Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации г. Югорска
от 20 ноября 2014 г. N 6332
Таблица 3
Система
показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы города Югорска
"Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014-2020 годы"
N |
Наименование показателей результатов |
Ед. измерения |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы |
Значения показателя по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
|||||||||||||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 год |
2020 год |
|
|||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||||
Показатели непосредственных результатов | ||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" | ||||||||||||||||||||||||||
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Югорска | ||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Библиотечный фонд на 1000 жителей, ** |
Экземпляры |
4 126,0 |
4 130,0 |
4 132,0 |
4 135,0 |
4 146,0 |
4 154,0 |
4 160,0 |
4 164,0 |
4 164,0 |
|||||||||||||||
1.2. |
Число зарегистрированных пользователей библиотеки, (человек)*** |
Человек |
12 300,0 |
12 350,0 |
12 400,0 |
12 450,0 |
12 500,0 |
12 550,0 |
12 600,0 |
12 653,0 |
12 653,0 |
|||||||||||||||
1.3. |
Число посещений библиотек, (человек) *** |
Человек |
79 500,0 |
79 500,0 |
79 500,0 |
79 500,0 |
79 500,0 |
79 500,0 |
79 500,0 |
79 500,0 |
79 500,0 |
|||||||||||||||
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям | ||||||||||||||||||||||||||
2.1. |
Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций, *, ** |
Проценты |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||||||
2.2. |
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, *, ** |
Проценты |
15,0 |
16,0 |
17,0 |
18,0 |
19,0 |
20,0 |
21,0 |
22,0 |
22,0 |
|||||||||||||||
2.3. |
Количество передвижных выставок фондов музея для экспонирования в музеях и галереях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры *, ** |
Единица |
6,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
|||||||||||||||
2.4. |
Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет от общего объема музейного фонда **,*** |
Проценты |
10,7 |
16,4 |
17,0 |
18,0 |
19,0 |
20,0 |
21,0 |
22,0 |
22,0 |
|||||||||||||||
2.5. |
Количество выставочных проектов, осуществляемых в городе Югорске, из частных собраний, фондов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,** |
Единица |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|||||||||||||||
Задача 3. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства места массового отдыха населения | ||||||||||||||||||||||||||
3.1. |
Количество посетителей аттракционов за сезон, *** |
Человек |
33 700,0 |
34 374,0 |
35 061,0 |
35 762,0 |
36 449,0 |
36 949,0 |
37 549,0 |
38 000,0 |
38 000,0 |
|||||||||||||||
Задача 4. Создание условий для раскрытия творческого потенциала горожан, приобщение жителей города к культурным массовым мероприятиям и культурным формам отдыха | ||||||||||||||||||||||||||
4.1. |
Количество участников культурно - досуговых мероприятий, организованных культурно - досуговыми учреждениями (по сравнению с предыдущим годом), ** |
Проценты |
6,6 |
6,7 |
6,8 |
7,0 |
7,1 |
7,2 |
7,3 |
7,4 |
7,4 |
|||||||||||||||
4.2. |
Количество участников, занимающихся в клубных формированиях, *** |
Человек |
1 281,0 |
1 281,0 |
1 281,0 |
1 281,0 |
1 281,0 |
1 281,0 |
1 281,0 |
1 281,0 |
1 281,0 |
|||||||||||||||
Задача 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | ||||||||||||||||||||||||||
5.1. |
Количество досуговых объектов в центральном парке, **** |
Единица |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
|||||||||||||||
Подпрограмма II "Совершенствование системы управления в культуре " | ||||||||||||||||||||||||||
Задача 1. Осуществление функций управления культуры администрации города Югорска по реализации единой государственной политики в отрасли культуры | ||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по округу,*, ** |
Проценты |
60,0 |
64,9 |
73,7 |
82,4 |
91,2 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||||||
Подпрограмма III "Развитие внутреннего и въездного туризма" | ||||||||||||||||||||||||||
Задача 1. Продвижение туристских возможностей города Югорска на региональном и российском рынках | ||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Количество инновационных, концептуальных проектов, реализуемых в сфере культуры и туризма, **** |
Единица |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||
1.2. |
Количество экспозиционных площадок в музее под открытым небом "Суеват Пауль" |
Единица |
1 |
1 |
1 |
3 |
5 |
7 |
9 |
11 |
11 |
|||||||||||||||
Показатели конечных результатов | ||||||||||||||||||||||||||
Цель. Создание условий для повышения доступности культурных благ и повышение качества культурных услуг, предоставляемых в сфере культуры. | ||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" | ||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Количество посещений музея (посещения на 1 жителя в год), *, ** |
Проценты |
0,57 |
0,58 |
0,59 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
|||||||||||||||
1.2. |
Доля библиотечного фонда общедоступных библиотек, отраженного в электронном каталоге, * |
Проценты |
30,0 |
74,0 |
89,0 |
92,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||||||
1.3. |
Коэффициент посещаемости социального кино, *** |
Проценты |
11,0 |
12,0 |
13,0 |
14,0 |
15,0 |
16,0 |
17,0 |
18,0 |
18,0 |
|||||||||||||||
Цель. Повышение эффективности муниципального управления в отрасли культуры | ||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма II "Совершенствование системы управления в культуре" | ||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Повышение уровня удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры, ** |
Проценты |
81,0 |
83,0 |
85,0 |
87,0 |
89,0 |
90,0 |
92,0 |
93,0 |
93,0 |
|||||||||||||||
Цель. Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма, расширения спектра туристских услуг | ||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма III "Развитие внутреннего и въездного туризма" | ||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Увеличение объема туристских услуг, оказанных населению |
Проценты |
100,0 |
101,0 |
101,0 |
101,0 |
101,2 |
101,5 |
102,0 |
102,5 |
10 |
* показатели, направленные на исполнение Указа Президента от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
** показатели, направленные на исполнение Плана мероприятий ("дорожные карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Югорске" постановление администрации города Югорска от 18.03.2013 N 628;
*** прогнозные значения сводных показателей муниципальных заданий муниципальных (бюджетных и автономных) учреждений культуры города Югорска;
**** достижение показателей возможно при условии финансирования мероприятий программ
Таблица 4
Перечень мероприятий муниципальной программы города Югорска
"Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014-2020 годы"
N |
Мероприятия муниципальной программы |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей.) |
||||||||||||||||
Источники финансирования |
Всего |
в том числе: |
|||||||||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: создание условий для повышения доступности культурных благ и повышение качества услуг, предоставляемых в сфере культуры и обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей города Югорска | |||||||||||||||||||
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Югорска | |||||||||||||||||||
1.1. |
Формирование информационных ресурсов библиотеки |
Управление культуры |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
Бюджет автономного округа |
1 737,9 |
487,8 |
570,9 |
679,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
местный бюджет |
306,8 |
86,1 |
100,8 |
119,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Всего |
2 044,7 |
573,9 |
671,7 |
799,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
1.2. |
Модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
Бюджет АО |
79,9 |
79,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
местный бюджет |
14,1 |
14,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Всего |
94,0 |
94,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
1.3. |
Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
Бюджет АО |
108,0 |
108,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
местный бюджет |
19,0 |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Всего |
127,0 |
127,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
1.4. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственного учреждения, в том числе на предоставление субсидий |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
Бюджет АО |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
местный бюджет |
186 716,2 |
25 193,5 |
26 281,2 |
27 048,3 |
27 048,3 |
27 048,3 |
27 048,3 |
27 048,3 |
|||||||||||
иные внебюджетные источники |
563,0 |
78,0 |
80,0 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
|||||||||||
Всего |
187 379,2 |
25 371,5 |
26 361,2 |
27 129,3 |
27 129,3 |
27 129,3 |
27 129,3 |
27 129,3 |
|||||||||||
Итого по задаче 1 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
Бюджет АО |
2 025,8 |
775,7 |
570,9 |
679,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
местный бюджет |
187 056,1 |
25 312,7 |
26 382,0 |
27 168,2 |
27 048,3 |
27 048,3 |
27 048,3 |
27 048,3 |
|||||||||||
иные внебюджетные источники |
563,0 |
78,0 |
80,0 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
|||||||||||
Всего |
189 644,9 |
26 166,4 |
27 032,9 |
27 928,4 |
27 129,3 |
27 129,3 |
27 129,3 |
27 129,3 |
|||||||||||
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям | |||||||||||||||||||
2.1. |
Обеспечение сохранения Музейного фонда |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Бюджет МО |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
|||||||||||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Всего |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
|||||||||||
2.2. |
Информатизация музея |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
местный бюджет |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Всего |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
2.3. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственного учреждения, в том числе на предоставление субсидий |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
местный бюджет |
120 385,5 |
17 425,0 |
17 509,0 |
17 090,3 |
17 090,3 |
17 090,3 |
17 090,3 |
17 090,3 |
|||||||||||
иные внебюджетные источники |
3 708,0 |
528,0 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
|||||||||||
Всего |
124 093,5 |
17 953,0 |
18 039,0 |
17 620,3 |
17 620,3 |
17 620,3 |
17 620,3 |
17 620,3 |
|||||||||||
Итого по задаче 2 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
местный бюджет |
120 735,5 |
17 425,0 |
17 509,0 |
17 090,3 |
17 240,3 |
17 240,3 |
17 140,3 |
17 090,3 |
|||||||||||
иные внебюджетные источники |
3 708,0 |
528,0 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
|||||||||||
Всего |
124 443,5 |
17 953,0 |
18 039,0 |
17 620,3 |
17 770,3 |
17 770,3 |
17 670,3 |
17 620,3 |
|||||||||||
Задача 3. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства места массового отдыха населения | |||||||||||||||||||
3.1. |
Обеспечение деятельности (выполнение работ) подведомственного учреждения, в том числе на предоставление субсидий МАУ "ЦПКиО "Аттракцион" |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
местный бюджет |
89 351,1 |
13 884,6 |
0,0 |
15 093,3 |
15 093,3 |
15 093,3 |
15 093,3 |
15 093,3 |
|||||||||||
иные внебюджетные источники |
16 958,0 |
2 250,0 |
2 363,0 |
2 469,0 |
2 469,0 |
2 469,0 |
2 469,0 |
2 469,0 |
|||||||||||
Всего |
106 309,1 |
16 134,6 |
2 363,0 |
17 562,3 |
17 562,3 |
17 562,3 |
17 562,3 |
17 562,3 |
|||||||||||
Итого по задаче 3 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
местный бюджет |
89 351,1 |
13 884,6 |
0,0 |
15 093,3 |
15 093,3 |
15 093,3 |
15 093,3 |
15 093,3 |
|||||||||||
иные внебюджетные источники |
16 958,0 |
2 250,0 |
2 363,0 |
2 469,0 |
2 469,0 |
2 469,0 |
2 469,0 |
2 469,0 |
|||||||||||
Всего |
106 309,1 |
16 134,6 |
2 363,0 |
17 562,3 |
17 562,3 |
17 562,3 |
17 562,3 |
17 562,3 |
|||||||||||
Задача 4. Создание условий для раскрытия творческого потенциала горожан, приобщение жителей города к культурным массовым мероприятиям и культурным формам отдыха | |||||||||||||||||||
4.1. |
Организация и проведение общегородских мероприятий |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
местный бюджет |
30 808,3 |
4 770,3 |
4 028,0 |
4 402,0 |
4 402,0 |
4 402,0 |
4 402,0 |
4 402,0 |
|||||||||||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Всего |
30 808,3 |
4 770,3 |
4 028,0 |
4 402,0 |
4 402,0 |
4 402,0 |
4 402,0 |
4 402,0 |
|||||||||||
4.2. |
Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
местный бюджет |
31 100,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
|||||||||||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Всего |
31 100,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
|||||||||||
4.3. |
Организация гастролей лучших творческих коллективов города Югорска |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
Бюджет АО |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
местный бюджет |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Всего |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
4.4. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений культурно-досугового типа, в том числе на предоставление субсидий |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
местный бюджет |
421 919,0 |
61 719,5 |
57 547,0 |
60 530,5 |
60 530,5 |
60 530,5 |
60 530,5 |
60 530,5 |
|||||||||||
иные внебюджетные источники |
126 904,8 |
18 106,8 |
18 123,0 |
18 135,0 |
18 135,0 |
18 135,0 |
18 135,0 |
18 135,0 |
|||||||||||
Всего |
548 823,8 |
79 826,3 |
75 670,0 |
78 665,5 |
78 665,5 |
78 665,5 |
78 665,5 |
78 665,5 |
|||||||||||
|
Итого по задаче 4 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
Бюджет АО |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
местный бюджет |
483 877,3 |
70 839,8 |
65 875,0 |
69 432,5 |
69 432,5 |
69 432,5 |
69 432,5 |
69 432,5 |
|||||||||||
иные внебюджетные источники |
126 904,8 |
18 106,8 |
18 123,0 |
18 135,0 |
18 135,0 |
18 135,0 |
18 135,0 |
18 135,0 |
|||||||||||
Всего |
610 932,1 |
89 096,6 |
83 998,0 |
87 567,5 |
87 567,5 |
87 567,5 |
87 567,5 |
87 567,5 |
|||||||||||
Задача 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | |||||||||||||||||||
5.1. |
Обновление материально-технической базы учреждений культуры |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
Бюджет АО |
1 833,5 |
1 833,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
местный бюджет |
8 285,0 |
8 285,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Всего |
10 118,5 |
10 118,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
5.2. |
Капитальный ремонт учреждений культуры |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
местный бюджет |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Всего |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Итого по задаче 5 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
Бюджет АО |
1 833,5 |
1 833,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
местный бюджет |
8 435,0 |
8 435,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Всего |
10 268,5 |
10 268,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Итого по подпрограмме I |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
Бюджет АО |
4 009,3 |
2 759,2 |
570,9 |
679,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
местный бюджет |
889 455,0 |
135 897,1 |
109 766,0 |
128 784,3 |
128 814,4 |
128 814,4 |
128 714,4 |
128 664,4 |
|||||||||||
иные внебюджетные источники |
148 133,8 |
20 962,8 |
21 096,0 |
21 215,0 |
21 215,0 |
21 215,0 |
21 215,0 |
21 215,0 |
|||||||||||
Всего |
1 041 598,1 |
159 619,1 |
131 432,9 |
150 678,5 |
150 029,4 |
150 029,4 |
149 929,4 |
149 879,4 |
|||||||||||
Подпрограмма II "Совершенствование системы управления в культуре" | |||||||||||||||||||
Цель мероприятия: повышение эффективности муниципального управления в отрасли культуры | |||||||||||||||||||
Задача 1. Осуществление функций управления культуры администрации города Югорска по реализации единой государственной политики в отрасли культура | |||||||||||||||||||
1.1. |
Обеспечение функций управления культуры администрации города Югорска |
Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
местный бюджет |
42 696,0 |
6 348,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
|||||||||||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Всего |
42 696,0 |
6 348,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
|||||||||||
1.2. |
Обеспечение системы повышения квалификации и переподготовки кадров учреждений культуры |
Управление культуры администрации города Югорска |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
местный бюджет |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|||||||||||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Всего |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|||||||||||
Итого по задаче 1 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
местный бюджет |
42 996,0 |
6 348,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 158,0 |
6 158,0 |
6 158,0 |
6 058,0 |
|||||||||||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Всего |
42 996,0 |
6 348,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 158,0 |
6 158,0 |
6 158,0 |
6 058,0 |
|||||||||||
Итого по подпрограмме II |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
местный бюджет |
42 996,0 |
6 348,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 158,0 |
6 158,0 |
6 158,0 |
6 058,0 |
|||||||||||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Всего |
42 996,0 |
6 348,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 158,0 |
6 158,0 |
6 158,0 |
6 058,0 |
|||||||||||
Подпрограмма III "Развитие внутреннего и въездного туризма" | |||||||||||||||||||
Цель мероприятия: создание условий для развития внутреннего и въездного туризма, расширения спектра туристских услуг | |||||||||||||||||||
Задача 1. Продвижение туристских возможностей города Югорска на региональном и российском рынках | |||||||||||||||||||
1.1. |
Концептуальный проект музейно-туристического комплекса "Ворота в Югру" |
Управление культуры администрации города Югорска (Управление экономической политики администрации города Югорска - соисполнитель) |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
местный бюджет |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Всего |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Итого по задаче 1 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
местный бюджет |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Всего |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Итого по подпрограмме III |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
местный бюджет |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Всего |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Всего по муниципальной программе |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
Бюджет АО |
4 009,3 |
2 759,2 |
570,9 |
679,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
местный бюджет |
932 851,0 |
142 645,1 |
115 824,0 |
134 842,3 |
134 972,4 |
134 972,4 |
134 872,4 |
134 722,4 |
|||||||||||
иные внебюджетные источники |
148 133,8 |
20 962,8 |
21 096,0 |
21 215,0 |
21 215,0 |
21 215,0 |
21 215,0 |
21 215,0 |
|||||||||||
Всего |
1 084 994,1 |
166 367,1 |
137 490,9 |
156 736,5 |
156 187,4 |
156 187,4 |
156 087,4 |
155 937,4 |
|||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
бюджет автономного округа |
4 009,3 |
2 759,2 |
570,9 |
679,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
местный бюджет |
889 855,0 |
136 297,1 |
109 766,0 |
128 784,3 |
128 814,4 |
128 814,4 |
128 714,4 |
128 664,4 |
|||||||||||
иные внебюджетные источники |
148 133,8 |
20 962,8 |
21 096,0 |
21 215,0 |
21 215,0 |
21 215,0 |
21 215,0 |
21 215,0 |
|||||||||||
Всего |
1 041 998,1 |
160 019,1 |
131 432,9 |
150 678,5 |
150 029,4 |
150 029,4 |
149 929,4 |
149 879,4 |
|||||||||||
Соисполнитель |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
местный бюджет |
42 996,0 |
6 348,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 158,0 |
6 158,0 |
6 158,0 |
6 058,0 |
|||||||||||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Всего |
42 996,0 |
6 348,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 158,0 |
6 158,0 |
6 158,0 |
6 058,0 |
|||||||||||
Соисполнитель |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 ноября 2014 г. N 6332 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.