С изменениями и дополнениями от:
13 марта, 5 июня, 22 сентября, 15, 23 октября, 30 декабря 2014 г., 30 марта, 11 июня, 4 августа, 14 сентября, 15 октября, 27 ноября, 22 декабря 2015 г., 30 марта, 12 июля, 10 августа, 13 сентября, 7, 31 октября, 30 декабря 2016 г., 17 февраля, 26 апреля, 2 мая, 16 июня, 18, 19 июля, 23, 25 октября 2017 г.
N п/ п
|
Наименование основного
мероприятия муниципальной программы (наименование мероприятия/объекта)
|
Ответственный исполнитель / соисполнитель
|
Источники
финансирования
|
Номер показателя из таблицы "Целевые показатели муниципальной программы"
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
Всего
|
в том числе
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 2030 годы
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
Цель 1: повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог, содействующих развитию экономики, удовлетворению социальных потребностей, повышению жизненного и культурного уровней населения
|
Задача: организация работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог
общего пользования местного значения района
|
Подпрограмма I "Автомобильные дороги"
|
1. Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных
|
Всего
|
номер показа теля 6, 7, 9, 10, 11.
|
68 191,20
|
23 298,4
|
22 446,4
|
22 446,4
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный
дорожный фонд, в т.ч.:
|
68 191,20
|
23 298,4
|
22 446,4
|
22 446,4
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
дорог общего пользования местного значения"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
района
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
района (софинансирование)
|
|
3 750,00
|
1 250,00
|
1 250,00
|
1 250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
округа (софинансирование)
|
|
64 441,20
|
22 048,4
|
21 196,4
|
21 196,4
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Ремонт подъездных
автодорог пгт. Излучинска,
сельского
|
МК У
|
Всего
|
X
|
68 191,20
|
23 298,4
|
22 446,4
|
22 446,4
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.1
|
"Управление
капитального
строительства по
застройке
Нижневартовского
района"
|
муниципальный
дорожный фонд, в т.ч.:
|
X
|
68 191,20
|
23 298,4
|
22 446,4
|
22 446,4
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
поселения Аган, пгт.
Новоаганска,
сельского
|
бюджет
района
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
района (софинансирование)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X
|
3 750,00
|
1 250,00
|
1 250,00
|
1 250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
поселения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ваховск
|
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
округа (софинансирование)
|
X
|
64 441,20
|
22 048,4
|
21 196,4
|
21 196,4
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
Всего
|
X
|
68 191,20
|
23 298,4
|
22 446,4
|
22 446,4
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого 1. Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"
|
муниципальный
дорожный фонд, в т.ч.:
|
X
|
68 191,20
|
23 298,4
|
22 446,4
|
22 446,4
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
района (софинансирование)
|
X
|
3 750,00
|
1 250,00
|
1 250,00
|
1 250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
округа (софинансирование)
|
X
|
64 441,20
|
22 048,4
|
21 196,4
|
21 196,4
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.
|
Основное
мероприятие
"Строительство,
реконструкция
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения
района"
|
Всего
|
номер
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный
дорожный фонд, в т.ч.:
|
показа теля -6, 8, 9, 10, 11.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
района
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
района (софинансирование)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
округа (софинансирование)
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Всего
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого 2. Основное
мероприятие
"Строительство,
реконструкция
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения района"
|
муниципальный
дорожный
фонд, в т.ч.:
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
района (софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
округа (софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого по подпрограмме I
|
Всего
|
X
|
68 191,20
|
23 298,40
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в том числе остатки
средств
прошлого
года
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный
дорожный фонд, в т.ч.:
|
X
|
68 191,20
|
23 298,4
|
22 446,4
|
22 446,4
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
района (софинансирование)
|
X
|
3 750,00
|
1 250,00
|
1 250,00
|
1 250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
округа (софинансирование)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X
|
64 441,20
|
22 048,4
|
21 196,4
|
21 196,4
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 2: обеспечение стабильной и устойчивой работы по перевозке пассажиров, грузов в труднодоступные поселения района воздушным
|
|
|
|
|
и водным транспортом
|
|
|
|
|
|
|
Задача: организация перевозок пассажиров воздушным и водным транспортом
|
Подпрограмма II "Транспортные услуги межпоселенческого характера и связь"
|
|
Всего
|
|
1 594 879,9
|
40 316,5
|
35 991,7
|
18 660,2
|
109 605,4
|
117 079,2
|
125 054,9
|
133 558,1
|
142 630,0
|
871 983, 9
|
1. Основное
мероприятие "Обеспечение
доступности и повышение качества
транспортных услуг
воздушным и
водным
транспортом"
|
в том
числе остатки
средств
прошлого
года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
номер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показа теля -
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1,2,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
района
|
|
1 594 879,9
|
40 316,5
|
35 991,7
|
18 660,2
|
109 605,4
|
117 079,2
|
125 054,9
|
133 558,1
|
142 630,0
|
871 983, 9
|
1.1
|
Предоставление
субсидий
в целях
возмещения
затрат в связи с оказанием
населению услуги по
перевозке
пассажиров,
багажа, почты и грузов воздушным
транспортом
между
поселениями в
границах
района
|
отдел
транспорта и связи
администрации
района
далее -
Оти С)
|
Всего
|
X
|
1 206 509,6
|
17 066,3
|
11480,2
|
6 148,7
|
82 652,8
|
88 961,6
|
95 722,80
|
102 965,3
|
110 723,1
|
690 788, 8
|
в том числе остатки
средств
прошлого
года
|
X
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
района
|
X
|
1 206 509,6
|
17 066,3
|
11480,2
|
6 148,7
|
82 652,8
|
88 961,6
|
95 722,8
|
102 965,3
|
110 723,1
|
690 788, 8
|
1.2
|
Предоставление субсидий в целях
|
ОТи С
|
Всего
|
X
|
388 370,3
|
23 250,2
|
24 511,5
|
12511,5
|
26 952,6
|
28 117,6
|
29 332,1
|
30 592,8
|
31 906,9
|
181 195, 1
|
|
возмещения
затрат в связи с оказанием
транспортных
услуг
населению
водным
транспортом
между
поселениями в
границах
района
|
|
бюджет
района
|
X
|
388 370,3
|
23 250,2
|
24 511,5
|
12511,5
|
26 952,6
|
28 117,6
|
29 332,1
|
30 592,8
|
31 906,9
|
181 195, 1
|
Итого 1. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг воздушным и водным транспортом"
|
Всего
|
X
|
1 594
879,9
|
40 316,5
|
35 991,7
|
18 660,2
|
109 605,4
|
117 079,2
|
125 054,9
|
133 558,1
|
142 630,0
|
871 983, 9
|
в том числе остатки
средств
прошлого
года
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
района
|
X
|
1 594
879,9
|
40 316,5
|
35 991,7
|
18 660,2
|
109 605,4
|
117 079,2
|
125 054,9
|
133 558,1
|
142 630,0
|
871 983, 9
|
Цель 3:обеспечение поселений, входящих в состав района услугами почтовой связи
|
Задача: организация доставки, приема, сортировки почтовых отправлений до населения района
|
Подпрограмма II "Транспортные услуги межпоселенческого характера и связь"
|
2.
|
Основное
мероприятие
"Обеспечение
доступности и повышение качества доставки почтовых отправлений"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
о
|
11
|
|
Всего
|
номер показа теля -3,11.
|
29 800,00
|
2 200,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
500,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
района
|
29 800,00
|
2 200,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
11 500, 00
|
|
Предоставление субсидий
в целях
возмещения
затрат за
осуществление
доставки
почтовых
отправлений на территории
Нижневартовского района
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
Всего
|
X
|
29 800,00
|
2 200,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
500, 00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1
|
ОТи С
|
бюджет
района
|
X
|
29 800,00
|
2 200,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2300,00
|
11 500, 00
|
Итого 2. Основное
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 500,00
|
мероприятие
|
|
Всего
|
X
|
29 800,00
|
2 200,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
"Обеспечение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Основное
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
о
|
|
мероприятие
|
|
Всего
|
номер показа теля -3,11.
|
29 800,00
|
2 200,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
11 500,00
|
"Обеспечение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доступности и повышение качества доставки почтовых отправлений"
|
бюджет
района
|
29 800,00
|
2 200,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
11 500, 00
|
|
Предоставление субсидий
в целях
возмещения
затрат за
осуществление
доставки
почтовых
отправлений на территории
Нижневартовского района
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
X
|
29 800,00
|
2 200,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
11 500, 00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1
|
ОТи С
|
бюджет
района
|
X
|
29 800,00
|
2 200,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
11 500, 00
|
Итого 2. Основное
мероприятие
"Обеспечение
доступности и повышение качества доставки почтовых отправлений"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
X
|
29 800,00
|
2 200,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
11 500,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
района
|
X
|
29 800,00
|
2 200,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
2 300,00
|
11 500, 00
|
3. Основное
мероприятие
"Комплексное
развитие
транспортной
инфраструктуры
поселений
Нижневартовского
района"
|
Всего
|
номер показа теля -11.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
района
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.1
|
Резерв на
развитие
транспортной
инфраструктуры
района
|
ОТи С
|
Всего
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
района
|
X
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого 3. Основное
мероприятие
"Комплексное
развитие
транспортной
инфраструктуры
поселений
Нижневартовского
района"
|
Всего
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого по подпрограмме II
|
Всего
|
X
|
1 624 679,9
|
42 516,5
|
38 291,7
|
20 960,2
|
111 905,4
|
119 379,2
|
127 354,9
|
135 858,1
|
144 930,0
|
883 483, 9
|
в том числе
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
остатки
средств
прошлого
года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
района
|
X
|
1 624 679,9
|
42 516,5
|
38 291,7
|
20 960,2
|
111 905,4
|
119 379,2
|
127 354,9
|
135 858,1
|
144 930,0
|
883 483, 9
|
Цель: обновление парка техники и маломерного судна, снижение расходов на содержание подвижного состава для эффективного и
надежного функционирования коммунальной техники.
|
Задача: обновление материально-технической базы органов местного самоуправления путем приобретения автомобильного транспорта и маломерного судна, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и парка коммунальной специализированной техники для улучшения качества обслуживания жилищно-коммунального хозяйства
|
Подпрограмма III "Приобретение автотранспорта и специальной техники в собственность района"
|
1. Основное мероприятие "Обновление, повышение уровня технического состояния парка
транспортных средств"
|
Всего
|
номер показа теля -4,5,11.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
района
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого 1. Основное
мероприятие
"Обновление,
повышение уровня
технического
состояния парка
транспортных
|
Всего
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
средств"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме III
|
Всего
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в том числе остатки
средств
прошлого
года
|
X
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Всего по
муниципальной
программе
|
Всего
|
X
|
1 692 871,1
|
65 814,9
|
60 738,1
|
43 406,6
|
111 905,4
|
119 379,2
|
127 354,9
|
135 858,1
|
144 930,0
|
883 483, 9
|
в том числе остатки
средств
прошлого
года
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
района
|
X
|
1 624
679,9
|
42 516,5
|
38 291,7
|
20 960,2
|
111 905,4
|
119 379,2
|
127 354,9
|
135 858,1
|
144 930,0
|
883 483, 9
|
муниципальный
дорожный фонд, в т.ч.:
|
X
|
68 191,20
|
23 298,4
|
22 446,4
|
22 446,4
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
района (софинансирование)
|
X
|
3 750,00
|
1 250,00
|
1 250,00
|
1 250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
округа (софинансирование)
|
X
|
64 441,20
|
22 048,4
|
21 196,4
|
21 196,4
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в том числе:
|
|
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
капитальные вложения в объекты государственной и муниципальной
|
муниципальный
дорожный фонд, в т.ч.:
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
собственности (строительство и реконструкция)
|
бюджет
района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
района (софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
округа (софинансирование)
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
инвестиции в объекты
государственной и
муниципальной
собственности
(приобретение
автотранспорта)
|
Всего
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в том числе остатки
средств
прошлого
года
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
прочие расходы
|
|
X
|
1 692 871,10
|
65 814,90
|
60 738,10
|
43 406,60
|
111 905,40
|
119 379,20
|
127 354,90
|
135 858,10
|
144 930,00
|
883 483, 90
|
в том числе остатки
средств
прошлого
года
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
района
|
X
|
1 624 679,90
|
42 516,50
|
38 291,70
|
20 960,20
|
111 905,40
|
119 379,20
|
127 354,90
|
135 858,10
|
144 930,00
|
883 483, 90
|
|
муниципальный
дорожный фонд, в т.ч.:
|
X
|
68 191,20
|
23 298,40
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
района (софинансирование)
|
X
|
3 750,00
|
1 250,00
|
1 250,00
|
1 250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
округа (софинансирование)
|
X
|
64 441,20
|
22 048,40
|
21 196,40
|
21 196,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в том числе:
|
ответственный
исполнитель:
отдел транспорта и
связи
администрации района
(сокращенно: ОТиС)
|
|
X
|
1 624
679,9
|
42 516,5
|
38 291,7
|
20 960,2
|
111 905,4
|
119 379,2
|
127 354,9
|
135 858,1
|
144 930,0
|
883 483, 9
|
в том числе остатки
средств
прошлого
года
бюджет
района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X
|
1 624
|
42
|
38
|
20
|
111
|
119
|
127
|
135
|
144
|
883 483, 90
|
|
679,90
|
516,50
|
291,70
|
960,20
|
905,40
|
379,20
|
354,90
|
858,10
|
930,00
|
|
|
X
|
68 191,20
|
23 298,40
|
22 446,40
|
22 446,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
остатки
средств
прошлого
года
муниципальный
дорожный
фонд, в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
соисполнитель:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальное
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
казенное учреждение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Управление
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитального
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительства по застройке
|
X
|
68 191,20
|
23 298,4
|
22 446,4
|
22 446,4
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Нижневартовского
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
района"
(сокращенно: МКУ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"УКС")
|
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
района
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
района (софинансирование)
|
X
|
3 750,00
|
1 250,00
|
1 250,00
|
1 250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
округа (софинансирование)
|
X
|
64 441,20
|
22 048,4
|
21 196,4
|
21 196,4
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
соисполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и строительства администрации района
(сокращенно: Отдел ЖКХ)
|
Всего
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|