Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации г. Нефтеюганска
от 18 ноября 2014 г. N 1271-п
Перечень
программных мероприятий муниципальной программы города Нефтеюганска "Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014 - 2020 годы"
N п/п |
Мероприятия муниципальной программы |
Ответственный исполнитель / соисполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |
||||||||
Всего: |
в том числе: |
|||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" | ||||||||||||
Цель подпрограммы: сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества предоставляемых культурных услуг, реализация творческого потенциала жителей города | ||||||||||||
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития библиотек, обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, сохранения и комплектования библиотечного фонда | ||||||||||||
1.1 |
Исполнение полномочий и организация деятельности по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
5 001,100 |
1 738,400 |
1 084,400 |
1 078,500 |
1 099,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
4 250,800 |
1 477,600 |
921,700 |
916,700 |
934,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
750,300 |
260,800 |
162,700 |
161,800 |
165,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.1.1 |
Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
3 783,100 |
1 517,400 |
783,400 |
730,500 |
751,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
3 215,500 |
1 289,800 |
665,800 |
620,900 |
639,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
567,600 |
227,600 |
117,600 |
109,600 |
112,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.1.1.1 |
Комплектование библиотечных фондов |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
2 133,900 |
754,500 |
563,100 |
397,500 |
418,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
1 813,800 |
641,300 |
478,600 |
337,900 |
356,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
320,100 |
113,200 |
84,500 |
59,600 |
62,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.1.1.2 |
Оцифровка краеведческих периодических изданий |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
575,300 |
400,000 |
35,300 |
70,000 |
70,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
488,900 |
340,000 |
29,900 |
59,500 |
59,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
86,400 |
60,000 |
5,400 |
10,500 |
10,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.1.1.3 |
Приобретение электронных баз данных |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
400,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
340,000 |
85,000 |
85,000 |
85,000 |
85,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
60,000 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.1.1.4 |
Заимствование записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
189,000 |
63,000 |
0,000 |
63,000 |
63,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
160,500 |
53,500 |
0,000 |
53,500 |
53,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
28,500 |
9,500 |
0,000 |
9,500 |
9,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.1.1.5 |
Поставка (обновление) автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
484,900 |
199,900 |
85,000 |
100,000 |
100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
412,300 |
170,000 |
72,300 |
85,000 |
85,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
72,600 |
29,900 |
12,700 |
15,000 |
15,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.1.2 |
Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
889,000 |
127,000 |
254,000 |
254,000 |
254,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
755,600 |
107,900 |
215,900 |
215,900 |
215,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
133,400 |
19,100 |
38,100 |
38,100 |
38,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.1.2.1 |
Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
889,000 |
127,000 |
254,000 |
254,000 |
254,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
755,600 |
107,900 |
215,900 |
215,900 |
215,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
133,400 |
19,100 |
38,100 |
38,100 |
38,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.1.3 |
Модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
329,000 |
94,000 |
47,000 |
94,000 |
94,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
279,700 |
79,900 |
40,000 |
79,900 |
79,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
49,300 |
14,100 |
7,000 |
14,100 |
14,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственному учреждению |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
581 029,139 |
63 283,020 |
71 134,719 |
84 475,900 |
84 472,900 |
92 554,200 |
92 554,200 |
92 554,200 |
|
Бюджет МО |
575 377,139 |
62 480,020 |
70 328,719 |
83 668,900 |
83 663,900 |
91 745,200 |
91 745,200 |
91 745,200 |
||||
Внебюджетные источники |
5 652,000 |
803,000 |
806,000 |
807,000 |
809,000 |
809,000 |
809,000 |
809,000 |
||||
1.3 |
Реализация мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
103,200 |
0,000 |
34,400 |
34,400 |
34,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Федеральный бюджет |
103,200 |
0,000 |
34,400 |
34,400 |
34,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.4 |
Исполнение полномочий по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
24 243,900 |
0,000 |
8 081,300 |
8 081,300 |
8 081,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
24 243,900 |
0,000 |
8 081,300 |
8 081,300 |
8 081,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.5 |
Исполнение полномочий по развитию общественной инфраструктуры и реализации приоритетных направлений |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
1 883,181 |
0,000 |
1 883,181 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
1 445,540 |
0,000 |
1 445,540 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
437,641 |
0,000 |
437,641 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Итого по задаче 1 |
|
Всего |
612 260,520 |
65 021,420 |
82 218,000 |
93 670,100 |
93 688,400 |
92 554,200 |
92 554,200 |
92 554,200 |
||
Федеральный бюджет |
103,200 |
0,000 |
34,400 |
34,400 |
34,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||
Бюджет АО |
29 940,240 |
1 477,600 |
10 448,540 |
8 998,000 |
9 016,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
|||
Бюджет МО |
576 565,080 |
62 740,820 |
70 929,060 |
83 830,700 |
83 828,900 |
91 745,200 |
91 745,200 |
91 745,200 |
5 915,00 |
|||
Внебюджетные источники |
5 652,000 |
803,000 |
806,000 |
807,000 |
809,000 |
809,000 |
809,000 |
809,000 |
|
|||
Задача 2.Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности муниципальных музеев | ||||||||||||
2.1 |
Исполнение полномочий по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации |
Комитет культуры (НГ МАУК "ИХМК") |
Всего |
122,500 |
122,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
122,500 |
122,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2.2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственному учреждению |
Комитет культуры (НГ МАУК "ИХМК") |
Всего |
237 439,419 |
27 371,061 |
28 955,758 |
33 950,300 |
34 055,700 |
37 702,200 |
37 702,200 |
37 702,200 |
|
Бюджет МО |
233 158,819 |
26 884,061 |
28 350,758 |
33 326,500 |
33 414,500 |
37 061,000 |
37 061,000 |
37 061,000 |
||||
Внебюджетные источники |
4 280,600 |
487,000 |
605,000 |
623,800 |
641,200 |
641,200 |
641,200 |
641,200 |
||||
2.3 |
Исполнение полномочий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа |
Комитет культуры (НГ МАУК "ИХМК") |
Всего |
185,000 |
185,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
185,000 |
185,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2.4 |
Исполнение полномочий по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |
Комитет культуры (НГ МАУК "ИХМК") |
Всего |
10 939,500 |
0,000 |
3 646,500 |
3 646,500 |
3 646,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
10 939,500 |
0,000 |
3 646,500 |
3 646,500 |
3 646,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Итого по задаче 2 |
|
Всего |
248 686,419 |
27 678,561 |
32 602,258 |
37 596,800 |
37 702,200 |
37 702,200 |
37 702,200 |
37 702,200 |
||
Бюджет АО |
11 247,000 |
307,500 |
3 646,500 |
3 646,500 |
3 646,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
233 158,819 |
26 884,061 |
28 350,758 |
33 326,500 |
33 414,500 |
37 061,000 |
37 061,000 |
37 061,000 |
||||
Внебюджетные источники |
4 280,600 |
487,000 |
605,000 |
623,800 |
641,200 |
641,200 |
641,200 |
641,200 |
||||
Задача 3. Создание условий для развития профессионального искусства и творческого потенциала населения | ||||||||||||
3.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственному учреждению |
Комитет культуры (МБУК Театр кукол "Волшебная флейта") |
Всего |
261 618,256 |
29 171,944 |
31 476,312 |
37 688,200 |
37 642,100 |
41 879,900 |
41 879,900 |
41 879,900 |
|
Бюджет МО |
247 564,256 |
27 641,944 |
29 897,312 |
35 543,200 |
35 442,100 |
39 679,900 |
39 679,900 |
39 679,900 |
||||
Внебюджетные источники |
14 054,000 |
1 530,000 |
1 579,000 |
2 145,000 |
2 200,000 |
2 200,000 |
2 200,000 |
2 200,000 |
||||
3.2 |
Исполнение полномочий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа. |
Комитет культуры (МБУК Театр кукол "Волшебная флейта") |
Всего |
350,000 |
350,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
350,000 |
350,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
3.3 |
Исполнение полномочий по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |
Комитет культуры (МБУК Театр кукол "Волшебная флейта") |
Всего |
12 713,400 |
0,000 |
4 237,800 |
4 237,800 |
4 237,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
12 713,400 |
0,000 |
4 237,800 |
4 237,800 |
4 237,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Итого по задаче 3 |
|
Всего |
274 681,656 |
29 521,944 |
35 714,112 |
41 926,000 |
41 879,900 |
41 879,900 |
41 879,900 |
41 879,900 |
||
Бюджет АО |
13 063,400 |
350,000 |
4 237,800 |
4 237,800 |
4 237,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
247 564,256 |
27 641,944 |
29 897,312 |
35 543,200 |
35 442,100 |
39 679,900 |
39 679,900 |
39 679,900 |
||||
Внебюджетные источники |
14 054,000 |
1 530,000 |
1 579,000 |
2 145,000 |
2 200,000 |
2 200,000 |
2 200,000 |
2 200,000 |
||||
Задача 4. Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развития народных художественных промыслов и ремесел | ||||||||||||
4.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственным учреждениям |
Комитет культуры (МБУК "ЦНК", МБУК "КДК") |
Всего |
1 026 573,423 |
124 079,348 |
128 663,775 |
146 511,400 |
147 220,800 |
160 032,700 |
160 032,700 |
160 032,700 |
|
Бюджет МО |
973 440,423 |
117 119,348 |
121 288,775 |
138 929,400 |
139 416,800 |
152 228,700 |
152 228,700 |
152 228,700 |
||||
Внебюджетные источники |
53 133,000 |
6 960,000 |
7 375,000 |
7 582,000 |
7 804,000 |
7 804,000 |
7 804,000 |
7 804,000 |
||||
4.2 |
Исполнение полномочий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа |
Комитет культуры (МБУК "ЦНК", МБУК "КДК") |
Всего |
2 073,000 |
2 073,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
2 073,000 |
2 073,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
4.3 |
Реализация мероприятий по установке объектов монументально-декоративного искусства |
Комитет культуры (МБУК "ЦНК") |
Всего |
6 060,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
6 060,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
6 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
6 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
60,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
60,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
4.4 |
Исполнение полномочий по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |
Комитет культуры (МБУК "ЦНК", МБУК "КДК") |
Всего |
38 435,700 |
0,000 |
12 811,900 |
12 811,900 |
12 811,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
38 435,700 |
0,000 |
12 811,900 |
12 811,900 |
12 811,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Итого по задаче 4 |
|
Всего |
1 073 142,823 |
126 152,348 |
141 475,675 |
159 323,300 |
166 093,400 |
160 032,700 |
160 032,700 |
160 032,700 |
||
Бюджет АО |
46 508,700 |
2 073,000 |
12 811,900 |
12 811,900 |
18 811,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
973 501,123 |
117 119,348 |
121 288,775 |
138 929,400 |
139 477,500 |
152 228,700 |
152 228,700 |
152 228,700 |
||||
Внебюджетные источники |
53 133,000 |
6 960,000 |
7 375,000 |
7 582,000 |
7 804,000 |
7 804,000 |
7 804,000 |
7 804,000 |
||||
Задача 5. Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры | ||||||||||||
5.1 |
Исполнение полномочий по реализации мероприятий по укреплению единого культурного пространства |
Комитет культуры (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева") |
Всего |
1050,000 |
785,000 |
265,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
1050,000 |
785,000 |
265,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
5.2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственным учреждениям |
Комитет культуры (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева") |
Всего |
1 366 991,331 |
187 470,731 |
172 309,600 |
175 694,000 |
196 942,000 |
211 525,000 |
211 525,000 |
211 525,000 |
|
Бюджет МО |
1 286 416,931 |
175 012,331 |
161 289,600 |
164 454,000 |
185 478,000 |
200 061,000 |
200 061,000 |
200 061,000 |
||||
Внебюджетные источники |
80 574,400 |
12 458,400 |
11 020,000 |
11 240,000 |
11 464,000 |
11 464,000 |
11 464,000 |
11 464,000 |
||||
5.3. |
Исполнение полномочий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа |
Комитет культуры (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева") |
Всего |
500,000 |
500,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
500,000 |
500,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
5.4 |
Исполнение полномочий по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей |
Комитет культуры (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева") |
Всего |
43 749,000 |
0,000 |
14 583,000 |
14 583,000 |
14 583,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
43 749,000 |
0,000 |
14 583,000 |
14 583,000 |
14 583,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Итого по задаче 5 |
|
Всего |
1 412 290,331 |
188 755,731 |
187 157,600 |
190 277,000 |
211 525,000 |
211 525,000 |
211 525,000 |
211 525,000 |
||
Бюджет АО |
45 299,000 |
1 285,000 |
14 848,000 |
14 583,000 |
14 583,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
1 286 416,931 |
175 012,331 |
161 289,600 |
164 454,000 |
185 478,000 |
200 061,000 |
200 061,000 |
200 061,000 |
||||
Внебюджетные источники |
80 574,400 |
12 458,400 |
11 020,000 |
11 240,000 |
11 464,000 |
11 464,000 |
11 464,000 |
11 464,000 |
||||
Задача 6. Создание условий для развития культурно - досуговой деятельности | ||||||||||||
6.1. |
Исполнение полномочий по реализации культурно-досуговой деятельности в учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования |
Комитет культуры (МБУК "ЦНК", МБУК "КДК", НГ МАУК "ИХМК", МБУК "ГБ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. В.В. Андреева") |
Всего: |
14 708,575 |
2 003,000 |
2 690,575 |
2 003,000 |
2 003,000 |
2 003,000 |
2 003,000 |
2 003,000 |
|
Бюджет МО |
14 708,575 |
2 003,000 |
2 690,575 |
2 003,000 |
2 003,000 |
2 003,000 |
2 003,000 |
2 003,000 |
||||
6.2. |
Исполнение полномочий по организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей |
Комитет культуры (МБУК "ГБ", МБУК "ЦНК", МБУК "КДК", НГ МБОУ ДОД "ДШИ") |
Всего: |
4 563,104 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
|
Бюджет АО |
4 563,104 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
||||
6.3. |
Организация деятельности по обеспечению организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей |
Комитет культуры (МБУК "ГБ", МБУК "ЦНК", МБУК "КДК", НГ МБОУ ДОД "ДШИ") |
Всего |
1 955,611 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
|
Бюджет МО |
1 955,611 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
||||
6.4. |
Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений |
Комитет культуры (МБУК "ГБ", МБУК "ЦНК", МБУК "КДК", НГ МБОУ ДОД "ДШИ") |
Всего |
4 256,630 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
|
Бюджет МО |
4 256,630 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
||||
Итого по задаче 6 |
|
Всего |
25 483,92 |
3 542,335 |
4229,910 |
3 542,335 |
3 542,335 |
3 542,335 |
3 542,335 |
3542,335 |
||
Бюджет АО |
4 563,104 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
||||
Бюджет МО |
20 920,816 |
2 890,463 |
3 578,038 |
2890,463 |
2890,463 |
2890,463 |
2890,463 |
2890,463 |
||||
Задача 7. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | ||||||||||||
7.1. |
Исполнение полномочий и организация деятельности по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации |
Комитет культуры (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева") |
Всего |
6 460,847 |
2 013,647 |
606,100 |
1 649,500 |
2 191,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
5 491,500 |
1 711,600 |
515,100 |
1 402,000 |
1 862,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
969,347 |
302,047 |
91,000 |
247,500 |
328,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
7.1.1 |
Обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры |
Комитет культуры (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева") |
Всего |
6 460,847 |
2 013,647 |
606,100 |
1 649,500 |
2 191,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
5 491,500 |
1 711,600 |
515,100 |
1 402,000 |
1 862,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
969,347 |
302,047 |
91,000 |
247,500 |
328,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Итого по задаче 7 |
|
Всего |
6 460,847 |
2 013,647 |
606,100 |
1 649,500 |
2 191,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
Бюджет АО |
5 491,500 |
1 711,600 |
515,100 |
1 402,000 |
1 862,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
969,347 |
302,047 |
91,000 |
247,500 |
328,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Цель 2 подпрограммы: проведение работ по устранению неисправностей изношенных элементов, восстановление или замена их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых помещений муниципальных учреждений культуры. | ||||||||||||
Задача 8. Приведение муниципальных учреждений культуры в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности | ||||||||||||
8.1. |
Выполнение работ по техническому обследованию, ремонту, реконструкции, строительству объектов культуры |
Департамент градостроительства |
Всего |
600,000 |
600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет МО |
600,000 |
600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Итого по задаче 8 |
|
Всего |
600,000 |
600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
Бюджет МО |
600,000 |
600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Итого по подпрограмме I |
Всего |
3 653 606,516 |
443 285,986 |
484 003,655 |
527 985,035 |
556 622,835 |
547 236,335 |
547 236,335 |
547 236,335 |
|||
Федеральный бюджет |
103,200 |
0,000 |
34,400 |
34,400 |
34,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет АО |
156 112,944 |
7 856,572 |
47 159,712 |
46 331,072 |
52 809,972 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
||||
Бюджет МО |
3 339 696,372 |
413 191,014 |
415 424,543 |
459 221,763 |
480 860,263 |
523 666,263 |
523 666,263 |
523 666,263 |
||||
Внебюджетные источники |
157 694,000 |
22 238,400 |
21 385,000 |
22 397,800 |
22 918,200 |
22 918,200 |
22 918,200 |
22 918,200 |
||||
Подпрограмма II "Обеспечение реализации муниципальной программы" | ||||||||||||
Цель подпрограммы: повышение эффективности государственного управления в отрасли культура | ||||||||||||
Задача 1.Исполнение муниципальных функций комитета культуры | ||||||||||||
1.1 |
Обеспечение функций органов местного самоуправления (комитет культуры администрации города Нефтеюганска) |
Комитет культуры |
Всего |
156 740,400 |
21 661,600 |
22 561,400 |
22 357,800 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
|
Бюджет МО |
156 740,400 |
21 661,600 |
22 561,400 |
22 357,800 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
||||
Итого по задаче 1 |
|
Всего |
156 740,400 |
21 661,600 |
22 561,400 |
22 357,800 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
||
Бюджет МО |
156 740,400 |
21 661,600 |
22 561,400 |
22 357,800 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
||||
Итого по подпрограмме II |
|
Всего |
156 740,400 |
21 661,600 |
22 561,400 |
22 357,800 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
||
Бюджет МО |
156 740,400 |
21 661,600 |
22 561,400 |
22 357,800 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
||||
|
|
Федеральный бюджет |
103,200 |
0,000 |
34,400 |
34,400 |
34,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
Бюджет АО |
156 112,944 |
7 856,572 |
47 159,712 |
46 331,072 |
52 809,972 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
||||
Итого по программе |
Бюджет МО |
3 496 436,772 |
434 852,614 |
437 985,943 |
481 579,563 |
503 400,163 |
546 206,163 |
546 206,163 |
546 206,163 |
|||
|
Внебюджетные источники |
157 694,000 |
22 238,400 |
21 385,000 |
22 397,800 |
22 918,200 |
22 918,200 |
22 918,200 |
22 918,200 |
|||
|
|
Всего |
3 810 346,916 |
464 947,586 |
506 565,055 |
550 342,835 |
579 162,735 |
569 776,235 |
569 776,235 |
569 776,235 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации г. Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 ноября 2014 г. N 1271-п "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.