Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к решению Думы г. Покачи
от 15 июня 2011 г. N 43
Исполнение расходов бюджета г. Покачи за 2010 год по ведомственной структуре расходов
N |
Наименование расходов |
Раздел |
Подраздел |
ЦС |
ВР |
в том числе: |
исполнено |
в том числе: |
Исполнение в % |
|||||||
План на 2010 год |
Расходы направляемые на исполнение полномочий по вопросам местного значения |
в том числе: |
|
Расходы направляемые на исполнение полномочий по вопросам местного значения |
в том числе: |
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий, осуществляемые за счет субвенций из бюджетов других уровней |
||||||||||
бюджетные средства |
внебюджетные средства |
Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий, осуществляемые за счет субвенций из бюджетов других уровней |
бюджетные средства |
внебюджетные средства |
||||||||||||
|
Администрация города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
106 744 747,03 |
100 768 947,03 |
100 768 947,03 |
0,00 |
5 975 800,00 |
104 721 399,77 |
98 745 630,77 |
98 745 630,77 |
0,00 |
5 975 769,00 |
98,10 |
|
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления |
01 |
02 |
|
|
2 198 957,75 |
2 198 957,75 |
2 198 957,75 |
0,00 |
0,00 |
2 198 957,75 |
2 198 957,75 |
2 198 957,75 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти органов местного самоуправления |
01 |
02 |
0020000 |
2 198 957,75 |
2 198 957,75 |
2 198 957,75 |
0,00 |
0,00 |
2 198 957,75 |
2 198 957,75 |
2 198 957,75 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
0020300 |
2 198 957,75 |
2 198 957,75 |
2 198 957,75 |
0,00 |
0,00 |
2 198 957,75 |
2 198 957,75 |
2 198 957,75 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
02 |
0020300 |
500 |
2 198 957,75 |
2 198 957,75 |
2 198 957,75 |
|
|
2 198 957,75 |
2 198 957,75 |
2 198 957,75 |
|
|
100,00 |
|
Функционирование представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
7 562 119,23 |
7 562 119,23 |
7 562 119,23 |
0,00 |
0,00 |
7 562 119,23 |
7 562 119,23 |
7 562 119,23 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
01 |
03 |
0020000 |
7 562 119,23 |
7 562 119,23 |
7 562 119,23 |
0,00 |
0,00 |
7 562 119,23 |
7 562 119,23 |
7 562 119,23 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Центральный аппарат |
01 |
03 |
0020400 |
5 320 629,16 |
5 320 629,16 |
5 320 629,16 |
0,00 |
0,00 |
5 320 629,16 |
5 320 629,16 |
5 320 629,16 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
03 |
0020400 |
500 |
5 320 629,16 |
5 320 629,16 |
5 320 629,16 |
|
|
5 320 629,16 |
5 320 629,16 |
5 320 629,16 |
|
|
100,00 |
|
Председатель представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
0021100 |
2 241 490,07 |
2 241 490,07 |
2 241 490,07 |
0,00 |
0,00 |
2 241 490,07 |
2 241 490,07 |
2 241 490,07 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
03 |
0021100 |
500 |
2 241 490,07 |
2 241 490,07 |
2 241 490,07 |
|
|
2 241 490,07 |
2 241 490,07 |
2 241 490,07 |
|
|
100,00 |
|
Функционирование местных администраций |
01 |
04 |
|
|
43 375 216,67 |
43 375 216,67 |
43 375 216,67 |
0,00 |
0,00 |
43 026 756,72 |
43 026 756,72 |
43 026 756,72 |
0,00 |
0,00 |
99,20 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
01 |
04 |
0020000 |
43 375 216,67 |
43 375 216,67 |
43 375 216,67 |
0,00 |
0,00 |
43 026 756,72 |
43 026 756,72 |
43 026 756,72 |
0,00 |
0,00 |
99,20 |
|
|
Центральный аппарат |
01 |
04 |
0020400 |
43 375 216,67 |
43 375 216,67 |
43 375 216,67 |
0,00 |
0,00 |
43 026 756,72 |
43 026 756,72 |
43 026 756,72 |
0,00 |
0,00 |
99,20 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
0020400 |
500 |
43 375 216,67 |
43 375 216,67 |
43 375 216,67 |
|
|
43 026 756,72 |
43 026 756,72 |
43 026 756,72 |
|
|
99,20 |
|
Судебная система |
01 |
05 |
|
|
2 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 200,00 |
2 169,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 169,00 |
98,59 |
|
Составление (изменение, дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции |
01 |
05 |
0014000 |
2 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 200,00 |
2 169,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 169,00 |
98,59 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
05 |
0014000 |
500 |
2 200,00 |
0,00 |
|
|
2 200,00 |
2 169,00 |
0,00 |
|
|
2 169,00 |
98,59 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
|
|
18 468 502,42 |
18 468 502,42 |
18 468 502,42 |
0,00 |
0,00 |
18 171 523,36 |
18 171 523,36 |
18 171 523,36 |
0,00 |
0,00 |
98,39 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
06 |
0020000 |
18 468 502,42 |
18 468 502,42 |
18 468 502,42 |
0,00 |
0,00 |
18 171 523,36 |
18 171 523,36 |
18 171 523,36 |
0,00 |
0,00 |
98,39 |
|
|
Центральный аппарат |
01 |
06 |
0020400 |
17 300 443,39 |
17 300 443,39 |
17 300 443,39 |
0,00 |
0,00 |
17 003 464,33 |
17 003 464,33 |
17 003 464,33 |
0,00 |
0,00 |
98,28 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
06 |
0020400 |
500 |
17 300 443,39 |
17 300 443,39 |
17 300 443,39 |
|
|
17 003 464,33 |
17 003 464,33 |
17 003 464,33 |
|
|
98,28 |
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
01 |
06 |
0022500 |
1 168 059,03 |
1 168 059,03 |
1 168 059,03 |
0,00 |
0,00 |
1 168 059,03 |
1 168 059,03 |
1 168 059,03 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
06 |
0022500 |
500 |
1 168 059,03 |
1 168 059,03 |
1 168 059,03 |
|
|
1 168 059,03 |
1 168 059,03 |
1 168 059,03 |
|
|
100,00 |
|
Проведение выборов и референдумов |
01 |
07 |
|
|
2 467 398,06 |
2 467 398,06 |
2 467 398,06 |
0,00 |
0,00 |
2 467 398,06 |
2 467 398,06 |
2 467 398,06 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
Проведение выборов и референдумов |
01 |
07 |
0200000 |
2 467 398,06 |
2 467 398,06 |
2 467 398,06 |
0,00 |
0,00 |
2 467 398,06 |
2 467 398,06 |
2 467 398,06 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
01 |
07 |
0200002 |
1 460 944,36 |
1 460 944,36 |
1 460 944,36 |
0,00 |
0,00 |
1 460 944,36 |
1 460 944,36 |
1 460 944,36 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
07 |
0200002 |
500 |
1 460 944,36 |
1 460 944,36 |
1 460 944,36 |
|
|
1 460 944,36 |
1 460 944,36 |
1 460 944,36 |
|
|
100,00 |
|
Проведение выборов главы муниципального образования |
01 |
07 |
0200003 |
1 006 453,70 |
1 006 453,70 |
1 006 453,70 |
0,00 |
0,00 |
1 006 453,70 |
1 006 453,70 |
1 006 453,70 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
07 |
0200003 |
500 |
1 006 453,70 |
1 006 453,70 |
1 006 453,70 |
|
|
1 006 453,70 |
1 006 453,70 |
1 006 453,70 |
|
|
100,00 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
01 |
11 |
|
|
3 482 893,97 |
3 482 893,97 |
3 482 893,97 |
0,00 |
0,00 |
2 597 593,70 |
2 597 593,70 |
2 597 593,70 |
0,00 |
0,00 |
74,58 |
|
Процентные платежи по долговым обязательствам |
01 |
11 |
0650000 |
3 482 893,97 |
3 482 893,97 |
3 482 893,97 |
0,00 |
0,00 |
2 597 593,70 |
2 597 593,70 |
2 597 593,70 |
0,00 |
0,00 |
74,58 |
|
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
01 |
11 |
0650300 |
3 482 893,97 |
3 482 893,97 |
3 482 893,97 |
0,00 |
0,00 |
2 597 593,70 |
2 597 593,70 |
2 597 593,70 |
0,00 |
0,00 |
74,58 |
|
|
Прочие расходы |
01 |
11 |
0650300 |
013 |
3 482 893,97 |
3 482 893,97 |
3 482 893,97 |
|
|
2 597 593,70 |
2 597 593,70 |
2 597 593,70 |
|
|
74,58 |
|
Резервные фонды |
01 |
12 |
|
|
293 400,00 |
293 400,00 |
293 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Резервные фонды |
01 |
12 |
0700000 |
293 400,00 |
293 400,00 |
293 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Резервные фонды местных администраций |
01 |
12 |
0700500 |
293 400,00 |
293 400,00 |
293 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочие расходы |
01 |
12 |
0700500 |
013 |
293 400,00 |
293 400,00 |
293 400,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
14 |
|
|
28 894 058,93 |
22 920 458,93 |
22 920 458,93 |
0,00 |
5 973 600,00 |
28 694 881,95 |
22 721 281,95 |
22 721 281,95 |
0,00 |
5 973 600,00 |
99,31 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
01 |
14 |
0013800 |
2 545 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 545 000,00 |
2 545 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 545 000,00 |
100,00 |
|
|
Осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета |
01 |
14 |
0013801 |
1 945 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 945 000,00 |
1 945 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 945 000,00 |
100,00 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
0013801 |
500 |
1 945 000,00 |
0,00 |
|
|
1 945 000,00 |
1 945 000,00 |
0,00 |
|
|
1 945 000,00 |
100,00 |
|
Осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа |
01 |
14 |
0013802 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600 000,00 |
100,00 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
0013802 |
500 |
600 000,00 |
0,00 |
|
|
600 000,00 |
600 000,00 |
0,00 |
|
|
600 000,00 |
100,00 |
|
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
01 |
14 |
0014300 |
70 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 800,00 |
70 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 800,00 |
100,00 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
0014301 |
500 |
70 800,00 |
0,00 |
|
|
70 800,00 |
70 800,00 |
0,00 |
|
|
70 800,00 |
100,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
14 |
0020000 |
22 436 738,63 |
19 088 938,63 |
19 088 938,63 |
0,00 |
3 347 800,00 |
22 326 781,65 |
18 978 981,65 |
18 978 981,65 |
0,00 |
3 347 800,00 |
99,51 |
|
|
Центральный аппарат |
01 |
14 |
0020400 |
22 436 738,63 |
19 088 938,63 |
19 088 938,63 |
0,00 |
3 347 800,00 |
22 326 781,65 |
18 978 981,65 |
18 978 981,65 |
0,00 |
3 347 800,00 |
99,51 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
0020400 |
500 |
22 436 738,63 |
19 088 938,63 |
19 088 938,63 |
|
3 347 800,00 |
22 326 781,65 |
18 978 981,65 |
18 978 981,65 |
|
3 347 800,00 |
99,51 |
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственности |
01 |
14 |
0900000 |
3 831 520,30 |
3 831 520,30 |
3 831 520,30 |
0,00 |
0,00 |
3 742 300,30 |
3 742 300,30 |
3 742 300,30 |
0,00 |
0,00 |
97,67 |
|
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 |
14 |
0900200 |
3 831 520,30 |
3 831 520,30 |
3 831 520,30 |
0,00 |
0,00 |
3 742 300,30 |
3 742 300,30 |
3 742 300,30 |
0,00 |
0,00 |
97,67 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
0900200 |
500 |
3 831 520,30 |
3 831 520,30 |
3 831 520,30 |
|
|
3 742 300,30 |
3 742 300,30 |
3 742 300,30 |
|
|
97,67 |
|
Региональные целевые программы |
01 |
14 |
5220000 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
100,00 |
|
|
Программа "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
01 |
14 |
5221400 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
100,00 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
5221400 |
500 |
10 000,00 |
0,00 |
|
|
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
|
10 000,00 |
100,00 |
II. |
Национальная оборона |
02 |
|
|
|
2 805 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 805 000,00 |
2 805 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 805 000,00 |
100,00 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
|
|
2 805 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 805 000,00 |
2 805 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 805 000,00 |
100,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
02 |
03 |
0010000 |
2 805 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 805 000,00 |
2 805 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 805 000,00 |
100,00 |
|
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
02 |
03 |
0013600 |
2 805 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 805 000,00 |
2 805 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 805 000,00 |
100,00 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
02 |
03 |
0013600 |
500 |
2 805 000,00 |
0,00 |
|
|
2 805 000,00 |
2 805 000,00 |
0,00 |
|
|
2 805 000,00 |
100,00 |
III. |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
|
|
86 910 089,75 |
86 910 089,75 |
86 910 089,75 |
0,00 |
0,00 |
85 226 213,70 |
85 226 213,70 |
85 226 213,70 |
0,00 |
0,00 |
98,06 |
|
Органы внутренних дел |
03 |
02 |
|
|
81 320 621,36 |
81 320 621,36 |
81 320 621,36 |
0,00 |
0,00 |
81 125 733,86 |
81 125 733,86 |
81 125 733,86 |
0,00 |
0,00 |
99,76 |
|
Воинские формирования (органы, подразделения) |
03 |
02 |
2020000 |
81 320 621,36 |
81 320 621,36 |
81 320 621,36 |
0,00 |
0,00 |
81 125 733,86 |
81 125 733,86 |
81 125 733,86 |
0,00 |
0,00 |
99,76 |
|
|
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
03 |
02 |
2020100 |
18 385 700,00 |
18 385 700,00 |
18 385 700,00 |
0,00 |
0,00 |
18 385 689,00 |
18 385 689,00 |
18 385 689,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
02 |
2020100 |
014 |
18 385 700,00 |
18 385 700,00 |
18 385 700,00 |
|
|
18 385 689,00 |
18 385 689,00 |
18 385 689,00 |
|
|
100,00 |
|
Военный персонал |
03 |
02 |
2025800 |
44 584 462,00 |
44 584 462,00 |
44 584 462,00 |
0,00 |
0,00 |
44 584 462,00 |
44 584 462,00 |
44 584 462,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
02 |
2025800 |
014 |
44 584 462,00 |
44 584 462,00 |
44 584 462,00 |
|
|
44 584 462,00 |
44 584 462,00 |
44 584 462,00 |
|
|
100,00 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
02 |
2026700 |
15 314 306,71 |
15 314 306,71 |
15 314 306,71 |
0,00 |
0,00 |
15 219 486,81 |
15 219 486,81 |
15 219 486,81 |
0,00 |
0,00 |
99,38 |
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
02 |
2026700 |
014 |
15 314 306,71 |
15 314 306,71 |
15 314 306,71 |
|
|
15 219 486,81 |
15 219 486,81 |
15 219 486,81 |
|
|
99,38 |
|
Продовольственное обеспечение |
03 |
02 |
2027100 |
140 808,26 |
140 808,26 |
140 808,26 |
0,00 |
0,00 |
140 808,26 |
140 808,26 |
140 808,26 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
02 |
2027100 |
014 |
140 808,26 |
140 808,26 |
140 808,26 |
|
|
140 808,26 |
140 808,26 |
140 808,26 |
|
|
100,00 |
|
Вещевое обеспечение |
03 |
02 |
2027200 |
928 079,00 |
928 079,00 |
928 079,00 |
0,00 |
0,00 |
828 022,40 |
828 022,40 |
828 022,40 |
0,00 |
0,00 |
89,22 |
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
02 |
2027200 |
014 |
928 079,00 |
928 079,00 |
928 079,00 |
|
|
828 022,40 |
828 022,40 |
828 022,40 |
|
|
89,22 |
|
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
03 |
02 |
2027600 |
1 967 265,39 |
1 967 265,39 |
1 967 265,39 |
0,00 |
0,00 |
1 967 265,39 |
1 967 265,39 |
1 967 265,39 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Социальные выплаты |
03 |
02 |
2027600 |
005 |
1 967 265,39 |
1 967 265,39 |
1 967 265,39 |
|
|
1 967 265,39 |
1 967 265,39 |
1 967 265,39 |
|
|
100,00 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
|
|
3 692 488,70 |
3 692 488,70 |
3 692 488,70 |
0,00 |
0,00 |
3 690 062,10 |
3 690 062,10 |
3 690 062,10 |
0,00 |
0,00 |
99,93 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
03 |
09 |
0020000 |
3 692 488,70 |
3 692 488,70 |
3 692 488,70 |
0,00 |
0,00 |
3 690 062,10 |
3 690 062,10 |
3 690 062,10 |
0,00 |
0,00 |
99,93 |
|
|
Центральный аппарат |
03 |
09 |
0020400 |
3 692 488,70 |
3 692 488,70 |
3 692 488,70 |
0,00 |
0,00 |
3 690 062,10 |
3 690 062,10 |
3 690 062,10 |
0,00 |
0,00 |
99,93 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 |
09 |
0020400 |
500 |
3 692 488,70 |
3 692 488,70 |
3 692 488,70 |
|
|
3 690 062,10 |
3 690 062,10 |
3 690 062,10 |
|
|
99,93 |
|
Обеспечение пожарной безопасности |
03 |
10 |
|
|
260 883,63 |
260 883,63 |
260 883,63 |
0,00 |
0,00 |
256 889,74 |
256 889,74 |
256 889,74 |
0,00 |
0,00 |
98,47 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
03 |
10 |
7950000 |
260 883,63 |
260 883,63 |
260 883,63 |
0,00 |
0,00 |
256 889,74 |
256 889,74 |
256 889,74 |
0,00 |
0,00 |
98,47 |
|
|
Программа "Обеспечения первичных мер пожарной безопасности в городе Покачи на 2009 - 2011 годы" |
03 |
10 |
7951600 |
260 883,63 |
260 883,63 |
260 883,63 |
0,00 |
0,00 |
256 889,74 |
256 889,74 |
256 889,74 |
0,00 |
0,00 |
98,47 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 |
10 |
7951600 |
500 |
260 883,63 |
260 883,63 |
260 883,63 |
|
|
256 889,74 |
256 889,74 |
256 889,74 |
|
|
98,47 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
14 |
|
|
1 636 096,06 |
1 636 096,06 |
1 636 096,06 |
0,00 |
0,00 |
153 528,00 |
153 528,00 |
153 528,00 |
0,00 |
0,00 |
9,38 |
|
Региональные целевые программы |
03 |
14 |
5220000 |
1 636 096,06 |
1 636 096,06 |
1 636 096,06 |
0,00 |
0,00 |
153 528,00 |
153 528,00 |
153 528,00 |
0,00 |
0,00 |
9,38 |
|
|
Программа "Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе" на 2004 - 2006 г.г. |
03 |
14 |
5220700 |
1 636 096,06 |
1 636 096,06 |
1 636 096,06 |
0,00 |
0,00 |
153 528,00 |
153 528,00 |
153 528,00 |
0,00 |
0,00 |
9,38 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
03 |
14 |
5220700 |
003 |
1 636 096,06 |
1 636 096,06 |
1 636 096,06 |
|
|
153 528,00 |
153 528,00 |
153 528,00 |
|
|
9,38 |
IV. |
Национальная экономика |
04 |
|
|
|
31 231 651,94 |
31 130 851,94 |
31 130 851,94 |
0,00 |
100 800,00 |
27 893 923,98 |
27 811 123,98 |
27 811 123,98 |
0,00 |
82 800,00 |
89,31 |
|
Общеэкономические вопросы |
04 |
01 |
|
|
7 201 445,41 |
7 201 445,41 |
7 201 445,41 |
0,00 |
0,00 |
7 087 027,41 |
7 087 027,41 |
7 087 027,41 |
0,00 |
0,00 |
98,41 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
04 |
01 |
0020000 |
6 407 716,41 |
6 407 716,41 |
6 407 716,41 |
0,00 |
0,00 |
6 383 605,27 |
6 383 605,27 |
6 383 605,27 |
0,00 |
0,00 |
99,62 |
|
|
Центральный аппарат |
04 |
01 |
0020400 |
6 407 716,41 |
6 407 716,41 |
6 407 716,41 |
0,00 |
0,00 |
6 383 605,27 |
6 383 605,27 |
6 383 605,27 |
0,00 |
0,00 |
99,62 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
01 |
0020400 |
500 |
6 407 716,41 |
6 407 716,41 |
6 407 716,41 |
|
|
6 383 605,27 |
6 383 605,27 |
6 383 605,27 |
|
|
99,62 |
|
Реализация дополнительных мероприятий направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ |
04 |
01 |
5100301 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
04 |
01 |
5100301 |
001 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
Программа "Содействие занятости населения на 2008 - 2010 годы" |
04 |
01 |
5224500 |
703 729,00 |
703 729,00 |
703 729,00 |
0,00 |
0,00 |
703 422,14 |
703 422,14 |
703 422,14 |
0,00 |
0,00 |
99,96 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
04 |
01 |
5224500 |
001 |
703 729,00 |
703 729,00 |
703 729,00 |
|
|
703 422,14 |
703 422,14 |
703 422,14 |
|
|
99,96 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 |
05 |
|
|
100 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 800,00 |
82 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82 800,00 |
82,14 |
|
Региональные целевые программы |
04 |
05 |
5220000 |
100 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 800,00 |
82 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82 800,00 |
82,14 |
|
|
Программа "Государственная поддержка агропромышленного комплекса ХМАО - Югры" на 2008 - 2011 г.г. |
04 |
05 |
5223600 |
100 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 800,00 |
82 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82 800,00 |
82,14 |
|
|
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства |
04 |
05 |
5223600 |
342 |
100 800,00 |
0,00 |
|
|
100 800,00 |
82 800,00 |
0,00 |
|
|
82 800,00 |
82,14 |
|
Транспорт |
04 |
08 |
|
|
13 354 448,00 |
13 354 448,00 |
13 354 448,00 |
0,00 |
0,00 |
12 572 448,00 |
12 572 448,00 |
12 572 448,00 |
0,00 |
0,00 |
94,14 |
|
Автомобильный транспорт |
04 |
08 |
3030000 |
13 354 448,00 |
13 354 448,00 |
13 354 448,00 |
0,00 |
0,00 |
12 572 448,00 |
12 572 448,00 |
12 572 448,00 |
0,00 |
0,00 |
94,14 |
|
|
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |
04 |
08 |
3030200 |
13 354 448,00 |
13 354 448,00 |
13 354 448,00 |
0,00 |
0,00 |
12 572 448,00 |
12 572 448,00 |
12 572 448,00 |
0,00 |
0,00 |
94,14 |
|
|
Субсидии юридическим лицам |
04 |
08 |
3030200 |
006 |
13 354 448,00 |
13 354 448,00 |
13 354 448,00 |
|
|
12 572 448,00 |
12 572 448,00 |
12 572 448,00 |
|
|
94,14 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
10 574 958,53 |
10 574 958,53 |
10 574 958,53 |
0,00 |
0,00 |
8 151 648,57 |
8 151 648,57 |
8 151 648,57 |
0,00 |
0,00 |
77,08 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
04 |
12 |
0920000 |
6 418 968,57 |
6 418 968,57 |
6 418 968,57 |
0,00 |
0,00 |
6 418 968,57 |
6 418 968,57 |
6 418 968,57 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
04 |
12 |
0929900 |
6 418 968,57 |
6 418 968,57 |
6 418 968,57 |
0,00 |
0,00 |
6 418 968,57 |
6 418 968,57 |
6 418 968,57 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
04 |
12 |
0929900 |
001 |
6 418 968,57 |
6 418 968,57 |
6 418 968,57 |
|
|
6 418 968,57 |
6 418 968,57 |
6 418 968,57 |
|
|
100,00 |
|
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
04 |
12 |
3380000 |
3 910 543,00 |
3 910 543,00 |
3 910 543,00 |
0,00 |
0,00 |
1 487 233,04 |
1 487 233,04 |
1 487 233,04 |
0,00 |
0,00 |
38,03 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
12 |
3380000 |
500 |
3 910 543,00 |
3 910 543,00 |
3 910 543,00 |
|
|
1 487 233,04 |
1 487 233,04 |
1 487 233,04 |
|
|
38,03 |
|
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
04 |
12 |
3400000 |
245 446,96 |
245 446,96 |
245 446,96 |
0,00 |
0,00 |
245 446,96 |
245 446,96 |
245 446,96 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 |
12 |
3400300 |
245 446,96 |
245 446,96 |
245 446,96 |
0,00 |
0,00 |
245 446,96 |
245 446,96 |
245 446,96 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
12 |
3400300 |
500 |
245 446,96 |
245 446,96 |
245 446,96 |
|
|
245 446,96 |
245 446,96 |
245 446,96 |
|
|
100,00 |
V. |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
|
|
207 794 097,25 |
207 794 097,25 |
207 794 097,25 |
0,00 |
0,00 |
163 317 794,96 |
163 317 794,96 |
163 317 794,96 |
0,00 |
0,00 |
78,60 |
|
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
52 232 859,52 |
52 232 859,52 |
52 232 859,52 |
0,00 |
0,00 |
48 443 420,07 |
48 443 420,07 |
48 443 420,07 |
0,00 |
0,00 |
92,75 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
05 |
01 |
1020000 |
181 560,00 |
181 560,00 |
181 560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования |
05 |
01 |
1020102 |
181 560,00 |
181 560,00 |
181 560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
1020102 |
003 |
181 560,00 |
181 560,00 |
181 560,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 года (второй этап) |
05 |
01 |
1040000 |
7 386 100,00 |
7 386 100,00 |
7 386 100,00 |
0,00 |
0,00 |
7 386 100,00 |
7 386 100,00 |
7 386 100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) |
05 |
01 |
1040400 |
7 386 100,00 |
7 386 100,00 |
7 386 100,00 |
0,00 |
0,00 |
7 386 100,00 |
7 386 100,00 |
7 386 100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
1040400 |
003 |
7 386 100,00 |
7 386 100,00 |
7 386 100,00 |
|
|
7 386 100,00 |
7 386 100,00 |
7 386 100,00 |
|
|
100,00 |
|
Поддержка жилищного хозяйства |
05 |
01 |
3500000 |
165 133,47 |
165 133,47 |
165 133,47 |
0,00 |
0,00 |
165 133,47 |
165 133,47 |
165 133,47 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 |
01 |
3500300 |
165 133,47 |
165 133,47 |
165 133,47 |
0,00 |
0,00 |
165 133,47 |
165 133,47 |
165 133,47 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
01 |
3500300 |
500 |
165 133,47 |
165 133,47 |
165 133,47 |
|
|
165 133,47 |
165 133,47 |
165 133,47 |
|
|
100,00 |
|
Региональные целевые программы |
05 |
01 |
5220000 |
31 966 229,45 |
31 966 229,45 |
31 966 229,45 |
0,00 |
0,00 |
28 358 350,00 |
28 358 350,00 |
28 358 350,00 |
0,00 |
0,00 |
88,71 |
|
|
Адресная программа по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа на 2009 - 2011 годы |
05 |
01 |
5225500 |
28 358 350,00 |
28 358 350,00 |
28 358 350,00 |
0,00 |
0,00 |
28 358 350,00 |
28 358 350,00 |
28 358 350,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
5225500 |
003 |
28 358 350,00 |
28 358 350,00 |
28 358 350,00 |
|
|
28 358 350,00 |
28 358 350,00 |
28 358 350,00 |
|
|
100,00 |
|
Программа "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005 - 2015 годы" |
05 |
01 |
5222700 |
3 607 879,45 |
3 607 879,45 |
3 607 879,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Подпрограмма "Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда" |
05 |
01 |
5222705 |
3 607 879,45 |
3 607 879,45 |
3 607 879,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
5222705 |
003 |
3 607 879,45 |
3 607 879,45 |
3 607 879,45 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
01 |
7950000 |
12 533 836,60 |
12 533 836,60 |
12 533 836,60 |
0,00 |
0,00 |
12 533 836,60 |
12 533 836,60 |
12 533 836,60 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Программа по проведению капитального ремонта жилого фонда |
05 |
01 |
7952100 |
12 533 836,60 |
12 533 836,60 |
12 533 836,60 |
0,00 |
0,00 |
12 533 836,60 |
12 533 836,60 |
12 533 836,60 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
01 |
7952100 |
500 |
12 533 836,60 |
12 533 836,60 |
12 533 836,60 |
|
|
12 533 836,60 |
12 533 836,60 |
12 533 836,60 |
|
|
100,00 |
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
47 758 253,57 |
47 758 253,57 |
47 758 253,57 |
0,00 |
0,00 |
19 297 049,22 |
19 297 049,22 |
19 297 049,22 |
0,00 |
0,00 |
40,41 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
05 |
02 |
3510500 |
296 817,49 |
296 817,49 |
296 817,49 |
0,00 |
0,00 |
296 817,49 |
296 817,49 |
296 817,49 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
02 |
3510500 |
500 |
296 817,49 |
296 817,49 |
296 817,49 |
|
|
296 817,49 |
296 817,49 |
296 817,49 |
|
|
100,00 |
|
Региональные целевые программы |
05 |
02 |
5220000 |
30 470 016,07 |
30 470 016,07 |
30 470 016,07 |
0,00 |
0,00 |
17 525 811,72 |
17 525 811,72 |
17 525 811,72 |
0,00 |
0,00 |
57,52 |
|
|
Программа "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005 - 2015 годы" |
05 |
02 |
5222700 |
30 470 016,07 |
30 470 016,07 |
30 470 016,07 |
0,00 |
0,00 |
17 525 811,72 |
17 525 811,72 |
17 525 811,72 |
0,00 |
0,00 |
57,52 |
|
|
Подпрограмма "Проектирование и строительство инженерных сетей" |
05 |
02 |
5222706 |
30 470 016,07 |
30 470 016,07 |
30 470 016,07 |
0,00 |
0,00 |
17 525 811,72 |
17 525 811,72 |
17 525 811,72 |
0,00 |
0,00 |
57,52 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
5222706 |
003 |
30 470 016,07 |
30 470 016,07 |
30 470 016,07 |
|
|
17 525 811,72 |
17 525 811,72 |
17 525 811,72 |
|
|
57,52 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
02 |
7950000 |
16 991 420,01 |
16 991 420,01 |
16 991 420,01 |
0,00 |
0,00 |
1 474 420,01 |
1 474 420,01 |
1 474 420,01 |
0,00 |
0,00 |
8,68 |
|
|
Городская целевая программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Покачи на 2009 год" |
05 |
02 |
7950300 |
16 991 420,01 |
16 991 420,01 |
16 991 420,01 |
0,00 |
0,00 |
1 474 420,01 |
1 474 420,01 |
1 474 420,01 |
0,00 |
0,00 |
8,68 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
7950300 |
003 |
16 991 420,01 |
16 991 420,01 |
16 991 420,01 |
|
|
1 474 420,01 |
1 474 420,01 |
1 474 420,01 |
|
|
8,68 |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
70 745 368,24 |
70 745 368,24 |
70 745 368,24 |
0,00 |
0,00 |
64 491 220,42 |
64 491 220,42 |
64 491 220,42 |
0,00 |
0,00 |
91,16 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
05 |
03 |
1020000 |
34 857 000,00 |
34 857 000,00 |
34 857 000,00 |
0,00 |
0,00 |
34 852 346,00 |
34 852 346,00 |
34 852 346,00 |
0,00 |
0,00 |
99,99 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования |
05 |
03 |
1020102 |
34 857 000,00 |
34 857 000,00 |
34 857 000,00 |
0,00 |
0,00 |
34 852 346,00 |
34 852 346,00 |
34 852 346,00 |
0,00 |
0,00 |
99,99 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
03 |
1020102 |
003 |
34 857 000,00 |
34 857 000,00 |
34 857 000,00 |
|
|
34 852 346,00 |
34 852 346,00 |
34 852 346,00 |
|
|
99,99 |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
6000000 |
15 153 503,74 |
15 153 503,74 |
15 153 503,74 |
0,00 |
0,00 |
15 153 503,74 |
15 153 503,74 |
15 153 503,74 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Уличное освещение |
05 |
03 |
6000100 |
4 138 909,05 |
4 138 909,05 |
4 138 909,05 |
0,00 |
0,00 |
4 138 909,05 |
4 138 909,05 |
4 138 909,05 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
6000100 |
500 |
4 138 909,05 |
4 138 909,05 |
4 138 909,05 |
|
|
4 138 909,05 |
4 138 909,05 |
4 138 909,05 |
|
|
100,00 |
|
Озеленение |
05 |
03 |
6000300 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
6000300 |
500 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
|
100,00 |
|
Организация и содержание мест захоронения |
05 |
03 |
6000400 |
296 936,69 |
296 936,69 |
296 936,69 |
0,00 |
0,00 |
296 936,69 |
296 936,69 |
296 936,69 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
6000400 |
500 |
296 936,69 |
296 936,69 |
296 936,69 |
|
|
296 936,69 |
296 936,69 |
296 936,69 |
|
|
100,00 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов |
05 |
03 |
6000500 |
5 717 658,00 |
5 717 658,00 |
5 717 658,00 |
0,00 |
0,00 |
5 717 658,00 |
5 717 658,00 |
5 717 658,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
6000500 |
500 |
5 717 658,00 |
5 717 658,00 |
5 717 658,00 |
|
|
5 717 658,00 |
5 717 658,00 |
5 717 658,00 |
|
|
100,00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
03 |
7950000 |
20 734 864,50 |
20 734 864,50 |
20 734 864,50 |
0,00 |
0,00 |
14 485 370,68 |
14 485 370,68 |
14 485 370,68 |
0,00 |
0,00 |
69,86 |
|
|
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Покачи на 2009 - 2012 годы" |
05 |
03 |
7952500 |
20 734 864,50 |
20 734 864,50 |
20 734 864,50 |
0,00 |
0,00 |
14 485 370,68 |
14 485 370,68 |
14 485 370,68 |
0,00 |
0,00 |
69,86 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
7952500 |
500 |
20 734 864,50 |
20 734 864,50 |
20 734 864,50 |
|
|
14 485 370,68 |
14 485 370,68 |
14 485 370,68 |
|
|
69,86 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
37 057 615,92 |
37 057 615,92 |
37 057 615,92 |
0,00 |
0,00 |
31 086 105,25 |
31 086 105,25 |
31 086 105,25 |
0,00 |
0,00 |
83,89 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
05 |
05 |
0020000 |
5 559 715,92 |
5 559 715,92 |
5 559 715,92 |
0,00 |
0,00 |
5 359 088,02 |
5 359 088,02 |
5 359 088,02 |
0,00 |
0,00 |
96,39 |
|
|
Центральный аппарат |
05 |
05 |
0020400 |
5 559 715,92 |
5 559 715,92 |
5 559 715,92 |
0,00 |
0,00 |
5 359 088,02 |
5 359 088,02 |
5 359 088,02 |
0,00 |
0,00 |
96,39 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
05 |
0020400 |
500 |
5 559 715,92 |
5 559 715,92 |
5 559 715,92 |
|
|
5 359 088,02 |
5 359 088,02 |
5 359 088,02 |
|
|
96,39 |
|
Региональные целевые программы |
05 |
05 |
5220000 |
31 497 900,00 |
31 497 900,00 |
31 497 900,00 |
0,00 |
0,00 |
25 727 017,23 |
25 727 017,23 |
25 727 017,23 |
0,00 |
0,00 |
81,68 |
|
|
Программа "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005 - 2015 годы" |
05 |
05 |
5222700 |
31 497 900,00 |
31 497 900,00 |
31 497 900,00 |
0,00 |
0,00 |
25 727 017,23 |
25 727 017,23 |
25 727 017,23 |
0,00 |
0,00 |
81,68 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания" |
05 |
05 |
5222701 |
9 571 400,00 |
9 571 400,00 |
9 571 400,00 |
0,00 |
0,00 |
5 688 000,00 |
5 688 000,00 |
5 688 000,00 |
0,00 |
0,00 |
59,43 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
05 |
5222701 |
500 |
9 571 400,00 |
9 571 400,00 |
9 571 400,00 |
|
|
5 688 000,00 |
5 688 000,00 |
5 688 000,00 |
|
|
59,43 |
|
Программа "О реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Покачи на 2009 - 2012 годы" |
05 |
05 |
5222705 |
21 926 500,00 |
21 926 500,00 |
21 926 500,00 |
0,00 |
0,00 |
20 039 017,23 |
20 039 017,23 |
20 039 017,23 |
0,00 |
0,00 |
91,39 |
|
доп |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
05 |
5222705 |
500 |
21 926 500,00 |
21 926 500,00 |
21 926 500,00 |
|
|
20 039 017,23 |
20 039 017,23 |
20 039 017,23 |
|
|
91,39 |
VI. |
Образование |
07 |
|
|
|
587 961 869,61 |
446 290 672,10 |
425 699 029,95 |
20 591 642,15 |
141 671 197,51 |
558 373 898,03 |
417 924 815,66 |
399 974 935,80 |
17 949 879,86 |
140 449 082,37 |
94,97 |
|
Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
303 042 727,21 |
302 599 227,21 |
289 053 910,95 |
13 545 316,26 |
443 500,00 |
279 104 405,20 |
278 774 788,14 |
265 923 021,70 |
12 851 766,44 |
329 617,06 |
92,10 |
|
Детские дошкольные учреждения |
07 |
01 |
4200000 |
108 949 875,89 |
108 506 375,89 |
94 961 059,63 |
13 545 316,26 |
443 500,00 |
107 574 309,70 |
107 244 692,64 |
94 392 926,20 |
12 851 766,44 |
329 617,06 |
98,74 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
01 |
4209900 |
108 949 875,89 |
108 506 375,89 |
94 961 059,63 |
13 545 316,26 |
443 500,00 |
107 574 309,70 |
107 244 692,64 |
94 392 926,20 |
12 851 766,44 |
329 617,06 |
98,74 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
01 |
4209900 |
001 |
13 988 816,26 |
13 545 316,26 |
|
13 545 316,26 |
443 500,00 |
13 181 383,50 |
12 851 766,44 |
|
12 851 766,44 |
329 617,06 |
94,23 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 |
01 |
4209900 |
500 |
94 961 059,63 |
94 961 059,63 |
94 961 059,63 |
|
|
94 392 926,20 |
94 392 926,20 |
94 392 926,20 |
|
|
99,40 |
|
Региональные целевые программы |
07 |
01 |
5220000 |
194 092 851,32 |
194 092 851,32 |
194 092 851,32 |
0,00 |
0,00 |
171 530 095,50 |
171 530 095,50 |
171 530 095,50 |
0,00 |
0,00 |
88,38 |
|
|
Окружной конкурс "Экология и мы" |
07 |
01 |
5222200 |
23 000,00 |
23 000,00 |
23 000,00 |
0,00 |
0,00 |
23 000,00 |
23 000,00 |
23 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
07 |
01 |
5222200 |
003 |
23 000,00 |
23 000,00 |
23 000,00 |
|
|
23 000,00 |
23 000,00 |
23 000,00 |
|
|
100,00 |
|
Программа "Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономном округе - Югре" на 2006 - 2010 годы" |
07 |
01 |
5224400 |
186 728 335,88 |
186 728 335,88 |
186 728 335,88 |
0,00 |
0,00 |
164 165 580,06 |
164 165 580,06 |
164 165 580,06 |
0,00 |
0,00 |
87,92 |
|
|
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в Ханты-Мансийского автономном округе - Югре" на 2007 - 2010 годы" |
07 |
01 |
5224400 |
186 728 335,88 |
186 728 335,88 |
186 728 335,88 |
0,00 |
0,00 |
164 165 580,06 |
164 165 580,06 |
164 165 580,06 |
0,00 |
0,00 |
87,92 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
07 |
01 |
5224400 |
003 |
186 728 335,88 |
186 728 335,88 |
186 728 335,88 |
|
|
164 165 580,06 |
164 165 580,06 |
164 165 580,06 |
|
|
87,92 |
|
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" программы "Новая школа Югры" на 2010 - 2015 годы Программа "Новая школа Югры" на 2010 - 2013 годы |
07 |
01 |
5225602 |
7 341 515,44 |
7 341 515,44 |
7 341 515,44 |
0,00 |
0,00 |
7 341 515,44 |
7 341 515,44 |
7 341 515,44 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
01 |
5225602 |
001 |
7 341 515,44 |
7 341 515,44 |
7 341 515,44 |
|
|
7 341 515,44 |
7 341 515,44 |
7 341 515,44 |
|
|
100,00 |
|
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
257 000 796,78 |
118 096 499,27 |
111 249 080,38 |
6 847 418,89 |
138 904 297,51 |
251 700 173,31 |
113 904 108,00 |
109 004 801,58 |
4 899 306,42 |
137 796 065,31 |
97,94 |
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
07 |
02 |
4210000 |
179 927 661,94 |
44 531 364,44 |
42 893 806,25 |
1 637 558,19 |
135 396 297,50 |
178 686 458,03 |
44 227 873,80 |
42 685 665,78 |
1 542 208,02 |
134 458 584,23 |
99,31 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
4219900 |
179 927 661,94 |
44 531 364,44 |
42 893 806,25 |
1 637 558,19 |
135 396 297,50 |
178 686 458,03 |
44 227 873,80 |
42 685 665,78 |
1 542 208,02 |
134 458 584,23 |
99,31 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
4219900 |
001 |
179 927 661,94 |
44 531 364,44 |
42 893 806,25 |
1 637 558,19 |
135 396 297,50 |
178 686 458,03 |
44 227 873,80 |
42 685 665,78 |
1 542 208,02 |
134 458 584,23 |
99,31 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
07 |
02 |
4230000 |
61 264 843,05 |
61 264 843,05 |
56 054 982,35 |
5 209 860,70 |
0,00 |
59 330 953,62 |
59 330 953,62 |
55 973 855,22 |
3 357 098,40 |
0,00 |
96,84 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
4239900 |
61 264 843,05 |
61 264 843,05 |
56 054 982,35 |
5 209 860,70 |
0,00 |
59 330 953,62 |
59 330 953,62 |
55 973 855,22 |
3 357 098,40 |
0,00 |
96,84 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
4239900 |
001 |
61 264 843,05 |
61 264 843,05 |
56 054 982,35 |
5 209 860,70 |
|
59 330 953,62 |
59 330 953,62 |
55 973 855,22 |
3 357 098,40 |
|
96,84 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
07 |
02 |
5200000 |
3 508 000,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 508 000,01 |
3 337 481,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 337 481,08 |
95,14 |
|
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
07 |
02 |
5200900 |
3 508 000,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 508 000,01 |
3 337 481,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 337 481,08 |
95,14 |
|
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из федерального бюджета |
07 |
02 |
5200901 |
2 528 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 528 000,00 |
2 358 901,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 358 901,52 |
93,31 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
5200901 |
001 |
2 528 000,00 |
0,00 |
|
|
2 528 000,00 |
2 358 901,52 |
0,00 |
|
|
2 358 901,52 |
93,31 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из бюджета автономного округа |
07 |
02 |
5200902 |
980 000,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
980 000,01 |
978 579,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
978 579,56 |
99,86 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
5200902 |
001 |
980 000,01 |
0,00 |
|
|
980 000,01 |
978 579,56 |
0,00 |
|
|
978 579,56 |
99,86 |
|
Региональные целевые программы |
07 |
02 |
5220000 |
12 300 291,78 |
12 300 291,78 |
12 300 291,78 |
0,00 |
0,00 |
10 345 280,58 |
10 345 280,58 |
10 345 280,58 |
0,00 |
0,00 |
84,11 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" программы "Новая школа Югры" на 2010 - 2015 годы Программа "Новая школа Югры" на 2010 - 2013 годы |
07 |
02 |
5225602 |
12 300 291,78 |
12 300 291,78 |
12 300 291,78 |
0,00 |
0,00 |
10 345 280,58 |
10 345 280,58 |
10 345 280,58 |
0,00 |
0,00 |
84,11 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
5225602 |
001 |
12 300 291,78 |
12 300 291,78 |
12 300 291,78 |
|
|
10 345 280,58 |
10 345 280,58 |
10 345 280,58 |
|
|
84,11 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
|
|
7 566 177,52 |
5 707 777,52 |
5 508 870,52 |
198 907,00 |
1 858 400,00 |
7 423 717,41 |
5 565 317,41 |
5 366 510,41 |
198 807,00 |
1 858 400,00 |
98,12 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
07 |
07 |
4320000 |
5 236 100,00 |
3 377 700,00 |
3 377 700,00 |
0,00 |
1 858 400,00 |
5 235 500,45 |
3 377 100,45 |
3 377 100,45 |
0,00 |
1 858 400,00 |
99,99 |
|
|
Оздоровление детей |
07 |
07 |
4320200 |
5 236 100,00 |
3 377 700,00 |
3 377 700,00 |
0,00 |
1 858 400,00 |
5 235 500,45 |
3 377 100,45 |
3 377 100,45 |
0,00 |
1 858 400,00 |
99,99 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
07 |
4320200 |
001 |
3 377 700,00 |
3 377 700,00 |
3 377 700,00 |
|
|
3 377 100,45 |
3 377 100,45 |
3 377 100,45 |
|
|
99,98 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 |
07 |
4320200 |
500 |
1 858 400,00 |
0,00 |
|
|
1 858 400,00 |
1 858 400,00 |
0,00 |
|
|
1 858 400,00 |
100,00 |
|
Региональные целевые программы |
07 |
07 |
5220000 |
128 851,00 |
128 851,00 |
128 851,00 |
0,00 |
0,00 |
128 850,17 |
128 850,17 |
128 850,17 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Региональная целевая Программа "Молодежь - Югры" на 2009 - 2011 годы |
07 |
07 |
5220100 |
3 580,00 |
3 580,00 |
3 580,00 |
0,00 |
0,00 |
3 579,17 |
3 579,17 |
3 579,17 |
0,00 |
0,00 |
99,98 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
07 |
5220100 |
447 |
3 580,00 |
3 580,00 |
3 580,00 |
|
|
3 579,17 |
3 579,17 |
3 579,17 |
|
|
99,98 |
|
Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркомании и их незаконному обороту" на 2008 - 2012 годы |
07 |
07 |
5221800 |
125 271,00 |
125 271,00 |
125 271,00 |
0,00 |
0,00 |
125 271,00 |
125 271,00 |
125 271,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи |
07 |
07 |
5221800 |
447 |
125 271,00 |
125 271,00 |
125 271,00 |
|
|
125 271,00 |
125 271,00 |
125 271,00 |
|
|
100,00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
07 |
07 |
7950000 |
2 201 226,52 |
2 201 226,52 |
2 002 319,52 |
198 907,00 |
0,00 |
2 059 366,79 |
2 059 366,79 |
1 860 559,79 |
198 807,00 |
0,00 |
93,56 |
|
|
Программа "Организация отдыха, оздоровления детей, подростков и молодежи города Покачи" |
07 |
07 |
7950200 |
2 201 226,52 |
2 201 226,52 |
2 002 319,52 |
198 907,00 |
0,00 |
2 059 366,79 |
2 059 366,79 |
1 860 559,79 |
198 807,00 |
0,00 |
93,56 |
|
|
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи |
07 |
07 |
7950200 |
447 |
2 201 226,52 |
2 201 226,52 |
2 002 319,52 |
198 907,00 |
|
2 059 366,79 |
2 059 366,79 |
1 860 559,79 |
198 807,00 |
|
93,56 |
|
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
|
|
20 352 168,10 |
19 887 168,10 |
19 887 168,10 |
0,00 |
465 000,00 |
20 145 602,11 |
19 680 602,11 |
19 680 602,11 |
0,00 |
465 000,00 |
98,99 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
07 |
09 |
0020000 |
6 671 382,93 |
6 671 382,93 |
6 671 382,93 |
0,00 |
0,00 |
6 585 520,12 |
6 585 520,12 |
6 585 520,12 |
0,00 |
0,00 |
98,71 |
|
|
Центральный аппарат |
07 |
09 |
0020400 |
6 671 382,93 |
6 671 382,93 |
6 671 382,93 |
0,00 |
0,00 |
6 585 520,12 |
6 585 520,12 |
6 585 520,12 |
0,00 |
0,00 |
98,71 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 |
09 |
0020400 |
500 |
6 671 382,93 |
6 671 382,93 |
6 671 382,93 |
|
|
6 585 520,12 |
6 585 520,12 |
6 585 520,12 |
|
|
98,71 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
07 |
09 |
4520000 |
13 203 840,34 |
12 738 840,34 |
12 738 840,34 |
0,00 |
465 000,00 |
13 096 108,59 |
12 631 108,59 |
12 631 108,59 |
0,00 |
465 000,00 |
99,18 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
09 |
4529900 |
13 203 840,34 |
12 738 840,34 |
12 738 840,34 |
0,00 |
465 000,00 |
13 096 108,59 |
12 631 108,59 |
12 631 108,59 |
0,00 |
465 000,00 |
99,18 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
4529900 |
001 |
13 203 840,34 |
12 738 840,34 |
12 738 840,34 |
|
465 000,00 |
13 096 108,59 |
12 631 108,59 |
12 631 108,59 |
|
465 000,00 |
99,18 |
|
Региональные целевые программы |
07 |
09 |
5220000 |
416 944,83 |
416 944,83 |
416 944,83 |
0,00 |
0,00 |
403 973,40 |
403 973,40 |
403 973,40 |
0,00 |
0,00 |
96,89 |
|
|
Программа "Развитие образования ХМАО - Югры на 2008 - 2010 годы" |
07 |
09 |
5220000 |
57 974,00 |
57 974,00 |
57 974,00 |
0,00 |
0,00 |
57 973,40 |
57 973,40 |
57 973,40 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Подпрограмма "Разработка и реализация новых форм оценки образовательных учреждений, академических и творческих достижений учащихся на всех уровнях образования" |
07 |
09 |
5222005 |
57 974,00 |
57 974,00 |
57 974,00 |
0,00 |
0,00 |
57 973,40 |
57 973,40 |
57 973,40 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
доп |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
5222005 |
022 |
57 974,00 |
57 974,00 |
57 974,00 |
|
|
57 973,40 |
57 973,40 |
57 973,40 |
|
|
100,00 |
|
Программа "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" в ХМАО - Югре на 2008 - 2012 годы" |
07 |
09 |
5223200 |
358 970,83 |
358 970,83 |
358 970,83 |
0,00 |
0,00 |
346 000,00 |
346 000,00 |
346 000,00 |
0,00 |
0,00 |
96,39 |
|
|
Подпрограмма "Информатизация образования" |
07 |
09 |
5223203 |
346 000,00 |
346 000,00 |
346 000,00 |
0,00 |
0,00 |
346 000,00 |
346 000,00 |
346 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
5223203 |
022 |
346 000,00 |
346 000,00 |
346 000,00 |
|
|
346 000,00 |
346 000,00 |
346 000,00 |
|
|
100,00 |
|
Подпрограмма "Поддержка способной и талантливой молодежи" |
07 |
09 |
5223205 |
12 970,83 |
12 970,83 |
12 970,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
5223205 |
022 |
12 970,83 |
12 970,83 |
12 970,83 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
07 |
09 |
7950000 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Программа "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" на 2008 - 2010 годы" |
07 |
09 |
7950900 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
7950900 |
022 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
100,00 |
VII. |
Культура, кинематография и ср-ва массовой информации |
08 |
|
|
|
159 422 960,03 |
159 422 960,03 |
157 935 016,50 |
1 487 943,53 |
0,00 |
157 761 027,46 |
157 761 027,46 |
156 283 660,35 |
1 477 367,11 |
0,00 |
98,96 |
|
Культура |
08 |
01 |
|
|
145 611 267,61 |
145 611 267,61 |
144 123 324,08 |
1 487 943,53 |
0,00 |
144 211 795,79 |
144 211 795,79 |
142 734 428,68 |
1 477 367,11 |
0,00 |
99,04 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
08 |
01 |
1020000 |
331 197,93 |
331 197,93 |
331 197,93 |
0,00 |
0,00 |
331 197,93 |
331 197,93 |
331 197,93 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования |
08 |
01 |
1020102 |
331 197,93 |
331 197,93 |
331 197,93 |
0,00 |
0,00 |
331 197,93 |
331 197,93 |
331 197,93 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
08 |
01 |
1020102 |
003 |
331 197,93 |
331 197,93 |
331 197,93 |
|
|
331 197,93 |
331 197,93 |
331 197,93 |
|
|
100,00 |
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 |
01 |
4400000 |
18 724 790,90 |
18 724 790,90 |
17 286 991,37 |
1 437 799,53 |
0,00 |
17 344 773,27 |
17 344 773,27 |
15 917 550,16 |
1 427 223,11 |
0,00 |
92,63 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4409900 |
18 724 790,90 |
18 724 790,90 |
17 286 991,37 |
1 437 799,53 |
0,00 |
17 344 773,27 |
17 344 773,27 |
15 917 550,16 |
1 427 223,11 |
0,00 |
92,63 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4409900 |
001 |
18 724 790,90 |
18 724 790,90 |
17 286 991,37 |
1 437 799,53 |
|
17 344 773,27 |
17 344 773,27 |
15 917 550,16 |
1 427 223,11 |
|
92,63 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
08 |
01 |
4409900 |
500 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
|
Музей и постоянные выставки |
08 |
01 |
4410000 |
2 042 928,07 |
2 042 928,07 |
1 996 856,07 |
46 072,00 |
0,00 |
2 041 232,80 |
2 041 232,80 |
1 995 160,80 |
46 072,00 |
0,00 |
99,92 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4419900 |
2 042 928,07 |
2 042 928,07 |
1 996 856,07 |
46 072,00 |
0,00 |
2 041 232,80 |
2 041 232,80 |
1 995 160,80 |
46 072,00 |
0,00 |
99,92 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4419900 |
001 |
2 042 928,07 |
2 042 928,07 |
1 996 856,07 |
46 072,00 |
|
2 041 232,80 |
2 041 232,80 |
1 995 160,80 |
46 072,00 |
|
99,92 |
|
Библиотеки |
08 |
01 |
4420000 |
3 669 550,71 |
3 669 550,71 |
3 665 478,71 |
4 072,00 |
0,00 |
3 651 791,79 |
3 651 791,79 |
3 647 719,79 |
4 072,00 |
0,00 |
99,52 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4429900 |
3 669 550,71 |
3 669 550,71 |
3 665 478,71 |
4 072,00 |
0,00 |
3 651 791,79 |
3 651 791,79 |
3 647 719,79 |
4 072,00 |
0,00 |
99,52 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4429900 |
001 |
3 669 550,71 |
3 669 550,71 |
3 665 478,71 |
4 072,00 |
|
3 651 791,79 |
3 651 791,79 |
3 647 719,79 |
4 072,00 |
|
99,52 |
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
01 |
4500000 |
38 800,00 |
38 800,00 |
38 800,00 |
0,00 |
0,00 |
38 800,00 |
38 800,00 |
38 800,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
08 |
01 |
4500600 |
38 800,00 |
38 800,00 |
38 800,00 |
0,00 |
0,00 |
38 800,00 |
38 800,00 |
38 800,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4500600 |
001 |
38 800,00 |
38 800,00 |
38 800,00 |
|
|
38 800,00 |
38 800,00 |
38 800,00 |
|
|
100,00 |
|
Региональные целевые программы |
08 |
01 |
5220000 |
120 804 000,00 |
120 804 000,00 |
120 804 000,00 |
0,00 |
0,00 |
120 804 000,00 |
120 804 000,00 |
120 804 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Программа "Развитие материально-технической базы социальной сферы ХМАО - Югры на 2006 - 2010 гг" |
08 |
01 |
5222600 |
120 804 000,00 |
120 804 000,00 |
120 804 000,00 |
0,00 |
0,00 |
120 804 000,00 |
120 804 000,00 |
120 804 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений культуры ХМАО - Югры" |
08 |
01 |
5222603 |
120 804 000,00 |
120 804 000,00 |
120 804 000,00 |
0,00 |
0,00 |
120 804 000,00 |
120 804 000,00 |
120 804 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
08 |
01 |
5222603 |
003 |
120 804 000,00 |
120 804 000,00 |
120 804 000,00 |
|
|
120 804 000,00 |
120 804 000,00 |
120 804 000,00 |
|
|
100,00 |
|
Периодическая печать и издательства |
08 |
04 |
|
|
3 501 200,00 |
3 501 200,00 |
3 501 200,00 |
0,00 |
0,00 |
3 481 997,00 |
3 481 997,00 |
3 481 997,00 |
0,00 |
0,00 |
99,45 |
|
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
08 |
04 |
4570000 |
3 501 200,00 |
3 501 200,00 |
3 501 200,00 |
0,00 |
0,00 |
3 481 997,00 |
3 481 997,00 |
3 481 997,00 |
0,00 |
0,00 |
99,45 |
|
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
04 |
4578500 |
3 501 200,00 |
3 501 200,00 |
3 501 200,00 |
0,00 |
0,00 |
3 481 997,00 |
3 481 997,00 |
3 481 997,00 |
0,00 |
0,00 |
99,45 |
|
|
Субсидии юридическим лицам |
08 |
04 |
4578500 |
006 |
3 327 000,00 |
3 327 000,00 |
3 327 000,00 |
|
|
3 326 997,00 |
3 326 997,00 |
3 326 997,00 |
|
|
100,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
08 |
04 |
4578500 |
500 |
174 200,00 |
174 200,00 |
174 200,00 |
|
|
155 000,00 |
155 000,00 |
155 000,00 |
|
|
88,98 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
06 |
|
|
10 310 492,42 |
10 310 492,42 |
10 310 492,42 |
0,00 |
0,00 |
10 067 234,67 |
10 067 234,67 |
10 067 234,67 |
0,00 |
0,00 |
97,64 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
08 |
06 |
0020000 |
5 223 307,56 |
5 223 307,56 |
5 223 307,56 |
0,00 |
0,00 |
5 070 716,87 |
5 070 716,87 |
5 070 716,87 |
0,00 |
0,00 |
97,08 |
|
|
Центральный аппарат |
08 |
06 |
0020400 |
5 223 307,56 |
5 223 307,56 |
5 223 307,56 |
0,00 |
0,00 |
5 070 716,87 |
5 070 716,87 |
5 070 716,87 |
0,00 |
0,00 |
97,08 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
08 |
06 |
0020400 |
500 |
5 223 307,56 |
5 223 307,56 |
5 223 307,56 |
|
|
5 070 716,87 |
5 070 716,87 |
5 070 716,87 |
|
|
97,08 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
06 |
4508500 |
1 225 300,00 |
1 225 300,00 |
1 225 300,00 |
0,00 |
0,00 |
1 180 534,80 |
1 180 534,80 |
1 180 534,80 |
0,00 |
0,00 |
96,35 |
|
|
Прочие расходы |
08 |
06 |
4508500 |
013 |
1 225 300,00 |
1 225 300,00 |
1 225 300,00 |
|
|
1 180 534,80 |
1 180 534,80 |
1 180 534,80 |
|
|
96,35 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
08 |
06 |
4520000 |
3 861 884,86 |
3 861 884,86 |
3 861 884,86 |
0,00 |
0,00 |
3 815 983,00 |
3 815 983,00 |
3 815 983,00 |
0,00 |
0,00 |
98,81 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
06 |
4529900 |
3 861 884,86 |
3 861 884,86 |
3 861 884,86 |
0,00 |
0,00 |
3 815 983,00 |
3 815 983,00 |
3 815 983,00 |
0,00 |
0,00 |
98,81 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
06 |
4529900 |
001 |
3 861 884,86 |
3 861 884,86 |
3 861 884,86 |
|
|
3 815 983,00 |
3 815 983,00 |
3 815 983,00 |
|
|
98,81 |
VIII. |
Здравоохранение и спорт |
09 |
|
|
|
323 952 579,06 |
315 740 062,97 |
259 476 608,89 |
56 263 454,08 |
8 212 516,09 |
321 523 307,78 |
313 544 109,95 |
258 767 739,63 |
54 776 370,32 |
7 979 197,83 |
99,25 |
|
Стационарная медицинская помощь |
09 |
01 |
|
|
165 021 780,06 |
160 542 063,97 |
134 790 772,70 |
25 751 291,27 |
4 479 716,09 |
164 674 029,29 |
160 194 679,29 |
134 515 330,39 |
25 679 348,90 |
4 479 350,00 |
99,79 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 |
01 |
4700000 |
165 021 780,06 |
160 542 063,97 |
134 790 772,70 |
25 751 291,27 |
4 479 716,09 |
164 674 029,29 |
160 194 679,29 |
134 515 330,39 |
25 679 348,90 |
4 479 350,00 |
99,79 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
4709900 |
165 021 780,06 |
160 542 063,97 |
134 790 772,70 |
25 751 291,27 |
4 479 716,09 |
164 674 029,29 |
160 194 679,29 |
134 515 330,39 |
25 679 348,90 |
4 479 350,00 |
99,79 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
01 |
4709900 |
001 |
165 021 780,06 |
160 542 063,97 |
134 790 772,70 |
25 751 291,27 |
4 479 716,09 |
164 674 029,29 |
160 194 679,29 |
134 515 330,39 |
25 679 348,90 |
4 479 350,00 |
99,79 |
|
Амбулаторная помощь |
09 |
02 |
|
|
73 072 990,06 |
71 151 190,06 |
54 554 532,13 |
16 596 657,93 |
1 921 800,00 |
71 916 253,33 |
69 994 453,33 |
54 361 683,20 |
15 632 770,13 |
1 921 800,00 |
98,42 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 |
02 |
4700000 |
50 095 005,07 |
50 095 005,07 |
40 618 850,14 |
9 476 154,93 |
0,00 |
49 907 900,53 |
49 907 900,53 |
40 433 095,61 |
9 474 804,92 |
0,00 |
99,63 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
02 |
4709900 |
50 095 005,07 |
50 095 005,07 |
40 618 850,14 |
9 476 154,93 |
0,00 |
49 907 900,53 |
49 907 900,53 |
40 433 095,61 |
9 474 804,92 |
0,00 |
99,63 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
4709900 |
001 |
50 095 005,07 |
50 095 005,07 |
40 618 850,14 |
9 476 154,93 |
|
49 907 900,53 |
49 907 900,53 |
40 433 095,61 |
9 474 804,92 |
|
99,63 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
09 |
02 |
4710000 |
22 977 984,99 |
21 056 184,99 |
13 935 681,99 |
7 120 503,00 |
1 921 800,00 |
22 008 352,80 |
20 086 552,80 |
13 928 587,59 |
6 157 965,21 |
1 921 800,00 |
95,78 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
02 |
4719900 |
22 977 984,99 |
21 056 184,99 |
13 935 681,99 |
7 120 503,00 |
1 921 800,00 |
22 008 352,80 |
20 086 552,80 |
13 928 587,59 |
6 157 965,21 |
1 921 800,00 |
95,78 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
4719900 |
001 |
22 977 984,99 |
21 056 184,99 |
13 935 681,99 |
7 120 503,00 |
1 921 800,00 |
22 008 352,80 |
20 086 552,80 |
13 928 587,59 |
6 157 965,21 |
1 921 800,00 |
95,78 |
|
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов |
09 |
03 |
|
|
5 578 342,74 |
5 578 342,74 |
2 158 667,74 |
3 419 675,00 |
0,00 |
5 218 291,31 |
5 218 291,31 |
2 156 070,94 |
3 062 220,37 |
0,00 |
93,55 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 |
03 |
4700000 |
5 578 342,74 |
5 578 342,74 |
2 158 667,74 |
3 419 675,00 |
0,00 |
5 218 291,31 |
5 218 291,31 |
2 156 070,94 |
3 062 220,37 |
0,00 |
93,55 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
03 |
4709900 |
5 578 342,74 |
5 578 342,74 |
2 158 667,74 |
3 419 675,00 |
0,00 |
5 218 291,31 |
5 218 291,31 |
2 156 070,94 |
3 062 220,37 |
0,00 |
93,55 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
03 |
4709900 |
001 |
5 578 342,74 |
5 578 342,74 |
2 158 667,74 |
3 419 675,00 |
|
5 218 291,31 |
5 218 291,31 |
2 156 070,94 |
3 062 220,37 |
|
93,55 |
|
Скорая медицинская помощь |
09 |
04 |
|
|
20 539 952,66 |
18 728 952,66 |
18 728 952,66 |
0,00 |
1 811 000,00 |
20 285 834,43 |
18 707 786,60 |
18 707 786,60 |
0,00 |
1 578 047,83 |
98,76 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 |
04 |
4700000 |
18 728 952,66 |
18 728 952,66 |
18 728 952,66 |
0,00 |
0,00 |
18 707 786,60 |
18 707 786,60 |
18 707 786,60 |
0,00 |
0,00 |
99,89 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
04 |
4709900 |
18 728 952,66 |
18 728 952,66 |
18 728 952,66 |
0,00 |
0,00 |
18 707 786,60 |
18 707 786,60 |
18 707 786,60 |
0,00 |
0,00 |
99,89 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
4709900 |
001 |
18 728 952,66 |
18 728 952,66 |
18 728 952,66 |
|
|
18 707 786,60 |
18 707 786,60 |
18 707 786,60 |
|
|
99,89 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
09 |
04 |
5200000 |
1 811 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 811 000,00 |
1 578 047,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 578 047,83 |
87,14 |
|
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи |
09 |
04 |
5201800 |
1 811 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 811 000,00 |
1 578 047,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 578 047,83 |
87,14 |
|
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи из бюджета автономного округа |
09 |
04 |
5201802 |
1 811 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 811 000,00 |
1 578 047,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 578 047,83 |
87,14 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
5201802 |
001 |
1 811 000,00 |
0,00 |
|
|
1 811 000,00 |
1 578 047,83 |
0,00 |
|
|
1 578 047,83 |
87,14 |
|
Физическая культура и спорт |
09 |
08 |
|
|
50 848 233,74 |
50 848 233,74 |
40 352 403,86 |
10 495 829,88 |
0,00 |
50 618 136,56 |
50 618 136,56 |
40 216 105,64 |
10 402 030,92 |
0,00 |
99,55 |
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
09 |
08 |
4820000 |
49 307 277,04 |
49 307 277,04 |
38 811 447,16 |
10 495 829,88 |
0,00 |
49 101 093,60 |
49 101 093,60 |
38 699 062,68 |
10 402 030,92 |
0,00 |
99,58 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
08 |
4829900 |
49 307 277,04 |
49 307 277,04 |
38 811 447,16 |
10 495 829,88 |
0,00 |
49 101 093,60 |
49 101 093,60 |
38 699 062,68 |
10 402 030,92 |
0,00 |
99,58 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
08 |
4829900 |
001 |
49 307 277,04 |
49 307 277,04 |
38 811 447,16 |
10 495 829,88 |
|
49 101 093,60 |
49 101 093,60 |
38 699 062,68 |
10 402 030,92 |
|
99,58 |
|
Региональные целевые программы |
09 |
08 |
5220000 |
1 039 000,00 |
1 039 000,00 |
1 039 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 038 912,57 |
1 038 912,57 |
1 038 912,57 |
0,00 |
0,00 |
99,99 |
|
|
Программа "Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006 - 2010 годы" |
09 |
08 |
5222600 |
1 039 000,00 |
1 039 000,00 |
1 039 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 038 912,57 |
1 038 912,57 |
1 038 912,57 |
0,00 |
0,00 |
99,99 |
|
|
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
09 |
08 |
5222605 |
1 039 000,00 |
1 039 000,00 |
1 039 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 038 912,57 |
1 038 912,57 |
1 038 912,57 |
0,00 |
0,00 |
99,99 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
09 |
08 |
5222605 |
003 |
1 039 000,00 |
1 039 000,00 |
1 039 000,00 |
|
|
1 038 912,57 |
1 038 912,57 |
1 038 912,57 |
|
|
99,99 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
09 |
08 |
7950000 |
501 956,70 |
501 956,70 |
501 956,70 |
0,00 |
0,00 |
478 130,39 |
478 130,39 |
478 130,39 |
0,00 |
0,00 |
95,25 |
|
|
Программа "Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на 2010 г." |
09 |
08 |
7951700 |
501 956,70 |
501 956,70 |
501 956,70 |
0,00 |
0,00 |
478 130,39 |
478 130,39 |
478 130,39 |
0,00 |
0,00 |
95,25 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
08 |
7951700 |
001 |
501 956,70 |
501 956,70 |
501 956,70 |
|
|
478 130,39 |
478 130,39 |
478 130,39 |
|
|
95,25 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
09 |
10 |
|
|
8 891 279,80 |
8 891 279,80 |
8 891 279,80 |
0,00 |
0,00 |
8 810 762,86 |
8 810 762,86 |
8 810 762,86 |
0,00 |
0,00 |
99,09 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
09 |
10 |
0020000 |
4 348 015,14 |
4 348 015,14 |
4 348 015,14 |
0,00 |
0,00 |
4 346 257,17 |
4 346 257,17 |
4 346 257,17 |
0,00 |
0,00 |
99,96 |
|
|
Центральный аппарат |
09 |
10 |
0020400 |
4 348 015,14 |
4 348 015,14 |
4 348 015,14 |
0,00 |
0,00 |
4 346 257,17 |
4 346 257,17 |
4 346 257,17 |
0,00 |
0,00 |
99,96 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
09 |
10 |
0020400 |
500 |
4 348 015,14 |
4 348 015,14 |
4 348 015,14 |
|
|
4 346 257,17 |
4 346 257,17 |
4 346 257,17 |
|
|
99,96 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
09 |
10 |
4520000 |
4 493 264,66 |
4 493 264,66 |
4 493 264,66 |
0,00 |
0,00 |
4 464 505,69 |
4 464 505,69 |
4 464 505,69 |
0,00 |
0,00 |
99,36 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
10 |
4529900 |
4 493 264,66 |
4 493 264,66 |
4 493 264,66 |
0,00 |
0,00 |
4 464 505,69 |
4 464 505,69 |
4 464 505,69 |
0,00 |
0,00 |
99,36 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
10 |
4529900 |
001 |
4 493 264,66 |
4 493 264,66 |
4 493 264,66 |
|
|
4 464 505,69 |
4 464 505,69 |
4 464 505,69 |
|
|
99,36 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
09 |
10 |
7950000 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Программа "Реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории г. Покачи на 2008 - 2010 гг" |
09 |
10 |
7950700 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 |
10 |
7950700 |
079 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
IX. |
Социальная политика |
10 |
|
|
|
44 073 796,21 |
9 663 296,21 |
9 663 296,21 |
0,00 |
34 410 500,00 |
40 231 914,11 |
8 927 184,24 |
8 927 184,24 |
0,00 |
31 304 729,87 |
91,28 |
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
793 197,00 |
793 197,00 |
793 197,00 |
0,00 |
0,00 |
456 835,00 |
456 835,00 |
456 835,00 |
0,00 |
0,00 |
57,59 |
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих |
10 |
01 |
4910100 |
793 197,00 |
793 197,00 |
793 197,00 |
0,00 |
0,00 |
456 835,00 |
456 835,00 |
456 835,00 |
0,00 |
0,00 |
57,59 |
|
|
Социальные выплаты |
10 |
01 |
4910100 |
005 |
793 197,00 |
793 197,00 |
793 197,00 |
|
|
456 835,00 |
456 835,00 |
456 835,00 |
|
|
57,59 |
|
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
9 568 785,00 |
2 521 785,00 |
2 521 785,00 |
0,00 |
7 047 000,00 |
6 876 862,81 |
2 391 862,81 |
2 391 862,81 |
0,00 |
4 485 000,00 |
71,87 |
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
10 |
03 |
5053402 |
3 285 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 285 000,00 |
3 285 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 285 000,00 |
100,00 |
|
доп |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
5053402 |
005 |
3 285 000,00 |
0,00 |
|
|
3 285 000,00 |
3 285 000,00 |
0,00 |
|
|
3 285 000,00 |
100,00 |
|
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
10 |
03 |
5053600 |
3 762 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 762 000,00 |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 200 000,00 |
31,90 |
|
|
Социальные выплаты |
10 |
03 |
5053600 |
005 |
3 762 000,00 |
0,00 |
|
|
3 762 000,00 |
1 200 000,00 |
0,00 |
|
|
1 200 000,00 |
31,90 |
|
Оказание других видов социальной помощи |
10 |
03 |
5058600 |
25 385,00 |
25 385,00 |
25 385,00 |
0,00 |
0,00 |
25 381,21 |
25 381,21 |
25 381,21 |
0,00 |
0,00 |
99,99 |
|
|
Социальные выплаты |
10 |
03 |
5058600 |
005 |
25 385,00 |
25 385,00 |
25 385,00 |
|
|
25 381,21 |
25 381,21 |
25 381,21 |
|
|
99,99 |
|
Федеральная целевая программа "Жилье" |
10 |
03 |
1040000 |
2 496 400,00 |
2 496 400,00 |
2 496 400,00 |
0,00 |
0,00 |
2 366 481,60 |
2 366 481,60 |
2 366 481,60 |
0,00 |
0,00 |
94,80 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
10 |
03 |
1040200 |
2 496 400,00 |
2 496 400,00 |
2 496 400,00 |
0,00 |
0,00 |
2 366 481,60 |
2 366 481,60 |
2 366 481,60 |
0,00 |
0,00 |
94,80 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
10 |
03 |
1040200 |
005 |
2 496 400,00 |
2 496 400,00 |
2 496 400,00 |
|
|
2 366 481,60 |
2 366 481,60 |
2 366 481,60 |
|
|
94,80 |
|
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
|
|
24 354 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 354 000,00 |
23 810 229,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23 810 229,87 |
97,77 |
|
Социальная помощь |
10 |
04 |
5050000 |
148 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
148 300,00 |
147 585,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
147 585,29 |
99,52 |
|
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
10 |
04 |
5050502 |
148 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
148 300,00 |
147 585,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
147 585,29 |
99,52 |
|
|
Социальные выплаты |
10 |
04 |
5050502 |
005 |
148 300,00 |
0,00 |
|
|
148 300,00 |
147 585,29 |
0,00 |
|
|
147 585,29 |
99,52 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
10 |
04 |
5140000 |
618 724,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
618 724,82 |
618 321,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
618 321,37 |
99,93 |
|
|
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
04 |
5140100 |
618 724,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
618 724,82 |
618 321,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
618 321,37 |
99,93 |
|
|
Социальные выплаты |
10 |
04 |
5140100 |
005 |
618 724,82 |
0,00 |
|
|
618 724,82 |
618 321,37 |
0,00 |
|
|
618 321,37 |
99,93 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
10 |
04 |
5200000 |
23 586 975,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23 586 975,18 |
23 044 323,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23 044 323,21 |
97,70 |
|
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
10 |
04 |
5201000 |
4 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 700 000,00 |
4 157 348,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 157 348,03 |
88,45 |
|
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования из бюджета автономного округа |
10 |
04 |
5201002 |
4 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 700 000,00 |
4 157 348,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 157 348,03 |
88,45 |
|
|
Социальные выплаты |
10 |
04 |
5201002 |
005 |
4 700 000,00 |
0,00 |
|
|
4 700 000,00 |
4 157 348,03 |
0,00 |
|
|
4 157 348,03 |
88,45 |
|
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя |
10 |
04 |
5201300 |
18 886 975,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 886 975,18 |
18 886 975,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 886 975,18 |
100,00 |
|
|
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей |
10 |
04 |
5201300 |
18 886 975,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 886 975,18 |
18 886 975,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 886 975,18 |
100,00 |
|
|
Социальные выплаты |
10 |
04 |
5201300 |
005 |
18 886 975,18 |
0,00 |
|
|
18 886 975,18 |
18 886 975,18 |
0,00 |
|
|
18 886 975,18 |
100,00 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
|
|
9 357 814,21 |
6 348 314,21 |
6 348 314,21 |
0,00 |
3 009 500,00 |
9 087 986,43 |
6 078 486,43 |
6 078 486,43 |
0,00 |
3 009 500,00 |
97,12 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
10 |
06 |
0020000 |
9 318 721,75 |
6 309 221,75 |
6 309 221,75 |
0,00 |
3 009 500,00 |
9 048 893,97 |
6 039 393,97 |
6 039 393,97 |
0,00 |
3 009 500,00 |
97,10 |
|
|
Центральный аппарат |
10 |
06 |
0020400 |
9 318 721,75 |
6 309 221,75 |
6 309 221,75 |
0,00 |
3 009 500,00 |
9 048 893,97 |
6 039 393,97 |
6 039 393,97 |
0,00 |
3 009 500,00 |
97,10 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
06 |
0020400 |
500 |
9 318 721,75 |
6 309 221,75 |
6 309 221,75 |
|
3 009 500,00 |
9 048 893,97 |
6 039 393,97 |
6 039 393,97 |
|
3 009 500,00 |
97,10 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
10 |
06 |
5140000 |
39 092,46 |
39 092,46 |
39 092,46 |
0,00 |
0,00 |
39 092,46 |
39 092,46 |
39 092,46 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
06 |
5140100 |
39 092,46 |
39 092,46 |
39 092,46 |
0,00 |
0,00 |
39 092,46 |
39 092,46 |
39 092,46 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
Социальные выплаты |
10 |
06 |
5140100 |
068 |
39 092,46 |
39 092,46 |
39 092,46 |
|
|
39 092,46 |
39 092,46 |
39 092,46 |
|
|
100,00 |
|
Итого расходов |
|
|
|
|
1 550 896 790,88 |
1 357 720 977,28 |
1 279 377 937,52 |
78 343 039,76 |
193 175 813,60 |
1 461 854 479,79 |
1 273 257 900,72 |
1 199 054 283,43 |
74 203 617,29 |
188 596 579,07 |
94,26 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.