Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации г. Нефтеюганска
от 22 сентября 2014 г. N 1074-п
Перечень
программных мероприятий города Нефтеюганска "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014 - 2020 годах"
N п/п |
Мероприятия муниципальной программы |
Исполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб. |
|||||||
Всего |
в том числе |
||||||||||
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель: Создание условий для повышения надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, уровня комфортности проживания и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов | |||||||||||
Подпрограмма I: Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | |||||||||||
Задача 1: Модернизация и поддержание функционирования объектов коммунального комплекса | |||||||||||
1.1 |
Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса |
департамент градостроительства |
бюджет автономного округа |
846 560,000 |
435 428,000 |
411 132,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
464 982,035 |
443 343,035 |
21 639,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Итого: |
1 311 542,035 |
878 771,035 |
432 771,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
1.2 |
Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса |
департамент градостроительства |
бюджет автономного округа |
12 713,483 |
8 445,183 |
2 207,800 |
2 060,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
669,065 |
444,465 |
116,200 |
108,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Итого: |
13 382,548 |
8 889,648 |
2 324,000 |
2 168,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Итого по задаче 1: |
1 324 924,583 |
887 660,683 |
435 095,000 |
2 168,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
Задача 2: Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов | |||||||||||
1.3 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги |
департамент жилищно-коммунального хозяйства |
местный бюджет |
70 622,500 |
9 356,600 |
9 804,400 |
10 292,300 |
10 292,300 |
10 292,300 |
10 292,300 |
10 292,300 |
1.4 |
Возмещение части затрат на оплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы |
департамент жилищно-коммунального хозяйства |
бюджет автономного округа |
407,000 |
407,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
4,112 |
4,112 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
1.5 |
Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного углеводородного газа по социально-ориентированным тарифам |
департамент жилищно-коммунального хозяйства |
бюджет автономного округа |
2 385,500 |
687,000 |
790,000 |
908,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Итого по задаче 2: |
73 419,112 |
10 454,712 |
10 594,400 |
11 200,800 |
10 292,300 |
10 292,300 |
10 292,300 |
10 292,300 |
||
|
Итого по подпрограмме I: |
1 398 343,695 |
898 115,395 |
445 689,400 |
13 369,700 |
10 292,300 |
10 292,300 |
10 292,300 |
10 292,300 |
||
|
бюджет автономного округа |
862 065,983 |
444 967,183 |
414 129,800 |
2 969,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
местный бюджет |
536 277,712 |
453 148,212 |
31 559,600 |
10 400,700 |
10 292,300 |
10 292,300 |
10 292,300 |
10 292,300 |
||
Подпрограмма II: Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг | |||||||||||
Задача 1: Улучшение технического состояния многоквартирных домов, повышение их энергетической эффективности | |||||||||||
2.1 |
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов |
департамент жилищно-коммунального хозяйства |
бюджет автономного округа |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
2 784,155 |
2 784,155 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
средства собственников |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Итого: |
2 784,155 |
2 784,155 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2.2 |
Мероприятия по благоустройству домовых территорий |
департамент жилищно-коммунального хозяйства |
бюджет автономного округа |
3 989,000 |
0,000 |
2 243,600 |
1 745,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
443,300 |
0,000 |
249,300 |
194,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Итого: |
4 432,300 |
0,000 |
2 492,900 |
1 939,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2.3 |
Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда |
департамент жилищно-коммунального хозяйства |
местный бюджет |
218 412,309 |
42 748,909 |
31 001,900 |
28 932,300 |
28 932,300 |
28 932,300 |
28 932,300 |
28 932,300 |
|
Итого по задаче 1: |
|
225 628,764 |
45 533,064 |
33 494,800 |
30 871,700 |
28 932,300 |
28 932,300 |
28 932,300 |
28 932,300 |
|
Задача 2: Создание условий для переселения из непригодных для проживания жилых помещений | |||||||||||
2.4 |
Мероприятия по переселению из непригодных для проживания жилых помещений |
департамент жилищно-коммунального хозяйства |
местный бюджет |
25 417,000 |
3 631,000 |
3 631,000 |
3 631,000 |
3 631,000 |
3 631,000 |
3 631,000 |
3 631,000 |
|
Итого по задаче 2: |
25 417,000 |
3 631,000 |
3 631,000 |
3 631,000 |
3 631,000 |
3 631,000 |
3 631,000 |
3 631,000 |
||
|
Итого по подпрограмме II: |
251 045,764 |
49 164,064 |
37 125,800 |
34 502,700 |
32 563,300 |
32 563,300 |
32 563,300 |
32 563,300 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
бюджет автономного округа |
3 989,000 |
0,000 |
2 243,600 |
1 745,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
местный бюджет |
247 056,764 |
49 164,064 |
34 882,200 |
32 757,300 |
32 563,300 |
32 563,300 |
32 563,300 |
32 563,300 |
||
|
средства собственников |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
Подпрограмма III: Повышение энергоэффективности в отраслях экономики | |||||||||||
Задача: Повышение качества жизни населения за счет обеспечения рационального использования энергетических ресурсов в экономике и социальной сфере города | |||||||||||
3.1 |
Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск |
администрация города Нефтеюганска |
местный бюджет |
4 500,000 |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
900,000 |
900,000 |
900,000 |
900,000 |
департамент образования и молодежной политики |
местный бюджет |
29 403,700 |
3 050,000 |
2 050,000 |
2 050,000 |
5 500,000 |
5 500,000 |
5 500,000 |
5 753,700 |
||
комитет физической культуры и спорта |
местный бюджет |
10 500,000 |
700,000 |
700,000 |
700,000 |
2 100,000 |
2 100,000 |
2 100,000 |
2 100,000 |
||
комитет культуры |
местный бюджет |
6 000,000 |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
1 200,000 |
1 200,000 |
1 200,000 |
1 200,000 |
||
департамент жилищно-коммунального хозяйства |
местный бюджет |
2 061,108 |
661,108 |
100,000 |
100,000 |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
||
|
Итого: |
52 464,808 |
5 111,108 |
3 550,000 |
3 550,000 |
10 000,000 |
10 000,000 |
10 000,000 |
10 253,700 |
||
3.2 |
Энергосбережение в жилищном секторе |
департамент жилищно-коммунального хозяйства |
бюджет автономного округа |
22 922,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5 730,000 |
5 730,000 |
5 730,000 |
5 732,000 |
департамент жилищно-коммунального хозяйства |
местный бюджет |
42 690,976 |
1 349,776 |
0,000 |
0,000 |
10 335,300 |
10 335,300 |
10 335,300 |
10 335,300 |
||
управляющие организации |
собственные средства |
145 408,900 |
19 772,700 |
20 900,000 |
20 900,000 |
20 900,000 |
20 900,000 |
20 900,000 |
21 136,200 |
||
|
Итого: |
211 021,876 |
21 122,476 |
20 900,000 |
20 900,000 |
36 965,300 |
36 965,300 |
36 965,300 |
37 203,500 |
||
3.3 |
Энергосбережение в теплоэнергетическом комплексе и системах водоснабжения и водоотведения |
ресурсоснабжающие организации |
собственные средства |
175448,900 |
35957,000 |
23 240,000 |
23 240,000 |
23 240,000 |
23 240,000 |
23 240,000 |
23 291,900 |
3.4 |
Энергосбережение в электрических сетях и системах наружного освещения |
департамент жилищно-коммунального хозяйства |
местный бюджет |
84 473,683 |
15 522,983 |
3 300,000 |
2 000,000 |
2 000,000 |
2 000,000 |
2 000,000 |
57 650,700 |
3.5 |
Энергосбережение на транспорте |
специализированные организации |
собственные средства |
1 000,000 |
1 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3.6 |
Система управления и мониторинга энергоэффективностью. Нормативное правовое обеспечение |
департамент жилищно-коммунального хозяйства |
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3.7 |
Пропаганда энергосбережения |
департамент жилищно-коммунального хозяйства |
бюджет автономного округа |
600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
600,000 |
местный бюджет |
16 900,000 |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
16 000,000 |
|||
Итого: |
17 500,000 |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
16 600,000 |
|||
|
Итого по подпрограмме III: |
541 909,267 |
78 863,567 |
51 140,000 |
49 840,000 |
72 355,300 |
72 355,300 |
72 355,300 |
144 999,800 |
||
|
бюджет автономного округа |
23 522,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5 730,000 |
5 730,000 |
5 730,000 |
6 332,000 |
||
|
местный бюджет |
196 529,467 |
22 133,867 |
7 000,000 |
5 700,000 |
22 485,300 |
22 485,300 |
22 485,300 |
94 239,700 |
||
|
собственные средства |
321857,800 |
56 729,700 |
44 140,000 |
44 140,000 |
44 140,000 |
44 140,000 |
44 140,000 |
44 428,100 |
||
Подпрограмма IV: Повышение уровня благоустроенности города | |||||||||||
Задача 1: Создание условий для улучшения санитарного состояния городских территорий | |||||||||||
4.1 |
Мероприятия по улучшению санитарного состояния городских территорий |
департамент жилищно-коммунального хозяйства |
бюджет автономного округа |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
699 565,786 |
92 823,586 |
97 090,700 |
101 930,300 |
101 930,300 |
101 930,300 |
101 930,300 |
101 930,300 |
|||
Итого: |
699 565,786 |
92 823,586 |
97 090,700 |
101 930,300 |
101 930,300 |
101 930,300 |
101 930,300 |
101 930,300 |
|||
|
Итого по задаче 1: |
699 565,786 |
92 823,586 |
97 090,700 |
101 930,300 |
101 930,300 |
101 930,300 |
101 930,300 |
101 930,300 |
||
Задача 2: Улучшение эстетического облика города | |||||||||||
4.2 |
Мероприятия по благоустройству и озеленению города |
департамент жилищно-коммунального хозяйства |
бюджет автономного округа |
830,389 |
830,389 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
414 737,677 |
75 039,577 |
53 921,100 |
57 155,400 |
57 155,400 |
57 155,400 |
57 155,400 |
57 155,400 |
|||
департамент градостроительства |
бюджет автономного округа |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
местный бюджет |
134,000 |
134,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Итого: |
415 702,066 |
76 003,966 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Итого по задаче 2: |
415 702,066 |
76 003,966 |
53 921,100 |
57 155,400 |
57 155,400 |
57 155,400 |
57 155,400 |
57 155,400 |
||
|
Итого по подпрограмме IV: |
1 115 267,852 |
168 827,552 |
151 011,800 |
159 085,700 |
159 085,700 |
159 085,700 |
159 085,700 |
159 085,700 |
||
|
бюджет автономного округа |
830,389 |
830,389 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
местный бюджет |
1 114 437,463 |
167 997,163 |
151 011,800 |
159 085,700 |
159 085,700 |
159 085,700 |
159 085,700 |
159 085,700 |
||
Подпрограмма V: Обеспечение реализации муниципальной программы | |||||||||||
Задача: Обеспечение достижения показателей муниципальной программы | |||||||||||
5.1 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
департамент жилищно-коммунального хозяйства |
местный бюджет |
388 362,100 |
55 115,200 |
55 267,900 |
55 595,800 |
55 595,800 |
55 595,800 |
55 595,800 |
55 595,800 |
5.2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
департамент жилищно-коммунального хозяйства |
местный бюджет |
744 026,171 |
109 233,271 |
101 546,400 |
106 649,300 |
106 649,300 |
106 649,300 |
106 649,300 |
106 649,300 |
5.3 |
Прочие мероприятия муниципальных органов местного самоуправления |
департамент жилищно-коммунального хозяйства |
бюджет автономного округа |
8 344,150 |
71,250 |
8 272,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
местный бюджет |
19 263,573 |
19 263,573 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Итого: |
27 607,723 |
19 334,823 |
8 272,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Итого по подпрограмме V: |
1 159 995,994 |
183 683,294 |
165 087,200 |
162 245,100 |
162 245,100 |
162 245,100 |
162 245,100 |
162 245,100 |
||
|
бюджет автономного округа |
8 344,150 |
71,250 |
8 272,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
местный бюджет |
1 151 651,844 |
183 612,044 |
156 814,300 |
162 245,100 |
162 245,100 |
162 245,100 |
162 245,100 |
162 245,100 |
||
|
Всего по муниципальной программе: |
4 466 562,572 |
1 378 653,872 |
850 054,200 |
419 043,200 |
436 541,700 |
436 541,700 |
436 541,700 |
509 186,200 |
||
|
бюджет автономного округа |
898 751,522 |
445 868,822 |
424 646,300 |
4 714,400 |
5 730,000 |
5 730,000 |
5 730,000 |
6 332,000 |
||
|
местный бюджет |
3 245 953,250 |
876 055,350 |
381 267,900 |
370 188,800 |
386 671,700 |
386 671,700 |
386 671,700 |
458 426,100 |
||
|
средства собственников |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
собственные средства |
321 857,800 |
56 729,700 |
44 140,000 |
44 140,000 |
44 140,000 |
44 140,000 |
44 140,000 |
44 428,100 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства: |
2 769 242,489 |
429 679,489 |
367 369,200 |
369 284,300 |
382 701,700 |
382 701,700 |
382 701,700 |
454 804,400 |
||
|
департамент градостроительства: |
1 325 058,583 |
887 794,683 |
435 095,000 |
2 168,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
бюджетные учреждения, в т.ч.: |
50 403,700 |
4 450,000 |
3 450,000 |
3 450,000 |
9 700,000 |
9 700,000 |
9 700,000 |
9 953,700 |
||
|
администрация города Нефтеюганска |
4 500,000 |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
900,000 |
900,000 |
900,000 |
900,000 |
||
|
департамент образования и молодежной политики |
29 403,700 |
3 050,000 |
2 050,000 |
2 050,000 |
5 500,000 |
5 500,000 |
5 500,000 |
5 753,700 |
||
|
комитет физической культуры и спорта |
10 500,000 |
700,000 |
700,000 |
700,000 |
2 100,000 |
2 100,000 |
2 100,000 |
2 100,000 |
||
|
комитет культуры |
6 000,000 |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
1 200,000 |
1 200,000 |
1 200,000 |
1 200,000 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации г. Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 сентября 2014 г. N 1074-п "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.