С изменениями и дополнениями от:
22 мая, 11 июня, 18 сентября, 13, 31 октября, 12, 18 ноября, 11 декабря 2014 г., 6 февраля, 24 марта, 23, 30 апреля, 19 мая, 8 июня, 7 сентября, 17 ноября, 21, 30 декабря 2015 г., 11 февраля, 4, 14 апреля, 1 июня, 6, 18 июля, 18 августа, 21 сентября, 14 октября 2016 г.
Номер основного мероприятия
|
Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)
|
Ответственный исполнитель / соисполнитель
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
|
Всего:
|
в том числе:
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Цель 1: сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества предоставляемых культурных услуг, реализация творческого потенциала жителей города
|
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
|
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития библиотек, обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, сохранения и комплектования библиотечного фонда
|
1.
|
Развитие библиотечного дела
(показатели 1, 2, 3, 17, 19)
|
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека")
|
Всего
|
480 453,546
|
64 991,420
|
73 671,715
|
76 096,093
|
66 961,011
|
67 304,475
|
65 714,416
|
65 714,416
|
Федеральный бюджет
|
63,000
|
0,000
|
31,000
|
32,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
34 821,775
|
1 477,600
|
3 920,500
|
7 457,275
|
5 947,800
|
6 243,400
|
4 887,600
|
4 887,600
|
Бюджет МО
|
438 723,500
|
62 710,820
|
68 545,215
|
67 000,547
|
60 204,211
|
60 247,075
|
60 007,816
|
60 007,816
|
Внебюджетные источники
|
6 845,271
|
803,000
|
1 175,000
|
1 606,271
|
809,000
|
814,000
|
819,000
|
819,000
|
Итого по задаче 1
|
|
Всего
|
480 453,546
|
64 991,420
|
73 671,715
|
76 096,093
|
66 961,011
|
67 304,475
|
65 714,416
|
65 714,416
|
|
|
Федеральный бюджет
|
63,000
|
0,000
|
31,000
|
32,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
34 821,775
|
1 477,600
|
3 920,500
|
7 457,275
|
5 947,800
|
6 243,400
|
4 887,600
|
4 887,600
|
Бюджет МО
|
438 723,500
|
62 710,820
|
68 545,215
|
67 000,547
|
60 204,211
|
60 247,075
|
60 007,816
|
60 007,816
|
Внебюджетные источники
|
6 845,271
|
803,000
|
1 175,000
|
1 606,271
|
809,000
|
814,000
|
819,000
|
819,000
|
Задача 2. Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности муниципальных музеев
|
2.
|
Развитие музейного дела
(показатели 4, 5, 17, 19)
|
Комитет культуры (НГ МАУК "Музейный комплекс")
|
Всего
|
209 391,648
|
27 920,704
|
29 549,825
|
29 776,342
|
31 188,568
|
30 545,615
|
30 205,297
|
30 205,297
|
Бюджет АО
|
14 800,700
|
307,500
|
1 678,700
|
2 880,400
|
3 005,000
|
2 518,300
|
2 205,400
|
2 205,400
|
Бюджет МО
|
189 755,325
|
26 951,968
|
27 266,125
|
26 046,555
|
27 528,568
|
27 352,315
|
27 304,897
|
27 304,897
|
Внебюджетные источники
|
4 835,623
|
661,236
|
605,000
|
849,387
|
655,000
|
675,000
|
695,000
|
695,000
|
Итого по задаче 2
|
|
Всего
|
209 391,648
|
27 920,704
|
29 549,825
|
29 776,342
|
31 188,568
|
30 545,615
|
30 205,297
|
30 205,297
|
Бюджет АО
|
14 800,700
|
307,500
|
1 678,700
|
2 880,400
|
3 005,000
|
2 518,300
|
2 205,400
|
2 205,400
|
Бюджет МО
|
189 755,325
|
26 951,968
|
27 266,125
|
26 046,555
|
27 528,568
|
27 352,315
|
27 304,897
|
27 304,897
|
Внебюджетные источники
|
4 835,623
|
661,236
|
605,000
|
849,387
|
655,000
|
675,000
|
695,000
|
695,000
|
Задача 3. Создание условий для развития профессионального искусства и творческого потенциала населения
|
3.
|
Развитие профессионального искусства
(показатели 13, 14, 17, 19)
|
Комитет культуры (МБУК Театр кукол "Волшебная флейта")
|
Всего
|
229 714,547
|
29 911,944
|
32 525,938
|
32 114,865
|
33 558,700
|
33 785,700
|
33 908,700
|
33 908,700
|
Бюджет АО
|
16 695,500
|
350,000
|
3 407,500
|
3 043,600
|
2 473,600
|
2 473,600
|
2 473,600
|
2 473,600
|
Бюджет МО
|
195 655,047
|
27 611,944
|
26 839,438
|
26 863,265
|
28 585,100
|
28 585,100
|
28 585,100
|
28 585,100
|
Внебюджетные источники
|
17 364,000
|
1 950,000
|
2 279,000
|
2 208,000
|
2 500,000
|
2 727,000
|
2 850,000
|
2 850,000
|
Итого по задаче 3
|
|
Всего
|
229 714,547
|
29 911,944
|
32 525,938
|
32 114,865
|
33 558,700
|
33 785,700
|
33 908,700
|
33 908,700
|
Бюджет АО
|
16 695,500
|
350,000
|
3 407,500
|
3 043,600
|
2 473,600
|
2 473,600
|
2 473,600
|
2 473,600
|
Бюджет МО
|
195 655,047
|
27 611,944
|
26 839,438
|
26 863,265
|
28 585,100
|
28 585,100
|
28 585,100
|
28 585,100
|
Внебюджетные источники
|
17 364,000
|
1 950,000
|
2 279,000
|
2 208,000
|
2 500,000
|
2 727,000
|
2 850,000
|
2 850,000
|
Задача 4. Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развития народных художественных промыслов и ремесел
|
4.
|
Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел
(показатели 9, 10, 11, 12, 17, 19)
|
Комитет культуры
(МБУК "ЦНК",
МБУК "КДК")
|
Всего
|
932 818,376
|
128 476,576
|
133 907,461
|
136 260,939
|
133 541,100
|
133 542,100
|
133 545,100
|
133 545,100
|
Бюджет АО
|
53 482,745
|
2 073,000
|
5 946,600
|
14 110,745
|
7 838,100
|
7 838,100
|
7 838,100
|
7 838,100
|
Бюджет МО
|
799 586,801
|
116 451,146
|
116 944,861
|
109 614,794
|
114 144,000
|
114 144,000
|
114 144,000
|
114 144,000
|
Внебюджетные источники
|
79 748,830
|
9 952,430
|
11 016,000
|
12 535,400
|
11 559,000
|
11 560,000
|
11 563,000
|
11 563,000
|
Итого по задаче 4
|
|
Всего
|
932 818,376
|
128 476,576
|
133 907,461
|
136 260,939
|
133 541,100
|
133 542,100
|
133 545,100
|
133 545,100
|
Бюджет АО
|
53 482,745
|
2 073,000
|
5 946,600
|
14 110,745
|
7 838,100
|
7 838,100
|
7 838,100
|
7 838,100
|
Бюджет МО
|
799 586,801
|
116 451,146
|
116 944,861
|
109 614,794
|
114 144,000
|
114 144,000
|
114 144,000
|
114 144,000
|
Внебюджетные источники
|
79 748,830
|
9 952,430
|
11 016,000
|
12 535,400
|
11 559,000
|
11 560,000
|
11 563,000
|
11 563,000
|
Задача 5. Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры
|
5.
|
Развитие дополнительного образования в сфере культуры
(показатели 6, 7, 18, 19)
|
Комитет культуры (МБУ ДО "ДШИ",
МБУ ДО "ДМШ им. Андреева")
|
Всего
|
1 245 155,872
|
187 917,754
|
171 272,003
|
180 900,215
|
176 581,400
|
176 161,500
|
176 161,500
|
176 161,500
|
Бюджет АО
|
120 774,425
|
1 285,000
|
16 322,230
|
21 830,595
|
20 532,900
|
20 267,900
|
20 267,900
|
20 267,900
|
Бюджет МО
|
1 038 815,979
|
174 134,354
|
138 684,473
|
147 627,852
|
144 708,500
|
144 553,600
|
144 553,600
|
144 553,600
|
Внебюджетные источники
|
85 565,468
|
12 498,400
|
16 265,300
|
11 441,768
|
11 340,000
|
11 340,000
|
11 340,000
|
11 340,000
|
Итого по задаче 5
|
|
Всего
|
1 245 155,872
|
187 917,754
|
171 272,003
|
180 900,215
|
176 581,400
|
176 161,500
|
176 161,500
|
176 161,500
|
Бюджет АО
|
120 774,425
|
1 285,000
|
16 322,230
|
21 830,595
|
20 532,900
|
20 267,900
|
20 267,900
|
20 267,900
|
Бюджет МО
|
1 038 815,979
|
174 134,354
|
138 684,473
|
147 627,852
|
144 708,500
|
144 553,600
|
144 553,600
|
144 553,600
|
Внебюджетные источники
|
85 565,468
|
12 498,400
|
16 265,300
|
11 441,768
|
11 340,000
|
11 340,000
|
11 340,000
|
11 340,000
|
Задача 6. Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организации полноценного отдыха и оздоровления детей
|
6.
|
Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей
(показатели 8, 9, 10)
|
Всего, в том числе:
|
Всего:
|
45 488,231
|
7 042,335
|
20 020,906
|
5 457,358
|
3 241,908
|
3 241,908
|
3 241,908
|
3 241,908
|
Бюджет АО
|
4 540,928
|
651,872
|
651,872
|
805,188
|
607,999
|
607,999
|
607,999
|
607,999
|
Бюджет МО
|
40 947,303
|
6 390,463
|
19 369,034
|
4 652,170
|
2 633,909
|
2 633,909
|
2 633,909
|
2 633,909
|
Комитет культуры и подведомственные ему учреждения
|
Всего:
|
44 792,231
|
7 042,335
|
19 324,906
|
5 457,358
|
3 241,908
|
3 241,908
|
3 241,908
|
3 241,908
|
Бюджет АО
|
4 540,928
|
651,872
|
651,872
|
805,188
|
607,999
|
607,999
|
607,999
|
607,999
|
Бюджет МО
|
40 251,303
|
6 390,463
|
18 673,034
|
4 652,170
|
2 633,909
|
2 633,909
|
2 633,909
|
2 633,909
|
Департамент по делам администрации
|
Всего:
|
696,000
|
0,000
|
696,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
696,000
|
0,000
|
696,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Итого по задаче 6
|
|
Всего
|
45 488,231
|
7 042,335
|
20 020,906
|
5 457,358
|
3 241,908
|
3 241,908
|
3 241,908
|
3 241,908
|
Бюджет АО
|
4 540,928
|
651,872
|
651,872
|
805,188
|
607,999
|
607,999
|
607,999
|
607,999
|
Бюджет МО
|
40 947,303
|
6 390,463
|
19 369,034
|
4 652,170
|
2 633,909
|
2 633,909
|
2 633,909
|
2 633,909
|
Задача 7. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
|
7.
|
Развитие материально-технической базы учреждений культуры
(показатели 6, 7)
|
Комитет культуры администрации города (МБУ ДО "ДШИ", МБУ ДО "ДМШ им. Андреева")
|
Всего
|
3 897,865
|
2 013,647
|
606,100
|
1 278,118
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
3 313,100
|
1 711,600
|
515,100
|
1 086,400
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
584,765
|
302,047
|
91,000
|
191,718
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Итого по задаче 7
|
|
Всего
|
3 897,865
|
2 013,647
|
606,100
|
1 278,118
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
3 313,100
|
1 711,600
|
515,100
|
1 086,400
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
584,765
|
302,047
|
91,000
|
191,718
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Задача 8. Обустройство мест массового отдыха населения и инфраструктуры учреждений культуры
|
8.
|
Создание архитектурных композиций в местах массового отдыха населения, обустройство территорий учреждений культуры (показатель 16)
|
Всего, в том числе:
|
Всего
|
11 394,947
|
8 000,000
|
0,000
|
3 394,947
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
11 394,947
|
8 000,000
|
0,000
|
3 394,947
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Департамент градостроительства
|
Всего
|
8 000,000
|
8 000,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
8 000,000
|
8 000,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Комитет культуры (МБУК "ЦНК", МБУ ДО ДМШ им. В.В. Андреева")
|
Всего
|
3 394,947
|
0,000
|
0,000
|
3 394,947
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
3 394,947
|
0,000
|
0,000
|
3 394,947
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Итого по задаче 8
|
|
Всего
|
11 394,947
|
8 000,000
|
0,000
|
3 394,947
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
11 394,947
|
8 000,000
|
0,000
|
3 394,947
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Задача 10. Развитие исторических и иных местных традиций к юбилейной дате муниципального образования город Нефтеюганск
|
10.
|
Изготовление и установка объектов монументального искусства
(показатель 20)
|
Департамент градостроительства
|
Всего
|
6 060,700
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
6 060,700
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
60,700
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
60,700
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
6 000,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
6 000,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Итого по задаче 10
|
|
Всего
|
6 060,700
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
6 060,700
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
60,700
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
60,700
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
6 000,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
6 000,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Цель 2: проведение работ по устранению неисправностей изношенных элементов, восстановление или замена их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых помещений муниципальных учреждений культуры.
|
Задача 9. Приведение муниципальных учреждений культуры в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности
|
9.
|
Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры
(показатель 15)
|
Департамент градостроительства
|
Всего
|
1013,040
|
600,000
|
0,000
|
413,040
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
1013,040
|
600,000
|
0,000
|
413,040
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Итого по задаче 9
|
|
Всего
|
1013,040
|
600,000
|
0,000
|
413,040
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет МО
|
1013,040
|
600,000
|
0,000
|
413,040
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Итого по подпрограмме I
|
Всего
|
3 165 388,772
|
456 874,380
|
461 553,948
|
465 691,917
|
451 133,387
|
444 581,298
|
442 776,921
|
442 776,921
|
Федеральный бюджет
|
63,000
|
0,000
|
31,000
|
32,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
254 429,173
|
7 856,572
|
32 442,502
|
51 214,203
|
46 405,399
|
39 949,299
|
38 280,599
|
38 280,599
|
Бюджет МО
|
2 716 537,407
|
423 152,742
|
397 740,146
|
385 804,888
|
377 864,988
|
377 515,999
|
377 229,322
|
377 229,322
|
Внебюджетные источники
|
194 359,192
|
25 865,066
|
31 340,300
|
28 640,826
|
26 863,000
|
27 116,000
|
27 267,000
|
27 267,000
|
Цель: повышение эффективности государственного управления в отрасли культура
|
Подпрограмма II "Обеспечение реализации муниципальной программы"
|
Задача 1. Исполнение муниципальных функций комитета культуры администрации города Нефтеюганска
|
1.
|
Обеспечение деятельности комитета культуры
(показатель 19)
|
Комитет культуры
|
Всего
|
159 388,081
|
21 661,600
|
22 705,281
|
22 639,700
|
23 251,700
|
22 780,000
|
23 174,900
|
23 174,900
|
Бюджет МО
|
159 388,081
|
21 661,600
|
22 705,281
|
22 639,700
|
23 251,700
|
22 780,000
|
23 174,900
|
23 174,900
|
Итого по задаче 1
|
Всего
|
159 388,081
|
21 661,600
|
22 705,281
|
22 639,700
|
23 251,700
|
22 780,000
|
23 174,900
|
23 174,900
|
Бюджет МО
|
159 388,081
|
21 661,600
|
22 705,281
|
22 639,700
|
23 251,700
|
22 780,000
|
23 174,900
|
23 174,900
|
Итого по подпрограмме II
|
Всего
|
159 388,081
|
21 661,600
|
22 705,281
|
22 639,700
|
23 251,700
|
22 780,000
|
23 174,900
|
23 174,900
|
Бюджет МО
|
159 388,081
|
21 661,600
|
22 705,281
|
22 639,700
|
23 251,700
|
22 780,000
|
23 174,900
|
23 174,900
|
Всего по программе,
в том числе:
|
Федеральный бюджет
|
63,000
|
0,000
|
31,000
|
32,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
254 429,173
|
7 856,572
|
32 442,502
|
51 214,203
|
46 405,399
|
39 949,299
|
38 280,599
|
38 280,599
|
Бюджет МО
|
2 875 925,488
|
444 814,342
|
420 445,427
|
408 444,588
|
401 116,688
|
400 295,999
|
400 404,222
|
400 404,222
|
Внебюджетные источники
|
194 359,192
|
25 865,066
|
31 340,300
|
28 640,826
|
26 863,000
|
27 116,000
|
27 267,000
|
27 267,000
|
Всего
|
3 324 776,853
|
478 535,980
|
484 259,229
|
488 331,617
|
474 385,087
|
467 361,298
|
465 951,821
|
465 951,821
|
Ответственный исполнитель
|
Комитет культуры
|
Федеральный бюджет
|
63,000
|
0,000
|
31,000
|
32,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
248 429,173
|
7 856,572
|
32 442,502
|
51 214,203
|
40 405,399
|
39 949,299
|
38 280,599
|
38 280,599
|
Бюджет МО
|
2 866 155,748
|
436 214,342
|
419 749,427
|
408 031,548
|
401 055,988
|
400 295,999
|
400 404,222
|
400 404,222
|
Внебюджетные источники
|
194 359,192
|
25 865,066
|
31 340,300
|
28 640,826
|
26 863,000
|
27 116,000
|
27 267,000
|
27 267,000
|
Всего
|
3 309 007,113
|
469 935,980
|
483 563,229
|
487 918,577
|
468 324,387
|
467 361,298
|
465 951,821
|
465 951,821
|
Соисполнитель 1
|
Департамент градостроительства
|
Бюджет МО
|
9 073,740
|
8 600,000
|
0,000
|
413,040
|
60,700
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Бюджет АО
|
6 000,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
6 000,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Всего
|
15 073,740
|
8 600,000
|
0,000
|
413,040
|
6 060,700
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Соисполнитель 2
|
Департамент по делам администрации
|
Бюджет МО
|
696,000
|
0,000
|
696,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Всего
|
696,000
|
0,000
|
696,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|