Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению администрации Нижневартовского района
от 27 ноября 2015 г. N 2325
"Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы
Нижневартовского района на 2014 - 2020 годы"
Перечень программных мероприятий муниципальной программы
N |
Наименование основного мероприятия муниципальной программы (наименование мероприятия /объекта) |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель |
Источники финансирования |
Номер показателя из таблицы "Целевых показателей муниципальной программы" |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
||||||||
Всего |
в том числе: |
||||||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Цель 1: повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог, содействующих развитию экономики, удовлетворению социальных потребностей, повышению жизненного и культурного уровней населения | |||||||||||||
Задача: организация работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения района | |||||||||||||
Подпрограмма I "Автомобильные дороги" | |||||||||||||
1. Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
всего |
номер непосредственного показателя -1; номер конечного показателя -1, 2 |
164 470,59 |
36 080,63 |
37 218,57 |
2 462,00 |
27 842,99 |
33 380,40 |
13 408,00 |
14 078,00 |
|||
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
164 470,59 |
36 080,63 |
37 218,57 |
2 462,00 |
27 842,99 |
33 380,40 |
13 408,00 |
14 078,00 |
|||||
бюджет района |
43 231,25 |
3 772,96 |
4 233,30 |
2 462,00 |
2 544,99 |
2 732,00 |
13 408,00 |
14 078,00 |
|||||
бюджет района (софинансирование) |
6 062,15 |
1 615,38 |
1 649,27 |
0,00 |
1 265,00 |
1 532,50 |
0,00 |
0,00 |
|||||
бюджет округа (софинансирование) |
115 177,18 |
30 692,28 |
31 336,00 |
0,00 |
24 033,00 |
29 115,90 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.1. |
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
отдел транспорта и связи (далее - ОТиС) |
всего |
X |
18 469,28 |
2 545,29 |
2 345,00 |
2 462,00 |
2 544,99 |
2 732,00 |
2 849,00 |
2 991,00 |
|
муниципальный дорожный фонд (бюджет района) |
X |
18 469,28 |
2 545,29 |
2 345,00 |
2 462,00 |
2 544,99 |
2 732,00 |
2 849,00 |
2 991,00 |
||||
1.2. |
Ремонт мостового перехода через р. Малый Корлик на автодороге: причал р. Вах - с. Корлики |
муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" (далее -МКУ "УКС") |
всего |
X |
11 618,31 |
11 618,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
X |
11 618,31 |
11 618,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет района (софинансирование) |
X |
580,92 |
580,92 |
|
|
|
|
|
|
||||
бюджет округа (софинансирование) |
X |
11 037,39 |
11 037,39 |
|
|
|
|
|
|
||||
1.3. |
Ремонт мостов через ручей на ПК 44+01 и ПК 66+35 автодороги: Вах -Охтеурье |
МКУ "УКС" |
всего |
X |
18 507,40 |
18 507,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
X |
18 507,40 |
18 507,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет района (софинансирование) |
X |
925,37 |
925,37 |
|
|
|
|
|
|
||||
бюджет округа (софинансирование) |
X |
17 582,03 |
17 582,03 |
|
|
|
|
|
|
||||
1.4. |
Ремонт моста через р. Максимка на автодороге сельского поселения Ваховск |
МКУ "УКС" |
всего |
X |
32 985,27 |
0,00 |
32 985,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
X |
32 985,27 |
0,00 |
32 985,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет района (софинансирование) |
X |
1 649,27 |
|
1 649,27 |
|
|
|
|
|
||||
бюджет округа (софинансирование) |
X |
31 336,00 |
|
31 336,00 |
|
|
|
|
|
||||
1.5. |
Ремонт подъездных автодорог к пгт. Излучинску, сельскому поселению Аган, пгт. Новоаганску, сельскому поселению Ваховск |
МКУ "УКС" |
всего |
X |
77 592,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 298,00 |
30 648,40 |
10 559,00 |
11 087,00 |
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
X |
77 592,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 298,00 |
30 648,40 |
10 559,00 |
11 087,00 |
||||
бюджет района |
X |
21 646,00 |
|
|
|
|
|
10 559,00 |
11 087,00 |
||||
бюджет района (софинансирование) |
X |
2 797,50 |
|
|
|
1 265,00 |
1 532,50 |
|
|
||||
бюджет округа (софинансирование) |
X |
53 148,90 |
|
|
|
24 033,00 |
29 115,90 |
|
|
||||
1.6. |
Ремонт дорог межселенной территории |
МКУ "УКС" |
всего |
X |
3 409,63 |
3 409,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
X |
3 409,63 |
3 409,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет района |
X |
1 227,67 |
1 227,67 |
|
|
|
|
|
|
||||
бюджет района (софинансирование) |
X |
109,10 |
109,10 |
|
|
|
|
|
|
||||
бюджет округа (софинансирование) |
X |
2 072,86 |
2 072,86 |
|
|
|
|
|
|
||||
1.7. |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в д. Вате (в том числе ПИР) |
МКУ "УКС" |
всего |
X |
1 888,30 |
0,00 |
1 888,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
X |
1 888,30 |
0,00 |
1 888,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет района |
X |
1 888,30 |
0,00 |
1 888,30 |
|
|
|
|
|
||||
Итого 1. Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
всего |
X |
164 470,59 |
36 080,63 |
37 218,57 |
2 462,00 |
27 842,99 |
33 380,40 |
13 408,00 |
14 078,00 |
|||
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
X |
164 470,59 |
36 080,63 |
37 218,57 |
2 462,00 |
27 842,99 |
33 380,40 |
13 408,00 |
14 078,00 |
||||
бюджет района |
X |
43 231,25 |
3 772,96 |
4 233,30 |
2 462,00 |
2 544,99 |
2 732,00 |
13 408,00 |
14 078,00 |
||||
бюджет района (софинансирование) |
X |
6 062,15 |
1 615,38 |
1 649,27 |
0,00 |
1 265,00 |
1 532,50 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет округа (софинансирование) |
X |
115 177,18 |
30 692,28 |
31 336,00 |
0,00 |
24 033,00 |
29 115,90 |
0,00 |
0,00 |
||||
2. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения района" |
всего |
номер конечного показателя -2 |
439 108,99 |
4 980,44 |
128 528,69 |
158 381,20 |
147 218,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
439 108,99 |
4 980,44 |
128 528,69 |
158 381,20 |
147 218,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
бюджет района |
3 787,61 |
1 652,23 |
2 135,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
бюджет района (софинансирование) |
22 030,47 |
166,41 |
6 583,90 |
7 919,10 |
7 361,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
бюджет округа (софинансирование) |
413 290,90 |
3 161,80 |
119 809,40 |
150 462,10 |
139 857,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2.1. |
Реконструкция подъездной автомобильной дороги к с. Большетархово (в том числе ПИР) |
МКУ "УКС" |
всего |
X |
397 044,40 |
3 495,06 |
127 391,84 |
123 880,00 |
142 277,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
X |
397 044,40 |
3 495,06 |
127 391,84 |
123 880,00 |
142 277,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет района |
X |
1 165,39 |
166,85 |
998,54 |
|
|
|
|
|
||||
бюджет района (софинансирование) |
X |
20 058,31 |
166,41 |
6 583,90 |
6 194,00 |
7 114,00 |
|
|
|
||||
бюджет округа (софинансирование) |
X |
375 820,70 |
3 161,80 |
119 809,40 |
117 686,00 |
135 163,50 |
|
|
|
||||
2.2. |
Система водоотвода с улично-дорожной сети пгт. Излучинска (в том числе ПИР) |
МКУ "УКС" |
всего |
X |
41 025,67 |
1 127,31 |
456,00 |
34 501,20 |
4 941,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
X |
41 025,67 |
1 127,31 |
456,00 |
34 501,20 |
4 941,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет района |
X |
1 583,31 |
1 127,31 |
456,00 |
|
|
|
|
|
||||
бюджет района (софинансирование) |
X |
1 972,16 |
|
|
1 725,10 |
247,06 |
|
|
|
||||
бюджет округа (софинансирование) |
X |
37 470,20 |
|
|
32 776,10 |
4 694,10 |
|
|
|
||||
2.3. |
Внутриквартальные проезды и поселковые автомобильные дороги пгт. Излучинска, с. Покур, п. Агана, с. Большетархово, д. Ваты (в том числе ПИР) |
МКУ "УКС" |
всего |
X |
1 038,92 |
358,07 |
680,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
X |
1 038,92 |
358,07 |
680,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет района |
X |
1 038,92 |
358,07 |
680,85 |
|
|
|
|
|
||||
Итого 2. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения района" |
всего |
X |
439 108,99 |
4 980,44 |
128 528,69 |
158 381,20 |
147 218,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
X |
439 108,99 |
4 980,44 |
128 528,69 |
158 381,20 |
147 218,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет района |
X |
3 787,61 |
1 652,23 |
2 135,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет района (софинансирование) |
X |
22 030,47 |
166,41 |
6 583,90 |
7 919,10 |
7 361,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет округа (софинансирование) |
X |
413 290,90 |
3 161,80 |
119 809,40 |
150 462,10 |
139 857,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого по подпрограмме I |
всего |
X |
603 579,57 |
41 061,07 |
165 747,25 |
160 843,20 |
175 061,65 |
33 380,40 |
13 408,00 |
14 078,00 |
|||
в том числе остатки средств прошлого года |
X |
3 844,71 |
|
3 844,71 |
|
|
|
|
|
||||
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
X |
603 579,57 |
41 061,07 |
165 747,25 |
160 843,20 |
175 061,65 |
33 380,40 |
13 408,00 |
14 078,00 |
||||
бюджет района |
X |
47 018,87 |
5 425,19 |
6 368,68 |
2 462,00 |
2 544,99 |
2 732,00 |
13 408,00 |
14 078,00 |
||||
бюджет района (софинансирование) |
X |
28 092,63 |
1 781,79 |
8 233,17 |
7 919,10 |
8 626,06 |
1 532,50 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет округа (софинансирование) |
X |
528 468,08 |
33 854,08 |
151 145,40 |
150 462,10 |
163 890,60 |
29 115,90 |
0,00 |
0,00 |
||||
Цель 2: обеспечение стабильной и устойчивой работы по перевозке пассажиров, грузов в труднодоступные поселения района воздушным и водным транспортом | |||||||||||||
Задача: организация перевозок пассажиров воздушным и водным транспортом | |||||||||||||
Подпрограмма II "Транспортные услуги межпоселенческого характера и связь" | |||||||||||||
1. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг воздушным и водным транспортом" |
всего |
номер непосредственного показателя -2, 3; номер конечного показателя -3 |
829 786,74 |
86 344,35 |
79 479,95 |
55 288,20 |
96 400,90 |
108 570,85 |
192 000,50 |
211 702,00 |
|||
в том числе остатки средств прошлого года |
3 000,00 |
|
3 000,00 |
|
|
|
|
|
|||||
бюджет района |
829 786,74 |
86 344,35 |
79 479,95 |
55 288,20 |
96 400,90 |
108 570,85 |
192 000,50 |
211 702,00 |
|||||
1.1. |
Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению услуги по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом между поселениями в границах района |
ОТиС |
всего |
X |
618 979,17 |
65 206,76 |
57 833,06 |
30 658,20 |
69 320,90 |
78 821,85 |
150 946,50 |
166 191,90 |
|
в том числе остатки средств прошлого года |
X |
3 000,00 |
|
3 000,00 |
|
|
|
|
|
||||
бюджет района |
X |
618 979,17 |
65 206,76 |
57 833,06 |
30 658,20 |
69 320,90 |
78 821,85 |
150 946,50 |
166 191,90 |
||||
1.2. |
Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению водным транспортом между поселениями в границах района. Выполнение работ по тралению причалов |
ОТиС |
всего |
X |
210 807,58 |
21 137,59 |
21 646,89 |
24 630,00 |
27 080,00 |
29 749,00 |
41 054,00 |
45 510,10 |
|
бюджет района |
X |
210 807,58 |
21 137,59 |
21 646,89 |
24 630,00 |
27 080,00 |
29 749,00 |
41 054,00 |
45 510,10 |
||||
Итого 1. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг воздушным и водным транспортом" |
всего |
X |
829 786,74 |
86 344,35 |
79 479,95 |
55 288,20 |
96 400,90 |
108 570,85 |
192 000,50 |
211 702,00 |
|||
в том числе остатки средств прошлого года |
X |
3 000,00 |
|
3 000,00 |
|
|
|
|
|
||||
бюджет района |
X |
829 786,74 |
86 344,35 |
79 479,95 |
55 288,20 |
96 400,90 |
108 570,85 |
192 000,50 |
211 702,00 |
||||
Цель 3: обеспечение поселений, входящих в состав района, и межселенных территорий услугами почтовой связи | |||||||||||||
Задача: организация доставки, приема, сортировки почтовых отправлений до населения района | |||||||||||||
Подпрограмма II "Транспортные услуги межпоселенческого характера и связь" | |||||||||||||
2. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества доставки почтовых отправлений" |
всего |
номер непосредственного показателя -4; номер конечного показателя -4 |
16 981,40 |
1 905,92 |
1 795,48 |
2 000,00 |
2 100,00 |
2 200,00 |
3 324,00 |
3 656,00 |
|||
бюджет района |
16 981,40 |
1 905,92 |
1 795,48 |
2 000,00 |
2 100,00 |
2 200,00 |
3 324,00 |
3 656,00 |
|||||
2.1. |
Возмездное оказание услуг по приему, сортировке и доставке корреспонденции населению |
ОТиС |
всего |
X |
124,94 |
124,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет района |
X |
124,94 |
124,94 |
|
|
|
|
|
|
||||
2.2. |
Предоставление субсидий на создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав района, и межселенных территорий услугами связи организациям, осуществляющим доставку почтовых отправлений на территории района |
ОТиС |
всего |
X |
16 856,46 |
1 780,99 |
1 795,48 |
2 000,00 |
2 100,00 |
2 200,00 |
3 324,00 |
3 656,00 |
|
бюджет района |
X |
16 856,46 |
1 780,99 |
1 795,48 |
2 000,00 |
2 100,00 |
2 200,00 |
3 324,00 |
3 656,00 |
||||
Итого 2. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества доставки почтовых отправлений" |
всего |
X |
16 981,40 |
1 905,92 |
1 795,48 |
2 000,00 |
2 100,00 |
2 200,00 |
3 324,00 |
3 656,00 |
|||
бюджет района |
X |
16 981,40 |
1 905,92 |
1 795,48 |
2 000,00 |
2 100,00 |
2 200,00 |
3 324,00 |
3 656,00 |
||||
Итого по подпрограмме II |
всего |
X |
846 768,14 |
88 250,27 |
81 275,42 |
57 288,20 |
98 500,90 |
110 770,85 |
195 324,50 |
215 358,00 |
|||
в том числе остатки средств прошлого года |
X |
3 000,00 |
|
3 000,00 |
|
|
|
|
|
||||
бюджет района |
X |
846 768,14 |
88 250,27 |
81 275,42 |
57 288,20 |
98 500,90 |
110 770,85 |
195 324,50 |
215 358,00 |
||||
Цель: обновление парка техники и маломерного судна, снижение расходов на содержание подвижного состава для эффективного и надежного функционирования коммунальной техники | |||||||||||||
Задача: обновление материально-технической базы органов местного самоуправления путем приобретения автомобильного транспорта и маломерного судна, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, и парка коммунальной специализированной техники для улучшения качества обслуживания жилищно-коммунального хозяйства | |||||||||||||
Подпрограмма III "Приобретение автотранспорта и специальной техники в собственность района" | |||||||||||||
1. Основное мероприятие "Обновление, повышение уровня технического состояния парка транспортных средств" |
всего |
номер непосредственного показателя -5, 6; номер конечного показателя -5 |
20 270,33 |
8 703,88 |
11 566,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет района |
20 270,33 |
8 703,88 |
11 566,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.1. |
Volkswagen Caravelle Comfortline |
ОТиС |
всего |
X |
2 645,00 |
2 645,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет района |
X |
2 645,00 |
2 645,00 |
|
|
|
|
|
|
||||
1.2. |
Маломерное судно типа "Вельбет-240" с подвесным лодочным мотором типа "YAMAHA 40" |
ОТиС |
всего |
X |
399,50 |
399,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет района |
X |
399,50 |
399,50 |
|
|
|
|
|
|
||||
1.3. |
Lada Largus |
ОТиС |
всего |
X |
1 404,36 |
0,00 |
1 404,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет района |
X |
1 404,36 |
0,00 |
1 404,36 |
|
|
|
|
|
||||
1.4. |
Renault Duster |
ОТиС |
всего |
X |
1 509,43 |
0,00 |
1 509,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет района |
X |
1 509,43 |
0,00 |
1 509,43 |
|
|
|
|
|
||||
1.5. |
Микроавтобус |
ОТиС |
всего |
X |
2 600,00 |
0,00 |
2 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет района |
X |
2 600,00 |
0,00 |
2 600,00 |
|
|
|
|
|
||||
1.6. |
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-5 |
ОТиС/ отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района (далее - отдел ЖКХ) |
всего |
X |
2 757,81 |
2 757,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет района |
X |
2 757,81 |
2 757,81 |
|
|
|
|
|
|
||||
1.7. |
Машина комбинированная КО-829Б-41 (поливомоечное, плужное и щеточное оборудование) |
ОТиС/ отдел ЖКХ) |
всего |
X |
2 901,57 |
2 901,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет района |
X |
2 901,57 |
2 901,57 |
|
|
|
|
|
|
||||
1.8. |
Машина вакуумная |
ОТиС/ отдел ЖКХ) |
всего |
X |
3 102,67 |
0,00 |
3 102,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет района |
X |
3 102,67 |
|
3 102,67 |
|
|
|
|
|
||||
1.9. |
Экскаватор |
ОТиС/ отдел ЖКХ) |
всего |
X |
1 450,00 |
0,00 |
1 450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет района |
X |
1 450,00 |
0,00 |
1 450,00 |
|
|
|
|
|
||||
1.10. |
Погрузчик МКСМ |
ОТиС/ отдел ЖКХ) |
всего |
X |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет района |
X |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
|
|
|
|
|
||||
Итого 1. Основное мероприятие "Обновление, повышение уровня технического состояния парка транспортных средств" |
всего |
X |
20 270,33 |
8 703,88 |
11 566,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет района |
X |
20 270,33 |
8 703,88 |
11 566,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого по подпрограмме III |
всего |
X |
20 270,33 |
8 703,88 |
11 566,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет района |
X |
20 270,33 |
8 703,88 |
11 566,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Всего по муниципальной программе |
всего |
X |
1 470 618,05 |
138 015,22 |
258 589,14 |
218 131,40 |
273 562,55 |
144 151,25 |
208 732,50 |
229 436,00 |
|||
в том числе остатки средств прошлого года |
X |
6 844,71 |
0,00 |
6 844,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет района |
X |
867 038,48 |
96 954,15 |
92 841,88 |
57 288,20 |
98 500,90 |
110 770,85 |
195 324,50 |
215 358,00 |
||||
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
X |
603 579,57 |
41 061,07 |
165 747,25 |
160 843,20 |
175 061,65 |
33 380,40 |
13 408,00 |
14 078,00 |
||||
бюджет района |
X |
47 018,87 |
5 425,19 |
6 368,68 |
2 462,00 |
2 544,99 |
2 732,00 |
13 408,00 |
14 078,00 |
||||
бюджет района (софинансирование) |
X |
28 092,63 |
1 781,79 |
8 233,17 |
7 919,10 |
8 626,06 |
1 532,50 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет округа (софинансирование) |
X |
528 468,08 |
33 854,08 |
151 145,40 |
150 462,10 |
163 890,60 |
29 115,90 |
0,00 |
0,00 |
||||
в том числе: | |||||||||||||
капитальные вложения в объекты государственной и муниципальной собственности (строительство и реконструкция) |
всего |
X |
439 108,99 |
4 980,44 |
128 528,69 |
158 381,20 |
147 218,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе остатки средств прошлого года |
X |
1 185,44 |
|
1 185,44 |
|
|
|
|
|
||||
бюджет района |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
X |
439 108,99 |
4 980,44 |
128 528,69 |
158 381,20 |
147 218,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет района |
X |
3 787,61 |
1 652,23 |
2 135,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет района (софинансирование) |
X |
22 030,47 |
166,41 |
6 583,90 |
7 919,10 |
7 361,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет округа (софинансирование) |
X |
413 290,90 |
3 161,80 |
119 809,40 |
150 462,10 |
139 857,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности (приобретение автотранспорта) |
всего |
X |
20 270,33 |
8 703,88 |
11 566,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет района |
X |
20 270,33 |
8 703,88 |
11 566,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
прочие расходы |
всего |
X |
1 011 238,73 |
124 330,90 |
118 493,99 |
59 750,20 |
126 343,89 |
144 151,25 |
208 732,50 |
229 436,00 |
|||
в том числе остатки средств прошлого года |
X |
5 659,27 |
0,00 |
5 659,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет района |
X |
846 768,14 |
88 250,27 |
81 275,42 |
57 288,20 |
98 500,90 |
110 770,85 |
195 324,50 |
215 358,00 |
||||
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
X |
164 470,59 |
36 080,63 |
37 218,57 |
2 462,00 |
27 842,99 |
33 380,40 |
13 408,00 |
14 078,00 |
||||
бюджет района |
X |
43 231,25 |
3 772,96 |
4 233,30 |
2 462,00 |
2 544,99 |
2 732,00 |
13 408,00 |
14 078,00 |
||||
бюджет района (софинансирование) |
X |
6 062,15 |
1 615,38 |
1 649,27 |
0,00 |
1 265,00 |
1 532,50 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет округа (софинансирование) |
X |
115 177,18 |
30 692,28 |
31 336,00 |
0,00 |
24 033,00 |
29 115,90 |
0,00 |
0,00 |
||||
в том числе: | |||||||||||||
ответственный исполнитель: отдел транспорта и связи администрации района |
всего |
X |
873 795,71 |
93 840,06 |
89 134,22 |
59 750,20 |
101 045,89 |
113 502,85 |
198 173,50 |
218 349,00 |
|||
в том числе остатки средств прошлого года |
X |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет района |
X |
855 326,43 |
91 294,77 |
86 789,22 |
57 288,20 |
98 500,90 |
110 770,85 |
195 324,50 |
215 358,00 |
||||
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
X |
18 469,28 |
2 545,29 |
2 345,00 |
2 462,00 |
2 544,99 |
2 732,00 |
2 849,00 |
2 991,00 |
||||
бюджет района |
X |
18 469,28 |
2 545,29 |
2 345,00 |
2 462,00 |
2 544,99 |
2 732,00 |
2 849,00 |
2 991,00 |
||||
бюджет района (софинансирование) |
X |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
бюджет округа (софинансирование) |
X |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Соисполнитель: муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" |
всего |
X |
585 110,29 |
38 515,78 |
163 402,25 |
158 381,20 |
172 516,66 |
30 648,40 |
10 559,00 |
11 087,00 |
|||
в том числе остатки средств прошлого года |
X |
3 844,71 |
0,00 |
3 844,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет района |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
X |
585 110,29 |
38 515,78 |
163 402,25 |
158 381,20 |
172 516,66 |
30 648,40 |
10 559,00 |
11 087,00 |
||||
бюджет района |
X |
28 549,59 |
2 879,90 |
4 023,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 559,00 |
11 087,00 |
||||
бюджет района (софинансирование) |
X |
28 092,63 |
1 781,79 |
8 233,17 |
7 919,10 |
8 626,06 |
1 532,50 |
0,00 |
0,00 |
||||
бюджет округа (софинансирование) |
X |
528 468,08 |
33 854,08 |
151 145,40 |
150 462,10 |
163 890,60 |
29 115,90 |
0,00 |
0,00 |
||||
Соисполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района |
всего |
X |
11 712,04 |
5 659,38 |
6 052,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет района |
X |
11 712,04 |
5 659,38 |
6 052,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
.".
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление администрации Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 ноября 2015 г. N 2325... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.