Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением администрации г. Югорска от 17 ноября 2014 г. N 6229 в наименование настоящего приложения внесены изменения, вступающим в силу после официального опубликования названного постановления
Приложение
к постановлению администрации г. Югорска
от 31 октября 2013 г. N 3286
Муниципальная программа города Югорска
"Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы"
(далее - муниципальная программа)
10 апреля, 22 мая, 22 июля, 6 августа, 9 октября, 17 ноября, 23, 30 декабря 2014 г.
Постановлением администрации г. Югорска от 30 декабря 2014 г. N 7413 в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения с 25 декабря 2014 г. по 31 декабря 2014 г.
Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы |
Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы |
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)*(1) |
постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 года N 3286 "Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы" |
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление образования администрации города Югорска |
Соисполнители муниципальной программы |
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |
Цель муниципальной программы |
Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города Югорска |
Задачи муниципальной программы |
1. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования. 2. Модернизация системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений. 3. Оснащение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями. 4. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в общем образовании и дополнительном образовании детей. 5. Развитие инфраструктуры общего образования и дополнительного образования детей. 6. Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению муниципальными образовательными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 7. Финансовое обеспечение функций по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию муниципальных услуг в сфере образования, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и работников образовательных учреждений. 8. Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта. |
Подпрограммы и (или) отдельные мероприятия |
Не предусмотрены |
Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов) |
1 Увеличение доли обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся), с 61,6 % до 63 %. 2. Сохранение доли административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших подготовку или повышение квалификации на основе персонифицированной модели и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, ежегодно не менее 20 %. 3. Увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (в общей численности обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам), с 82,5% до 100 %. 4. Увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям, с 42,86 % до 85,7 %. 5. Количество сданных объектов общеобразовательных учреждений 1 единица к 2019 году. 6. Снижение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений с 42 % до 14 %. 7. Количество сданных объектов дошкольных образовательных учреждений - 2 единицы к 2016 году. 8. Количество сданных объектов образовательных учреждений дополнительного образования - 1 единицы к 2019 году. 9. Увеличение обеспеченности детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) с 665,3 человек до 763,6 человек. 10. Исполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в соответствии с перечнем ежегодно не менее 95%. 11. Сохранение доли детей в возрасте от 7 до 18 лет охваченных основными общеобразовательными программами на уровне 100 %. 12. Сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования на уровне 100 %. 13. Сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в автономном округе на уровне 100 %. 14. Увеличение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций в автономном округе с 75 % до 100 %. 15. Увеличение доли населения удовлетворенного качеством дошкольного образования с 64 % до 70 %. 16. Увеличение доли населения удовлетворенного качеством общего образования с 64 % до 70 % 17. Увеличение доли населения удовлетворенного качеством дополнительного образования с 73 % до 75 %. |
Сроки реализации муниципальной программы |
2014-2020 годы |
Финансовое обеспечение муниципальной программы |
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет - 5 830 045,4 тыс. рублей, в т.ч. - средства бюджета автономного округа - 2 582 650,5 тыс. руб.; - средства бюджета города Югорска - 2 756 280,0 тыс. руб.; - средства от приносящей доход деятельности - 491 114,9 тыс. руб. В том числе по годам реализации: Объем финансирования на 2014 год 1 247 510,7 тыс.руб, в т.ч. - средства бюджета автономного округа - 791 012,5 тыс. руб.; - средства бюджета города Югорска - 392 935,1 тыс. руб.; - средства от приносящей доход деятельности - 63 563,1 т. руб. Объем финансирования на 2015 год - 1 278 891,2 тыс. руб., в т.ч. - средства бюджета автономного округа - 865 160,2 тыс. руб.; - средства бюджета города Югорска - 347 193,7 тыс. руб.; - средства от приносящей доход деятельности - 66 537,3 тыс. руб. Объем финансирования на 2016 год - 1 352 723,8 тыс. руб., в т.ч. - средства бюджета автономного округа - 926 477,8 тыс. руб.; - средства бюджета города Югорска - 356 728,8 тыс. руб.; - средства от приносящей доход деятельности - 69 517,2 тыс. руб. Объем финансирования на 2017**(1) год - 477 196,2 тыс. руб., в т.ч. - средства бюджета автономного округа - 0,0 тыс. руб.; - средства бюджета города Югорска - 409 565,4 тыс. руб.; - средства от приносящей доход деятельности - 67 630,8 тыс. руб. Объем финансирования на 2018* год - 474 305,8 тыс. руб., в т.ч. - средства бюджета автономного округа - 0,0 тыс. руб.; - средства бюджета города Югорска - 403 293,4 тыс. руб.; - средства от приносящей доход деятельности - 71 012,4 тыс. руб. Объем финансирования на 2019* год - 487 520,7 тыс. руб., в т.ч. - средства бюджета автономного округа - 0,0 тыс. руб.; - средства бюджета города Югорска - 412 957,7 тыс. руб.; - средства от приносящей доход деятельности - 74 563,0 тыс. руб. Объем финансирования на 2020* год - 511 897,0 тыс. руб., в т.ч. - средства бюджета автономного округа - 0,0 тыс. руб.; - средства бюджета города Югорска - 433 605,9 тыс. руб.; - средства от приносящей доход деятельности - 78 291,1 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов) |
1. Снижение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % общеобразовательных учреждений с худшими результатами единого государственного экзамена с 1,23 до 1,17 раза. 2. Снижение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений с 0,5 % до 0,47 %. 3. Увеличение доли детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет с 47,4% до 50 %. 4. Увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений с 78 % до 100 %. 5. Увеличение доли детей в возрасте от 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, с 98 % до 100 %. 6. Сохранение доли образовательных учреждений, разместивших на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности, на уровне 100 %. |
*(1) * Объемы финансирования на 2017-2020 годы будут уточняться при формировании бюджета на соответствующий период.
Таблица 1
Система показателей,
характеризующих результаты реализации муниципальной программы "Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы"
N |
Наименование показателей результатов |
Единица измерения |
Базовый показатель на начало реализации программы |
Значение показателя по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
Показатели непосредственных результатов | |||||||||||
Задача 1: Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования | |||||||||||
1 |
Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся)*** |
% |
61,6 |
61,8 |
62,0 |
62,2 |
62,4 |
62,6 |
62,8 |
63 |
63 |
Задача 2: Модернизация системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений | |||||||||||
2 |
Доля административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших подготовку или повышение квалификации на основе персонифицированной модели и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.*** |
% |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
ежегодно не менее 20% |
Задача 3: Оснащение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями | |||||||||||
3 |
Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (в общей численности обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам) |
% |
82,5 |
84 |
85 |
86 |
90 |
93 |
97 |
100 |
100 |
Задача 4: Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в общем образовании и дополнительном образовании детей | |||||||||||
4 |
Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям |
% |
42,9 |
45,0 |
48,0 |
56 |
64 |
73 |
79 |
85,7 |
85,7 |
5 |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений**** |
% |
42 |
28 |
28 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
Задача 5: Развитие инфраструктуры общего образования и дополнительного образования детей | |||||||||||
6 |
Количество сданных объектов общеобразовательных учреждений |
ед. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 к 2019 году |
7 |
Количество сданных объектов дошкольных образовательных учреждений к 2016 году.* |
|
|
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 к 2016 году |
8 |
Количество сданных объектов образовательных учреждений дополнительного образования. |
ед. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 к 2019 году |
9 |
Число мест в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) * |
чел. |
665,3 |
681,7 |
763,4 |
835,0 |
814,6 |
797,7 |
785,2 |
763,6 |
763,6 |
Задача 6: Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению муниципальными образовательными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг | |||||||||||
10 |
Исполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в соответствии с перечнем ***** |
% |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
ежегодно не менее 95 % |
Задача 7: Финансовое обеспечение функций по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию муниципальных услуг в сфере образования, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и работников образовательных учреждений | |||||||||||
11 |
Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет охваченных основными общеобразовательными программами |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
12 |
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования ** |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
13 |
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в автономном округе** |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
14 |
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций в автономном округе**. |
% |
75,0 |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Задача 8: Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта | |||||||||||
15 |
Доля удовлетворенного населения качеством дошкольного образования |
% |
64,0 |
64,5 |
65,0 |
66,0 |
67,0 |
68,0 |
69,0 |
70,0 |
70 |
16 |
Доля удовлетворенного населения качеством общего образования |
% |
64,0 |
64,5 |
65,0 |
66,0 |
67,0 |
68,0 |
69,0 |
70,0 |
70 |
17 |
Доля удовлетворенного населения качеством дополнительного образования |
% |
73,0 |
73,2 |
73,4 |
73,7 |
74,0 |
74,3 |
74,6 |
75,0 |
75 |
Показатели конечных результатов | |||||||||||
Цель: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города Югорска | |||||||||||
1 |
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % общеобразовательных учреждений с худшими результатами единого государственного экзамена *** |
|
1,23 |
1,21 |
1,21 |
1,20 |
1,20 |
1,19 |
1,18 |
1,17 |
1,17 |
2 |
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений*** |
% |
0,50 |
0,49 |
0,48 |
0,47 |
0,47 |
0,47 |
0,47 |
0,47 |
0,47 |
3 |
Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет * |
% |
47,4 |
48,0 |
48,2 |
48,9 |
49,2 |
49,5 |
49,7 |
50 |
50 |
4 |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных Учреждений |
% |
78 |
80 |
82 |
83 |
86,7 |
91,8 |
95,6 |
100 |
100 |
5 |
Доля детей в возрасте от 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию* |
% |
98 |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
6 |
Доля образовательных учреждений, разместивших на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности, |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
*Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"
**Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
***Плана мероприятий ("дорожные карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы образования в муниципальном образовании город Югорск" постановление администрации города Югорска от 02.07.2013 N 1673
****Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов"
*****прогнозные значения сводных показателей муниципальных заданий муниципальных (бюджетных и автономных) образовательных учреждений города Югорска
******Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"
Постановлением администрации г. Югорска от 30 декабря 2014 г. N 7413 в таблицу 2 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения с 25 декабря 2014 г. по 31 декабря 2014 г.
Таблица 2
Перечень
мероприятий муниципальной программы "Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы"
N |
Мероприятия программы |
Ответственный исполнитель/соисполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |
|||||||
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
Цель: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города Югорска | |||||||||||
Задача 1: Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования | |||||||||||
1.1. |
Обеспечение проведения внутришкольных, городских предметных олимпиад, и организация участия обучающихся (воспитанников) в окружных, всероссийских предметных олимпиадах |
Управление образования |
бюджет округа |
17,0 |
17,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
2 720,7 |
285,0 |
358,1 |
376,0 |
394,8 |
414,5 |
435,3 |
457,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
2 737,7 |
302,0 |
358,1 |
376,0 |
394,8 |
414,5 |
435,3 |
457,0 |
|||
1.2. |
Обеспечение проведения городских и организация участия обучающихся и воспитанников в международных, всероссийских, окружных выставках, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и других мероприятиях |
Управление образования |
бюджет округа |
512,4 |
512,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
3 811,2 |
1 080,8 |
424,5 |
417,3 |
438,2 |
460,1 |
483,1 |
507,2 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
4 323,6 |
1 593,2 |
424,5 |
417,3 |
438,2 |
460,1 |
483,1 |
507,2 |
|||
1.3. |
Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения лидеров в сфере образования |
Управление образования |
бюджет округа |
260,0 |
260,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
11 077,5 |
1 346,3 |
1 397,0 |
1 508,3 |
1 583,7 |
1 662,9 |
1 746,0 |
1 833,3 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
11 337,5 |
1 606,3 |
1 397,0 |
1 508,3 |
1 583,7 |
1 662,9 |
1 746,0 |
1 833,3 |
|||
1.4. |
Адресная поддержка студентов из числа целевого набора в ВУЗы на педагогические специальности |
Управление образования |
бюджет округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
474,5 |
0,0 |
60,0 |
75,0 |
78,8 |
82,7 |
86,8 |
91,2 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
474,5 |
0,0 |
60,0 |
75,0 |
78,8 |
82,7 |
86,8 |
91,2 |
|||
1.5. |
Обеспечение поддержки кадетских классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторические традиции российского казачества |
Управление образования |
бюджет округа |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по Задаче 1, в том числе: |
19 873,3 |
4 501,5 |
2 239,6 |
2 376,6 |
2 495,5 |
2 620,2 |
2 751,2 |
2 888,7 |
||
бюджет округа |
1 789,4 |
1 789,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет города |
18 083,9 |
2 712,1 |
2 239,6 |
2 376,6 |
2 495,5 |
2 620,2 |
2 751,2 |
2 888,7 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Задача 2: Модернизация системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений | |||||||||||
2.1. |
Обеспечение повышения квалификации работников Управления образования и работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования |
Управление образования |
бюджет округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
3 905,2 |
314,4 |
513,0 |
557,0 |
584,9 |
614,1 |
644,8 |
677,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
3 905,2 |
314,4 |
513,0 |
557,0 |
584,9 |
614,1 |
644,8 |
677,0 |
|||
2.2. |
Организация научного сопровождения введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения, развитие предпрофильного и профильного обучения |
Управление образования |
бюджет округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
2 319,1 |
147,0 |
310,0 |
337,0 |
353,9 |
371,5 |
390,1 |
409,6 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
2 319,1 |
147,0 |
310,0 |
337,0 |
353,9 |
371,5 |
390,1 |
409,6 |
|||
2.3. |
Обеспечение проведения городских и организация участия работников Управления образования и работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования в международных, всероссийских, окружных конференциях, семинарах и других мероприятиях |
Управление образования |
бюджет округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
1 360,1 |
210,1 |
185,3 |
174,6 |
183,3 |
192,5 |
202,1 |
212,2 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
1 360,1 |
210,1 |
185,3 |
174,6 |
183,3 |
192,5 |
202,1 |
212,2 |
|||
|
Итого по Задаче 2, в том числе: |
7 584,4 |
671,5 |
1 008,3 |
1 068,6 |
1 122,1 |
1 178,1 |
1 237,0 |
1 298,8 |
||
бюджет округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет города |
7 584,4 |
671,5 |
1 008,3 |
1 068,6 |
1 122,1 |
1 178,1 |
1 237,0 |
1 298,8 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Задача 3: Оснащение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями | |||||||||||
3.1. |
Обеспечение совершенствования материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями |
Управление образования |
бюджет округа |
1 700,0 |
1 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
8 424,1 |
8 424,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
908,3 |
908,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
11 032,4 |
11 032,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по Задаче 3, в том числе: |
11 032,4 |
11 032,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет округа |
1 700,0 |
1 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет города |
8 424,1 |
8 424,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
908,3 |
908,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Задача 4: Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в общем образовании и дополнительном образовании детей | |||||||||||
4.1. |
Обеспечение устранения предписаний надзорных органов |
Управление образования |
бюджет округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
1 762,9 |
1 762,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
1 762,9 |
1 762,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.2. |
Организация перевозки детей |
Управление образования |
бюджет округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
16 308,4 |
1 649,4 |
2 155,1 |
2 262,9 |
2 376,0 |
2 494,8 |
2 619,6 |
2 750,6 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
16 308,4 |
1 649,4 |
2 155,1 |
2 262,9 |
2 376,0 |
2 494,8 |
2 619,6 |
2 750,6 |
|||
4.3. |
Организация и обеспечение проведения мероприятий по неспецифической профилактике ОРВИ и гриппа |
Управление образования |
бюджет округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
5 308,4 |
652,0 |
684,6 |
718,8 |
754,7 |
792,5 |
832,1 |
873,7 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
5 308,4 |
652,0 |
684,6 |
718,8 |
754,7 |
792,5 |
832,1 |
873,7 |
|||
4.4. |
Организация и обеспечение проведения мероприятий с обучающимися (воспитанниками) по профилактике безопасности дорожного движения |
Управление образования |
бюджет округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
318,3 |
42,3 |
42,3 |
42,3 |
44,4 |
46,6 |
49,0 |
51,4 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
318,3 |
42,3 |
42,3 |
42,3 |
44,4 |
46,6 |
49,0 |
51,4 |
|||
4.5. |
Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений, предназначенных для размещения муниципальных образовательных учреждений |
ДЖК и СК |
бюджет округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
16 333,5 |
16 333,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
16 333,5 |
16 333,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.6. |
Приобретение оборудования в рамках проведения капитальных ремонтов зданий, сооружений, предназначенных для размещения муниципальных образовательных учреждений |
Управление образования |
бюджет округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
4 857,2 |
4 857,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
4 857,2 |
4 857,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по Задаче 4, в том числе: |
44 888,7 |
25 297,3 |
2 882,0 |
3 024,0 |
3 175,1 |
3 333,9 |
3 500,7 |
3 675,7 |
||
бюджет округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет города |
44 888,7 |
25 297,3 |
2 882,0 |
3 024,0 |
3 175,1 |
3 333,9 |
3 500,7 |
3 675,7 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Задача 5: Развитие инфраструктуры общего образования и дополнительного образования детей | |||||||||||
5.1. |
Проектирование, строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения муниципальных дошкольных образовательных учреждений * |
ДЖК и СК |
бюджет округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.2. |
Проектирование, строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения муниципальных общеобразовательных учреждений ** |
ДЖК и СК |
бюджет округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
45 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
45 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.3. |
Проектирование, строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений дополнительного образования |
ДЖК и СК |
бюджет округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по Задаче 5, в том числе: |
45 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет города |
45 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Задача 6: Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению муниципальными образовательными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг | |||||||||||
6.1. |
Функционирование Управления образования |
Управление образования |
бюджет округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
113 418,0 |
15 217,1 |
14 924,0 |
15 071,0 |
15 824,6 |
16 615,8 |
17 446,6 |
18 318,9 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
113 418,0 |
15 217,1 |
14 924,0 |
15 071,0 |
15 824,6 |
16 615,8 |
17 446,6 |
18 318,9 |
|||
6.2. |
Обеспечение финансирования программных мероприятий, обеспечение методической и технической поддержки, функционирования и модернизации образования |
Управление образования |
бюджет округа |
4 177,0 |
1 227,0 |
1 392,0 |
1 558,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
318 145,6 |
49 935,7 |
39 431,6 |
41 403,1 |
43 473,3 |
45 646,9 |
47 929,3 |
50 325,7 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
322 322,6 |
51 162,7 |
40 823,6 |
42 961,1 |
43 473,3 |
45 646,9 |
47 929,3 |
50 325,7 |
|||
|
Итого по Задаче 6, в том числе: |
435 740,6 |
66 379,8 |
55 747,6 |
58 032,1 |
59 297,9 |
62 262,7 |
65 375,9 |
68 644,6 |
||
бюджет округа |
4 177,0 |
1 227,0 |
1 392,0 |
1 558,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет города |
431 563,6 |
65 152,8 |
54 355,6 |
56 474,1 |
59 297,9 |
62 262,7 |
65 375,9 |
68 644,6 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Задача 7: Финансовое обеспечение функций по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию муниципальных услуг в сфере образования, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и работников образовательных учреждений | |||||||||||
7.1. |
Обеспечение реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях |
Управление образования |
бюджет округа |
615 266,2 |
165 419,9 |
216 049,2 |
233 797,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
197 294,9 |
27 200,7 |
25 443,2 |
26 178,2 |
27 487,1 |
28 861,5 |
30 304,4 |
31 819,8 |
|||
иные внебюджетные источники |
62 423,4 |
1 330,0 |
26 564,7 |
27 892,8 |
1 539,6 |
1 616,6 |
1 697,4 |
1 782,3 |
|||
итого |
874 984,5 |
193 950,6 |
268 057,1 |
287 868,1 |
29 026,7 |
30 478,1 |
32 001,8 |
33 602,1 |
|||
7.2. |
Обеспечение реализации услуг по присмотру и уходу за детьми в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях |
Управление образования |
бюджет округа |
272 294,8 |
91 827,3 |
87 513,2 |
92 954,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
732 487,9 |
95 045,3 |
96 505,6 |
97 896,0 |
102 790,8 |
107 930,3 |
113 326,7 |
118 993,2 |
|||
иные внебюджетные источники |
392 743,3 |
57 820,7 |
35 690,2 |
37 123,2 |
60 812,4 |
63 853,1 |
67 045,7 |
70 398,0 |
|||
итого |
1 397 526,0 |
244 693,3 |
219 709,0 |
227 973,5 |
163 603,2 |
171 783,4 |
180 372,4 |
189 391,2 |
|||
7.3. |
Обеспечение реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях |
Управление образования |
бюджет округа |
1 588 566,3 |
507 856,1 |
524 451,8 |
556 258,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
460 422,1 |
64 833,7 |
59 323,5 |
60 855,5 |
63 898,3 |
67 093,2 |
70 447,7 |
73 970,2 |
|||
иные внебюджетные источники |
21 290,5 |
2 650,0 |
2 740,5 |
2 877,5 |
3 021,4 |
3 172,4 |
3 331,1 |
3 497,6 |
|||
итого |
2 070 278,9 |
575 339,8 |
586 515,8 |
619 991,4 |
66 919,7 |
70 265,6 |
73 778,8 |
77 467,8 |
|||
7.4. |
Обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей в учреждениях дополнительного образования |
Управление образования |
бюджет округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
773 933,2 |
98 910,9 |
100 617,0 |
103 952,9 |
109 150,5 |
114 608,1 |
120 338,4 |
126 355,4 |
|||
иные внебюджетные источники |
13 749,4 |
854,1 |
1 541,9 |
1 623,7 |
2 257,4 |
2 370,3 |
2 488,8 |
2 613,2 |
|||
итого |
787 682,6 |
99 765,0 |
102 158,9 |
105 576,6 |
111 407,9 |
116 978,4 |
122 827,2 |
128 968,6 |
|||
7.5. |
Обеспечение прав детей-инвалидов на образование, воспитание и обучение |
Управление образования |
бюджет округа |
3 454,0 |
815,0 |
1 141,0 |
1 498,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
3 454,0 |
815,0 |
1 141,0 |
1 498,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
7.6. |
Обеспечение доступа к информационным образовательным ресурсам сети Интернет |
Управление образования |
бюджет округа |
2 913,0 |
971,0 |
971,0 |
971,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
2 913,0 |
971,0 |
971,0 |
971,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
7.7. |
Обеспечение приобретения школьной формы для первоклассников |
Управление образования |
бюджет округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
6 453,3 |
810,9 |
829,5 |
871,0 |
914,6 |
960,3 |
1 008,3 |
1 058,7 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
6 453,3 |
810,9 |
829,5 |
871,0 |
914,6 |
960,3 |
1 008,3 |
1 058,7 |
|||
7.8. |
Обеспечение компенсации стоимости найма, аренды жилых помещений приглашенным специалистам |
Управление образования |
бюджет округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
6 480,5 |
688,5 |
851,6 |
894,1 |
938,8 |
985,7 |
1 035,0 |
1 086,8 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
6 480,5 |
688,5 |
851,6 |
894,1 |
938,8 |
985,7 |
1 035,0 |
1 086,8 |
|||
7.9. |
Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования |
Управление образования |
бюджет округа |
92 429,8 |
19 346,8 |
33 642,0 |
39 441,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
92 429,8 |
19 346,8 |
33 642,0 |
39 441,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по Задаче 7, в том числе: |
5 242 202,6 |
1 136 380,9 |
1 213 875,9 |
1 285 084,7 |
372 810,9 |
391 451,5 |
411 023,5 |
431 575,2 |
||
бюджет округа |
2 574 924,1 |
786 236,1 |
863 768,2 |
924 919,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет города |
2 177 071,9 |
287 490,0 |
283 570,4 |
290 647,7 |
305 180,1 |
320 439,1 |
336 460,5 |
353 284,1 |
|||
иные внебюджетные источники |
490 206,6 |
62 654,8 |
66 537,3 |
69 517,2 |
67 630,8 |
71 012,4 |
74 563,0 |
78 291,1 |
|||
Задача 8: Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта | |||||||||||
8.1. |
Проведение мониторинговых исследований степени удовлетворенности населения качеством общего образования |
Управление образования |
бюджет округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
8.2. |
Обеспечение проведения внешней оценки качества образования |
Управление образования |
бюджет округа |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
188,7 |
68,0 |
18,5 |
18,5 |
19,4 |
20,4 |
21,4 |
22,5 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
248,7 |
128,0 |
18,5 |
18,5 |
19,4 |
20,4 |
21,4 |
22,5 |
|||
8.3. |
Информационное обеспечение образовательной деятельности |
Управление образования |
бюджет округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
23 474,7 |
3 119,3 |
3 119,3 |
3 119,3 |
3 275,3 |
3 439,0 |
3 611,0 |
3 791,5 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого |
23 474,7 |
3 119,3 |
3 119,3 |
3 119,3 |
3 275,3 |
3 439,0 |
3 611,0 |
3 791,5 |
|||
|
Итого по Задаче 8, в том числе: |
23 723,4 |
3 247,3 |
3 137,8 |
3 137,8 |
3 294,7 |
3 459,4 |
3 632,4 |
3 814,0 |
||
бюджет округа |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет города |
23 663,4 |
3 187,3 |
3 137,8 |
3 137,8 |
3 294,7 |
3 459,4 |
3 632,4 |
3 814,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по Программе, в том числе: |
5 830 045,4 |
1 247 510,7 |
1 278 891,2 |
1 352 723,8 |
477 196,2 |
474 305,8 |
487 520,7 |
511 897,0 |
||
бюджет округа |
2 582 650,5 |
791 012,5 |
865 160,2 |
926 477,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет города |
2 756 280,0 |
392 935,1 |
347 193,7 |
356 728,8 |
409 565,4 |
403 293,4 |
412 957,7 |
433 605,9 |
|||
иные внебюджетные источники |
491 114,9 |
63 563,1 |
66 537,3 |
69 517,2 |
67 630,8 |
71 012,4 |
74 563,0 |
78 291,1 |
|||
в том числе: | |||||||||||
|
Ответственный исполнитель: Управление образования администрации города Югорска |
5 768 711,9 |
1 231 177,2 |
1 278 891,2 |
1 352 723,8 |
442 196,2 |
464 305,8 |
487 520,7 |
511 897,0 |
||
бюджет округа |
2 582 650,5 |
791 012,5 |
865 160,2 |
926 477,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет города |
2 694 946,5 |
376 601,6 |
347 193,7 |
356 728,8 |
374 565,4 |
393 293,4 |
412 957,7 |
433 605,9 |
|||
иные внебюджетные источники |
491 114,9 |
63 563,1 |
66 537,3 |
69 517,2 |
67 630,8 |
71 012,4 |
74 563,0 |
78 291,1 |
|||
|
Соисполнитель: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
61 333,5 |
16 333,5 |
0,0 |
0,0 |
35 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет города |
61 333,5 |
16 333,5 |
0,0 |
0,0 |
35 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
* Строительство одного детского сада предусмотрено в рамках государственного частного партнерства с выкупом здания с рассрочкой на 3 года на условия софинансирование (5% за счет средств муниципального бюджета), в соответствии с порядком, определенным Государственной программой ХМАО - Югры "Развитие образования в ХМАО - Югре на 2014-2020 годы"
Строительство второго детского сада предусмотрено в рамках областной целевой программы "Сотрудничество"
** Финансирование строительства школы предусмотрено на условиях софинансирование (10% за счет средств муниципального бюджета), в соответствии с порядком, определенным Государственной программой ХМАО - Югры "Развитие образования в ХМАО - Югре на 2014-2020 годы"
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.