Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению администрации Нижневартовского района
от 30 декабря 2014 г. N 2673
"Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие транспортной системы
Нижневартовского района на 2014 - 2020 годы"
Перечень программных мероприятий муниципальной программы
N п/п |
Мероприятия муниципальной программы |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|||||||
всего |
в том числе |
||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель 1: повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог, содействующих развитию экономики, удовлетворению социальных потребностей, повышению жизненного и культурного уровней населения | |||||||||||
Подпрограмма I "Автомобильные дороги" | |||||||||||
Задача 1. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения района | |||||||||||
1.1. |
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
отдел транспорта и связи администрации района (далее - ОТиС) |
всего |
18 491,3 |
2 545,3 |
2 345,0 |
2 462,0 |
2 585,0 |
2 714,0 |
2 849,0 |
2 991,0 |
муниципальный дорожный фонд (бюджет района) |
18 491,3 |
2 545,3 |
2 345,0 |
2 462,0 |
2 585,0 |
2 714,0 |
2 849,0 |
2 991,0 |
|||
Итого по Задаче 1 |
всего |
18 491,3 |
2 545,3 |
2 345,0 |
2 462,0 |
2 585,0 |
2 714,0 |
2 849,0 |
2 991,0 |
||
муниципальный дорожный фонд (бюджет района) |
18 491,3 |
2 545,3 |
2 345,0 |
2 462,0 |
2 585,0 |
2 714,0 |
2 849,0 |
2 991,0 |
|||
Задача 2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения района | |||||||||||
2.1.
|
Ремонт мостового перехода через р. Малый Корлик на автодороге "Причал р. Вах - с. Корлики" |
муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" (далее - МКУ "УКС") |
всего |
11 618,31 |
11 618,31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
11 618,31 |
11 618,31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет района (софинансирование) |
580,92 |
580,92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет автономного округа (софинансирование) |
11 037,39 |
11 037,39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.2. |
Ремонт мостов через ручей на ПК 44+01 и ПК 66+35 автодороги "Вах - Охтеурье" |
МКУ "УКС" |
всего |
18 507,40 |
18 507,40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
18 507,40 |
18 507,40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет района (софинансирование) |
925,37 |
925,37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет автономного округа (софинансирование) |
17 582,03 |
17 582,03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.3. |
Ремонт моста через р. Максимка на автодороге сельского поселения Ваховск |
МКУ "УКС" |
всего |
34 490,4 |
0 |
34 490,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
34 490,4 |
0 |
34 490,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет района (софинансирование) |
1 724,5 |
0 |
1 724,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет автономного округа (софинансирование) |
32 765,9 |
0 |
32 765,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.4. |
Ремонт подъездных автодорог к пгт. Излучинску, сельскому поселению Аган, пгт. Новоаганску, сельскому поселению Ваховск |
МКУ "УКС" |
всего |
96 420,8 |
0 |
0 |
34 490,3 |
30 229,5 |
10 055,0 |
10 559,0 |
11 087,0 |
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
96 420,8 |
0 |
0 |
34 490,3 |
30 229,5 |
10 055,0 |
10 559,0 |
11 087,0 |
|||
бюджет района |
31 701,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 055,0 |
10 559,0 |
11 087,0 |
|||
бюджет района (софинансирование) |
3 236,0 |
0 |
0 |
1 724,5 |
1 511,5 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет автономного округа (софинансирование) |
64 483,8 |
0 |
0 |
32 765,8 |
28 718,0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.5. |
Реконструкция подъездной автомобильной дороги к с. Большетархово (в том числе ПИР) |
МКУ "УКС" |
всего |
513 722,60 |
4 680,50 |
127 940,0 |
132 983,2 |
248 118,9 |
0 |
0 |
0 |
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
513 722,60 |
4 680,50 |
127 940,0 |
132 983,2 |
248 118,9 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет района (софинансирование) |
25 805,41 |
353,31 |
6 397,0 |
6 649,2 |
12 405,9 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет автономного округа (софинансирование) |
486 751,8 |
3 161,8 |
121 543,0 |
126 334,0 |
235 713,0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет района |
1 165,39 |
1 165,39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.6. |
Ремонт дорог межселенной территории |
МКУ "УКС" |
всего |
4 932,05 |
4 932,05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
4 932,05 |
4 932,05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет района (софинансирование) |
109,10 |
109,10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет автономного округа (софинансирование) |
2 072,86 |
2 072,86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет района |
2 750,10 |
2 750,10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.7. |
Система водоотвода с улично-дорожной сети (пгт. Излучинск) (ПИР) |
МКУ "УКС" |
всего |
1 854,64 |
1 854,64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
1 854,64 |
1 854,64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет района |
1 854,64 |
1 854,64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.8. |
Внутриквартальные проезды и поселковые автомобильные дороги: пгт. Излучинск, с. Покур, п. Аган, с. Большетархово, д. Вата (ПИР) |
МКУ "УКС" |
всего |
767,59 |
767,59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
767,59 |
767,59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет района |
767,59 |
767,59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Итого по Задаче 2
|
всего |
682 313,785 |
42 360,485 |
162 430,40 |
167 473,50 |
278 348,40 |
10 055,00 |
10 559,00 |
11 087,00 |
||
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
682 313,785 |
42 360,485 |
162 430,40 |
167 473,50 |
278 348,4 |
10 055,0 |
10 559,0 |
11 087,0 |
|||
бюджет района |
38 238,71 |
6 537,710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 055,0 |
10 559,0 |
11 087,0 |
|||
бюджет района (софинансирование) |
32 381,294 |
1 968,694 |
8 121,50 |
8 373,70 |
13 917,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа (софинансирование) |
611 693,781 |
33 854,081 |
154 308,90 |
159 099,80 |
264 431,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по подпрограмме I |
всего |
700 805,085 |
44 905,785 |
164 775,40 |
169 935,50 |
280 933,4 |
12 769,0 |
13 408,0 |
14 078,0 |
||
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
700 805,085 |
44 905,785 |
164 775,40 |
169 935,50 |
280 933,4 |
12 769,0 |
13 408,0 |
14 078,0 |
|||
бюджет района |
56 730,01 |
9 083,010 |
2 345,00 |
2 462,00 |
2 585,0 |
12 769,0 |
13 408,0 |
14 078,0 |
|||
бюджет района (софинансирование) |
32 381,294 |
1 968,694 |
8 121,50 |
8 373,70 |
13 917,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа (софинансирование) |
611 693,781 |
33 854,081 |
154 308,90 |
159 099,80 |
264 431,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Цель 2: обеспечение стабильной и устойчивой работы по перевозке пассажиров, грузов в труднодоступные поселения района воздушным и водным транспортом | |||||||||||
Цель 3: обеспечение стабильной и устойчивой работы по доставке, приему и сортировке почтовых отправлений до населения района | |||||||||||
Подпрограмма II "Транспортные услуги межпоселенческого характера и связь" | |||||||||||
Задача 1. Организация перевозок пассажиров, грузов воздушным и водным транспортом | |||||||||||
1.1. |
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием населению услуги по перевозке пассажиров, багажа, почты и грузов воздушным транспортом между поселениями в границах района |
ОТиС |
всего |
595 632,82 |
68 206,76 |
38 936,73 |
9 999,41 |
24 226,32 |
137 125,2 |
150 946,5 |
166 191,9 |
бюджет района |
595 632,82 |
68 206,76 |
38 936,73 |
9 999,41 |
24 226,32 |
137 125,2 |
150 946,5 |
166 191,9 |
|||
1.2. |
Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению водным транспортом между поселениями в границах района. Выполнение работ по тралению причалов |
ОТиС |
всего |
144 703,59 |
21 137,59 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37 001,9 |
41 054,0 |
45 510,1 |
бюджет района |
144 703,59 |
21 137,59 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37 001,9 |
41 054,0 |
45 510,1 |
|||
Итого по Задаче 1 |
всего |
741 673,81 |
89 344,35 |
38 936,73 |
9 999,41 |
23 824,42 |
174 127,1 |
192 000,5 |
211 702,0 |
||
бюджет района |
741 673,81 |
89 344,35 |
38 936,73 |
9 999,41 |
23 824,42 |
174 127,1 |
192 000,5 |
211 702,0 |
|||
Задача 2. Организация доставки, приема, сортировки почтовых отправлений до населения района | |||||||||||
2.1. |
Возмездное оказание услуг по приему, сортировке и доставке корреспонденции населению |
ОТиС |
всего |
124,9 |
124,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
бюджет района |
124,9 |
124,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.2. |
Предоставление субсидий на создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав района, и межселенных территорий услугами связи организациям, осуществляющим доставку почтовых отправлений на территории района |
ОТиС |
всего |
18 702,99 |
1 780,99 |
2 090,0 |
2 300,0 |
2 530,0 |
3 022,0 |
3 324,0 |
3 656,0 |
бюджет района |
18 702,99 |
1 780,99 |
2 090,0 |
2 300,0 |
2 530,0 |
3 022,0 |
3 324,0 |
3 656,0 |
|||
Итого по Задаче 2 |
всего |
18 827,89 |
1 905,89 |
2 090,00 |
2 300,00 |
2 530,00 |
3 022,0 |
3 324,0 |
3 656,0 |
||
бюджет района |
18 827,89 |
1 905,89 |
2 090,00 |
2 300,00 |
2 530,00 |
3 022,0 |
3 324,0 |
3 656,0 |
|||
Итого по подпрограмме II |
всего |
759 164,30 |
91 250,24 |
41 026,73 |
12 299,41 |
26 756,32 |
177 149,1 |
195 324,5 |
215 358,0 |
||
бюджет района |
759 164,30 |
91 250,24 |
41 026,73 |
12 299,41 |
26 756,32 |
177 149,1 |
195 324,5 |
215 358,0 |
|||
Цель: обновление парка техники и маломерного судна, снижение расходов на содержание подвижного состава для эффективного и надежного функционирования коммунальной техники | |||||||||||
Подпрограмма III "Приобретение автотранспорта и специальной техники в собственность района" | |||||||||||
Задача 1. Обновление материально-технической базы органов местного самоуправления путем приобретения автомобильного транспорта и маломерного судна, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления | |||||||||||
1.1. |
Volkswagen Caravelle Comfortline |
ОТиС |
всего |
2 645,0 |
2 645,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
бюджет района |
2 645,0 |
2 645,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.2. |
Маломерное судно типа "Вельбет-45" с подвесным лодочным мотором типа "YAMAHA 40" |
ОТиС |
всего |
399,5 |
399,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
бюджет района |
399,5 |
399,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Итого по Задаче 1 |
всего |
3 044,5 |
3 044,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджет района |
3 044,5 |
3 044,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Задача 2. Обновление парка коммунальной специализированной техники для улучшения качества обслуживания жилищно-коммунального хозяйства | |||||||||||
2.1. |
КО-440-5 - мусоровоз с боковой загрузкой |
ОТиС/отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства (далее - Отдел ЖКХ) |
всего |
2 757,81 |
2 757,81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
бюджет района |
2 757,81 |
2 757,81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.2. |
КО-829Б-41 - машина комбинированная (поливомоечное, плужное и щеточное оборудование) |
ОТиС/Отдел ЖКХ |
всего |
2 901,57 |
2 901,57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 901,57 |
2 901,57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Итого по Задаче 2 |
всего |
5 659,38 |
5 659,38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджет района |
5 659,38 |
5 659,38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Итого по подпрограмме III |
всего |
8 703,88 |
8 703,88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджет района |
8 703,88 |
8 703,88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Всего по муниципальной программе
|
всего |
1 468 673,26 |
144 859,90 |
205 802,13 |
182 234,91 |
307 689,72 |
189 918,1 |
208 732,5 |
229 436,0 |
||
бюджет района |
767 868,17 |
99 954,11 |
41 026,73 |
12 299,41 |
26 756,32 |
177 149,1 |
195 324,5 |
215 358,0 |
|||
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
700 805,09 |
44 905,79 |
164 775,40 |
169 935,50 |
280 933,40 |
12 769,0 |
13 408,0 |
14 078,0 |
|||
бюджет района |
56 730,01 |
9 083,010 |
2 345,00 |
2 462,00 |
2 585,00 |
12 769,0 |
13 408,0 |
14 078,0 |
|||
бюджет района (софинансирование) |
32 381,294 |
1 968,694 |
8 121,50 |
8 373,70 |
13 917,40 |
0 |
0 |
0 |
|||
бюджет автономного округа (софинансирование) |
611 693,781 |
33 854,081 |
154 308,90 |
159 099,80 |
264 431,00 |
0 |
0 |
0 |
|||
| |||||||||||
Капитальные вложения в объекты государственной и муниципальной собственности (строительство и реконструкция) |
всего |
513 722,60 |
4 680,50 |
127 940,00 |
132 983,20 |
248 118,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет района |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
513 722,60 |
4 680,50 |
127 940,00 |
132 983,20 |
248 118,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет района |
1 165,39 |
1 165,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет района (софинансирование) |
25 805,41 |
353,31 |
6 397,00 |
6 649,20 |
12 405,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа (софинансирование) |
490 302,9 |
6 712,90 |
121 543,00 |
126 334,00 |
235 713,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности (приобретение автотранспорта) |
всего |
8 703,9 |
8 703,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет района |
8 703,9 |
8 703,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Прочие расходы
|
всего |
946 246,78 |
131 475,52 |
77 862,13 |
49 251,71 |
59 570,82 |
189 918,10 |
208732,50 |
229 436,00 |
||
бюджет района |
759 164,30 |
91 250,24 |
41 026,73 |
12 299,41 |
26 756,32 |
177 149,10 |
195324,50 |
215 358,00 |
|||
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
187 082,48 |
40 225,28 |
36 835,40 |
36 952,30 |
32 814,50 |
12 769,00 |
13 408,00 |
14 078,00 |
|||
бюджет района |
55 564,62 |
7 917,62 |
2 345,00 |
2 462,00 |
2 585,00 |
12 769,00 |
13 408,00 |
14 078,00 |
|||
бюджет района (софинансирование) |
6 575,88 |
1 615,38 |
1 724,50 |
1 724,50 |
1 511,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа (софинансирование) |
124 941,98 |
30 692,28 |
32 765,90 |
32 765,80 |
28 718,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
В том числе: | |||||||||||
ответственный исполнитель: отдел транспорта и связи администрации района |
всего |
780 700,10 |
96 840,04 |
43 371,73 |
14 761,41 |
29 341,32 |
179 863,10 |
198 173,50 |
218 349,00 |
||
бюджет района |
762 208,80 |
94 294,74 |
41 026,73 |
12 299,41 |
26 756,32 |
177 149,10 |
195 324,50 |
215 358,00 |
|||
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
18 491,30 |
2 545,30 |
2 345,00 |
2 462,00 |
2 585,00 |
2 714,00 |
2 849,00 |
2 991,00 |
|||
бюджет района |
18 491,30 |
2 545,30 |
2 345,00 |
2 462,00 |
2 585,00 |
2 714,00 |
2 849,00 |
2 991,00 |
|||
соисполнитель: муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"
|
всего |
682 313,785 |
42 360,485 |
162 430,40 |
167 473,50 |
278 348,40 |
10 055,00 |
10 559,00 |
11 087,00 |
||
бюджет района |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
муниципальный дорожный фонд, в том числе: |
682 313,785 |
42 360,485 |
162 430,40 |
167 473,50 |
278 348,40 |
10 055,00 |
10 559,00 |
11 087,00 |
|||
бюджет района |
38 238,71 |
6 537,710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 055,00 |
10 559,00 |
11 087,00 |
|||
бюджет района (софинансирование) |
32 381,29 |
1 968,694 |
8 121,50 |
8 373,70 |
13 917,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа (софинансирование) |
611 693,781 |
33 854,081 |
154 308,90 |
159 099,80 |
264 431,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
соисполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района |
всего |
5 659,38 |
5 659,38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджет района |
5 659,38 |
5 659,38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление администрации Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 декабря 2014 г. N 2673... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.