N
п/п
|
Мероприятия муниципальной программы
|
Ответственный исполнитель / соисполнитель
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.)
|
Всего:
|
в том числе:
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
|
Цель подпрограммы: сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества предоставляемых культурных услуг, реализация творческого потенциала жителей города
|
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития библиотек, обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, сохранения и комплектования библиотечного фонда
|
1.1
|
Исполнение полномочий и организация деятельности по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации
|
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека")
|
Всего
|
3944,1
|
1738,4
|
1102,1
|
1103,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Бюджет АО
|
3352,5
|
1477,6
|
936,8
|
938,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Бюджет МО
|
591,6
|
260,8
|
165,3
|
165,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.1.1.
|
Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек
|
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека")
|
Всего
|
3416,8
|
1517,4
|
949,8
|
949,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Бюджет АО
|
2904,7
|
1289,8
|
806,8
|
808,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Бюджет МО
|
512,1
|
227,6
|
143,0
|
141,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.1.1.1.
|
Комплектование библиотечных фондов
|
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека")
|
Всего
|
2129,4
|
754,5
|
706,0
|
668,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Бюджет АО
|
1809,2
|
641,3
|
600,0
|
567,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Бюджет МО
|
320,2
|
113,2
|
106,0
|
101,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.1.1.2.
|
Оцифровка краеведческих периодических изданий
|
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека")
|
Всего
|
573,5
|
400,0
|
71,0
|
102,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Бюджет АО
|
487,0
|
340,0
|
60,0
|
87,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Бюджет МО
|
86,5
|
60,0
|
11,0
|
15,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.1.1.3.
|
Приобретение электронных баз данных
|
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека")
|
Всего
|
287,0
|
100,0
|
95,0
|
92,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Бюджет АО
|
243,0
|
85,0
|
80,0
|
78,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Бюджет МО
|
44,0
|
15,0
|
15,0
|
14,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.1.1.4.
|
Заимствование записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов
|
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека")
|
Всего
|
110,0
|
63
|
19,8
|
27,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Бюджет АО
|
93,5
|
53,5
|
16,8
|
23,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Бюджет МО
|
16,5
|
9,5
|
3,0
|
4,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.1.1.5.
|
Поставка (обновление) автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации
|
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека")
|
Всего
|
316,9
|
199,9
|
58,0
|
59,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Бюджет АО
|
272,0
|
170,0
|
50,0
|
52,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Бюджет МО
|
44,9
|
29,9
|
8,0
|
7,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.1.2.
|
Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания
|
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека")
|
Всего
|
336,0
|
127,0
|
106,0
|
103,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Бюджет АО
|
284,9
|
107,9
|
90,0
|
87,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Бюджет МО
|
51,1
|
19,1
|
16,0
|
16,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.1.2.1.
|
Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет
|
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека")
|
Всего
|
336,0
|
127,0
|
106,0
|
103,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Бюджет АО
|
284,9
|
107,9
|
90,0
|
87,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Бюджет МО
|
51,1
|
19,1
|
16,0
|
16,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.1.3.
|
Модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек
|
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека")
|
Всего
|
191,3
|
94,0
|
46,3
|
51,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Бюджет АО
|
162,9
|
79,9
|
40,0
|
43,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Бюджет МО
|
28,4
|
14,1
|
6,3
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.3
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственному учреждению
|
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека")
|
Всего
|
538 605,984
|
62 541,984
|
72 235,000
|
80 763,000
|
80 765,000
|
80 767,000
|
80 767,000
|
80 767,000
|
Бюджет МО
|
532 947,984
|
61 738,984
|
71 429,000
|
79 956,000
|
79 956,000
|
79 956,000
|
79 956,000
|
79 956,000
|
Внебюджетные источники
|
5 658,000
|
803,000
|
806,000
|
807,000
|
809,000
|
811,000
|
811,000
|
811,000
|
Итого по задаче 1
|
|
Всего
|
542 550,084
|
64 280,384
|
73 337,100
|
81 866,600
|
80 765,000
|
80 767,000
|
80 767,000
|
80 767,000
|
|
Бюджет АО
|
3 352,500
|
1 477,600
|
936,800
|
938,100
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,00
|
Бюджет МО
|
533 539,584
|
61 999,784
|
71 594,300
|
80 121,500
|
79 956,000
|
79 956,000
|
79 956,000
|
79 956,000
|
5 915,00
|
Внебюджетные источники
|
5 658,000
|
803,000
|
806,000
|
807,000
|
809,000
|
811,000
|
811,000
|
811,000
|
|
Задача 2.Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности муниципальных музеев
|
2.1
|
Исполнение полномочий по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации
|
Комитет культуры (НГ МАУК Историко-художественный музейный комплекс")
|
Всего
|
122,500
|
122,500
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
122,500
|
122,500
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
2.2
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственному учреждению
|
Комитет культуры (НГ МАУК Историко-художественный музейный комплекс")
|
Всего
|
191 238,981
|
23 679,481
|
26 072,000
|
28 276,200
|
28 291,200
|
28 306,700
|
28 306,700
|
28 306,700
|
Бюджет МО
|
187 702,481
|
23 222,481
|
25 595,000
|
27 777,000
|
27 777,000
|
27 777,000
|
27 777,000
|
27 777,000
|
Внебюджетные источники
|
3 536,500
|
457,000
|
477,000
|
499,200
|
514,200
|
529,700
|
529,700
|
529,700
|
2.3
|
Исполнение полномочий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа.
|
Комитет культуры (НГ МАУК Историко-художественный музейный комплекс")
|
Всего
|
185,000
|
185,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Бюджет АО
|
185,000
|
185,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Итого по задаче 2
|
|
Всего
|
191 546,481
|
23 986,981
|
26 072,000
|
28 276,200
|
28 291,200
|
28 306,700
|
28 306,700
|
28 306,700
|
Бюджет АО
|
307,500
|
307,500
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
187 702,481
|
23 222,481
|
25 595,000
|
27 777,000
|
27 777,000
|
27 777,000
|
27 777,000
|
27 777,000
|
Внебюджетные источники
|
3 536,500
|
457,000
|
477,000
|
499,200
|
514,200
|
529,700
|
529,700
|
529,700
|
Задача 3.Создание условий для развития профессионального искусства и творческого потенциала населения
|
3.1
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственному учреждению
|
Комитет культуры (МБУК Театр кукол "Волшебная флейта")
|
Всего
|
216 722,118
|
25 743,118
|
28 614,000
|
32 423,000
|
32 478,000
|
32 488,000
|
32 488,000
|
32 488,000
|
Бюджет МО
|
202 638,118
|
24 213,118
|
27 035,000
|
30 278,000
|
30 278,000
|
30 278,000
|
30 278,000
|
30 278,000
|
Внебюджетные источники
|
14 084,000
|
1 530,000
|
1 579,000
|
2 145,000
|
2 200,000
|
2 210,000
|
2 210,000
|
2 210,000
|
3.2
|
Исполнение полномочий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа.
|
Комитет культуры (МБУК Театр кукол "Волшебная флейта")
|
Всего
|
350,000
|
350,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
350,000
|
350,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Итого по задаче 3
|
|
Всего
|
217 072,118
|
26 093,118
|
28 614,000
|
32 423,000
|
32 478,000
|
32 488,000
|
32 488,000
|
32 488,000
|
Бюджет АО
|
350,000
|
350,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
202 638,118
|
24 213,118
|
27 035,000
|
30 278,000
|
30 278,000
|
30 278,000
|
30 278,000
|
30 278,000
|
Внебюджетные источники
|
14 084,000
|
1 530,000
|
1 579,000
|
2 145,000
|
2 200,000
|
2 210,000
|
2 210,000
|
2 210,000
|
Задача 4.Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развития народных художественных промыслов и ремесел
|
4.1
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственным учреждениям
|
Комитет культуры (МБУК "ЦНК", МБУК "КДК")
|
Всего
|
1 022 371,313
|
124 988,313
|
138 749,000
|
151 109,000
|
151 717,000
|
151 936,000
|
151 936,000
|
151 936,000
|
Бюджет МО
|
969 467,313
|
118 028,313
|
131 874,000
|
143 913,000
|
143 913,000
|
143 913,000
|
143 913,000
|
143 913,000
|
Внебюджетные источники
|
52 904,000
|
6 960,000
|
6 875,000
|
7 196,000
|
7 804,000
|
8 023,000
|
8 023,000
|
8 023,000
|
4.2.
|
Исполнение полномочий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа
|
Комитет культуры (МБУК "ЦНК", МБУК "КДК")
|
Всего
|
950,000
|
950,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
950,000
|
950,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Итого по задаче 4
|
|
Всего
|
1 023 321,313
|
125 938,313
|
138 749,000
|
151 109,000
|
151 717,000
|
151 936,000
|
151 936,000
|
151 936,000
|
Бюджет АО
|
950,000
|
950,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
969 467,313
|
118 028,313
|
131 874,000
|
143 913,000
|
143 913,000
|
143 913,000
|
143 913,000
|
143 913,000
|
Внебюджетные источники
|
52 904,000
|
6 960,000
|
6 875,000
|
7 196,000
|
7 804,000
|
8 023,000
|
8 023,000
|
8 023,000
|
Задача 5.Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры
|
5.1
|
Исполнение полномочий по реализации мероприятий по укреплению единого культурного пространства
|
Комитет культуры (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева")
|
Всего
|
785,00
|
785,00
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Бюджет АО
|
785,00
|
785,00
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.2
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственным учреждениям
|
Комитет культуры (НГ МБОУ ДОД "ДШИ",
НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева")
|
Всего
|
1 360 840,920
|
186 426,320
|
188 401,600
|
197 202,600
|
197 202,600
|
197 202,600
|
197 202,600
|
197 202,600
|
Бюджет МО
|
1 285 109,000
|
175 510,000
|
177 599,000
|
186 400,000
|
186 400,000
|
186 400,000
|
186 400,000
|
186 400,000
|
Внебюджетные источники
|
75 731,920
|
10 916,320
|
10 802,600
|
10 802,600
|
10 802,600
|
10 802,600
|
10 802,600
|
10 802,600
|
5.3.
|
Исполнение полномочий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа
|
Комитет культуры (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева")
|
Всего
|
500,000
|
500,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
500,000
|
500,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Итого по задаче 5
|
|
Всего
|
1 362 125,920
|
187 711,320
|
188 401,600
|
197 202,600
|
197 202,600
|
197 202,600
|
197 202,600
|
197 202,600
|
Бюджет АО
|
1 285,000
|
1 285,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
1 285 109,000
|
175 510,000
|
177 599,000
|
186 400,000
|
186 400,000
|
186 400,000
|
186 400,000
|
186 400,000
|
Внебюджетные источники
|
75 731,920
|
10 916,320
|
10 802,600
|
10 802,600
|
10 802,600
|
10 802,600
|
10 802,600
|
10 802,600
|
Задача 6. Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
6.1.
|
Исполнение полномочий по реализации культурно - досуговой деятельности в учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования
|
Комитет культуры (МБУК "ЦНК", МБУК "КДК", НГ МАУК "ИХМК", МБУК "ГБ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. В.В.Андреева"
|
Всего:
|
14021,0
|
2003,0
|
2003,0
|
2003,0
|
2003,0
|
2003,0
|
2003,0
|
2003,0
|
Бюджет МО
|
14021,0
|
2003,0
|
2003,0
|
2003,0
|
2003,0
|
2003,0
|
2003,0
|
2003,0
|
6.2.
|
Исполнение полномочий по организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей
|
Комитет культуры (МБУК "ГБ", МБУК "ЦНК", МБУК "КДК", НГ МБОУ ДОД "ДШИ")
|
Всего:
|
4563,104
|
651,872
|
651,872
|
651,872
|
651,872
|
651,872
|
651,872
|
651,872
|
Бюджет АО
|
4563,104
|
651,872
|
651,872
|
651,872
|
651,872
|
651,872
|
651,872
|
651,872
|
6.3.
|
Организация деятельности по обеспечению организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей
|
Комитет культуры (МБУК "ГБ", МБУК "ЦНК", МБУК "КДК", НГ МБОУ ДОД "ДШИ")
|
Всего
|
1955,611
|
279,373
|
279,373
|
279,373
|
279,373
|
279,373
|
279,373
|
279,373
|
Бюджет МО
|
1955,611
|
279,373
|
279,373
|
279,373
|
279,373
|
279,373
|
279,373
|
279,373
|
6.4.
|
Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений
|
Комитет культуры (МБУК "ГБ", МБУК "ЦНК", МБУК "КДК", НГ МБОУ ДОД "ДШИ")
|
Всего
|
4256,630
|
608,090
|
608,090
|
608,090
|
608,090
|
608,090
|
608,090
|
608,090
|
Бюджет МО
|
4256,630
|
608,090
|
608,090
|
608,090
|
608,090
|
608,090
|
608,090
|
608,090
|
Итого по задаче 6
|
|
Всего
|
24796,345
|
3542,335
|
3542,335
|
3542,335
|
3542,335
|
3542,335
|
3542,335
|
3542,335
|
Бюджет АО
|
4563,104
|
651,872
|
651,872
|
651,872
|
651,872
|
651,872
|
651,872
|
651,872
|
Бюджет МО
|
2 0233,241
|
2890,463
|
2890,463
|
2890,463
|
2890,463
|
2890,463
|
2890,463
|
2890,463
|
Задача 7. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
|
7.1.
|
Исполнение полномочий и организация деятельности по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации
|
Комитет культуры (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева")
|
Всего
|
2013,647
|
2013,647
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Бюджет АО
|
1711,6
|
1711,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Бюджет МО
|
302,047
|
302,047
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7.1.1
|
Обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры
|
Комитет культуры (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева")
|
Всего
|
2013,647
|
2013,647
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Бюджет АО
|
1711,6
|
1711,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Бюджет МО
|
302,047
|
302,047
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Итого по задаче 7
|
|
Всего
|
2013,647
|
2013,647
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Бюджет АО
|
1711,6
|
1711,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Бюджет МО
|
302,047
|
302,047
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Цель 2 подпрограммы: проведение работ по устранению неисправностей изношенных элементов, восстановление или замена их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых помещений муниципальных учреждений культуры.
|
Задача 8. Приведение муниципальных учреждений культуры в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности
|
8.1.
|
Выполнение работ по техническому обследованию, ремонту, реконструкции, строительству объектов культуры
|
Департамент градостроительства
|
Всего
|
600,0
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Бюджет МО
|
600,0
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Итого по задаче 8
|
|
Всего
|
600,0
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Бюджет МО
|
600,0
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Итого по подпрограмме I
|
Всего
|
3 364 025,908
|
434 166,098
|
458 716,035
|
494 419,735
|
493 996,135
|
494 242,635
|
494 242,635
|
494 242,635
|
Бюджет АО
|
12 519,704
|
6 733,572
|
1 588,672
|
1 589,972
|
651,872
|
651,872
|
651,872
|
651,872
|
Бюджет МО
|
3 199 591,784
|
406 766,206
|
436 587,763
|
471 379,963
|
471 214,463
|
471 214,463
|
471 214,463
|
471 214,463
|
Внебюджетные источники
|
151 914,420
|
20 666,320
|
20 539,600
|
21 449,800
|
22 129,800
|
22 376,300
|
22 376,300
|
22 376,300
|
Подпрограмма II "Обеспечение реализации муниципальной программы"
|
Цель подпрограммы: повышение эффективности государственного управления в отрасли культура
|
Задача 1.Исполнение муниципальных функций комитета культуры
|
1.1
|
Обеспечение функций органов местного самоуправления (комитет культуры администрации города Нефтеюганска)
|
Комитет культуры
|
Всего
|
153 713,20
|
21 661,60
|
21 842,10
|
22 041,90
|
22 041,90
|
22 041,90
|
22 041,90
|
22 041,90
|
Бюджет МО
|
153 713,20
|
21 661,60
|
21 842,10
|
22 041,90
|
22 041,90
|
22 041,90
|
22 041,90
|
22041,90
|
Итого по задаче 1
|
|
Всего
|
153 713,200
|
21 661,60
|
21 842,10
|
22 041,90
|
22 041,90
|
22 041,90
|
22 041,90
|
22 041,90
|
Бюджет МО
|
153 713,20
|
21 661,60
|
21 842,10
|
22 041,90
|
22 041,90
|
22 041,90
|
22 041,90
|
22 041,90
|
Итого по подпрограмме II
|
|
Всего
|
153 713,20
|
21 661,60
|
21 842,10
|
22 041,90
|
22 041,90
|
22 041,90
|
22 041,90
|
22 041,90
|
Бюджет МО
|
153 713,20
|
21 661,60
|
21 842,10
|
22 041,90
|
22 041,90
|
22 041,90
|
22 041,90
|
22 041,90
|
|
|
Бюджет АО
|
12 519,704
|
6 733,572
|
1 588,672
|
1 589,972
|
651,872
|
651,872
|
651,872
|
651,872
|
Итого по программе
|
Бюджет МО
|
3 353 304,984
|
428 427,806
|
458 429,863
|
493 421,863
|
493 256,363
|
493 256,363
|
493 256,363
|
493 256,363
|
|
Внебюджетные источники
|
151 914,420
|
20 666,320
|
20 539,600
|
21 449,800
|
22 129,800
|
22 376,300
|
22 376,300
|
22 376,300
|
|
|
Всего
|
3 517 739,108
|
455 827,698
|
480 558,135
|
516 461,635
|
516 038,035
|
516 284,535
|
516 284,535
|
516 284,535
|