N
п/п
|
Мероприятия муниципальной программы
|
Ответственный исполнитель / соисполнитель
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.)
|
Всего:
|
в том числе:
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
|
Цель подпрограммы: сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества предоставляемых культурных услуг, реализация творческого потенциала жителей города
|
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития библиотек, обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, сохранения и комплектования библиотечного фонда
|
1.1
|
Исполнение полномочий и организация деятельности по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации
|
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека")
|
Всего
|
5 001,100
|
1 738,400
|
1 084,400
|
1 078,500
|
1 099,800
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
4 250,800
|
1 477,600
|
921,700
|
916,700
|
934,800
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
750,300
|
260,800
|
162,700
|
161,800
|
165,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
1.1.1.
|
Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек
|
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека")
|
Всего
|
3 783,100
|
1 517,400
|
783,400
|
730,500
|
751,800
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
3 215,500
|
1 289,800
|
665,800
|
620,900
|
639,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
567,600
|
227,600
|
117,600
|
109,600
|
112,800
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
1.1.1.1.
|
Комплектование библиотечных фондов
|
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека")
|
Всего
|
2 133,900
|
754,500
|
563,100
|
397,500
|
418,800
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
1 813,800
|
641,300
|
478,600
|
337,900
|
356,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
320,100
|
113,200
|
84,500
|
59,600
|
62,800
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
1.1.1.2.
|
Оцифровка краеведческих периодических изданий
|
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека")
|
Всего
|
575,300
|
400,000
|
35,300
|
70,000
|
70,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
488,900
|
340,000
|
29,900
|
59,500
|
59,500
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
86,400
|
60,000
|
5,400
|
10,500
|
10,500
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
1.1.1.3.
|
Приобретение электронных баз данных
|
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека")
|
Всего
|
400,000
|
100,000
|
100,000
|
100,000
|
100,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
340,000
|
85,000
|
85,000
|
85,000
|
85,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
60,000
|
15,000
|
15,000
|
15,000
|
15,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
1.1.1.4.
|
Заимствование записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов
|
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека")
|
Всего
|
189,000
|
63,000
|
0,000
|
63,000
|
63,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
160,500
|
53,500
|
0,000
|
53,500
|
53,500
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
28,500
|
9,500
|
0,000
|
9,500
|
9,500
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
1.1.1.5.
|
Поставка (обновление) автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации
|
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека")
|
Всего
|
484,900
|
199,900
|
85,000
|
100,000
|
100,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
412,300
|
170,000
|
72,300
|
85,000
|
85,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
72,600
|
29,900
|
12,700
|
15,000
|
15,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
1.1.2.
|
Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания
|
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека")
|
Всего
|
889,000
|
127,000
|
254,000
|
254,000
|
254,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
755,600
|
107,900
|
215,900
|
215,900
|
215,900
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
133,400
|
19,100
|
38,100
|
38,100
|
38,100
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
1.1.2.1.
|
Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет
|
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека")
|
Всего
|
889,000
|
127,000
|
254,000
|
254,000
|
254,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
755,600
|
107,900
|
215,900
|
215,900
|
215,900
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
133,400
|
19,100
|
38,100
|
38,100
|
38,100
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
1.1.3.
|
Модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек
|
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека")
|
Всего
|
329,000
|
94,000
|
47,000
|
94,000
|
94,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
279,700
|
79,900
|
40,000
|
79,900
|
79,900
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
49,300
|
14,100
|
7,000
|
14,100
|
14,100
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
1.3
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственному учреждению
|
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека")
|
Всего
|
607 156,220
|
63 283,020
|
81 099,200
|
92 557,200
|
92 554,200
|
92 554,200
|
92 554,200
|
92 554,200
|
Бюджет МО
|
601 504,220
|
62 480,020
|
80 293,200
|
91 750,200
|
91 745,200
|
91 745,200
|
91 745,200
|
91 745,200
|
Внебюджетные источники
|
5 652,000
|
803,000
|
806,000
|
807,000
|
809,000
|
809,000
|
809,000
|
809,000
|
Итого по задаче 1
|
|
Всего
|
612 157,320
|
65 021,420
|
82 183,600
|
93 635,700
|
93 654,000
|
92 554,200
|
92 554,200
|
92 554,200
|
|
Бюджет АО
|
4 250,800
|
1 477,600
|
921,700
|
916,700
|
934,800
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,00
|
Бюджет МО
|
602 254,520
|
62 740,820
|
80 455,900
|
91 912,000
|
91 910,200
|
91 745,200
|
91 745,200
|
91 745,200
|
5 915,00
|
Внебюджетные источники
|
5 652,000
|
803,000
|
806,000
|
807,000
|
809,000
|
809,000
|
809,000
|
809,000
|
|
Задача 2.Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности муниципальных музеев
|
2.1
|
Исполнение полномочий по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации
|
Комитет культуры (НГ МАУК Историко-художественный музейный комплекс")
|
Всего
|
122,500
|
122,500
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
122,500
|
122,500
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
2.2
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственному учреждению
|
Комитет культуры (НГ МАУК Историко-художественный музейный комплекс")
|
Всего
|
248 378,919
|
27 371,061
|
32 602,258
|
37 596,800
|
37 702,200
|
37 702,200
|
37 702,200
|
37 702,200
|
Бюджет МО
|
244 098,319
|
26 884,061
|
31 997,258
|
36 973,000
|
37 061,000
|
37 061,000
|
37 061,000
|
37 061,000
|
Внебюджетные источники
|
4 280,600
|
487,000
|
605,000
|
623,800
|
641,200
|
641,200
|
641,200
|
641,200
|
2.3
|
Исполнение полномочий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа.
|
Комитет культуры (НГ МАУК Историко-художественный музейный комплекс")
|
Всего
|
185,000
|
185,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Бюджет АО
|
185,000
|
185,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Итого по задаче 2
|
|
Всего
|
248 686,419
|
27 678,561
|
32 602,258
|
37 596,800
|
37 702,200
|
37 702,200
|
37 702,200
|
37 702,200
|
Бюджет АО
|
307,500
|
307,500
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
244 098,319
|
26 884,061
|
31 997,258
|
36 973,000
|
37 061,000
|
37 061,000
|
37 061,000
|
37 061,000
|
Внебюджетные источники
|
4 280,600
|
487,000
|
605,000
|
623,800
|
641,200
|
641,200
|
641,200
|
641,200
|
Задача 3.Создание условий для развития профессионального искусства и творческого потенциала населения
|
3.1
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственному учреждению
|
Комитет культуры (МБУК Театр кукол "Волшебная флейта")
|
Всего
|
274 426,801
|
29 171,944
|
35 809,257
|
41 926,000
|
41 879,900
|
41 879,900
|
41 879,900
|
41 879,900
|
Бюджет МО
|
260 372,801
|
27 641,944
|
34 230,257
|
39 781,000
|
39 679,900
|
39 679,900
|
39 679,900
|
39 679,900
|
Внебюджетные источники
|
14 054,000
|
1 530,000
|
1 579,000
|
2 145,000
|
2 200,000
|
2 200,000
|
2 200,000
|
2 200,000
|
3.2
|
Исполнение полномочий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа.
|
Комитет культуры (МБУК Театр кукол "Волшебная флейта")
|
Всего
|
350,000
|
350,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
350,000
|
350,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Итого по задаче 3
|
|
Всего
|
274 776,801
|
29 521,944
|
35 809,257
|
41 926,000
|
41 879,900
|
41 879,900
|
41 879,900
|
41 879,900
|
Бюджет АО
|
350,000
|
350,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
260 372,801
|
27 641,944
|
34 230,257
|
39 781,000
|
39 679,900
|
39 679,900
|
39 679,900
|
39 679,900
|
Внебюджетные источники
|
14 054,000
|
1 530,000
|
1 579,000
|
2 145,000
|
2 200,000
|
2 200,000
|
2 200,000
|
2 200,000
|
Задача 4.Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развития народных художественных промыслов и ремесел
|
4.1
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственным учреждениям
|
Комитет культуры (МБУК "ЦНК", МБУК "КДК")
|
Всего
|
1 064 884,990
|
123 763,185
|
141 667,705
|
159 323,300
|
160 032,700
|
160 032,700
|
160 032,700
|
160 032,700
|
Бюджет МО
|
1 011 751,990
|
116 803,185
|
134 292,705
|
151 741,300
|
152 228,700
|
152 228,700
|
152 228,700
|
152 228,700
|
Внебюджетные источники
|
53 133,000
|
6 960,000
|
7 375,000
|
7 582,000
|
7 804,000
|
7 804,000
|
7 804,000
|
7 804,000
|
4.2
|
Исполнение полномочий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа
|
Комитет культуры (МБУК "ЦНК", МБУК "КДК")
|
Всего
|
950,000
|
950,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
950,000
|
950,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
4.3
|
Реализация мероприятий по установке объектов монументально-декоративного искусства
|
Комитет культуры (МБУК "ЦНК")
|
Всего
|
6 060,700
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
6 060,700
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
6 000,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
6 000,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
60,700
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
60,700
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Итого по задаче 4
|
|
Всего
|
1 071 895,690
|
124 713,185
|
141 667,705
|
159 323,300
|
166 093,400
|
160 032,700
|
160 032,700
|
160 032,700
|
Бюджет АО
|
6 950,000
|
950,000
|
0,000
|
0,000
|
6 000,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
1 011 812,690
|
116 803,185
|
134 292,705
|
151 741,300
|
152 289,400
|
152 228,700
|
152 228,700
|
152 228,700
|
Внебюджетные источники
|
53 133,000
|
6 960,000
|
7 375,000
|
7 582,000
|
7 804,000
|
7 804,000
|
7 804,000
|
7 804,000
|
Задача 5.Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры
|
5.1
|
Исполнение полномочий по реализации мероприятий по укреплению единого культурного пространства
|
Комитет культуры (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева")
|
Всего
|
785,00
|
785,00
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Бюджет АО
|
785,00
|
785,00
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.2
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственным учреждениям
|
Комитет культуры (НГ МБОУ ДОД "ДШИ",
НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева")
|
Всего
|
1 411 140,731
|
187 470,731
|
187 293,000
|
190 277,000
|
211 525,000
|
211 525,000
|
211 525,000
|
211 525,000
|
Бюджет МО
|
1 330 566,331
|
175 012,331
|
176 273,000
|
179 037,000
|
200 061,000
|
200 061,000
|
200 061,000
|
200 061,000
|
Внебюджетные источники
|
80 574,400
|
12 458,400
|
11 020,000
|
11 240,000
|
11 464,000
|
11 464,000
|
11 464,000
|
11 464,000
|
5.3.
|
Исполнение полномочий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа
|
Комитет культуры (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева")
|
Всего
|
500,000
|
500,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
500,000
|
500,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Итого по задаче 5
|
|
Всего
|
1 412 425,731
|
188 755,731
|
187 293,000
|
190 277,000
|
211 525,000
|
211 525,000
|
211 525,000
|
211 525,000
|
Бюджет АО
|
1 285,000
|
1 285,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
1 330 566,331
|
175 012,331
|
176 273,000
|
179 037,000
|
200 061,000
|
200 061,000
|
200 061,000
|
200 061,000
|
Внебюджетные источники
|
80 574,400
|
12 458,400
|
11 020,000
|
11 240,000
|
11 464,000
|
11 464,000
|
11 464,000
|
11 464,000
|
Задача 6. Создание условий для развития культурно - досуговой деятельности
|
6.1.
|
Исполнение полномочий по реализации культурно - досуговой деятельности в учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования
|
Комитет культуры (МБУК "ЦНК", МБУК "КДК", НГ МАУК "ИХМК", МБУК "ГБ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. В.В. Андреева")
|
Всего:
|
14 021,000
|
2 003,000
|
2 003,000
|
2 003,000
|
2 003,000
|
2 003,000
|
2 003,000
|
2 003,000
|
Бюджет МО
|
14 021,000
|
2 003,000
|
2 003,000
|
2 003,000
|
2 003,000
|
2 003,000
|
2 003,000
|
2 003,000
|
6.2.
|
Исполнение полномочий по организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей
|
Комитет культуры (МБУК "ГБ", МБУК "ЦНК", МБУК "КДК", НГ МБОУ ДОД "ДШИ")
|
Всего:
|
4 563,104
|
651,872
|
651,872
|
651,872
|
651,872
|
651,872
|
651,872
|
651,872
|
Бюджет АО
|
4 563,104
|
651,872
|
651,872
|
651,872
|
651,872
|
651,872
|
651,872
|
651,872
|
6.3.
|
Организация деятельности по обеспечению организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей
|
Комитет культуры (МБУК "ГБ", МБУК "ЦНК", МБУК "КДК", НГ МБОУ ДОД "ДШИ")
|
Всего
|
1 955,611
|
279,373
|
279,373
|
279,373
|
279,373
|
279,373
|
279,373
|
279,373
|
Бюджет МО
|
1 955,611
|
279,373
|
279,373
|
279,373
|
279,373
|
279,373
|
279,373
|
279,373
|
6.4.
|
Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений
|
Комитет культуры (МБУК "ГБ", МБУК "ЦНК", МБУК "КДК", НГ МБОУ ДОД "ДШИ")
|
Всего
|
4 256,630
|
608,090
|
608,090
|
608,090
|
608,090
|
608,090
|
608,090
|
608,090
|
Бюджет МО
|
4 256,630
|
608,090
|
608,090
|
608,090
|
608,090
|
608,090
|
608,090
|
608,090
|
Итого по задаче 6
|
|
Всего
|
24 796,345
|
3 542,335
|
3 542,335
|
3 542,335
|
3 542,335
|
3 542,335
|
3 542,335
|
3 542,335
|
Бюджет АО
|
4 563,104
|
651,872
|
651,872
|
651,872
|
651,872
|
651,872
|
651,872
|
651,872
|
Бюджет МО
|
20 233,241
|
2 890,463
|
2 890,463
|
2 890,463
|
2 890,463
|
2 890,463
|
2 890,463
|
2 890,463
|
Задача 7. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
|
7.1.
|
Исполнение полномочий и организация деятельности по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации
|
Комитет культуры (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева")
|
Всего
|
6 460,847
|
2 013,647
|
606,100
|
1 649,500
|
2 191,600
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
5 491,500
|
1 711,600
|
515,100
|
1 402,000
|
1 862,800
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
969,347
|
302,047
|
91,000
|
247,500
|
328,800
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
7.1.1
|
Обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры
|
Комитет культуры (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева")
|
Всего
|
6 460,847
|
2 013,647
|
606,100
|
1 649,500
|
2 191,600
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
5 491,500
|
1 711,600
|
515,100
|
1 402,000
|
1 862,800
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
969,347
|
302,047
|
91,000
|
247,500
|
328,800
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Итого по задаче 7
|
|
Всего
|
6 460,847
|
2 013,647
|
606,100
|
1 649,500
|
2 191,600
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
5 491,500
|
1 711,600
|
515,100
|
1 402,000
|
1 862,800
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
969,347
|
302,047
|
91,000
|
247,500
|
328,800
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Цель 2 подпрограммы: проведение работ по устранению неисправностей изношенных элементов, восстановление или замена их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых помещений муниципальных учреждений культуры.
|
Задача 8. Приведение муниципальных учреждений культуры в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности
|
8.1.
|
Выполнение работ по техническому обследованию, ремонту, реконструкции, строительству объектов культуры
|
Департамент градостроительства
|
Всего
|
600,000
|
600,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
600,000
|
600,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Итого по задаче 8
|
|
Всего
|
600,000
|
600,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
600,000
|
600,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Итого по подпрограмме I
|
Всего
|
3 651 799,153
|
441 846,823
|
483 704,255
|
527 950,635
|
556 588,435
|
547 236,335
|
547 236,335
|
547 236,335
|
Бюджет АО
|
23 197,904
|
6 733,572
|
2 088,672
|
2 970,572
|
9 449,472
|
651,872
|
651,872
|
651,872
|
Бюджет МО
|
3 470 907,249
|
412 874,851
|
460 230,583
|
502 582,263
|
524 220,763
|
523 666,263
|
523 666,263
|
523 666,263
|
Внебюджетные источники
|
157 694,000
|
22 238,400
|
21 385,000
|
22 397,800
|
22 918,200
|
22 918,200
|
22 918,200
|
22 918,200
|
Подпрограмма II "Обеспечение реализации муниципальной программы"
|
Цель подпрограммы: повышение эффективности государственного управления в отрасли культура
|
Задача 1. Исполнение муниципальных функций комитета культуры
|
1.1
|
Обеспечение функций органов местного самоуправления (комитет культуры администрации города Нефтеюганска)
|
Комитет культуры
|
Всего
|
156 740,400
|
21 661,600
|
22 561,400
|
22 357,800
|
22 539,900
|
22 539,900
|
22 539,900
|
22 539,900
|
Бюджет МО
|
156 740,400
|
21 661,600
|
22 561,400
|
22 357,800
|
22 539,900
|
22 539,900
|
22 539,900
|
22 539,900
|
Итого по задаче 1
|
|
Всего
|
156 740,400
|
21 661,600
|
22 561,400
|
22 357,800
|
22 539,900
|
22 539,900
|
22 539,900
|
22 539,900
|
Бюджет МО
|
156 740,400
|
21 661,600
|
22 561,400
|
22 357,800
|
22 539,900
|
22 539,900
|
22 539,900
|
22 539,900
|
Итого по подпрограмме II
|
|
Всего
|
156 740,400
|
21 661,600
|
22 561,400
|
22 357,800
|
22 539,900
|
22 539,900
|
22 539,900
|
22 539,900
|
Бюджет МО
|
156 740,400
|
21 661,600
|
22 561,400
|
22 357,800
|
22 539,900
|
22 539,900
|
22 539,900
|
22 539,900
|
|
|
Бюджет АО
|
23 197,904
|
6 733,572
|
2 088,672
|
2 970,572
|
9 449,472
|
651,872
|
651,872
|
651,872
|
Итого по программе
|
Бюджет МО
|
3 627 647,649
|
434 536,451
|
482 791,983
|
524 940,063
|
546 760,663
|
546 206,163
|
546 206,163
|
546 206,163
|
|
Внебюджетные источники
|
157 694,000
|
22 238,400
|
21 385,000
|
22 397,800
|
22 918,200
|
22 918,200
|
22 918,200
|
22 918,200
|
|
|
Всего
|
3 808 539,553
|
463 508,423
|
506 265,655
|
550 308,435
|
579 128,335
|
569 776,235
|
569 776,235
|
569 776,235
|