Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению администрации г. Нефтеюганска
от 11 июня 2014 г. N 679-п
Перечень
программных мероприятий муниципальной программы города Нефтеюганска "Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014 - 2020 годы"
N п/п |
Мероприятия муниципальной программы |
Ответственный исполнитель / соисполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |
||||||||
Всего: |
в том числе: |
|||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" | ||||||||||||
Цель 1 подпрограммы: сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества предоставляемых культурных услуг, реализация творческого потенциала жителей города | ||||||||||||
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития библиотек, обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, сохранения и комплектования библиотечного фонда | ||||||||||||
1.1 |
Исполнение полномочий и организация деятельности по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
3944,1 |
1738,4 |
1102,1 |
1103,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
3352,5 |
1477,6 |
936,8 |
938,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Бюджет МО |
591,6 |
260,8 |
165,3 |
165,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.1.1. |
Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
3416,8 |
1517,4 |
949,8 |
949,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
2904,7 |
1289,8 |
806,8 |
808,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Бюджет МО |
512,1 |
227,6 |
143,0 |
141,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.1.1.1. |
Комплектование библиотечных фондов |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
2129,4 |
754,5 |
706,0 |
668,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
1809,2 |
641,3 |
600,0 |
567,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Бюджет МО |
320,2 |
113,2 |
106,0 |
101,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.1.1.2. |
Оцифровка краеведческих периодических изданий |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
573,5 |
400,0 |
71,0 |
102,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
487,0 |
340,0 |
60,0 |
87,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Бюджет МО |
86,5 |
60,0 |
11,0 |
15,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.1.1.3. |
Приобретение электронных баз данных |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
287,0 |
100,0 |
95,0 |
92,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
243,0 |
85,0 |
80,0 |
78,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Бюджет МО |
44,0 |
15,0 |
15,0 |
14,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.1.1.4. |
Заимствование записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
110,0 |
63 |
19,8 |
27,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
93,5 |
53,5 |
16,8 |
23,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Бюджет МО |
16,5 |
9,5 |
3,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.1.1.5. |
Поставка (обновление) автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
316,9 |
199,9 |
58,0 |
59,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
272,0 |
170,0 |
50,0 |
52,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Бюджет МО |
44,9 |
29,9 |
8,0 |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.1.2. |
Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
336,0 |
127,0 |
106,0 |
103,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
284,9 |
107,9 |
90,0 |
87,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Бюджет МО |
51,1 |
19,1 |
16,0 |
16,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.1.2.1. |
Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
336,0 |
127,0 |
106,0 |
103,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
284,9 |
107,9 |
90,0 |
87,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Бюджет МО |
51,1 |
19,1 |
16,0 |
16,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.1.3. |
Модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
191,3 |
94,0 |
46,3 |
51,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
162,9 |
79,9 |
40,0 |
43,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Бюджет МО |
28,4 |
14,1 |
6,3 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.3 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственному учреждению |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
538 590,984 |
62 541,984 |
72 234,00 |
80 763,00 |
80 763,0 |
80 763,0 |
80 763,0 |
80 763,0 |
|
Бюджет МО |
532 947,984 |
61 738,984 |
71429,00 |
79956,00 |
79956,00 |
79956,00 |
79956,00 |
79956,00 |
||||
Внебюджетные источники |
5 643,00 |
803,00 |
805,00 |
807,00 |
807,00 |
807,00 |
807,00 |
807,00 |
||||
Итого по задаче 1 |
|
Всего |
542535,084 |
64280,384 |
73336,1 |
81866,6 |
80763,00 |
80763,00 |
80763,00 |
80763,0 |
|
|
Бюджет АО |
3352,5 |
1477,60 |
936,80 |
938,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
|||
Бюджет МО |
533 539,584 |
61999,784 |
71594,3 |
80121,5 |
79956,00 |
79956,00 |
79956,00 |
79956,00 |
5 915,00 |
|||
Внебюджетные источники |
5 643,00 |
803,00 |
805,00 |
807,00 |
807,00 |
807,00 |
807,00 |
807,00 |
|
|||
Задача 2. Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности муниципальных музеев | ||||||||||||
2.1 |
Исполнение полномочий по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации |
Комитет культуры (НГ МАУК Историко-художественный музейный комплекс") |
Всего |
122,50 |
122,50 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
122,50 |
122,50 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственному учреждению |
Комитет культуры (НГ МАУК Историко-художественный музейный комплекс") |
Всего |
190951,481 |
23679,481 |
26057,00 |
28243,00 |
28243,00 |
28243,00 |
28243,00 |
28243,00 |
|
Бюджет МО |
187702,481 |
23222,481 |
25595,00 |
27777,00 |
27777,00 |
27777,00 |
27777,00 |
27777,00 |
||||
Внебюджетные источники |
3 249,0 |
457,0 |
462,0 |
466,0 |
466,0 |
466,0 |
466,0 |
466,0 |
||||
2.3 |
Исполнение полномочий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа. |
Комитет культуры (НГ МАУК Историко-художественный музейный комплекс") |
Всего |
135,0 |
135,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Бюджет АО |
135,0 |
135,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Итого по задаче 2 |
|
Всего |
191208,981 |
23936,981 |
26057,00 |
28243,00 |
28243,00 |
28243,00 |
28243,00 |
28243,00 |
||
Бюджет АО |
257,5 |
257,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Бюджет МО |
187702,481 |
23222,481 |
25595,00 |
27777,00 |
27777,00 |
27777,00 |
27777,00 |
27777,00 |
||||
Внебюджетные источники |
3 249,0 |
457,0 |
462,0 |
466,0 |
466,0 |
466,0 |
466,0 |
466,0 |
||||
Задача 3.Создание условий для развития профессионального искусства и творческого потенциала населения | ||||||||||||
3.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственному учреждению |
Комитет культуры (МБУК Театр кукол "Волшебная флейта") |
Всего |
213528,118 |
25713,118 |
28575,00 |
31848,00 |
31848,00 |
31848,00 |
31848,00 |
31848,00 |
|
Бюджет МО |
202638,118 |
24213,118 |
27035,00 |
30278,00 |
30278,00 |
30278,00 |
30278,00 |
30278,00 |
||||
Внебюджетные источники |
10 890,0 |
1 500,00 |
1 540,00 |
1 570,00 |
1 570,00 |
1 570,00 |
1 570,00 |
1 570,00 |
||||
Итого по задаче 3 |
|
Всего |
213528,118 |
25713,118 |
28575,00 |
31848,00 |
31848,00 |
31848,00 |
31848,00 |
31848,00 |
||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Бюджет МО |
202638,118 |
24213,118 |
27035,00 |
30278,00 |
30278,00 |
30278,00 |
30278,00 |
30278,00 |
||||
Внебюджетные источники |
10 890,0 |
1 500,00 |
1 540,00 |
1 570,00 |
1 570,00 |
1 570,00 |
1 570,00 |
1 570,00 |
||||
Задача 4. Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развития народных художественных промыслов и ремесел | ||||||||||||
4.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственным учреждениям |
Комитет культуры (МБУК "ЦНК", МБУК "КДК") |
Всего |
1014212,313 |
123978,313 |
138099,0 |
150427,0 |
150427,0 |
150427,0 |
150427,00 |
150427,0 |
|
Бюджет МО |
969467,313 |
118028,313 |
131874,0 |
143913,0 |
143913,0 |
143913,0 |
143913,00 |
143913,0 |
||||
Внебюджетные источники |
44 745,0 |
5 950,00 |
6 225,00 |
6 514,00 |
6 514,00 |
6 514,00 |
6 514,00 |
6514,00 |
||||
4.2 |
Исполнение полномочий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа |
Комитет культуры (МБУК "ЦНК", МБУК "КДК") |
Всего |
800,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
800,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Итого по задаче 4 |
|
Всего |
1015012,313 |
124778,313 |
138099,0 |
150427,0 |
150427,0 |
150427,0 |
150427,00 |
150427,0 |
||
Бюджет АО |
800,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Бюджет МО |
969467,313 |
118028,313 |
131874,0 |
143913,0 |
143913,0 |
143913,0 |
143913,00 |
143913,0 |
||||
Внебюджетные источники |
44 745,0 |
5 950,00 |
6 225,00 |
6 514,00 |
6 514,00 |
6 514,00 |
6 514,00 |
6 514,00 |
||||
Задача 5. Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры | ||||||||||||
5.1 |
Исполнение полномочий по реализации мероприятий по укреплению единого культурного пространства |
Комитет культуры (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева") |
Всего |
785,00 |
785,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
785,00 |
785,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5.2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственным учреждениям |
Комитет культуры (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева") |
Всего |
1360772,2 |
186357,6 |
188401,6 |
197202,6 |
197202,6 |
197202,6 |
197202,6 |
197202,6 |
|
Бюджет МО |
1285109,0 |
175510,0 |
177599,0 |
186400,0 |
186400,0 |
186400,0 |
186400,0 |
186400,0 |
||||
Внебюджетные источники |
75 663,2 |
10 847,6 |
10 802,6 |
10 802,6 |
10 802,6 |
10 802,6 |
10 802,6 |
10802,6 |
||||
Итого по задаче 5 |
|
Всего |
1361557,2 |
187142,6 |
188401,6 |
197202,6 |
197202,6 |
197202,6 |
197202,6 |
197202,6 |
||
Бюджет АО |
785,00 |
785,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Бюджет МО |
1285109,0 |
175510,0 |
177599,0 |
186400,0 |
186400,0 |
186400,0 |
186400,0 |
186400,0 |
||||
Внебюджетные источники |
75 663,2 |
10 847,6 |
10 802,6 |
10 802,6 |
10 802,6 |
10 802,6 |
10 802,6 |
10802,6 |
||||
Задача 6. Создание условий для развития культурно - досуговой деятельности | ||||||||||||
6.1. |
Исполнение полномочий по реализации культурно - досуговой деятельности в учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования |
Комитет культуры (МБУК "ЦНК",МБУК "КДК", НГ МАУК "ИХМК", МБУК "ГБ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. В.В.Андреева" |
Всего: |
14021,0 |
2003,0 |
2003,0 |
2003,0 |
2003,0 |
2003,0 |
2003,0 |
2003,0 |
|
Бюджет МО |
14021,0 |
2003,0 |
2003,0 |
2003,0 |
2003,0 |
2003,0 |
2003,0 |
2003,0 |
||||
6.2. |
Исполнение полномочий по организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей |
Комитет культуры (МБУК "ГБ", МБУК "ЦНК", МБУК "КДК", НГ МБОУ ДОД "ДШИ") |
Всего: |
4563,104 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
|
Бюджет АО |
4563,104 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
||||
6.3. |
Организация деятельности по обеспечению организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей |
Комитет культуры (МБУК "ГБ", МБУК "ЦНК", МБУК "КДК", НГ МБОУ ДОД "ДШИ") |
Всего |
1955,611 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
|
Бюджет МО |
1955,611 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
||||
6.4. |
Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений |
Комитет культуры (МБУК "ГБ", МБУК "ЦНК", МБУК "КДК", НГ МБОУ ДОД "ДШИ") |
Всего |
4256,630 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
|
Бюджет МО |
4256,630 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
||||
Итого по задаче 6 |
|
Всего |
24796,345 |
3542,335 |
3542,335 |
3542,335 |
3542,335 |
3542,335 |
3542,335 |
3542,335 |
||
Бюджет АО |
4563,104 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
||||
Бюджет МО |
2 0233,241 |
2890,463 |
2890,463 |
2890,463 |
2890,463 |
2890,463 |
2890,463 |
2890,463 |
||||
Задача 7. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | ||||||||||||
7.1. |
Исполнение полномочий и организация деятельности по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации |
Комитет культуры (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева") |
Всего |
2013,647 |
2013,647 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
1711,6 |
1711,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Бюджет МО |
302,047 |
302,047 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
7.1.1 |
Обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры |
Комитет культуры (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева") |
Всего |
2013,647 |
2013,647 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
1711,6 |
1711,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Бюджет МО |
302,047 |
302,047 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Итого по задаче 7 |
|
Всего |
2013,647 |
2013,647 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет АО |
1711,6 |
1711,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Бюджет МО |
302,047 |
302,047 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Цель 2 подпрограммы: проведение работ по устранению неисправностей изношенных элементов, восстановление или замена их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых помещений муниципальных учреждений культуры. | ||||||||||||
Задача 8. Приведение муниципальных учреждений культуры в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности | ||||||||||||
8.1. |
Выполнение работ по техническому обследованию, ремонту, реконструкции, строительству объектов культуры |
Департамент градостроительства |
Всего |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет МО |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Итого по задаче 8 |
|
Всего |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет МО |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Итого по подпрограмме I |
Всего |
3351251,688 |
432007,378 |
458011,035 |
493129,535 |
492025,935 |
492025,935 |
492025,935 |
492025,935 |
|||
Бюджет АО |
11469,704 |
5683,572 |
1588,672 |
1589,972 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
||||
Бюджет МО |
3199591,784 |
406766,206 |
436587,763 |
471379,963 |
471214,463 |
471214,463 |
471214,463 |
471214,463 |
||||
Внебюджетные источники |
140190,20 |
19557,60 |
19834,6 |
20159,6 |
20159,6 |
20159,6 |
20159,6 |
20159,6 |
||||
Подпрограмма II "Обеспечение реализации муниципальной программы" | ||||||||||||
Цель подпрограммы: повышение эффективности государственного управления в отрасли культура | ||||||||||||
Задача 1. Исполнение муниципальных функций комитета культуры | ||||||||||||
1.1 |
Обеспечение функций органов местного самоуправления (комитет культуры администрации города Нефтеюганска) |
Комитет культуры |
Всего |
153 713,20 |
21 661,60 |
21 842,10 |
22 041,90 |
22 041,90 |
22 041,90 |
22 041,90 |
22 041,90 |
|
Бюджет МО |
153 713,20 |
21 661,60 |
21 842,10 |
22 041,90 |
22 041,90 |
22 041,90 |
22 041,90 |
22041,90 |
||||
Итого по задаче 1 |
|
Всего |
153 713,200 |
21 661,60 |
21 842,10 |
22 041,90 |
22 041,90 |
22 041,90 |
22 041,90 |
22 041,90 |
||
Бюджет МО |
153 713,20 |
21 661,60 |
21 842,10 |
22 041,90 |
22 041,90 |
22 041,90 |
22 041,90 |
22 041,90 |
||||
Итого по подпрограмме II |
|
Всего |
153 713,20 |
21 661,60 |
21 842,10 |
22 041,90 |
22 041,90 |
22 041,90 |
22 041,90 |
22 041,90 |
||
Бюджет МО |
153 713,20 |
21 661,60 |
21 842,10 |
22 041,90 |
22 041,90 |
22 041,90 |
22 041,90 |
22 041,90 |
||||
|
|
Бюджет АО |
11469,704 |
5683,572 |
1588,672 |
1589,972 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
||
Итого по программе |
Бюджет МО |
3353304,984 |
428427,806 |
458429,863 |
493421,863 |
493256,363 |
493256,363 |
493256,363 |
493256,363 |
|||
|
Внебюджетные источники |
140190,200 |
19557,600 |
19834,600 |
20159,600 |
20159,600 |
20159,600 |
20159,600 |
20159,600 |
|||
|
|
Всего |
3504964,888 |
453668,978 |
479853,135 |
515171,435 |
514067,835 |
514067,835 |
514067,835 |
514067,835 |
<< Приложение 1 Приложение 1 |
||
Содержание Постановление администрации г. Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2014 г. N 679-п "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.