Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации г. Нефтеюганска
от 13 октября 2014 г. N 1135-п
Перечень
программных мероприятий муниципальной программы города Нефтеюганска "Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014 - 2020 годы"
N п/п |
Мероприятия муниципальной программы |
Ответственный исполнитель / соисполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |
||||||||
Всего: |
в том числе: |
|||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" | ||||||||||||
Цель подпрограммы: сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества предоставляемых культурных услуг, реализация творческого потенциала жителей города | ||||||||||||
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития библиотек, обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, сохранения и комплектования библиотечного фонда | ||||||||||||
1.1 |
Исполнение полномочий и организация деятельности по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
5 001,100 |
1 738,400 |
1 084,400 |
1 078,500 |
1 099,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
4 250,800 |
1 477,600 |
921,700 |
916,700 |
934,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
750,300 |
260,800 |
162,700 |
161,800 |
165,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.1.1. |
Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
3 783,100 |
1 517,400 |
783,400 |
730,500 |
751,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
3 215,500 |
1 289,800 |
665,800 |
620,900 |
639,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
567,600 |
227,600 |
117,600 |
109,600 |
112,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.1.1.1. |
Комплектование библиотечных фондов |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
2 133,900 |
754,500 |
563,100 |
397,500 |
418,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
1 813,800 |
641,300 |
478,600 |
337,900 |
356,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
320,100 |
113,200 |
84,500 |
59,600 |
62,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.1.1.2. |
Оцифровка краеведческих периодических изданий |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
575,300 |
400,000 |
35,300 |
70,000 |
70,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
488,900 |
340,000 |
29,900 |
59,500 |
59,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
86,400 |
60,000 |
5,400 |
10,500 |
10,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.1.1.3. |
Приобретение электронных баз данных |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
400,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
340,000 |
85,000 |
85,000 |
85,000 |
85,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
60,000 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.1.1.4. |
Заимствование записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
189,000 |
63,000 |
0,000 |
63,000 |
63,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
160,500 |
53,500 |
0,000 |
53,500 |
53,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
28,500 |
9,500 |
0,000 |
9,500 |
9,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.1.1.5. |
Поставка (обновление) автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
484,900 |
199,900 |
85,000 |
100,000 |
100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
412,300 |
170,000 |
72,300 |
85,000 |
85,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
72,600 |
29,900 |
12,700 |
15,000 |
15,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.1.2. |
Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
889,000 |
127,000 |
254,000 |
254,000 |
254,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
755,600 |
107,900 |
215,900 |
215,900 |
215,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
133,400 |
19,100 |
38,100 |
38,100 |
38,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.1.2.1. |
Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
889,000 |
127,000 |
254,000 |
254,000 |
254,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
755,600 |
107,900 |
215,900 |
215,900 |
215,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
133,400 |
19,100 |
38,100 |
38,100 |
38,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.1.3. |
Модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
329,000 |
94,000 |
47,000 |
94,000 |
94,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
279,700 |
79,900 |
40,000 |
79,900 |
79,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
49,300 |
14,100 |
7,000 |
14,100 |
14,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.3 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственному учреждению |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
607 156,220 |
63 283,020 |
81 099,200 |
92 557,200 |
92 554,200 |
92 554,200 |
92 554,200 |
92 554,200 |
|
Бюджет МО |
601 504,220 |
62 480,020 |
80 293,200 |
91 750,200 |
91 745,200 |
91 745,200 |
91 745,200 |
91 745,200 |
||||
Внебюджетные источники |
5 652,000 |
803,000 |
806,000 |
807,000 |
809,000 |
809,000 |
809,000 |
809,000 |
||||
Итого по задаче 1 |
|
Всего |
612 157,320 |
65 021,420 |
82 183,600 |
93 635,700 |
93 654,000 |
92 554,200 |
92 554,200 |
92 554,200 |
|
|
Бюджет АО |
4 250,800 |
1 477,600 |
921,700 |
916,700 |
934,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
|||
Бюджет МО |
602 254,520 |
62 740,820 |
80 455,900 |
91 912,000 |
91 910,200 |
91 745,200 |
91 745,200 |
91 745,200 |
5 915,00 |
|||
Внебюджетные источники |
5 652,000 |
803,000 |
806,000 |
807,000 |
809,000 |
809,000 |
809,000 |
809,000 |
|
|||
Задача 2.Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности муниципальных музеев | ||||||||||||
2.1 |
Исполнение полномочий по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации |
Комитет культуры (НГ МАУК Историко-художественный музейный комплекс") |
Всего |
122,500 |
122,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
122,500 |
122,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2.2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственному учреждению |
Комитет культуры (НГ МАУК Историко-художественный музейный комплекс") |
Всего |
248 378,919 |
27 371,061 |
32 602,258 |
37 596,800 |
37 702,200 |
37 702,200 |
37 702,200 |
37 702,200 |
|
Бюджет МО |
244 098,319 |
26 884,061 |
31 997,258 |
36 973,000 |
37 061,000 |
37 061,000 |
37 061,000 |
37 061,000 |
||||
Внебюджетные источники |
4 280,600 |
487,000 |
605,000 |
623,800 |
641,200 |
641,200 |
641,200 |
641,200 |
||||
2.3 |
Исполнение полномочий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа. |
Комитет культуры (НГ МАУК Историко-художественный музейный комплекс") |
Всего |
185,000 |
185,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
Бюджет АО |
185,000 |
185,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
Итого по задаче 2 |
|
Всего |
248 686,419 |
27 678,561 |
32 602,258 |
37 596,800 |
37 702,200 |
37 702,200 |
37 702,200 |
37 702,200 |
||
Бюджет АО |
307,500 |
307,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
244 098,319 |
26 884,061 |
31 997,258 |
36 973,000 |
37 061,000 |
37 061,000 |
37 061,000 |
37 061,000 |
||||
Внебюджетные источники |
4 280,600 |
487,000 |
605,000 |
623,800 |
641,200 |
641,200 |
641,200 |
641,200 |
||||
Задача 3.Создание условий для развития профессионального искусства и творческого потенциала населения | ||||||||||||
3.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственному учреждению |
Комитет культуры (МБУК Театр кукол "Волшебная флейта") |
Всего |
274 426,801 |
29 171,944 |
35 809,257 |
41 926,000 |
41 879,900 |
41 879,900 |
41 879,900 |
41 879,900 |
|
Бюджет МО |
260 372,801 |
27 641,944 |
34 230,257 |
39 781,000 |
39 679,900 |
39 679,900 |
39 679,900 |
39 679,900 |
||||
Внебюджетные источники |
14 054,000 |
1 530,000 |
1 579,000 |
2 145,000 |
2 200,000 |
2 200,000 |
2 200,000 |
2 200,000 |
||||
3.2 |
Исполнение полномочий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа. |
Комитет культуры (МБУК Театр кукол "Волшебная флейта") |
Всего |
350,000 |
350,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
350,000 |
350,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Итого по задаче 3 |
|
Всего |
274 776,801 |
29 521,944 |
35 809,257 |
41 926,000 |
41 879,900 |
41 879,900 |
41 879,900 |
41 879,900 |
||
Бюджет АО |
350,000 |
350,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
260 372,801 |
27 641,944 |
34 230,257 |
39 781,000 |
39 679,900 |
39 679,900 |
39 679,900 |
39 679,900 |
||||
Внебюджетные источники |
14 054,000 |
1 530,000 |
1 579,000 |
2 145,000 |
2 200,000 |
2 200,000 |
2 200,000 |
2 200,000 |
||||
Задача 4.Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развития народных художественных промыслов и ремесел | ||||||||||||
4.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственным учреждениям |
Комитет культуры (МБУК "ЦНК", МБУК "КДК") |
Всего |
1 064 884,990 |
123 763,185 |
141 667,705 |
159 323,300 |
160 032,700 |
160 032,700 |
160 032,700 |
160 032,700 |
|
Бюджет МО |
1 011 751,990 |
116 803,185 |
134 292,705 |
151 741,300 |
152 228,700 |
152 228,700 |
152 228,700 |
152 228,700 |
||||
Внебюджетные источники |
53 133,000 |
6 960,000 |
7 375,000 |
7 582,000 |
7 804,000 |
7 804,000 |
7 804,000 |
7 804,000 |
||||
4.2 |
Исполнение полномочий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа |
Комитет культуры (МБУК "ЦНК", МБУК "КДК") |
Всего |
950,000 |
950,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
950,000 |
950,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
4.3 |
Реализация мероприятий по установке объектов монументально-декоративного искусства |
Комитет культуры (МБУК "ЦНК") |
Всего |
6 060,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
6 060,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
6 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
6 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
60,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
60,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Итого по задаче 4 |
|
Всего |
1 071 895,690 |
124 713,185 |
141 667,705 |
159 323,300 |
166 093,400 |
160 032,700 |
160 032,700 |
160 032,700 |
||
Бюджет АО |
6 950,000 |
950,000 |
0,000 |
0,000 |
6 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
1 011 812,690 |
116 803,185 |
134 292,705 |
151 741,300 |
152 289,400 |
152 228,700 |
152 228,700 |
152 228,700 |
||||
Внебюджетные источники |
53 133,000 |
6 960,000 |
7 375,000 |
7 582,000 |
7 804,000 |
7 804,000 |
7 804,000 |
7 804,000 |
||||
Задача 5.Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры | ||||||||||||
5.1 |
Исполнение полномочий по реализации мероприятий по укреплению единого культурного пространства |
Комитет культуры (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева") |
Всего |
785,00 |
785,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
785,00 |
785,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5.2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственным учреждениям |
Комитет культуры (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева") |
Всего |
1 411 140,731 |
187 470,731 |
187 293,000 |
190 277,000 |
211 525,000 |
211 525,000 |
211 525,000 |
211 525,000 |
|
Бюджет МО |
1 330 566,331 |
175 012,331 |
176 273,000 |
179 037,000 |
200 061,000 |
200 061,000 |
200 061,000 |
200 061,000 |
||||
Внебюджетные источники |
80 574,400 |
12 458,400 |
11 020,000 |
11 240,000 |
11 464,000 |
11 464,000 |
11 464,000 |
11 464,000 |
||||
5.3. |
Исполнение полномочий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа |
Комитет культуры (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева") |
Всего |
500,000 |
500,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
500,000 |
500,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Итого по задаче 5 |
|
Всего |
1 412 425,731 |
188 755,731 |
187 293,000 |
190 277,000 |
211 525,000 |
211 525,000 |
211 525,000 |
211 525,000 |
||
Бюджет АО |
1 285,000 |
1 285,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
1 330 566,331 |
175 012,331 |
176 273,000 |
179 037,000 |
200 061,000 |
200 061,000 |
200 061,000 |
200 061,000 |
||||
Внебюджетные источники |
80 574,400 |
12 458,400 |
11 020,000 |
11 240,000 |
11 464,000 |
11 464,000 |
11 464,000 |
11 464,000 |
||||
Задача 6. Создание условий для развития культурно - досуговой деятельности | ||||||||||||
6.1. |
Исполнение полномочий по реализации культурно - досуговой деятельности в учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования |
Комитет культуры (МБУК "ЦНК", МБУК "КДК", НГ МАУК "ИХМК", МБУК "ГБ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. В.В.Андреева") |
Всего: |
14 021,000 |
2 003,000 |
2 003,000 |
2 003,000 |
2 003,000 |
2 003,000 |
2 003,000 |
2 003,000 |
|
Бюджет МО |
14 021,000 |
2 003,000 |
2 003,000 |
2 003,000 |
2 003,000 |
2 003,000 |
2 003,000 |
2 003,000 |
||||
6.2. |
Исполнение полномочий по организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей |
Комитет культуры (МБУК "ГБ", МБУК "ЦНК", МБУК "КДК", НГ МБОУ ДОД "ДШИ") |
Всего: |
4 563,104 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
|
Бюджет АО |
4 563,104 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
||||
6.3. |
Организация деятельности по обеспечению организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей |
Комитет культуры (МБУК "ГБ", МБУК "ЦНК", МБУК "КДК", НГ МБОУ ДОД "ДШИ") |
Всего |
1 955,611 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
|
Бюджет МО |
1 955,611 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
||||
6.4. |
Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений |
Комитет культуры (МБУК "ГБ", МБУК "ЦНК", МБУК "КДК", НГ МБОУ ДОД "ДШИ") |
Всего |
4 256,630 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
|
Бюджет МО |
4 256,630 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
||||
Итого по задаче 6 |
|
Всего |
24 796,345 |
3 542,335 |
3 542,335 |
3 542,335 |
3 542,335 |
3 542,335 |
3 542,335 |
3 542,335 |
||
Бюджет АО |
4 563,104 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
||||
Бюджет МО |
20 233,241 |
2 890,463 |
2 890,463 |
2 890,463 |
2 890,463 |
2 890,463 |
2 890,463 |
2 890,463 |
||||
Задача 7. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | ||||||||||||
7.1. |
Исполнение полномочий и организация деятельности по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации |
Комитет культуры (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева") |
Всего |
6 460,847 |
2 013,647 |
606,100 |
1 649,500 |
2 191,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
5 491,500 |
1 711,600 |
515,100 |
1 402,000 |
1 862,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
969,347 |
302,047 |
91,000 |
247,500 |
328,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
7.1.1 |
Обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры |
Комитет культуры (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева") |
Всего |
6 460,847 |
2 013,647 |
606,100 |
1 649,500 |
2 191,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
5 491,500 |
1 711,600 |
515,100 |
1 402,000 |
1 862,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
969,347 |
302,047 |
91,000 |
247,500 |
328,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Итого по задаче 7 |
|
Всего |
6 460,847 |
2 013,647 |
606,100 |
1 649,500 |
2 191,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
Бюджет АО |
5 491,500 |
1 711,600 |
515,100 |
1 402,000 |
1 862,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
969,347 |
302,047 |
91,000 |
247,500 |
328,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Цель 2 подпрограммы: проведение работ по устранению неисправностей изношенных элементов, восстановление или замена их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых помещений муниципальных учреждений культуры. | ||||||||||||
Задача 8. Приведение муниципальных учреждений культуры в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности | ||||||||||||
8.1. |
Выполнение работ по техническому обследованию, ремонту, реконструкции, строительству объектов культуры |
Департамент градостроительства |
Всего |
600,000 |
600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет МО |
600,000 |
600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Итого по задаче 8 |
|
Всего |
600,000 |
600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
Бюджет МО |
600,000 |
600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Итого по подпрограмме I |
Всего |
3 651 799,153 |
441 846,823 |
483 704,255 |
527 950,635 |
556 588,435 |
547 236,335 |
547 236,335 |
547 236,335 |
|||
Бюджет АО |
23 197,904 |
6 733,572 |
2 088,672 |
2 970,572 |
9 449,472 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
||||
Бюджет МО |
3 470 907,249 |
412 874,851 |
460 230,583 |
502 582,263 |
524 220,763 |
523 666,263 |
523 666,263 |
523 666,263 |
||||
Внебюджетные источники |
157 694,000 |
22 238,400 |
21 385,000 |
22 397,800 |
22 918,200 |
22 918,200 |
22 918,200 |
22 918,200 |
||||
Подпрограмма II "Обеспечение реализации муниципальной программы" | ||||||||||||
Цель подпрограммы: повышение эффективности государственного управления в отрасли культура | ||||||||||||
Задача 1. Исполнение муниципальных функций комитета культуры | ||||||||||||
1.1 |
Обеспечение функций органов местного самоуправления (комитет культуры администрации города Нефтеюганска) |
Комитет культуры |
Всего |
156 740,400 |
21 661,600 |
22 561,400 |
22 357,800 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
|
Бюджет МО |
156 740,400 |
21 661,600 |
22 561,400 |
22 357,800 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
||||
Итого по задаче 1 |
|
Всего |
156 740,400 |
21 661,600 |
22 561,400 |
22 357,800 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
||
Бюджет МО |
156 740,400 |
21 661,600 |
22 561,400 |
22 357,800 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
||||
Итого по подпрограмме II |
|
Всего |
156 740,400 |
21 661,600 |
22 561,400 |
22 357,800 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
||
Бюджет МО |
156 740,400 |
21 661,600 |
22 561,400 |
22 357,800 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
||||
|
|
Бюджет АО |
23 197,904 |
6 733,572 |
2 088,672 |
2 970,572 |
9 449,472 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
||
Итого по программе |
Бюджет МО |
3 627 647,649 |
434 536,451 |
482 791,983 |
524 940,063 |
546 760,663 |
546 206,163 |
546 206,163 |
546 206,163 |
|||
|
Внебюджетные источники |
157 694,000 |
22 238,400 |
21 385,000 |
22 397,800 |
22 918,200 |
22 918,200 |
22 918,200 |
22 918,200 |
|||
|
|
Всего |
3 808 539,553 |
463 508,423 |
506 265,655 |
550 308,435 |
579 128,335 |
569 776,235 |
569 776,235 |
569 776,235 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации г. Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 октября 2014 г. N 1135-п "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.