N п/п
|
Мероприятия муниципальной программы
|
Исполнитель
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб.
|
Всего
|
в том числе
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Цель: Создание условий для повышения надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, уровня комфортности проживания и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов
|
Подпрограмма I: Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
|
Задача 1: Модернизация и поддержание функционирования объектов коммунального комплекса
|
1.1
|
Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса
|
департамент градостроительства
|
бюджет автономного округа
|
846 560,000
|
435 428,000
|
411 132,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
местный бюджет
|
464 981,035
|
443 343,035
|
21 638,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Итого:
|
1 311 541,035
|
878 771,035
|
432 770,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
1.2
|
Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса
|
департамент градостроительства
|
бюджет автономного округа
|
81 450,383
|
8 445,183
|
2 122,400
|
38 177,500
|
32 705,300
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
местный бюджет
|
4 286,765
|
444,465
|
111,700
|
2 009,300
|
1 721,300
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Итого:
|
85 737,148
|
8 889,648
|
2 234,100
|
40 186,800
|
34 426,600
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Итого по задаче 1:
|
1 397 278,183
|
887 660,683
|
435 004,100
|
40 186,800
|
34 426,600
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Задача 2: Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов
|
1.3
|
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
местный бюджет
|
61 594,700
|
9 356,600
|
7 120,400
|
7 120,400
|
7 120,400
|
10 292,300
|
10 292,300
|
10 292,300
|
1.4
|
Возмещение части затрат на оплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
бюджет автономного округа
|
407,000
|
407,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
местный бюджет
|
4,112
|
4,112
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
1.5
|
Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного углеводородного газа по социально-ориентированным тарифам
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
бюджет автономного округа
|
687,000
|
687,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Итого по задаче 2:
|
62 692,812
|
10 454,712
|
7 120,400
|
7 120,400
|
7 120,400
|
10 292,300
|
10 292,300
|
10 292,300
|
|
Итого по подпрограмме I:
|
1 459 970,995
|
898 115,395
|
442 124,500
|
47 307,200
|
41 547,000
|
10 292,300
|
10 292,300
|
10 292,300
|
|
бюджет автономного округа
|
929 104,383
|
444 967,183
|
413 254,400
|
38 177,500
|
32 705,300
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
530 866,612
|
453 148,212
|
28 870,100
|
9 129,700
|
8 841,700
|
10 292,300
|
10 292,300
|
10 292,300
|
Подпрограмма II: Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг
|
Задача 1: Улучшение технического состояния многоквартирных домов, повышение их энергетической эффективности
|
2.1
|
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
местный бюджет
|
2 784,155
|
2 784,155
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
средства собственников
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Итого:
|
2 784,155
|
2 784,155
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
2.2
|
Мероприятия по благоустройству домовых территорий
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
бюджет автономного округа
|
1 734, 600
|
0,000
|
0,000
|
1 734,600
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
местный бюджет
|
194,000
|
0,000
|
0,000
|
194,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Итого:
|
1 928,600
|
0,000
|
0,000
|
1 928,600
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
2.3
|
Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
местный бюджет
|
218 767,609
|
42 748,909
|
29 362,900
|
29 744,500
|
30 114,400
|
28 932,300
|
28 932,300
|
28 932,300
|
|
Итого по задаче 1:
|
|
223 480,364
|
45 533,064
|
29 362,900
|
31 673,100
|
30 114,400
|
28 932,300
|
28 932,300
|
28 932,300
|
Задача 2: Создание условий для переселения из непригодных для проживания жилых помещений
|
2.4
|
Мероприятия по переселению из непригодных для проживания жилых помещений
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
местный бюджет
|
25 417,000
|
3 631,000
|
3 631,000
|
3 631,000
|
3 631,000
|
3 631,000
|
3 631,000
|
3 631,000
|
|
Итого по задаче 2:
|
25 417,000
|
3 631,000
|
3 631,000
|
3 631,000
|
3 631,000
|
3 631,000
|
3 631,000
|
3 631,000
|
|
Итого по подпрограмме II:
|
248 897,364
|
49 164,064
|
32 993,900
|
35 304,100
|
33 745,400
|
32 563,300
|
32 563,300
|
32 563,300
|
|
бюджет автономного округа
|
1 734,600
|
0,000
|
0,000
|
1 734,600
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
247162,764
|
49 164,064
|
32 993,900
|
33 569,500
|
33 745,400
|
32 563,300
|
32 563,300
|
32 563,300
|
|
средства собственников
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Подпрограмма III: Повышение энергоэффективности в отраслях экономики
|
Задача: Повышение качества жизни населения за счет обеспечения рационального использования энергетических ресурсов в экономике и социальной сфере города
|
3.1
|
Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск
|
администрация города Нефтеюганска
|
местный бюджет
|
3 900,00
|
300,000
|
300,000
|
300,000
|
300,000
|
900,000
|
900,000
|
900,000
|
департамент образования и молодежной политики
|
местный бюджет
|
28 563,700
|
3 050,000
|
2 955,000
|
3 050,000
|
2 755,000
|
5 500,000
|
5 500,000
|
5 753,700
|
комитет физической культуры и спорта
|
местный бюджет
|
9 290,000
|
700,000
|
795,000
|
700,000
|
795,000
|
2 100,000
|
2 100,000
|
2 100,000
|
комитет культуры
|
местный бюджет
|
5200,000
|
400,000
|
400,000
|
400,000
|
400,000
|
1 200,000
|
1 200,000
|
1 200,000
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
местный бюджет
|
2 011,108
|
661,108
|
100,000
|
100,000
|
250,000
|
300,000
|
300,000
|
300,000
|
|
Итого:
|
48964,808
|
5 111,108
|
4 550,000
|
4 550,000
|
4 500,000
|
10 000,000
|
10 000,000
|
10 253,700
|
3.2
|
Энергосбережение в жилищном секторе
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
бюджет автономного округа
|
17 192,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
5 730,000
|
5 730,000
|
5 732,000
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
местный бюджет
|
33 455,676
|
1 349,776
|
300,000
|
300,000
|
500,000
|
10 335,300
|
10 335,300
|
10 335,300
|
управляющие организации
|
собственные средства
|
145 408,900
|
19 772,700
|
20 900,000
|
20 900,000
|
20 900,000
|
20 900,000
|
20 900,000
|
21 136,200
|
|
Итого:
|
196 056,576
|
21 122,476
|
21 200,000
|
21 200,000
|
21400,000
|
36 965,300
|
36 965,300
|
37 203,500
|
3.3
|
Энергосбережение в теплоэнергетическом комплексе и системах водоснабжения и водоотведения
|
ресурсоснабжающие организации
|
собственные средства
|
175448,900
|
35957,000
|
23 240,000
|
23 240,000
|
23 240,000
|
23 240,000
|
23 240,000
|
23 291,900
|
3.4
|
Энергосбережение в электрических сетях и системах наружного освещения
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
местный бюджет
|
81 873,683
|
15 522,983
|
2 000,000
|
700,000
|
2 000,000
|
2 000,000
|
2 000,000
|
57 650,700
|
3.5
|
Энергосбережение на транспорте
|
специализированные организации
|
собственные средства
|
1 000,000
|
1 000,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.6
|
Система управления и мониторинга энергоэффективностью. Нормативное правовое обеспечение
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.7
|
Пропаганда энергосбережения
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
бюджет автономного округа
|
600,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
600,000
|
местный бюджет
|
16 750,000
|
150,000
|
150,000
|
150,000
|
0,000
|
150,000
|
150,000
|
16 000,000
|
Итого:
|
17 350,000
|
150,000
|
150,000
|
150,000
|
0,000
|
150,000
|
150,000
|
16 600,000
|
|
Итого по подпрограмме III:
|
520 693,967
|
78 863,567
|
51 140,000
|
49 840,000
|
51 140,000
|
72 355,300
|
72 355,300
|
144 999,800
|
|
бюджет автономного округа
|
17 792,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
5 730,000
|
5 730,000
|
6 332,000
|
|
местный бюджет
|
181 044,167
|
22 133,867
|
7 000,000
|
5 700,000
|
7 000,000
|
22 485,300
|
22 485,300
|
94 239,700
|
|
собственные средства
|
321857,800
|
56 729,700
|
44 140,000
|
44 140,000
|
44 140,000
|
44 140,000
|
44 140,000
|
44 428,100
|
Подпрограмма IV: Повышение уровня благоустроенности города
|
Задача 1: Создание условий для улучшения санитарного состояния городских территорий
|
4.1
|
Мероприятия по улучшению санитарного состояния городских территорий
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
местный бюджет
|
676 061,086
|
92 823,586
|
92 482,200
|
92 482,200
|
92 482,200
|
101 930,300
|
101 930,300
|
101 930,300
|
Итого:
|
676 061,086
|
92 823,586
|
92 482,200
|
92 482,200
|
92 482,200
|
101 930,300
|
101 930,300
|
101 930,300
|
|
Итого по задаче 1:
|
676 061,086
|
92 823,586
|
92 482,200
|
92 482,200
|
92 482,200
|
101 930,300
|
101 930,300
|
101 930,300
|
Задача 2: Улучшение эстетического облика города
|
4.2
|
Мероприятия по благоустройству и озеленению города
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
бюджет автономного округа
|
830,389
|
830,389
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
местный бюджет
|
409 453,977
|
75 039,577
|
52 724,700
|
54 410,100
|
55 813,400
|
57 155,400
|
57 155,400
|
57 155,400
|
департамент градостроительства
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
местный бюджет
|
134,000
|
134,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Итого:
|
410 418,366
|
76 003,966
|
52 724,700
|
54 410,100
|
55 813,400
|
57 155,400
|
57 155,400
|
57 155,400
|
|
Итого по задаче 2:
|
410 418,366
|
76 003,966
|
52 724,700
|
54 410,100
|
55 813,400
|
57 155,400
|
57 155,400
|
57 155,400
|
|
Итого по подпрограмме IV:
|
1 086 479,452
|
168 827,552
|
145 206,900
|
146 892,300
|
148 295,600
|
159 085,700
|
159 085,700
|
159 085,700
|
|
бюджет автономного округа
|
830,389
|
830,389
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
1 085 649,063
|
167 997,163
|
145 206,900
|
146 892,300
|
148 295,600
|
159 085,700
|
159 085,700
|
159 085,700
|
Подпрограмма V: Обеспечение реализации муниципальной программы
|
Задача: Обеспечение достижения показателей муниципальной программы
|
5.1
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
местный бюджет
|
389 517,900
|
55 115,200
|
55 821,800
|
55 703,000
|
56 090,500
|
55 595,800
|
55 595,800
|
55 595,800
|
5.2
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
местный бюджет
|
845 879,271
|
109 233,271
|
137 313,700
|
136 309,000
|
143 075,400
|
106 649,300
|
106 649,300
|
106 649,300
|
5.3
|
Прочие мероприятия муниципальных органов местного самоуправления
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства
|
бюджет автономного округа
|
7 150,250
|
71,250
|
7 079,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
местный бюджет
|
19 263,573
|
19 263,573
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Итого:
|
26 413,823
|
19 334,823
|
7 079,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Итого по подпрограмме V:
|
1 261 810,994
|
183 683,294
|
200 214,500
|
192 012,000
|
199 165,900
|
162 245,100
|
162 245,100
|
162 245,100
|
|
бюджет автономного округа
|
7 150,250
|
71,250
|
7 079,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
1 254 660,744
|
183 612,044
|
193 135,500
|
192 012,000
|
199 165,900
|
162 245,100
|
162 245,100
|
162 245,100
|
|
Всего по муниципальной программе:
|
4 577 852,772
|
1 378 653,872
|
871 679,800
|
471 355,600
|
473 893,900
|
436 541,700
|
436 541,700
|
509 186,200
|
|
бюджет автономного округа
|
956 611,622
|
445 868,822
|
420 333,400
|
39 912,100
|
32 705,300
|
5 730,000
|
5 730,000
|
6 332,000
|
|
местный бюджет
|
3 299 383,350
|
876 055,350
|
407 206,400
|
387 303,500
|
397 048,600
|
386 671,700
|
386 671,700
|
458 426,100
|
|
средства собственников
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
собственные средства
|
321 857,800
|
56 729,700
|
44 140,000
|
44 140,000
|
44 140,000
|
44 140,000
|
44 140,000
|
44 428,100
|
|
в том числе по ГРБС:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент жилищно-коммунального хозяйства:
|
2 811 629,089
|
429 679,489
|
388 085,700
|
382 578,800
|
391 077,300
|
382 701,700
|
382 701,700
|
454 804,400
|
|
департамент градостроительства:
|
1 397 412,183
|
887 794,683
|
435 004,100
|
40 186,800
|
34 426,600
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
администрация города Нефтеюганска
|
3 900,00
|
300,000
|
300,000
|
300,000
|
300,000
|
900,000
|
900,000
|
900,000
|
|
департамент образования и молодежной политики
|
28 563,700
|
3 050,000
|
2 955,000
|
3050,000
|
2 755,000
|
5 500,000
|
5 500,000
|
5 753,700
|
|
комитет физической культуры и спорта
|
9 290,000
|
700,000
|
795,000
|
700,000
|
795,000
|
2 100,000
|
2 100,000
|
2 100,000
|
|
комитет культуры
|
5200,000
|
400,000
|
400,000
|
400,000
|
400,000
|
1 200,000
|
1 200,000
|
1 200,000
|