Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением администрации г. Югорска от 22 июля 2014 г. N 3663 название настоящего приложения изложено в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления
Приложение
к постановлению администрации г. Югорска
от 31 октября 2013 г. N 3286
Муниципальная программа города Югорска
"Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы"
10 апреля, 22 мая, 22 июля 2014 г.
Постановлением администрации г. Югорска от 22 июля 2014 г. N 3663 в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления
Паспорт
муниципальной программы города Югорска
"Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы"
Наименование муниципальной программы |
Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы |
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)*(1) |
Постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 года N 3286 |
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление образования администрации города Югорска |
Соисполнители муниципальной программы |
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |
Цель муниципальной программы |
Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города Югорска |
Задачи муниципальной программы |
1. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования. 2. Модернизация системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений. 3. Оснащение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями. 4. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в общем образовании и дополнительном образовании детей. 5. Развитие инфраструктуры общего образования и дополнительного образования детей. 6. Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению муниципальными образовательными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 7. Финансовое обеспечение функций по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию муниципальных услуг в сфере образования, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и работников образовательных учреждений. 8. Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта. |
Подпрограммы и (или) отдельные мероприятия |
Не предусмотрены |
Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов) |
1 Увеличение доли обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся), с 61,6 % до 63 %. 2. Сохранение доли административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших подготовку или повышение квалификации на основе персонифицированной модели и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, ежегодно не менее 20 %. 3. Увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (в общей численности обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам), с 82,5% до 100 %. 4. Увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям, с 42,86 % до 85,7 %. 5. Количество сданных объектов общеобразовательных учреждений 1 единица к 2019 году. 6. Снижение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений с 42 % до 14 %. 7. Количество сданных объектов дошкольных образовательных учреждений - 2 единицы к 2016 году. 8. Количество сданных объектов образовательных учреждений дополнительного образования - 1 единицы к 2019 году. 9. Увеличение обеспеченности детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) с 665,3 человек до 763,6 человек. 10. Исполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в соответствии с перечнем ежегодно не менее 95%. 11. Сохранение доли детей в возрасте от 7 до 18 лет охваченных основными общеобразовательными программами на уровне 100 %. 12. Сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования на уровне 100 %. 13. Сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в автономном округе на уровне 100 %. 14. Увеличение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций в автономном округе с 75 % до 100 %. 15. Увеличение доли населения удовлетворенного качеством дошкольного образования с 64 % до 70 %. 16. Увеличение доли населения удовлетворенного качеством общего образования с 64 % до 70 % 17. Увеличение доли населения удовлетворенного качеством дополнительного образования с 73 % до 75 %. |
Сроки реализации муниципальной программы |
2014-2020 годы |
Финансовое обеспечение муниципальной программы |
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет - 5 907 431,2 тыс. руб, в т.ч. - средства бюджета автономного округа - 2 669 481,2 тыс. руб.; - средства бюджета города Югорска - 2 746 020,9 тыс. руб.; - средства от приносящей доход деятельности - 491 929,1 тыс. руб. В том числе по годам реализации: Объем финансирования на 2014 год 1 250 818,1 тыс. руб, в т.ч. - средства бюджета автономного округа - 803 764,8 тыс. руб.; - средства бюджета города Югорска - 382 676,0 тыс. руб.; - средства от приносящей доход деятельности - 64 377,3 т. руб. Объем финансирования на 2015 год - 1 322 654,7 тыс. руб., в т.ч. - средства бюджета автономного округа - 908 923,7 тыс. руб.; - средства бюджета города Югорска - 347 193,7 тыс. руб.; - средства от приносящей доход деятельности - 66 537,3 тыс. руб. Объем финансирования на 2016 год - 1 383 038,7 тыс. руб., в т.ч. - средства бюджета автономного округа - 956 792,7 тыс. руб.; - средства бюджета города Югорска - 356 728,8 тыс. руб.; - средства от приносящей доход деятельности - 69517,2 тыс. руб. Объем финансирования на 2017**(1) год - 477 196,2 тыс. руб., в т.ч. - средства бюджета автономного округа - 0,0 тыс. руб.; - средства бюджета города Югорска - 409 565,4 тыс. руб.; - средства от приносящей доход деятельности - 67 630,8 тыс. руб. Объем финансирования на 2018* год - 474 305,8 тыс. руб., в т.ч. - средства бюджета автономного округа - 0,0 тыс. руб.; - средства бюджета города Югорска - 403 293,4 тыс. руб.; - средства от приносящей доход деятельности - 71 012,4 тыс. руб. Объем финансирования на 2019* год - 487 520,7 тыс. руб., в т.ч. - средства бюджета автономного округа - 0,0 тыс. руб.; - средства бюджета города Югорска - 412 957,7 тыс. руб.; - средства от приносящей доход деятельности - 74 563,0 тыс. руб. Объем финансирования на 2020* год - 511 897,0 тыс. руб., в т.ч. - средства бюджета автономного округа - 0,0 тыс. руб.; - средства бюджета города Югорска - 433 605,9 тыс. руб.; - средства от приносящей доход деятельности - 78 291,1 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов) |
1. Снижение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % общеобразовательных учреждений с худшими результатами единого государственного экзамена с 1,23 до 1,17 раза. 2. Снижение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений с 0,5 % до 0,47 %. 3. Увеличение доли детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет с 47,4% до 50 %. 4. Увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений с 78 % до 100 %. 5. Увеличение доли детей в возрасте от 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, с 98 % до 100 %. 6. Сохранение доли образовательных учреждений, разместивших на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности, на уровне 100 %. |
* Строительство одного детского сада предусмотрено в рамках государственного частного партнерства с выкупом здания с рассрочкой на 3 года на условия софинансирования (5% за счет средств муниципального бюджета), в соответствии с порядком, определенным Государственной программой ХМАО - Югры "Развитие образования в ХМАО - Югре на 2014-2020 годы"
Строительство второго детского сада предусмотрено в рамках областной целевой программы "Сотрудничество"
** Финансирование строительства школы предусмотрено на условиях софинансирования (10% за счет средств муниципального бюджета), в соответствии с порядком, определенным Государственной программой ХМАО - Югры "Развитие образования в ХМАО - Югре на 2014-2020 годы"
*(1) * Объемы финансирования на 2017-2020 годы будут уточняться при формировании бюджета на соответствующий период.
Таблица 1
Система показателей,
характеризующих результаты реализации муниципальной программы "Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы"
N |
Наименование показателей результатов |
Единица измерения |
Базовый показатель на начало реализации программы |
Значение показателя по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
Показатели непосредственных результатов | |||||||||||
Задача 1: Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования | |||||||||||
1 |
Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся)*** |
% |
61,6 |
61,8 |
62,0 |
62,2 |
62,4 |
62,6 |
62,8 |
63 |
63 |
Задача 2: Модернизация системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений | |||||||||||
2 |
Доля административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших подготовку или повышение квалификации на основе персонифицированной модели и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.*** |
% |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
ежегодно не менее 20% |
Задача 3: Оснащение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями | |||||||||||
3 |
Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (в общей численности обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам) |
% |
82,5 |
84 |
85 |
86 |
90 |
93 |
97 |
100 |
100 |
Задача 4: Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в общем образовании и дополнительном образовании детей | |||||||||||
4 |
Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям |
% |
42,9 |
45,0 |
48,0 |
56 |
64 |
73 |
79 |
85,7 |
85,7 |
5 |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений**** |
% |
42 |
28 |
28 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
Задача 5: Развитие инфраструктуры общего образования и дополнительного образования детей | |||||||||||
6 |
Количество сданных объектов общеобразовательных учреждений |
ед. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 к 2019 году |
7 |
Количество сданных объектов дошкольных образовательных учреждений к 2016 году.* |
|
|
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 к 2016 году |
8 |
Количество сданных объектов образовательных учреждений дополнительного образования. |
ед. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 к 2019 году |
9 |
Число мест в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) * |
чел. |
665,3 |
681,7 |
763,4 |
835,0 |
814,6 |
797,7 |
785,2 |
763,6 |
763,6 |
Задача 6: Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению муниципальными образовательными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг | |||||||||||
10 |
Исполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в соответствии с перечнем ***** |
% |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
ежегодно не менее 95 % |
Задача 7: Финансовое обеспечение функций по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию муниципальных услуг в сфере образования, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и работников образовательных учреждений | |||||||||||
11 |
Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет охваченных основными общеобразовательными программами |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
12 |
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования ** |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
13 |
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в автономном округе** |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
14 |
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций в автономном округе**. |
% |
75,0 |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Задача 8: Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта | |||||||||||
15 |
Доля удовлетворенного населения качеством дошкольного образования |
% |
64,0 |
64,5 |
65,0 |
66,0 |
67,0 |
68,0 |
69,0 |
70,0 |
70 |
16 |
Доля удовлетворенного населения качеством общего образования |
% |
64,0 |
64,5 |
65,0 |
66,0 |
67,0 |
68,0 |
69,0 |
70,0 |
70 |
17 |
Доля удовлетворенного населения качеством дополнительного образования |
% |
73,0 |
73,2 |
73,4 |
73,7 |
74,0 |
74,3 |
74,6 |
75,0 |
75 |
Показатели конечных результатов | |||||||||||
Цель: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города Югорска | |||||||||||
1 |
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % общеобразовательных учреждений с худшими результатами единого государственного экзамена *** |
|
1,23 |
1,21 |
1,21 |
1,20 |
1,20 |
1,19 |
1,18 |
1,17 |
1,17 |
2 |
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений*** |
% |
0,50 |
0,49 |
0,48 |
0,47 |
0,47 |
0,47 |
0,47 |
0,47 |
0,47 |
3 |
Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет * |
% |
47,4 |
48,0 |
48,2 |
48,9 |
49,2 |
49,5 |
49,7 |
50 |
50 |
4 |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных Учреждений |
% |
78 |
80 |
82 |
83 |
86,7 |
91,8 |
95,6 |
100 |
100 |
5 |
Доля детей в возрасте от 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию* |
% |
98 |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
6 |
Доля образовательных учреждений, разместивших на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности, |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
*Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"
**Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
***Плана мероприятий ("дорожные карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы образования в муниципальном образовании город Югорск" постановление администрации города Югорска от 02.07.2013 N 1673
****Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов"
*****прогнозные значения сводных показателей муниципальных заданий муниципальных (бюджетных и автономных) образовательных учреждений города Югорска
******Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"
Постановлением администрации г. Югорска от 22 июля 2014 г. N 3663 таблица 2 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления
Таблица 2
Перечень
мероприятий муниципальной программы "Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы"
N |
Мероприятия программы |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |
|||||||
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
Цель: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города Югорска | |||||||||||
Задача 1: Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования | |||||||||||
1.1. |
Обеспечение проведения внутришкольных, городских предметных олимпиад, и организация участия обучающихся (воспитанников) в окружных, всероссийских предметных олимпиадах |
Управление образования |
бюджет округа |
17,0 |
17,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
2 776,7 |
341,0 |
358,1 |
376,0 |
394,8 |
414,5 |
435,3 |
457,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
2 793,7 |
358,0 |
358,1 |
376,0 |
394,8 |
414,5 |
435,3 |
457,0 |
|||
1.2. |
Обеспечение проведения городских и организация участия обучающихся и воспитанников в международных, всероссийских, окружных выставках, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и других мероприятиях |
Управление образования |
бюджет округа |
150 |
150, |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
3 350,5 |
620,1 |
424,5 |
417,3 |
438,2 |
460,1 |
483,1 |
507,2 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
3 350,5 |
620,1 |
424,5 |
417,3 |
438,2 |
460,1 |
483,1 |
507,2 |
|||
1.3. |
Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения лидеров в сфере образования |
Управление образования |
бюджет округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
11 008,4 |
1 277,2 |
1 397,0 |
1 508,3 |
1 583,7 |
1 662,9 |
1 746,0 |
1 833,3 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
11 008,4 |
1 277,2 |
1 397,0 |
1 508,3 |
1 583,7 |
1 662,9 |
1 746,0 |
1 833,3 |
|||
1.4. |
Адресная поддержка студентов из числа целевого набора в ВУЗы на педагогические специальности |
Управление образования |
бюджет округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
519,5 |
45,0 |
60,0 |
75,0 |
78,8 |
82,7 |
86,8 |
91,2 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
519,5 |
45,0 |
60,0 |
75,0 |
78,8 |
82,7 |
86,8 |
91,2 |
|||
1.5. |
Обеспечение поддержки кадетских классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторические традиции российского казачества |
Управление образования |
бюджет округа |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по Задаче 1, в том числе: |
18 822,1 |
3 450,3 |
2 239,6 |
2 376,6 |
2 495,5 |
2 620,2 |
2 751,2 |
2 888,7 |
||
бюджет округа |
1 167,0 |
1 167,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет города |
17 655,1 |
2 283,3 |
2 239,6 |
2 376,6 |
2 495,5 |
2 620,2 |
2 751,2 |
2 888,7 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Задача 2: Модернизация системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений | |||||||||||
2.1. |
Обеспечение повышения квалификации работников Управления образования и работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования |
Управление образования |
бюджет округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
4 035,8 |
445,0 |
513,0 |
557,0 |
584,9 |
614,1 |
644,8 |
677,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
4 035,8 |
445,0 |
513,0 |
557,0 |
584,9 |
614,1 |
644,8 |
677,0 |
|||
2.2. |
Организация научного сопровождения введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения, развитие предпрофильного и профильного обучения |
Управление образования |
бюджет округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
2 459,1 |
287,0 |
310,0 |
337,0 |
353,9 |
371,5 |
390,1 |
409,6 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
2 459,1 |
287,0 |
310,0 |
337,0 |
353,9 |
371,5 |
390,1 |
409,6 |
|||
2.3. |
Обеспечение проведения городских и организация участия работников Управления образования и работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования в международных, всероссийских, окружных конференциях, семинарах и других мероприятиях |
Управление образования |
бюджет округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
1 360,1 |
210,1 |
185,3 |
174,6 |
183,3 |
192,5 |
202,1 |
212,2 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
1 360,1 |
210,1 |
185,3 |
174,6 |
183,3 |
192,5 |
202,1 |
212,2 |
|||
|
Итого по Задаче 2, в том числе: |
7 855,0 |
942,1 |
1 008,3 |
1 068,6 |
1 122,1 |
1 178,1 |
1 237,0 |
1 298,8 |
||
бюджет округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет города |
7 855,0 |
942,1 |
1 008,3 |
1 068,6 |
1 122,1 |
1 178,1 |
1 237,0 |
1 298,8 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Задача 3: Оснащение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями | |||||||||||
3.1. |
Обеспечение совершенствования материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями |
Управление образования |
бюджет округа |
700,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
6 833,5 |
6 833,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
321,0 |
321,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
7 854,5 |
7 854,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по Задаче 3, в том числе: |
7 854,5 |
7854,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет округа |
700,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет города |
6 833,5 |
6 833,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
321,0 |
321,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Задача 4: Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в общем образовании и дополнительном образовании детей | |||||||||||
4.1. |
Обеспечение устранения предписаний надзорных органов |
Управление образования |
бюджет округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
1 329,2 |
1 329,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
1 329,2 |
1 329,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.2. |
Организация перевозки детей |
Управление образования |
бюджет округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
16 711,5 |
2 052,5 |
2 155,1 |
2 262,9 |
2 376,0 |
2 494,8 |
2 619,6 |
2 750,6 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
16 711,5 |
2 052,5 |
2 155,1 |
2 262,9 |
2 376,0 |
2 494,8 |
2 619,6 |
2 750,6 |
|||
4.3. |
Организация и обеспечение проведения мероприятий по неспецифической профилактике ОРВИ и гриппа |
Управление образования |
бюджет округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
5 308,4 |
652,0 |
684,6 |
718,8 |
754,7 |
792,5 |
832,1 |
873,7 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
5 308,4 |
652,0 |
684,6 |
718,8 |
754,7 |
792,5 |
832,1 |
873,7 |
|||
4.4. |
Организация и обеспечение проведения мероприятий с обучающимися (воспитанниками) по профилактике безопасности дорожного движения |
Управление образования |
бюджет округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
318,3 |
42,3 |
42,3 |
42,3 |
44,4 |
46,6 |
49,0 |
51,4 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
318,3 |
42,3 |
42,3 |
42,3 |
44,4 |
46,6 |
49,0 |
51,4 |
|||
4.5. |
Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений, предназначенных для размещения муниципальных образовательных учреждений |
ДЖК и СК |
бюджет округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
13 733,5 |
13 733,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
13 733,5 |
13 733,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.6. |
Приобретение оборудования в рамках проведения капитальных ремонтов зданий, сооружений, предназначенных для размещения муниципальных образовательных учреждений |
Управление образования |
бюджет округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
7 394,2 |
7 394,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
7 394,2 |
7 394,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по Задаче 4, в том числе: |
44 795,1 |
25 203,7 |
2 882,0 |
3 024,0 |
3 175,1 |
3 333,9 |
3 500,7 |
3 675,7 |
||
бюджет округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет города |
44 795,1 |
25 203,7 |
2 882,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.