Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к решению Думы г. Покачи
от 16 июня 2010 г. N 53
Исполнение расходов бюджета г. Покачи за 2009 год по ведомственной структуре расходов
руб.
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
в том числе: |
|
||||||
N |
Наименование расходов |
Раздел |
Подраздел |
ЦС |
ВР |
План на 2009 год |
|
в том числе: |
|
исполнено |
|
в том числе: |
|
Исполнение в % |
||
Расходы направляемые на исполнение полномочий по вопросам местного значения |
бюджетные средства |
внебюджетные средства |
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий, осуществляемые за счет субвенций из бюджетов других уровней |
Расходы направляемые на исполнение полномочий по вопросам местного значения |
бюджетные средства |
внебюджетные средства |
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий, осуществляемые за счет субвенций из бюджетов других уровней |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Администрация города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
Общегосударственные вопросы |
01 |
00 |
0000000 |
000 |
94 179 103,36 |
88 252 770,00 |
88 252 770,00 |
0,00 |
5 926 333,36 |
91 565 536,47 |
85 807 618,85 |
85 807 618,85 |
0,00 |
5 757 917,62 |
97,22 |
|
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления |
01 |
02 |
|
|
2 179 000,00 |
2 179 000,00 |
2 179 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 176 477,91 |
2 176 477,91 |
2 176 477,91 |
0,00 |
0,00 |
99,88 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти органов местного самоуправления |
01 |
02 |
0020000 |
|
2 179 000,00 |
2 179 000,00 |
2 179 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 176 477,91 |
2 176 477,91 |
2 176 477,91 |
0,00 |
0,00 |
99,88 |
|
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
0020300 |
|
2 179 000,00 |
2 179 000,00 |
2 179 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 176 477,91 |
2 176 477,91 |
2 176 477,91 |
0,00 |
0,00 |
99,88 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
02 |
0020300 |
500 |
2 179 000,00 |
2 179 000,00 |
2 179 000,00 |
|
|
2 176 477,91 |
2 176 477,91 |
2 176 477,91 |
|
|
99,88 |
|
Функционирование представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
6 113 000,00 |
6 113 000,00 |
6 113 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 998 850,26 |
5 998 850,26 |
5 998 850,26 |
0,00 |
0,00 |
98,13 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
01 |
03 |
0020000 |
|
6 113 000,00 |
6 113 000,00 |
6 113 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 998 850,26 |
5 998 850,26 |
5 998 850,26 |
0,00 |
0,00 |
98,13 |
|
Центральный аппарат |
01 |
03 |
0020400 |
|
3 984 000,00 |
3 984 000,00 |
3 984 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 871 519,73 |
3 871 519,73 |
3 871 519,73 |
0,00 |
0,00 |
97,18 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
03 |
0020400 |
500 |
3 984 000,00 |
3 984 000,00 |
3 984 000,00 |
|
|
3 871 519,73 |
3 871 519,73 |
3 871 519,73 |
|
|
97,18 |
|
Председатель представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
0021100 |
|
2 129 000,00 |
2 129 000,00 |
2 129 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 127 330,53 |
2 127 330,53 |
2 127 330,53 |
0,00 |
0,00 |
99,92 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
03 |
0021100 |
500 |
2 129 000,00 |
2 129 000,00 |
2 129 000,00 |
|
|
2 127 330,53 |
2 127 330,53 |
2 127 330,53 |
|
|
99,92 |
|
Функционирование местных администраций |
01 |
04 |
|
|
40 535 970,00 |
40 535 970,00 |
40 535 970,00 |
0,00 |
0,00 |
40 063 828,65 |
40 063 828,65 |
40 063 828,65 |
0,00 |
0,00 |
98,84 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
01 |
04 |
0020000 |
|
40 535 970,00 |
40 535 970,00 |
40 535 970,00 |
0,00 |
0,00 |
40 063 828,65 |
40 063 828,65 |
40 063 828,65 |
0,00 |
0,00 |
98,84 |
|
Центральный аппарат |
01 |
04 |
0020400 |
|
40 535 970,00 |
40 535 970,00 |
40 535 970,00 |
0,00 |
0,00 |
40 063 828,65 |
40 063 828,65 |
40 063 828,65 |
0,00 |
0,00 |
98,84 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
0020400 |
500 |
40 535 970,00 |
40 535 970,00 |
40 535 970,00 |
|
|
40 063 828,65 |
40 063 828,65 |
40 063 828,65 |
|
|
98,84 |
|
Судебная система |
01 |
05 |
|
|
1 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 900,00 |
1 480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 480,00 |
77,89 |
|
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
01 |
05 |
0014000 |
|
1 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 900,00 |
1 480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 480,00 |
77,89 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
05 |
0014000 |
500 |
1 900,00 |
0,00 |
|
|
1 900,00 |
1 480,00 |
0,00 |
|
|
1 480,00 |
77,89 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
|
|
14 184 000,00 |
14 184 000,00 |
14 184 000,00 |
0,00 |
0,00 |
13 891 450,49 |
13 891 450,49 |
13 891 450,49 |
0,00 |
0,00 |
97,94 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
01 |
06 |
0020000 |
|
14 184 000,00 |
14 184 000,00 |
14 184 000,00 |
0,00 |
0,00 |
13 891 450,49 |
13 891 450,49 |
13 891 450,49 |
0,00 |
0,00 |
97,94 |
|
Центральный аппарат |
01 |
06 |
0020400 |
|
13 252 000,00 |
13 252 000,00 |
13 252 000,00 |
0,00 |
0,00 |
13 024 296,05 |
13 024 296,05 |
13 024 296,05 |
0,00 |
0,00 |
98,28 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
06 |
0020400 |
500 |
13 252 000,00 |
13 252 000,00 |
13 252 000,00 |
|
|
13 024 296,05 |
13 024 296,05 |
13 024 296,05 |
|
|
98,28 |
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
01 |
06 |
0022500 |
|
932 000,00 |
932 000,00 |
932 000,00 |
0,00 |
0,00 |
867 154,44 |
867 154,44 |
867 154,44 |
0,00 |
0,00 |
93,04 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
06 |
0022500 |
500 |
932 000,00 |
932 000,00 |
932 000,00 |
|
|
867 154,44 |
867 154,44 |
867 154,44 |
|
|
93,04 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
01 |
11 |
|
|
1 776 000,00 |
1 776 000,00 |
1 776 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 270 592,13 |
1 270 592,13 |
1 270 592,13 |
0,00 |
0,00 |
71,54 |
|
Процентные платежи по долговым обязательствам |
01 |
11 |
0650000 |
|
1 776 000,00 |
1 776 000,00 |
1 776 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 270 592,13 |
1 270 592,13 |
1 270 592,13 |
0,00 |
0,00 |
71,54 |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
01 |
11 |
0650300 |
|
1 776 000,00 |
1 776 000,00 |
1 776 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 270 592,13 |
1 270 592,13 |
1 270 592,13 |
0,00 |
0,00 |
71,54 |
|
Прочие расходы |
01 |
11 |
0650300 |
013 |
1 776 000,00 |
1 776 000,00 |
1 776 000,00 |
|
|
1 270 592,13 |
1 270 592,13 |
1 270 592,13 |
|
|
71,54 |
|
Резервные фонды |
01 |
12 |
|
|
636 000,00 |
636 000,00 |
636 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Резервные фонды |
01 |
12 |
0700000 |
|
636 000,00 |
636 000,00 |
636 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Резервные фонды местных администраций |
01 |
12 |
0700500 |
|
636 000,00 |
636 000,00 |
636 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие расходы |
01 |
12 |
0700500 |
013 |
636 000,00 |
636 000,00 |
636 000,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
14 |
|
|
28 753 233,36 |
22 828 800,00 |
22 828 800,00 |
0,00 |
5 924 433,36 |
28 162 857,03 |
22 406 419,41 |
22 406 419,41 |
0,00 |
5 756 437,62 |
97,95 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
01 |
14 |
0013800 |
|
2 508 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 508 200,00 |
2 508 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 508 200,00 |
100,00 |
|
Осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета |
01 |
14 |
0013801 |
|
1 945 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 945 000,00 |
1 945 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 945 000,00 |
100,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
0013801 |
500 |
1 945 000,00 |
0,00 |
|
|
1 945 000,00 |
1 945 000,00 |
0,00 |
|
|
1 945 000,00 |
100,00 |
|
Осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа |
01 |
14 |
0013802 |
|
563 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
563 200,00 |
563 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
563 200,00 |
100,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
0013802 |
500 |
563 200,00 |
0,00 |
|
|
563 200,00 |
563 200,00 |
0,00 |
|
|
563 200,00 |
100,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
01 |
14 |
0020000 |
|
20 905 033,36 |
17 488 800,00 |
17 488 800,00 |
0,00 |
3 416 233,36 |
20 477 377,21 |
17 229 139,59 |
17 229 139,59 |
0,00 |
3 248 237,62 |
97,95 |
|
Центральный аппарат |
01 |
14 |
0020400 |
|
20 905 033,36 |
17 488 800,00 |
17 488 800,00 |
0,00 |
3 416 233,36 |
20 477 377,21 |
17 229 139,59 |
17 229 139,59 |
0,00 |
3 248 237,62 |
97,95 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
0020400 |
500 |
20 905 033,36 |
17 488 800,00 |
17 488 800,00 |
|
3 416 233,36 |
20 477 377,21 |
17 229 139,59 |
17 229 139,59 |
|
3 248 237,62 |
97,95 |
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственности |
01 |
14 |
0900000 |
|
5 340 000,00 |
5 340 000,00 |
5 340 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 177 279,82 |
5 177 279,82 |
5 177 279,82 |
0,00 |
0,00 |
96,95 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 |
14 |
0900200 |
|
207 000,00 |
207 000,00 |
207 000,00 |
0,00 |
0,00 |
204 909,84 |
204 909,84 |
204 909,84 |
0,00 |
0,00 |
98,99 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
0900200 |
500 |
207 000,00 |
207 000,00 |
207 000,00 |
|
|
204 909,84 |
204 909,84 |
204 909,84 |
|
|
98,99 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 |
14 |
0920000 |
|
5 133 000,00 |
5 133 000,00 |
5 133 000,00 |
0,00 |
0,00 |
4 972 369,98 |
4 972 369,98 |
4 972 369,98 |
0,00 |
0,00 |
96,87 |
|
Выполнение других обязательств государства |
01 |
14 |
0920300 |
|
5 133 000,00 |
5 133 000,00 |
5 133 000,00 |
0,00 |
0,00 |
4 972 369,98 |
4 972 369,98 |
4 972 369,98 |
0,00 |
0,00 |
96,87 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
0920300 |
500 |
5 133 000,00 |
5 133 000,00 |
5 133 000,00 |
|
|
4 972 369,98 |
4 972 369,98 |
4 972 369,98 |
|
|
96,87 |
II. |
Национальная оборона |
02 |
00 |
0000000 |
000 |
2 596 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 596 000,00 |
2 596 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 596 000,00 |
100,00 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
|
|
2 596 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 596 000,00 |
2 596 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 596 000,00 |
100,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
02 |
03 |
0010000 |
|
2 596 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 596 000,00 |
2 596 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 596 000,00 |
100,00 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
02 |
03 |
0013600 |
|
2 596 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 596 000,00 |
2 596 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 596 000,00 |
100,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
02 |
03 |
0013600 |
500 |
2 596 000,00 |
0,00 |
|
|
2 596 000,00 |
2 596 000,00 |
0,00 |
|
|
2 596 000,00 |
100,00 |
III. |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
00 |
0000000 |
000 |
83 449 692,04 |
83 449 692,04 |
83 449 692,04 |
0,00 |
0,00 |
79 857 502,42 |
79 857 502,42 |
79 857 502,42 |
0,00 |
0,00 |
95,70 |
|
Органы внутренних дел |
03 |
02 |
|
|
76 130 588,00 |
76 130 588,00 |
76 130 588,00 |
0,00 |
0,00 |
75 335 457,30 |
75 335 457,30 |
75 335 457,30 |
0,00 |
0,00 |
98,96 |
|
Воинские формирования (органы подразделения) |
03 |
02 |
2020000 |
|
76 130 588,00 |
76 130 588,00 |
76 130 588,00 |
0,00 |
0,00 |
75 335 457,30 |
75 335 457,30 |
75 335 457,30 |
0,00 |
0,00 |
98,96 |
|
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
03 |
02 |
2020100 |
|
17 143 588,00 |
17 143 588,00 |
17 143 588,00 |
0,00 |
0,00 |
17 143 588,00 |
17 143 588,00 |
17 143 588,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
02 |
2020100 |
014 |
17 143 588,00 |
17 143 588,00 |
17 143 588,00 |
|
|
17 143 588,00 |
17 143 588,00 |
17 143 588,00 |
|
|
100,00 |
|
Военный персонал |
03 |
02 |
2025800 |
|
42 659 000,00 |
42 659 000,00 |
42 659 000,00 |
0,00 |
0,00 |
42 503 712,74 |
42 503 712,74 |
42 503 712,74 |
0,00 |
0,00 |
99,64 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
02 |
2025800 |
014 |
42 659 000,00 |
42 659 000,00 |
42 659 000,00 |
|
|
42 503 712,74 |
42 503 712,74 |
42 503 712,74 |
|
|
99,64 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности |
03 |
02 |
2026700 |
|
14 270 000,00 |
14 270 000,00 |
14 270 000,00 |
0,00 |
0,00 |
13 734 843,34 |
13 734 843,34 |
13 734 843,34 |
0,00 |
0,00 |
96,25 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
02 |
2026700 |
014 |
14 270 000,00 |
14 270 000,00 |
14 270 000,00 |
|
|
13 734 843,34 |
13 734 843,34 |
13 734 843,34 |
|
|
96,25 |
|
Продовольственное обеспечение |
03 |
02 |
2027100 |
|
126 000,00 |
126 000,00 |
126 000,00 |
0,00 |
0,00 |
115 000,00 |
115 000,00 |
115 000,00 |
0,00 |
0,00 |
91,27 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
02 |
2027100 |
014 |
126 000,00 |
126 000,00 |
126 000,00 |
|
|
115 000,00 |
115 000,00 |
115 000,00 |
|
|
91,27 |
|
Вещевое обеспечение |
03 |
02 |
2027200 |
|
419 000,00 |
419 000,00 |
419 000,00 |
0,00 |
0,00 |
418 419,50 |
418 419,50 |
418 419,50 |
0,00 |
0,00 |
99,86 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
02 |
2027200 |
014 |
419 000,00 |
419 000,00 |
419 000,00 |
|
|
418 419,50 |
418 419,50 |
418 419,50 |
|
|
99,86 |
|
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
03 |
02 |
2027600 |
|
1 513 000,00 |
1 513 000,00 |
1 513 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 419 893,72 |
1 419 893,72 |
1 419 893,72 |
0,00 |
0,00 |
93,85 |
|
Социальные выплаты |
03 |
02 |
2027600 |
005 |
1 513 000,00 |
1 513 000,00 |
1 513 000,00 |
|
|
1 419 893,72 |
1 419 893,72 |
1 419 893,72 |
|
|
93,85 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
|
|
1 847 000,00 |
1 847 000,00 |
1 847 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 835 377,97 |
1 835 377,97 |
1 835 377,97 |
0,00 |
0,00 |
99,37 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
03 |
09 |
0020000 |
|
1 847 000,00 |
1 847 000,00 |
1 847 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 835 377,97 |
1 835 377,97 |
1 835 377,97 |
0,00 |
0,00 |
99,37 |
|
Центральный аппарат |
03 |
09 |
0020400 |
|
1 847 000,00 |
1 847 000,00 |
1 847 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 835 377,97 |
1 835 377,97 |
1 835 377,97 |
0,00 |
0,00 |
99,37 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 |
09 |
0020400 |
500 |
1 847 000,00 |
1 847 000,00 |
1 847 000,00 |
|
|
1 835 377,97 |
1 835 377,97 |
1 835 377,97 |
|
|
99,37 |
|
Обеспечение пожарной безопасности |
03 |
10 |
|
|
3 836 007,98 |
3 836 007,98 |
3 836 007,98 |
0,00 |
0,00 |
2 686 667,15 |
2 686 667,15 |
2 686 667,15 |
0,00 |
0,00 |
70,04 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
03 |
10 |
7950000 |
|
3 836 007,98 |
3 836 007,98 |
3 836 007,98 |
0,00 |
0,00 |
2 686 667,15 |
2 686 667,15 |
2 686 667,15 |
0,00 |
0,00 |
70,04 |
|
Программа обеспечения пожарной безопасности |
03 |
10 |
7951600 |
|
3 836 007,98 |
3 836 007,98 |
3 836 007,98 |
0,00 |
0,00 |
2 686 667,15 |
2 686 667,15 |
2 686 667,15 |
0,00 |
0,00 |
70,04 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 |
10 |
7951600 |
500 |
3 836 007,98 |
3 836 007,98 |
3 836 007,98 |
|
|
2 686 667,15 |
2 686 667,15 |
2 686 667,15 |
|
|
70,04 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
14 |
|
|
1 636 096,06 |
1 636 096,06 |
1 636 096,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Программа "Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе" на 2004 - 2005 годы |
03 |
14 |
5220700 |
|
1 636 096,06 |
1 636 096,06 |
1 636 096,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
03 |
14 |
5220700 |
003 |
1 636 096,06 |
1 636 096,06 |
1 636 096,06 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
IV. |
Национальная экономика |
04 |
00 |
0000000 |
000 |
26 348 693,00 |
26 228 793,00 |
26 228 793,00 |
0,00 |
119 900,00 |
22 735 791,65 |
22 702 891,65 |
22 702 891,65 |
0,00 |
32 900,00 |
86,29 |
|
Общеэкономические вопросы |
04 |
01 |
|
|
4 955 000,00 |
4 955 000,00 |
4 955 000,00 |
0,00 |
0,00 |
4 780 713,23 |
4 780 713,23 |
4 780 713,23 |
0,00 |
0,00 |
96,48 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
04 |
01 |
0020000 |
|
4 955 000,00 |
4 955 000,00 |
4 955 000,00 |
0,00 |
0,00 |
4 780 713,23 |
4 780 713,23 |
4 780 713,23 |
0,00 |
0,00 |
96,48 |
|
Центральный аппарат |
04 |
01 |
0020400 |
|
4 955 000,00 |
4 955 000,00 |
4 955 000,00 |
0,00 |
0,00 |
4 780 713,23 |
4 780 713,23 |
4 780 713,23 |
0,00 |
0,00 |
96,48 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
01 |
0020400 |
500 |
4 955 000,00 |
4 955 000,00 |
4 955 000,00 |
|
|
4 780 713,23 |
4 780 713,23 |
4 780 713,23 |
|
|
96,48 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 |
05 |
|
|
119 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
119 900,00 |
32 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 900,00 |
27,44 |
|
Региональные целевые программы |
04 |
05 |
5220000 |
|
119 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
119 900,00 |
32 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 900,00 |
27,44 |
|
Программа "Государственная поддержка агропромышленного комплекса ХМАО - ЮГРЫ" на 2008-2011 гг" |
04 |
05 |
5223600 |
|
119 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
119 900,00 |
32 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 900,00 |
27,44 |
|
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства |
04 |
05 |
5223600 |
342 |
119 900,00 |
0,00 |
|
|
119 900,00 |
32 900,00 |
0,00 |
|
|
32 900,00 |
27,44 |
|
Транспорт |
04 |
08 |
|
|
12 213 000,00 |
12 213 000,00 |
12 213 000,00 |
0,00 |
0,00 |
12 213 000,00 |
12 213 000,00 |
12 213 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Автомобильный транспорт |
04 |
08 |
3030000 |
|
12 213 000,00 |
12 213 000,00 |
12 213 000,00 |
0,00 |
0,00 |
12 213 000,00 |
12 213 000,00 |
12 213 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |
04 |
08 |
3030200 |
|
12 213 000,00 |
12 213 000,00 |
12 213 000,00 |
0,00 |
0,00 |
12 213 000,00 |
12 213 000,00 |
12 213 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Субсидии юридическим лицам |
04 |
08 |
3030200 |
006 |
12 213 000,00 |
12 213 000,00 |
12 213 000,00 |
|
|
12 213 000,00 |
12 213 000,00 |
12 213 000,00 |
|
|
100,00 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
9 060 793,00 |
9 060 793,00 |
9 060 793,00 |
0,00 |
0,00 |
5 709 178,42 |
5 709 178,42 |
5 709 178,42 |
0,00 |
0,00 |
63,01 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
04 |
12 |
0929900 |
|
5 088 000,00 |
5 088 000,00 |
5 088 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 013 755,78 |
5 013 755,78 |
5 013 755,78 |
0,00 |
0,00 |
98,54 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
04 |
12 |
0929900 |
001 |
5 088 000,00 |
5 088 000,00 |
5 088 000,00 |
|
|
5 013 755,78 |
5 013 755,78 |
5 013 755,78 |
|
|
98,54 |
|
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
04 |
12 |
3380000 |
|
3 543 793,00 |
3 543 793,00 |
3 543 793,00 |
0,00 |
0,00 |
376 950,00 |
376 950,00 |
376 950,00 |
0,00 |
0,00 |
10,64 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
12 |
3380000 |
500 |
3 543 793,00 |
3 543 793,00 |
3 543 793,00 |
|
|
376 950,00 |
376 950,00 |
376 950,00 |
|
|
10,64 |
|
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
04 |
12 |
3400000 |
|
429 000,00 |
429 000,00 |
429 000,00 |
0,00 |
0,00 |
318 472,64 |
318 472,64 |
318 472,64 |
0,00 |
0,00 |
74,24 |
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 |
12 |
3400300 |
|
429 000,00 |
429 000,00 |
429 000,00 |
0,00 |
0,00 |
318 472,64 |
318 472,64 |
318 472,64 |
0,00 |
0,00 |
74,24 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
12 |
3400300 |
500 |
429 000,00 |
429 000,00 |
429 000,00 |
|
|
318 472,64 |
318 472,64 |
318 472,64 |
|
|
74,24 |
V. |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
00 |
0000000 |
000 |
229 270 042,96 |
229 270 042,96 |
229 270 042,96 |
0,00 |
0,00 |
149 466 013,12 |
149 466 013,12 |
149 466 013,12 |
0,00 |
0,00 |
65,19 |
|
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
58 783 200,27 |
58 783 200,27 |
58 783 200,27 |
0,00 |
0,00 |
17 010 490,51 |
17 010 490,51 |
17 010 490,51 |
0,00 |
0,00 |
28,94 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
05 |
01 |
1020000 |
|
1 480 248,00 |
1 480 248,00 |
1 480 248,00 |
0,00 |
0,00 |
1 298 688,00 |
1 298 688,00 |
1 298 688,00 |
0,00 |
0,00 |
87,73 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования |
05 |
01 |
1020102 |
|
1 480 248,00 |
1 480 248,00 |
1 480 248,00 |
0,00 |
0,00 |
1 298 688,00 |
1 298 688,00 |
1 298 688,00 |
0,00 |
0,00 |
87,73 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
1020102 |
003 |
1 480 248,00 |
1 480 248,00 |
1 480 248,00 |
|
|
1 298 688,00 |
1 298 688,00 |
1 298 688,00 |
|
|
87,73 |
|
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы |
05 |
01 |
1040000 |
|
7 386 100,00 |
7 386 100,00 |
7 386 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
1040400 |
003 |
7 386 100,00 |
7 386 100,00 |
7 386 100,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
Поддержка жилищного хозяйства |
05 |
01 |
3500000 |
|
571 900,00 |
571 900,00 |
571 900,00 |
0,00 |
0,00 |
558 938,39 |
558 938,39 |
558 938,39 |
0,00 |
0,00 |
97,73 |
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 |
01 |
3500300 |
|
571 900,00 |
571 900,00 |
571 900,00 |
0,00 |
0,00 |
558 938,39 |
558 938,39 |
558 938,39 |
0,00 |
0,00 |
97,73 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
01 |
3500300 |
500 |
571 900,00 |
571 900,00 |
571 900,00 |
|
|
558 938,39 |
558 938,39 |
558 938,39 |
|
|
97,73 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
01 |
5220000 |
|
31 495 579,45 |
31 495 579,45 |
31 495 579,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Городская целевая программа "Реализация приоритетного национального проекта "Доступное жилье-гражданам России" на территории города Покачи на 2006 - 2008 годы" |
05 |
01 |
5222700 |
|
5 285 479,45 |
5 285 479,45 |
5 285 479,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда" |
05 |
01 |
5222705 |
|
5 285 479,45 |
5 285 479,45 |
5 285 479,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
5222705 |
003 |
5 285 479,45 |
5 285 479,45 |
5 285 479,45 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
5225500 |
003 |
26 210 100,00 |
26 210 100,00 |
26 210 100,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
01 |
7950000 |
|
17 849 372,82 |
17 849 372,82 |
17 849 372,82 |
0,00 |
0,00 |
15 152 864,12 |
15 152 864,12 |
15 152 864,12 |
0,00 |
0,00 |
84,89 |
|
Программа по проведению капитального ремонта жилого фонда |
05 |
01 |
7952100 |
|
17 849 372,82 |
17 849 372,82 |
17 849 372,82 |
0,00 |
0,00 |
15 152 864,12 |
15 152 864,12 |
15 152 864,12 |
0,00 |
0,00 |
84,89 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
01 |
7952100 |
500 |
17 849 372,82 |
17 849 372,82 |
17 849 372,82 |
|
|
15 152 864,12 |
15 152 864,12 |
15 152 864,12 |
|
|
84,89 |
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
80 659 186,51 |
80 659 186,51 |
80 659 186,51 |
0,00 |
0,00 |
62 311 941,34 |
62 311 941,34 |
62 311 941,34 |
0,00 |
0,00 |
77,25 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
05 |
02 |
3510500 |
|
1 926 100,00 |
1 926 100,00 |
1 926 100,00 |
0,00 |
0,00 |
1 918 130,42 |
1 918 130,42 |
1 918 130,42 |
0,00 |
0,00 |
99,59 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
02 |
3510500 |
500 |
1 926 100,00 |
1 926 100,00 |
1 926 100,00 |
|
|
1 918 130,42 |
1 918 130,42 |
1 918 130,42 |
|
|
99,59 |
|
Региональные целевые программы |
05 |
02 |
5220000 |
|
57 136 386,51 |
57 136 386,51 |
57 136 386,51 |
0,00 |
0,00 |
38 797 468,91 |
38 797 468,91 |
38 797 468,91 |
0,00 |
0,00 |
67,90 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
02 |
5222700 |
|
57 136 386,51 |
57 136 386,51 |
57 136 386,51 |
0,00 |
0,00 |
38 797 468,91 |
38 797 468,91 |
38 797 468,91 |
0,00 |
0,00 |
67,90 |
|
Городская целевая программа "Реализация приоритетного национального проекта "Доступное жилье - гражданам России" на территории города Покачи на 2006 - 2008 годы" |
05 |
02 |
5222706 |
|
57 136 386,51 |
57 136 386,51 |
57 136 386,51 |
0,00 |
0,00 |
38 797 468,91 |
38 797 468,91 |
38 797 468,91 |
0,00 |
0,00 |
67,90 |
|
Подпрограмма "Проектирование и строительство инженерных сетей" |
05 |
02 |
5222706 |
|
57 136 386,51 |
57 136 386,51 |
57 136 386,51 |
0,00 |
0,00 |
38 797 468,91 |
38 797 468,91 |
38 797 468,91 |
0,00 |
0,00 |
67,90 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
5222706 |
003 |
57 136 386,51 |
57 136 386,51 |
57 136 386,51 |
|
|
38 797 468,91 |
38 797 468,91 |
38 797 468,91 |
|
|
67,90 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
02 |
7950000 |
|
21 596 700,00 |
21 596 700,00 |
21 596 700,00 |
0,00 |
0,00 |
21 596 342,01 |
21 596 342,01 |
21 596 342,01 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Городская целевая программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Покачи на 2006 - 2012 годы" |
05 |
02 |
7950300 |
|
19 600 000,00 |
19 600 000,00 |
19 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
19 599 996,00 |
19 599 996,00 |
19 599 996,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
7950300 |
003 |
19 600 000,00 |
19 600 000,00 |
19 600 000,00 |
|
|
19 599 996,00 |
19 599 996,00 |
19 599 996,00 |
|
|
100,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
02 |
7952100 |
500 |
591 700,00 |
591 700,00 |
591 700,00 |
|
|
591 694,48 |
591 694,48 |
591 694,48 |
|
|
100,00 |
|
Муниципальная программа "Застройка IV микрорайона г. Покачи на 2008 - 2015 гг" |
05 |
02 |
7952300 |
|
1 405 000,00 |
1 405 000,00 |
1 405 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 404 651,53 |
1 404 651,53 |
1 404 651,53 |
0,00 |
0,00 |
99,98 |
|
Субсидии юридическим лицам |
05 |
02 |
7952300 |
006 |
1 405 000,00 |
1 405 000,00 |
1 405 000,00 |
|
|
1 404 651,53 |
1 404 651,53 |
1 404 651,53 |
|
|
99,98 |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
37 210 852,18 |
37 210 852,18 |
37 210 852,18 |
0,00 |
0,00 |
32 406 960,19 |
32 406 960,19 |
32 406 960,19 |
0,00 |
0,00 |
87,09 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования |
05 |
03 |
1020102 |
|
3 360 000,00 |
3 360 000,00 |
3 360 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 003 000,00 |
2 003 000,00 |
2 003 000,00 |
0,00 |
0,00 |
59,61 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
03 |
1020102 |
003 |
3 360 000,00 |
3 360 000,00 |
3 360 000,00 |
|
|
2 003 000,00 |
2 003 000,00 |
2 003 000,00 |
|
|
59,61 |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
6000000 |
|
14 581 000,00 |
14 581 000,00 |
14 581 000,00 |
0,00 |
0,00 |
14 317 703,52 |
14 317 703,52 |
14 317 703,52 |
0,00 |
0,00 |
98,19 |
|
Уличное освещение |
05 |
03 |
6000100 |
|
3 687 000,00 |
3 687 000,00 |
3 687 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 614 453,26 |
3 614 453,26 |
3 614 453,26 |
0,00 |
0,00 |
98,03 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
6000100 |
500 |
3 687 000,00 |
3 687 000,00 |
3 687 000,00 |
|
|
3 614 453,26 |
3 614 453,26 |
3 614 453,26 |
|
|
98,03 |
|
Озеленение |
05 |
03 |
6000300 |
|
4 030 000,00 |
4 030 000,00 |
4 030 000,00 |
0,00 |
0,00 |
4 028 146,08 |
4 028 146,08 |
4 028 146,08 |
0,00 |
0,00 |
99,95 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
6000300 |
500 |
4 030 000,00 |
4 030 000,00 |
4 030 000,00 |
|
|
4 028 146,08 |
4 028 146,08 |
4 028 146,08 |
|
|
99,95 |
|
Организация и содержание мест захоронения |
05 |
03 |
6000400 |
|
396 000,00 |
396 000,00 |
396 000,00 |
0,00 |
0,00 |
396 000,00 |
396 000,00 |
396 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
6000400 |
500 |
396 000,00 |
396 000,00 |
396 000,00 |
|
|
396 000,00 |
396 000,00 |
396 000,00 |
|
|
100,00 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов |
05 |
03 |
6000500 |
|
6 468 000,00 |
6 468 000,00 |
6 468 000,00 |
0,00 |
0,00 |
6 279 104,18 |
6 279 104,18 |
6 279 104,18 |
0,00 |
0,00 |
97,08 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
6000500 |
500 |
6 468 000,00 |
6 468 000,00 |
6 468 000,00 |
|
|
6 279 104,18 |
6 279 104,18 |
6 279 104,18 |
|
|
97,08 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
03 |
7950000 |
|
19 269 852,18 |
19 269 852,18 |
19 269 852,18 |
0,00 |
0,00 |
16 086 256,67 |
16 086 256,67 |
16 086 256,67 |
0,00 |
0,00 |
83,48 |
|
Долгосрочная целевая программа Повышение безопасности дорожного движения в городе Покачи на 2009 - 2012 годы) |
05 |
03 |
7952500 |
|
19 269 852,18 |
19 269 852,18 |
19 269 852,18 |
0,00 |
0,00 |
16 086 256,67 |
16 086 256,67 |
16 086 256,67 |
0,00 |
0,00 |
83,48 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
7952500 |
500 |
19 269 852,18 |
19 269 852,18 |
19 269 852,18 |
|
|
16 086 256,67 |
16 086 256,67 |
16 086 256,67 |
|
|
83,48 |
|
Другие вопросы в области жилищно - коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
52 616 804,00 |
52 616 804,00 |
52 616 804,00 |
0,00 |
0,00 |
37 736 621,08 |
37 736 621,08 |
37 736 621,08 |
0,00 |
0,00 |
71,72 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
05 |
05 |
0020000 |
|
5 148 000,00 |
5 148 000,00 |
5 148 000,00 |
0,00 |
0,00 |
4 991 567,08 |
4 991 567,08 |
4 991 567,08 |
0,00 |
0,00 |
96,96 |
|
Центральный аппарат |
05 |
05 |
0020400 |
|
5 148 000,00 |
5 148 000,00 |
5 148 000,00 |
0,00 |
0,00 |
4 991 567,08 |
4 991 567,08 |
4 991 567,08 |
0,00 |
0,00 |
96,96 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
05 |
0020400 |
500 |
5 148 000,00 |
5 148 000,00 |
5 148 000,00 |
|
|
4 991 567,08 |
4 991 567,08 |
4 991 567,08 |
|
|
96,96 |
|
Региональные целевые программы |
05 |
05 |
5220000 |
|
46 085 804,00 |
46 085 804,00 |
46 085 804,00 |
0,00 |
0,00 |
31 362 554,00 |
31 362 554,00 |
31 362 554,00 |
0,00 |
0,00 |
68,05 |
|
Программа Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, не пригодных для проживания" |
05 |
05 |
522701 |
|
23 037 029,00 |
23 037 029,00 |
23 037 029,00 |
0,00 |
0,00 |
19 625 279,00 |
19 625 279,00 |
19 625 279,00 |
0,00 |
0,00 |
85,19 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
05 |
522701 |
500 |
23 037 029,00 |
23 037 029,00 |
23 037 029,00 |
|
|
19 625 279,00 |
19 625 279,00 |
19 625 279,00 |
|
|
85,19 |
|
Программа "Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного жилого фонда" |
05 |
05 |
522705 |
|
23 048 775,00 |
23 048 775,00 |
23 048 775,00 |
0,00 |
0,00 |
11 737 275,00 |
11 737 275,00 |
11 737 275,00 |
0,00 |
0,00 |
50,92 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
05 |
522705 |
500 |
23 048 775,00 |
23 048 775,00 |
23 048 775,00 |
|
|
11 737 275,00 |
11 737 275,00 |
11 737 275,00 |
|
|
50,92 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
05 |
7950000 |
|
1 383 000,00 |
1 383 000,00 |
1 383 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 382 500,00 |
1 382 500,00 |
1 382 500,00 |
0,00 |
0,00 |
99,96 |
|
Городская целевая программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Покачи на 2006 - 2012 годы" |
05 |
05 |
7950300 |
|
1 383 000,00 |
1 383 000,00 |
1 383 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 382 500,00 |
1 382 500,00 |
1 382 500,00 |
0,00 |
0,00 |
99,96 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
05 |
7950300 |
003 |
1 383 000,00 |
1 383 000,00 |
1 383 000,00 |
|
|
1 382 500,00 |
1 382 500,00 |
1 382 500,00 |
|
|
99,96 |
VI. |
Охрана окружающей среды |
06 |
|
|
|
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
0,00 |
0,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
06 |
05 |
|
|
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
0,00 |
0,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |
06 |
05 |
7952400 |
|
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
0,00 |
0,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
06 |
05 |
7952400 |
500 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
|
|
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
|
|
100,00 |
VII. |
Образование |
07 |
|
|
|
501 689 856,47 |
351 937 614,85 |
328 137 168,85 |
23 800 446,00 |
149 752 241,62 |
469 314 110,67 |
325 616 663,43 |
305 343 965,24 |
20 272 698,19 |
143 697 447,24 |
93,55 |
|
Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
212 023 256,00 |
211 649 736,00 |
198 135 584,00 |
13 514 152,00 |
373 520,00 |
198 481 065,77 |
198 188 584,75 |
185 944 576,86 |
12 244 007,89 |
292 481,02 |
93,61 |
|
Детские дошкольные учреждения |
07 |
01 |
4200000 |
|
96 874 256,00 |
96 500 736,00 |
82 986 584,00 |
13 514 152,00 |
373 520,00 |
95 392 801,65 |
95 100 320,63 |
82 856 312,74 |
12 244 007,89 |
292 481,02 |
98,47 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
01 |
4209900 |
|
96 874 256,00 |
96 500 736,00 |
82 986 584,00 |
13 514 152,00 |
373 520,00 |
95 392 801,65 |
95 100 320,63 |
82 856 312,74 |
12 244 007,89 |
292 481,02 |
98,47 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
01 |
4209900 |
001 |
96 874 256,00 |
96 500 736,00 |
82 986 584,00 |
13 514 152,00 |
373 520,00 |
95 392 801,65 |
95 100 320,63 |
82 856 312,74 |
12 244 007,89 |
292 481,02 |
98,47 |
|
Региональные целевые программы |
07 |
01 |
5220000 |
|
115 149 000,00 |
115 149 000,00 |
115 149 000,00 |
0,00 |
0,00 |
103 088 264,12 |
103 088 264,12 |
103 088 264,12 |
0,00 |
0,00 |
89,53 |
|
Программа "Оздоровление экологической обстановки в ХМАО - Югре в 2005 - 2010 годах" |
07 |
01 |
5222200 |
|
21 000,00 |
21 000,00 |
21 000,00 |
0,00 |
0,00 |
21 000,00 |
21 000,00 |
21 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Мероприятия в сфере образования |
07 |
01 |
5222200 |
022 |
21 000,00 |
21 000,00 |
21 000,00 |
|
|
21 000,00 |
21 000,00 |
21 000,00 |
|
|
100,00 |
|
Программа "Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в Ханты-Мансийского автономном округе - Югре" на 2007 - 2010 годы" |
07 |
01 |
5224400 |
|
115 128 000,00 |
115 128 000,00 |
115 128 000,00 |
0,00 |
0,00 |
103 067 264,12 |
103 067 264,12 |
103 067 264,12 |
0,00 |
0,00 |
89,52 |
|
Бюджетные инвестиции |
07 |
01 |
5224400 |
003 |
115 128 000,00 |
115 128 000,00 |
115 128 000,00 |
|
|
103 067 264,12 |
103 067 264,12 |
103 067 264,12 |
|
|
89,52 |
|
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
264 121 049,16 |
115 166 327,54 |
108 202 783,54 |
6 963 544,00 |
148 954 721,62 |
245 767 463,50 |
102 786 497,28 |
98 081 629,94 |
4 704 867,34 |
142 980 966,22 |
93,05 |
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
07 |
02 |
4210000 |
|
200 748 515,16 |
56 507 959,54 |
54 078 699,54 |
2 429 260,00 |
144 240 555,62 |
184 439 072,83 |
46 089 457,46 |
44 237 551,54 |
1 851 905,92 |
138 349 615,37 |
91,88 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
4219900 |
|
200 748 515,16 |
56 507 959,54 |
54 078 699,54 |
2 429 260,00 |
144 240 555,62 |
184 439 072,83 |
46 089 457,46 |
44 237 551,54 |
1 851 905,92 |
138 349 615,37 |
91,88 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
4219900 |
001 |
200 748 515,16 |
56 507 959,54 |
54 078 699,54 |
2 429 260,00 |
144 240 555,62 |
184 439 072,83 |
46 089 457,46 |
44 237 551,54 |
1 851 905,92 |
138 349 615,37 |
91,88 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
07 |
02 |
4230000 |
|
58 658 368,00 |
58 658 368,00 |
54 124 084,00 |
4 534 284,00 |
0,00 |
56 697 039,82 |
56 697 039,82 |
53 844 078,40 |
2 852 961,42 |
0,00 |
96,66 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
4239900 |
|
58 658 368,00 |
58 658 368,00 |
54 124 084,00 |
4 534 284,00 |
0,00 |
56 697 039,82 |
56 697 039,82 |
53 844 078,40 |
2 852 961,42 |
0,00 |
96,66 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
4239900 |
001 |
58 658 368,00 |
58 658 368,00 |
54 124 084,00 |
4 534 284,00 |
0,00 |
56 697 039,82 |
56 697 039,82 |
53 844 078,40 |
2 852 961,42 |
|
96,66 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
07 |
02 |
5200000 |
|
4 714 166,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 714 166,00 |
4 631 350,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 631 350,85 |
98,24 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
07 |
02 |
5200900 |
|
4 714 166,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 714 166,00 |
4 631 350,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 631 350,85 |
98,24 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из федерального бюджета |
07 |
02 |
5200901 |
001 |
2 328 100,00 |
0,00 |
|
|
2 328 100,00 |
2 307 480,43 |
0,00 |
|
|
2 307 480,43 |
99,11 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из бюджета автономного округа |
07 |
02 |
5200902 |
001 |
2 386 066,00 |
0,00 |
|
|
2 386 066,00 |
2 323 870,42 |
0,00 |
|
|
2 323 870,42 |
97,39 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
|
|
8 474 750,00 |
8 474 750,00 |
5 152 000,00 |
3 322 750,00 |
0,00 |
8 227 810,57 |
8 227 810,57 |
4 903 987,61 |
3 323 822,96 |
0,00 |
97,09 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
07 |
07 |
7950000 |
|
8 474 750,00 |
8 474 750,00 |
5 152 000,00 |
3 322 750,00 |
0,00 |
8 227 810,57 |
8 227 810,57 |
4 903 987,61 |
3 323 822,96 |
0,00 |
97,09 |
|
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи |
07 |
07 |
7950000 |
|
8 474 750,00 |
8 474 750,00 |
5 152 000,00 |
3 322 750,00 |
0,00 |
8 227 810,57 |
8 227 810,57 |
4 903 987,61 |
3 323 822,96 |
0,00 |
97,09 |
|
Программа "Молодежь города Покачи на 2006 - 2010 годы" |
07 |
07 |
7950100 |
447 |
1 037 000,00 |
1 037 000,00 |
1 037 000,00 |
|
|
1 014 014,31 |
1 014 014,31 |
1 014 014,31 |
|
|
97,78 |
|
Программа "Организация отдыха, оздоровления детей, подростков и молодежи города Покачи" |
07 |
07 |
7950200 |
447 |
7 437 750,00 |
7 437 750,00 |
4 115 000,00 |
3 322 750,00 |
|
7 213 796,26 |
7 213 796,26 |
3 889 973,30 |
3 323 822,96 |
|
96,99 |
|
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
|
|
17 070 801,31 |
16 646 801,31 |
16 646 801,31 |
0,00 |
424 000,00 |
16 837 770,83 |
16 413 770,83 |
16 413 770,83 |
0,00 |
424 000,00 |
98,63 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
07 |
09 |
0020000 |
|
5 189 000,00 |
5 189 000,00 |
5 189 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 036 122,78 |
5 036 122,78 |
5 036 122,78 |
0,00 |
0,00 |
97,05 |
|
Центральный аппарат |
07 |
09 |
0020400 |
|
5 189 000,00 |
5 189 000,00 |
5 189 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 036 122,78 |
5 036 122,78 |
5 036 122,78 |
0,00 |
0,00 |
97,05 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 |
09 |
0020400 |
500 |
5 189 000,00 |
5 189 000,00 |
5 189 000,00 |
|
|
5 036 122,78 |
5 036 122,78 |
5 036 122,78 |
|
|
97,05 |
|
Мероприятия в области образования |
07 |
09 |
4360000 |
|
340 000,00 |
340 000,00 |
340 000,00 |
0,00 |
0,00 |
320 237,00 |
320 237,00 |
320 237,00 |
0,00 |
0,00 |
94,19 |
|
Государственная поддержка в сфере образования |
07 |
09 |
4360100 |
|
340 000,00 |
340 000,00 |
340 000,00 |
0,00 |
0,00 |
320 237,00 |
320 237,00 |
320 237,00 |
0,00 |
0,00 |
94,19 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
4360100 |
001 |
340 000,00 |
340 000,00 |
340 000,00 |
|
|
320 237,00 |
320 237,00 |
320 237,00 |
|
|
94,19 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
07 |
09 |
4520000 |
|
10 598 071,31 |
10 174 071,31 |
10 174 071,31 |
0,00 |
424 000,00 |
10 551 508,92 |
10 127 508,92 |
10 127 508,92 |
0,00 |
424 000,00 |
99,56 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
09 |
4529900 |
|
10 598 071,31 |
10 174 071,31 |
10 174 071,31 |
0,00 |
424 000,00 |
10 551 508,92 |
10 127 508,92 |
10 127 508,92 |
0,00 |
424 000,00 |
99,56 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
4529900 |
001 |
10 598 071,31 |
10 174 071,31 |
10 174 071,31 |
|
424 000,00 |
10 551 508,92 |
10 127 508,92 |
10 127 508,92 |
|
424 000,00 |
99,56 |
|
Региональные целевые программы |
07 |
09 |
5220000 |
|
943 730,00 |
943 730,00 |
943 730,00 |
0,00 |
0,00 |
929 902,13 |
929 902,13 |
929 902,13 |
0,00 |
0,00 |
98,53 |
|
Программа "Развитие образования ХМАО - Югры на 2008 - 2010 годы" |
07 |
09 |
5220000 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
49 486,58 |
49 486,58 |
49 486,58 |
0,00 |
0,00 |
98,97 |
|
Подпрограмма "Разработка и реализация новых форм оценки образовательных учреждений, академических и творческих достижений учащихся на всех уровнях образования" |
07 |
09 |
5222005 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
49 486,58 |
49 486,58 |
49 486,58 |
0,00 |
0,00 |
98,97 |
доп |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
5222005 |
022 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
49 486,58 |
49 486,58 |
49 486,58 |
|
|
98,97 |
|
Программа "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" в ХМАО - Югре на 2008 - 2012 годы" |
07 |
09 |
5223200 |
|
893 730,00 |
893 730,00 |
893 730,00 |
0,00 |
0,00 |
880 415,55 |
880 415,55 |
880 415,55 |
0,00 |
0,00 |
98,51 |
|
Подпрограмма "Информатизация образования" |
07 |
09 |
5223203 |
|
280 000,00 |
280 000,00 |
280 000,00 |
0,00 |
0,00 |
279 999,38 |
279 999,38 |
279 999,38 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
доп |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
5223203 |
022 |
280 000,00 |
280 000,00 |
280 000,00 |
|
|
279 999,38 |
279 999,38 |
279 999,38 |
|
|
100,00 |
|
Подпрограмма "Поддержка способной и талантливой молодежи" |
07 |
09 |
5223205 |
|
63 730,00 |
63 730,00 |
63 730,00 |
0,00 |
0,00 |
50 755,57 |
50 755,57 |
50 755,57 |
0,00 |
0,00 |
79,64 |
доп |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
5223205 |
022 |
63 730,00 |
63 730,00 |
63 730,00 |
|
|
50 755,57 |
50 755,57 |
50 755,57 |
|
|
79,64 |
|
Подпрограмма "Поддержка системы воспитания" |
07 |
09 |
5223206 |
|
550 000,00 |
550 000,00 |
550 000,00 |
0,00 |
0,00 |
549 660,60 |
549 660,60 |
549 660,60 |
0,00 |
0,00 |
99,94 |
|
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
5223206 |
022 |
550 000,00 |
550 000,00 |
550 000,00 |
|
|
549 660,60 |
549 660,60 |
549 660,60 |
|
|
99,94 |
VIII. |
Культура, кинематография и ср-ва массовой информации |
08 |
|
|
|
88 498 504,40 |
88 498 504,40 |
87 283 816,40 |
1 214 688,00 |
0,00 |
85 947 178,89 |
85 947 178,89 |
85 207 024,42 |
740 154,47 |
0,00 |
97,12 |
|
Культура |
08 |
01 |
|
|
76 120 094,40 |
76 120 094,40 |
74 905 406,40 |
1 214 688,00 |
0,00 |
73 816 181,08 |
73 816 181,08 |
73 076 026,61 |
740 154,47 |
0,00 |
96,97 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования |
08 |
01 |
1020102 |
|
9 062 937,36 |
9 062 937,36 |
9 062 937,36 |
0,00 |
0,00 |
8 731 739,43 |
8 731 739,43 |
8 731 739,43 |
0,00 |
0,00 |
96,35 |
|
Бюджетные инвестиции |
08 |
01 |
1020102 |
003 |
9 062 937,36 |
9 062 937,36 |
9 062 937,36 |
|
|
8 731 739,43 |
8 731 739,43 |
8 731 739,43 |
|
|
96,35 |
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 |
01 |
4400000 |
|
21 375 556,00 |
21 375 556,00 |
20 201 012,00 |
1 174 544,00 |
0,00 |
19 503 497,85 |
19 503 497,85 |
18 794 218,38 |
709 279,47 |
0,00 |
91,24 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4409900 |
|
21 375 556,00 |
21 375 556,00 |
20 201 012,00 |
1 174 544,00 |
0,00 |
19 503 497,85 |
19 503 497,85 |
18 794 218,38 |
709 279,47 |
0,00 |
91,24 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4409900 |
001 |
21 375 556,00 |
21 375 556,00 |
20 201 012,00 |
1 174 544,00 |
|
19 503 497,85 |
19 503 497,85 |
18 794 218,38 |
709 279,47 |
|
91,24 |
|
Музей и постоянные выставки |
08 |
01 |
4410000 |
|
2 072 072,00 |
2 072 072,00 |
2 036 000,00 |
36 072,00 |
0,00 |
2 005 110,70 |
2 005 110,70 |
1 974 235,70 |
30 875,00 |
0,00 |
96,77 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4419900 |
|
2 072 072,00 |
2 072 072,00 |
2 036 000,00 |
36 072,00 |
0,00 |
2 005 110,70 |
2 005 110,70 |
1 974 235,70 |
30 875,00 |
0,00 |
96,77 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4419900 |
001 |
2 072 072,00 |
2 072 072,00 |
2 036 000,00 |
36 072,00 |
|
2 005 110,70 |
2 005 110,70 |
1 974 235,70 |
30 875,00 |
|
96,77 |
|
Библиотеки |
08 |
01 |
4420000 |
|
2 554 072,00 |
2 554 072,00 |
2 550 000,00 |
4 072,00 |
0,00 |
2 520 376,06 |
2 520 376,06 |
2 520 376,06 |
0,00 |
0,00 |
98,68 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4429900 |
|
2 554 072,00 |
2 554 072,00 |
2 550 000,00 |
4 072,00 |
0,00 |
2 520 376,06 |
2 520 376,06 |
2 520 376,06 |
0,00 |
0,00 |
98,68 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4429900 |
001 |
2 554 072,00 |
2 554 072,00 |
2 550 000,00 |
4 072,00 |
|
2 520 376,06 |
2 520 376,06 |
2 520 376,06 |
0,00 |
|
98,68 |
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
01 |
4500000 |
|
55 457,04 |
55 457,04 |
55 457,04 |
0,00 |
0,00 |
55 457,04 |
55 457,04 |
55 457,04 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
08 |
01 |
4500600 |
|
52 300,00 |
52 300,00 |
52 300,00 |
0,00 |
0,00 |
52 300,00 |
52 300,00 |
52 300,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4500600 |
001 |
52 300,00 |
52 300,00 |
52 300,00 |
|
|
52 300,00 |
52 300,00 |
52 300,00 |
|
|
100,00 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
01 |
4508500 |
|
3 157,04 |
3 157,04 |
3 157,04 |
0,00 |
0,00 |
3 157,04 |
3 157,04 |
3 157,04 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4508500 |
001 |
3 157,04 |
3 157,04 |
3 157,04 |
|
|
3 157,04 |
3 157,04 |
3 157,04 |
|
|
100,00 |
|
Региональные целевые программы |
08 |
01 |
5220000 |
|
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Программа "Развитие материально-технической базы социальной сферы ХМАО - Югры на 2006 - 2010 гг" |
08 |
01 |
5222600 |
|
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений культуры ХМАО - Югры" |
08 |
01 |
5222603 |
|
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
08 |
01 |
5222603 |
003 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
|
|
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
|
|
100,00 |
|
Периодическая печать и издательства |
08 |
04 |
|
|
3 675 900,00 |
3 675 900,00 |
3 675 900,00 |
0,00 |
0,00 |
3 501 650,00 |
3 501 650,00 |
3 501 650,00 |
0,00 |
0,00 |
95,26 |
|
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
08 |
04 |
4570000 |
|
3 675 900,00 |
3 675 900,00 |
3 675 900,00 |
0,00 |
0,00 |
3 501 650,00 |
3 501 650,00 |
3 501 650,00 |
0,00 |
0,00 |
95,26 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
04 |
4578500 |
|
3 675 900,00 |
3 675 900,00 |
3 675 900,00 |
0,00 |
0,00 |
3 501 650,00 |
3 501 650,00 |
3 501 650,00 |
0,00 |
0,00 |
95,26 |
|
Субсидии юридическим лицам |
08 |
04 |
4578500 |
006 |
3 675 900,00 |
3 675 900,00 |
3 675 900,00 |
|
|
3 501 650,00 |
3 501 650,00 |
3 501 650,00 |
|
|
95,26 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
06 |
|
|
8 702 510,00 |
8 702 510,00 |
8 702 510,00 |
0,00 |
0,00 |
8 629 347,81 |
8 629 347,81 |
8 629 347,81 |
0,00 |
0,00 |
99,16 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
08 |
06 |
0020000 |
|
4 285 000,00 |
4 285 000,00 |
4 285 000,00 |
0,00 |
0,00 |
4 243 380,69 |
4 243 380,69 |
4 243 380,69 |
0,00 |
0,00 |
99,03 |
|
Центральный аппарат |
08 |
06 |
0020400 |
|
4 285 000,00 |
4 285 000,00 |
4 285 000,00 |
0,00 |
0,00 |
4 243 380,69 |
4 243 380,69 |
4 243 380,69 |
0,00 |
0,00 |
99,03 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
08 |
06 |
0020400 |
500 |
4 285 000,00 |
4 285 000,00 |
4 285 000,00 |
|
|
4 243 380,69 |
4 243 380,69 |
4 243 380,69 |
|
|
99,03 |
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
06 |
4500000 |
|
905 510,00 |
905 510,00 |
905 510,00 |
0,00 |
0,00 |
903 233,34 |
903 233,34 |
903 233,34 |
0,00 |
0,00 |
99,75 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
06 |
4508500 |
001 |
905 510,00 |
905 510,00 |
905 510,00 |
|
|
903 233,34 |
903 233,34 |
903 233,34 |
|
|
99,75 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
08 |
06 |
4520000 |
|
3 512 000,00 |
3 512 000,00 |
3 512 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 482 733,78 |
3 482 733,78 |
3 482 733,78 |
0,00 |
0,00 |
99,17 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
06 |
4529900 |
|
3 512 000,00 |
3 512 000,00 |
3 512 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 482 733,78 |
3 482 733,78 |
3 482 733,78 |
0,00 |
0,00 |
99,17 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
06 |
4529900 |
001 |
3 512 000,00 |
3 512 000,00 |
3 512 000,00 |
|
|
3 482 733,78 |
3 482 733,78 |
3 482 733,78 |
|
|
99,17 |
IX. |
Здравоохранение и спорт |
09 |
|
|
|
328 211 062,65 |
319 152 462,65 |
272 769 257,40 |
46 383 205,25 |
9 058 600,00 |
320 815 921,99 |
314 432 013,28 |
271 493 985,22 |
42 938 028,06 |
6 383 908,71 |
97,75 |
|
Стационарная медицинская помощь |
09 |
01 |
|
|
149 840 285,06 |
146 308 985,06 |
127 158 985,06 |
19 150 000,00 |
3 531 300,00 |
148 968 771,04 |
145 437 787,13 |
126 691 336,69 |
18 746 450,44 |
3 530 983,91 |
99,42 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 |
01 |
4700000 |
|
149 840 285,06 |
146 308 985,06 |
127 158 985,06 |
19 150 000,00 |
3 531 300,00 |
148 968 771,04 |
145 437 787,13 |
126 691 336,69 |
18 746 450,44 |
3 530 983,91 |
99,42 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
4709900 |
|
149 840 285,06 |
146 308 985,06 |
127 158 985,06 |
19 150 000,00 |
3 531 300,00 |
148 968 771,04 |
145 437 787,13 |
126 691 336,69 |
18 746 450,44 |
3 530 983,91 |
99,42 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
01 |
4709900 |
001 |
149 840 285,06 |
146 308 985,06 |
127 158 985,06 |
19 150 000,00 |
3 531 300,00 |
148 968 771,04 |
145 437 787,13 |
126 691 336,69 |
18 746 450,44 |
3 530 983,91 |
99,42 |
|
Амбулаторная помощь |
09 |
02 |
|
|
71 157 000,00 |
69 199 200,00 |
53 657 600,00 |
15 541 600,00 |
1 957 800,00 |
70 384 877,27 |
68 427 127,27 |
53 395 355,04 |
15 031 772,23 |
1 957 750,00 |
98,91 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 |
02 |
4700000 |
|
46 249 600,00 |
46 249 600,00 |
39 005 600,00 |
7 244 000,00 |
0,00 |
45 666 330,44 |
45 666 330,44 |
38 925 574,12 |
6 740 756,32 |
0,00 |
98,74 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
02 |
4709900 |
|
46 249 600,00 |
46 249 600,00 |
39 005 600,00 |
7 244 000,00 |
0,00 |
45 666 330,44 |
45 666 330,44 |
38 925 574,12 |
6 740 756,32 |
0,00 |
98,74 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
4709900 |
001 |
46 249 600,00 |
46 249 600,00 |
39 005 600,00 |
7 244 000,00 |
0,00 |
45 666 330,44 |
45 666 330,44 |
38 925 574,12 |
6 740 756,32 |
|
98,74 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
09 |
02 |
4710000 |
|
24 907 400,00 |
22 949 600,00 |
14 652 000,00 |
8 297 600,00 |
1 957 800,00 |
24 718 546,83 |
22 760 796,83 |
14 469 780,92 |
8 291 015,91 |
1 957 750,00 |
99,24 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
02 |
4719900 |
|
24 907 400,00 |
22 949 600,00 |
14 652 000,00 |
8 297 600,00 |
1 957 800,00 |
24 718 546,83 |
22 760 796,83 |
14 469 780,92 |
8 291 015,91 |
1 957 750,00 |
99,24 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
4719900 |
001 |
24 907 400,00 |
22 949 600,00 |
14 652 000,00 |
8 297 600,00 |
1 957 800,00 |
24 718 546,83 |
22 760 796,83 |
14 469 780,92 |
8 291 015,91 |
1 957 750,00 |
99,24 |
|
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов |
09 |
03 |
|
|
3 874 000,00 |
3 874 000,00 |
1 900 000,00 |
1 974 000,00 |
0,00 |
3 480 130,42 |
3 480 130,42 |
1 890 705,09 |
1 589 425,33 |
0,00 |
89,83 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 |
03 |
4700000 |
|
3 874 000,00 |
3 874 000,00 |
1 900 000,00 |
1 974 000,00 |
0,00 |
3 480 130,42 |
3 480 130,42 |
1 890 705,09 |
1 589 425,33 |
0,00 |
89,83 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
03 |
4709900 |
|
3 874 000,00 |
3 874 000,00 |
1 900 000,00 |
1 974 000,00 |
0,00 |
3 480 130,42 |
3 480 130,42 |
1 890 705,09 |
1 589 425,33 |
0,00 |
89,83 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
03 |
4709900 |
001 |
3 874 000,00 |
3 874 000,00 |
1 900 000,00 |
1 974 000,00 |
|
3 480 130,42 |
3 480 130,42 |
1 890 705,09 |
1 589 425,33 |
|
89,83 |
|
Скорая медицинская помощь |
09 |
04 |
|
|
21 292 500,00 |
17 723 000,00 |
17 723 000,00 |
0,00 |
3 569 500,00 |
18 545 138,75 |
17 649 963,95 |
17 649 963,95 |
0,00 |
895 174,80 |
87,10 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 |
04 |
4700000 |
|
16 990 000,00 |
16 990 000,00 |
16 990 000,00 |
0,00 |
0,00 |
16 916 963,95 |
16 916 963,95 |
16 916 963,95 |
0,00 |
0,00 |
99,57 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
04 |
4709900 |
|
16 990 000,00 |
16 990 000,00 |
16 990 000,00 |
0,00 |
0,00 |
16 916 963,95 |
16 916 963,95 |
16 916 963,95 |
0,00 |
0,00 |
99,57 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
4709900 |
001 |
16 990 000,00 |
16 990 000,00 |
16 990 000,00 |
|
|
16 916 963,95 |
16 916 963,95 |
16 916 963,95 |
|
|
99,57 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
09 |
04 |
5200000 |
|
4 302 500,00 |
733 000,00 |
733 000,00 |
0,00 |
3 569 500,00 |
1 628 174,80 |
733 000,00 |
733 000,00 |
0,00 |
895 174,80 |
37,84 |
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи |
09 |
04 |
5201800 |
|
4 302 500,00 |
733 000,00 |
733 000,00 |
0,00 |
3 569 500,00 |
1 628 174,80 |
733 000,00 |
733 000,00 |
0,00 |
895 174,80 |
37,84 |
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи из федерального бюджета |
09 |
04 |
5201801 |
|
1 759 000,00 |
733 000,00 |
733 000,00 |
0,00 |
1 026 000,00 |
1 563 174,80 |
733 000,00 |
733 000,00 |
0,00 |
830 174,80 |
88,87 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
5201801 |
001 |
1 759 000,00 |
733 000,00 |
733 000,00 |
|
1 026 000,00 |
1 563 174,80 |
733 000,00 |
733 000,00 |
|
830 174,80 |
88,87 |
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи из бюджета автономного округа |
09 |
04 |
5201802 |
|
2 543 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 543 500,00 |
65 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
65 000,00 |
2,56 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
5201802 |
001 |
2 543 500,00 |
0,00 |
|
|
2 543 500,00 |
65 000,00 |
0,00 |
|
|
65 000,00 |
2,56 |
|
Физическая культура и спорт |
09 |
08 |
|
|
73 966 277,59 |
73 966 277,59 |
64 248 672,34 |
9 717 605,25 |
0,00 |
71 436 561,40 |
71 436 561,40 |
63 866 181,34 |
7 570 380,06 |
0,00 |
96,58 |
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
09 |
08 |
4820000 |
|
49 627 277,59 |
49 627 277,59 |
39 909 672,34 |
9 717 605,25 |
0,00 |
47 159 725,04 |
47 159 725,04 |
39 589 344,98 |
7 570 380,06 |
0,00 |
95,03 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
08 |
4829900 |
|
49 627 277,59 |
49 627 277,59 |
39 909 672,34 |
9 717 605,25 |
0,00 |
47 159 725,04 |
47 159 725,04 |
39 589 344,98 |
7 570 380,06 |
0,00 |
95,03 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
08 |
4829900 |
001 |
49 627 277,59 |
49 627 277,59 |
39 909 672,34 |
9 717 605,25 |
|
47 159 725,04 |
47 159 725,04 |
39 589 344,98 |
7 570 380,06 |
|
95,03 |
|
Региональные целевые программы |
09 |
08 |
5220000 |
|
23 354 000,00 |
23 354 000,00 |
23 354 000,00 |
0,00 |
0,00 |
23 354 000,00 |
23 354 000,00 |
23 354 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Программа "Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры" на 2006 - 2010 годы" |
09 |
08 |
5222600 |
|
23 354 000,00 |
23 354 000,00 |
23 354 000,00 |
0,00 |
0,00 |
23 354 000,00 |
23 354 000,00 |
23 354 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
09 |
08 |
5222605 |
|
23 354 000,00 |
23 354 000,00 |
23 354 000,00 |
0,00 |
0,00 |
23 354 000,00 |
23 354 000,00 |
23 354 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
09 |
08 |
5222605 |
003 |
23 354 000,00 |
23 354 000,00 |
23 354 000,00 |
|
|
23 354 000,00 |
23 354 000,00 |
23 354 000,00 |
|
|
100,00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
09 |
08 |
7950000 |
|
985 000,00 |
985 000,00 |
985 000,00 |
0,00 |
0,00 |
922 836,36 |
922 836,36 |
922 836,36 |
0,00 |
0,00 |
93,69 |
|
Мероприятия по физической культуре и спорту |
09 |
08 |
7951700 |
|
985 000,00 |
985 000,00 |
985 000,00 |
0,00 |
0,00 |
922 836,36 |
922 836,36 |
922 836,36 |
0,00 |
0,00 |
93,69 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
08 |
7951700 |
001 |
985 000,00 |
985 000,00 |
985 000,00 |
|
|
922 836,36 |
922 836,36 |
922 836,36 |
|
|
93,69 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
09 |
10 |
|
|
8 081 000,00 |
8 081 000,00 |
8 081 000,00 |
0,00 |
0,00 |
8 000 443,11 |
8 000 443,11 |
8 000 443,11 |
0,00 |
0,00 |
99,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
09 |
10 |
0020000 |
|
3 950 000,00 |
3 950 000,00 |
3 950 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 879 367,04 |
3 879 367,04 |
3 879 367,04 |
0,00 |
0,00 |
98,21 |
|
Центральный аппарат |
09 |
10 |
0020400 |
|
3 950 000,00 |
3 950 000,00 |
3 950 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 879 367,04 |
3 879 367,04 |
3 879 367,04 |
0,00 |
0,00 |
98,21 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
09 |
10 |
0020400 |
500 |
3 950 000,00 |
3 950 000,00 |
3 950 000,00 |
|
|
3 879 367,04 |
3 879 367,04 |
3 879 367,04 |
|
|
98,21 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
09 |
10 |
4520000 |
|
4 131 000,00 |
4 131 000,00 |
4 131 000,00 |
0,00 |
0,00 |
4 121 076,07 |
4 121 076,07 |
4 121 076,07 |
0,00 |
0,00 |
99,76 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
10 |
4529900 |
|
4 131 000,00 |
4 131 000,00 |
4 131 000,00 |
0,00 |
0,00 |
4 121 076,07 |
4 121 076,07 |
4 121 076,07 |
0,00 |
0,00 |
99,76 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
10 |
4529900 |
001 |
4 131 000,00 |
4 131 000,00 |
4 131 000,00 |
|
|
4 121 076,07 |
4 121 076,07 |
4 121 076,07 |
|
|
99,76 |
X. |
Социальная политика |
10 |
|
|
|
42 762 886,53 |
7 485 810,00 |
7 485 810,00 |
0,00 |
35 277 076,53 |
40 715 847,40 |
7 346 218,78 |
7 346 218,78 |
0,00 |
33 369 628,62 |
95,21 |
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
552 000,00 |
552 000,00 |
552 000,00 |
0,00 |
0,00 |
525 427,00 |
525 427,00 |
525 427,00 |
0,00 |
0,00 |
95,19 |
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих |
10 |
01 |
4910100 |
|
552 000,00 |
552 000,00 |
552 000,00 |
0,00 |
0,00 |
525 427,00 |
525 427,00 |
525 427,00 |
0,00 |
0,00 |
95,19 |
|
Социальные выплаты |
10 |
01 |
4910100 |
005 |
552 000,00 |
552 000,00 |
552 000,00 |
|
|
525 427,00 |
525 427,00 |
525 427,00 |
|
|
95,19 |
|
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
13 561 375,75 |
1 713 810,00 |
1 713 810,00 |
0,00 |
11 847 565,75 |
12 943 367,22 |
1 713 810,00 |
1 713 810,00 |
0,00 |
11 229 557,22 |
95,44 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
10 |
03 |
1040200 |
|
1 713 810,00 |
1 713 810,00 |
1 713 810,00 |
0,00 |
0,00 |
1 713 810,00 |
1 713 810,00 |
1 713 810,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Социальные выплаты |
10 |
03 |
1040200 |
005 |
1 713 810,00 |
1 713 810,00 |
1 713 810,00 |
|
|
1 713 810,00 |
1 713 810,00 |
1 713 810,00 |
|
|
100,00 |
|
Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Житель блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период ВОВ, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов |
10 |
03 |
5053400 |
|
3 500 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 500 800,00 |
3 275 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 275 100,00 |
93,55 |
доп |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
5053402 |
005 |
3 500 800,00 |
0,00 |
|
|
3 500 800,00 |
3 275 100,00 |
0,00 |
|
|
3 275 100,00 |
93,55 |
|
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
10 |
03 |
5053600 |
|
7 047 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 047 100,00 |
7 047 024,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 047 024,00 |
100,00 |
|
Социальные выплаты |
10 |
03 |
5053600 |
005 |
7 047 100,00 |
0,00 |
|
|
7 047 100,00 |
7 047 024,00 |
0,00 |
|
|
7 047 024,00 |
100,00 |
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
10 |
03 |
5054800 |
|
154 688,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
154 688,73 |
154 688,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
154 688,73 |
100,00 |
|
Социальные выплаты |
10 |
03 |
5054800 |
005 |
154 688,73 |
0,00 |
|
|
154 688,73 |
154 688,73 |
0,00 |
|
|
154 688,73 |
100,00 |
|
Оказание других видов социальной помощи |
10 |
03 |
5058600 |
|
1 144 977,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 144 977,02 |
752 744,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
752 744,49 |
65,74 |
|
Социальные выплаты |
10 |
03 |
5058600 |
005 |
1 144 977,02 |
0,00 |
|
|
1 144 977,02 |
752 744,49 |
0,00 |
|
|
752 744,49 |
65,74 |
|
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
|
|
20 812 296,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 812 296,47 |
20 192 071,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 192 071,40 |
97,02 |
|
Социальная помощь |
10 |
04 |
5050000 |
|
246 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
246 000,00 |
146 134,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
146 134,95 |
59,40 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
10 |
04 |
5050502 |
|
246 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
246 000,00 |
146 134,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
146 134,95 |
59,40 |
|
Социальные выплаты |
10 |
04 |
5050502 |
005 |
246 000,00 |
0,00 |
|
|
246 000,00 |
146 134,95 |
0,00 |
|
|
146 134,95 |
59,40 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
10 |
04 |
5200000 |
|
20 566 296,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 566 296,47 |
20 045 936,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 045 936,45 |
97,47 |
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
10 |
04 |
5201000 |
|
20 566 296,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 566 296,47 |
20 045 936,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 045 936,45 |
97,47 |
|
Компенсация части родительской платы (федеральный бюджет) |
10 |
04 |
5201001 |
|
3 096 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 096 200,00 |
2 610 322,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 610 322,90 |
84,31 |
|
Социальные выплаты |
10 |
04 |
5201001 |
005 |
3 096 200,00 |
0,00 |
|
|
3 096 200,00 |
2 610 322,90 |
0,00 |
|
|
2 610 322,90 |
84,31 |
|
Компенсация части родительской платы (окружной бюджет) |
10 |
04 |
5201002 |
|
1 725 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 725 500,00 |
1 711 718,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 711 718,73 |
99,20 |
|
Социальные выплаты |
10 |
04 |
5201002 |
005 |
1 725 500,00 |
0,00 |
|
|
1 725 500,00 |
1 711 718,73 |
0,00 |
|
|
1 711 718,73 |
99,20 |
|
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя |
10 |
04 |
5201300 |
|
15 744 596,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 744 596,47 |
15 723 894,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 723 894,82 |
99,87 |
|
Материальное обеспечение приемной семьи |
10 |
04 |
5201310 |
|
7 064 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 064 000,00 |
7 063 639,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 063 639,39 |
99,99 |
|
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей |
10 |
04 |
5201311 |
|
7 064 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 064 000,00 |
7 063 639,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 063 639,39 |
99,99 |
|
Социальные выплаты |
10 |
04 |
5201311 |
005 |
7 064 000,00 |
0,00 |
|
|
7 064 000,00 |
7 063 639,39 |
0,00 |
|
|
7 063 639,39 |
99,99 |
|
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
10 |
04 |
5201320 |
|
8 680 596,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 680 596,47 |
8 660 255,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 660 255,43 |
99,77 |
|
Социальные выплаты |
10 |
04 |
5201320 |
005 |
8 680 596,47 |
0,00 |
|
|
8 680 596,47 |
8 660 255,43 |
0,00 |
|
|
8 660 255,43 |
99,77 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
|
|
7 837 214,31 |
5 220 000,00 |
5 220 000,00 |
0,00 |
2 617 214,31 |
7 054 981,78 |
5 106 981,78 |
5 106 981,78 |
0,00 |
1 948 000,00 |
90,02 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
10 |
06 |
0020000 |
|
7 737 214,31 |
5 120 000,00 |
5 120 000,00 |
0,00 |
2 617 214,31 |
6 955 081,78 |
5 007 081,78 |
5 007 081,78 |
0,00 |
1 948 000,00 |
89,89 |
|
Центральный аппарат |
10 |
06 |
0020400 |
|
7 737 214,31 |
5 120 000,00 |
5 120 000,00 |
0,00 |
2 617 214,31 |
6 955 081,78 |
5 007 081,78 |
5 007 081,78 |
0,00 |
1 948 000,00 |
89,89 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
06 |
0020400 |
500 |
7 737 214,31 |
5 120 000,00 |
5 120 000,00 |
|
2 617 214,31 |
6 955 081,78 |
5 007 081,78 |
5 007 081,78 |
|
1 948 000,00 |
89,89 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
10 |
06 |
5140000 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
99 900,00 |
99 900,00 |
99 900,00 |
0,00 |
0,00 |
99,90 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
06 |
5140000 |
068 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
99 900,00 |
99 900,00 |
99 900,00 |
|
|
99,90 |
|
Итого расходов |
|
|
|
|
1 397 425 841,41 |
1 194 695 689,90 |
1 123 297 350,65 |
71 398 339,25 |
202 730 151,51 |
1 263 433 902,61 |
1 071 596 100,42 |
1 007 645 219,70 |
63 950 880,72 |
191 837 802,19 |
90,41 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.