Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению администрации района
от 30 марта 2015 г. N 556
"Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие транспортной
системы Нижневартовского района на 2014 - 2020 годы"
Перечень программных мероприятий муниципальной программы
N п/п |
Мероприятия муниципальной программы |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|||||||
всего |
в том числе: |
||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель 1: повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог, содействующих развитию экономики, удовлетворению социальных потребностей, повышению жизненного и культурного уровней населения | |||||||||||
Подпрограмма I. "Автомобильные дороги" | |||||||||||
Задача 1. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения района | |||||||||||
1.1. |
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
отдел транспорта и связи администрации района (далее - ОТиС) |
всего |
18 491,3 |
2 545,3 |
2 345,0 |
2 462,0 |
2 585,0 |
2 714,0 |
2 849,0 |
2 991,0 |
муниципальный дорожный фонд (бюджет района) |
18 491,3 |
2 545,3 |
2 345,0 |
2 462,0 |
2 585,0 |
2 714,0 |
2 849,0 |
2 991,0 |
|||
Итого по Задаче 1 |
всего |
18 491,3 |
2 545,3 |
2 345,0 |
2 462,0 |
2 585,0 |
2 714,0 |
2 849,0 |
2 991,0 |
||
муниципальный дорожный фонд (бюджет района) |
18 491,3 |
2 545,3 |
2 345,0 |
2 462,0 |
2 585,0 |
2 714,0 |
2 849,0 |
2 991,0 |
|||
Задача 2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения района | |||||||||||
2.1.
|
Ремонт мостового перехода через р. Малый Корлик на автодороге "Причал р. Вах - с. Корлики" |
муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" (далее - МКУ "УКС") |
всего |
11 618,31 |
11 618,31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
11 618,31 |
11 618,31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет района (софинансирование) |
580,92 |
580,92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет автономного округа (софинансирование) |
11 037,39 |
11 037,39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.2. |
Ремонт мостов через ручей на ПК 44+01 и ПК 66+35 автодороги "Вах -Охтеурье" |
МКУ "УКС" |
всего |
18 507,40 |
18 507,40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
18 507,40 |
18 507,40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет района (софинансирование) |
925,37 |
925,37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет автономного округа (софинансирование) |
17 582,03 |
17 582,03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.3. |
Ремонт моста через р. Максимка на автодороге сельского поселения Ваховск |
МКУ "УКС" |
всего |
34 490,4 |
0 |
34 490,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
34 490,4 |
0 |
34 490,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет района (софинансирование) |
1 724,5 |
0 |
1 724,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет автономного округа (софинансирование) |
32 765,9 |
0 |
32 765,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.4. |
Ремонт подъездных автодорог к пгт. Излучинску, сельскому поселению Аган, пгт. Новоаганску, сельскому поселению Ваховск |
МКУ "УКС" |
всего |
96 420,8 |
0 |
0 |
34 490,3 |
30 229,5 |
10 055,0 |
10 559,0 |
11 087,0 |
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
96 420,8 |
0 |
0 |
34 490,3 |
30 229,5 |
10 055,0 |
10 559,0 |
11 087,0 |
|||
бюджет района |
31 701,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 055,0 |
10 559,0 |
11 087,0 |
|||
бюджет района (софинансирование) |
3 236,0 |
0 |
0 |
1 724,5 |
1 511,5 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет автономного округа (софинансирование) |
61 483,8 |
0 |
0 |
32 765,8 |
28 718,0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.5. |
Реконструкция подъездной автомобильной дороги к с. Большетархово (в том числе ПИР) |
МКУ "УКС" |
всего |
395 730,7 |
3 495,1 |
11 133,5 |
132 983,2 |
248 118,9 |
0 |
0 |
0 |
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
395 730,7 |
3 495,1 |
11 133,5 |
132 983,2 |
248 118,9 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет района (софинансирование) |
25 805,4 |
166,4 |
6 583,9 |
6 649,2 |
12 405,9 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет автономного округа (софинансирование) |
368 759,9 |
3 161,8 |
3 551,1 |
126 334,0 |
235 713,0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет района |
1 165,4 |
166,9 |
998,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.6. |
Ремонт дорог межселенной территории |
МКУ "УКС" |
всего |
3 409,6 |
3 409,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
3 409,6 |
3 409,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет района (софинансирование) |
109,10 |
109,10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет автономного округа (софинансирование) |
2 072,86 |
2 072,86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет района |
1 227,7 |
1 227,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.7. |
Система водоотвода с улично-дорожной сети (пгт. Излучинск) (в том числе ПИР) |
МКУ "УКС" |
всего |
1 583,3 |
1 127,3 |
456,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
1 583,3 |
1 127,3 |
456,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет района |
1 583,3 |
1 127,3 |
456,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.8. |
Внутриквартальные проезды и поселковые автомобильные дороги: пгт. Излучинск, с. Покур, п. Аган, с. Большетархово, д. Вате (в том числе ПИР) |
МКУ "УКС" |
всего |
1 038,9 |
358,1 |
680,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
1 038,9 |
358,1 |
680,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет района |
1 038,9 |
358,1 |
680,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.9. |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в д. Вата (в том числе ПИР) |
МКУ "УКС" |
всего |
1 888,3 |
0 |
1 888,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
1 888,3 |
0 |
1 888,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет района |
1 888,3 |
0 |
1 888,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Итого по Задаче 2
|
всего |
564 687,8 |
38 515,8 |
48 649,1 |
167 473,50 |
278 348,40 |
10 055,00 |
10 559,00 |
11 087,00 |
||
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
564 687,8 |
38 515,8 |
48 649,1 |
167 473,50 |
278 348,4 |
10 055,0 |
10 559,0 |
11 087,0 |
|||
бюджет района |
38 604,6 |
2 879,9 |
4 023,7 |
0,00 |
0,00 |
10 055,0 |
10 559,0 |
11 087,0 |
|||
бюджет района (софинансирование) |
32 381,3 |
1 781,8 |
8 308,4 |
8 373,70 |
13 917,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа (софинансирование) |
493 701,9 |
33 854,1 |
36 317,0 |
159 099,80 |
264 431,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по подпрограмме I
|
всего |
583 179,1 |
41 061,1 |
50 994,1 |
169 935,50 |
280 933,4 |
12 769,0 |
13 408,0 |
14 078,0 |
||
в том числе остатки средств прошлого года |
3 844,7 |
0,0 |
3 844,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
583 179,1 |
41 061,1 |
50 994,1 |
169 935,50 |
280 933,4 |
12 769,0 |
13 408,0 |
14 078,0 |
|||
бюджет района |
57 095,9 |
5 425,2 |
6 368,7 |
2 462,00 |
2 585,0 |
12 769,0 |
13 408,0 |
14 078,0 |
|||
бюджет района (софинансирование) |
32 381,3 |
1 781,8 |
8 308,4 |
8 373,70 |
13 917,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа (софинансирование) |
493 701,9 |
33 854,1 |
36 317,0 |
159 099,80 |
264 431,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Цель 2: обеспечение стабильной и устойчивой работы по перевозке пассажиров, грузов в труднодоступные поселения района воздушным и водным транспортом | |||||||||||
Цель 3: обеспечение стабильной и устойчивой работы по доставке, приему и сортировке почтовых отправлений до населения района | |||||||||||
Подпрограмма II. "Транспортные услуги межпоселенческого характера и связь" | |||||||||||
Задача 1. Организация перевозок пассажиров, грузов воздушным и водным транспортом | |||||||||||
1.1. |
Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению услуги по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом между поселениями в границах района |
ОТиС |
всего |
604 433,8 |
65 206,8 |
50 654,8 |
9 999,41 |
24 226,32 |
137 125,2 |
150 946,5 |
166 191,9 |
в том числе остатки средств прошлого года |
3 000,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района |
604 433,8 |
65 206,8 |
50 654,8 |
9 999,41 |
24 226,32 |
137 125,2 |
150 946,5 |
166 191,9 |
|||
1.2. |
Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению водным транспортом между поселениями в границах района. Выполнение работ по тралению причалов |
ОТиС |
всего |
166 703,6 |
21 137,6 |
22 000,0 |
0,0 |
0,0 |
37 001,9 |
41 054,0 |
45 510,1 |
бюджет района |
166 703,6 |
21 137,6 |
22 000,0 |
0,0 |
0,0 |
37 001,9 |
41 054,0 |
45 510,1 |
|||
Итого по Задаче 1 |
всего |
771 137,4 |
86 344,4 |
72 654,8 |
9 999,41 |
23 824,42 |
174 127,1 |
192 000,5 |
211 702,0 |
||
в том числе остатки средств прошлого года |
3 000,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района |
771 137,4 |
86 344,4 |
72 654,8 |
9 999,41 |
23 824,42 |
174 127,1 |
192 000,5 |
211 702,0 |
|||
Задача 2. Организация доставки, приема, сортировки почтовых отправлений до населения района | |||||||||||
2.1. |
Возмездное оказание услуг по приему, сортировке и доставке корреспонденции населению |
ОТиС |
всего |
124,9 |
124,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет района |
124,9 |
124,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.2. |
Предоставление субсидий на создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав района, и межселенных территорий услугами связи организациям, осуществляющим доставку почтовых отправлений на территории района |
ОТиС |
всего |
18 620,0 |
1 781,0 |
2 090,0 |
2 000,0 |
2 747,0 |
3 022,0 |
3 324,0 |
3 656,0 |
бюджет района |
18 619,98700 |
1 781,0 |
2 090,0 |
2 000,0 |
2 747,0 |
3 022,0 |
3 324,0 |
3 656,0 |
|||
Итого по Задаче 2 |
всего |
18 744,9 |
1 905,9 |
2 090,0 |
2 000,0 |
2 747,0 |
3 022,0 |
3 324,0 |
3 656,0 |
||
бюджет района |
18 744,9 |
1 905,9 |
2 090,0 |
2 000,0 |
2 747,0 |
3 022,0 |
3 324,0 |
3 656,0 |
|||
Итого по подпрограмме II |
всего |
789 882,3 |
88 250,3 |
74 744,8 |
12 299,41 |
26 756,32 |
177 149,1 |
195 324,5 |
215 358,0 |
||
в том числе остатки средств прошлого года |
3 000,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района |
789 882,3 |
88 250,3 |
74 744,8 |
12 299,41 |
26 756,32 |
177 149,1 |
195 324,5 |
215 358,0 |
|||
Цель: обновление парка техники и маломерного судна, снижение расходов на содержание подвижного состава для эффективного и надежного функционирования коммунальной техники | |||||||||||
Подпрограмма III. "Приобретение автотранспорта и специальной техники в собственность района" | |||||||||||
Задача 1. Обновление материально-технической базы органов местного самоуправления путем приобретения автомобильного транспорта и маломерного судна, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления | |||||||||||
1.1. |
Volkswagen Caravelle Comfortline |
ОТиС |
всего |
2 645,0 |
2 645,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
бюджет района |
2 645,0 |
2 645,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.2. |
Маломерное судно типа "Вельбет-45" с подвесным лодочным мотором типа "YAMAHA 40" |
ОТиС |
всего |
399,5 |
399,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
бюджет района |
399,5 |
399,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.3. |
Lada |
ОТиС |
всего |
1 494,0 |
0 |
1 494,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
бюджет района |
1 494,0 |
0 |
1 494,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Итого по Задаче 1 |
всего |
4 538,5 |
3 044,5 |
1 494,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджет района |
4 538,5 |
3 044,5 |
1 494,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Задача 2. Обновление парка коммунальной специализированной техники для улучшения качества обслуживания жилищно-коммунального хозяйства | |||||||||||
2.1. |
КО-440-5 - мусоровоз с боковой загрузкой |
ОТиС/отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства (далее - Отдел ЖКХ) |
всего |
2 757,81 |
2 757,81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
бюджет района |
2 757,81 |
2 757,81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.2. |
КО-829Б-41 - машина комбинированная (поливомоечное, плужное и щеточное оборудование) |
ОТиС/Отдел ЖКХ |
всего |
2 901,57 |
2 901,57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
бюджет района |
2 901,57 |
2 901,57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Итого по Задаче 2 |
всего |
5 659,38 |
5 659,38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджет района |
5 659,38 |
5 659,38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Итого по подпрограмме III |
всего |
10 197,88 |
8 703,88 |
1 494,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджет района |
10 197,88 |
8 703,88 |
1 494,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Всего по муниципальной программе
|
всего |
1 383 259,3 |
138 015,2 |
127 232,8 |
182 234,9 |
307 689,7 |
189 918,1 |
208 732,5 |
229 436,0 |
||
в том числе остатки средств прошлого года |
6 844,7 |
0,0 |
6 844,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района |
800 080,2 |
96 954,1 |
76 238,8 |
12 299,4 |
26 756,3 |
177 149,1 |
195 324,5 |
215 358,0 |
|||
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
583 179,1 |
41 061,1 |
50 994,1 |
169 935,5 |
280 933,4 |
12 769,0 |
13 408,0 |
14 078,0 |
|||
бюджет района |
57 095,9 |
5 425,2 |
6 368,7 |
2 462,0 |
2 585,0 |
12 769,0 |
13 408,0 |
14 078,0 |
|||
бюджет района (софинансирование) |
32 381,3 |
1 781,8 |
8 308,4 |
8 373,7 |
13 917,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа (софинансирование) |
493 701,9 |
33 854,1 |
36 317,0 |
159 099,8 |
264 431,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| |||||||||||
Капитальные вложения в объекты государственной и муниципальной собственности (строительство и реконструкция) |
всего |
395 730,7 |
3 495,1 |
11 133,5 |
132 983,2 |
248 118,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе остатки средств прошлого года |
1 185,4 |
0,0 |
1 185,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
395 730,7 |
3 495,1 |
11 133,5 |
132 983,2 |
248 118,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района |
1 165,4 |
166,9 |
998,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района (софинансирование) |
25 805,4 |
166,4 |
6 583,9 |
6 649,2 |
12 405,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа (софинансирование) |
368 759,9 |
3 161,8 |
3 551,1 |
126 334,0 |
235 713,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности (приобретение автотранспорта) |
всего |
10 197,88 |
8 703,88 |
1 494,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет района |
10 197,88 |
8 703,88 |
1 494,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
прочие расходы
|
всего |
977 330,7 |
125 816,3 |
114 605,3 |
49 251,7 |
59 570,8 |
189 918,1 |
208 732,5 |
229 436,0 |
||
в том числе остатки средств прошлого года |
5 659,3 |
0,0 |
5 659,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района |
789 882,3 |
88 250,3 |
74 744,8 |
12 299,4 |
26 756,3 |
177 149,1 |
195 324,5 |
215 358,0 |
|||
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
187 448,4 |
37 566,0 |
39 860,5 |
36 952,3 |
32 814,5 |
12 769,0 |
13 408,0 |
14 078,0 |
|||
бюджет района |
55 930,5 |
5 258,3 |
5 370,1 |
2 462,0 |
2 585,0 |
12 769,0 |
13 408,0 |
14 078,0 |
|||
бюджет района (софинансирование) |
6 575,9 |
1 615,4 |
1 724,5 |
1 724,5 |
1 511,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа (софинансирование) |
124 942,0 |
30 692,3 |
32 765,9 |
32 765,8 |
28 718,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
В том числе: | |||||||||||
ответственный исполнитель: отдел транспорта и связи администрации района |
всего |
812 912,1 |
93 840,1 |
78 583,8 |
14 761,4 |
29 341,3 |
179 863,1 |
198 173,5 |
218 349,0 |
||
в том числе остатки средств прошлого года |
3 000,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района |
794 420,8 |
91 294,8 |
76 238,8 |
12 299,4 |
26 756,3 |
177 149,1 |
195 324,5 |
215 358,0 |
|||
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
18 491,3 |
2 545,3 |
2 345,0 |
2 462,0 |
2 585,0 |
2 714,0 |
2 849,0 |
2 991,0 |
|||
бюджет района |
18 491,3 |
2 545,3 |
2 345,0 |
2 462,0 |
2 585,0 |
2 714,0 |
2 849,0 |
2 991,0 |
|||
соисполнитель: муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"
|
всего |
564 687,8 |
38 515,8 |
48 649,1 |
167 473,5 |
278 348,4 |
10 055,0 |
10 559,0 |
11 087,0 |
||
в том числе остатки средств прошлого года |
3 844,7 |
0,0 |
3 844,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
564 687,8 |
38 515,8 |
48 649,1 |
167 473,5 |
278 348,4 |
10 055,0 |
10 559,0 |
11 087,0 |
|||
бюджет района |
38 604,6 |
2 879,9 |
4 023,7 |
0,0 |
0,0 |
10 055,0 |
10 559,0 |
11 087,0 |
|||
бюджет района (софинансирование) |
32 381,3 |
1 781,8 |
8 308,4 |
8 373,7 |
13 917,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа (софинансирование) |
493 701,9 |
33 854,1 |
36 317,0 |
159 099,8 |
264 431,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
соисполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района |
всего |
5 659,38 |
5 659,38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджет района |
5 659,38 |
5 659,38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
.".
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление администрации Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 марта 2015 г. N 556... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.