С изменениями и дополнениями от:
22 мая, 11 июня, 18 сентября, 13, 31 октября, 12, 18 ноября, 11 декабря 2014 г., 6 февраля, 24 марта, 23, 30 апреля, 19 мая, 8 июня, 7 сентября, 17 ноября, 21, 30 декабря 2015 г., 11 февраля, 4, 14 апреля, 1 июня, 6, 18 июля, 18 августа 2016 г.
Номер основного мероприятия
|
Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)
|
Ответственный исполнитель / соисполнитель
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
|
Всего:
|
в том числе:
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Цель 1: сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества предоставляемых культурных услуг, реализация творческого потенциала жителей города
|
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
|
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития библиотек, обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, сохранения и комплектования библиотечного фонда
|
1.
|
Развитие библиотечного дела
(показатели 1, 2, 3, 17, 19)
|
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека")
|
Всего
|
513 895,811
|
64 991,420
|
73 671,715
|
75 975,116
|
75 409,810
|
75 887,550
|
73 980,100
|
73 980,100
|
Федеральный бюджет
|
63,000
|
0,000
|
31,000
|
32,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
15 696,175
|
1 477,600
|
3 920,500
|
7 457,275
|
1 219,500
|
1 621,300
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
491 301,365
|
62 710,820
|
68 545,215
|
66 879,570
|
73 381,310
|
73 452,250
|
73 166,100
|
73 166,100
|
Внебюджетные источники
|
6 835,271
|
803,000
|
1 175,000
|
1 606,271
|
809,000
|
814,000
|
814,000
|
814,000
|
Итого по задаче 1
|
|
Всего
|
513 895,811
|
64 991,420
|
73 671,715
|
75 975,116
|
75 409,810
|
75 887,550
|
73 980,100
|
73 980,100
|
Федеральный бюджет
|
63,000
|
0,000
|
31,000
|
32,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
15 696,175
|
1 477,600
|
3 920,500
|
7 457,275
|
1 219,500
|
1 621,300
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
491 301,365
|
62 710,820
|
68 545,215
|
66 879,570
|
73 381,310
|
73 452,250
|
73 166,100
|
73 166,100
|
Внебюджетные источники
|
6 835,271
|
803,000
|
1 175,000
|
1 606,271
|
809,000
|
814,000
|
814,000
|
814,000
|
Задача 2. Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности муниципальных музеев
|
2.
|
Развитие музейного дела
(показатели 4, 5, 17, 19)
|
Комитет культуры (НГ МАУК "Музейный комплекс")
|
Всего
|
204 874,523
|
27 920,704
|
29 549,825
|
29 655,594
|
29 308,100
|
29 784,100
|
29 328,100
|
29 328,100
|
Бюджет АО
|
5 254,200
|
307,500
|
1 678,700
|
2 880,400
|
0,000
|
387,600
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
194 824,700
|
26 951,968
|
27 266,125
|
25 925,807
|
28 653,100
|
28 721,500
|
28 653,100
|
28 653,100
|
Внебюджетные источники
|
4 795,623
|
661,236
|
605,000
|
849,387
|
655,000
|
675,000
|
675,000
|
675,000
|
Итого по задаче 2
|
|
Всего
|
204 874,523
|
27 920,704
|
29 549,825
|
29 655,594
|
29 308,100
|
29 784,100
|
29 328,100
|
29 328,100
|
Бюджет АО
|
5 254,200
|
307,500
|
1 678,700
|
2 880,400
|
0,000
|
387,600
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
194 824,700
|
26 951,968
|
27 266,125
|
25 925,807
|
28 653,100
|
28 721,500
|
28 653,100
|
28 653,100
|
Внебюджетные источники
|
4 795,623
|
661,236
|
605,000
|
849,387
|
655,000
|
675,000
|
675,000
|
675,000
|
Задача 3. Создание условий для развития профессионального искусства и творческого потенциала населения
|
3.
|
Развитие профессионального искусства
(показатели 13, 14, 17, 19)
|
Комитет культуры (МБУК Театр кукол "Волшебная флейта")
|
Всего
|
226 692,966
|
29 911,944
|
32 525,938
|
32 048,484
|
32 881,400
|
33 108,400
|
33 108,400
|
33 108,400
|
Бюджет АО
|
6 801,100
|
350,000
|
3 407,500
|
3 043,600
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
202 773,866
|
27 611,944
|
26 839,438
|
26 796,884
|
30 381,400
|
30 381,400
|
30 381,400
|
30 381,400
|
Внебюджетные источники
|
17 118,000
|
1 950,000
|
2 279,000
|
2 208,000
|
2 500,000
|
2 727,000
|
2 727,000
|
2 727,000
|
Итого по задаче 3
|
|
Всего
|
226 692,966
|
29 911,944
|
32 525,938
|
32 048,484
|
32 881,400
|
33 108,400
|
33 108,400
|
33 108,400
|
Бюджет АО
|
6 801,100
|
350,000
|
3 407,500
|
3 043,600
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
202 773,866
|
27 611,944
|
26 839,438
|
26 796,884
|
30 381,400
|
30 381,400
|
30 381,400
|
30 381,400
|
Внебюджетные источники
|
17 118,000
|
1 950,000
|
2 279,000
|
2 208,000
|
2 500,000
|
2 727,000
|
2 727,000
|
2 727,000
|
Задача 4. Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развития народных художественных промыслов и ремесел
|
4.
|
Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел
(показатели 9, 10, 11, 12, 17, 19)
|
Комитет культуры (МБУК "ЦНК", МБУК "КДК")
|
Всего
|
926 421,316
|
128 476,576
|
133 907,461
|
133 937,779
|
136 905,400
|
131 064,700
|
131 064,700
|
131 064,700
|
Бюджет АО
|
28 130,345
|
2 073,000
|
5 946,600
|
14 110,745
|
6 000,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
817 239,141
|
116 451,146
|
116 944,861
|
107 491,634
|
119 133,400
|
119 072,700
|
119 072,700
|
119 072,700
|
Внебюджетные источники
|
81 051,830
|
9 952,430
|
11 016,000
|
12 335,400
|
11 772,000
|
11 992,000
|
11 992,000
|
11 992,000
|
Итого по задаче 4
|
|
Всего
|
926 421,316
|
128 476,576
|
133 907,461
|
133 937,779
|
136 905,400
|
131 064,700
|
131 064,700
|
131 064,700
|
Бюджет АО
|
28 130,345
|
2 073,000
|
5 946,600
|
14 110,745
|
6 000,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
817 239,141
|
116 451,146
|
116 944,861
|
107 491,634
|
119 133,400
|
119 072,700
|
119 072,700
|
119 072,700
|
Внебюджетные источники
|
81 051,830
|
9 952,430
|
11 016,000
|
12 335,400
|
11 772,000
|
11 992,000
|
11 992,000
|
11 992,000
|
Задача 5. Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры
|
5.
|
Развитие дополнительного образования в сфере культуры
(показатели 6, 7, 18, 19)
|
Комитет культуры (МБУ ДО "ДШИ", МБУ ДО "ДМШ им. Андреева")
|
Всего
|
1 303 275,153
|
187 917,754
|
171 272,003
|
185 474,996
|
189 652,600
|
189 652,600
|
189 652,600
|
189 652,600
|
Бюджет АО
|
39 437,825
|
1 285,000
|
16 322,230
|
21 830,595
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
1 178 671,860
|
174 134,354
|
138 684,473
|
152 202,633
|
178 412,600
|
178 412,600
|
178 412,600
|
178 412,600
|
Внебюджетные источники
|
85 165,468
|
12 498,400
|
16 265,300
|
11 441,768
|
11 240,000
|
11 240,000
|
11 240,000
|
11 240,000
|
Итого по задаче 5
|
|
Всего
|
1 303 275,153
|
187 917,754
|
171 272,003
|
185 474,996
|
189 652,600
|
189 652,600
|
189 652,600
|
189 652,600
|
Бюджет АО
|
39 437,825
|
1 285,000
|
16 322,230
|
21 830,595
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
1 178 671,860
|
174 134,354
|
138 684,473
|
152 202,633
|
178 412,600
|
178 412,600
|
178 412,600
|
178 412,600
|
Внебюджетные источники
|
85 165,468
|
12 498,400
|
16 265,300
|
11 441,768
|
11 240,000
|
11 240,000
|
11 240,000
|
11 240,000
|
Задача 6. Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организации полноценного отдыха и оздоровления детей
|
6.
|
Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей
(показатели 8,9,10)
|
Всего, в том числе:
|
Всего:
|
47 566,031
|
7 042,335
|
20 020,906
|
5 457,358
|
3 761,358
|
3 761,358
|
3 761,358
|
3 761,358
|
Бюджет АО
|
5 329,684
|
651,872
|
651,872
|
805,188
|
805,188
|
805,188
|
805,188
|
805,188
|
Бюджет МО
|
42 236,347
|
6 390,463
|
19 369,034
|
4 652,170
|
2 956,170
|
2 956,170
|
2 956,170
|
2 956,170
|
Комитет культуры и подведомственные ему учреждения
|
Всего:
|
46 870,031
|
7 042,335
|
19 324,906
|
5 457,358
|
3 761,358
|
3 761,358
|
3 761,358
|
3 761,358
|
Бюджет АО
|
5 329,684
|
651,872
|
651,872
|
805,188
|
805,188
|
805,188
|
805,188
|
805,188
|
Бюджет МО
|
41 540,347
|
6 390,463
|
18 673,034
|
4 652,170
|
2 956,170
|
2 956,170
|
2 956,170
|
2 956,170
|
Департамент по делам администрации
|
Всего:
|
696,000
|
0,000
|
696,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
696,000
|
0,000
|
696,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Итого по задаче 6
|
|
Всего
|
47 566,031
|
7 042,335
|
20 020,906
|
5 457,358
|
3 761,358
|
3 761,358
|
3 761,358
|
3 761,358
|
Бюджет АО
|
5 329,684
|
651,872
|
651,872
|
805,188
|
805,188
|
805,188
|
805,188
|
805,188
|
Бюджет МО
|
42 236,347
|
6 390,463
|
19 369,034
|
4 652,170
|
2 956,170
|
2 956,170
|
2 956,170
|
2 956,170
|
Задача 7. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
|
7.
|
Развитие материально-технической базы учреждений культуры
(показатели 6, 7)
|
Комитет культуры администрации города (МБУ ДО "ДШИ", МБУ ДО "ДМШ им. Андреева")
|
Всего
|
6 955,865
|
2 013,647
|
606,100
|
1 278,118
|
1 820,118
|
1 237,882
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
5 912,400
|
1 711,600
|
515,100
|
1 086,400
|
1 547,100
|
1 052,200
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
1 043,465
|
302,047
|
91,000
|
191,718
|
273,018
|
185,682
|
0,000
|
0,000
|
Итого по задаче 7
|
|
Всего
|
6 955,865
|
2 013,647
|
606,100
|
1 278,118
|
1 820,118
|
1 237,882
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
5 912,400
|
1 711,600
|
515,100
|
1 086,400
|
1 547,100
|
1 052,200
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
1 043,465
|
302,047
|
91,000
|
191,718
|
273,018
|
185,682
|
0,000
|
0,000
|
Задача 8. Обустройство мест массового отдыха населения и инфраструктуры учреждений культуры
|
8.
|
Создание архитектурных композиций в местах массового отдыха населения, обустройство территорий учреждений культуры
(показатель 16)
|
Всего, в том числе:
|
Всего
|
11 551,666
|
8 000,000
|
0,000
|
3 551,666
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
11 551,666
|
8 000,000
|
0,000
|
3 551,666
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Департамент градостроительства
|
Всего
|
8 000,000
|
8 000,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
8 000,000
|
8 000,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Комитет культуры (МБУК "ЦНК")
|
Всего
|
3 551,666
|
0,000
|
0,000
|
3 551,666
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
3 551,666
|
0,000
|
0,000
|
3 551,666
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Итого по задаче 8
|
|
Всего
|
11 551,666
|
8 000,000
|
0,000
|
3 551,666
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
11 551,666
|
8 000,000
|
0,000
|
3 551,666
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Цель 2: проведение работ по устранению неисправностей изношенных элементов, восстановление или замена их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых помещений муниципальных учреждений культуры.
|
Задача 9. Приведение муниципальных учреждений культуры в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности
|
9.
|
Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры
(показатель 15)
|
Департамент градостроительства
|
Всего
|
1013,040
|
600,000
|
0,000
|
413,040
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
1013,040
|
600,000
|
0,000
|
413,040
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Итого по задаче 9
|
|
Всего
|
1013,040
|
600,000
|
0,000
|
413,040
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
1013,040
|
600,000
|
0,000
|
413,040
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Итого по подпрограмме I
|
Всего
|
3 242 246,371
|
456 874,380
|
461 553,948
|
467 792,151
|
469 738,786
|
464 496,590
|
460 895,258
|
460 895,258
|
Федеральный бюджет
|
63,000
|
0,000
|
31,000
|
32,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
106 561,729
|
7 856,572
|
32 442,502
|
51 214,203
|
9 571,788
|
3 866,288
|
805,188
|
805,188
|
Бюджет МО
|
2 940 655,450
|
423 152,742
|
397 740,146
|
388 105,122
|
433 190,998
|
433 182,302
|
432 642,070
|
432 642,070
|
Внебюджетные источники
|
194 966,192
|
25 865,066
|
31 340,300
|
28 440,826
|
26 976,000
|
27 448,000
|
27 448,000
|
27 448,000
|
Цель: повышение эффективности государственного управления в отрасли культура
|
Подпрограмма II "Обеспечение реализации муниципальной программы"
|
Задача 1. Исполнение муниципальных функций комитета культуры администрации города Нефтеюганска
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1.1
|
Обеспечение деятельности комитета культуры
(показатель 19)
|
Комитет культуры
|
Всего
|
158 799,581
|
21 661,600
|
22 705,281
|
22 639,700
|
23 055,800
|
22 912,400
|
22 912,400
|
22 912,400
|
Бюджет МО
|
158 799,581
|
21 661,600
|
22 705,281
|
22 639,700
|
23 055,800
|
22 912,400
|
22 912,400
|
22 912,400
|
Итого по задаче 1
|
Всего
|
158 799,581
|
21 661,600
|
22 705,281
|
22 639,700
|
23 055,800
|
22 912,400
|
22 912,400
|
22 912,400
|
Бюджет МО
|
158 799,581
|
21 661,600
|
22 705,281
|
22 639,700
|
23 055,800
|
22 912,400
|
22 912,400
|
22 912,400
|
Итого по подпрограмме II
|
Всего
|
158 799,581
|
21 661,600
|
22 705,281
|
22 639,700
|
23 055,800
|
22 912,400
|
22 912,400
|
22 912,400
|
Бюджет МО
|
158 799,581
|
21 661,600
|
22 705,281
|
22 639,700
|
23 055,800
|
22 912,400
|
22 912,400
|
22 912,400
|
Всего по программе, в том числе:
|
Федеральный бюджет
|
63,000
|
0,000
|
31,000
|
32,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
106 561,729
|
7 856,572
|
32 442,502
|
51 214,203
|
9 571,788
|
3 866,288
|
805,188
|
805,188
|
Бюджет МО
|
3 099 455,031
|
444 814,342
|
420 445,427
|
410 744,822
|
456 246,798
|
456 094,702
|
455 554,470
|
455 554,470
|
Внебюджетные источники
|
194 966,192
|
25 865,066
|
31 340,300
|
28 440,826
|
26 976,000
|
27 448,000
|
27 448,000
|
27 448,000
|
Всего
|
3 401 045,952
|
478 535,980
|
484 259,229
|
490 431,851
|
492 794,586
|
487 408,990
|
483 807,658
|
483 807,658
|
Ответственный исполнитель
|
Комитет культуры
|
Федеральный бюджет
|
63,000
|
0,000
|
31,000
|
32,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
106 561,729
|
7 856,572
|
32 442,502
|
51 214,203
|
9 571,788
|
3 866,288
|
805,188
|
805,188
|
Бюджет МО
|
3 089 745,991
|
436 214,342
|
419 749,427
|
410 331,782
|
456 246,798
|
456 094,702
|
455 554,470
|
455 554,470
|
Внебюджетные источники
|
194 966,192
|
25 865,066
|
31 340,300
|
28 440,826
|
26 976,000
|
27 448,000
|
27 448,000
|
27 448,000
|
Всего
|
3 391 336,912
|
469 935,980
|
483 563,229
|
490 018,811
|
492 794,586
|
487 408,990
|
483 807,658
|
483 807,658
|
Соисполнитель 1
|
Департамент градостроительства
|
Бюджет МО
|
9013,040
|
8600,000
|
0,000
|
413,040
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Всего
|
9013,040
|
8600,000
|
0,000
|
413,040
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Соисполнитель 2
|
Департамент по делам администрации
|
Бюджет МО
|
696,000
|
0,000
|
696,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Всего
|
696,000
|
0,000
|
696,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|