N
п/п
|
Наименование основного мероприятия муниципальной программы (наименование мероприятия/объекта)
|
Ответственный исполнитель/соисполнитель
|
Источники финансирования
|
Номер показателя из таблицы "Целевые показатели муниципальной программы"
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
всего
|
в том числе:
|
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
Цель 1: повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог, содействующих развитию экономики, удовлетворению социальных потребностей, повышению жизненного и культурного уровней населения
|
Задача: организация работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения района
|
Подпрограмма I "Автомобильные дороги"
|
1. Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"
|
всего
|
номер непосредственного показателя - 1;
номер конечного показателя - 1, 7, 8
|
145 700,73
|
36 080,63
|
35 528,27
|
3 554,00
|
12 219,66
|
23 362,66
|
20 877,51
|
14 078,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
145 700,73
|
36 080,63
|
35 528,27
|
3 554,00
|
12 219,66
|
23 362,66
|
20 877,51
|
14 078,00
|
бюджет района
|
29 457,84
|
3 772,96
|
2 543,00
|
3 554,00
|
2 471,20
|
2 439,16
|
599,51
|
14 078,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района (софинансирование)
|
5 812,18
|
1 615,38
|
1 649,27
|
0,00
|
487,42
|
1 046,20
|
1 013,90
|
0,00
|
бюджет округа (софинансирование)
|
110 430,72
|
30 692,28
|
31 336,00
|
0,00
|
9 261,04
|
19 877,30
|
19 264,10
|
0,00
|
1.1.
|
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
|
отдел транспорта и связи администрации района (далее - ОТиС)
|
всего
|
X
|
11 564,70
|
2 545,29
|
2 345,00
|
2 462,00
|
1 190,64
|
10,26
|
20,51
|
2 991,00
|
муниципальный дорожный фонд (бюджет района)
|
X
|
11 564,70
|
2 545,29
|
2 345,00
|
2 462,00
|
1 190,64
|
10,26
|
20,51
|
2 991,00
|
1.2.
|
Ремонт мостового перехода через р. Малый Корлик на автодороге: причал р. Вах - с. Корлики
|
муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовск ого района"(далее - МКУ "УКС")
|
всего
|
X
|
11 618,31
|
11 618,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
11 618,31
|
11 618,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
(софинансирование)
|
X
|
580,92
|
580,92
|
|
|
|
|
|
|
бюджет округа
(софинансирование)
|
X
|
11 037,39
|
11 037,39
|
|
|
|
|
|
|
1.3.
|
Ремонт мостов через ручей на ПК 44+01 и ПК 66+35 автодороги:
Вах Охтеурье
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
X
|
18 507,40
|
18 507,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
18 507,40
|
18 507,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
(софинансирование)
|
X
|
925,37
|
925,37
|
|
|
|
|
|
|
бюджет округа
(софинансирование)
|
X
|
17 582,03
|
17 582,03
|
|
|
|
|
|
|
1.4.
|
Ремонт моста через р.
Максимка на автодороге сельского поселения Ваховск
|
МКУ
"УКС"
|
всего
|
X
|
32 985,27
|
0,00
|
32 985,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том
|
X
|
32 985,27
|
0,00
|
32 985,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района
(софинансирование)
|
X
|
1 649,27
|
|
1 649,27
|
|
|
|
|
|
бюджет округа
(софинансирование)
|
X
|
31 336,00
|
|
31 336,00
|
|
|
|
|
|
1.5.
|
Ремонт подъездных автодорог пгт.
Излучинска, сельского поселения Аган, пгт. Новоаганска, сельского поселения Ваховск
|
МКУ
"УКС"
|
всего
|
X
|
14 094,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2 428,90
|
579,00
|
11 087,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
14 094,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2 428,90
|
579,00
|
11 087,00
|
бюджет района
|
X
|
14 094,90
|
|
|
|
|
2 428,90
|
579,00
|
11 087,00
|
бюджет района
(софинансирование)
|
X
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет округа
(софинансирование)
|
X
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.
|
Ремонт дорог межселенной территории
|
МКУ
"УКС"
|
всего
|
X
|
3 409,63
|
3 409,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
3 409,63
|
3 409,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 227,67
|
1 227,67
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района
(софинансирование)
|
X
|
109,10
|
109,10
|
|
|
|
|
|
|
бюджет округа
(софинансирование)
|
X
|
2 072,86
|
2 072,86
|
|
|
|
|
|
|
1.7.
|
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в д. Вате (в том числе ПИР)
|
МКУ
"УКС"
|
всего
|
X
|
28 718,06
|
0,00
|
198,00
|
1 092,00
|
0
|
20 923,50
|
6 505,10
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
28 718,06
|
0,00
|
198,00
|
1 092,00
|
0
|
20 923,50
|
6 505,10
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 290,00
|
0,00
|
198,00
|
1 092,00
|
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
1 371,4
|
|
|
|
0
|
1 046,20
|
325,20
|
|
(софинансирование)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет округа
(софинансирование)
|
X
|
26 057,2
|
|
|
|
0
|
19 877,30
|
6 179,90
|
|
1.8.
|
Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Центральной в пгт. Новоаганске (в том числе ПИР)
|
МКУ
"УКС"
|
всего
|
X
|
15 053,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1 280,56
|
0,00
|
13 772,90
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
15 053,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1 280,56
|
0,00
|
13 772,90
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 280,56
|
|
|
|
1 280,56
|
|
|
|
бюджет района
(софинансирование)
|
X
|
688,70
|
|
|
|
|
|
688,70
|
|
бюджет округа
(софинансирование)
|
X
|
13 084,20
|
|
|
|
|
|
13 084,20
|
|
1.9.
|
Иные межбюджетные трансферты городскому поселению Новоаганск на дорожное хозяйство в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы"
|
ОТиС
|
всего муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
9 261,04
|
|
|
|
9 261,04
|
|
|
|
бюджет округа
|
X
|
9 261,04
|
|
|
|
9 261,04
|
|
|
|
1.10.
|
Иные межбюджетные трансферты городскому поселению Новоаганск на софинансирование государственной программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы"
|
ОТиС
|
всего муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
487,42
|
|
|
|
487,42
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
487,42
|
|
|
|
487,42
|
|
|
|
Итого 1. Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего
|
всего
|
X
|
145 700,73
|
36 080,63
|
35 528,27
|
3 554,00
|
12 219,66
|
23 362,66
|
20 877,51
|
14 078,00
|
муниципальный
|
X
|
145 700,73
|
36 080,63
|
35 528,27
|
3 554,00
|
12 219,66
|
23 362,66
|
20 877,51
|
14 078,00
|
пользования местного значения"
|
дорожный фонд, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
29 457,84
|
3 772,96
|
2 543,00
|
3 554,00
|
2 471,20
|
2 439,16
|
599,51
|
14 078,00
|
бюджет района
(софинансирование)
|
X
|
5 812,18
|
1 615,38
|
1 649,27
|
0,00
|
487,42
|
1 046,20
|
1 013,90
|
0,00
|
бюджет округа
(софинансирование)
|
X
|
110 430,72
|
30 692,28
|
31 336,00
|
0,00
|
9 261,04
|
19 877,30
|
19 264,10
|
0,00
|
2. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения района"
|
всего
|
номер непосредственного показателя - 1;
номер конечного показателя - 2, 7, 8
|
445 686,49
|
4 980,44
|
85 264,10
|
201 657,03
|
150 089,62
|
3 695,30
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
445 686,49
|
4 980,44
|
85 264,10
|
201 657,03
|
150 089,62
|
3 695,30
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
6 778,97
|
1 652,23
|
1 198,74
|
1 225,83
|
2 702,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
(софинансирование)
|
25 456,22
|
166,41
|
4 203,27
|
10 021,70
|
7 369,54
|
3 695,30
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет округа
(софинансирование)
|
|
413 451,30
|
3 161,80
|
79 862,10
|
190 409,50
|
140 017,9
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.1.
|
Реконструкция подъездной автомобильной дороги к с.
Большетархово (в том числе ПИР)
|
МКУ
"УКС"
|
всего
|
X
|
400 739,13
|
3 495,06
|
84 310,10
|
166 177,76
|
143 060,9
|
3 695,30
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
400 739,13
|
3 495,06
|
84 310,10
|
166 177,76
|
143 060,9
|
3 695,30
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 449,91
|
166,85
|
244,74
|
247,8
|
790,56
|
|
|
|
бюджет района
(софинансирование)
|
X
|
23 475,22
|
166,41
|
4 203,27
|
8 296,6
|
7 113,64
|
3 695,30
|
|
|
бюджет округа
(софинансирование)
|
X
|
375 814,00
|
3 161,80
|
79 862,10
|
157 633,40
|
135 156,7
|
|
|
|
2.2.
|
Система водоотвода с улично-дорожной сети пгт. Излучинска (в том числе ПИР)
|
МКУ
"УКС"
|
всего
|
X
|
41 486,61
|
1 127,31
|
456,00
|
34 581,27
|
5 322,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
41 486,61
|
1 127,31
|
456,00
|
34 581,27
|
5 322,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 868,31
|
1 127,31
|
456,00
|
80,1
|
204,93
|
|
|
|
бюджет района
(софинансирование)
|
X
|
1 981,00
|
|
|
1 725,10
|
255,90
|
|
|
|
бюджет округа
(софинансирование)
|
X
|
37 637,30
|
|
|
32 776,10
|
4 861,20
|
|
|
|
2.3.
|
Внутриквартальные проезды и поселковые автомобильные дороги пгт.
Излучинска, с. Покур, п. Агана, с. Большетархово, д. Ваты (в том числе ПИР)
|
МКУ
"УКС"
|
всего
|
X
|
856,07
|
358,07
|
498,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
856,07
|
358,07
|
498,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
856,07
|
358,07
|
498,00
|
|
|
|
|
|
2.4.
|
Строительств о (перенос) участка подъездной автодороги к д. Соснина (в том числе ПИР)
|
МКУ
"УКС"
|
всего
|
X
|
1 414,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1 414,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
1 414,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1 414,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 414,69
|
|
0,00
|
0,00
|
1 414,69
|
|
|
|
2.5.
|
Внутриквартальная дорога квартала 01:05:02 и проезд к крытому хоккейному корту в пгт. Излучинске (в том числе ПИР)
|
МКУ
"УКС"
|
всего
|
X
|
1 190,00
|
0,00
|
0,00
|
898,00
|
292,00
|
|
|
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
1 190,00
|
0,00
|
0,00
|
898,00
|
292,00
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
1 190,00
|
|
0,00
|
898,00
|
292,00
|
|
|
|
Итого 2. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения района"
|
всего
|
X
|
445 686,49
|
4 980,44
|
85 264,10
|
201 657,03
|
150 089,62
|
3 695,30
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
445 686,49
|
4 980,44
|
85 264,10
|
201 657,03
|
150 089,62
|
3 695,30
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
6 778,97
|
1 652,23
|
1 198,74
|
1 225,83
|
2 702,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
(софинансирование)
|
X
|
25 456,22
|
166,41
|
4 203,27
|
10 021,70
|
7 369,54
|
3 695,30
|
0,00
|
0,00
|
бюджет округа
(софинансирование)
|
X
|
413 451,30
|
3 161,80
|
79 862,10
|
190 409,50
|
140 017,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого по подпрограмме I
|
всего
|
X
|
591 387,23
|
41 061,07
|
120 792,38
|
205 211,034
|
162 309,28
|
27 057,96
|
20 877,51
|
14 078,00
|
в том числе остатки средств прошло го года
|
X
|
19 930,46
|
|
3 844,71
|
5 495,38
|
10 590,38
|
|
|
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
591 387,23
|
41 061,07
|
120 792,38
|
205 211,034
|
162 309,28
|
27 057,96
|
20 877,51
|
14 078,00
|
бюджет района
|
X
|
36 236,811
|
5 425,19
|
3 741,74
|
4 779,83
|
5 173,37
|
2 439,16
|
599,51
|
14 078,00
|
бюджет района
(софинансирование)
|
X
|
31 268,397
|
1 781,79
|
5 852,54
|
10 021,70
|
7 856,97
|
4 741,50
|
1 013,90
|
0,00
|
бюджет округа
(софинансирование)
|
X
|
523 882,02
|
33 854,08
|
111 198,10
|
190 409,50
|
149 278,94
|
19 877,30
|
19 264,10
|
0,00
|
Цель 2: Обеспечение стабильной и устойчивой работы по перевозке пассажиров, грузов в труднодоступные поселения района воздушным и водным транспортом
|
Задача: организация перевозок пассажиров воздушным и водным транспортом
|
Подпрограмма II "Транспортные услуги межпоселенческого характера и связь"
|
1. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг воздушным и водным транспортом"
|
всего
|
номер непосредственного показателя - 2,3; номер конечного показателя - 3
|
604 382,54
|
86 344,35
|
75 149,93
|
83 431,77
|
71 320,38
|
40 153,10
|
36 281,00
|
211 702,00
|
в том числе
остатки
средств
прошлого
года
|
8 830,01
|
|
3 000,00
|
4 330,01
|
1 500,00
|
|
|
|
бюджет
района
|
604 382,54
|
86 344,35
|
75 149,93
|
83 431,77
|
71 320,38
|
40 153,10
|
36 281,00
|
211 702,00
|
1.1.
|
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием населению услуги по перевозке пассажиров, багажа, почты и грузов воздушным транспортом между поселениями в границах района
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
419 287,96
|
65 206,76
|
53 503,05
|
59 728,66
|
49 333,18
|
14 617,00
|
10 707,40
|
166 191,90
|
в том числе
остатки
средств
прошлого
года
|
X
|
8 830,01
|
|
3 000,00
|
4 330,01
|
1 500,00
|
|
|
|
бюджет
района
|
X
|
419 287,96
|
65 206,76
|
53 503,05
|
59 728,66
|
49 333,18
|
14 617,00
|
10 707,40
|
166 191,90
|
1.2.
|
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению водным транспортом между поселениями в границах района.
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
185 094,58
|
21 137,59
|
21 646,89
|
23 703,11
|
21 987,20
|
25 536,10
|
25 573,60
|
45 510,10
|
бюджет
района
|
X
|
185 094,58
|
21 137,59
|
21 646,89
|
23 703,11
|
21 987,20
|
25 536,10
|
25 573,60
|
45 510,10
|
Итого 1. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг воздушным и водным транспортом"
|
всего
|
X
|
604 382,54
|
86 344,35
|
75 149,93
|
83 431,77
|
71 320,38
|
40 153,10
|
36 281,00
|
211 702,00
|
в том числе
остатки
средств
прошлого
года
|
X
|
8 830,01
|
|
3 000,00
|
4 330,01
|
1 500,00
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
604 382,54
|
86 344,35
|
75 149,93
|
83 431,77
|
71 320,38
|
40 153,10
|
36 281,00
|
211 702,00
|
Цель 3: Обеспечение поселений, входящих в состав района услугами почтовой связи
|
Задача: организация доставки, приема, сортировки почтовых отправлений до населения района
|
Подпрограмма II "Транспортные услуги межпоселенческого характера и связь"
|
2. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества доставки почтовых отправлении"
|
всего
|
номер непосредственного показателя - 4;
номер конечного показателя - 4
|
15 957,40
|
1 905,92
|
1 795,48
|
2 000,00
|
2 100,00
|
2 200,00
|
2 300,00
|
3 656,00
|
бюджет района
|
15 957,40
|
1 905,92
|
1 795,48
|
2 000,00
|
2 100,00
|
2 200,00
|
2 300,00
|
3 656,00
|
2.1.
|
Возмездное оказание услуг по приему, сортировке и доставке корреспонденции населению
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
124,94
|
124,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
124,94
|
124,94
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим доставку почтовых отправлений на территории района
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
15 832,46
|
1 780,99
|
1 795,48
|
2 000,00
|
2 100,00
|
2 200,00
|
2 300,00
|
3 656,00
|
бюджет района
|
X
|
15 832,46
|
1 780,99
|
1 795,48
|
2 000,00
|
2 100,00
|
2 200,00
|
2 300,00
|
3 656,00
|
Итого 2. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества доставки почтовых отправлений"
|
всего
|
X
|
15 957,40
|
1 905,92
|
1 795,48
|
2 000,00
|
2 100,00
|
2 200,00
|
2 300,00
|
3 656,00
|
бюджет района
|
X
|
15 957,40
|
1 905,92
|
1 795,48
|
2 000,00
|
2 100,00
|
2 200,00
|
2 300,00
|
3 656,00
|
3. Основное мероприятие "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры поселений района"
|
всего
|
номер конечного показателя -6, 9, 10
|
1 693,33
|
0,00
|
0,00
|
279,87
|
1 413,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в том числе
остатки
средств
прошлого
года
|
1 100,13
|
|
|
|
1 100,13
|
|
|
|
бюджет
района
|
1 693,33
|
0,00
|
0,00
|
279,87
|
1 413,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.1.
|
Разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений района
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
950,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
950,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
X
|
950,00
|
|
|
|
950,00
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
950,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
950,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.2.
|
Услуги по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
430,00
|
0,00
|
0,00
|
279,87
|
150,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
X
|
150,13
|
|
|
|
150,13
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
430,00
|
0,00
|
0,00
|
279,87
|
150,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.3.
|
Резерв на развитие транспортной инфраструктуры района
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.4.
|
Выполнение работ по разработке планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
313,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
313,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
района
|
X
|
313,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
313,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого 3. Основное мероприятие "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры поселений района"
|
всего
|
X
|
1 693,33
|
0,00
|
0,00
|
279,87
|
1 413,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в том числе
остатки
средств
прошлого
года
|
X
|
1 100,13
|
|
|
|
1 100,13
|
|
|
|
бюджет
района
|
X
|
1 693,33
|
0,00
|
0,00
|
279,87
|
1 413,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого по подпрограмме II
|
всего
|
X
|
622 033,27
|
88 250,27
|
76 945,41
|
85 711,64
|
74 833,84
|
42 353,10
|
38 581,00
|
215 358,00
|
в том числе остатки
средств
прошлого
года
|
X
|
9 930,14
|
0,00
|
3 000,00
|
4 330,01
|
2 600,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
района
|
X
|
622 033,27
|
88 250,27
|
76 945,41
|
85 711,64
|
74 833,84
|
42 353,10
|
38 581,00
|
215 358,00
|
Цель: Обновление парка техники и маломерного судна, снижение расходов на содержание подвижного состава для эффективного и надежного функционирования коммунальной техники
|
Задача: обновление материально-технической базы органов местного самоуправления путем приобретения автомобильного транспорта и маломерного судна, предназначенных для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, и парка коммунальной специализированной техники для улучшения качества обслуживания жилищно-коммунального хозяйства
|
Подпрограмма III "Приобретение автотранспорта и специальной техники в собственность района"
|
1. Основное мероприятие "Обновление, повышение уровня технического состояния парка транспортных средств"
|
всего
|
номер непосредственного показателя - 5, 6; номер конечного показателя - 5
|
44 258,07
|
8 703,88
|
9 435,36
|
12 358,59
|
13 760,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
района
|
44 258,07
|
8 703,88
|
9 435,36
|
12 358,59
|
13 760,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.1.
|
Volkswagen Caravelle Comfortline
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
2 645,00
|
2 645,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
2 645,00
|
2 645,00
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
Маломерное судно типа "Вельбет- 240"с подвесным лодочным мотором типа "YAMAHA 40"
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
399,50
|
399,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
399,50
|
399,50
|
|
|
|
|
|
|
1.3.
|
Lada Largus
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
1 404,36
|
0,00
|
1 404,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 404,36
|
0,00
|
1 404,36
|
|
|
|
|
|
1.4.
|
Renault Duster
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
1 509,43
|
0,00
|
878,33
|
631,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 509,43
|
0,00
|
878,33
|
631,10
|
|
|
|
|
1.5.
|
Автобус
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
8 076,50
|
0,00
|
2 600,00
|
0,00
|
5 476,5
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
8 076,50
|
0,00
|
2 600,00
|
|
5 476,5
|
|
|
|
1.6.
|
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440 - 5
|
ОТиС /отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района (далее - отдел ЖКХ)
|
всего
|
X
|
2 757,81
|
2 757,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
2 757,81
|
2 757,81
|
|
|
|
|
|
|
1.7.
|
Машина комбинированная КО-829Б-41 (поливо-моечное, плужное и щеточное оборудование)
|
ОТиС
/отдел ЖКХ)
|
всего
|
X
|
2 901,57
|
2 901,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
2 901,57
|
2 901,57
|
|
|
|
|
|
|
1.8.
|
Машина вакуумная
|
ОТиС
/отдел ЖКХ)
|
всего
|
X
|
3 102,67
|
0,00
|
3 102,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
3 102,67
|
|
3 102,67
|
|
|
|
|
|
1.9.
|
Экскаватор
|
ОТиС
/отдел ЖКХ)
|
всего
|
X
|
3 853,32
|
0,00
|
1 450,00
|
2 403,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
3 853,32
|
0,00
|
1 450,00
|
2 403,32
|
|
|
|
|
1.10.
|
Погрузчик МКСМ
|
ОТиС
/отдел ЖКХ)
|
всего
|
X
|
1 500,00
|
0,00
|
0,00
|
1 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 500,00
|
0,00
|
0,00
|
1 500,00
|
|
|
|
|
1.11.
|
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440 - 6
|
ОТиС
/отдел ЖКХ)
|
всего
|
X
|
3 974,08
|
0,00
|
0,00
|
3 974,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
3 974,08
|
0,00
|
0,00
|
3 974,08
|
|
|
|
|
1.12.
|
Мусоровоз контейнерный КО-44С) А1
|
ОТиС
/отдел ЖКХ)
|
всего
|
X
|
2 576,46
|
0,00
|
0,00
|
2 576,46
|
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
2 576,46
|
0,00
|
0,00
|
2 576,46
|
|
|
|
|
1.13.
|
Малогабаритный универсальный трактор
|
ОТиС
/отдел ЖКХ)
|
всего
|
X
|
1 273,63
|
0,00
|
0,00
|
1 273,63
|
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
1 273,63
|
0,00
|
0,00
|
1 273,63
|
|
|
|
|
1.14.
|
Мусоровоз ГАЗ МК-1451- 13
|
ОТиС/отдел
ЖКХ)
|
всего
|
X
|
5 273,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5 273,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
района
|
X
|
5 273,00
|
|
|
|
5 273,00
|
|
|
|
1.15.
|
Автомобиль
(грузовой
фургон)
|
ОТиС/отдел
ЖКХ)
|
всего
|
X
|
998,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
998,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
района
|
X
|
998,25
|
|
|
|
998,25
|
|
|
|
1.16.
|
Автомобиль (легковой пассажирский)
|
ОТиС/отдел
ЖКХ)
|
всего
|
X
|
1 047,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1 047,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
района
|
X
|
1 047,50
|
|
|
|
1 047,50
|
|
|
|
1.17.
|
Автомобиль
(легковой)
|
ОТиС/отдел
ЖКХ)
|
всего
|
X
|
965,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
965,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
района
|
X
|
965,00
|
|
|
|
965,00
|
|
|
|
Итого 1. Основное мероприятие "Обновление, повышение уровня технического состояния парка транспортных средств"
|
всего
|
X
|
44 258,07
|
8 703,88
|
9 435,36
|
12 358,59
|
13 760,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
района
|
X
|
44 258,07
|
8 703,88
|
9 435,36
|
12 358,59
|
13 760,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого по подпрограмме III
|
всего
|
X
|
44 258,07
|
8 703,88
|
9 435,36
|
12 358,59
|
13 760,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе
остатки
средств
прошлого
года
|
X
|
2 131,10
|
|
|
2 131,10
|
|
|
|
|
|
бюджет
района
|
X
|
44 258,07
|
8 703,88
|
9 435,36
|
12 358,59
|
13 760,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Всего по муниципальной программе
|
всего
|
X
|
1 257 678,58
|
138
015,22
|
207
173,15
|
303 281,27
|
250
903,37
|
69 411,06
|
59 458,51
|
229
436,00
|
|
в том числе
остатки
средств
прошлого
года
|
X
|
31 991,71
|
0,00
|
6 844,71
|
11 956,49
|
13 190,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
района
|
X
|
666 291,35
|
96 954,15
|
86 380,77
|
98 070,23
|
88 594,09
|
42 353,10
|
38 581,00
|
215 358,00
|
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
591 387,23
|
41 061,07
|
120 792,38
|
205 211,03
|
162 309,28
|
27 057,96
|
20 877,51
|
14 078,00
|
|
бюджет
района
|
X
|
36 236,811
|
5 425,19
|
3 741,74
|
4 779,83
|
5 173,37
|
2 439,16
|
599,51
|
14 078,00
|
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
X
|
31 268,397
|
1 781,79
|
5 852,54
|
10 021,70
|
7 856,97
|
4 741,50
|
1 013,90
|
0,00
|
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
X
|
523
882,019
|
33 854,08
|
111
198,10
|
190 409,50
|
149
278,94
|
19 877,30
|
19 264,10
|
0,00
|
в том числе:
|
капитальные вложения в объекты государственной и муниципальной собственности (строительство и реконструкция)
|
всего
|
X
|
445 686,49
|
4 980,44
|
85 264,10
|
201 657,03
|
150 089,62
|
3 695,30
|
0,00
|
0,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
X
|
13 618,07
|
|
1 185,44
|
3 122,82
|
9 309,82
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
445 686,49
|
4 980,44
|
85 264,10
|
201 657,03
|
150 089,62
|
3 695,30
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
6 778,97
|
1 652,23
|
1 198,74
|
1 225,83
|
2 702,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
25 456,22
|
166,41
|
4 203,27
|
10 021,70
|
7 369,54
|
3 695,30
|
0,00
|
0,00
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
413 451,30
|
3 161,80
|
79 862,10
|
190 409,50
|
140 017,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности (приобретение автотранспорта)
|
всего
|
X
|
44 258,07
|
8 703,88
|
9 435,36
|
12 358,59
|
13 760,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в том числе
остатки
средств
прошлого
года
|
X
|
2 131,10
|
|
|
2 131,10
|
0,00
|
|
|
|
бюджет
района
|
X
|
44 258,07
|
8 703,88
|
9 435,36
|
12 358,59
|
13 760,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
прочие расходы
|
всего
|
X
|
767 734,01
|
124
330,90
|
112
473,68
|
89 265,64
|
87 053,51
|
65 715,76
|
59 458,51
|
229
436,00
|
в том числе
остатки
средств
прошлого
года
|
X
|
16 242,54
|
0,00
|
5 659,27
|
6 702,57
|
3 880,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет
района
|
X
|
622 033,27
|
88 250,27
|
76 945,41
|
85 711,64
|
74 833,84
|
42 353,10
|
38 581,00
|
215
358,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
145 700,73
|
36 080,63
|
35 528,27
|
3 554,00
|
12 219,66
|
23 362,66
|
20 877,51
|
14 078,00
|
бюджет
района
|
X
|
29 457,84
|
3 772,96
|
2 543,00
|
3 554,00
|
2 471,20
|
2 439,16
|
599,51
|
14 078,00
|
бюджет
района
(софинансирование)
|
X
|
5 812,18
|
1 615,38
|
1 649,27
|
0,00
|
487,42
|
1 046,20
|
1 013,90
|
0,00
|
бюджет
округа
(софинансирование)
|
X
|
110 430,72
|
30 692,28
|
31 336,00
|
0,00
|
9 261,04
|
19 877,30
|
19 264,10
|
0,00
|
в том числе:
|
ответственный исполнитель: отдел транспорта и связи администрации района
|
всего
|
X
|
660 391,98
|
93 840,06
|
84 173,10
|
88 804,74
|
94 260,19
|
42 363,36
|
38 601,51
|
218 349,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
X
|
10 561,24
|
0,00
|
3 000,00
|
4 961,11
|
2 600,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет района
|
X
|
639 078,82
|
91 294,77
|
81 828,10
|
86 342,74
|
83 321,09
|
42 353,10
|
38 581,00
|
215 358,00
|
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
21 313,16
|
2 545,29
|
2 345,00
|
2 462,00
|
10 939,10
|
10,26
|
20,51
|
2 991,00
|
|
бюджет района
|
X
|
11 564,70
|
2 545,29
|
2 345,00
|
2 462,00
|
1 190,64
|
10,26
|
20,51
|
2 991,00
|
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
487,42
|
|
|
|
487,42
|
|
|
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
9 261,04
|
|
|
|
9 261,04
|
|
|
|
Соисполнитель: муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"
|
всего
|
X
|
570 074,07
|
38 515,78
|
118 447,38
|
202 749,03
|
151 370,18
|
27 047,70
|
20 857,00
|
11 087,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
X
|
19 930,46
|
0,00
|
3 844,71
|
5 495,38
|
10 590,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
570 074,07
|
38 515,78
|
118 447,38
|
202 749,03
|
151 370,18
|
27 047,70
|
20 857,00
|
11 087,00
|
бюджет района
|
X
|
24 672,11
|
2 879,90
|
1 396,74
|
2 317,83
|
3 982,73
|
2 428,90
|
579,00
|
11 087,00
|
бюджет района
(софинансирование)
|
X
|
30 780,97
|
1 781,79
|
5 852,54
|
10 021,70
|
7 369,54
|
4 741,50
|
1 013,90
|
0,00
|
бюджет округа
(софинансирование)
|
X
|
514 620,98
|
33 854,08
|
111 198,10
|
190 409,50
|
140 017,90
|
19 877,30
|
19 264,10
|
0,00
|
Соисполнитель:
отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района
|
всего
|
X
|
27 212,53
|
5 659,38
|
4 552,67
|
11 727,49
|
5 273,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в том числе
остатки
средств
прошлого
года
|
X
|
1 500,00
|
0,00
|
0,00
|
1 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет
района
|
X
|
27 212,53
|
5 659,38
|
4 552,67
|
11 727,49
|
5 273,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|