С изменениями и дополнениями от:
22 мая, 11 июня, 18 сентября, 13, 31 октября, 12, 18 ноября, 11 декабря 2014 г., 6 февраля, 24 марта, 23, 30 апреля, 19 мая, 8 июня, 7 сентября, 17 ноября, 21, 30 декабря 2015 г., 11 февраля 2016 г.
Номер основного мероприятия
|
Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)
|
Ответственный исполнитель / соисполнитель
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
|
Всего:
|
в том числе:
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Цель 1: сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества предоставляемых культурных услуг, реализация творческого потенциала жителей города
|
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
|
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития библиотек, обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, сохранения и комплектования библиотечного фонда
|
1.
|
Развитие библиотечного дела
(показатели 1, 2, 3, 17, 19)
|
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека")
|
Всего
|
513 332,045
|
64 991,420
|
73 671,715
|
75 411,350
|
75 409,810
|
75 887,550
|
73 980,100
|
73 980,100
|
Федеральный бюджет
|
68,300
|
0,000
|
31,000
|
37,300
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
14 317,300
|
1 477,600
|
3 920,500
|
6 078,400
|
1 219,500
|
1 621,300
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
492 910,445
|
62 710,820
|
68 545,215
|
68 488,650
|
73 381,310
|
73 452,250
|
73 166,100
|
73 166,100
|
Внебюджетные источники
|
6 036,000
|
803,000
|
1 175,000
|
807,000
|
809,000
|
814,000
|
814,000
|
814,000
|
Итого по задаче 1
|
|
Всего
|
513 332,045
|
64 991,420
|
73 671,715
|
75 411,350
|
75 409,810
|
75 887,550
|
73 980,100
|
73 980,100
|
Федеральный бюджет
|
68,300
|
0,000
|
31,000
|
37,300
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
14 317,300
|
1 477,600
|
3 920,500
|
6 078,400
|
1 219,500
|
1 621,300
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
492 910,445
|
62 710,820
|
68 545,215
|
68 488,650
|
73 381,310
|
73 452,250
|
73 166,100
|
73 166,100
|
Внебюджетные источники
|
6 036,000
|
803,000
|
1 175,000
|
807,000
|
809,000
|
814,000
|
814,000
|
814,000
|
Задача 2. Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности муниципальных музеев
|
2.
|
Развитие музейного дела
(показатели 4, 5, 17, 19)
|
Комитет культуры (НГ МАУК "Музейный комплекс")
|
Всего
|
204 657,629
|
27 920,704
|
29 549,825
|
29 438,700
|
29 308,100
|
29 784,100
|
29 328,100
|
29 328,100
|
Бюджет АО
|
4 729,200
|
307,500
|
1 678,700
|
2 355,400
|
0,000
|
387,600
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
195 346,593
|
26 951,968
|
27 266,125
|
26 447,700
|
28 653,100
|
28 721,500
|
28 653,100
|
28 653,100
|
Внебюджетные источники
|
4 581,836
|
661,236
|
605,000
|
635,600
|
655,000
|
675,000
|
675,000
|
675,000
|
Итого по задаче 2
|
|
Всего
|
204 657,629
|
27 920,704
|
29 549,825
|
29 438,700
|
29 308,100
|
29 784,100
|
29 328,100
|
29 328,100
|
Бюджет АО
|
4 729,200
|
307,500
|
1 678,700
|
2 355,400
|
0,000
|
387,600
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
195 346,593
|
26 951,968
|
27 266,125
|
26 447,700
|
28 653,100
|
28 721,500
|
28 653,100
|
28 653,100
|
Внебюджетные источники
|
4 581,836
|
661,236
|
605,000
|
635,600
|
655,000
|
675,000
|
675,000
|
675,000
|
Задача 3. Создание условий для развития профессионального искусства и творческого потенциала населения
|
3.
|
Развитие профессионального искусства
(показатели 13, 14, 17, 19)
|
Комитет культуры (МБУК Театр кукол "Волшебная флейта")
|
Всего
|
227 403,882
|
29 911,944
|
32 525,938
|
32 759,400
|
32 881,400
|
33 108,400
|
33 108,400
|
33 108,400
|
Бюджет АО
|
6 401,100
|
350,000
|
3 407,500
|
2 643,600
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
203 884,782
|
27 611,944
|
26 839,438
|
27 907,800
|
30 381,400
|
30 381,400
|
30 381,400
|
30 381,400
|
Внебюджетные источники
|
17 118,000
|
1 950,000
|
2 279,000
|
2 208,000
|
2 500,000
|
2 727,000
|
2 727,000
|
2 727,000
|
Итого по задаче 3
|
|
Всего
|
227 403,882
|
29 911,944
|
32 525,938
|
32 759,400
|
32 881,400
|
33 108,400
|
33 108,400
|
33 108,400
|
Бюджет АО
|
6 401,100
|
350,000
|
3 407,500
|
2 643,600
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
203 884,782
|
27 611,944
|
26 839,438
|
27 907,800
|
30 381,400
|
30 381,400
|
30 381,400
|
30 381,400
|
Внебюджетные источники
|
17 118,000
|
1 950,000
|
2 279,000
|
2 208,000
|
2 500,000
|
2 727,000
|
2 727,000
|
2 727,000
|
Задача 4.Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развития народных художественных промыслов и ремесел
|
4.
|
Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел
(показатели 9, 10, 11, 12, 17, 19)
|
Комитет культуры
(МБУК "ЦНК",
МБУК
"КДК")
|
Всего
|
923 906,237
|
128 476,576
|
133 907,461
|
131 422,700
|
136 905,400
|
131 064,700
|
131 064,700
|
131 064,700
|
Бюджет АО
|
22 657,700
|
2 073,000
|
5 946,600
|
8 638,100
|
6 000,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
820 982,107
|
116 451,146
|
116 944,861
|
111 234,600
|
119 133,400
|
119 072,700
|
119 072,700
|
119 072,700
|
Внебюджетные источники
|
80 266,430
|
9 952,430
|
11 016,000
|
11 550,000
|
11 772,000
|
11 992,000
|
11 992,000
|
11 992,000
|
Итого по задаче 4
|
|
Всего
|
923 906,237
|
128 476,576
|
133 907,461
|
131 422,700
|
136 905,400
|
131 064,700
|
131 064,700
|
131 064,700
|
Бюджет АО
|
22 657,700
|
2 073,000
|
5 946,600
|
8 638,100
|
6 000,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
820 982,107
|
116 451,146
|
116 944,861
|
111 234,600
|
119 133,400
|
119 072,700
|
119 072,700
|
119 072,700
|
Внебюджетные источники
|
80 266,430
|
9 952,430
|
11 016,000
|
11 550,000
|
11 772,000
|
11 992,000
|
11 992,000
|
11 992,000
|
Задача 5. Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры
|
5.
|
Развитие дополнительного образования в сфере культуры
(показатели 6, 7, 18, 19)
|
Комитет культуры (НГ МБОУ ДОД "ДШИ",
НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева")
|
Всего
|
1 304 852,352
|
187 917,754
|
171 272,003
|
187 052,195
|
189 652,600
|
189 652,600
|
189 652,600
|
189 652,600
|
Бюджет АО
|
29 568,830
|
1 285,000
|
16 322,230
|
11 961,600
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
1 190 319,822
|
174 134,354
|
138 684,473
|
163 850,595
|
178 412,600
|
178 412,600
|
178 412,600
|
178 412,600
|
Внебюджетные источники
|
84 963,700
|
12 498,400
|
16 265,300
|
11 240,000
|
11 240,000
|
11 240,000
|
11 240,000
|
11 240,000
|
Итого по задаче 5
|
|
Всего
|
1 304 852,352
|
187 917,754
|
171 272,003
|
187 052,195
|
189 652,600
|
189 652,600
|
189 652,600
|
189 652,600
|
Бюджет АО
|
29 568,830
|
1 285,000
|
16 322,230
|
11 961,600
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
1 190 319,822
|
174 134,354
|
138 684,473
|
163 850,595
|
178 412,600
|
178 412,600
|
178 412,600
|
178 412,600
|
Внебюджетные источники
|
84 963,700
|
12 498,400
|
16 265,300
|
11 240,000
|
11 240,000
|
11 240,000
|
11 240,000
|
11 240,000
|
Задача 6. Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организации полноценного отдыха и оздоровления детей
|
6.
|
Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей
(показатели 8, 9, 10)
|
Всего, в том числе:
|
Всего:
|
45 870,031
|
7 042,335
|
20 020,906
|
3 761,358
|
3 761,358
|
3 761,358
|
3 761,358
|
3 761,358
|
Бюджет АО
|
5 329,684
|
651,872
|
651,872
|
805,188
|
805,188
|
805,188
|
805,188
|
805,188
|
Бюджет МО
|
40 540,347
|
6 390,463
|
19 369,034
|
2 956,170
|
2 956,170
|
2 956,170
|
2 956,170
|
2 956,170
|
Комитет культуры и подведомственные ему учреждения
|
Всего:
|
45 174,031
|
7 042,335
|
19 324,906
|
3 761,358
|
3 761,358
|
3 761,358
|
3 761,358
|
3 761,358
|
Бюджет АО
|
5 329,684
|
651,872
|
651,872
|
805,188
|
805,188
|
805,188
|
805,188
|
805,188
|
Бюджет МО
|
39 844,347
|
6 390,463
|
18 673,034
|
2 956,170
|
2 956,170
|
2 956,170
|
2 956,170
|
2 956,170
|
Департамент по делам администрации
|
Всего:
|
696,000
|
0,000
|
696,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
696,000
|
0,000
|
696,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Итого по задаче 6
|
|
Всего
|
45 870,031
|
7 042,335
|
20 020,906
|
3 761,358
|
3 761,358
|
3 761,358
|
3 761,358
|
3 761,358
|
Бюджет АО
|
5 329,684
|
651,872
|
651,872
|
805,188
|
805,188
|
805,188
|
805,188
|
805,188
|
Бюджет МО
|
40 540,347
|
6 390,463
|
19 369,034
|
2 956,170
|
2 956,170
|
2 956,170
|
2 956,170
|
2 956,170
|
Задача 7. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
|
7.
|
Развитие материально-технической базы учреждений культуры
(показатели 6, 7)
|
Комитет культуры администрации города (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева")
|
Всего
|
6 955,865
|
2 013,647
|
606,100
|
1 278,118
|
1 820,118
|
1 237,882
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
5 912,400
|
1 711,600
|
515,100
|
1 086,400
|
1 547,100
|
1 052,200
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
1 043,465
|
302,047
|
91,000
|
191,718
|
273,018
|
185,682
|
0,000
|
0,000
|
Итого по задаче 7
|
|
Всего
|
6 955,865
|
2 013,647
|
606,100
|
1 278,118
|
1 820,118
|
1 237,882
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
5 912,400
|
1 711,600
|
515,100
|
1 086,400
|
1 547,100
|
1 052,200
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
1 043,465
|
302,047
|
91,000
|
191,718
|
273,018
|
185,682
|
0,000
|
0,000
|
Задача 8. Обустройство мест массового отдыха населения
|
8.
|
Создание архитектурных композиций в местах массового отдыха населения
(показатель 16)
|
Департамент градостроительства
|
Всего
|
8 000,000
|
8 000,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
8 000,000
|
8 000,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Итого по задаче 8
|
|
Всего
|
8 000,000
|
8 000,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
8 000,000
|
8 000,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Цель 2: проведение работ по устранению неисправностей изношенных элементов, восстановление или замена их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых помещений муниципальных учреждений культуры.
|
Задача 9. Приведение муниципальных учреждений культуры в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности
|
9.
|
Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры
(показатель 15)
|
Департамент градостроительства
|
Всего
|
1013,040
|
600,000
|
0,000
|
413,040
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
1013,040
|
600,000
|
0,000
|
413,040
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Итого по задаче 9
|
|
Всего
|
1013,040
|
600,000
|
0,000
|
413,040
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
1013,040
|
600,000
|
0,000
|
413,040
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Итого по подпрограмме I
|
Всего
|
3 235 991,081
|
456 874,380
|
461 553,948
|
461 536,861
|
469 738,786
|
464 496,590
|
460 895,258
|
460 895,258
|
Федеральный бюджет
|
68,300
|
0,000
|
31,000
|
37,300
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
88 916,214
|
7 856,572
|
32 442,502
|
33 568,688
|
9 571,788
|
3 866,288
|
805,188
|
805,188
|
Бюджет МО
|
2 954 040,601
|
423 152,742
|
397 740,146
|
401 490,273
|
433 190,998
|
433 182,302
|
432 642,070
|
432 642,070
|
Внебюджетные источники
|
192 965,966
|
25 865,066
|
31 340,300
|
26 440,600
|
26 976,000
|
27 448,000
|
27 448,000
|
27 448,000
|
Цель: повышение эффективности государственного управления в отрасли культура
|
Подпрограмма II "Обеспечение реализации муниципальной программы"
|
Задача 1.Исполнение муниципальных функций комитета культуры администрации города Нефтеюганска
|
1.1
|
Обеспечение деятельности комитета культуры
(показатель 19)
|
Комитет культуры
|
Всего
|
158 961,481
|
21 661,600
|
22 705,281
|
22 801,600
|
23 055,800
|
22 912,400
|
22 912,400
|
22 912,400
|
Бюджет МО
|
158 961,481
|
21 661,600
|
22 705,281
|
22 801,600
|
23 055,800
|
22 912,400
|
22 912,400
|
22 912,400
|
Итого по задаче 1
|
Всего
|
158 961,481
|
21 661,600
|
22 705,281
|
22 801,600
|
23 055,800
|
22 912,400
|
22 912,400
|
22 912,400
|
Бюджет МО
|
158 961,481
|
21 661,600
|
22 705,281
|
22 801,600
|
23 055,800
|
22 912,400
|
22 912,400
|
22 912,400
|
Итого по подпрограмме II
|
Всего
|
158 961,481
|
21 661,600
|
22 705,281
|
22 801,600
|
23 055,800
|
22 912,400
|
22 912,400
|
22 912,400
|
Бюджет МО
|
158 961,481
|
21 661,600
|
22 705,281
|
22 801,600
|
23 055,800
|
22 912,400
|
22 912,400
|
22 912,400
|
Всего по программе,
в том числе:
|
Федеральный бюджет
|
68,300
|
0,000
|
31,000
|
37,300
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
88 916,214
|
7 856,572
|
32 442,502
|
33 568,688
|
9 571,788
|
3 866,288
|
805,188
|
805,188
|
Бюджет МО
|
3 113 002,082
|
444 814,342
|
420 445,427
|
424 291,873
|
456 246,798
|
456 094,702
|
455 554,470
|
455 554,470
|
Внебюджетные источники
|
192 965,966
|
25 865,066
|
31 340,300
|
26 440,600
|
26 976,000
|
27 448,000
|
27 448,000
|
27 448,000
|
Всего
|
3 394 952,562
|
478 535,980
|
484 259,229
|
484 338,461
|
492 794,586
|
487 408,990
|
483 807,658
|
483 807,658
|
Ответственный исполнитель
|
Комитет культуры
|
Федеральный бюджет
|
68,300
|
0,000
|
31,000
|
37,300
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
88 916,214
|
7 856,572
|
32 442,502
|
33 568,688
|
9 571,788
|
3 866,288
|
805,188
|
805,188
|
Бюджет МО
|
3 103 293,042
|
436 214,342
|
419 749,427
|
423 878,833
|
456 246,798
|
456 094,702
|
455 554,470
|
455 554,470
|
Внебюджетные источники
|
192 965,966
|
25 865,066
|
31 340,300
|
26 440,600
|
26 976,000
|
27 448,000
|
27 448,000
|
27 448,000
|
Всего
|
3 385 243,522
|
469 935,980
|
483 563,229
|
483 925,421
|
492 794,586
|
487 408,990
|
483 807,658
|
483 807,658
|
Соисполнитель 1
|
Департамент градостроительства
|
Бюджет МО
|
9013,040
|
8600,000
|
0,000
|
413,040
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Всего
|
9013,040
|
8600,000
|
0,000
|
413,040
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Соисполнитель 2
|
Департамент по делам администрации
|
Бюджет МО
|
696,000
|
0,000
|
696,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Всего
|
696,000
|
0,000
|
696,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|