N п/п
|
Наименование основного мероприятия муниципальной программы (наименование
мероприятия /объекта)
|
Ответственный исполнитель/соисполнитель
|
Источники финансирования
|
Номер показателя из таблицы "Целевых
показателей муниципальной программы"
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
Всего
|
в том числе
|
|
2014
год
|
2015
год
|
2016
год
|
2017
год
|
2018
год
|
2019
год
|
2020
год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
Цель 1: повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог, содействующих развитию
экономики, удовлетворению социальных потребностей, повышению жизненного и культурного уровней населения
|
Задача: организация работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству автомобильных
дорог общего пользования местного значения района
|
Подпрограмма I "Автомобильные дороги"
|
1. Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"
|
всего
|
номер непосредственного показателя -1; номер конечного показателя -1, 2
|
164 470,59
|
36 080,63
|
37 218,57
|
2 462,00
|
27 842,99
|
33 380,40
|
13 408,00
|
14 078,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
164 470,59
|
36 080,63
|
37 218,57
|
2 462,00
|
27 842,99
|
33 380,40
|
13 408,00
|
14 078,00
|
бюджет района
|
43 231,25
|
3 772,96
|
4 233,30
|
2 462,00
|
2 544,99
|
2 732,00
|
13 408,00
|
14 078,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
6 062,15
|
1 615,38
|
1 649,27
|
0,00
|
1 265,00
|
1 532,50
|
0,00
|
0,00
|
бюджет округа (софинансирование)
|
115 177,18
|
30 692,28
|
31 336,00
|
0,00
|
24 033,00
|
29 115,90
|
0,00
|
0,00
|
1.1.
|
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
|
отдел транспорта и связи (далее - ОТиС)
|
всего
|
X
|
18 469,28
|
2 545,29
|
2 345,00
|
2 462,00
|
2 544,99
|
2 732,00
|
2 849,00
|
2 991,00
|
муниципальный дорожный фонд (бюджет района)
|
X
|
18 469,28
|
2 545,29
|
2 345,00
|
2 462,00
|
2 544,99
|
2 732,00
|
2 849,00
|
2 991,00
|
1.2.
|
Ремонт мостового перехода через р. Малый Корлик на автодороге: причал р. Вах - с. Корлики
|
муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" (далее -МКУ "УКС")
|
всего
|
X
|
11 618,31
|
11 618,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
11 618,31
|
11 618,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
580,92
|
580,92
|
|
|
|
|
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
11 037,39
|
11 037,39
|
|
|
|
|
|
|
1.3.
|
Ремонт мостов через ручей на ПК 44+01 и ПК 66+35 автодороги: Вах -Охтеурье
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
X
|
18 507,40
|
18 507,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
18 507,40
|
18 507,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
925,37
|
925,37
|
|
|
|
|
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
17 582,03
|
17 582,03
|
|
|
|
|
|
|
1.4.
|
Ремонт моста через р. Максимка на автодороге сельского поселения Ваховск
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
X
|
32 985,27
|
0,00
|
32 985,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
32 985,27
|
0,00
|
32 985,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
1 649,27
|
|
1 649,27
|
|
|
|
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
31 336,00
|
|
31 336,00
|
|
|
|
|
|
1.5.
|
Ремонт подъездных автодорог к пгт. Излучинску, сельскому поселению Аган, пгт. Новоаганску, сельскому поселению Ваховск
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
X
|
77 592,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
25 298,00
|
30 648,40
|
10 559,00
|
11 087,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
77 592,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
25 298,00
|
30 648,40
|
10 559,00
|
11 087,00
|
бюджет района
|
X
|
21 646,00
|
|
|
|
|
|
10 559,00
|
11 087,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
2 797,50
|
|
|
|
1 265,00
|
1 532,50
|
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
53 148,90
|
|
|
|
24 033,00
|
29 115,90
|
|
|
1.6.
|
Ремонт дорог межселенной территории
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
X
|
3 409,63
|
3 409,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
3 409,63
|
3 409,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 227,67
|
1 227,67
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
109,10
|
109,10
|
|
|
|
|
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
2 072,86
|
2 072,86
|
|
|
|
|
|
|
1.7.
|
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в д. Вате (в том числе ПИР)
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
X
|
1 888,30
|
0,00
|
1 888,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
1 888,30
|
0,00
|
1 888,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 888,30
|
0,00
|
1 888,30
|
|
|
|
|
|
Итого 1. Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"
|
всего
|
X
|
164 470,59
|
36 080,63
|
37 218,57
|
2 462,00
|
27 842,99
|
33 380,40
|
13 408,00
|
14 078,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
164 470,59
|
36 080,63
|
37 218,57
|
2 462,00
|
27 842,99
|
33 380,40
|
13 408,00
|
14 078,00
|
бюджет района
|
X
|
43 231,25
|
3 772,96
|
4 233,30
|
2 462,00
|
2 544,99
|
2 732,00
|
13 408,00
|
14 078,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
6 062,15
|
1 615,38
|
1 649,27
|
0,00
|
1 265,00
|
1 532,50
|
0,00
|
0,00
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
115 177,18
|
30 692,28
|
31 336,00
|
0,00
|
24 033,00
|
29 115,90
|
0,00
|
0,00
|
2. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения района"
|
всего
|
номер конечного показателя -2
|
439 108,99
|
4 980,44
|
128 528,69
|
158 381,20
|
147 218,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
439 108,99
|
4 980,44
|
128 528,69
|
158 381,20
|
147 218,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
3 787,61
|
1 652,23
|
2 135,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
22 030,47
|
166,41
|
6 583,90
|
7 919,10
|
7 361,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет округа (софинансирование)
|
413 290,90
|
3 161,80
|
119 809,40
|
150 462,10
|
139 857,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.1.
|
Реконструкция подъездной автомобильной дороги к с. Большетархово (в том числе ПИР)
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
X
|
397 044,40
|
3 495,06
|
127 391,84
|
123 880,00
|
142 277,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
397 044,40
|
3 495,06
|
127 391,84
|
123 880,00
|
142 277,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 165,39
|
166,85
|
998,54
|
|
|
|
|
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
20 058,31
|
166,41
|
6 583,90
|
6 194,00
|
7 114,00
|
|
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
375 820,70
|
3 161,80
|
119 809,40
|
117 686,00
|
135 163,50
|
|
|
|
2.2.
|
Система водоотвода с улично-дорожной сети пгт. Излучинска (в том числе ПИР)
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
X
|
41 025,67
|
1 127,31
|
456,00
|
34 501,20
|
4 941,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
41 025,67
|
1 127,31
|
456,00
|
34 501,20
|
4 941,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 583,31
|
1 127,31
|
456,00
|
|
|
|
|
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
1 972,16
|
|
|
1 725,10
|
247,06
|
|
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
37 470,20
|
|
|
32 776,10
|
4 694,10
|
|
|
|
2.3.
|
Внутриквартальные проезды и поселковые автомобильные дороги пгт. Излучинска, с. Покур, п. Агана, с. Большетархово, д. Ваты (в том числе ПИР)
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
X
|
1 038,92
|
358,07
|
680,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
1 038,92
|
358,07
|
680,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 038,92
|
358,07
|
680,85
|
|
|
|
|
|
Итого 2. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения района"
|
всего
|
X
|
439 108,99
|
4 980,44
|
128 528,69
|
158 381,20
|
147 218,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
439 108,99
|
4 980,44
|
128 528,69
|
158 381,20
|
147 218,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
3 787,61
|
1 652,23
|
2 135,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
22 030,47
|
166,41
|
6 583,90
|
7 919,10
|
7 361,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
413 290,90
|
3 161,80
|
119 809,40
|
150 462,10
|
139 857,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого по подпрограмме I
|
всего
|
X
|
603 579,57
|
41 061,07
|
165 747,25
|
160 843,20
|
175 061,65
|
33 380,40
|
13 408,00
|
14 078,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
X
|
3 844,71
|
|
3 844,71
|
|
|
|
|
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
603 579,57
|
41 061,07
|
165 747,25
|
160 843,20
|
175 061,65
|
33 380,40
|
13 408,00
|
14 078,00
|
бюджет района
|
X
|
47 018,87
|
5 425,19
|
6 368,68
|
2 462,00
|
2 544,99
|
2 732,00
|
13 408,00
|
14 078,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
28 092,63
|
1 781,79
|
8 233,17
|
7 919,10
|
8 626,06
|
1 532,50
|
0,00
|
0,00
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
528 468,08
|
33 854,08
|
151 145,40
|
150 462,10
|
163 890,60
|
29 115,90
|
0,00
|
0,00
|
Цель 2: обеспечение стабильной и устойчивой работы по перевозке пассажиров, грузов в труднодоступные поселения района
воздушным и водным транспортом
|
Задача: организация перевозок пассажиров воздушным и водным транспортом
|
Подпрограмма II "Транспортные услуги межпоселенческого характера и связь"
|
1. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг воздушным и водным транспортом"
|
всего
|
номер непосредственного показателя -2, 3; номер конечного показателя -3
|
823 181,56
|
86 344,35
|
72 874,76
|
55 288,20
|
96 400,90
|
108 570,85
|
192 000,50
|
211 702,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
3 000,00
|
|
3 000,00
|
|
|
|
|
|
бюджет района
|
823 181,56
|
86 344,35
|
72 874,76
|
55 288,20
|
96 400,90
|
108 570,85
|
192 000,50
|
211 702,00
|
1.1.
|
Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению услуги по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом между поселениями в границах района
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
611 800,87
|
65 206,76
|
50 654,76
|
30 658,20
|
69 320,90
|
78 821,85
|
150 946,50
|
166 191,90
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
X
|
3 000,00
|
|
3 000,00
|
|
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
611 800,87
|
65 206,76
|
50 654,76
|
30 658,20
|
69 320,90
|
78 821,85
|
150 946,50
|
166 191,90
|
1.2.
|
Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению водным транспортом между поселениями в границах района. Выполнение работ по тралению причалов
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
211 380,69
|
21 137,59
|
22 220,00
|
24 630,00
|
27 080,00
|
29 749,00
|
41 054,00
|
45 510,10
|
бюджет района
|
X
|
211 380,69
|
21 137,59
|
22 220,00
|
24 630,00
|
27 080,00
|
29 749,00
|
41 054,00
|
45 510,10
|
Итого 1. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг воздушным и водным транспортом"
|
всего
|
X
|
823 181,56
|
86 344,35
|
72 874,76
|
55 288,20
|
96 400,90
|
108 570,85
|
192 000,50
|
211 702,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
X
|
3 000,00
|
|
3 000,00
|
|
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
823 181,56
|
86 344,35
|
72 874,76
|
55 288,20
|
96 400,90
|
108 570,85
|
192 000,50
|
211 702,00
|
Цель 3: обеспечение поселений, входящих в состав района, и межселенных территорий услугами почтовой связи
|
Задача: организация доставки, приема, сортировки почтовых отправлений до населения района
|
Подпрограмма II "Транспортные услуги межпоселенческого характера и связь"
|
2. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества доставки почтовых отправлений"
|
всего
|
номер непосредственного показателя -4; номер конечного показателя -4
|
16 981,40
|
1 905,92
|
1 795,48
|
2 000,00
|
2 100,00
|
2 200,00
|
3 324,00
|
3 656,00
|
бюджет района
|
16 981,40
|
1 905,92
|
1 795,48
|
2 000,00
|
2 100,00
|
2 200,00
|
3 324,00
|
3 656,00
|
2.1.
|
Возмездное оказание услуг по приему, сортировке и доставке корреспонденции населению
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
124,94
|
124,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
124,94
|
124,94
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
Предоставление субсидий на создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав района, и межселенных территорий услугами связи организациям, осуществляющим доставку почтовых отправлений на территории района
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
16 856,46
|
1 780,99
|
1 795,48
|
2 000,00
|
2 100,00
|
2 200,00
|
3 324,00
|
3 656,00
|
бюджет района
|
X
|
16 856,46
|
1 780,99
|
1 795,48
|
2 000,00
|
2 100,00
|
2 200,00
|
3 324,00
|
3 656,00
|
Итого 2. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества доставки почтовых отправлений"
|
всего
|
X
|
16 981,40
|
1 905,92
|
1 795,48
|
2 000,00
|
2 100,00
|
2 200,00
|
3 324,00
|
3 656,00
|
бюджет района
|
X
|
16 981,40
|
1 905,92
|
1 795,48
|
2 000,00
|
2 100,00
|
2 200,00
|
3 324,00
|
3 656,00
|
Итого по подпрограмме II
|
всего
|
X
|
840 162,96
|
88 250,27
|
74 670,24
|
57 288,20
|
98 500,90
|
110 770,85
|
195 324,50
|
215 358,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
X
|
3 000,00
|
|
3 000,00
|
|
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
840 162,96
|
88 250,27
|
74 670,24
|
57 288,20
|
98 500,90
|
110 770,85
|
195 324,50
|
215 358,00
|
Цель: обновление парка техники и маломерного судна, снижение расходов на содержание подвижного состава для эффективного
и надежного функционирования коммунальной техники
|
Задача: обновление материально-технической базы органов местного самоуправления путем приобретения автомобильного
транспорта и маломерного судна, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, и парка
коммунальной специализированной техники для улучшения качества обслуживания жилищно-коммунального хозяйства
|
Подпрограмма III "Приобретение автотранспорта и специальной техники в собственность района"
|
1. Основное мероприятие "Обновление, повышение уровня технического состояния парка транспортных средств"
|
всего
|
номер непосредственного показателя -5, 6; номер конечного показателя -5
|
19 638,83
|
8 703,88
|
10 934,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
19 638,83
|
8 703,88
|
10 934,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.1.
|
Volkswagen Caravelle Comfortline
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
2 645,00
|
2 645,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
2 645,00
|
2 645,00
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
Маломерное судно типа "Вельбет-240" с подвесным лодочным мотором типа "YAMAHA 40"
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
399,50
|
399,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
399,50
|
399,50
|
|
|
|
|
|
|
1.3.
|
Lada Largus
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
1 404,36
|
0,00
|
1 404,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 404,36
|
0,00
|
1 404,36
|
|
|
|
|
|
1.4.
|
Renault Duster
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
878,33
|
0,00
|
878,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
878,33
|
0,00
|
878,33
|
|
|
|
|
|
1.5.
|
Газель
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
2 600,00
|
0,00
|
2 600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
2 600,00
|
0,00
|
2 600,00
|
|
|
|
|
|
1.6.
|
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-5
|
ОТиС/отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района (далее - отдел ЖКХ)
|
всего
|
X
|
2 757,81
|
2 757,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
2 757,81
|
2 757,81
|
|
|
|
|
|
|
1.7.
|
Машина комбинированная КО-829Б-41 (поливомоечное, плужное и щеточное оборудование)
|
ОТиС/отдел ЖКХ)
|
всего
|
X
|
2 901,57
|
2 901,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
2 901,57
|
2 901,57
|
|
|
|
|
|
|
1.8.
|
Машина вакуумная
|
ОТиС/отдел ЖКХ)
|
всего
|
X
|
3 102,27
|
0,00
|
3 102,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
3 102,27
|
|
3 102,27
|
|
|
|
|
|
1.9.
|
Экскаватор
|
ОТиС/отдел ЖКХ)
|
всего
|
X
|
1 450,00
|
0,00
|
1 450,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 450,00
|
0,00
|
1 450,00
|
|
|
|
|
|
1.10.
|
Погрузчик МКСМ
|
ОТиС/отдел ЖКХ)
|
всего
|
X
|
1 500,00
|
0,00
|
1 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 500,00
|
0,00
|
1 500,00
|
|
|
|
|
|
Итого 1. Основное мероприятие "Обновление, повышение уровня технического состояния парка транспортных средств"
|
всего
|
X
|
19 638,83
|
8 703,88
|
10 934,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
19 638,83
|
8 703,88
|
10 934,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого по подпрограмме III
|
всего
|
X
|
19 638,83
|
8 703,88
|
10 934,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
19 638,83
|
8 703,88
|
10 934,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Всего по муниципальной программе
|
всего
|
X
|
1 463 381,36
|
138 015,22
|
251 352,45
|
218 131,40
|
273 562,55
|
144 151,25
|
208 732,50
|
229 436,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
X
|
6 844,71
|
0,00
|
6 844,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
859 801,79
|
96 954,15
|
85 605,20
|
57 288,20
|
98 500,90
|
110 770,85
|
195 324,50
|
215 358,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
603 579,57
|
41 061,07
|
165 747,25
|
160 843,20
|
175 061,65
|
33 380,40
|
13 408,00
|
14 078,00
|
бюджет района
|
X
|
47 018,87
|
5 425,19
|
6 368,68
|
2 462,00
|
2 544,99
|
2 732,00
|
13 408,00
|
14 078,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
28 092,63
|
1 781,79
|
8 233,17
|
7 919,10
|
8 626,06
|
1 532,50
|
0,00
|
0,00
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
528 468,08
|
33 854,08
|
151 145,40
|
150 462,10
|
163 890,60
|
29 115,90
|
0,00
|
0,00
|
в том числе:
|
капитальные вложения в объекты государственной и муниципальной собственности (строительство и реконструкция)
|
всего
|
X
|
439 108,99
|
4 980,44
|
128 528,69
|
158 381,20
|
147 218,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
X
|
1 185,44
|
|
1 185,44
|
|
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
439 108,99
|
4 980,44
|
128 528,69
|
158 381,20
|
147 218,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
3 787,61
|
1 652,23
|
2 135,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
22 030,47
|
166,41
|
6 583,90
|
7 919,10
|
7 361,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
413 290,90
|
3 161,80
|
119 809,40
|
150 462,10
|
139 857,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности (приобретение автотранспорта)
|
всего
|
X
|
19 638,83
|
8 703,88
|
10 934,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
19 638,83
|
8 703,88
|
10 934,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
прочие расходы
|
всего
|
X
|
1 004 633,54
|
124 330,90
|
111 888,81
|
59 750,20
|
126 343,89
|
144 151,25
|
208 732,50
|
229 436,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
X
|
5 659,27
|
0,00
|
5 659,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
840 162,96
|
88 250,27
|
74 670,24
|
57 288,20
|
98 500,90
|
110 770,85
|
195 324,50
|
215 358,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
164 470,59
|
36 080,63
|
37 218,57
|
2 462,00
|
27 842,99
|
33 380,40
|
13 408,00
|
14 078,00
|
бюджет района
|
X
|
43 231,25
|
3 772,96
|
4 233,30
|
2 462,00
|
2 544,99
|
2 732,00
|
13 408,00
|
14 078,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
6 062,15
|
1 615,38
|
1 649,27
|
0,00
|
1 265,00
|
1 532,50
|
0,00
|
0,00
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
115 177,18
|
30 692,28
|
31 336,00
|
0,00
|
24 033,00
|
29 115,90
|
0,00
|
0,00
|
в том числе:
|
ответственный исполнитель: отдел транспорта и связи администрации района
|
всего
|
X
|
866 559,43
|
93 840,06
|
81 897,93
|
59 750,20
|
101 045,89
|
113 502,85
|
198 173,50
|
218 349,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
X
|
3 000,00
|
0,00
|
3 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
848 090,15
|
91 294,77
|
79 552,93
|
57 288,20
|
98 500,90
|
110 770,85
|
195 324,50
|
215 358,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
18 469,28
|
2 545,29
|
2 345,00
|
2 462,00
|
2 544,99
|
2 732,00
|
2 849,00
|
2 991,00
|
бюджет района
|
X
|
18 469,28
|
2 545,29
|
2 345,00
|
2 462,00
|
2 544,99
|
2 732,00
|
2 849,00
|
2 991,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель: муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"
|
всего
|
X
|
585 110,29
|
38 515,78
|
163 402,25
|
158 381,20
|
172 516,66
|
30 648,40
|
10 559,00
|
11 087,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
X
|
3 844,71
|
0,00
|
3 844,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
585 110,29
|
38 515,78
|
163 402,25
|
158 381,20
|
172 516,66
|
30 648,40
|
10 559,00
|
11 087,00
|
бюджет района
|
X
|
28 549,59
|
2 879,90
|
4 023,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10 559,00
|
11 087,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
28 092,63
|
1 781,79
|
8 233,17
|
7 919,10
|
8 626,06
|
1 532,50
|
0,00
|
0,00
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
528 468,08
|
33 854,08
|
151 145,40
|
150 462,10
|
163 890,60
|
29 115,90
|
0,00
|
0,00
|
Соисполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района
|
всего
|
X
|
11 711,64
|
5 659,38
|
6 052,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
11 711,64
|
5 659,38
|
6 052,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|