Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение изменено с 1 января 2019 г. - Постановление администрации г. Нижневартовска от 21 декабря 2018 г. N 1464
Приложение
к постановлению
администрации города Нижневартовска
от 19 июля 2016 г. N 1070
Муниципальная программа
"Электронный Нижневартовск на 2018-2025 годы
и на период до 2030 года"
20 декабря 2016 г., 22 марта, 28 сентября 2017 г., 28 марта, 23 августа, 21 декабря 2018 г.
Паспорт муниципальной программы
"Электронный Нижневартовск на 2018 - 2025 годы
и на период до 2030 года"
Наименование муниципальной программы |
Муниципальная программа "Электронный Нижневартовск на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" (далее - муниципальная программа) |
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление делами администрации города |
Соисполнители муниципальной программы |
Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" (далее - МКУ УМТО); муниципальные учреждения |
Цель муниципальной программы |
Создание условий для повышения качества жизни населения города, совершенствования системы муниципального управления на основе применения информационно-коммуникационных технологий |
Задачи муниципальной программы |
1. Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства. 2. Развитие информационного общества. 3. Совершенствование муниципального управления. 4. Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем. 5. Обеспечение информационной безопасности |
Основные мероприятия муниципальной программы |
1. Модернизация и поддержка инфраструктуры информационных технологий органов местного самоуправления, муниципальных учреждений. |
|
2. Модернизация инфраструктуры и техническая поддержка центра обработки данных администрации города (далее - ЦОД администрации города). 3. Обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений лицензионными программными продуктами. 4. Обеспечение электронного взаимодействия заявителя с органом, предоставляющим муниципальную услугу, через Единый портал государственных и муниципальных услуг. 5. Модернизация и поддержка инфраструктуры для развития информационного общества. 6. Модернизация и развитие информационных систем и программного обеспечения органов местного самоуправления, муниципальных учреждений. 7. Развитие электронного документооборота в органах местного самоуправления города Нижневартовска (включая обучение специалистов). 8. Модернизация официального сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска. 9. Обеспечение защиты информации |
Наименование портфеля проектов (проекта) города, направленных в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации |
Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию портфелей проектов и проектов города |
Целевые показатели муниципальной программы |
1. Увеличение доли рабочих мест органов местного самоуправления, оборудованных компьютерной техникой со сроком эксплуатации не более 5 лет, до 80%. 2. Увеличение вычислительных мощностей ЦОД администрации города на 100%. 3. Обеспечение надежности (отказоустойчивости) ЦОД администрации города не ниже 2 уровня. 1 . 4. Сохранение доли автоматизированных рабочих мест органов местного самоуправления, обеспеченных актуальными версиями лицензионного программного обеспечения, на уровне 100%. 5. Увеличение доли руководителей структурных подразделений администрации города, обеспеченных возможностью ведения юридически значимого электронного документооборота, до 100%. 6. Увеличение доли архивных фондов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, до 37%. 7. Поддержание количества посещений официального сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска в год на уровне 500 тыс. ед. 8. Сохранение доли муниципальных услуг, для которых обеспечено электронное взаимодействие заявителя с органом, предоставляющим муниципальную услугу, через Единый портал государственных и муниципальных услуг, имеющих кнопку "Получить услугу", на уровне 100%. 9. Сохранение доли рабочих мест органов местного самоуправления, обеспеченных техническими и программными средствами защиты, в общем количестве рабочих мест, обрабатывающих персональные данные, на уровне 100%. 10. Поддержание обеспеченности органов местного самоуправления актуальными версиями используемого программного обеспечения для выполнения функций на уровне 100%. 11. Увеличение доли рабочих мест МКУ УМТО, оборудованных компьютерной техникой со сроком эксплуатации не более 5 лет, до 80%. 12. Увеличение доли выданных пластиковых читательских билетов до 50%. 13. Повышение среднего числа посетителей центров общественного доступа до 1,5 тыс. ед. в год. 14. Увеличение доли печатающей техники, используемой для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, со сроком эксплуатации не более 7 лет до 50%. 15. Уменьшение среднего срока простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак до 1 часа. 16. Уменьшение стоимостной доли закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления муниципального образования, муниципальными учреждениями города Нижневартовска иностранного программного обеспечения до 10% |
Сроки реализации муниципальной программы |
2018 - 2025 годы и на период до 2030 года |
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |
Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 533 689,82 тыс. рублей, в том числе: - 2018 год - 24 204,82 тыс. рублей; - 2019 год - 31 673,00 тыс. рублей; - 2020 год - 22 615,00 тыс. рублей; - 2021 год - 22 615,00 тыс. рублей; - 2022 год - 44 953,50 тыс. рублей; - 2023 год - 51 953,50 тыс. рублей; - 2024 год - 44 953,50 тыс. рублей; - 2025 год - 51 953,50 тыс. рублей; - 2026 - 2030 годы - 238 768,00 тыс. рублей |
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов (проекта) города, направленных в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы |
Муниципальная программа не содержит финансового обеспечения портфелей проектов и проектов города |
1 В соответствии со стандартом ANSI/TIA-942 Data Center Certification | Tier Level.
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
"Электронный Нижневартовск на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"
N п/п |
Наименование показателя |
Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы |
Значение показателя по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026-2030 годы |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Доля рабочих мест органов местного самоуправления, оборудованных компьютерной техникой со сроком эксплуатации не более 5 лет (%). 1 |
75 |
57 |
35 |
40 |
20 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
2. |
Увеличение вычислительных мощностей ЦОД администрации города (за двухлетний период) (%). 2 |
- |
7 |
- |
15 |
- |
45 |
- |
60 |
- |
75-100 |
100 |
3. |
Обеспечение надежности (отказоустойчивости) ЦОД администрации города не ниже 2 уровня (уровень). 3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
4. |
Доля автоматизированных рабочих мест органов местного самоуправления, обеспеченных актуальными версиями лицензионного программного обеспечения (%). 4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. |
Доля руководителей структурных подразделений администрации города, обеспеченных возможностью ведения юридически значимого электронного документооборота (%). 5 |
25 |
50 |
75 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
6. |
Доля архивных фондов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму (%). 6 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
12 |
16 |
20 |
24 |
37 |
37 |
7. |
Количество посещений официального сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска в год, не менее (тыс. ед.). 7 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
8. |
Доля муниципальных услуг, для которых обеспечено электронное взаимодействие заявителя с органом, предоставляющим муниципальную услугу, через Единый портал государственных и муниципальных услуг, имеющих кнопку "Получить услугу" (%). 8 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
9. |
Доля рабочих мест органов местного самоуправления, обеспеченных техническими и программными средствами защиты, в общем количестве рабочих мест, обрабатывающих персональные данные (%). 9 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
10. |
Обеспеченность органов местного самоуправления актуальными версиями используемого программного обеспечения для выполнения функций (%). 10 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
11. |
Доля рабочих мест МКУ УМТО, оборудованных компьютерной техникой со сроком эксплуатации не более 5 лет (%). 11 |
45 |
15 |
9 |
8 |
0 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
12. |
Доля выданных пластиковых читательских билетов (%). 12 |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
20 |
25 |
30 |
50 |
50 |
13. |
Среднее число посетителей центров общественного доступа в год, не менее (тыс. ед.). 13 |
1 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
14. |
Доля печатающей техники, используемой для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, со сроком эксплуатации не более 7 лет (%). 14 |
49 |
50 |
37 |
30 |
20 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
15. |
Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак (час.). 15 |
65 |
- |
48 |
24 |
18 |
12 |
6 |
1 |
1 |
1 |
1 |
16. |
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления муниципального образования, муниципальными учреждениями города Нижневартовска иностранного программного обеспечения (%). 16 |
50 |
- |
40 |
30 |
25 |
20 |
15 |
10 |
10 |
10 |
10 |
1 Рассчитывается как отношение фактического количества системных блоков в органах местного самоуправления, имеющих срок эксплуатации менее 5 лет по состоянию на текущий год, к общему количеству системных блоков в органах местного самоуправления.
2 Рассчитывается как среднее арифметическое процентных соотношений увеличения значений основных показателей вычислительных мощностей ЦОД администрации города к начальному значению основных показателей вычислительных мощностей.
Значения основных показателей вычислительных мощностей ЦОД администрации города на 2017 год являются начальными:
- количество ядер процессоров - 192 шт.;
- общий объем оперативной памяти - 604 Гб;
- общий объем системы хранения данных - 80 Тб.
3 Определяется наличием резервирования, источников бесперебойного электроснабжения, кондиционирования в соответствии со стандартом ANSI/TIA-942 Data Center Certification | Tier Level.
4 Рассчитывается как отношение фактического количества рабочих мест в органах местного самоуправления, обеспеченных актуальными версиями лицензионного программного обеспечения, к общему количеству рабочих мест.
5 Рассчитывается как отношение фактического количества руководителей, обеспеченных возможностью ведения юридически значимого электронного документооборота, к общему количеству руководителей, использующих систему электронного документооборота.
6 Рассчитывается как отношение количества архивных фондов (включая фонды аудио- и видеоархивов), переведенных в электронную форму, к общему количеству архивных дел, находящихся на ответственном хранении в архивном отделе администрации города.
7 Рассчитывается по количеству сеансов (сеанс - это период времени, в течение которого пользователь активно работает с сайтом).
8 Рассчитывается как отношение количества муниципальных услуг, для которых обеспечено электронное взаимодействие заявителя с органом, предоставляющим муниципальную услугу, к общему количеству муниципальных услуг, имеющих кнопку "Получить услугу".
9 Рассчитывается как отношение фактического количества рабочих мест, обрабатывающих персональные данные, обеспеченных техническими и программными средствами защиты, к общему количеству рабочих мест, обрабатывающих персональные данные в органах местного самоуправления.
10 Рассчитывается как отношение установленных актуальных обновлений (новых версий) программного обеспечения к общему числу выпущенных обновлений (новых версий) программного обеспечения, используемого органами местного самоуправления.
11 Рассчитывается исходя из фактического количества системных блоков, имеющих срок эксплуатации менее 5 лет по состоянию на текущий год, к общему количеству системных блоков.
12 Рассчитывается как отношение выданных пластиковых читательских билетов к общему количеству выданных читательских билетов.
13 Рассчитывается как среднее арифметическое значение посетителей всех центров общественного доступа (муниципального бюджетного учреждения "Библиотечно-информационная система" и муниципального бюджетного учреждения "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева") за отчетный период.
14 Рассчитывается как отношение фактического количества печатающей техники, имеющей срок эксплуатации менее 7 лет по состоянию на текущий год, к общему количеству печатающей техники, используемой для обеспечения деятельности органов местного самоуправления.
15 Расчитывается как отношение суммы общих временных затрат на восстановление доступности муниципальных систем после компьютерных атак к количеству инцидентов информационной безопасности, в результате которых была нарушена доступность муниципальных систем.
16 Рассчитывается как отношение стоимости фактически приобретенного иностранного программного обеспечения к общей стоимости приобретенного программного обеспечения.
Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
"Электронный Нижневартовск на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"
N п/п |
Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/ соисполнители муниципальной программы |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) |
|||||||||
всего |
в том числе |
||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026- 2030 годы |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Цель: создание условий для повышения качества жизни населения города, совершенствования системы муниципального управления на основе применения информационно-коммуникационных технологий | |||||||||||||
Задача 1. Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства | |||||||||||||
1.1. |
Модернизация и поддержка инфраструктуры информационных технологий органов местного самоуправления, муниципальных учреждений (показатели 1, 11, 14) |
управление делами администрации города/ МКУ УМТО |
всего |
146 701,78 |
6 110,78 |
0,00 |
4 600,00 |
4 600,00 |
14 599,00 |
14 599,00 |
14 599,00 |
14 599,00 |
72 995,00 |
бюджет города |
146 701,78 |
6 110,78 |
0,00 |
4 600,00 |
4 600,00 |
14 599,00 |
14 599,00 |
14 599,00 |
14 599,00 |
72 995,00 |
|||
1.2. |
Модернизация инфраструктуры и техническая поддержка ЦОД администрации города (показатели 2, 3, 15) |
управление делами администрации города/ МКУ УМТО |
всего |
96 500,00 |
3 600,00 |
14 300,00 |
4 600,00 |
4 600,00 |
4 600,00 |
11 600,00 |
4 600,00 |
11 600,00 |
37 000,00 |
бюджет города |
96 500,00 |
3 600,00 |
14 300,00 |
4 600,00 |
4 600,00 |
4 600,00 |
11 600,00 |
4 600,00 |
11 600,00 |
37 000,00 |
|||
1.3. |
Обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений лицензионными программными продуктами (показатели 4, 16) |
управление делами администрации города/ МКУ УМТО |
всего |
151 611,13 |
7 896,13 |
7 897,00 |
8 959,00 |
8 959,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
65 500,00 |
бюджет города |
151 611,13 |
7 896,13 |
7 897,00 |
8 959,00 |
8 959,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
65 500,00 |
|||
1.4. |
Обеспечение электронного взаимодействия заявителя с органом, предоставляющим муниципальную услугу, через Единый портал государственных и муниципальных услуг (показатель 8) |
управление делами администрации города/ МКУ УМТО |
всего |
6 500,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
2 500,00 |
бюджет города |
6 500,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
2 500,00 |
|||
|
Итого по задаче 1 |
|
всего |
401 312,91 |
17 606,91 |
22 197,00 |
19 159,00 |
19 159,00 |
32 799,00 |
39 799,00 |
32 799,00 |
39 799,00 |
177 995,00 |
бюджет города |
401 312,91 |
17 606,91 |
22 197,00 |
19 159,00 |
19 159,00 |
32 799,00 |
39 799,00 |
32 799,00 |
39 799,00 |
177 995,00 |
|||
Задача 2. Развитие информационного общества | |||||||||||||
2.1. |
Модернизация и поддержка инфраструктуры для развития информационного общества (показатели 6, 12, 13) |
управление делами администрации города/ МКУ УМТО; муниципальные учреждения |
всего |
35 450,00 |
870,00 |
250,00 |
290,00 |
290,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
18 750,00 |
бюджет города |
35 450,00 |
870,00 |
250,00 |
290,00 |
290,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
18 750,00 |
|||
|
Итого по задаче 2 |
|
всего |
35 450,00 |
870,00 |
250,00 |
290,00 |
290,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
18 750,00 |
бюджет города |
35 450,00 |
870,00 |
250,00 |
290,00 |
290,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
18 750,00 |
|||
Задача 3. Совершенствование муниципального управления | |||||||||||||
3.1. |
Модернизация и развитие информационных систем и программного обеспечения органов местного самоуправления, муниципальных учреждений (показатель 10) |
управление делами администрации города/ МКУ УМТО; муниципальные учреждения |
всего |
61 363,50 |
2 376,50 |
1 440,00 |
700,00 |
700,00 |
6 238,50 |
6 238,50 |
6 238,50 |
6 238,50 |
31 193,00 |
бюджет города |
61 363,50 |
2 376,50 |
1 440,00 |
700,00 |
700,00 |
6 238,50 |
6 238,50 |
6 238,50 |
6 238,50 |
31 193,00 |
|||
3.2. |
Развитие электронного документооборота в органах местного самоуправления города Нижневартовска (включая обучение специалистов) (показатель 5) |
управление делами администрации города/ МКУ УМТО; муниципальные учреждения |
всего |
11 717,91 |
1 517,91 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
4 000,00 |
бюджет города |
11 717,91 |
1 517,91 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
4 000,00 |
|||
|
Итого по задаче 3 |
|
всего |
73 081,41 |
3 894,41 |
2 440,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
7 038,50 |
7 038,50 |
7 038,50 |
7 038,50 |
35 193,00 |
бюджет города |
73 081,41 |
3 894,41 |
2 440,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
7 038,50 |
7 038,50 |
7 038,50 |
7 038,50 |
35 193,00 |
|||
Задача 4. Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | |||||||||||||
4.1. |
Модернизация официального сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска (показатель 7) |
управление делами администрации города/ МКУ УМТО; муниципальные учреждения |
всего |
7 187,50 |
433,50 |
528,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
2 830,00 |
бюджет города |
7 187,50 |
433,50 |
528,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
2 830,00 |
|||
|
Итого по задаче 4 |
|
всего |
7 187,50 |
433,50 |
528,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
2 830,00 |
бюджет города |
7 187,50 |
433,50 |
528,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
2 830,00 |
|||
Задача 5. Обеспечение информационной безопасности | |||||||||||||
5.1. |
Обеспечение защиты информации (показатель 9) |
управление делами администрации города/ МКУ УМТО; муниципальные учреждения |
всего |
16 658,00 |
1 400,00 |
6 258,00 |
900,00 |
900,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
4 000,00 |
бюджет города |
16 658,00 |
1 400,00 |
6 258,00 |
900,00 |
900,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
4 000,00 |
|||
|
Итого по задаче 5 |
|
всего |
16 658,00 |
1 400,00 |
6 258,00 |
900,00 |
900,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
4 000,00 |
бюджет города |
16 658,00 |
1 400,00 |
6 258,00 |
900,00 |
900,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
4 000,00 |
|||
|
Всего по муниципальной программе |
|
всего |
533 689,82 |
24 204,82 |
31 673,00 |
22 615,00 |
22 615,00 |
44 953,50 |
51 953,50 |
44 953,50 |
51 953,50 |
238 768,00 |
бюджет города |
533 689,82 |
24 204,82 |
31 673,00 |
22 615,00 |
22 615,00 |
44 953,50 |
51 953,50 |
44 953,50 |
51 953,50 |
238 768,00 |
Таблица 3
Портфели проектов и проекты города, направленные
в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации, в рамках муниципальной программы "Электронный Нижневартовск на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"*
N п/п |
Наименование портфеля проектов, проекта |
Наименование проекта или мероприятия |
Номер основного мероприятия |
Цели |
Срок реализации |
Источники финансирования |
Параметры финансового обеспечения (тыс. рублей) |
|||||||||
всего |
в том числе |
|||||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026- 2030 годы |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
*Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию портфелей проектов и проектов города.
Таблица 4
Характеристика
основных мероприятий муниципальной программы "Электронный Нижневартовск на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года", их связь с целевыми показателями
N п/п |
Основные мероприятия |
Целевой показатель |
||
наименование |
содержание (направления расходов) |
наименование портфеля проектов (проекта) |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Цель: создание условий для повышения качества жизни населения города, совершенствования системы муниципального управления на основе применения информационно-коммуникационных технологий | ||||
Задача 1. Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства | ||||
1.1. |
Модернизация и поддержка инфраструктуры информационных технологий органов местного самоуправления, муниципальных учреждений |
мероприятие предусматривает расходы на приобретение компьютерной, печатной и копировальной техники |
отсутствует |
показатели 1, 11, 14 |
1.2. |
Модернизация инфраструктуры и техническая поддержка ЦОД администрации города |
мероприятие предусматривает расходы на приобретение услуг, оборудования и программного обеспечения в целях увеличения вычислительных мощностей и обеспечения работоспособности, надежности (отказоустойчивости) ЦОД администрации города |
отсутствует |
показатели 2, 3, 15 |
1.3. |
Обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений лицензионными программными продуктами |
мероприятие предусматривает расходы на приобретение лицензионного программного обеспечения |
отсутствует |
показатели 4, 16 |
1.4. |
Обеспечение электронного взаимодействия заявителя с органом, предоставляющим муниципальную услугу, через Единый портал государственных и муниципальных услуг |
мероприятие предусматривает расходы на приобретение, разработку, модернизацию и техническую поддержку информационных систем и сервисов, используемых для оказания муниципальных услуг в электронном виде |
отсутствует |
показатель 8 |
Задача 2. Развитие информационного общества | ||||
2.1. |
Модернизация и поддержка инфраструктуры для развития информационного общества |
мероприятие предусматривает расходы на приобретение компьютерной техники, программного обеспечения и оказание услуг для развития информационного общества города |
отсутствует |
показатели 6, 12, 13 |
Задача 3. Совершенствование муниципального управления | ||||
3.1. |
Модернизация и развитие информационных систем и программного обеспечения органов местного самоуправления, муниципальных учреждений |
мероприятие предусматривает расходы на приобретение специализированного программного обеспечения для выполнения функций органов местного самоуправления, муниципальных учреждений |
отсутствует |
показатель 10 |
3.2. |
Развитие электронного документооборота в органах местного самоуправления города Нижневартовска (включая обучение специалистов) |
мероприятие предусматривает расходы на приобретение дополнительных лицензий программного обеспечения и услуг по модернизации и технической поддержке юридически значимой системы электронного документооборота |
отсутствует |
показатель 5 |
Задача 4. Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | ||||
4.1. |
Модернизация официального сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска |
мероприятие предусматривает расходы на приобретение лицензионного программного обеспечения, разработку, модернизацию и техническую поддержку информационных ресурсов органов местного самоуправления города Нижневартовска |
отсутствует |
показатель 7 |
Задача 5. Обеспечение информационной безопасности | ||||
5.1. |
Обеспечение защиты информации |
мероприятие предусматривает расходы на приобретение услуг в области информационной безопасности и средств защиты информации |
отсутствует |
показатель 9 |
Таблица 5
Перечень
возможных рисков при реализации муниципальной программы "Электронный Нижневартовск на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" и мер по их преодолению
N п/п |
Описание риска |
Меры по преодолению рисков |
1 |
2 |
3 |
1. |
Изменение нормативного правового регулирования отдельных вопросов для эффективной реализации мероприятий муниципальной программы |
подготовка правовых актов, позволяющих полноценно реализовывать мероприятия муниципальной программы |
2. |
Сокращение бюджетного финансирования |
перераспределение ресурсов муниципальной программы в условиях сокращенного финансирования; анализ промежуточных достигнутых результатов реализации мероприятий муниципальной программы и корректировка (при необходимости) целевых показателей и содержания мероприятий муниципальной программы; корректировка муниципальной программы по мере необходимости |
3. |
Отсутствие поставщиков товаров, исполнителей работ (услуг), определяемых на конкурсной основе |
заключение соглашений, договоров о взаимодействии с четкой регулировкой ответственности и контролем эффективности их реализации |
4. |
Удорожание стоимости товаров, работ (услуг) |
перераспределение ресурсов муниципальной программы в условиях сокращенного финансирования; анализ промежуточных достигнутых результатов реализации мероприятий муниципальной программы и корректировка (при необходимости) целевых показателей и содержания мероприятий муниципальной программы; корректировка муниципальной программы по мере необходимости |
5. |
Перераспределение полномочий и функций |
корректировка муниципальной программы по мере необходимости |
6. |
Отсутствие достаточного количества специалистов |
передача услуг на аутсорсинг |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.