N п/п
|
Мероприятия муниципальной программы
|
Ответственный исполнитель/ соисполнитель
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
всего
|
в том числе
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Цель 1: повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог, содействующих развитию экономики, удовлетворению социальных потребностей, повышению жизненного и культурного уровней населения
|
Подпрограмма I. "Автомобильные дороги"
|
Задача 1. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения района
|
1.1.
|
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
|
отдел транспорта и связи администрации района (далее - ОТиС)
|
всего
|
18 491,3
|
2 545,3
|
2 345,0
|
2 462,0
|
2 585,0
|
2 714,0
|
2 849,0
|
2 991,0
|
муниципальный дорожный фонд (бюджет района)
|
18 491,3
|
2 545,3
|
2 345,0
|
2 462,0
|
2 585,0
|
2 714,0
|
2 849,0
|
2 991,0
|
Итого по Задаче 1
|
всего
|
18 491,3
|
2 545,3
|
2 345,0
|
2 462,0
|
2 585,0
|
2 714,0
|
2 849,0
|
2 991,0
|
муниципальный дорожный фонд (бюджет района)
|
18 491,3
|
2 545,3
|
2 345,0
|
2 462,0
|
2 585,0
|
2 714,0
|
2 849,0
|
2 991,0
|
Задача 2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения района
|
2.1.
|
Ремонт мостового перехода через р. Малый Корлик на автодороге "Причал р. Вах - с. Корлики"
|
муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" (далее - МКУ "УКС")
|
всего
|
12 426,0
|
12 426,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
12 426,0
|
12 426,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет района (софинансирование)
|
621,3
|
621,3
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа (софинансирование)
|
11 804,7
|
11 804,7
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
Ремонт мостов через ручей на ПК 44+01 и ПК 66+35 автодороги "Вах - Охтеурье"
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
19 836,29
|
19 836,29
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
19 836,29
|
19 836,29
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет района (софинансирование)
|
991,82
|
991,82
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа (софинансирование)
|
18 844,48
|
18 844,48
|
|
|
|
|
|
|
2.3.
|
Ремонт моста через р. Максимка на автодороге сельского поселения Ваховск
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
34 700,0
|
0,0
|
34 700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
34 700,0
|
0,0
|
34 700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет района (софинансирование)
|
1 735,0
|
|
1 735,0
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа (софинансирование)
|
32 965,0
|
|
32 965,0
|
|
|
|
|
|
2.4.
|
Ремонт подъездных автодорог к пгт. Излучинску, сельскому поселению Аган, пгт. Новоаганску, сельскому поселению Ваховск
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
93 596,79
|
0,0
|
8 810,0
|
43 509,79
|
9 576,0
|
10 055,0
|
10 559,0
|
11 087,0
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
93 596,79
|
0,0
|
8 810,0
|
43 509,79
|
9 576,0
|
10 055,0
|
10 559,0
|
11 087,0
|
бюджет района
|
41 277,0
|
|
|
|
9 576,0
|
10 055,0
|
10 559,0
|
11 087,0
|
бюджет района (софинансирование)
|
2 615,99
|
|
440,5
|
2 175,49
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа (софинансирование)
|
49 703,8
|
|
8 369,5
|
41 334,3
|
|
|
|
|
2.5.
|
Реконструкция подъездной автомобильной дороги к с. Большетархово (в том числе ПИР)
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
352 586,66
|
13 649,5
|
198 730,84
|
140 206,32
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
352 586,66
|
13 649,5
|
198 730,84
|
140 206,32
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет района (софинансирование)
|
17 629,36
|
682,5
|
9 936,54
|
7 010,32
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа (софинансирование)
|
334 957,3
|
12 967,0
|
188 794,3
|
133 196,0
|
|
|
|
|
2.6.
|
Ремонт дорог межселенной территории
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
3 588,56
|
3 588,56
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
3 588,56
|
3 588,56
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет района
|
3 588,56
|
3 588,56
|
|
|
|
|
|
|
2.7.
|
Система водоотвода с улично-дорожной сети (пгт. Излучинск) (ПИР)
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
1 854,64
|
1 854,64
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
1 854,64
|
1 854,64
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет района
|
1 854,64
|
1 854,64
|
|
|
|
|
|
|
2.8.
|
Внутриквартальные проезды и поселковые автомобильные дороги: пгт. Излучинск, с. Покур, п. Аган, с. Большетархово, д. Вата (ПИР)
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
767,59
|
767,59
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
767,59
|
767,59
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет района
|
767,59
|
767,59
|
|
|
|
|
|
|
Итого по Задаче 2
|
всего
|
519 356,54
|
52 122,59
|
242 240,84
|
183 716,11
|
9 576,0
|
10 055,0
|
10 559,0
|
11 087,0
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
519 356,54
|
52 122,59
|
242 240,84
|
183 716,11
|
9 576,0
|
10 055,0
|
10 559,0
|
11 087,0
|
бюджет района
|
47 487,79
|
6 210,79
|
0,0
|
0,0
|
9 576,0
|
10 055,0
|
10 559,0
|
11 087,0
|
бюджет района (софинансирование)
|
23 593,47
|
2 295,62
|
12 112,04
|
9 185,81
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет автономного округа (софинансирование)
|
448 275,28
|
43 616,18
|
230 128,8
|
174 530,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Итого по подпрограмме I
|
всего
|
537 847,84
|
54 667,89
|
244 585,84
|
186 178,11
|
12 161,0
|
12 769,0
|
13 408,0
|
14 078,0
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
537 847,84
|
54 667,89
|
244 585,84
|
186 178,11
|
12 161,0
|
12 769,0
|
13 408,0
|
14 078,0
|
бюджет района
|
65 979,08
|
8 756,08
|
2 345,0
|
2 462,0
|
12 161,0
|
12 769,0
|
13 408,0
|
14 078,0
|
бюджет района (софинансирование)
|
23 593,47
|
2 295,62
|
12 112,04
|
9 185,81
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет автономного округа (софинансирование)
|
448 275,28
|
43 616,18
|
230 128,8
|
174 530,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Цель 2: обеспечение стабильной и устойчивой работы по перевозке пассажиров, грузов в труднодоступные поселения района воздушным и водным транспортом
|
Цель 3: обеспечение стабильной и устойчивой работы по доставке, приему и сортировке почтовых отправлений до населения района
|
Подпрограмма II. "Транспортные услуги межпоселенческого характера и связь"
|
Задача 1. Организация перевозок пассажиров, грузов воздушным и водным транспортом
|
1.1.
|
Выполнение полетов воздушным транспортом
|
ОТиС
|
всего
|
688 813,93
|
68 206,76
|
35 036,19
|
6 765,18
|
124 542,2
|
137 125,2
|
150 946,5
|
166 191,9
|
бюджет района
|
688 813,93
|
68 206,76
|
35 036,19
|
6 765,18
|
124 542,2
|
137 125,2
|
150 946,5
|
166 191,9
|
1.2.
|
Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению водным транспортом между поселениями в границах района. Выполнение работ по тралению причалов.
|
ОТиС
|
всего
|
178 020,9
|
21 137,6
|
0,0
|
0,0
|
33 317,3
|
37 001,9
|
41 054,0
|
45 510,1
|
бюджет района
|
178 020,9
|
21 137,6
|
0,0
|
0,0
|
33 317,3
|
37 001,9
|
41 054,0
|
45 510,1
|
Итого по Задаче 1
|
всего
|
866 834,82
|
89 344,35
|
35 036,19
|
6 765,18
|
157 859,5
|
174 127,1
|
192 000,5
|
211 702,0
|
бюджет района
|
866 834,82
|
89 344,35
|
35 036,19
|
6 765,18
|
157 859,5
|
174 127,1
|
192 000,5
|
211 702,0
|
Задача 2. Организация доставки, приема, сортировки почтовых отправлений до населения района
|
2.1.
|
Возмездное оказание услуг по приему, сортировке и доставке корреспонденции населению
|
ОТиС
|
всего
|
2 501,0
|
265,0
|
290,0
|
319,0
|
351,0
|
386,0
|
424,0
|
466,0
|
бюджет района
|
2 501,0
|
265,0
|
290,0
|
319,0
|
351,0
|
386,0
|
424,0
|
466,0
|
2.2.
|
Предоставление субсидий на создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав района, и межселенных территорий услугами связи организациям, осуществляющим доставку почтовых отправлений на территории района
|
ОТиС
|
всего
|
16 313,0
|
1 800,0
|
1 710,0
|
1 681,0
|
2 396,0
|
2 636,0
|
2 900,0
|
3 190,0
|
бюджет района
|
16 313,0
|
1 800,0
|
1 710,0
|
1 681,0
|
2 396,0
|
2 636,0
|
2 900,0
|
3 190,0
|
Итого по Задаче 2
|
всего
|
18 814,0
|
2 065,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
2 747,0
|
3 022,0
|
3 324,0
|
3 656,0
|
бюджет района
|
18 814,0
|
2 065,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
2 747,0
|
3 022,0
|
3 324,0
|
3 656,0
|
Итого по подпрограмме II
|
всего
|
885 648,82
|
91 409,35
|
37 036,19
|
8 765,18
|
160606,5
|
177149,1
|
195324,5
|
215 358,0
|
бюджет района
|
885 648,82
|
91 409,35
|
37 036,19
|
8 765,18
|
160606,5
|
177149,1
|
195324,5
|
215 358,0
|
Цель: обновление парка техники и маломерного судна, снижение расходов на содержание подвижного состава для эффективного и надежного функционирования коммунальной техники
|
Подпрограмма III. "Приобретение автотранспорта и специальной техники в собственность района"
|
Задача 1. Обновление материально-технической базы органов местного самоуправления путем приобретения автомобильного транспорта и маломерного судна, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления
|
1.1.
|
Volkswagen Caravelle Comfortline
|
ОТиС
|
всего
|
2 645,0
|
2 645,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет района
|
2 645,0
|
2 645,0
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
Маломерное судно типа "Вельбет-45" с подвесным лодочным мотором типа "YAMAHA 40"
|
ОТиС
|
всего
|
410,0
|
410,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет района
|
410,0
|
410,0
|
|
|
|
|
|
|
Итого по Задаче 1
|
всего
|
3 055,0
|
3 055,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет района
|
3 055,0
|
3 055,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Задача 2. Обновление парка коммунальной специализированной техники для улучшения качества обслуживания жилищно-коммунального хозяйства
|
2.1.
|
КО-440-5
|
ОТиС/отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства (далее - Отдел ЖКХ)
|
всего
|
3 015,0
|
3 015,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет района
|
3 015,0
|
3 015,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.2.
|
КО-829Б-41
|
ОТиС/Отдел ЖКХ
|
всего
|
3 110,0
|
3 110,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3 110,0
|
3 110,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Итого по Задаче 2
|
всего
|
6 125,0
|
6 125,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет района
|
6 125,0
|
6 125,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Итого по подпрограмме III
|
всего
|
9 180,0
|
9 180,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет района
|
9 180,0
|
9 180,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Всего по муниципальной программе
|
всего
|
1 432 676,66
|
155257,24
|
281 622,03
|
194 943,29
|
172 767,5
|
189 918,1
|
208 732,5
|
229 436,0
|
бюджет района
|
894 828,52
|
100 589,35
|
37 036,19
|
8 765,18
|
160 606,5
|
177 149,1
|
195 324,5
|
215 358,0
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
537 847,84
|
54 667,89
|
244 585,84
|
186 178,11
|
12 161,0
|
12 769,0
|
13 408,0
|
14 078,0
|
бюджет района
|
65 979,08
|
8 756,08
|
2 345,0
|
2 462,0
|
12 161,0
|
12 769,0
|
13 408,0
|
14 078,0
|
бюджет района (софинансирование)
|
23 593,47
|
2 295,62
|
12 112,04
|
9 185,81
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет автономного округа (софинансирование)
|
448 275,28
|
43 616,18
|
230 128,8
|
174 530,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
капитальные вложения в объекты государственной и муниципальной собственности (строительство и реконструкция)
|
всего
|
352 586,66
|
13 649,5
|
198 730,84
|
140 206,32
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
352 586,66
|
13 649,5
|
198 730,84
|
140 206,32
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет района (софинансирование)
|
17 629,36
|
682,5
|
9 936,54
|
7 010,32
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет автономного округа (софинансирование)
|
334 957,3
|
12 967,0
|
188 794,3
|
133 196,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности (приобретение автотранспорта)
|
всего
|
9 180,0
|
9 180,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет района
|
9 180,0
|
9 180,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
прочие расходы
|
всего
|
1 080 089,99
|
132 427,73
|
82 891,19
|
54 736,97
|
172767,5
|
189918,1
|
208732,5
|
229 436,0
|
бюджет района
|
894 828,82
|
91 409,35
|
37 036,19
|
8 765,18
|
160606,5
|
177149,1
|
195324,5
|
215 358,0
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
185 261,17
|
41 018,38
|
45 855,0
|
45 971,79
|
12 161,0
|
12 769,0
|
13 408,0
|
14 078,0
|
бюджет района
|
65 979,09
|
8 756,09
|
2 345,0
|
2 462,0
|
12 161,0
|
12 769,0
|
13 408,0
|
14 078,0
|
бюджет района (софинансирование)
|
5 964,10
|
1 613,12
|
2 175,50
|
2 175,49
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет автономного округа (софинансирование)
|
113 317,98
|
30 649,18
|
41 334,5
|
41 334,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
ответственный исполнитель: отдел транспорта и связи администрации района
|
всего
|
907 195,12
|
97 009,65
|
39 381,19
|
11 227,18
|
163191,5
|
179863,1
|
198173,5
|
218 349,0
|
бюджет района
|
888 703,82
|
94 464,35
|
37 036,19
|
8 765,18
|
160606,5
|
177149,1
|
195324,5
|
215 358,0
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
18 491,3
|
2 545,3
|
2 345,0
|
2 462,0
|
2 585,0
|
2 714,0
|
2 849,0
|
2 991,0
|
бюджет района
|
18 491,3
|
2 545,3
|
2 345,0
|
2 462,0
|
2 585,0
|
2 714,0
|
2 849,0
|
2 991,0
|
соисполнитель: муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"
|
всего
|
519 356,54
|
52 122,59
|
242 240,84
|
183 716,11
|
9 576,0
|
10 055,0
|
10 559,0
|
11 087,0
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
519 356,54
|
52 122,59
|
242 240,84
|
183 716,11
|
9 576,0
|
10 055,0
|
10 559,0
|
11 087,0
|
бюджет района
|
47 487,79
|
6 210,79
|
0,0
|
0,0
|
9 576,0
|
10 055,0
|
10 559,0
|
11 087,0
|
бюджет района (софинансирование)
|
23 593,47
|
2 295,62
|
12 112,04
|
9 185,81
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет автономного округа (софинансирование)
|
448 275,28
|
43 616,18
|
230 128,8
|
174 530,30
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
соисполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района
|
всего
|
6 125,0
|
6 125,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет района
|
6 125,0
|
6 125,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|