Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации Кондинского района
от 11 августа 2014 г. N 1624
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2014-2016 годы"
Паспорт муниципальной программы
1 |
Наименование муниципальной целевой программы |
Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2014-2016 годы (далее -Муниципальная программа) |
2 |
Дата утверждения муниципальной программы |
Постановление администрации Кондинского района от 27 января 2014 года N 176 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2014-2016 годы" |
3 |
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |
4 |
Соисполнители муниципальной программы |
Муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района, администрации городских и сельских поселений |
5 |
Цели муниципальной программы |
Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. Реализация единой политики и нормативно- правового регулирования в жилищно-коммунальном комплексе и энергетике. |
6 |
Задачи муниципальной программы |
Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. Повышения эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов. Повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов. Научные, исследовательские и технологические разработки. Организация деятельности по исполнению муниципальной программы. |
7 |
Подпрограммы и (или) отдельные мероприятия |
Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" (подпрограмма 1 автономного округа). Подпрограмма 2. "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" (подпрограмма 2 автономного округа). Подпрограмма 3. "Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов" (подпрограмма 4 автономного округа). Подпрограмма 4. "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" (подпрограмма 6 автономного округа). Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы" (подпрограмма 7 автономного округа). |
8 |
Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов) |
Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям на выходе из водоочистных сооружений, с 28% в 2013 году до 0% к 2016 году. Увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных чистой питьевой водой, на 11,1% с 18,5% в 2013 году до 29,6% к 2016 году. Снижение протяженности ветхих тепловых сетей при ежегодном ремонте сетей в объеме 5% от общей протяженности (126,067 км) с 69,826 км в 2014 году до 50,908 км в 2016 году. Снижение протяженности ветхих водопроводных сетей при ежегодном ремонте сетей в объеме 5% от общей протяженности (173,392 км) с 75,142 км в 2014 году до 49,132 км в 2016 году. Снижение протяженности ветхих канализационных сетей при ежегодном ремонте сетей в объеме 5% от общей протяженности (39,852 км) с 14,6 км в 2013 году до 12,41 км в 2016 году. Увеличение доли энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Кондинского района, с 7,8% в 2014 году до 8,6% к 2020 году. Увеличение доли газифицированных населенных пунктов, с 0 % в 2014 году в 2016 году 7,4%. Снижение доли водогрейных котлов, требующих замены, отслуживших срок эксплуатации на 9,7% к 2016 году. Снижение уровня тягодутьевого оборудования без установленного частотно-регулируемых приводов на 30% к 2016 году. Уменьшение доли уличных водозаборных колонок на 18,3% к 2016 году. Увеличение доли новых сетевых насосов, вместо отслуживших срок эксплуатации или требующих замены до 100% к 2016 году. Увеличение доли муниципальных образований с утвержденными схемами теплоснабжения с 30% в 2014 году до 40% к 2015 году и до 100% до 2016 года. Уменьшение доли муниципальных образований без схем водоснабжения и водоотведения до 0% к 2016 году. |
9 |
Сроки реализации муниципальной программы |
2014-2016 годы |
10 |
Финансовое обеспечение муниципальной программы |
Общая ориентировочная стоимость реализации программы составляет: План по программе: 263 481,5 тыс. рублей. Предусмотрено в бюджете: 784 549,1 тыс. рублей. В том числе по годам: 2014 год: План по программе: 1 125 183,5 тыс. рублей. Предусмотрено в бюджете: 472 543,6 тыс. рублей. 2015 год: План по программе: 808 197,6 тыс. рублей. Предусмотрено в бюджете: 218 218,0 тыс. рублей. 2016 год: План по программе: 701 437,4 тыс. рублей. Предусмотрено в бюджете: 93 787,5 тыс. рублей. Источники финансирования: Бюджет автономного округа: Всего: План по программе: 485 011,9 тыс. рублей. Предусмотрено в бюджете: 413 738,7 тыс. рублей. В том числе по годам: 2014 год: План по программе: 164 834,9 тыс. рублей. Предусмотрено в бюджете: 144 746,8 тыс. рублей. 2015 год: План по программе: 218 155,8 тыс. рублей. Предусмотрено в бюджете: 192 662,5 тыс. рублей. 2016 год: План по программе: 102 021,2 тыс. рублей. Предусмотрено в бюджете: 76 329,4 тыс. рублей. Районный бюджет: Всего: План по программе: 543 449,7 тыс. рублей. Предусмотрено в бюджете: 129 629,9 тыс. рублей. В том числе по годам: 2014 год: План по программе: 289 638,2 тыс. рублей. Предусмотрено в бюджете: 89 017,69 тыс. рублей. 2015 год: План по программе: 130 345,3 тыс. рублей. Предусмотрено в бюджете: 23 154,1 тыс. рублей. 2016 год: План по программе: 123 466,3 тыс. рублей. Предусмотрено в бюджете: 17 458,1 тыс. рублей. Внебюджетные источники: Всего: План по программе: 1 165 725,1 тыс. рублей. Предусмотрено в бюджете: 9 530,0 тыс. рублей. В том числе по годам: 2014 год: План по программе: 232 480,0 тыс. рублей. Предусмотрено в бюджете: 9 530,0 тыс. рублей. 2015 год: План по программе: 457 295,1 тыс. рублей. Предусмотрено в бюджете: 0,0 тыс. рублей. 2016 год: План по программе: 475 950,0 тыс. рублей. Предусмотрено в бюджете: 0,0 тыс. рублей. |
11 |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов) |
1. Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям на выходе из водоочистных сооружений, с 28% в 2013 году до 0% к 2016 году. 2. Снижение протяженности ветхих тепловых сетей при ежегодном ремонте сетей в объеме 5% от общей протяженности (126,067 км) до 50,908 км в 2016 году. 3. Снижение протяженности ветхих водопроводных сетей при ежегодном ремонте сетей в объеме 5% от общей протяженности (173,392 км) до 49,132 км в 2016 году. 4. Увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных чистой питьевой водой на 11,1 % с 18,5% в 2013 году до 29,6% к 2016 году. 5. Увеличение доли энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Кондинского района, с 7,8% в 2012 году до 8,6% к 2020 году. 6. Снижение протяженности ветхих канализационных сетей при ежегодном ремонте сетей в объеме 5% от общей протяженности (39,852 км) с 14,6 км в 2013 году до 12,41 км в 2016 году. 7. Снижение доли водогрейных котлов, требующих замены, отслуживших срок эксплуатации на 9,7% к 2016 году. 8. Снижение уровня тягодутьевого оборудования без установленного частотно-регулируемых приводов на 30% к 2016 году. 9. Уменьшение доли уличных водозаборных колонок на 18,3% к 2016 году. 10. Увеличение доли новых сетевых насосов, вместо отслуживших срок эксплуатации или требующих замены до 100% к 2016 году. 11. Увеличение доли муниципальных образований с утвержденной схемой теплоснабжения с 30% в 2014 году до 40% к 2015 году и до 100% до 2016 года. 12. Уменьшение доли муниципальных образований без схем водоснабжения и водоотведения до 0% к 2016 году. |
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы развития коммунального комплекса Кондинского района
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2014-2016 годы" (далее - Муниципальная программа) разработана для осуществления первоочередных мероприятий по повышению качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям Кондинского района.
Муниципальная программа основывается на анализе состояния и основных тенденциях развития систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, учете основных проблем, требований обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к показателям качества коммунальных услуг.
Разработка Муниципальной программы исходила из того, что в расчетный период численность населения Кондинского района останется практически стабильной, а внедрение современной запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, а также реализация программных мероприятий снизит удельное тепло- и водопотребление.
В Кондинском районе в предоставлении коммунальных услуг задействовано 9 организаций коммунального комплекса:
- филиал общества с ограниченной ответственностью "Концессионная коммунальная компания" "Междуреченские коммунальные системы" городское поселение Междуреченский;
- районное муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал" сельское поселение Шугур, сельское поселение Леуши;
- открытое акционерное общество "Теплоэнергия" городское поселение Луговой;
- общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" городское поселение Мортка;
- общество с ограниченной ответственностью "Комплекс коммунальных платежей" городское поселение Кондинское;
- общество с ограниченной ответственностью "Теплотехсервис" сельское поселение Болчары;
- общество с ограниченной ответственностью "Спектр-Л" городское поселение Куминский;
- общество с ограниченной ответственностью "ТНК ВИТА ПЛЮС" сельское поселение Половинка;
- общество с ограниченной ответственностью "Независимая инновационная компания" сельское поселение Мулымья.
Организациями коммунального комплекса района эксплуатируется:
- 25 муниципальных котельных;
- 126,067 км тепловых сетей (труба стальная - 88,576 п. м; труба в пенополиуритановой изоляции - 37,536 п. м), из них 78,6 км ветхие или 62 % от общей протяженности;
- 173,392 км водопроводных сетей, из них 96,79 км полиэтиленовых, ветхих - 75,142 км или 43% от общей протяженности;
- 39,852 км канализационных сетей, из них 14,6 км - ветхие или 36% от общей протяженности;
- 0,630 км газопроводов среднего давления;
- 0,940 км газопроводов низкого давления;
- 3 центральных тепловых пункта;
- 7 водоочистных сооружений;
- 4 канализационно-очистных сооружения.
Коммунальная инфраструктура Кондинского района и ее техническое состояние характеризуется:
1. Преобладанием индивидуальных жилых домов.
2. Высокими удельными ресурсными затратами на производство услуг, низким уровнем автоматизации коммунальных объектов.
3. Низким уровнем оснащенности жилищного фонда (особенно индивидуального) современными локальными источниками теплоснабжения, сооружениями очистки воды и сточных вод.
4. Высоким уровнем износа инфраструктуры.
5. Недостаточными масштабами замены и модернизации коммунальных сетей и оборудования.
Одними из основных причин выделенных проблем являются:
- недостаточное финансирование для проведения ремонтных работ и несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных средств нормативным потребностям;
- недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса вследствие нестабильного финансово-экономического положения предприятий.
В разрезе предоставления коммунальных услуг существуют следующие проблемные вопросы:
Теплоснабжение
Теплоснабжение потребителей муниципальных образований Кондинского района осуществляется централизованным и децентрализованным способом. В городских поселениях преимущественно развито централизованное теплоснабжение, в сельских поселениях повсеместно применяется печное индивидуальное отопление.
Котельные в муниципальных образованиях в основном небольшие (мощностью до 10 Гкал/ч), за исключением котельной "ДКВР" в городском поселении Междуреченский и котельной в сельском поселении Болчары.
В качестве топлива на котельных используется уголь, нефть, попутный нефтяной газ, щепа, дрова.
Котельные, работающие на угле, характеризуются не полным сгоранием топлива, потери составляют до 30 % из-за использования котлов с колосниковой решеткой. В среднем коэффициентом полезного действия угольных котельных не превышает 70%. Данная ситуация, а также существенные трудозатраты на эксплуатацию котельных (ручная подача топлива, отсутствие автоматики на маломощных котельных), высокая стоимость угля и нефти, ведут к повышению тарифов на тепловую энергию. В целом нефть в качестве топлива для котельных Кондинского района является экономически не выгодным топливом.
Несмотря на постепенное обновление котельного оборудования, уровень автоматизации работы котельных низкий, средства контрольно-измерительных приборов и автоматики в большинстве случаев отсутствуют. Данная ситуация ведет к невозможности наладить оптимальный режим работы котлоагрегатов, перерасходу топлива, электроэнергии, дополнительным трудовым затратам.
Вспомогательное котельное оборудование (тягодутьевое оборудование) работает с низкой эффективностью и в ряде случаев является более мощным, чем требуется в технологическом процессе. Специфика высокой цикличности и неравномерности потребления тепловой энергии (переменная тепловая нагрузка) ведет к работе данного оборудования в высоко затратном режиме, что влечет повышенное потребление электроэнергии. Требующие замены сетевые насосы, отслужившие свой срок эксплуатации, являются морально устаревшими, их необходимо заменить на менее энергоемкие.
Существенным фактором, влияющим на качество теплоснабжения потребителей и на стоимость тепловой энергии, является уровень износа тепловых сетей. Высокий износ тепловых сетей ведет к существенным потерям теплоносителя (до 20%) и тепловой энергии (до 35%), снижению надежности теплоснабжения потребителей и финансовым потерям.
Не во всех муниципальных образованиях разработаны схемы теплоснабжения. Целью разработки схем теплоснабжения населенных пунктов является разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. Схема теплоснабжения является основой для инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.
Таким образом, можно обозначить следующие основные проблемные места функционирования системы теплоснабжения муниципальных образований Кондинского района:
- высокий уровень износа котельного оборудования и тепловых сетей;
- низкий уровень автоматизации работы котельных;
- высоко затратная работа угольных и нефтяных котельных;
- неэффективность работы тягодутьевого котельного оборудования;
- неэффективность работы энергоемких сетевых насосов;
- необходимость разработки схем теплоснабжения муниципальных образований.
Описанные проблемы функционирования системы теплоснабжения муниципальных образований Кондинского района требуют своевременного решения.
Замена изношенного и устаревшего оборудования позволит снизить уровень износа оборудования котельных, сократить трудовые и материальные расходы на эксплуатацию и ремонт оборудования, удельные расходы потребления электроэнергии и топлива.
Высокий износ тепловых сетей и уровень потерь тепловой энергии и теплоносителя обуславливают необходимость замены тепловых сетей с применением пенополиуретановой изоляции. Перекладка наиболее изношенных участков тепловых сетей позволит снизить объем потерь тепловой энергии на 15-20 %, расходы на эксплуатацию данных сетей в 8-9 раз. Объем замены тепловых сетей в Муниципальной программе определен исходя из их уровня износа и составляет в среднем 4% в год от всей протяженности сетей.
Водоснабжение
Во всех муниципальных образованиях района имеются системы централизованного водоснабжения. Основными потребителями воды являются население (66%) и бюджетные потребители (21%). Около 20% населения района пользуются централизованным водоснабжением через водоразборные колонки. Население, не обеспеченное услугой централизованного водоснабжения, пользуется водой из водоразборных колодцев.
Индивидуальный разбор воды из сети городских и поселковых водопроводов населением, проживающим в домах без внутренних вводов, производится с помощью уличных водоразборных колонок.
Также проблемой при эксплуатации водоразборных колонок является перерасход воды. Причиной этого является нецелевое использование водоразборных колонок, например, для мытья автомобилей, полива садовых участков. Так же присутствуют массовые случаи несанкционированного забора воды (без заключения договора с ресурсоснабжающей организацией и оплаты). Кроме того, в зимнее время, чтобы не остаться без воды, жители зачастую не отключают колонки для предотвращения замерзания за счет постоянного пролива воды. Это наносит колоссальный материальный ущерб эксплуатирующим организациям.
В связи с отсутствием в муниципальных образованиях утвержденных схем водоснабжения и водоотведения не сформирован план мероприятий по замене уличных водоразборных колонок водопроводной сетью. После утверждения вышеуказанных схем такой план будет разработан по каждому муниципальному поселению отдельно. Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются в целях реализации требований Федерального закона от 07 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", отражения существующей ситуации, а также определения долгосрочной перспективы развития систем водоснабжения (водоотведения) населенных пунктов, обеспечения надежного и качественного водоснабжения (водоотведения) потребителей. При разработке схемы развития водоснабжения (водоотведения) учитываются наиболее экономичные способы транспортировки и очистки воды (стоков), минимизация отрицательного воздействия на окружающую природную среду, а также внедрение энергосберегающих технологий и экономическое стимулирование развития систем водоснабжения (водоотведения).
Основными факторами, обуславливающими относительно низкую долю населения, пользующегося услугой водоснабжения, являются перегруженность головных сооружений, а также низкая плотность сетей.
Источником централизованного водоснабжения являются подземные воды, питаемые, как правило, за счет инфильтрации атмосферных осадков. Химический состав этих вод часто характеризуется повышенным содержанием железа. Водоочистные сооружения установлены лишь в пяти муниципальных образованиях: пгт. Мортка (1200 куб. м/сут.), пгт. Кондинское (600 куб. м/сут.), пгт. Междуреченский (1320 куб. м/сут.), пгт. Куминский (120 куб. м/сут.), д. Ушья (200 куб. м/сут.). Доля воды, пропущенной через очистные сооружения, в среднем по району составляет 85%. При этом в половине муниципальных образований (гп. Луговой, сп. Болчары, сп. Леуши, сп. Половинка, сп. Шугур), в которых проживает 27% населения района, водоочистные сооружения отсутствуют.
Капитальный ремонт и бурение артезианских скважин предусмотрены для обеспечения водоснабжения, отвечающего гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, а так же с целью обеспечить населенный пункт резервным источником водоснабжения. Так как при выходе из строя единственной скважины весь населенный пункт останется без воды, а вода - важнейшая составляющая жизнедеятельности человека. Планируется бурение новой артезианской скважины в пгт. Куминский в 2015 году, в пгт. Луговой в 2015 году, п. Лиственничный в 2014 году, капитальный ремонт скважин в пгт. Мортка в 2015 году.
Водоотведение
Канализационные очистные сооружения имеются лишь в 4-х населенных пунктах: пгт. Междуреченский, пгт. Мортка, пгт. Куминский, д. Ушья.
В остальных населенных пунктах Кондинского района, потребители коммунальных услуг не подключены к инфраструктуре водоотведения.
В муниципальных образованиях, имеющих системы централизованной канализации, для значительной части населения физическая доступность услуги водоотведения отсутствует. В целом по Кондинскому району охват населения услугой водоотведения составляет около 15%. Учитывая более высокую обеспеченность потребителей услугой водоснабжения (около 66% населения района) в Кондинском районе остро стоит проблема сброса сточных вод на рельеф или в водные объекты без предварительной очистки, что является потенциальным фактором ухудшения экологической ситуации и возникновения инфекционных заболеваний. Объемы сброса сточных вод на рельеф или в водные объекты составляют приблизительно 34% от объемов потребляемой воды в Кондинском районе.
Высокий уровень износа сетей, также, может быть причиной ухудшения экологической ситуации в муниципальных образованиях Кондинского района вследствие попадания неочищенных сточных вод в грунт. Планируется снижение протяженности ветхих канализационных сетей при ежегодном ремонте сетей в объеме 5% от общей протяженности (39,852 км) с 14,6 км в 2013 году до 12,41 км в 2016 году.
Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения
Целями Муниципальной программы являются:
Цель 1: Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Цель 2: Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.
Цель 3: Реализация единой политики и нормативно-правового регулирования в жилищно-коммунальном комплексе и энергетике.
Цели Муниципальной программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, а также целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";
приоритетам государственной политики, определенным Указом Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" и Энергетической стратегией России на период до 2030 года.
Достижение целей Муниципальной программы будет обеспечено путем решения следующих задач:
повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов;
повышения эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов;
повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов;
научные, исследовательские и технологические разработки;
организация деятельности по исполнению муниципальной программы.
Задачи Муниципальной программы выполняются при исполнении подпрограмм:
Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" (подпрограмма 1 автономного округа).
Подпрограмма 2. "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" (подпрограмма 2 автономного округа).
Подпрограмма 3. "Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов" (подпрограмма 4 автономного округа).
Подпрограмма 4. "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" (подпрограмма 6 автономного округа).
Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы" (подпрограмма 7 автономного округа).
Целевые показатели Муниципальной программы представлены в таблице 1.
Таблица 1
Целевые показатели Муниципальной программы
N п/п |
Наименование показателей результатов |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы |
Значение показателя по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
||
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
||||
1. |
Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям на выходе из водоочистных сооружений |
28% |
28% |
28% |
0% |
0% |
2. |
Снижение протяженности ветхих тепловых сетей при ежегодном ремонте сетей в объеме 5% от общей протяженности (126,067 км) |
69,826 км |
63,52 км |
57,214 км |
50,908 км |
50,908 км |
3. |
Снижение протяженности ветхих водопроводных сетей при ежегодном ремонте сетей в объеме 5% от общей протяженности (173,392 км) |
75,142 км |
66,472 км |
57,802 км |
49,132 км |
49,132 км |
4. |
Увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных чистой питьевой водой на 11,1 % |
18,5% |
3,7% |
3,7% |
3,7% |
29,6% |
5. |
Увеличение количества котельных с использованием энергоэффективного оборудования работающих на возобновляемых источниках энергии |
38% |
47% |
47% |
52% |
52% |
6. |
Снижение протяженности ветхих канализационных сетей при ежегодном ремонте сетей в объеме 5% от общей протяженности (39,852 км) |
14,6 км |
1,992 км |
1,992 км |
1,992 км |
8,624 км |
7. |
Увеличение количества газифицированных населенных пунктов |
0% |
3,7% |
3,7% |
7,4% |
7,4% |
8. |
Снижение доли водогрейных котлов, требующих замены, отслуживших срок эксплуатации |
30,4% |
3,23% |
3,23% |
3,24% |
20,7% |
9. |
Снижение уровня тягодутьевого оборудования без установленного частотно-регулируемых приводов |
0% |
0% |
15% |
15% |
30% |
10. |
Увеличение доли новых сетевых насосов, вместо отслуживших срок эксплуатации или требующих замены |
85% |
3% |
9% |
3% |
100% |
11. |
Увеличение доли муниципальных образований без схем теплоснабжения |
30% |
10% |
60% |
0% |
100% |
12. |
Уменьшение доли муниципальных образований без схем водоснабжения и водоотведения |
100% |
100% |
0% |
0% |
0% |
Состав целевых показателей Муниципальной программы определен, исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Муниципальной программы.
Значения целевых показателей Муниципальной программы определены в следующем порядке:
Показатель Удельный вес проб воды, отбор которых произведен на выходе из водоочистных сооружений, не отвечающих гигиеническим нормативам: по санитарно-химическим показателям, % рассчитывается как отношение показателя числа исследованных проб по санитарно-химическим показателям не соответствующих гигиеническим нормативам по существующим в Кондинском районе водоочистным сооружениям. Согласно санитарным правилам 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения", пробы берутся не реже 1 раза в месяц. Количество водоочистных сооружений в Кондинском районе 7 шт. Источник информации: Росстат. Статистическая форма 1-водопровод "Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)", ежегодно утверждаемая приказом Росстата. В Кондинском районе 2 водоочистных сооружения в пгт. Междуреченский (водоочистные сооружения ВОС-120 ст. Устье-Аха, водозабор N 1 ВОС-800).
Взято на отчетный период 2013 год - 84 пробы на выходе из очистных сооружений, не соответствуют 24 пробы. Соответственно базовый показатель удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям составляет 28%.
Показатель "Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене", % рассчитывается как отношение показателей тепловых сетей, нуждающихся в замене, и протяженности тепловых сетей. Источник информации: Росстат. Статистическая форма 1-ТЭП "Сведения о снабжении теплоэнергией", ежегодно утверждаемая приказом Росстата.
Показатель "Увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных чистой питьевой водой" рассчитывается исходя из процентного соотношения населенных пунктов, обеспеченных чистой питьевой водой к количеству населенных пунктов, требующих обеспечения чистой питьевой водой.
Показатель "Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене", % рассчитывается как отношение показателей уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, и одиночного протяжения уличной водопроводной сети. Источник информации: Росстат. Статистическая форма 1-водопровод "Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)", ежегодно утверждаемая приказом Росстата.
Показатель "Увеличение количества котельных с использованием энергоэффективного оборудования работающих на возобновляемых источниках энергии", рассчитывается как отношение всех котельных района и котельных, работающих на нефти, угле в Кондинском районе. В Кондинском районе 32 котельные, из них 20 котельных работающих на каменном угле, нефти. Источник информации: Росстат. Статистическая форма 1-ТЭП "Сведения о снабжении теплоэнергией", ежегодно утверждаемая приказом Росстата.
Планируется к вводу в эксплуатацию в 2014 году 2 котельные на биотопливе (пгт. Мортка, п. Чантырья) и выводом из эксплуатации 3 котельных, из них работающих на нефти - 2 шт., каменном угле - 1 шт., в 2016 году ввод в эксплуатацию 2 котельных на биотопливе (пгт. Междуреченский) и выводом из эксплуатации 1 котельной, работающей на нефти.
На базовый период 2013 год - 38% котельных работающих на биотопливе.
2014 год - 47%, 2015 год - 47%, 2016 год - 52%.
Показатель "Увеличение количества газифицированных населенных пунктов в Кондинском районе". Всего 27 населенных пункта из них газифицирован 1 населенный пункт п. Мулымья, в 2015-2016 году будут проведены работы по газификации д. Ушья.
На базовый период 2013 год - 0%, 2014 год - 3,7%, 2015 год - 3,7%, 2016 год - 7,4%.
Показатель "Снижение протяженности ветхих канализационных сетей", % рассчитывается как отношение показателей канализационной сети, нуждающейся в замене, и протяжения канализационной сети. Источник информации: Росстат. Статистическая форма 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)", ежегодно утверждаемая приказом Росстата.
Показатель "снижение доли водогрейных котлов, требующих замены, отслуживших срок эксплуатации" рассчитывается исходя из процентного соотношения котлов, которые необходимо заменить к количеству котлов, планирующихся к замене в рамках Муниципальной Программы. Планируется замена:
- на 2014 год 2 котла в пгт. Куминский, 1 котел в пгт. Луговой;
- на 2015 год 3 котла в пгт. Кондинское;
- на 2016 год 2 котла в пгт. Кондинское, 1 котел в д. Шугур.
Показатель "снижение уровня тягодутьевого оборудования без установленного частотно-регулируемых приводов" рассчитан исходя из необходимости замены котельного оборудования в связи с высоким уровнем износа и низкой эффективности работы. Чтобы достичь показателя 100% необходимо заменить тягодутьевое оборудование без установленных частотно-регулируемых приводов на тягодутьевое оборудование с установленными частотно-регулируемыми приводами:
- 2015 год пгт. Мортка 2 единицы;
- 2016 год пгт. Куминский 2 единицы.
Показатель "увеличение доли новых сетевых насосов, вместо отслуживших срок эксплуатации или требующих замены" планируется довести до значения 100% планируется замена:
- 2014 год пгт. Куминский - 2 шт.;
- 2015 год пгт. Кондинское - 4 шт., пгт. Мортка - 2 шт.;
- 2016 год д. Шугур - 2 шт.
Схемы теплоснабжения утверждены только в 3 муниципальных образованиях (пгт. Мортка, пгт. Междуреченский, пгт. Кондинское). В 2014 году планируется разработать и утвердить схему теплоснабжения пгт. Куминский, а в 2015 году всех остальных муниципальных образований.
Также планируется разработать во всех поселениях схемы водоснабжения и водоотведения в 2014 году.
В рамках данной программы предусматривается предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим потребителям услуги теплоснабжения и водоснабжения, в связи с введением уровня платы.
К потребителям услуг теплоснабжения и водоснабжения относятся бюджетные учреждения и прочие организации (далее - прочие потребители), а также население.
По состоянию на 01 января 2014 года уровень платы граждан за оказываемые услуги теплоснабжения на территории Кондинского района складывается в размере 95,72% (среднегодовой уровень платы граждан 94,99%) ,в том числе по городскому поселению Мортка 68,58%, сельскому поселению Леуши 88,81%.
Согласно Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы (далее - Прогноз СЭР) предусмотрено поэтапное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Среднегодовой уровень платы граждан Кондинского района за оказываемую услугу теплоснабжения в 2014 году составит 95,75%, в том числе:
по городскому поселению Мортка - 68,57%, соответственно, среднегодовой уровень бюджетных расходов на предоставление вышеуказанной субсидии в 2014 году составит 31,43%;
по сельскому поселению Леуши - 88,82%, соответственно, среднегодовой уровень бюджетных расходов на предоставление вышеуказанной субсидии в 2014 году составит 11,18%.
В 2015 году сохранится не 100% и составит 95,79%, в том числе:
по городскому поселению Мортка - 68,55%, соответственно, среднегодовой уровень бюджетных расходов на предоставление вышеуказанной субсидии в 2015 году составит 31,45%;
по сельскому поселению Леуши - 88,82%, соответственно, среднегодовой уровень бюджетных расходов на предоставление вышеуказанной субсидии в 2015 году составит 11,18%.
В 2016 года уровень платы граждан за оказываемую услугу по теплоснабжению, сложится в размере - 95,79%, в том числе:
по городскому поселению Мортка - 68,55%, соответственно, среднегодовой уровень бюджетных расходов на предоставление вышеуказанной субсидии в 2016 году составит 31,45%;
по сельскому поселению Леуши - 88,82%, соответственно, среднегодовой уровень бюджетных расходов на предоставление вышеуказанной субсидии в 2016 году составит 11,18%.
1. Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим услуги теплоснабжения прочим потребителям
На территории Кондинского района по состоянию на 01 января 2014 года складывается уровень платы прочих потребителей за услуги теплоснабжения в размере 96,62%, в связи с тем, что на территории городского поселения Мортка уровень платы по прочим потребителям составляет 68,58%.
Таким образом, в 2013 году средневзвешенный уровень платы прочих потребителей на территории Кондинского района за оказываемую услугу теплоснабжения составил 96,03%.
Согласно Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы предусмотрено поэтапное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Среднегодовой уровень платы прочих потребителей Кондинского района за оказываемую услугу теплоснабжения в 2014 году составит 96,72%, в том числе по городскому поселению Мортка за оказываемую услугу теплоснабжения - 69,21%, соответственно, среднегодовой уровень бюджетных расходов на предоставление вышеуказанной субсидии в 2014 году составит 30,79%.
В 2015 года составит 96,84%, в том числе по городскому поселению Мортка за оказываемую услугу теплоснабжения - 70,03%, соответственно, среднегодовой уровень бюджетных расходов на предоставление вышеуказанной субсидии в 2015 году составит 29,97%.
В 2016 года составит 96,84%, в том числе по городскому поселению Мортка за оказываемую услугу теплоснабжения - 70,03%, соответственно, среднегодовой уровень бюджетных расходов на предоставление вышеуказанной субсидии в 2016 году составит 29,97%.
2. Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения
На территории Кондинского района по состоянию на 01 января 2014 года уровень платы граждан за услуги водоснабжения складывается в размере 99,93%, в связи с тем, что на территории городского поселения Луговой уровень платы населения составляет 88,56%.
Согласно Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы (далее - Прогноз СЭР) предусмотрено поэтапное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
В 2014 году уровень платы составит 99,94%, в том числе по городскому поселению Луговой за оказываемую услугу водоснабжения - 88,85%, соответственно, среднегодовой уровень бюджетных расходов на предоставление вышеуказанной субсидии в 2014 году составит 11,15%;
В 2015 году составит 99,95%, в том числе:
по городскому поселению Луговой - 89,10%, соответственно, среднегодовой уровень бюджетных расходов на предоставление вышеуказанной субсидии в 2015 году составит 10,90%.
В 2016 года - 99,95%, в том числе по городскому поселению Луговой - 89,10%, соответственно, среднегодовой уровень бюджетных расходов на предоставление вышеуказанной субсидии в 2016 году составит 10,90%.
Для финансового оздоровления ситуации в ЖКХ в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" предусмотрено предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям (включая концессионеров), оказывающим услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также возмещение недополученных доходов по услуге водоснабжение, связанные с эксплуатацией уличных водоразборных колонок.
В плане программы расчет субсидии выполнен исходя из статистики показателей за предыдущие годы по стоимости и расходу топлива, выработки тепловой энергии, потребления электрической энергии. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" данные показатели должны быть утверждены на уровне субъекта Российской Федерации, то есть приказами Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с утвержденным административным регламентом предоставления государственной услуги по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии.
В настоящее время организациями коммунального комплекса Кондинского района расчеты по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, нормативов удельного расхода топлива и электрической энергии формируются и прогнозно до 01 сентября 2014 года будут утверждены приказами Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, после чего объем потребность размера субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям будет скорректирована с учетом показателей приказов.
Раздел 3. Обобщенная характеристика программных мероприятий
Мероприятия Муниципальной программы приведены в таблице 2.
Реализация поставленных целей и решение задач Муниципальной программы планируется через проведение комплекса технических, организационно-управленческих и научно-исследовательских мероприятий.
В соответствии с подпрограммой 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" (подпрограмма 1 автономного округа) предполагается реализация следующих мероприятий:
Мероприятие 1.1. "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности" предусматривается с целью строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры: котельных, водоочистных сооружений, канализационно-очистных сооружений, сетей теплоснабжения, сетей водоснабжения, канализационных коллекторов и других объектов.
Мероприятие 1.2. "Капитальный ремонт (с заменой) сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду" предусматривается с целью снижения объема ветхих инженерных сетей и предоставления качественных услуг потребителям, в целях обеспечения бесперебойного предоставления коммунальных услуг, а также создания условий для устойчивой работы организаций коммунального комплекса.
Мероприятие 1.3. "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, за исключением концессионеров, пользователям муниципального имущества и оказывающим услуги теплоснабжения на территории Кондинского района" предусматривается в целях оказания финансового содействия предприятиям жилищно-коммунального комплекса.
Мероприятие 1.4. "Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, включая концессионеров, осуществляющим услуги водоснабжения и водоотведения на территории Кондинского района" предусматривается в целях оказания финансового содействия предприятиям жилищно-коммунального комплекса.
Мероприятие 1.5. "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, являющимся концессионерами, пользователями муниципального имущества и оказывающими услуги теплоснабжения на территории Кондинского района" предусматривается в целях оказания финансового содействия предприятиям жилищно-коммунального комплекса.
Мероприятие 1.6 "Капитальный ремонт и замена оборудования котельных" предусматривается с целью замены оборудования (котлов, тягодутьевого оборудования, сетевых насосов), отслужившего свой срок эксплуатации, морально устаревшего оборудования на современное, менее энергоемкое.
Мероприятие 1.7. "Приобретение аварийного запаса материально-технических ресурсов" предусматривается ввиду необходимости иметь неснижаемый резерв материальных ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
В соответствии с подпрограммой 2 "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" (подпрограмма 2 автономного округа) предполагается реализация следующего мероприятия:
Мероприятие 2.1 "Благоустройство придомовых территорий" предусматривается с целью обеспечения благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.
В соответствии с подпрограммой 3 "Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов" (подпрограмма 4 автономного округа) предполагается реализация следующих мероприятий, направленных на недопущение роста платы населения и приравненных к нему категорий потребителей (предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы) за поставляемые ресурсы:
Мероприятие 3.1 "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа" предусматривается в целях оказания финансового содействия предприятиям жилищно-коммунального комплекса.
Мероприятие 3.2 "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по социально ориентированным тарифам" предусматривается с целью финансового обеспечения отдельного государственного полномочия по предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения по социально ориентированным тарифам, переданного органам местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с Законом автономного округа от 23 апреля 2013 года N 38-оз "О возмещении недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием по предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".
Мероприятие 3.3 "Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения" предусматривается в целях оказания финансового содействия предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы.
Мероприятие 3.4 "Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения (расчет за 2013 год)" предусматривается в целях оказания финансового содействия предприятиям жилищно-коммунального комплекса.
Мероприятие 3.5 "Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения" предусматривается в целях оказания финансового содействия предприятиям жилищно-коммунального комплекса.
Мероприятие 3.6 "Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим услуги теплоснабжения прочим потребителям" предусматривается в целях оказания финансового содействия предприятиям жилищно-коммунального комплекса.
Мероприятие 3.7 "Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения" предусматривается в целях оказания финансового содействия предприятиям жилищно-коммунального комплекса.
В соответствии с подпрограммой 4 "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" (подпрограмма 6 автономного округа) предполагается реализация следующих мероприятий:
Мероприятие 4.1 "Модернизация и реконструкция котельных" предусматривается в целях повышения энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов и планируется к реализации в рамках разработанных схем теплоснабжения с привлечением организациями коммунального комплекса дополнительных кредитных и иных внебюджетных финансовых ресурсов.
Мероприятие 4.2 "Строительство котельных с использованием энергоэффективного оборудования работающих на возобновляемых источниках энергии" предусматривается в целях повышения энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов, ухода от котельных работающих на нефти и каменном угле и планируется к реализации в рамках разработанных схем теплоснабжения с привлечением организациями коммунального комплекса дополнительных кредитных и иных внебюджетных финансовых ресурсов.
В соответствии с подпрограммой 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" (подпрограмма 7 автономного округа) предполагается реализация следующих мероприятий:
Мероприятие 5.1 "Разработка схем водоснабжения и водоотведения" направлено на научное обоснование принимаемых решений по развитию водоснабжения и водоотведения Кондинского района.
Мероприятие 5.2 "Разработка схем теплоснабжения" направлено на научное обоснование принимаемых решений по развитию теплового комплекса Кондинского района.
Мероприятие 5.3 "Обеспечение организации деятельности по исполнению муниципальной программы" предусматривается в целях обеспечения организации деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.
Раздел 4. Механизм реализации Муниципальной программы
Механизм реализации Муниципальной программы основан на принципе софинансирования мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств Кондинского района, автономного округа и внебюджетных источников (спонсорская помощь, кредитные ресурсы и т.п.)
Общее руководство и контроль за реализацией Муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель в лице управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района.
Соисполнителями Муниципальной программы являются:
Муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района, администрации городских и сельских поселений.
Реализация мероприятий осуществляется при софинансировании бюджета Кондинского района и бюджета автономного округа в рамках Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы".
Объемы финансирования выполнения программных мероприятий в процессе реализации Муниципальной программы ежегодно уточняются с внесением соответствующих корректировок в долгосрочную комплексную целевую программу.
Муниципальный заказчик - ответственный исполнитель Муниципальной программы (далее - Ответственный исполнитель) в процессе ее реализации:
- организует и координирует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач;
- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации, на основании предложений муниципальных заказчиков;
- осуществляет контроль выполнения сетевых планов-графиков и хода реализации Муниципальной программы в целом;
- координирует работу по подготовке предложений по корректировке Муниципальной программы;
- осуществляет оценку целевых показателей реализации Муниципальной программы в целом;
- предоставляет ежеквартально отчет о ходе реализации Муниципальной программы в комитет по экономической политике администрации Кондинского района в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Кондинского района.
Ответственный исполнитель в своей деятельности, помимо органов, осуществляющих контроль выполнения Муниципальной программы, взаимодействует с:
- органами местного самоуправления муниципальных образований Кондинского района;
- организациями с муниципальным участием и с организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности;
- региональными контрольно-надзорными органами, органами статистической отчетности, органами местного самоуправления и иными муниципальными органами местной власти, наделенными соответствующими полномочиями в области охраны окружающей среды.
Структурные подразделения администрации Кондинского района, органы местного самоуправления муниципальных образований Кондинского района организуют работу по реализации Муниципальной программы в соответствии со своими полномочиями, законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципального образования Кондинский район.
Соисполнители Муниципальной программы:
- осуществляют подготовку предложений по мероприятиям, объемам и источникам средств реализации мероприятий Муниципальной программы;
- осуществляют выполнение сетевых планов-графиков и хода реализации Муниципальной программы в подведомственных учреждениях (организациях);
- осуществляют мониторинг и анализ отчетов исполнителей, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий;
- предоставляют отчеты о ходе реализации Муниципальной программы Ответственному исполнителю в соответствии с установленными формами;
- разрабатывают предложения о внесении изменений, дополнений в Муниципальную программу и направляют их ответственному исполнителю Муниципальной программы с приложением документов, обосновывающих целесообразность мероприятий.
Ответственный исполнитель рассматривает предложения по корректировке Муниципальной программы в целом или отдельных ее разделов и формирует сводный документ по ее корректировке.
В целях выполнения вышеуказанных функций ответственный исполнитель направляет предложения на рассмотрение рабочей группы по реализации Муниципальных программ.
Корректировка Муниципальной программы производится по мере необходимости.
В период до внесения изменений в Муниципальную программу выполнение мероприятий осуществляется по согласованным и утвержденным планам.
В целях эффективного взаимодействия Ответственного исполнителя с органами местного самоуправления муниципальных образований Кондинского района заключаются соглашения, определяющие порядок их взаимодействия в рамках реализации Государственной и Муниципальной программ, в которых предусматривается:
- представление ответственному исполнителю утвержденных Муниципальных программ, мероприятий, а равно сетевых планов-графиков выполнения программных мероприятий;
- предоставление Ответственному исполнителю информации по текущему состоянию жилищно-коммунального комплекса населенных пунктов и муниципального образования в целом в рамках полномочий органов местного самоуправления;
- представление Ответственному исполнителю информации о выполнении программных мероприятий, в том числе о сроках, исполнителях, механизмах и результатах выполнения программных мероприятий и т.п.
Срок действия таких соглашений должен соответствовать срокам реализации Государственной и Муниципальной программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.
Аналогичные соглашения необходимо, в случае выполнения на эксплуатируемых объектах мероприятий программы за счет средств бюджета, заключить с организациями с муниципальным участием и организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в целях представления информации о реализации собственных программ в области жилищно-коммунального комплекса.
В процессе реализации Муниципальной программы может проявиться ряд обстоятельств и рисков, которые могут влиять на ожидаемые непосредственные и конечные результаты ее реализации.
При реализации Муниципальной программы возможен риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению уровня инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Указанный риск может оказать влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса и электроэнергетики.
Результаты деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса зависят от роста цен на энергоносители, не регулируемые государством, влияющие на себестоимость предоставляемых коммунальных услуг, рост которых ограничивается органами власти, что соответственно сказывается на их финансовой устойчивости.
Указанные факторы могут негативно сказаться на деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса, повлечь невыполнение производственных и инвестиционных программ, снижение рентабельности, невозможности осуществления прибыльной деятельности и привести к несостоятельности и, как следствие, банкротству, невыполнению ожидаемых непосредственных и конечных результатов реализации государственной программы. Такой риск для реализации Муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий, так как им невозможно управлять в рамках реализации государственной программы.
К рискам реализации Муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:
а) институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных государственной программой (развитие коммунальной инфраструктуры в рамках проектов государственно-частного партнерства, финансирование капитального ремонта многоквартирных домов), что может привести к невыполнению программы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых институтов в рамках программы не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования, но также может потребовать значительных сроков практического внедрения. Регулирование данной группы рисков осуществляется посредством активной нормотворческой деятельности и законодательной инициативы;
б) операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных государственной программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный.
В рамках данной группы рисков можно выделить основные, которые могут привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий, к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств:
- риск исполнителей/соисполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей;
- риск, связанный с несоответствием организационной инфраструктуры реализации программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы;
- риск, связанный с большим числом участников реализации Муниципальной программы.
Управление данными рисками реализации Муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в ее реализации.
в) риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников, а также с недофинансированием мероприятий Муниципальной программы, в связи с потенциально возможным дефицитом бюджетов Российской Федерации и автономного округа. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.
В качестве мер управления указанными рисками в целях снижения отрицательных последствий в процессе реализации Муниципальной программы будет осуществляться мониторинг изменений действующего законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, достижение поставленных целей и решение задач.
Перечень возможных рисков при реализации Муниципальной программы и мер по их преодолению
N п/п |
Описание риска |
Меры по преодолению рисков |
1 |
Снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности |
модернизация и технологическое обновление основных фондов жилищно-коммунального комплекса с применением ресурсо- и энергосберегающего оборудования и материалов |
2 |
Несовершенство законодательства в сфере жилищно-коммунального комплекса |
активная нормотворческая деятельность в сфере имущественных отношений |
3 |
Недостаточное привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс |
обеспечение передачи объектов коммунального комплекса в концессию; предоставление инвесторам субсидий из бюджета автономного округа на возмещение части затрат на уплату процентов по заемным средствам для реализации инвестиционных проектов |
4 |
Недостаточная координация и взаимодействие государственных и муниципальных органов по управлению жилищно-коммунальным комплексом |
усиление координации и взаимодействия государственных и муниципальных органов исполнительной власти, в том числе посредством проведения совещаний; - повышение уровня информационного обеспечения, в том числе расширение доступа к отчетности |
Реализация мероприятий подпрограммы 1 осуществляется:
Мероприятие 1.1 "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности" - соисполнителем Муниципальной программы на условиях Федерального закона от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" с изменениями и дополнениями.
Мероприятие 1.2 "Капитальный ремонт (с заменой) сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду" - ответственным исполнителем Муниципальной программы при размещении муниципального заказа в автоматизированной системе торгов или в виде предоставления субсидии на возмещение затрат на проведение капитального ремонта в соответствии с дополнительно утвержденным нормативно-правовым актом администрации Кондинского района "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат по проведению капитального ремонта систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду организациям жилищно-коммунального комплекса, пользователям муниципального имущества муниципального образования Кондинский район".
Мероприятие 1.3 "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, за исключением концессионеров, пользователями муниципального имущества и оказывающим услуги теплоснабжения на территории Кондинского района" - Ответственным исполнителем Муниципальной программы в соответствии с дополнительно утвержденным нормативно-правовым актом администрации Кондинского района "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, за исключением концессионеров, пользователями муниципального имущества и оказывающим услуги теплоснабжения на территории Кондинского района".
Мероприятие 1.4 "Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, включая концессионеров, осуществляющим услуги водоснабжения и водоотведения на территории Кондинского района" - Ответственным исполнителем Муниципальной программы в соответствии с дополнительно утвержденным нормативно-правовым актом администрации Кондинского района "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, включая концессионеров, осуществляющим услуги водоснабжения и водоотведения на территории Кондинского района".
Мероприятие 1.5 "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, являющимся концессионерами, пользователями муниципального имущества и оказывающими услуги теплоснабжения на территории Кондинского района" - Ответственным исполнителем Муниципальной программы в соответствии с дополнительно утвержденным нормативно-правовым актом администрации Кондинского района "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, являющимся концессионерами, пользователями муниципального имущества и оказывающими услуги теплоснабжения на территории Кондинского района".
Мероприятие 1.6 "Приобретение аварийного запаса материально-технических ресурсов" - Ответственным исполнителем Муниципальной программы в соответствии с постановлением администрации Кондинского района от 01 августа 2013 года N 1642 "О создании резерва материально-технических ресурсов (запасов) муниципального образования Кондинский район" с изменениями.
Реализация мероприятий подпрограммы 2 осуществляется:
Мероприятие 2.1 "Благоустройство придомовых территорий" - соисполнителем Муниципальной программы на условиях Федерального закона от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" с изменениями и дополнениями.
Реализация мероприятий подпрограммы 3 осуществляется:
Мероприятие 3.1 "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа" - Ответственным исполнителем Муниципальной программы в соответствии с порядком, приведенным в приложении 8 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической в Ханты-Мансийском автономной округе - Югре на 2014-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09 октября 2013 года N 423-п.
Мероприятие 3.2 "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по социально ориентированным тарифам" - Ответственным исполнителем Муниципальной программы в соответствии с порядком, приведенным в приложении 9 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической в Ханты-Мансийском автономной округе - Югре на 2014-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09 октября 2013 года N 423-п.
Мероприятие 3.3 "Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения" - Ответственным исполнителем Муниципальной программы в соответствии с дополнительно утвержденным нормативно-правовым актом администрации Кондинского района "Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения".
Мероприятие 3.4 "Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения (расчет за 2013 год)" - Ответственным исполнителем Муниципальной программы в соответствии с дополнительно утвержденным нормативно-правовым актом администрации Кондинского района "Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения".
Мероприятие 3.5 "Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения" -Ответственным исполнителем Муниципальной программы в соответствии с дополнительно утвержденным нормативно-правовым актом администрации Кондинского района "Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим потребителям услуги теплоснабжения".
Мероприятие 3.6 "Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим услуги теплоснабжения прочим потребителям" -Ответственным исполнителем Муниципальной программы в соответствии с дополнительно утвержденным нормативно-правовым актом администрации Кондинского района "Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим потребителям услуги теплоснабжения".
Мероприятие 3.7 "Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения" - Ответственным исполнителем Муниципальной программы в соответствии с дополнительно утвержденным нормативно-правовым актом администрации Кондинского района "Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения".
Реализация мероприятий подпрограммы 4 осуществляется:
Мероприятие 4.1. "Модернизация и реконструкция котельных" - инвестором за счет привлеченных средств в соответствии с действующим законодательством.
Мероприятие 4.2. "Строительство котельных с использованием энергоэффективного оборудования работающих на возобновляемых источниках энергии" - инвестором за счет привлеченных средств в соответствии с действующим законодательством.
Реализация мероприятий подпрограммы 5 осуществляется:
Мероприятие 5.1 "Разработка схем водоснабжения и водоотведения" - Ответственным исполнителем Муниципальной программы на условиях Федерального закона от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" с изменениями и дополнениями.
Мероприятие 5.2 "Разработка схем теплоснабжения" - Ответственным исполнителем Муниципальной программы на условиях Федерального закона от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" с изменениями и дополнениями.
Таблица 2
Перечень мероприятий
N п/п |
Мероприятия программы |
Исполнитель мероприятия программы |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
||||||||
Всего |
|
|||||||||||
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
||||||||||
План по программе |
Предусмотрено в бюджете |
План по программе |
Предусмотрено в бюджете |
План по программе |
Предусмотрено в бюджете |
План по программе |
Предусмотрено в бюджете |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Цель 1. "Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг" | ||||||||||||
Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" (подпрограмма 1 автономного округа) | ||||||||||||
Задача 1. "Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов" | ||||||||||||
1.1. |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
Муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района (далее - МУ УКС) |
всего |
324146,3 |
320127,5 |
196496,8 |
192478,0 |
127649,5 |
127649,5 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет автономного округа |
209451,0 |
209451,0 |
88184,0 |
88184,0 |
121267,0 |
121267,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
районный бюджет |
11681,9 |
9672,5 |
5299,4 |
3290,0 |
6382,5 |
6382,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
93483,4 |
91474,0 |
93483,4 |
91474,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
9530,0 |
9530,0 |
9530,0 |
9530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.1.1. |
Реконструкция водозабора N 1 в пгт. Междуреченский |
МУ УКС |
всего |
313299,5 |
309280,7 |
185650,0 |
181631,2 |
127649,5 |
127649,5 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет автономного округа |
209451,0 |
209451,0 |
88184,0 |
88184,0 |
121267,0 |
121267,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
районный бюджет |
11023,5 |
9014,1 |
4641,0 |
2631,6 |
6382,5 |
6382,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
92825,0 |
90815,6 |
92825,0 |
90815,6 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.1.2. |
Котельная Нефтяник-2 пгт. Междуреченский |
МУ УКС |
всего |
524,5 |
524,5 |
524,5 |
524,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
районный бюджет |
262,3 |
262,3 |
262,3 |
262,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
262,3 |
262,3 |
262,3 |
262,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.1.3. |
Сети теплоснабжения от котельной ДКВР пгт. Междуреченский |
МУ УКС |
всего |
32,3 |
32,3 |
32,3 |
32,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
районный бюджет |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.1.4. |
ВОС пгт. Куминский |
МУ УКС |
всего |
760,0 |
760,0 |
760,0 |
760,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
районный бюджет |
380,0 |
380,0 |
380,0 |
380,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
380,0 |
380,0 |
380,0 |
380,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.1.5. |
Газификация д. Ушья (остатки 2013 года) |
МУ УКС |
всего |
3300,0 |
3300,0 |
3300,0 |
3300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
районный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
3300,0 |
3300,0 |
3300,0 |
3300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.1.6. |
Газификация д. Ушья |
МУ УКС |
всего |
6230,0 |
6230,0 |
6230,0 |
6230,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
районный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
6230,0 |
6230,0 |
6230,0 |
6230,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.2. |
Капитальный ремонт (с заменой) инженерных сетей при подготовке к осенне-зимнему периоду |
Управление жилищно-коммунального хозяйства (далее - УЖКХ) |
всего |
161763,1 |
14319,3 |
101828,9 |
8264,0 |
29967,1 |
3132,1 |
29967,1 |
2923,2 |
|
бюджет автономного округа |
85406,3 |
8490,4 |
28468,8 |
2737,9 |
28468,8 |
2975,5 |
28468,8 |
2777,0 |
||||
районный бюджет |
25442,4 |
1696,9 |
22445,7 |
1394,1 |
1498,4 |
156,6 |
1498,4 |
146,2 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
50914,4 |
4132,0 |
50914,4 |
4132,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.2.1. |
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения |
УЖКХ |
всего |
63599,4 |
7619,3 |
31799,7 |
1564,0 |
15899,8 |
3132,1 |
15899,8 |
2923,2 |
|
бюджет автономного округа |
45314,6 |
6495,4 |
15104,9 |
742,9 |
15104,9 |
2975,5 |
15104,9 |
2777,0 |
||||
районный бюджет |
2385,0 |
341,9 |
795,0 |
39,1 |
795,0 |
156,6 |
795,0 |
146,2 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
15899,8 |
782,0 |
15899,8 |
782,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.2.2. |
Капитальный ремонт сетей водоснабжения |
УЖКХ |
всего |
56269,2 |
4200,0 |
28134,6 |
4200,0 |
14067,3 |
0,0 |
14067,3 |
0,0 |
|
бюджет автономного округа |
40091,8 |
1995,0 |
13363,9 |
1995,0 |
13363,9 |
0,0 |
13363,9 |
0,0 |
||||
районный бюджет |
2110,1 |
105,0 |
703,4 |
105,0 |
703,4 |
0,0 |
703,4 |
0,0 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
14067,3 |
2100,0 |
14067,3 |
2100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.2.3. |
Техническое перевооружение очистных сооружений КОС-200 д. Ушья |
УЖКХ |
всего |
39394,6 |
0,0 |
39394,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
районный бюджет |
19697,3 |
0,0 |
19697,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
19697,3 |
0,0 |
19697,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.2.4. |
Капитальный ремонт канализационных сетей |
УЖКХ |
всего |
2500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
районный бюджет |
1250,0 |
1250,0 |
1250,0 |
1250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
1250,0 |
1250,0 |
1250,0 |
1250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.3. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, за исключением концессионеров, пользователям муниципального имущества и оказывающим услуги теплоснабжения на территории Кондинского района |
УЖКХ |
всего |
130979,2 |
0,0 |
65489,6 |
0,0 |
32744,8 |
0,0 |
32744,8 |
0,0 |
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
районный бюджет |
98234,4 |
0,0 |
32744,8 |
0,0 |
32744,8 |
0,0 |
32744,8 |
0,0 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
32744,8 |
0,0 |
32744,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.4. |
Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, включая концессионеров, осуществляющим услуги водоснабжения и водоотведения на территории Кондинского района |
УЖКХ |
всего |
18320,6 |
0,0 |
11666,6 |
0,0 |
3327,0 |
0,0 |
3327,0 |
0,0 |
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
районный бюджет |
12487,3 |
0,0 |
5833,3 |
0,0 |
3327,0 |
0,0 |
3327,0 |
0,0 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
5833,3 |
0,0 |
5833,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.5. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, являющимся концессионерами, пользователями муниципального имущества и оказывающими услуги теплоснабжения на территории Кондинского района |
УЖКХ |
всего |
185890,4 |
0,0 |
92945,2 |
0,0 |
46472,6 |
0,0 |
46472,6 |
0,0 |
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
районный бюджет |
139417,8 |
0,0 |
46472,6 |
0,0 |
46472,6 |
0,0 |
46472,6 |
0,0 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
46472,6 |
0,0 |
46472,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.6. |
Капитальный ремонт и замена оборудования котельных |
УЖКХ |
всего |
25260,0 |
0,0 |
16040,0 |
0,0 |
5532,0 |
0,0 |
3688,0 |
0,0 |
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
районный бюджет |
17240,0 |
0,0 |
8020,0 |
0,0 |
5532,0 |
0,0 |
3688,0 |
0,0 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
8020,0 |
0,0 |
8020,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.6.1. |
Капитальный ремонт котлов |
УЖКХ |
всего |
10000,0 |
0,0 |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
районный бюджет |
5000,0 |
0,0 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
5000,0 |
0,0 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.6.2. |
Поставка и монтаж водогрейных котлов |
УЖКХ |
всего |
11760,0 |
0,0 |
5200,0 |
0,0 |
3560,0 |
0,0 |
3000,0 |
0,0 |
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
районный бюджет |
9160,0 |
0,0 |
2600,0 |
0,0 |
3560,0 |
0,0 |
3000,0 |
0,0 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
2600,0 |
0,0 |
2600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.6.3. |
Замена тягодутьевого оборудования без установленного частотно-регулируемых приводов (ЧРП) на оборудование с ЧРП |
УЖКХ |
всего |
642,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
342,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
районный бюджет |
642,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
342,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.6.4. |
Замена сетевых насосов |
УЖКХ |
всего |
2858,0 |
0,0 |
840,0 |
0,0 |
1630,0 |
0,0 |
388,0 |
0,0 |
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
районный бюджет |
2438,0 |
0,0 |
420,0 |
0,0 |
1630,0 |
0,0 |
388,0 |
0,0 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
420,0 |
0,0 |
420,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.7. |
Приобретение аварийного запаса материально-технических ресурсов |
УЖКХ |
всего |
250937,8 |
114125,6 |
250937,8 |
114125,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
районный бюджет |
125502,4 |
57882,1 |
125502,4 |
57882,07 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
125435,4 |
56243,5 |
125435,4 |
56243,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого по задаче 1 |
|
всего |
1097297,5 |
448572,4 |
735404,9 |
314867,6 |
245693,0 |
130781,6 |
116199,5 |
2923,2 |
|
бюджет автономного округа |
294857,3 |
217941,4 |
116652,8 |
90921,9 |
149735,8 |
124242,5 |
28468,8 |
2777,0 |
||||
районный бюджет |
430006,1 |
69251,5 |
246318,1 |
62566,2 |
95957,3 |
6539,1 |
87730,8 |
146,2 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
362904,0 |
151849,5 |
362904,0 |
151849,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
9530,0 |
9530,0 |
9530,0 |
9530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Всего по Подпрограмме 1 |
|
всего |
1097297,5 |
448572,4 |
735404,9 |
314867,6 |
245693,0 |
130781,6 |
116199,5 |
2923,2 |
|
бюджет автономного округа |
294857,3 |
217941,4 |
116652,8 |
90921,9 |
149735,8 |
124242,5 |
28468,8 |
2777,0 |
||||
районный бюджет |
430006,1 |
69251,5 |
246318,1 |
62566,2 |
95957,3 |
6539,1 |
87730,8 |
146,2 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
362904,0 |
151849,5 |
362904,0 |
151849,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
9530,0 |
9530,0 |
9530,0 |
9530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Подпрограмма 2. "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" (подпрограмма 2 автономного округа) | ||||||||||||
Задача 1. "Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов" | ||||||||||||
2.1. |
Благоустройство придомовых территорий |
Администрации городских и сельских поселений Кондинского района |
всего |
1851,8 |
1851,8 |
0,0 |
0,0 |
1041,5 |
1041,5 |
810,3 |
810,3 |
|
бюджет автономного округа |
1666,7 |
1666,7 |
0,0 |
0,0 |
937,4 |
937,4 |
729,3 |
729,3 |
||||
районный бюджет |
185,1 |
185,1 |
0,0 |
0,0 |
104,1 |
104,1 |
81,0 |
81,0 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого по задаче 1 подпрограммы 2 |
|
всего |
1851,8 |
1851,8 |
0,0 |
0,0 |
1041,5 |
1041,5 |
810,3 |
810,3 |
|
бюджет автономного округа |
1666,7 |
1666,7 |
0,0 |
0,0 |
937,4 |
937,4 |
729,3 |
729,3 |
||||
районный бюджет |
185,1 |
185,1 |
0,0 |
0,0 |
104,1 |
104,1 |
81,0 |
81,0 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Всего по Подпрограмме 2 |
|
всего |
1851,8 |
1851,8 |
0,0 |
0,0 |
1041,5 |
1041,5 |
810,3 |
810,3 |
|
бюджет автономного округа |
1666,7 |
1666,7 |
0,0 |
0,0 |
937,4 |
937,4 |
729,3 |
729,3 |
||||
районный бюджет |
185,1 |
185,1 |
0,0 |
0,0 |
104,1 |
104,1 |
81,0 |
81,0 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Подпрограмма 3. "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" (подпрограмма 4 автономного округа) | ||||||||||||
Задача 1. " Недопущение роста платы населения и приравненных к нему категорий потребителей за поставляемые ресурсы" | ||||||||||||
3.1. |
Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа |
УЖКХ |
всего |
88814,7 |
93049,7 |
37374,6 |
41609,6 |
23925,5 |
23925,5 |
27514,6 |
27514,6 |
|
бюджет автономного округа |
70127,4 |
72244,9 |
18687,3 |
20804,8 |
23925,5 |
23925,5 |
27514,6 |
27514,6 |
||||
районный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
18687,3 |
20804,8 |
18687,3 |
20804,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.2. |
Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по социально- ориентированным тарифам |
УЖКХ |
всего |
109836,8 |
116146,5 |
45371,7 |
51681,4 |
30696,2 |
30696,2 |
33768,9 |
33768,9 |
|
бюджет автономного округа |
87150,9 |
88872,6 |
22685,8 |
24407,5 |
30696,2 |
30696,2 |
33768,9 |
33768,9 |
||||
районный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
22685,8 |
27273,9 |
22685,8 |
27273,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.3. |
Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения |
УЖКХ |
всего |
59361,9 |
64364,2 |
22696,8 |
27699,1 |
17432,5 |
17432,5 |
19232,6 |
19232,6 |
|
бюджет автономного округа |
28808,1 |
30611,7 |
6809,0 |
8612,6 |
10459,5 |
10459,5 |
11539,6 |
11539,6 |
||||
районный бюджет |
19205,4 |
18263,8 |
4539,4 |
3597,8 |
6973,0 |
6973,0 |
7693,0 |
7693,0 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
11348,4 |
15488,7 |
11348,4 |
15488,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.4. |
Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Кондинского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения (расчет за 2013 год) |
УЖКХ |
всего |
8122,0 |
8212,8 |
8122,0 |
8212,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
районный бюджет |
4061,0 |
4151,8 |
4061,0 |
4151,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
4061,0 |
4061,0 |
4061,0 |
4061,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.5. |
Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения |
УЖКХ |
всего |
34623,0 |
8800,4 |
11737,6 |
8800,4 |
11117,9 |
0,0 |
11767,5 |
0,0 |
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
районный бюджет |
28754,2 |
4400,2 |
5868,8 |
4400,2 |
11117,9 |
0,0 |
11767,5 |
0,0 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
5868,8 |
4400,2 |
5868,8 |
4400,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.6. |
Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим услуги теплоснабжения прочим потребителям |
УЖКХ |
всего |
14049,9 |
10496,1 |
14049,9 |
10496,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
районный бюджет |
7025,0 |
5248,0 |
7024,97 |
5248,05 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
7025,0 |
5248,0 |
7024,97 |
5248,05 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.7. |
Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения |
УЖКХ |
всего |
89,6 |
45,9 |
54,2 |
45,9 |
17,2 |
0,0 |
18,2 |
0,0 |
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
районный бюджет |
62,5 |
22,9 |
27,1 |
22,9 |
17,2 |
0,0 |
18,2 |
0,0 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
27,1 |
22,9 |
27,1 |
22,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого по задаче 1 подпрограммы3 |
|
всего |
314897,9 |
301115,6 |
139406,8 |
148545,3 |
83189,3 |
72054,2 |
92301,8 |
80516,1 |
|
бюджет автономного округа |
186086,5 |
191729,2 |
48182,2 |
53824,9 |
65081,2 |
65081,2 |
72823,1 |
72823,1 |
||||
районный бюджет |
59108,0 |
32086,8 |
21521,2 |
17420,8 |
18108,1 |
6973,0 |
19478,7 |
7693,0 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
69703,4 |
77299,6 |
69703,4 |
77299,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Всего по Подпрограмме 3 |
|
всего |
314897,9 |
301115,6 |
139406,8 |
148545,3 |
83189,3 |
72054,2 |
92301,8 |
80516,1 |
|
бюджет автономного округа |
186086,5 |
191729,2 |
48182,2 |
53824,9 |
65081,2 |
65081,2 |
72823,1 |
72823,1 |
||||
районный бюджет |
59108,0 |
32086,8 |
21521,2 |
17420,8 |
18108,1 |
6973,0 |
19478,7 |
7693,0 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
69703,4 |
77299,6 |
69703,4 |
77299,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Цель 2 "Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов" | ||||||||||||
Подпрограмма 4 "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" (подпрограмма 6 автономного округа) | ||||||||||||
Задача 1 "Повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов" | ||||||||||||
4.1. |
Модернизация и реконструкция котельных |
УЖКХ |
всего |
475865,1 |
0,0 |
109200,0 |
0,0 |
366665,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
районный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
475865,1 |
0,0 |
109200,0 |
0,0 |
366665,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
4.2. |
Строительство котельных с использованием энергоэффективного оборудования работающих на возобновляемых источниках энергии |
УЖКХ |
всего |
680330,0 |
0,0 |
113750,0 |
0,0 |
90630,0 |
0,0 |
475950,0 |
0,0 |
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
районный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
680330,0 |
0,0 |
113750,0 |
0,0 |
90630,0 |
0,0 |
475950,0 |
0,0 |
||||
|
Итого по задаче 1 |
|
всего |
1156195,1 |
0,0 |
222950,0 |
0,0 |
457295,1 |
0,0 |
475950,0 |
0,0 |
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
районный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
1156195,1 |
0,0 |
222950,0 |
0,0 |
457295,1 |
0,0 |
475950,0 |
0,0 |
||||
|
Всего по Подпрограмме 4 |
|
всего |
1156195,1 |
0,0 |
222950,0 |
0,0 |
457295,1 |
0,0 |
475950,0 |
0,0 |
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
районный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
1156195,1 |
0,0 |
222950,0 |
0,0 |
457295,1 |
0,0 |
475950,0 |
0,0 |
||||
Цель 3 "Реализация единой политики и нормативно-правового регулирования в жилищно-коммунальном комплексе и энергетике" (цель 4 автономного округа) | ||||||||||||
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" (подпрограмма 7 автономного округа) | ||||||||||||
Задача 1. Научные, исследовательские и технологические разработки | ||||||||||||
5.1. |
Разработка схем водоснабжения и водоотведения |
УЖКХ |
всего |
13262,8 |
4802,8 |
8460,0 |
0,0 |
4802,8 |
4802,8 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет автономного округа |
2401,4 |
2401,4 |
0,0 |
0,0 |
2401,4 |
2401,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
районный бюджет |
4230,0 |
0,0 |
4230,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
6631,4 |
2401,4 |
4230,0 |
0,0 |
2401,4 |
2401,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5.2. |
Разработка схем теплоснабжения |
УЖКХ |
всего |
2786,0 |
200,0 |
2786,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
районный бюджет |
1393,0 |
100,0 |
1393,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
1393,0 |
100,0 |
1393,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого по задаче 1 |
|
всего |
16048,8 |
5002,8 |
11246,0 |
200,0 |
4802,8 |
4802,8 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет автономного округа |
2401,4 |
2401,4 |
0,0 |
0,0 |
2401,4 |
2401,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
районный бюджет |
5623,0 |
100,0 |
5623,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
8024,4 |
2501,4 |
5623,0 |
100,0 |
2401,4 |
2401,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Задача 2. Организация деятельности по исполнению муниципальной программы | ||||||||||||
5.3. |
Обеспечение организации деятельности по исполнению муниципальной программы |
УЖКХ |
всего |
48527,4 |
28006,5 |
16175,8 |
8930,7 |
16175,8 |
9537,9 |
16175,8 |
9537,9 |
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
районный бюджет |
48527,4 |
28006,5 |
16175,8 |
8930,7 |
16175,8 |
9537,9 |
16175,8 |
9537,9 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого по задаче 2 |
|
всего |
48527,4 |
28006,5 |
16175,8 |
8930,7 |
16175,8 |
9537,9 |
16175,8 |
9537,9 |
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
районный бюджет |
48527,4 |
28006,5 |
16175,8 |
8930,7 |
16175,8 |
9537,9 |
16175,8 |
9537,9 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Всего по Подпрограмме 5 |
|
всего |
64576,2 |
33009,3 |
27421,8 |
9130,7 |
20978,6 |
14340,7 |
16175,8 |
9537,9 |
|
бюджет автономного округа |
2401,4 |
2401,4 |
0,0 |
0,0 |
2401,4 |
2401,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
районный бюджет |
54150,4 |
28106,5 |
21798,8 |
9030,7 |
16175,8 |
9537,9 |
16175,8 |
9537,9 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
8024,4 |
2501,4 |
5623,0 |
100,0 |
2401,4 |
2401,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Всего по муниципальной программе |
всего |
2634818,5 |
784549,1 |
1125183,5 |
472543,6 |
808197,6 |
218218,0 |
701437,4 |
93787,5 |
|||
бюджет автономного округа |
485011,9 |
413738,7 |
164834,9 |
144746,8 |
218155,8 |
192662,5 |
102021,2 |
76329,4 |
||||
районный бюджет |
543449,7 |
129629,9 |
289638,2 |
89017,69 |
130345,3 |
23154,1 |
123466,3 |
17458,1 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
440631,8 |
231650,5 |
438230,4 |
229249,1 |
2401,4 |
2401,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
1165725,1 |
9530,0 |
232480,0 |
9530,0 |
457295,1 |
0,0 |
475950,0 |
0,0 |
||||
в том числе: | ||||||||||||
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |
всего |
324146,3 |
320127,5 |
196496,8 |
192478,0 |
127649,5 |
127649,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
209451,0 |
209451,0 |
88184,0 |
88184,0 |
121267,0 |
121267,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
районный бюджет |
11681,9 |
9672,5 |
5299,4 |
3290,0 |
6382,5 |
6382,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
93483,4 |
91474,0 |
93483,4 |
91474,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
9530,0 |
9530,0 |
9530,0 |
9530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Прочие расходы |
всего |
2310672,2 |
464421,6 |
928686,7 |
280065,6 |
680548,1 |
90568,5 |
701437,4 |
93787,5 |
|||
бюджет автономного округа |
275560,9 |
204287,7 |
76650,9 |
56562,8 |
96888,8 |
71395,5 |
102021,2 |
76329,4 |
||||
районный бюджет |
531767,8 |
119957,4 |
284338,8 |
85727,7 |
123962,8 |
16771,6 |
123466,3 |
17458,1 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
347148,4 |
140176,5 |
344747,0 |
137775,1 |
2401,4 |
2401,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
1156195,1 |
0,0 |
222950,0 |
0,0 |
457295,1 |
0,0 |
475950,0 |
0,0 |
||||
в том числе: | ||||||||||||
1 |
МУ УКС |
всего |
324146,3 |
320127,5 |
196496,8 |
192478,0 |
127649,5 |
127649,5 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет автономного округа |
209451,0 |
209451,0 |
88184,0 |
88184,0 |
121267,0 |
121267,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
районный бюджет |
11681,9 |
9672,5 |
5299,4 |
3290,0 |
6382,5 |
6382,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
93483,4 |
91474,0 |
93483,4 |
91474,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
9530,0 |
9530,0 |
9530,0 |
9530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2 |
УЖКХ |
всего |
2308820,4 |
462569,8 |
928686,7 |
280065,6 |
679506,6 |
89527,0 |
700627,1 |
92977,2 |
||
бюджет автономного округа |
273894,2 |
202621,0 |
76650,9 |
56562,8 |
95951,4 |
70458,1 |
101291,9 |
75600,1 |
||||
районный бюджет |
531582,7 |
119772,3 |
284338,8 |
85727,7 |
123858,7 |
16667,5 |
123385,3 |
17377,1 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
347148,4 |
140176,5 |
344747,0 |
137775,1 |
2401,4 |
2401,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
1156195,1 |
0,0 |
222950,0 |
0,0 |
457295,1 |
0,0 |
475950,0 |
0,0 |
||||
3 |
Администрации городских и сельских поселений Кондинского района |
всего |
1851,8 |
1851,8 |
0,0 |
0,0 |
1041,5 |
1041,5 |
810,3 |
810,3 |
||
бюджет автономного округа |
1666,7 |
1666,7 |
0,0 |
0,0 |
937,4 |
937,4 |
729,3 |
729,3 |
||||
районный бюджет |
185,1 |
185,1 |
0,0 |
0,0 |
104,1 |
104,1 |
81,0 |
81,0 |
||||
бюджет городских и сельских поселений по переданным полномочиям |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 августа 2014 г. N 1624 "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.