Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению администрации г. Югорска
от 14 мая 2014 г. N 2091
Таблица 2
Система показателей,
характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы"
N |
Наименование показателей результатов |
Ед. Из. |
Базовый показатель на начало реализации программы |
Значения показателя по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Показатели непосредственных результатов | |||||||||||
Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | |||||||||||
Задача 1. Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям города Югорска | |||||||||||
1.1. |
Доля инженерных сетей, требующих замены, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Доля сетей теплоснабжения, требующих замены |
% |
70,00 |
69,53 |
69,06 |
68,60 |
68,60 |
68,60 |
68,60 |
68,60 |
68,60 |
1.1.2. |
Доля сетей горячего водоснабжения, требующих замены |
% |
70,00 |
69,53 |
69,06 |
68,60 |
68,60 |
68,60 |
68,60 |
68,60 |
68,60 |
1.1.3. |
Доля сетей холодного водоснабжения, требующих замены |
% |
71,00 |
70,93 |
70,86 |
70,80 |
70,80 |
70,80 |
70,80 |
70,80 |
70,80 |
1.2. |
Доля потерь воды при подаче, транспортировке* |
% |
30,0 |
29,1 |
28,6 |
28,0 |
27,4 |
26,9 |
26,4 |
25,9 |
25,9 |
Подпрограмма 2. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов | |||||||||||
Задача 2. Создание условий для эффективной деятельности организаций коммунального комплекса | |||||||||||
2.1. |
Доля площади жилых помещений, оборудованная газом (природным и сжиженным)** |
% |
98,2 |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
98,9 |
98,9 |
2.2. |
Доля площади жилых помещений, оборудованная сжиженным газом ** |
% |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,4 |
1,4 |
Подпрограмма 3. Содействие развитию жилищного строительства | |||||||||||
Задача 3. Строительство объектов инженерной инфраструктуры на участках, предназначенных для жилищного строительства. | |||||||||||
3.1. |
Обеспечение объема ввода жилья *** |
тыс. кв.м. |
987 |
1 022 |
1 057 |
1 092 |
1 127 |
1 162 |
1 197 |
1 232 |
1 232 |
3.2. |
Увеличение протяженности инженерных сетей*** |
м |
1 586 000 |
1 597 054 |
1 617 818 |
1 617 818 |
1 624 918 |
1 630 130 |
1 630 527 |
1 674 238 |
1 674 238 |
3.2.1. |
Сетей электроснабжения |
м |
770 900 |
770 900 |
790 404 |
790 404 |
792 539 |
792 539 |
792 936 |
792 936 |
792 936 |
3.2.2. |
Сетей газоснабжения |
м |
227 900 |
238 954 |
238 954 |
238 954 |
243 919 |
243 919 |
243 919 |
247 725 |
247 725 |
3.2.3. |
Сетей водоснабжения |
м |
262 400 |
262 400 |
262 400 |
262 400 |
262 400 |
267 612 |
267 612 |
278 632 |
278 632 |
3.2.4. |
Сетей канализации |
м |
214 000 |
214 000 |
215 260 |
215 260 |
215 260 |
215 260 |
215 260 |
242 140 |
242 140 |
3.2.5. |
Сетей теплоснабжения |
м |
110 800 |
110 800 |
110 800 |
110 800 |
110 800 |
110 800 |
110 800 |
112 805 |
112 805 |
Показатели конечных результатов | |||||||||||
Цель 1. Создание условий для повышения надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. | |||||||||||
Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | |||||||||||
4.1. |
Объем потерь воды при подаче, транспортировке* |
м3 |
927,8 |
900,8 |
874,5 |
849,1 |
824,3 |
800,3 |
777,0 |
754,4 |
754,4 |
Подпрограмма 2. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов | |||||||||||
5.1. |
Количество абонентов, пользующихся сжиженным газом ** |
чел. |
175 |
173 |
172 |
170 |
168 |
167 |
165 |
163 |
163 |
Цель 2 . Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства. | |||||||||||
Подпрограмма 3. Содействие развитию жилищного строительства | |||||||||||
6.1. |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя** |
кв.м. |
27,7 |
28,0 |
28,6 |
29,1 |
29,4 |
29,8 |
30,1 |
30,6 |
30,6 |
6.2. |
Площадь земельных участков, обеспеченных инженерными сетями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.1. |
сетями электроснабжения |
га |
1 200 |
1 200 |
1 230 |
1 230 |
1 235 |
1 235 |
1 235 |
1 235 |
1 235 |
6.2.2. |
сетями газоснабжения |
га |
1 072 |
1 122 |
1 122 |
1 122 |
1 127 |
1 127 |
1 127 |
1 192 |
1 192 |
6.2.3. |
сетями водоснабжения |
га |
922 |
922 |
922 |
922 |
922 |
944 |
944 |
1 009 |
1 009 |
6.2.4. |
сетями канализации |
га |
758 |
758 |
763 |
763 |
763 |
763 |
763 |
861 |
861 |
6.2.5. |
сетями теплоснабжения |
га |
409 |
409 |
409 |
409 |
409 |
409 |
409 |
439 |
439 |
* форма N 1-водопровод Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети) за 20__г., приказ Росстата от 13.07.2010 N 246
** форма N 1-жилфонд, утв. Приказом Росстата от 12.09.2012 г. N 492 "Сведения о жилищном фонде, по состоянию на 31.12.20__ года"
*** Статистическая форма С-1 "Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений" Приказ Росстата от 03.08.2011 N 343
Таблица 3
Перечень мероприятий муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы"
N |
Мероприятия программы |
Ответственный исполнитель / соисполнитель |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |
||||||||
Источники финансирования |
Всего |
в том числе, по годам |
|||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель 1. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. | |||||||||||
Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | |||||||||||
Задача 1. Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям города Югорска | |||||||||||
1.1. |
Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса |
ДЖКиСК |
бюджет АО |
100 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет МО |
17 818,5 |
3 275,0 |
2 632,0 |
0,0 |
2 763,6 |
2 901,8 |
3 046,9 |
3 199,2 |
|||
Всего |
117 818,5 |
53 275,0 |
52 632,0 |
0,0 |
2 763,6 |
2 901,8 |
3 046,9 |
3 199,2 |
|||
1.2. |
Капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в рамках подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду |
ДЖКиСК |
бюджет АО |
11 634,0 |
3 751,6 |
4 077,2 |
3 805,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет МО |
5 609,5 |
5 194,6 |
214,6 |
200,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
17 243,5 |
8 946,2 |
4 291,8 |
4 005,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме 1 |
ДЖКиСК |
бюджет АО |
111 634,0 |
53 751,6 |
54 077,2 |
3 805,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет МО |
23 428,0 |
8 469,6 |
2 846,6 |
200,3 |
2 763,6 |
2 901,8 |
3 046,9 |
3 199,2 |
|||
Всего |
135 062,0 |
62 221,2 |
56 923,8 |
4 005,5 |
2 763,6 |
2 901,8 |
3 046,9 |
3 199,2 |
|||
Подпрограмма 2. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов | |||||||||||
Задача 2. Создание условий для эффективной деятельности организаций коммунального комплекса | |||||||||||
2.1. |
Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим оказание населению жилищно-коммунальных услуг |
ДЖКиСК |
бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет МО |
14 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|||
Всего |
14 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|||
2.2. |
Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа |
ДЖКиСК |
бюджет АО |
3 903,5 |
1 172,7 |
1 270,1 |
1 460,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
3 903,5 |
1 172,7 |
1 270,1 |
1 460,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме 2 |
ДЖКиСК |
бюджет АО |
3 903,5 |
1 172,7 |
1 270,1 |
1 460,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет МО |
14 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
||
|
Всего |
17 903,5 |
11 172,7 |
1 270,1 |
1 460,7 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
||
Цель 2. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства | |||||||||||
Подпрограмма 3. Содействие развитию жилищного строительства | |||||||||||
Задача 3. Строительство объектов инженерной инфраструктуры на участках, предназначенных для жилищного строительства. | |||||||||||
3.1. |
Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства |
ДЖКиСК |
бюджет АО |
44 128,0 |
29 651,0 |
14 477,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет МО |
21 221,0 |
4 700,0 |
1 609,0 |
0,0 |
3 459,8 |
3 632,7 |
3 814,4 |
4 005,1 |
|||
Всего |
65 349,0 |
34 351,0 |
16 086,0 |
0,0 |
3 459,8 |
3 632,7 |
3 814,4 |
4 005,1 |
|||
|
Итого по Подпрограмме 3 |
ДЖКиСК |
бюджет АО |
44 128,0 |
29 651,0 |
14 477,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет МО |
21 221,0 |
4 700,0 |
1 609,0 |
0,0 |
3 459,8 |
3 632,7 |
3 814,4 |
4 005,1 |
|||
Всего |
65 349,0 |
34 351,0 |
16 086,0 |
0,0 |
3 459,8 |
3 632,7 |
3 814,4 |
4 005,1 |
|||
Отдельные мероприятия | |||||||||||
4.1. |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального и строительного комплекса |
Администрация города Югорска (управление бухгалтерского учета и отчетности) |
бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет МО |
227 442,2 |
30 217,0 |
30 217,0 |
30 217,0 |
31 818,5 |
33 441,2 |
35 013,0 |
36 518,5 |
|||
Всего |
227 442,2 |
30 217,0 |
30 217,0 |
30 217,0 |
31 818,5 |
33 441,2 |
35 013,0 |
36 518,5 |
|||
ДЖКиСК |
бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет МО |
2 034,3 |
1 034,3 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
|||
Всего |
2 034,3 |
1 034,3 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
|||
|
Итого по Отдельным мероприятиям |
|
бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет МО |
229 476,5 |
31 251,3 |
30 217,0 |
30 217,0 |
32 068,5 |
33 691,2 |
35 263,0 |
36 768,5 |
|||
Всего |
229 476,5 |
31 251,3 |
30 217,0 |
30 217,0 |
32 068,5 |
33 691,2 |
35 263,0 |
36 768,5 |
|||
|
Итого по Муниципальной программе |
|
бюджет АО |
159 665,5 |
84 575,3 |
69 824,3 |
5 265,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет МО |
288 125,5 |
54 420,9 |
34 672,6 |
30 417,3 |
39 291,9 |
41 225,7 |
43 124,3 |
44 972,8 |
|||
Всего |
447 791,0 |
138 996,2 |
104 496,9 |
35 683,2 |
39 291,9 |
41 225,7 |
43 124,3 |
44 972,8 |
|||
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по ДЖКиСК |
|
бюджет АО |
159 665,5 |
84 575,3 |
69 824,3 |
5 265,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет МО |
60 683,3 |
24 203,9 |
4 455,6 |
200,3 |
7 473,4 |
7 784,5 |
8 111,3 |
8 454,3 |
|||
Всего |
220 348,8 |
108 779,2 |
74 279,9 |
5 466,2 |
7 473,4 |
7 784,5 |
8 111,3 |
8 454,3 |
|||
|
по Администрации города Югорска (управление бухгалтерского учета и отчетности) |
|
бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет МО |
227 442,2 |
30 217,0 |
30 217,0 |
30 217,0 |
31 818,5 |
33 441,2 |
35 013,0 |
36 518,5 |
|||
Всего |
227 442,2 |
30 217,0 |
30 217,0 |
30 217,0 |
31 818,5 |
33 441,2 |
35 013,0 |
36 518,5 |
<< Приложение 1 Приложение 1 |
||
Содержание Постановление администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 мая 2014 г. N 2091 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.