Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации г. Югорска
от 31 декабря 2014 г. N 7435
Таблица 4
Перечень
мероприятий муниципальной программы города Югорска "Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014-2020 годы"
(наименование программы)
N п/п |
Мероприятия муниципальной программы |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей.) |
||||||||
Источники финансирования |
Всего |
в том числе: |
|||||||||
2 014 |
2 015 |
2 016 |
2 017 |
2 018 |
2 019 |
2 020 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" | |||||||||||
Цель подпрограммы: создание условий для повышения доступности культурных благ и повышение качества услуг, предоставляемых в сфере культуры и обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей города Югорска | |||||||||||
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Югорска | |||||||||||
1.1. |
Формирование информационных ресурсов библиотеки |
Управление культуры |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет автономного округа |
1 737,9 |
487,8 |
570,9 |
679,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
306,8 |
86,1 |
100,8 |
119,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
2 044,7 |
573,9 |
671,7 |
799,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2. |
Модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
79,9 |
79,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
14,1 |
14,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
94,0 |
94,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3. |
Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
108,0 |
108,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
19,0 |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
127,0 |
127,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.4. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственного учреждения, в том числе на предоставление субсидий |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
186 196,2 |
24 673,5 |
26 281,2 |
27 048,3 |
27 048,3 |
27 048,3 |
27 048,3 |
27 048,3 |
|||
иные внебюджетные источники |
563,6 |
78,6 |
80,0 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
|||
Всего |
186 859,8 |
24 852,1 |
26 361,2 |
27 129,3 |
27 129,3 |
27 129,3 |
27 129,3 |
27 129,3 |
|||
Итого по задаче 1 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
2 025,8 |
775,7 |
570,9 |
679,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
186 536,1 |
24 792,7 |
26 382,0 |
27 168,2 |
27 048,3 |
27 048,3 |
27 048,3 |
27 048,3 |
|||
иные внебюджетные источники |
563,6 |
78,6 |
80,0 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
|||
Всего |
189 125,5 |
25 647,0 |
27 032,9 |
27 928,4 |
27 129,3 |
27 129,3 |
27 129,3 |
27 129,3 |
|||
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям | |||||||||||
2.1. |
Обеспечение сохранения Музейного фонда |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
|||
2.2. |
Информатизация музея |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.3. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственного учреждения, в том числе на предоставление субсидий |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
120 385,5 |
17 425,0 |
17 509,0 |
17 090,3 |
17 090,3 |
17 090,3 |
17 090,3 |
17 090,3 |
|||
иные внебюджетные источники |
3 747,2 |
567,2 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
|||
Всего |
124 132,7 |
17 992,2 |
18 039,0 |
17 620,3 |
17 620,3 |
17 620,3 |
17 620,3 |
17 620,3 |
|||
Итого по задаче 2 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
120 735,5 |
17 425,0 |
17 509,0 |
17 090,3 |
17 240,3 |
17 240,3 |
17 140,3 |
17 090,3 |
|||
иные внебюджетные источники |
3 747,2 |
567,2 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
|||
Всего |
124 482,7 |
17 992,2 |
18 039,0 |
17 620,3 |
17 770,3 |
17 770,3 |
17 670,3 |
17 620,3 |
|||
Задача 3. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства места массового отдыха населения | |||||||||||
3.1. |
Обеспечение деятельности (выполнение работ) подведомственного учреждения, в том числе на предоставление субсидий МАУ "ЦПКиО "Аттракцион" |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
89 871,1 |
14 404,6 |
0,0 |
15 093,3 |
15 093,3 |
15 093,3 |
15 093,3 |
15 093,3 |
|||
иные внебюджетные источники |
17 059,1 |
2 351,1 |
2 363,0 |
2 469,0 |
2 469,0 |
2 469,0 |
2 469,0 |
2 469,0 |
|||
Всего |
106 930,2 |
16 755,7 |
2 363,0 |
17 562,3 |
17 562,3 |
17 562,3 |
17 562,3 |
17 562,3 |
|||
Итого по задаче 3 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
89 871,1 |
14 404,6 |
0,0 |
15 093,3 |
15 093,3 |
15 093,3 |
15 093,3 |
15 093,3 |
|||
иные внебюджетные источники |
17 059,1 |
2 351,1 |
2 363,0 |
2 469,0 |
2 469,0 |
2 469,0 |
2 469,0 |
2 469,0 |
|||
Всего |
106 930,2 |
16 755,7 |
2 363,0 |
17 562,3 |
17 562,3 |
17 562,3 |
17 562,3 |
17 562,3 |
|||
Задача 4. Создание условий для раскрытия творческого потенциала горожан, приобщение жителей города к культурным массовым мероприятиям и культурным формам отдыха | |||||||||||
4.1. |
Организация и проведение общегородских мероприятий |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
30 808,3 |
4 770,3 |
4 028,0 |
4 402,0 |
4 402,0 |
4 402,0 |
4 402,0 |
4 402,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
30 808,3 |
4 770,3 |
4 028,0 |
4 402,0 |
4 402,0 |
4 402,0 |
4 402,0 |
4 402,0 |
|||
4.2. |
Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
31 100,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
31 100,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
|||
4.3. |
Организация гастролей лучших творческих коллективов города Югорска |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.4. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений культурно-досугового типа, в том числе на предоставление субсидий |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
421 919,0 |
61 719,5 |
57 547,0 |
60 530,5 |
60 530,5 |
60 530,5 |
60 530,5 |
60 530,5 |
|||
иные внебюджетные источники |
125 590,0 |
16 792,0 |
18 123,0 |
18 135,0 |
18 135,0 |
18 135,0 |
18 135,0 |
18 135,0 |
|||
Всего |
547 509,0 |
78 511,5 |
75 670,0 |
78 665,5 |
78 665,5 |
78 665,5 |
78 665,5 |
78 665,5 |
|||
4.5. |
Обеспечение мероприятий по безопасности инфраструктуры зданий |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
99,5 |
99,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
99,5 |
99,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по задаче 4 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
483 976,8 |
70 939,3 |
65 875,0 |
69 432,5 |
69 432,5 |
69 432,5 |
69 432,5 |
69 432,5 |
|||
иные внебюджетные источники |
125 590,0 |
16 792,0 |
18 123,0 |
18 135,0 |
18 135,0 |
18 135,0 |
18 135,0 |
18 135,0 |
|||
Всего |
609 716,8 |
87 881,3 |
83 998,0 |
87 567,5 |
87 567,5 |
87 567,5 |
87 567,5 |
87 567,5 |
|||
Задача 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | |||||||||||
5.1. |
Обновление материально-технической базы учреждений культуры |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
1 833,5 |
1 833,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
8 185,5 |
8 185,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
10 019,0 |
10 019,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.2. |
Текущий ремонт учреждений культуры |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 5 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
1 833,5 |
1 833,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
8 335,5 |
8 335,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
10 169,0 |
10 169,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по подпрограмме I |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
4 009,3 |
2 759,2 |
570,9 |
679,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
889 455,0 |
135 897,1 |
109 766,0 |
128 784,3 |
128 814,4 |
128 814,4 |
128 714,4 |
128 664,4 |
|||
иные внебюджетные источники |
146 959,9 |
19 788,9 |
21 096,0 |
21 215,0 |
21 215,0 |
21 215,0 |
21 215,0 |
21 215,0 |
|||
Всего |
1 040 424,2 |
158 445,2 |
131 432,9 |
150 678,5 |
150 029,4 |
150 029,4 |
149 929,4 |
149 879,4 |
|||
Подпрограмма II "Совершенствование системы управления в культуре" | |||||||||||
Цель мероприятия: повышение эффективности муниципального управления в отрасли культуры | |||||||||||
Задача 1. Осуществление функций управления культуры администрации города Югорска по реализации единой государственной политики в отрасли культура | |||||||||||
1.1. |
Обеспечение функций управления культуры администрации города Югорска |
Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
42 696,0 |
6 348,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
42 696,0 |
6 348,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
|||
1.2. |
Обеспечение системы повышения квалификации и переподготовки кадров учреждений культуры |
Управление культуры администрации города Югорска |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 1 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
42 996,0 |
6 348,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 158,0 |
6 158,0 |
6 158,0 |
6 058,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
42 996,0 |
6 348,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 158,0 |
6 158,0 |
6 158,0 |
6 058,0 |
|||
Итого по подпрограмме II |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
42 996,0 |
6 348,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 158,0 |
6 158,0 |
6 158,0 |
6 058,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
42 996,0 |
6 348,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 158,0 |
6 158,0 |
6 158,0 |
6 058,0 |
|||
Подпрограмма III "Развитие внутреннего и въездного туризма" | |||||||||||
Цель мероприятия: создание условий для развития внутреннего и въездного туризма, расширения спектра туристских услуг | |||||||||||
Задача 1. Продвижение туристских возможностей города Югорска на региональном и российском рынках | |||||||||||
1.1. |
Концептуальный проект музейно-туристического комплекса "Ворота в Югру" |
Управление культуры администрации города Югорска (Управление экономической политики администрации города Югорска - соисполнитель) |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
всего |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 1 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по подпрограмме III |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего по муниципальной программе |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
4 009,3 |
2 759,2 |
570,9 |
679,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
932 851,0 |
142 645,1 |
115 824,0 |
134 842,3 |
134 972,4 |
134 972,4 |
134 872,4 |
134 722,4 |
|||
иные внебюджетные источники |
146 959,9 |
19 788,9 |
21 096,0 |
21 215,0 |
21 215,0 |
21 215,0 |
21 215,0 |
21 215,0 |
|||
Всего |
1 083 820,2 |
165 193,2 |
137 490,9 |
156 736,5 |
156 187,4 |
156 187,4 |
156 087,4 |
155 937,4 |
|||
в том числе: | |||||||||||
Ответственный исполнитель (Управление культуры администрации города Югорска) |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет автономного округа |
4 009,3 |
2 759,2 |
570,9 |
679,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
889 855,0 |
136 297,1 |
109 766,0 |
128 784,3 |
128 814,4 |
128 814,4 |
128 714,4 |
128 664,4 |
|||
иные внебюджетные источники |
146 959,9 |
19 788,9 |
21 096,0 |
21 215,0 |
21 215,0 |
21 215,0 |
21 215,0 |
21 215,0 |
|||
всего |
1 040 824,2 |
158 845,2 |
131 432,9 |
150 678,5 |
150 029,4 |
150 029,4 |
149 929,4 |
149 879,4 |
|||
Соисполнитель |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
42 996,0 |
6 348,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 158,0 |
6 158,0 |
6 158,0 |
6 058,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
42 996,0 |
6 348,0 |
6 058,0 |
6 058,0 |
6 158,0 |
6 158,0 |
6 158,0 |
6 058,0 |
|||
Соисполнитель |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 декабря 2014 г. N 7435 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.