Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации г. Нефтеюганска
от 18 сентября 2014 г. N 1073-п
Перечень
программных мероприятий муниципальной программы города Нефтеюганска "Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014 - 2020 годы"
N п/п |
Мероприятия муниципальной программы |
Ответственный исполнитель / соисполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |
||||||||
Всего: |
в том числе: |
|||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" | ||||||||||||
Цель подпрограммы: сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества предоставляемых культурных услуг, реализация творческого потенциала жителей города | ||||||||||||
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития библиотек, обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, сохранения и комплектования библиотечного фонда | ||||||||||||
1.1 |
Исполнение полномочий и организация деятельности по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
3944,1 |
1738,4 |
1102,1 |
1103,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
3352,5 |
1477,6 |
936,8 |
938,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Бюджет МО |
591,6 |
260,8 |
165,3 |
165,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.1.1. |
Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
3416,8 |
1517,4 |
949,8 |
949,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
2904,7 |
1289,8 |
806,8 |
808,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Бюджет МО |
512,1 |
227,6 |
143,0 |
141,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.1.1.1. |
Комплектование библиотечных фондов |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
2129,4 |
754,5 |
706,0 |
668,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
1809,2 |
641,3 |
600,0 |
567,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Бюджет МО |
320,2 |
113,2 |
106,0 |
101,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.1.1.2. |
Оцифровка краеведческих периодических изданий |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
573,5 |
400,0 |
71,0 |
102,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
487,0 |
340,0 |
60,0 |
87,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Бюджет МО |
86,5 |
60,0 |
11,0 |
15,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.1.1.3. |
Приобретение электронных баз данных |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
287,0 |
100,0 |
95,0 |
92,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
243,0 |
85,0 |
80,0 |
78,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Бюджет МО |
44,0 |
15,0 |
15,0 |
14,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.1.1.4. |
Заимствование записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
110,0 |
63 |
19,8 |
27,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
93,5 |
53,5 |
16,8 |
23,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Бюджет МО |
16,5 |
9,5 |
3,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.1.1.5. |
Поставка (обновление) автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
316,9 |
199,9 |
58,0 |
59,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
272,0 |
170,0 |
50,0 |
52,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Бюджет МО |
44,9 |
29,9 |
8,0 |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.1.2. |
Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
336,0 |
127,0 |
106,0 |
103,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
284,9 |
107,9 |
90,0 |
87,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Бюджет МО |
51,1 |
19,1 |
16,0 |
16,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.1.2.1. |
Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
336,0 |
127,0 |
106,0 |
103,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
284,9 |
107,9 |
90,0 |
87,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Бюджет МО |
51,1 |
19,1 |
16,0 |
16,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.1.3. |
Модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
191,3 |
94,0 |
46,3 |
51,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
162,9 |
79,9 |
40,0 |
43,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Бюджет МО |
28,4 |
14,1 |
6,3 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.3 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственному учреждению |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
538 605,984 |
62 541,984 |
72 235,000 |
80 763,000 |
80 765,000 |
80 767,000 |
80 767,000 |
80 767,000 |
|
Бюджет МО |
532 947,984 |
61 738,984 |
71 429,000 |
79 956,000 |
79 956,000 |
79 956,000 |
79 956,000 |
79 956,000 |
||||
Внебюджетные источники |
5 658,000 |
803,000 |
806,000 |
807,000 |
809,000 |
811,000 |
811,000 |
811,000 |
||||
Итого по задаче 1 |
|
Всего |
542 550,084 |
64 280,384 |
73 337,100 |
81 866,600 |
80 765,000 |
80 767,000 |
80 767,000 |
80 767,000 |
|
|
Бюджет АО |
3 352,500 |
1 477,600 |
936,800 |
938,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
|||
Бюджет МО |
533 539,584 |
61 999,784 |
71 594,300 |
80 121,500 |
79 956,000 |
79 956,000 |
79 956,000 |
79 956,000 |
5 915,00 |
|||
Внебюджетные источники |
5 658,000 |
803,000 |
806,000 |
807,000 |
809,000 |
811,000 |
811,000 |
811,000 |
|
|||
Задача 2.Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности муниципальных музеев | ||||||||||||
2.1 |
Исполнение полномочий по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации |
Комитет культуры (НГ МАУК Историко-художественный музейный комплекс") |
Всего |
122,500 |
122,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
122,500 |
122,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2.2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственному учреждению |
Комитет культуры (НГ МАУК Историко-художественный музейный комплекс") |
Всего |
191 238,981 |
23 679,481 |
26 072,000 |
28 276,200 |
28 291,200 |
28 306,700 |
28 306,700 |
28 306,700 |
|
Бюджет МО |
187 702,481 |
23 222,481 |
25 595,000 |
27 777,000 |
27 777,000 |
27 777,000 |
27 777,000 |
27 777,000 |
||||
Внебюджетные источники |
3 536,500 |
457,000 |
477,000 |
499,200 |
514,200 |
529,700 |
529,700 |
529,700 |
||||
2.3 |
Исполнение полномочий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа. |
Комитет культуры (НГ МАУК Историко-художественный музейный комплекс") |
Всего |
185,000 |
185,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
Бюджет АО |
185,000 |
185,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
Итого по задаче 2 |
|
Всего |
191 546,481 |
23 986,981 |
26 072,000 |
28 276,200 |
28 291,200 |
28 306,700 |
28 306,700 |
28 306,700 |
||
Бюджет АО |
307,500 |
307,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
187 702,481 |
23 222,481 |
25 595,000 |
27 777,000 |
27 777,000 |
27 777,000 |
27 777,000 |
27 777,000 |
||||
Внебюджетные источники |
3 536,500 |
457,000 |
477,000 |
499,200 |
514,200 |
529,700 |
529,700 |
529,700 |
||||
Задача 3.Создание условий для развития профессионального искусства и творческого потенциала населения | ||||||||||||
3.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственному учреждению |
Комитет культуры (МБУК Театр кукол "Волшебная флейта") |
Всего |
216 722,118 |
25 743,118 |
28 614,000 |
32 423,000 |
32 478,000 |
32 488,000 |
32 488,000 |
32 488,000 |
|
Бюджет МО |
202 638,118 |
24 213,118 |
27 035,000 |
30 278,000 |
30 278,000 |
30 278,000 |
30 278,000 |
30 278,000 |
||||
Внебюджетные источники |
14 084,000 |
1 530,000 |
1 579,000 |
2 145,000 |
2 200,000 |
2 210,000 |
2 210,000 |
2 210,000 |
||||
3.2 |
Исполнение полномочий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа. |
Комитет культуры (МБУК Театр кукол "Волшебная флейта") |
Всего |
350,000 |
350,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
350,000 |
350,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Итого по задаче 3 |
|
Всего |
217 072,118 |
26 093,118 |
28 614,000 |
32 423,000 |
32 478,000 |
32 488,000 |
32 488,000 |
32 488,000 |
||
Бюджет АО |
350,000 |
350,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
202 638,118 |
24 213,118 |
27 035,000 |
30 278,000 |
30 278,000 |
30 278,000 |
30 278,000 |
30 278,000 |
||||
Внебюджетные источники |
14 084,000 |
1 530,000 |
1 579,000 |
2 145,000 |
2 200,000 |
2 210,000 |
2 210,000 |
2 210,000 |
||||
Задача 4.Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развития народных художественных промыслов и ремесел | ||||||||||||
4.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственным учреждениям |
Комитет культуры (МБУК "ЦНК", МБУК "КДК") |
Всего |
1 022 371,313 |
124 988,313 |
138 749,000 |
151 109,000 |
151 717,000 |
151 936,000 |
151 936,000 |
151 936,000 |
|
Бюджет МО |
969 467,313 |
118 028,313 |
131 874,000 |
143 913,000 |
143 913,000 |
143 913,000 |
143 913,000 |
143 913,000 |
||||
Внебюджетные источники |
52 904,000 |
6 960,000 |
6 875,000 |
7 196,000 |
7 804,000 |
8 023,000 |
8 023,000 |
8 023,000 |
||||
4.2. |
Исполнение полномочий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа |
Комитет культуры (МБУК "ЦНК", МБУК "КДК") |
Всего |
950,000 |
950,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
950,000 |
950,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Итого по задаче 4 |
|
Всего |
1 023 321,313 |
125 938,313 |
138 749,000 |
151 109,000 |
151 717,000 |
151 936,000 |
151 936,000 |
151 936,000 |
||
Бюджет АО |
950,000 |
950,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
969 467,313 |
118 028,313 |
131 874,000 |
143 913,000 |
143 913,000 |
143 913,000 |
143 913,000 |
143 913,000 |
||||
Внебюджетные источники |
52 904,000 |
6 960,000 |
6 875,000 |
7 196,000 |
7 804,000 |
8 023,000 |
8 023,000 |
8 023,000 |
||||
Задача 5.Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры | ||||||||||||
5.1 |
Исполнение полномочий по реализации мероприятий по укреплению единого культурного пространства |
Комитет культуры (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева") |
Всего |
785,00 |
785,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
785,00 |
785,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5.2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственным учреждениям |
Комитет культуры (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева") |
Всего |
1 360 840,920 |
186 426,320 |
188 401,600 |
197 202,600 |
197 202,600 |
197 202,600 |
197 202,600 |
197 202,600 |
|
Бюджет МО |
1 285 109,000 |
175 510,000 |
177 599,000 |
186 400,000 |
186 400,000 |
186 400,000 |
186 400,000 |
186 400,000 |
||||
Внебюджетные источники |
75 731,920 |
10 916,320 |
10 802,600 |
10 802,600 |
10 802,600 |
10 802,600 |
10 802,600 |
10 802,600 |
||||
5.3. |
Исполнение полномочий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа |
Комитет культуры (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева") |
Всего |
500,000 |
500,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
500,000 |
500,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Итого по задаче 5 |
|
Всего |
1 362 125,920 |
187 711,320 |
188 401,600 |
197 202,600 |
197 202,600 |
197 202,600 |
197 202,600 |
197 202,600 |
||
Бюджет АО |
1 285,000 |
1 285,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
1 285 109,000 |
175 510,000 |
177 599,000 |
186 400,000 |
186 400,000 |
186 400,000 |
186 400,000 |
186 400,000 |
||||
Внебюджетные источники |
75 731,920 |
10 916,320 |
10 802,600 |
10 802,600 |
10 802,600 |
10 802,600 |
10 802,600 |
10 802,600 |
||||
Задача 6. Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности | ||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
6.1. |
Исполнение полномочий по реализации культурно - досуговой деятельности в учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования |
Комитет культуры (МБУК "ЦНК", МБУК "КДК", НГ МАУК "ИХМК", МБУК "ГБ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. В.В.Андреева" |
Всего: |
14021,0 |
2003,0 |
2003,0 |
2003,0 |
2003,0 |
2003,0 |
2003,0 |
2003,0 |
|
Бюджет МО |
14021,0 |
2003,0 |
2003,0 |
2003,0 |
2003,0 |
2003,0 |
2003,0 |
2003,0 |
||||
6.2. |
Исполнение полномочий по организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей |
Комитет культуры (МБУК "ГБ", МБУК "ЦНК", МБУК "КДК", НГ МБОУ ДОД "ДШИ") |
Всего: |
4563,104 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
|
Бюджет АО |
4563,104 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
||||
6.3. |
Организация деятельности по обеспечению организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей |
Комитет культуры (МБУК "ГБ", МБУК "ЦНК", МБУК "КДК", НГ МБОУ ДОД "ДШИ") |
Всего |
1955,611 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
|
Бюджет МО |
1955,611 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
||||
6.4. |
Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений |
Комитет культуры (МБУК "ГБ", МБУК "ЦНК", МБУК "КДК", НГ МБОУ ДОД "ДШИ") |
Всего |
4256,630 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
|
Бюджет МО |
4256,630 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
||||
Итого по задаче 6 |
|
Всего |
24796,345 |
3542,335 |
3542,335 |
3542,335 |
3542,335 |
3542,335 |
3542,335 |
3542,335 |
||
Бюджет АО |
4563,104 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
||||
Бюджет МО |
2 0233,241 |
2890,463 |
2890,463 |
2890,463 |
2890,463 |
2890,463 |
2890,463 |
2890,463 |
||||
Задача 7. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | ||||||||||||
7.1. |
Исполнение полномочий и организация деятельности по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации |
Комитет культуры (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева") |
Всего |
2013,647 |
2013,647 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
1711,6 |
1711,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Бюджет МО |
302,047 |
302,047 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
7.1.1 |
Обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры |
Комитет культуры (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева") |
Всего |
2013,647 |
2013,647 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
1711,6 |
1711,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Бюджет МО |
302,047 |
302,047 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Итого по задаче 7 |
|
Всего |
2013,647 |
2013,647 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет АО |
1711,6 |
1711,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Бюджет МО |
302,047 |
302,047 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Цель 2 подпрограммы: проведение работ по устранению неисправностей изношенных элементов, восстановление или замена их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых помещений муниципальных учреждений культуры. | ||||||||||||
Задача 8. Приведение муниципальных учреждений культуры в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности | ||||||||||||
8.1. |
Выполнение работ по техническому обследованию, ремонту, реконструкции, строительству объектов культуры |
Департамент градостроительства |
Всего |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет МО |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Итого по задаче 8 |
|
Всего |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет МО |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Итого по подпрограмме I |
Всего |
3 364 025,908 |
434 166,098 |
458 716,035 |
494 419,735 |
493 996,135 |
494 242,635 |
494 242,635 |
494 242,635 |
|||
Бюджет АО |
12 519,704 |
6 733,572 |
1 588,672 |
1 589,972 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
||||
Бюджет МО |
3 199 591,784 |
406 766,206 |
436 587,763 |
471 379,963 |
471 214,463 |
471 214,463 |
471 214,463 |
471 214,463 |
||||
Внебюджетные источники |
151 914,420 |
20 666,320 |
20 539,600 |
21 449,800 |
22 129,800 |
22 376,300 |
22 376,300 |
22 376,300 |
||||
Подпрограмма II "Обеспечение реализации муниципальной программы" | ||||||||||||
Цель подпрограммы: повышение эффективности государственного управления в отрасли культура | ||||||||||||
Задача 1.Исполнение муниципальных функций комитета культуры | ||||||||||||
1.1 |
Обеспечение функций органов местного самоуправления (комитет культуры администрации города Нефтеюганска) |
Комитет культуры |
Всего |
153 713,20 |
21 661,60 |
21 842,10 |
22 041,90 |
22 041,90 |
22 041,90 |
22 041,90 |
22 041,90 |
|
Бюджет МО |
153 713,20 |
21 661,60 |
21 842,10 |
22 041,90 |
22 041,90 |
22 041,90 |
22 041,90 |
22041,90 |
||||
Итого по задаче 1 |
|
Всего |
153 713,200 |
21 661,60 |
21 842,10 |
22 041,90 |
22 041,90 |
22 041,90 |
22 041,90 |
22 041,90 |
||
Бюджет МО |
153 713,20 |
21 661,60 |
21 842,10 |
22 041,90 |
22 041,90 |
22 041,90 |
22 041,90 |
22 041,90 |
||||
Итого по подпрограмме II |
|
Всего |
153 713,20 |
21 661,60 |
21 842,10 |
22 041,90 |
22 041,90 |
22 041,90 |
22 041,90 |
22 041,90 |
||
Бюджет МО |
153 713,20 |
21 661,60 |
21 842,10 |
22 041,90 |
22 041,90 |
22 041,90 |
22 041,90 |
22 041,90 |
||||
|
|
Бюджет АО |
12 519,704 |
6 733,572 |
1 588,672 |
1 589,972 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
||
Итого по программе |
Бюджет МО |
3 353 304,984 |
428 427,806 |
458 429,863 |
493 421,863 |
493 256,363 |
493 256,363 |
493 256,363 |
493 256,363 |
|||
|
Внебюджетные источники |
151 914,420 |
20 666,320 |
20 539,600 |
21 449,800 |
22 129,800 |
22 376,300 |
22 376,300 |
22 376,300 |
|||
|
|
Всего |
3 517 739,108 |
455 827,698 |
480 558,135 |
516 461,635 |
516 038,035 |
516 284,535 |
516 284,535 |
516 284,535 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации г. Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 сентября 2014 г. N 1073-п "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.