Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации г. Нефтеюганска
от 19 мая 2015 г. N 414-п
Перечень
программных мероприятий муниципальной программы города Нефтеюганска "Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014 - 2020 годы"
N п/п |
Мероприятия муниципальной программы |
Ответственный исполнитель / соисполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |
||||||||
Всего: |
в том числе: |
|||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" | ||||||||||||
Цель подпрограммы: сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества предоставляемых культурных услуг, реализация творческого потенциала жителей города | ||||||||||||
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития библиотек, обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, сохранения и комплектования библиотечного фонда | ||||||||||||
1.1 |
Исполнение полномочий и организация деятельности по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
5 001,100 |
1 738,400 |
1 084,400 |
1 078,500 |
1 099,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
4 250,800 |
1 477,600 |
921,700 |
916,700 |
934,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
750,300 |
260,800 |
162,700 |
161,800 |
165,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.1.1 |
Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
3 783,100 |
1 517,400 |
783,400 |
730,500 |
751,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
3 215,500 |
1 289,800 |
665,800 |
620,900 |
639,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
567,600 |
227,600 |
117,600 |
109,600 |
112,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.1.1.1 |
Комплектование библиотечных фондов |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
2 133,900 |
754,500 |
563,100 |
397,500 |
418,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
1 813,800 |
641,300 |
478,600 |
337,900 |
356,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
320,100 |
113,200 |
84,500 |
59,600 |
62,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.1.1.2 |
Оцифровка краеведческих периодических изданий |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
575,300 |
400,000 |
35,300 |
70,000 |
70,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
488,900 |
340,000 |
29,900 |
59,500 |
59,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
86,400 |
60,000 |
5,400 |
10,500 |
10,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.1.1.3 |
Приобретение электронных баз данных |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
400,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
340,000 |
85,000 |
85,000 |
85,000 |
85,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
60,000 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.1.1.4 |
Заимствование записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
189,000 |
63,000 |
0,000 |
63,000 |
63,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
160,500 |
53,500 |
0,000 |
53,500 |
53,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
28,500 |
9,500 |
0,000 |
9,500 |
9,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.1.1.5 |
Поставка (обновление) автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
484,900 |
199,900 |
85,000 |
100,000 |
100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
412,300 |
170,000 |
72,300 |
85,000 |
85,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
72,600 |
29,900 |
12,700 |
15,000 |
15,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.1.2 |
Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
889,000 |
127,000 |
254,000 |
254,000 |
254,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
755,600 |
107,900 |
215,900 |
215,900 |
215,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
133,400 |
19,100 |
38,100 |
38,100 |
38,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.1.2.1 |
Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
889,000 |
127,000 |
254,000 |
254,000 |
254,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
755,600 |
107,900 |
215,900 |
215,900 |
215,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
133,400 |
19,100 |
38,100 |
38,100 |
38,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.1.3 |
Модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
329,000 |
94,000 |
47,000 |
94,000 |
94,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
279,700 |
79,900 |
40,000 |
79,900 |
79,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
49,300 |
14,100 |
7,000 |
14,100 |
14,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственному учреждению |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
580 819,112 |
63 253,020 |
71 744,323 |
84 086,500 |
84 072,669 |
92 554,200 |
92 554,200 |
92 554,200 |
|
Бюджет МО |
575 167,112 |
62 450,020 |
70 938,323 |
83 279,500 |
83 263,669 |
91 745,200 |
91 745,200 |
91 745,200 |
||||
Внебюджетные источники |
5 652,000 |
803,000 |
806,000 |
807,000 |
809,000 |
809,000 |
809,000 |
809,000 |
||||
1.3 |
Реализация мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
99,800 |
0,000 |
31,000 |
34,400 |
34,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Федеральный бюджет |
99,800 |
0,000 |
31,000 |
34,400 |
34,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.4 |
Исполнение полномочий по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
24 243,900 |
0,000 |
8 081,300 |
8 081,300 |
8 081,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
24 243,900 |
0,000 |
8 081,300 |
8 081,300 |
8 081,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.5. |
Исполнение полномочий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
300,000 |
0,000 |
300,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
300,000 |
0,000 |
300,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Итого по задаче 1 |
|
Всего |
610 463,912 |
64 991,420 |
81 241,023 |
93 280,700 |
93 288,169 |
92 554,200 |
92 554,200 |
92 554,200 |
||
Федеральный бюджет |
99,800 |
0,000 |
31,000 |
34,400 |
34,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||
Бюджет АО |
28 794,700 |
1 477,600 |
9 303,000 |
8 998,000 |
9 016,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
|||
Бюджет МО |
575 917,412 |
62 710,820 |
71 101,023 |
83 441,300 |
83 428,669 |
91 745,200 |
91 745,200 |
91 745,200 |
5 915,00 |
|||
Внебюджетные источники |
5 652,000 |
803,000 |
806,000 |
807,000 |
809,000 |
809,000 |
809,000 |
809,000 |
|
|||
Задача 2. Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности муниципальных музеев | ||||||||||||
2.1 |
Исполнение полномочий по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации |
Комитет культуры (НГ МАУК "ИХМК") |
Всего |
122,500 |
122,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
122,500 |
122,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2.2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственному учреждению |
Комитет культуры (НГ МАУК "ИХМК") |
Всего |
237 448,930 |
27 613,204 |
28 723,126 |
33 950,300 |
34 055,700 |
37 702,200 |
37 702,200 |
37 702,200 |
|
Бюджет МО |
232 994,094 |
26 951,968 |
28 118,126 |
33 326,500 |
33 414,500 |
37 061,000 |
37 061,000 |
37 061,000 |
||||
Внебюджетные источники |
4 454,836 |
661,236 |
605,000 |
623,800 |
641,200 |
641,200 |
641,200 |
641,200 |
||||
2.3 |
Исполнение полномочий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа |
Комитет культуры (НГ МАУК "ИХМК") |
Всего |
185,000 |
185,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
185,000 |
185,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2.4 |
Исполнение полномочий по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |
Комитет культуры (НГ МАУК "ИХМК") |
Всего |
10 939,500 |
0,000 |
3 646,500 |
3 646,500 |
3 646,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
10 939,500 |
0,000 |
3 646,500 |
3 646,500 |
3 646,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Итого по задаче 2 |
|
Всего |
248 695,930 |
27 920,704 |
32 369,626 |
37 596,800 |
37 702,200 |
37 702,200 |
37 702,200 |
37 702,200 |
||
Бюджет АО |
11 247,000 |
307,500 |
3 646,500 |
3 646,500 |
3 646,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
232 994,094 |
26 951,968 |
28 118,126 |
33 326,500 |
33 414,500 |
37 061,000 |
37 061,000 |
37 061,000 |
||||
Внебюджетные источники |
4 454,836 |
661,236 |
605,000 |
623,800 |
641,200 |
641,200 |
641,200 |
641,200 |
||||
Задача 3.Создание условий для развития профессионального искусства и творческого потенциала населения | ||||||||||||
3.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственному учреждению |
Комитет культуры (МБУК Театр кукол "Волшебная флейта") |
Всего |
261 851,843 |
29 561,944 |
31 319,899 |
37 688,200 |
37 642,100 |
41 879,900 |
41 879,900 |
41 879,900 |
|
Бюджет МО |
247 377,843 |
27 611,944 |
29 740,899 |
35 543,200 |
35 442,100 |
39 679,900 |
39 679,900 |
39 679,900 |
||||
Внебюджетные источники |
14 474,000 |
1 950,000 |
1 579,000 |
2 145,000 |
2 200,000 |
2 200,000 |
2 200,000 |
2 200,000 |
||||
3.2 |
Исполнение полномочий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа. |
Комитет культуры (МБУК Театр кукол "Волшебная флейта") |
Всего |
1 704,000 |
350,000 |
1 354,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
1 704,000 |
350,000 |
1 354,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
3.3 |
Исполнение полномочий по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |
Комитет культуры (МБУК Театр кукол "Волшебная флейта") |
Всего |
12 713,400 |
0,000 |
4 237,800 |
4 237,800 |
4 237,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
12 713,400 |
0,000 |
4 237,800 |
4 237,800 |
4 237,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Итого по задаче 3 |
|
Всего |
276 269,243 |
29 911,944 |
36 911,699 |
41 926,000 |
41 879,900 |
41 879,900 |
41 879,900 |
41 879,900 |
||
Бюджет АО |
14 417,400 |
350,000 |
5 591,800 |
4 237,800 |
4 237,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
247 377,843 |
27 611,944 |
29 740,899 |
35 543,200 |
35 442,100 |
39 679,900 |
39 679,900 |
39 679,900 |
||||
Внебюджетные источники |
14 474,000 |
1 950,000 |
1 579,000 |
2 145,000 |
2 200,000 |
2 200,000 |
2 200,000 |
2 200,000 |
||||
Задача 4. Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развития народных художественных промыслов и ремесел | ||||||||||||
4.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственным учреждениям |
Комитет культуры (МБУК "ЦНК", МБУК "КДК") |
Всего |
1 028 287,346 |
126 403,576 |
127 263,839 |
146 900,800 |
147 621,031 |
160 032,700 |
160 032,700 |
160 032,700 |
|
Бюджет МО |
972 111,916 |
116 451,146 |
119 838,839 |
139 318,800 |
139 817,031 |
152 228,700 |
152 228,700 |
152 228,700 |
||||
Внебюджетные источники |
56 175,430 |
9 952,430 |
7 425,000 |
7 582,000 |
7 804,000 |
7 804,000 |
7 804,000 |
7 804,000 |
||||
4.2 |
Исполнение полномочий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа |
Комитет культуры (МБУК "ЦНК", МБУК "КДК") |
Всего |
3 073,000 |
2 073,000 |
1 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
3 073,000 |
2 073,000 |
1 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
4.3 |
Реализация мероприятий по установке объектов монументально-декоративного искусства |
Комитет культуры (МБУК "ЦНК") |
Всего |
6 060,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
6 060,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
6 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
6 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
60,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
60,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
4.4 |
Исполнение полномочий по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |
Комитет культуры (МБУК "ЦНК", МБУК "КДК") |
Всего |
38 435,700 |
0,000 |
12 811,900 |
12 811,900 |
12 811,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
38 435,700 |
0,000 |
12 811,900 |
12 811,900 |
12 811,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Итого по задаче 4 |
|
Всего |
1 075 856,746 |
128 476,576 |
141 075,739 |
159 712,700 |
166 493,631 |
160 032,700 |
160 032,700 |
160 032,700 |
||
Бюджет АО |
47 508,700 |
2 073,000 |
13 811,900 |
12 811,900 |
18 811,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
972 172,616 |
116 451,146 |
119 838,839 |
139 318,800 |
139 877,731 |
152 228,700 |
152 228,700 |
152 228,700 |
||||
Внебюджетные источники |
56 175,430 |
9 952,430 |
7 425,000 |
7 582,000 |
7 804,000 |
7 804,000 |
7 804,000 |
7 804,000 |
||||
Задача 5. Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры | ||||||||||||
5.1 |
Исполнение полномочий по реализации мероприятий по укреплению единого культурного пространства |
Комитет культуры (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева") |
Всего |
1050,000 |
785,000 |
265,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
1050,000 |
785,000 |
265,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
5.2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственным учреждениям |
Комитет культуры (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева") |
Всего |
1 362 362,528 |
186 632,754 |
168 518,774 |
175 694,000 |
196 942,000 |
211 525,000 |
211 525,000 |
211 525,000 |
|
Бюджет МО |
1 279 297,328 |
174 134,354 |
155 047,974 |
164 454,000 |
185 478,000 |
200 061,000 |
200 061,000 |
200 061,000 |
||||
Внебюджетные источники |
83 065,200 |
12 498,400 |
13 470,800 |
11 240,000 |
11 464,000 |
11 464,000 |
11 464,000 |
11 464,000 |
||||
5.3. |
Исполнение полномочий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа |
Комитет культуры (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева") |
Всего |
700,000 |
500,000 |
200,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
700,000 |
500,000 |
200,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
5.4 |
Исполнение полномочий по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей |
Комитет культуры (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева") |
Всего |
43 749,000 |
0,000 |
14 583,000 |
14 583,000 |
14 583,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
43 749,000 |
0,000 |
14 583,000 |
14 583,000 |
14 583,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Итого по задаче 5 |
|
Всего |
1 407 861,528 |
187 917,754 |
183 566,774 |
190 277,000 |
211 525,000 |
211 525,000 |
211 525,000 |
211 525,000 |
||
Бюджет АО |
45 499,000 |
1 285,000 |
15 048,000 |
14 583,000 |
14 583,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
1 279 297,328 |
174 134,354 |
155 047,974 |
164 454,000 |
185 478,000 |
200 061,000 |
200 061,000 |
200 061,000 |
||||
Внебюджетные источники |
83 065,200 |
12 498,400 |
13 470,800 |
11 240,000 |
11 464,000 |
11 464,000 |
11 464,000 |
11 464,000 |
||||
Задача 6. Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организации полноценного отдыха и оздоровления детей | ||||||||||||
6.1. |
Исполнение полномочий по реализации культурно-досуговой деятельности и массового отдыха населения |
Комитет культуры и подведомственные ему учреждения, департамент по делам администрации |
Всего: |
33613,571 |
5503,000 |
18095,571 |
2 003,000 |
2 003,000 |
2 003,000 |
2 003,000 |
2 003,000 |
|
Бюджет МО |
33613,571 |
5503,000 |
18095,571 |
2 003,000 |
2 003,000 |
2 003,000 |
2 003,000 |
2 003,000 |
||||
6.2. |
Исполнение полномочий по организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей |
Комитет культуры (МБУК "ГБ", МБУК "ЦНК", МБУК "КДК", НГ МБОУ ДОД "ДШИ") |
Всего: |
4 563,104 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
|
Бюджет АО |
4 563,104 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
||||
6.3. |
Организация деятельности по обеспечению организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей |
Комитет культуры (МБУК "ГБ", МБУК "ЦНК", МБУК "КДК", НГ МБОУ ДОД "ДШИ") |
Всего |
1 955,611 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
|
Бюджет МО |
1 955,611 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
||||
6.4. |
Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений |
Комитет культуры (МБУК "ГБ", МБУК "ЦНК", МБУК "КДК", НГ МБОУ ДОД "ДШИ") |
Всего |
4 256,630 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
|
Бюджет МО |
4 256,630 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
||||
Итого по задаче 6 |
|
Всего |
44388,916 |
7042,335 |
19634,906 |
3 542,335 |
3 542,335 |
3 542,335 |
3 542,335 |
3542,335 |
||
Бюджет АО |
4563,104 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
||||
Бюджет МО |
39825,812 |
6390,463 |
18983,034 |
2890,463 |
2890,463 |
2890,463 |
2890,463 |
2890,463 |
||||
Задача 7. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | ||||||||||||
7.1. |
Исполнение полномочий и организация деятельности по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации |
Комитет культуры (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева") |
Всего |
6 460,847 |
2 013,647 |
606,100 |
1 649,500 |
2 191,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
5 491,500 |
1 711,600 |
515,100 |
1 402,000 |
1 862,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
969,347 |
302,047 |
91,000 |
247,500 |
328,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
7.1.1 |
Обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры |
Комитет культуры (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева") |
Всего |
6 460,847 |
2 013,647 |
606,100 |
1 649,500 |
2 191,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
5 491,500 |
1 711,600 |
515,100 |
1 402,000 |
1 862,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
969,347 |
302,047 |
91,000 |
247,500 |
328,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Итого по задаче 7 |
|
Всего |
6 460,847 |
2 013,647 |
606,100 |
1 649,500 |
2 191,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
Бюджет АО |
5 491,500 |
1 711,600 |
515,100 |
1 402,000 |
1 862,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
969,347 |
302,047 |
91,000 |
247,500 |
328,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Задача 8. Обустройство мест массового отдыха населения | ||||||||||||
8.1 |
Выполнение работ по созданию архитектурных композиций в местах массового отдыха населения |
Департамент градостроительства |
Всего |
8 000,000 |
8 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет МО |
8 000,000 |
8 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Итого по задаче 8 |
|
Всего |
8 000,000 |
8 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
Бюджет МО |
8 000,000 |
8 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Цель 2 подпрограммы: проведение работ по устранению неисправностей изношенных элементов, восстановление или замена их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых помещений муниципальных учреждений культуры. | ||||||||||||
Задача 9. Приведение муниципальных учреждений культуры в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности | ||||||||||||
9.1. |
Выполнение работ по техническому обследованию, ремонту, реконструкции, строительству объектов культуры |
Департамент градостроительства |
Всего |
600,000 |
600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет МО |
600,000 |
600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Итого по задаче 9 |
|
Всего |
600,000 |
600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
Бюджет МО |
600,000 |
600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Итого по подпрограмме I |
Всего |
3 678 597,122 |
456 874,380 |
495 405,867 |
527 985,035 |
556 622,835 |
547 236,335 |
547 236,335 |
547 236,335 |
|||
Федеральный бюджет |
99,800 |
0,000 |
31,000 |
34,400 |
34,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет АО |
157 521,404 |
7 856,572 |
48 568,172 |
46 331,072 |
52 809,972 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
||||
Бюджет МО |
3 357 154,452 |
423 152,742 |
422 920,895 |
459 221,763 |
480 860,263 |
523 666,263 |
523 666,263 |
523 666,263 |
||||
Внебюджетные источники |
163 821,466 |
25 865,066 |
23 885,800 |
22 397,800 |
22 918,200 |
22 918,200 |
22 918,200 |
22 918,200 |
||||
Подпрограмма II "Обеспечение реализации муниципальной программы" | ||||||||||||
Цель подпрограммы: повышение эффективности государственного управления в отрасли культура | ||||||||||||
Задача 1. Исполнение муниципальных функций комитета культуры | ||||||||||||
1.1 |
Обеспечение функций органов местного самоуправления (комитет культуры администрации города Нефтеюганска) |
Комитет культуры |
Всего |
156 563,015 |
21 661,600 |
22 384,015 |
22 357,800 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
|
Бюджет МО |
156 563,015 |
21 661,600 |
22 384,015 |
22 357,800 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
||||
Итого по задаче 1 |
Всего |
156 563,015 |
21 661,600 |
22 384,015 |
22 357,800 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
|||
Бюджет МО |
156 563,015 |
21 661,600 |
22 384,015 |
22 357,800 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
||||
Итого по подпрограмме II |
Всего |
156 563,015 |
21 661,600 |
22 384,015 |
22 357,800 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
|||
Бюджет МО |
156 563,015 |
21 661,600 |
22 384,015 |
22 357,800 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
||||
Итого по программе, в том числе: |
Федеральный бюджет |
99,800 |
0,000 |
31,000 |
34,400 |
34,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Бюджет АО |
157 521,404 |
7 856,572 |
48 568,172 |
46 331,072 |
52 809,972 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
||||
Бюджет МО |
3 513 717,467 |
444 814,342 |
445 304,910 |
481 579,563 |
503 400,163 |
546 206,163 |
546 206,163 |
546 206,163 |
||||
Внебюджетные источники |
163 821,466 |
25 865,066 |
23 885,800 |
22 397,800 |
22 918,200 |
22 918,200 |
22 918,200 |
22 918,200 |
||||
|
Всего |
3 835 160,137 |
478 535,980 |
517 789,882 |
550 342,835 |
579 162,735 |
569 776,235 |
569 776,235 |
569 776,235 |
|||
ГРБС 1 |
Комитет культуры |
Федеральный бюджет |
99,800 |
0,000 |
31,000 |
34,400 |
34,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
Бюджет АО |
157 521,404 |
7 856,572 |
48 568,172 |
46 331,072 |
52 809,972 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
||||
Бюджет МО |
3 504 517,467 |
436 214,342 |
444 704,910 |
481 579,563 |
503 400,163 |
546 206,163 |
546 206,163 |
546 206,163 |
||||
Внебюджетные источники |
163 821,466 |
25 865,066 |
23 885,800 |
22 397,800 |
22 918,200 |
22 918,200 |
22 918,200 |
22 918,200 |
||||
Всего |
3 825 960,137 |
469 935,980 |
517 189,882 |
550 342,835 |
579 162,735 |
569 776,235 |
569 776,235 |
569 776,235 |
||||
ГРБС 2 |
Департамент градостроительства |
Бюджет МО |
8 600,000 |
8 600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
Всего |
8 600,000 |
8 600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
ГРБС 3 |
Департамент по делам администрации |
Бюджет МО |
600,000 |
0,000 |
600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
Всего |
600,000 |
0,000 |
600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации г. Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 мая 2015 г. N 414-п "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.