных дорог, подлежащих выполнению мероприятий в части строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта. |
Важнейшие целевые показатели |
2008 год: строительство - 0,00 км; реконструкция - 0,00 км; капитальный ремонт - 2,96 км; 2009 год: строительство - 0,92 км; реконструкция - 0,00 км; капитальный ремонт - 4,62 км; 2010 год: строительство - 0,00 км; реконструкция - 0,00 км; (предусмотрено мероприятие по проектно-изыскательским работам объекта общей протяжённостью 1,14 км.) капитальный ремонт - 2,25 км; 2011 год: строительство - 0,429 км; реконструкция - 0,00 км; капитальный ремонт - 1,56 км; 2012 год: строительство - 1,471 км; (кроме того, предусмотрены два мероприятия по проектно-изыскательским работам объектов общей протяжённостью 14,8 км) реконструкция - 1,14 км; (кроме того, предусмотрены два мероприятия по проектно-изыскательским работам объектов общей протяжённостью 4,45 км) капитальный ремонт и ремонт - 5,04 км; 2013 год: строительство - 1,00 км; реконструкция - 0,00 км; капитальный ремонт и ремонт - 0,00 км; 2014 год: строительство - 0,68 км; реконструкция - 0,5 км; капитальный ремонт и ремонт - 0,00 км; 2015 год: строительство - 0,00 км; реконструкция - 0,00 км; капитальный ремонт и ремонт - 0,00 км; |
Объем финансирования, источники финансирования |
Общий объем финансирования на 2008 - 2015 годы составляет 570 147,08 тыс. рублей, из них местный бюджет - 192 304,52 тыс. рублей, бюджет автономного округа - 377 842,56 тыс. рублей |
Срок реализации Программы |
2008 - 2015 годы |
Ожидаемые результаты программы |
1) увеличение протяженности улично-дорожной сети города на 4,5 км; 2) увеличение пропускной способности наиболее загруженных участков автомобильных дорог общего пользования в 1,5 - 2 раза; 3) повышение безопасности дорожного движения, уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий, снижение отрицательного воздействия на окружающую среду; 4) обеспечение постоянного круглосуточного выхода на сеть автомобильных дорог общего пользования; 5) поддержание существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с требованиями; 6) улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей дорожной сети. |
Контроль над исполнением |
Администрация города Нефтеюганска |
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Быстрый рост парка автомототранспорта муниципального образования город Нефтеюганск привел к массовому включению в дорожное движение новых водителей и владельцев автотранспортных средств, занимающихся частной деятельностью по перевозке грузов и пассажиров. В результате существенно изменились характеристики дорожного движения, увеличилась плотность и интенсивность транспортных потоков, что привело к значительному повышению уровня напряженности дорожной ситуации как для водителей, так и для пешеходов.
По состоянию на начало 2008 года зарегистрировано и стоят на учете в регистрационно-экзаменационном отделе ОГИБДД ОМВД РФ по городу Нефтеюганску 47761 единиц автотранспортных средств и прицепов к ним. Следует отметить, что высокие темпы автомобилизации будут продолжаться. В перспективе данная тенденция делает особенно острой проблему пропускной способности улично-дорожной сети города, общая протяженность которой составляет 65 километров, из них протяженность дорог с грунтовым покрытием - 4,8 километра.
Строительство новых, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт существующих автомобильных дорог позволит увеличить пропускную способность улично-дорожной сети города, тем самым уменьшив число дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах города, а так же увеличив уровень комфорта и транспортной доступности для населения города.
Для удовлетворения общественных интересов населения, организации подъездов транспортных средств (грузовых и специальной техники) к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри микрорайонов Программой предусмотрены проектно-изыскательские работы с последующим строительством внутриквартальных проездов в микрорайонах города.
II. Цели и задачи Программы
Целью Программы является создание условий для устойчивого развития города Нефтеюганска за счет развития и совершенствования сети автомобильных дорог общего пользования с увеличением протяжённости автомобильных дорог на 4,5 км., уменьшение себестоимости автомобильных перевозок за счет снижения потерь на транспорте при перевозке грузов и экономии пассажирами времени в пути, а также снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах общего пользования в результате приведения их в нормативное состояние.
Задачи Программы:
1) приоритетное строительство автомобильных дорог общего пользования протяженностью 4,5 км;
2) повышение транспортно-эксплуатационного состояния существу-ющих автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 22,52 км путем выполнения работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту;
3) улучшение транспортной доступности, комфорта проживания жителей города;
4) повышение безопасности дорожного движения, уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий, снижение отрицательного воздействия на окружающую среду на всей протяженности улично-дорожной сети города (41,82 км), согласно перечню мероприятий Программы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту.
Результаты реализации Программы приведены в систему показателей согласно приложению N 1 к программе.
III. Основные мероприятия Программы
1. Строительство автомобильных дорог протяженностью 4,5 км.
2. Реконструкция автомобильных дорог протяженностью 6,09 км.
3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог протяженностью 16,43 км.
4. Осуществление проектно-изыскательских работ для реализации мероприятий Программы по строительству внутриквартальных проездов и автостоянки в микрорайонах города общей протяжённостью 14,8 км.
4. Планомерное выполнение ремонтных работ, реконструкции и строительства новых автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с приложением N 2 к Программе.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Объем финансирования Программы за счет средств местного и окружного бюджетов на 2008 - 2015 годы составляет 570 147,08 тыс. рублей:
2008 год - 57 732,80 тыс. рублей;
2009 год - 66 900,14 тыс. рублей;
2010 год - 25 330,74 тыс. рублей;
2011 год - 97 447,15 тыс. рублей;
2012 год - 135 382,57 тыс. рублей;
2013 год - 93 676,84 тыс. рублей;
2014 год - 93 676,84 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей.
Из них:
Средства местного бюджета:
2008 год - 57 732,80 тыс. рублей;
2009 год - 66 900,14 тыс. рублей;
2010 год - 7 646,84 тыс. рублей;
2011 год - 4 654,83 тыс. рублей;
2012 год - 46 002,23 тыс. рублей;
2013 год - 4 683,84 тыс. рублей;
2014 год - 4 683,84 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей.
Средства бюджета автономного округа:
2008 год - 0,00 тыс. рублей;
2009 год - 0,00 тыс. рублей;
2010 год - 17 683,90 тыс. рублей;
2011 год - 92 792,32 тыс. рублей;
2012 год - 89 380,34 тыс. рублей;
2013 год - 88 993,00 тыс. рублей;
2014 год - 88 993,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей.
Ежегодный объем финансирования Программы за счет средств бюджета города определяется в соответствии с утвержденным бюджетом города на соответствующий финансовый год.
Объем финансирования Программы в 2011 и последующих годах за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры определяется в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года", утверждённой Постановлением Правительства автономного округа от 02.12.2010 N 321-п.
В соответствии с условиями вышеуказанной целевой программы доля софинансирования из бюджета автономного округа по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог составляет 95%.
V. Механизм реализации Программы, управление и контроль
над ходом ее реализации
Контракты заключаются заказчиком с исполнителем, победившим в торгах, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". В ходе реализации Программы перечень мероприятий, объемы и сроки их выполнения могут быть скорректированы, изменены или дополнены в установленном Думой города Нефтеюганска порядке.
Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска.
Ежегодные мероприятия по ремонту автомобильных дорог выполняются согласно соответствующим пунктам бюджетного финансирования по проектам производства работ и сетевым графикам финансирования.
VI. Оценка ожидаемой эффективности Программы
Система показателей, характеризующих результаты реализации долгосрочной целевой Программы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" на территории муниципального образования город Нефтеюганск на 2008 - 2015 годы приведены в приложении N 1 к Программе.
Реализация Программы в части строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения позволит увеличить их протяженность на 4,5 км.
Реализация Программы в части реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 6,09 км, позволит улучшить дорожное покрытие дорог и расширить их до 4-х полосного движения, что приведёт к повышению безопасности и организации дорожного движения, увеличит пропускную способность автодороги путём уменьшения загруженности и сокращения количества аварийных ситуаций.
Реализация Программы в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования протяженностью 16,43 км, позволит улучшить состояние и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Реализация Программы в части проектно-изыскательских работ по строительству внутриквартальных проездов и автостоянки в микрорайонах города общей протяжённостью 14,8 км с последующим строительством данных объектов.
Показатели оценки эффективности по каждому году:
2008 год: строительство - 0,00 км;
реконструкция - 0,00 км;
капитальный ремонт - 2,96 км;
2009 год: строительство - 0,92 км;
реконструкция - 0,00 км;
капитальный ремонт - 4,62 км;
2010 год: строительство - 0,00 км;
реконструкция - 0,00 км;
(предусмотрено мероприятие по проектно-изыскательским работам объекта общей протяжённостью 1,14 км.)
капитальный ремонт - 2,25 км;
2011 год: строительство - 0,429 км;
реконструкция - 0,00 км;
капитальный ремонт - 1,56 км;
2012 год: строительство - 1,471 км;
(кроме того, предусмотрены два мероприятия по проектно-изыскательским работам объектов общей протяжённостью 14,8 км)
реконструкция - 1,14 км;
(кроме того, предусмотрены два мероприятия по проектно-изыскательским работам объектов общей протяжённостью 4,45 км)
капитальный ремонт и ремонт - 5,04 км;
2013 год: строительство - 1,00 км;
реконструкция - 0,00 км;
капитальный ремонт и ремонт - 0,00 км;
2014 год: строительство - 0,68 км;
реконструкция - 0,5 км;
капитальный ремонт и ремонт - 0,00 км;
2015 год: строительство - 0,00 км;
реконструкция - 0,00 км;
капитальный ремонт и ремонт - 0,00 км;
Приложение N 1
к программе
Система показателей,
характеризующих результаты реализации долгосрочной целевой программы
совершенствования и развития сети автомобильных дорог на территории
муниципального образования город Нефтеюганск на 2008 - 2015 годы
N п/п |
Наименование показателей результатов |
Единица измерения |
Базовый показатель на начало реализации целевой программы |
Значения показателя по годам |
|||||||
2008 (отчет) |
2009 (отчет) |
2010 (отчет) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведено: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1. |
Строительство |
% |
100,00 |
0,00 |
10,71 |
0,00 |
31,55 |
1,58 |
34,25 |
21,91 |
0,00 |
1.2. |
Реконструкция |
% |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
10,73 |
0,00 |
21,63 |
0,00 |
67,64 |
0,00 |
1.3. |
Капитальный ремонт и ремонт |
% |
100,00 |
28,09 |
18,30 |
9,72 |
5,67 |
38,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основные мероприятия
долгосрочной целевой программы совершенствования и развития сети автомобильных дорог на территории муниципального образования город Нефтеюганск на 2008 - 2015 годы
N п/п |
Мероприятия целевой программы |
Муниципальный заказчик |
Сроки выполнения |
Затраты на реализацию программы |
Источник финансирования |
||||||||
Всего, тыс.руб. |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
||||
тыс.руб. |
тыс.руб. |
тыс.руб. |
тыс.руб. |
тыс.руб. |
тыс.руб. |
тыс.руб. |
тыс.руб. |
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
23 |
Цель - увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | |||||||||||||
Задача 1: Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проектно-изыскательские работы | |||||||||||||
1.1. |
Дорога N 1 (от ул. Нефтяников до ул. Пойменная) (0,92 км) |
Департамент градостроительства |
2009 |
29 287,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
29 287,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|||||
0,00 |
29 287,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всего |
|||||
1.2. |
Дорога N 2 (ул. Пойменная от т.12* до т.10* и ул. Набережная от т.10* до т.9*) (1,1 км) |
Департамент градостроительства |
2011-2012 |
94 803,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81 982,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 314,90 |
8 505,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|||||
0,00 |
0,00 |
0,00 |
86 297,30 |
8 505,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всего |
|||||
1.3. |
Дорога N 5 (ул. Киевская (от ул. Парковая до ул. Объездная-1) - (1,18км) |
Департамент градостроительства |
2012-2014 |
115 883,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 766,00 |
50 393,93 |
56 929,44 |
0,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
146,00 |
2 652,31 |
2 996,28 |
0,00 |
Местный бюджет |
|||||
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 912,00 |
53 046,24 |
59 925,72 |
0,00 |
Всего |
|||||
1.4. |
Дорога N 6 (продолжение ул. Мира, от ул. Жилая до ул. Объездная-1) - (0,5км) |
Департамент градостроительства |
2012-2013 |
43 044,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 343,00 |
38 599,07 |
0,00 |
0,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
71,00 |
2 031,53 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|||||
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 414,00 |
40 630,60 |
0,00 |
0,00 |
Всего |
|||||
1.6. |
Улицы и внутриквартальные проезды микрорайона 15 г. Нефтеюганска (0,8 км) |
Департамент градостроительства |
2012 |
21 738,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 738,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|||||
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 738,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всего |
|||||
1.7. |
Внутриквартальные проезды и автостоянки в 1,5,9,10,13 микрорайонах города (13,8 км) |
Департамент градостроительства |
2012 |
8 406,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 406,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|||||
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 406,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всего |
|||||
1.8. |
Улицы и внутриквартальные проезды 11 микрорайона г. Нефтеюганска (ул. Коммунальная) (1 км) |
Департамент градостроительства |
2012 |
2 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|||||
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всего |
|||||
|
Итого по строительству: |
|
|
315 863,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81 982,40 |
5 109,00 |
88 993,00 |
56 929,44 |
0,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
29 287,09 |
0,00 |
4 314,90 |
41 567,42 |
4 683,84 |
2 996,28 |
0,00 |
Местный бюджет |
|||||
0,00 |
29 287,09 |
0,00 |
86 297,30 |
46 676,42 |
93 676,84 |
59 925,72 |
0,00 |
Всего |
|||||
Задача 2: Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проектно-изыскательские работы | |||||||||||||
2.1. |
Автодорога по ул. Набережная (от перекрестка ул. Ленина-ул. Гагарина до ул. Юганская) (1,14 км) |
Департамент градостроительства |
2011-2012 |
6 839,70 |
0,00 |
0,00 |
5 353,70 |
0,00 |
1 412,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
74,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|||||
0,00 |
0,00 |
5 353,70 |
0,00 |
1 486,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всего |
|||||
2.2. |
Автодорога по ул. Нефтяников (от ул. Сургутская до ул. Пойменная) (4,45км) |
Департамент градостроительства |
2012 |
7 861,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 468,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
393,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|||||
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 861,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всего |
|||||
2.3. |
Автодорога по ул. Мамонтовская (развязка перекрестка ул. Мамонтовская-ул. Молодежная) (0,5 км) |
Департамент градостроительства |
2011-2013 |
35 198,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 375,00 |
0,00 |
32 063,56 |
0,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
72,00 |
0,00 |
1 687,56 |
0,00 |
Местный бюджет |
|||||
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 447,00 |
0,00 |
33 751,12 |
0,00 |
Всего |
|||||
|
Итого по реконструкции: |
|
|
49 898,82 |
0,00 |
0,00 |
5 353,70 |
0,00 |
10 255,00 |
0,00 |
32 063,56 |
0,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
539,00 |
0,00 |
1 687,56 |
0,00 |
Местный бюджет |
|||||
0,00 |
0,00 |
5 353,70 |
0,00 |
10 794,00 |
0,00 |
33 751,12 |
0,00 |
Всего |
|||||
Задача 3: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | |||||||||||||
3.1. |
Автодорога по ул. Сургутская (от пересечения с ул. Набережная до СУ-62) (0,78 км) |
Департамент градостроительства |
2011 |
6 798,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 458,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
339,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|||||
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 798,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всего |
|||||
3.2. |
Автодорога по ул. Парковая (от ул. Сургутская до ул. Молодежная) (1,99 км) |
Департамент градостроительства |
2009 |
18 798,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
18 798,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|||||
0,00 |
18 798,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всего |
|||||
3.3. |
Автодорога по ул. Жилая (от ул. Сургутская до ул. Парковая) (0,88 км) |
Департамент градостроительства |
2010 |
12 330,20 |
0,00 |
0,00 |
12 330,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|||||
0,00 |
0,00 |
12 330,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всего |
|||||
3.4. |
Автодорога по ул. Транспортная (за 11Б мкр., от проезда 5П до пересечения с ул.Энергетиков) (1,4 км) |
Департамент градостроительства |
2009 |
11 977,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
11 977,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|||||
0,00 |
11 977,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всего |
|||||
3.5. |
Проезды и переулки в 11, 11А, 11Б микрорайонах (3,38 км) |
Департамент градостроительства |
2009 - 2011 |
18 835,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 351,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
6 837,06 |
7 646,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|||||
0,00 |
6 837,06 |
7 646,84 |
4 351,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всего |
|||||
3.6. |
Асфальтирование автодороги по ул. Олимпийская (0,72 км) |
Департамент градостроительства |
2008 |
8 222,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Окружной бюджет |
8 222,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|||||
8 222,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всего |
|||||
3.7. |
Асфальтирование и установка бортового камня автодороги по ул. Мира (от ул. Строителей до ул. Жилая) (1,26 км) |
Департамент градостроительства |
2008 |
40 369,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Окружной бюджет |
40 369,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|||||
40 369,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всего |
|||||
3.8. |
Асфальтирование автодороги по ул. Чехова (0,98 км) |
Департамент градостроительства |
2008 |
9 140,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Окружной бюджет |
9 140,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|||||
9 140,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всего |
|||||
3.9. |
Автодорога по ул. Мира (ул. Жилая-ул.Строителей, ул. Строителей-ул. Набережная) - (1,79км) |
Департамент градостроительства |
2012 |
31 549,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29 971,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 577,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|||||
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 549,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всего |
|||||
3.10. |
Автодорога по ул. Объездная (ул. Сургутская-ул. Усть-Балыкская) - (3,25км) |
Департамент градостроительства |
2012 |
46 363,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44 045,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 318,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|||||
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46 363,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всего |
|||||
|
Итого по капитальному ремонту и ремонту: |
|
|
204 384,89 |
0,00 |
0,00 |
12 330,20 |
10 809,92 |
74 016,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Окружной бюджет |
57 732,80 |
37 613,05 |
7 646,84 |
339,93 |
3 895,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Местный бюджет |
|||||
57 732,80 |
37 613,05 |
19 977,04 |
11 149,85 |
77 912,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всего |
|||||
|
Итого по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: |
|
|
570 147,08 |
0,00 |
0,00 |
17 683,90 |
92 792,32 |
89 380,34 |
88 993,00 |
88 993,00 |
0,00 |
Окружной бюджет |
57 732,80 |
66 900,14 |
7 646,84 |
4 654,83 |
46 002,23 |
4 683,84 |
4 683,84 |
0,00 |
Местный бюджет |
|||||
57 732,80 |
66 900,14 |
25 330,74 |
97 447,15 |
135 382,57 |
93 676,84 |
93 676,84 |
0,00 |
Всего |
<< Назад |
||
Содержание Решение Думы г. Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 июля 2012 г. N 326-V "О внесении изменения... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.