Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации г. Югорска
от 3 марта 2014 г. N 770
Таблица 4
Перечень
мероприятий муниципальной программы города Югорска "Развитие культуры в городе Югорске на 2014-2020 годы"
(наименование программы)
N |
Мероприятия муниципальной программы |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей.) |
||||||||
Источники финансирования |
Всего |
в том числе: |
|||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" | |||||||||||
Цель подпрограммы: создание условий для повышения доступности культурных благ и повышение качества услуг, предоставляемых в сфере культуры и обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей города Югорска | |||||||||||
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Югорска | |||||||||||
1.1. |
Формирование информационных ресурсов библиотеки |
Управление культуры |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет автономного округа |
1 737,9 |
487,8 |
570,9 |
679,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
306,8 |
86,1 |
100,8 |
119,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
2 044,7 |
573,9 |
671,7 |
799,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2. |
Модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
79,9 |
79,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
14,1 |
14,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
94,0 |
94,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3. |
Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
108,0 |
108,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
19,0 |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
127,0 |
127,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.4. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственного учреждения, в том числе на предоставление субсидий МБУ "Централизованная библиотечная система г. Югорска" |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
186 764,2 |
25 241,5 |
26 281,2 |
27 048,3 |
27 048,3 |
27 048,3 |
27 048,3 |
27 048,3 |
|||
иные внебюджетные источники |
351,0 |
47,0 |
49,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
|||
Всего |
187 215,2 |
25 388,5 |
26 330,2 |
27 099,3 |
27 099,3 |
27 099,3 |
27 099,3 |
27 099,3 |
|||
Итого по задаче 1
|
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
2 025,8 |
775,7 |
570,9 |
679,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
187 104,1 |
25 360,7 |
26 382,0 |
27 168,2 |
27 048,3 |
27 048,3 |
27 048,3 |
27 048,3 |
|||
иные внебюджетные источники |
351,0 |
47,0 |
49,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
|||
Всего |
189 480,9 |
26 183,4 |
27 001,9 |
27 898,4 |
27 099,3 |
27 099,3 |
27 099,3 |
27 099,3 |
|||
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям | |||||||||||
2.1. |
Обеспечение сохранения Музейного фонда |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
|||
2.2. |
Информатизация музея |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.3. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственного учреждения, в том числе на предоставление субсидий МБУ "Музей истории и этнографии" |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
119 336,5 |
16 376,0 |
17 509,0 |
17 090,3 |
17 090,3 |
17 090,3 |
17 090,3 |
17 090,3 |
|||
иные внебюджетные источники |
3 530,0 |
478,0 |
502,0 |
510,0 |
510,0 |
510,0 |
510,0 |
510,0 |
|||
Всего |
122 866,5 |
16 854,0 |
18 011,0 |
17 600,3 |
17 600,3 |
17 600,3 |
17 600,3 |
17 600,3 |
|||
Итого по задаче 2 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
119 686,5 |
16 376,0 |
17 509,0 |
17 090,3 |
17 240,3 |
17 240,3 |
17 140,3 |
17 090,3 |
|||
иные внебюджетные источники |
3 530,0 |
478,0 |
502,0 |
510,0 |
510,0 |
510,0 |
510,0 |
510,0 |
|||
Всего |
123 216,5 |
16 854,0 |
18 011,0 |
17 600,3 |
17 750,3 |
17 750,3 |
17 650,3 |
17 600,3 |
|||
Задача 3. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства места массового отдыха населения | |||||||||||
3.1. |
Обеспечение деятельности (выполнение работ) подведомственного учреждения, в том числе на предоставление субсидий МАУ "ЦПКиО "Аттракцион" |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
104 251,1 |
14 357,6 |
14 427,0 |
15 093,3 |
15 093,3 |
15 093,3 |
15 093,3 |
15 093,3 |
|||
иные внебюджетные источники |
16 958,0 |
2 250,0 |
2 363,0 |
2 469,0 |
2 469,0 |
2 469,0 |
2 469,0 |
2 469,0 |
|||
Всего |
121 209,1 |
16 607,6 |
16 790,0 |
17 562,3 |
17 562,3 |
17 562,3 |
17 562,3 |
17 562,3 |
|||
Итого по задаче 3 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
104 251,1 |
14 357,6 |
14 427,0 |
15 093,3 |
15 093,3 |
15 093,3 |
15 093,3 |
15 093,3 |
|||
иные внебюджетные источники |
16 958,0 |
2 250,0 |
2 363,0 |
2 469,0 |
2 469,0 |
2 469,0 |
2 469,0 |
2 469,0 |
|||
Всего |
121 209,1 |
16 607,6 |
16 790,0 |
17 562,3 |
17 562,3 |
17 562,3 |
17 562,3 |
17 562,3 |
|||
Задача 4. Создание условий для раскрытия творческого потенциала горожан, приобщение жителей города к культурным массовым мероприятиям и культурным формам отдыха | |||||||||||
4.1. |
Организация и проведение общегородских мероприятий |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
30 228,3 |
4 040,3 |
4 178,0 |
4 402,0 |
4 402,0 |
4 402,0 |
4 402,0 |
4 402,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
30 228,3 |
4 040,3 |
4 178,0 |
4 402,0 |
4 402,0 |
4 402,0 |
4 402,0 |
4 402,0 |
|||
4.2. |
Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
31 100,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
31 100,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
|||
4.3. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений культурно-досугового типа, в том числе на предоставление субсидий (МАУ "ЦК "Югра-презент", МБУК "МиГ") |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
541,0 |
541,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
416 482,0 |
56 282,5 |
57 547,0 |
60 530,5 |
60 530,5 |
60 530,5 |
60 530,5 |
60 530,5 |
|||
иные внебюджетные источники |
158 872,0 |
21 074,00 |
22 123,00 |
23 135,00 |
23 135,00 |
23 135,00 |
23 135,00 |
23 135,00 |
|||
Всего |
575 895,0 |
77 897,5 |
79 670,0 |
83 665,5 |
83 665,5 |
83 665,5 |
83 665,5 |
83 665,5 |
|||
|
Итого по задаче 4 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
541,0 |
541,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
477 810,3 |
64 622,8 |
66 025,0 |
69 432,5 |
69 432,5 |
69 432,5 |
69 432,5 |
69 432,5 |
|||
иные внебюджетные источники |
158 872,0 |
21 074,0 |
22 123,0 |
23 135,0 |
23 135,0 |
23 135,0 |
23 135,0 |
23 135,0 |
|||
Всего |
637 223,3 |
86 237,8 |
88 148,0 |
92 567,5 |
92 567,5 |
92 567,5 |
92 567,5 |
92 567,5 |
|||
Задача 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | |||||||||||
5.1. |
Обновление материально-технической базы учреждений культуры |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
4 370,0 |
4 370,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
4 370,0 |
4 370,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.2. |
Капитальный ремонт учреждений культуры |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 5 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
4 520,0 |
4 520,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
4 520,0 |
4 520,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по подпрограмме I |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
2 566,8 |
1 316,7 |
570,9 |
679,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
893 372,0 |
125 237,1 |
124 343,0 |
128 784,3 |
128 814,4 |
128 814,4 |
128 714,4 |
128 664,4 |
|||
иные внебюджетные источники |
179 711,0 |
23 849,0 |
25 037,0 |
26 165,0 |
26 165,0 |
26 165,0 |
26 165,0 |
26 165,0 |
|||
Всего |
1 075 649,8 |
150 402,8 |
149 950,9 |
155 628,5 |
154 979,4 |
154 979,4 |
154 879,4 |
154 829,4 |
|||
Подпрограмма II "Совершенствование системы управления в культуре" | |||||||||||
Цель мероприятия: повышение эффективности муниципального управления в отрасли культуры | |||||||||||
Задача 1. Осуществление функций управления культуры администрации города Югорска по реализации единой государственной политики в отрасли культура | |||||||||||
1.1. |
Обеспечение функций управления культуры администрации города Югорска |
Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
42 406,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
42 406,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
|||
1.2. |
Обеспечение системы повышения квалификации и переподготовки кадров учреждений культуры |
Управление культуры администрации города Югорска |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 1 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
42 706,0 |
6 058,00 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 158,0 |
6 158,0 |
6 158,0 |
6 058,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
42 706,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 158,0 |
6 158,0 |
6 158,0 |
6 058,0 |
|||
Итого по подпрограмме ii |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
42 706,0 |
6 058,00 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 158,0 |
6 158,0 |
6 158,0 |
6 058,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
42 706,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 158,0 |
6 158,0 |
6 158,0 |
6 058,0 |
|||
Всего по муниципальной программе |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
2 566,8 |
1 316,7 |
570,9 |
679,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
936 078,0 |
131 295,1 |
130401,0 |
134842,3 |
134972,4 |
134972,4 |
134872,4 |
134722,4 |
|||
иные внебюджетные источники |
179 711,0 |
23849,0 |
25037,0 |
26165,0 |
26165,0 |
26165,0 |
26165,0 |
26165,0 |
|||
Всего |
1 118 355,8 |
156 460,8 |
156008,9 |
161686,5 |
161137,4 |
161137,4 |
161037,4 |
160887,4 |
|||
в том числе: | |||||||||||
Ответственный исполнитель (Управление культуры администрации города Югорска) |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет автономного округа |
2 566,8 |
1 316,7 |
570,9 |
679,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
893 672,0 |
125 237,1 |
124 343,0 |
128 784,3 |
128 914,4 |
128 914,4 |
128 814,4 |
128 664,4 |
|||
иные внебюджетные источники |
179 711,0 |
23 849,0 |
25 037,0 |
26 165,0 |
26 165,0 |
26 165,0 |
26 165,0 |
26 165,0 |
|||
Всего |
1 075 949,8 |
150 402,8 |
149 950,9 |
155 628,5 |
155 079,4 |
155 079,4 |
154 979,4 |
154 829,4 |
|||
Соисполнитель (Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска) |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
42 406,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
42 406,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 3 марта 2014 г. N 770 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.