N п/п
|
Мероприятия муниципальной программы
|
Ответственный исполнитель/
соисполнитель
|
Источники
финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
всего
|
в том числе
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Цель 1: повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог, содействующих развитию экономики,
удовлетворению социальных потребностей, повышению жизненного и культурного уровней населения
|
Подпрограмма I. "Автомобильные дороги"
|
Задача 1. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения района
|
1.1.
|
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
|
отдел транспорта и связи администрации района (далее - ОтиС)
|
всего
|
18 491,3
|
2 545,29
|
2 345,0
|
2 462,0
|
2 585,0
|
2 714,0
|
2 849,0
|
2 991,0
|
муниципальный дорожный фонд (бюджет района)
|
18 491,3
|
2 545,29
|
2 345,0
|
2 462,0
|
2 585,0
|
2 714,0
|
2 849,0
|
2 991,0
|
Итого по Задаче 1
|
всего
|
18 491,3
|
2 545,29
|
2 345,0
|
2 462,0
|
2 585,0
|
2 714,0
|
2 849,0
|
2 991,0
|
муниципальный дорожный фонд (бюджет района)
|
18 491,3
|
2 545,29
|
2 345,0
|
2 462,0
|
2 585,0
|
2 714,0
|
2 849,0
|
2 991,0
|
Задача 2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения района
|
2.1.
|
Ремонт мостового перехода через р. Малый Корлик на автодороге "Причал р. Вах - с. Корлики"
|
муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"
(далее -
МКУ "УКС")
|
всего
|
12 426,00
|
12 426,00
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:
|
12 426,00
|
12 426,00
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет района (софинансирование)
|
621,30
|
621,30
|
|
|
|
|
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
11 804,70
|
11 804,70
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
Ремонт мостов через ручей на ПК 44+01 и ПК 66+35 автодороги "Вах-Охтеурье"
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
19 836,29
|
19 836,29
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:
|
19 836,29
|
19 836,29
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет района (софинансирование)
|
991,82
|
991,82
|
|
|
|
|
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
18 844,48
|
18 844,48
|
|
|
|
|
|
|
2.3.
|
Ремонт моста через р. Максимка на автодороге сельского поселения Ваховск
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
34 700,00
|
0,00
|
34 700,00
|
0,00
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:
|
34 700,00
|
0,00
|
34 700,00
|
0,00
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет района (софинансирование)
|
1 735,00
|
|
1 735,00
|
|
|
|
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
32 965,00
|
|
32 965,00
|
|
|
|
|
|
2.4.
|
Ремонт подъездных автодорог к пгт. Излучинску, сельскому поселению Аган, пгт. Новоаганску, сельскому поселению Ваховск
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
93 596,79
|
0,00
|
8 810,00
|
43 509,79
|
9 576,0
|
10 055,0
|
10 559,0
|
11 087,0
|
муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:
|
93 596,79
|
0,00
|
8 810,00
|
43 509,79
|
9 576,0
|
10 055,0
|
10 559,0
|
11 087,0
|
бюджет района
|
41 277,00
|
|
|
|
9 576,0
|
10 055,0
|
10 559,0
|
11 087,0
|
бюджет района (софинансирование)
|
2 615,99
|
|
440,50
|
2 175,49
|
|
|
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
49 703,80
|
|
8 369,50
|
41 334,30
|
|
|
|
|
2.5.
|
Реконструкция подъездной автомобильной дороги к с. Боль-шетархово (ПИР)
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
352 586,66
|
13 649,50
|
198 730,84
|
140 206,32
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:
|
352 586,66
|
13 649,50
|
198 730,84
|
140 206,32
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет района (софинансирование)
|
17 629,36
|
682,50
|
9 936,54
|
7 010,32
|
|
|
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
334 957,30
|
12 967,00
|
188 794,30
|
133 196,00
|
|
|
|
|
Итого по Задаче 2
|
всего
|
513 145,75
|
45 911,80
|
242 240,84
|
183 716,11
|
9 576,0
|
10 055,0
|
10 559,0
|
11 087,0
|
муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:
|
513 145,75
|
45 911,80
|
242 240,84
|
183 716,11
|
9 576,0
|
10 055,0
|
10 559,0
|
11 087,0
|
бюджет района
|
41 277,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9 576,0
|
10 055,0
|
10 559,0
|
11 087,0
|
бюджет района (софинансирование)
|
23 593,47
|
2 295,62
|
12 112,04
|
9 185,81
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет округа (софинансирование)
|
448 275,28
|
43 616,18
|
230 128,80
|
174 530,30
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Итого по подпрограмме I
|
всего
|
531 637,04
|
48 457,09
|
244 585,84
|
186 178,11
|
12 161,0
|
12 769,0
|
13 408,0
|
14 078,0
|
муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:
|
531 637,04
|
48 457,09
|
244 585,84
|
186 178,11
|
12 161,0
|
12 769,0
|
13 408,0
|
14 078,0
|
бюджет района
|
59 768,29
|
2 545,29
|
2 345,00
|
2 462,00
|
12 161,0
|
12 769,0
|
13 408,0
|
14 078,0
|
бюджет района (софинансирование)
|
23 593,47
|
2 295,62
|
12 112,04
|
9 185,81
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет округа (софинансирование)
|
448 275,28
|
43 616,18
|
230 128,80
|
174 530,30
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Цель 2: обеспечение стабильной и устойчивой работы по перевозке пассажиров, грузов в труднодоступные поселения района воздушным
и речным транспортом
|
Цель 3: обеспечение поселений, входящих в состав района, и межселенных территорий услугами связи
|
Подпрограмма II. "Транспортные услуги межпоселенческого характера и связь"
|
Задача 1. Организация перевозок пассажиров воздушным транспортом и перевозок пассажиров и грузов речным транспортом
|
1.1.
|
Выполнение полетов воздушным транспортом
|
ОТиС
|
всего
|
691 357,37
|
88 750,2
|
35 036,19
|
6 765,18
|
120 042,2
|
132 625,2
|
146 446,5
|
161 691,9
|
бюджет района
|
691 357,37
|
88 750,2
|
35 036,19
|
6 765,18
|
120 042,2
|
132 625,2
|
146 446,5
|
161 691,9
|
1.2.
|
Перевозка пассажиров и грузов речным транспортом
|
ОТиС
|
всего
|
181 032,9
|
24 149,6
|
0,0
|
0,0
|
33 317,3
|
37 001,9
|
41 054,0
|
45 510,1
|
бюджет района
|
181 032,9
|
24 149,6
|
0,0
|
0,0
|
33 317,3
|
37 001,9
|
41 054,0
|
45 510,1
|
1.3.
|
Затраты, связанные с посадками на вертолетные площадки в населенных пунктах района
|
ОТиС
|
всего
|
22 500,0
|
4 500,0
|
0,0
|
0,0
|
4 500,0
|
4 500,0
|
4 500,0
|
4 500,0
|
бюджет района
|
22 500,0
|
4 500,0
|
0,0
|
0,0
|
4 500,0
|
4 500,0
|
4 500,0
|
4 500,0
|
Итого по Задаче 1
|
всего
|
894 890,27
|
117 399,80
|
35 036,19
|
6 765,18
|
157 859,50
|
174 127,10
|
192 000,50
|
211 702,00
|
бюджет района
|
894 890,27
|
117 399,80
|
35 036,19
|
6 765,18
|
157 859,50
|
174 127,10
|
192 000,50
|
211 702,00
|
Задача 2. Организация доставки, приема, сортировки почтовых отправлений до населения района
|
2.1.
|
Возмездное оказание услуг по приему, сортировке и доставке корреспонденции населению
|
ОТиС
|
всего
|
2 501,0
|
265,0
|
290,0
|
319,0
|
351,0
|
386,0
|
424,0
|
466,0
|
бюджет района
|
2 501,0
|
265,0
|
290,0
|
319,0
|
351,0
|
386,0
|
424,0
|
466,0
|
2.2.
|
Предоставление субсидий на создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав района, и межселенных территорий услугами связи организациям, осуществляющим доставку почтовых отправлений на территории района
|
ОТиС
|
всего
|
16 313,0
|
1 800,0
|
1 710,0
|
1 681,0
|
2 396,0
|
2 636,0
|
2 900,0
|
3 190,0
|
бюджет района
|
16 313,0
|
1 800,0
|
1 710,0
|
1 681,0
|
2 396,0
|
2 636,0
|
2 900,0
|
3 190,0
|
Итого по Задаче 2
|
всего
|
18 814,0
|
2 065,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
2 747,0
|
3 022,0
|
3 324,0
|
3 656,0
|
бюджет района
|
18 814,0
|
2 065,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
2 747,0
|
3 022,0
|
3 324,0
|
3 656,0
|
Итого по подпрограмме II
|
всего
|
913 704,27
|
119 464,80
|
37 036,19
|
8 765,18
|
160 606,50
|
177 149,10
|
195 324,50
|
215 358,00
|
бюджет района
|
913 704,27
|
119 464,80
|
37 036,19
|
8 765,18
|
160 606,50
|
177 149,10
|
195 324,50
|
215 358,00
|
Всего по муниципальной программе
|
всего
|
1 445 341,31
|
167 921,89
|
281 622,03
|
194 943,29
|
172 767,50
|
189 918,10
|
208 732,50
|
229 436,00
|
бюджет района
|
913 704,27
|
119 464,80
|
37 036,19
|
8 765,18
|
160 606,50
|
177 149,10
|
195 324,50
|
215 358,00
|
муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:
|
531 637,04
|
48 457,09
|
244 585,84
|
186 178,11
|
12 161,00
|
12 769,00
|
13 408,00
|
14 078,00
|
бюджет района
|
59 768,29
|
2 545,29
|
2 345,00
|
2 462,00
|
12 161,00
|
12 769,00
|
13 408,00
|
14 078,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
23 593,47
|
2 295,62
|
12 112,04
|
9 185,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет округа (софинансирование)
|
448 275,28
|
43 616,18
|
230 128,80
|
174 530,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
В том числе:
|
капитальные вложения в объекты государственной и муниципальной собственности (строительство и реконструкция)
|
всего
|
352 586,66
|
13 649,50
|
198 730,84
|
140 206,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:
|
352 586,66
|
13 649,50
|
198 730,84
|
140 206,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
17 629,36
|
682,50
|
9 936,54
|
7 010,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет округа (софинансирование)
|
334 957,30
|
12 967,00
|
188 794,30
|
133 196,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Прочие расходы
|
всего
|
1 092 754,64
|
154 272,38
|
82 891,19
|
54 736,97
|
172 767,50
|
189 918,10
|
208 732,50
|
229 436,00
|
бюджет района
|
913 704,27
|
119 464,80
|
37 036,19
|
8 765,18
|
160 606,50
|
177 149,10
|
195 324,50
|
215 358,00
|
муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:
|
179 050,37
|
34 807,58
|
45 855,00
|
45 971,79
|
12 161,00
|
12 769,00
|
13 408,00
|
14 078,00
|
бюджет района
|
59 768,29
|
2 545,29
|
2 345,00
|
2 462,00
|
12 161,00
|
12 769,00
|
13 408,00
|
14 078,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
5 964,10
|
1 613,12
|
2 175,50
|
2 175,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет округа (софинансирование)
|
113 317,98
|
30 649,18
|
41 334,50
|
41 334,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
В том числе:
|
отдел транспорта и связи администрации района
|
всего
|
932 195,56
|
122 010,09
|
39 381,19
|
11 227,18
|
163 191,50
|
179 863,10
|
198 173,50
|
218 349,00
|
бюджет района
|
913 704,27
|
119 464,80
|
37 036,19
|
8 765,18
|
160 606,50
|
177 149,10
|
195 324,50
|
215 358,00
|
муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:
|
18 491,29
|
2 545,29
|
2 345,00
|
2 462,00
|
2 585,00
|
2 714,00
|
2 849,00
|
2 991,00
|
бюджет района
|
18 491,29
|
2 545,29
|
2 345,00
|
2 462,00
|
2 585,00
|
2 714,00
|
2 849,00
|
2 991,00
|
муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"
|
всего
|
513 145,75
|
45 911,80
|
242 240,84
|
183 716,11
|
9 576,00
|
10 055,00
|
10 559,00
|
11 087,00
|
бюджет района
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:
|
513 145,75
|
45 911,80
|
242 240,84
|
183 716,11
|
9 576,00
|
10 055,00
|
10 559,00
|
11 087,00
|
бюджет района
|
41 277,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9 576,00
|
10 055,00
|
10 559,00
|
11 087,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
23 593,47
|
2 295,62
|
12 112,04
|
9 185,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет округа (софинансирование)
|
448 275,28
|
43 616,18
|
230 128,80
|
174 530,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|