N п/п
|
Наименование основного
мероприятия муниципальной
программы
(наименование
мероприятия /объекта)
|
Ответственный исполнитель/
соисполнитель
|
Источники финансирования
|
Номер показателя из таблицы "Целевых
показателей
муниципальной программы"
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
всего
|
в том числе:
|
|
2014
год
|
2015
год
|
2016
год
|
2017
год
|
2018
год
|
2019
год
|
2020
год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
Цель 1: повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог, содействующих развитию
экономики, удовлетворению социальных потребностей, повышению жизненного и культурного уровней населения
|
Задача: организация работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству автомобильных
дорог общего пользования местного значения района
|
Подпрограмма I "Автомобильные дороги"
|
1. Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"
|
всего
|
номер непосредственного показателя -1; номер конечного показателя -1, 2
|
158 441,01
|
36 080,63
|
35 528,27
|
4 834,56
|
21 131,15
|
33 380,40
|
13 408,00
|
14 078,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
158 441,01
|
36 080,63
|
35 528,27
|
4 834,56
|
21 131,15
|
33 380,40
|
13 408,00
|
14 078,00
|
бюджет района
|
43 913,52
|
3 772,96
|
2 543,00
|
4 834,56
|
2 544,99
|
2 732,00
|
13 408,00
|
14 078,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
5 726,51
|
1 615,38
|
1 649,27
|
0,00
|
929,36
|
1 532,50
|
0,00
|
0,00
|
бюджет округа (софинансирование)
|
108 800,98
|
30 692,28
|
31 336,00
|
0,00
|
17 656,80
|
29 115,90
|
0,00
|
0,00
|
1.1.
|
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
|
отдел транспорта и связи (далее - ОТиС)
|
всего
|
X
|
18 469,28
|
2 545,29
|
2 345,00
|
2 462,00
|
2 544,99
|
2 732,00
|
2 849,00
|
2 991,00
|
муниципальный дорожный фонд (бюджет района)
|
X
|
18 469,28
|
2 545,29
|
2 345,00
|
2 462,00
|
2 544,99
|
2 732,00
|
2 849,00
|
2 991,00
|
1.2.
|
Ремонт мостового перехода через р. Малый Корлик на автодороге: причал р. Вах - с. Корлики
|
муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" (далее -МКУ "УКС")
|
всего
|
X
|
11 618,31
|
11 618,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
11 618,31
|
11 618,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
580,92
|
580,92
|
|
|
|
|
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
11 037,39
|
11 037,39
|
|
|
|
|
|
|
1.3.
|
Ремонт мостов через ручей на ПК 44+01 и ПК 66+35 автодороги: Вах -Охтеурье
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
X
|
18 507,40
|
18 507,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
18 507,40
|
18 507,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
925,37
|
925,37
|
|
|
|
|
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
17 582,03
|
17 582,03
|
|
|
|
|
|
|
1.4.
|
Ремонт моста через р. Максимка на автодороге сельского поселения Ваховск
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
X
|
32 985,27
|
0,00
|
32 985,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
32 985,27
|
0,00
|
32 985,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
1 649,27
|
|
1 649,27
|
|
|
|
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
31 336,00
|
|
31 336,00
|
|
|
|
|
|
1.5.
|
Ремонт подъездных автодорог пгт. Излучинск, сельского поселения Аган, пгт. Новоаганск, сельского поселения
Ваховск
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
X
|
70 880,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
18 586,16
|
30 648,40
|
10 559,00
|
11 087,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
70 880,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
18 586,16
|
30 648,40
|
10 559,00
|
11 087,00
|
бюджет района
|
X
|
21 646,00
|
|
|
|
|
|
10 559,00
|
11 087,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
2 461,86
|
|
|
|
929,36
|
1 532,50
|
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
46 772,70
|
|
|
|
17 656,80
|
29 115,90
|
|
|
1.6.
|
Ремонт дорог межселенной территории
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
X
|
3 409,63
|
3 409,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
3 409,63
|
3 409,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 227,67
|
1 227,67
|
|
|
|
|
|
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
109,10
|
109,10
|
|
|
|
|
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
2 072,86
|
2 072,86
|
|
|
|
|
|
|
1.7.
|
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в д. Вате (в том числе ПИР)
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
X
|
1 290,00
|
0,00
|
198,00
|
1 092,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
1 290,00
|
0,00
|
198,00
|
1 092,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 290,00
|
0,00
|
198,00
|
1 092,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.8.
|
Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Центральной в пгт. Новоаганске (в том числе ПИР)
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
X
|
1 280,56
|
0,00
|
0,00
|
1 280,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
1 280,56
|
0,00
|
0,00
|
1 280,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 280,56
|
0,00
|
0,00
|
1 280,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого 1. Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"
|
всего
|
X
|
158 441,01
|
36 080,63
|
35 528,27
|
4 834,56
|
21 131,15
|
33 380,40
|
13 408,00
|
14 078,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
158 441,01
|
36 080,63
|
35 528,27
|
4 834,56
|
21 131,15
|
33 380,40
|
13 408,00
|
14 078,00
|
бюджет района
|
X
|
43 913,52
|
3 772,96
|
2 543,00
|
4 834,56
|
2 544,99
|
2 732,00
|
13 408,00
|
14 078,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
5 726,51
|
1 615,38
|
1 649,27
|
0,00
|
929,36
|
1 532,50
|
0,00
|
0,00
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
108 800,98
|
30 692,28
|
31 336,00
|
0,00
|
17 656,80
|
29 115,90
|
0,00
|
0,00
|
2. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения района"
|
всего
|
номер конечного показателя -2
|
407 154,06
|
4 980,44
|
85 264,10
|
162 979,02
|
153 930,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
407 154,06
|
4 980,44
|
85 264,10
|
162 979,02
|
153 930,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
5 346,08
|
1 652,23
|
1 198,74
|
2 495,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
22 088,18
|
166,41
|
4 203,27
|
10 021,80
|
7 696,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет округа (софинансирование)
|
379 719,80
|
3 161,80
|
79 862,10
|
150 462,10
|
146 233,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.1.
|
Реконструкция подъездной автомобильной дороги к с. Большетархово (в том числе ПИР)
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
X
|
356 597,68
|
3 495,06
|
84 310,10
|
126 515,02
|
142 277,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
356 597,68
|
3 495,06
|
84 310,10
|
126 515,02
|
142 277,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
943,91
|
166,85
|
244,74
|
532,32
|
|
|
|
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
19 780,38
|
166,41
|
4 203,27
|
8 296,70
|
7 114,00
|
|
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
335 873,40
|
3 161,80
|
79 862,10
|
117 686,00
|
135 163,50
|
|
|
|
2.2.
|
Система водоотвода с улично-дорожной сети пгт. Излучинска (в том числе ПИР)
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
X
|
47 737,51
|
1 127,31
|
456,00
|
34 501,20
|
11 653,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
47 737,51
|
1 127,31
|
456,00
|
34 501,20
|
11 653,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 583,31
|
1 127,31
|
456,00
|
|
|
|
|
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
2 307,80
|
|
|
1 725,10
|
582,70
|
|
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
43 846,40
|
|
|
32 776,10
|
11 070,30
|
|
|
|
2.3.
|
Внутриквартальные проезды и поселковые автомобильные дороги пгт. Излучинска, с. Покур, п. Агана, с. Большетархово, д. Ваты (в том числе ПИР)
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
X
|
856,07
|
358,07
|
498,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
856,07
|
358,07
|
498,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
856,07
|
358,07
|
498,00
|
|
|
|
|
|
2.4.
|
Проезд по ул. Лесной в сельском поселении Зайцева Речка (в том числе ПИР)
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
X
|
487,80
|
0,00
|
0,00
|
487,80
|
|
|
|
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
487,80
|
0,00
|
0,00
|
487,80
|
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
487,80
|
0,00
|
0,00
|
487,80
|
|
|
|
|
2.5.
|
Внутриквартальная дорога квартала 01:05:02 и проезд к крытому хоккейному корту в пгт. Излучинске (в том числе ПИР)
|
МКУ "УКС"
|
всего
|
X
|
1 475,00
|
0,00
|
0,00
|
1 475,00
|
|
|
|
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
1 475,00
|
0,00
|
0,00
|
1 475,00
|
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
1 475,00
|
|
0,00
|
1 475,00
|
|
|
|
|
Итого 2. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения района"
|
всего
|
X
|
407 154,06
|
4 980,44
|
85 264,10
|
162 979,02
|
153 930,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
407 154,06
|
4 980,44
|
85 264,10
|
162 979,02
|
153 930,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
5 346,08
|
1 652,23
|
1 198,74
|
2 495,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
22 088,18
|
166,41
|
4 203,27
|
10 021,80
|
7 696,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
379 719,80
|
3 161,80
|
79 862,10
|
150 462,10
|
146 233,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого по подпрограмме I
|
всего
|
X
|
565 595,07
|
41 061,07
|
120 792,38
|
167 813,58
|
175 061,65
|
33 380,40
|
13 408,00
|
14 078,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
X
|
9 340,08
|
|
3 844,71
|
5 495,38
|
|
|
|
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
565 595,07
|
41 061,07
|
120 792,38
|
167 813,58
|
175 061,65
|
33 380,40
|
13 408,00
|
14 078,00
|
бюджет района
|
X
|
49 259,60
|
5 425,19
|
3 741,74
|
7 329,68
|
2 544,99
|
2 732,00
|
13 408,00
|
14 078,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
27 814,69
|
1 781,79
|
5 852,54
|
10 021,80
|
8 626,06
|
1 532,50
|
0,00
|
0,00
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
488 520,78
|
33 854,08
|
111 198,10
|
150 462,10
|
163 890,60
|
29 115,90
|
0,00
|
0,00
|
Цель 2: обеспечение стабильной и устойчивой работы по перевозке пассажиров, грузов в труднодоступные поселения района
воздушным и водным транспортом
|
Задача: организация перевозок пассажиров воздушным и водным транспортом
|
Подпрограмма II "Транспортные услуги межпоселенческого характера и связь"
|
1. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг воздушным и водным транспортом"
|
всего
|
номер непосредственного показателя -2, 3; номер конечного показателя -3
|
829 786,75
|
86 344,35
|
75 149,93
|
59 618,21
|
96 400,90
|
108 570,85
|
192 000,50
|
211 702,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
7 330,01
|
|
3 000,00
|
4 330,01
|
|
|
|
|
бюджет района
|
829 786,75
|
86 344,35
|
75 149,93
|
59 618,21
|
96 400,90
|
108 570,85
|
192 000,50
|
211 702,00
|
1.1.
|
Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению услуги по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом между поселениями в границах района
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
618 979,17
|
65 206,76
|
53 503,05
|
34 988,21
|
69 320,90
|
78 821,85
|
150 946,50
|
166 191,90
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
X
|
7 330,01
|
|
3 000,00
|
4 330,01
|
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
618 979,17
|
65 206,76
|
53 503,05
|
34 988,21
|
69 320,90
|
78 821,85
|
150 946,50
|
166 191,90
|
1.2.
|
Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению водным транспортом между поселениями в границах района. Выполнение работ по тралению причалов
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
210 807,58
|
21 137,59
|
21 646,89
|
24 630,00
|
27 080,00
|
29 749,00
|
41 054,00
|
45 510,10
|
бюджет района
|
X
|
210 807,58
|
21 137,59
|
21 646,89
|
24 630,00
|
27 080,00
|
29 749,00
|
41 054,00
|
45 510,10
|
Итого 1. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг воздушным и водным транспортом"
|
всего
|
X
|
829 786,75
|
86 344,35
|
75 149,93
|
59 618,21
|
96 400,90
|
108 570,85
|
192 000,50
|
211 702,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
X
|
7 330,01
|
|
3 000,00
|
4 330,01
|
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
829 786,75
|
86 344,35
|
75 149,93
|
59 618,21
|
96 400,90
|
108 570,85
|
192 000,50
|
211 702,00
|
Цель 3: обеспечение поселений, входящих в состав района, и межселенных территорий услугами почтовой связи
|
Задача: организация доставки, приема, сортировки почтовых отправлений до населения района
|
Подпрограмма II "Транспортные услуги межпоселенческого характера и связь"
|
2. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества доставки почтовых отправлений"
|
всего
|
номер непосредственного показателя -4; номер конечного показателя -4
|
16 981,40
|
1 905,92
|
1 795,48
|
2 000,00
|
2 100,00
|
2 200,00
|
3 324,00
|
3 656,00
|
бюджет района
|
16 981,40
|
1 905,92
|
1 795,48
|
2 000,00
|
2 100,00
|
2 200,00
|
3 324,00
|
3 656,00
|
2.1.
|
Возмездное оказание услуг по приему, сортировке и доставке корреспонденции населению
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
124,94
|
124,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
124,94
|
124,94
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
Предоставление субсидий на создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав района, и межселенных территорий услугами связи организациям, осуществляющим доставку почтовых отправлений на территории района
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
16 856,46
|
1 780,99
|
1 795,48
|
2 000,00
|
2 100,00
|
2 200,00
|
3 324,00
|
3 656,00
|
бюджет района
|
X
|
16 856,46
|
1 780,99
|
1 795,48
|
2 000,00
|
2 100,00
|
2 200,00
|
3 324,00
|
3 656,00
|
Итого 2. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества доставки почтовых отправлений"
|
всего
|
X
|
16 981,40
|
1 905,92
|
1 795,48
|
2 000,00
|
2 100,00
|
2 200,00
|
3 324,00
|
3 656,00
|
бюджет района
|
X
|
16 981,40
|
1 905,92
|
1 795,48
|
2 000,00
|
2 100,00
|
2 200,00
|
3 324,00
|
3 656,00
|
Итого по подпрограмме II
|
всего
|
X
|
846 768,15
|
88 250,27
|
76 945,41
|
61 618,21
|
98 500,90
|
110 770,85
|
195 324,50
|
215 358,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
X
|
7 330,01
|
|
3 000,00
|
4 330,01
|
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
846 768,15
|
88 250,27
|
76 945,41
|
61 618,21
|
98 500,90
|
110 770,85
|
195 324,50
|
215 358,00
|
Цель: обновление парка техники и маломерного судна, снижение расходов на содержание подвижного состава
для эффективного и надежного функционирования коммунальной техники
|
Задача: обновление материально-технической базы органов местного самоуправления путем приобретения автомобильного
транспорта и маломерного судна, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, и парка
коммунальной специализированной техники для улучшения качества обслуживания жилищно-коммунального хозяйства
|
Подпрограмма III "Приобретение автотранспорта и специальной техники в собственность района"
|
1. Основное мероприятие "Обновление, повышение уровня технического состояния парка транспортных средств"
|
всего
|
номер непосредственного показателя -5, 6; номер конечного показателя -5
|
24 470,33
|
8 703,88
|
9 435,36
|
6 331,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
24 470,33
|
8 703,88
|
9 435,36
|
6 331,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.1.
|
Volkswagen Caravelle Comfortline
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
2 645,00
|
2 645,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
2 645,00
|
2 645,00
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
Маломерное судно типа "Вельбет-240" с подвесным лодочным мотором типа "YAMAHA 40"
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
399,50
|
399,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
399,50
|
399,50
|
|
|
|
|
|
|
1.3.
|
Lada Largus
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
1 404,36
|
0,00
|
1 404,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 404,36
|
0,00
|
1 404,36
|
|
|
|
|
|
1.4.
|
Renault Duster
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
1 509,43
|
0,00
|
878,33
|
631,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 509,43
|
0,00
|
878,33
|
631,10
|
|
|
|
|
1.5.
|
Автобус
|
ОТиС
|
всего
|
X
|
2 600,00
|
0,00
|
2 600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
2 600,00
|
0,00
|
2 600,00
|
|
|
|
|
|
1.6.
|
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-5
|
ОТиС/отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района (далее - отдел ЖКХ)
|
всего
|
X
|
2 757,81
|
2 757,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
2 757,81
|
2 757,81
|
|
|
|
|
|
|
1.7.
|
Машина комбинированная КО-829Б-41 (поливомоечное, плужное и щеточное оборудование)
|
ОТиС/отдел ЖКХ)
|
всего
|
X
|
2 901,57
|
2 901,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
2 901,57
|
2 901,57
|
|
|
|
|
|
|
1.8.
|
Машина вакуумная
|
ОТиС/отдел ЖКХ)
|
всего
|
X
|
3 102,67
|
0,00
|
3 102,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
3 102,67
|
|
3 102,67
|
|
|
|
|
|
1.9.
|
Экскаватор
|
ОТиС/отдел ЖКХ)
|
всего
|
X
|
1 450,00
|
0,00
|
1 450,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 450,00
|
0,00
|
1 450,00
|
|
|
|
|
|
1.10.
|
Погрузчик МКСМ
|
ОТиС/отдел ЖКХ)
|
всего
|
X
|
1 500,00
|
0,00
|
0,00
|
1 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
1 500,00
|
0,00
|
0,00
|
1 500,00
|
|
|
|
|
1.11.
|
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-6
|
ОТиС/отдел ЖКХ)
|
всего
|
X
|
4 200,00
|
0,00
|
0,00
|
4 200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
4 200,00
|
0,00
|
0,00
|
4 200,00
|
|
|
|
|
Итого 1. Основное мероприятие "Обновление, повышение уровня технического состояния парка транспортных средств"
|
всего
|
X
|
24 470,33
|
8 703,88
|
9 435,36
|
6 331,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
24 470,33
|
8 703,88
|
9 435,36
|
6 331,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого по подпрограмме III
|
всего
|
X
|
24 470,33
|
8 703,88
|
9 435,36
|
6 331,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
X
|
2 131,10
|
|
|
2 131,10
|
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
24 470,33
|
8 703,88
|
9 435,36
|
6 331,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Всего по муниципальной программе
|
всего
|
X
|
1 436 833,55
|
138 015,22
|
207 173,15
|
235 762,89
|
273 562,55
|
144 151,25
|
208 732,50
|
229 436,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
X
|
18 801,20
|
0,00
|
6 844,71
|
11 956,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
871 238,48
|
96 954,15
|
86 380,77
|
67 949,31
|
98 500,90
|
110 770,85
|
195 324,50
|
215 358,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
565 595,07
|
41 061,07
|
120 792,38
|
167 813,58
|
175 061,65
|
33 380,40
|
13 408,00
|
14 078,00
|
бюджет района
|
X
|
49 259,60
|
5 425,19
|
3 741,74
|
7 329,68
|
2 544,99
|
2 732,00
|
13 408,00
|
14 078,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
27 814,69
|
1 781,79
|
5 852,54
|
10 021,80
|
8 626,06
|
1 532,50
|
0,00
|
0,00
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
488 520,78
|
33 854,08
|
111 198,10
|
150 462,10
|
163 890,60
|
29 115,90
|
0,00
|
0,00
|
в том числе:
|
капитальные вложения в объекты государственной и муниципальной собственности (строительство и реконструкция)
|
всего
|
X
|
407 154,06
|
4 980,44
|
85 264,10
|
162 979,02
|
153 930,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
X
|
4 308,25
|
|
1 185,44
|
3 122,82
|
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
407 154,06
|
4 980,44
|
85 264,10
|
162 979,02
|
153 930,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
5 346,08
|
1 652,23
|
1 198,74
|
2 495,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
22 088,18
|
166,41
|
4 203,27
|
10 021,80
|
7 696,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
379 719,80
|
3 161,80
|
79 862,10
|
150 462,10
|
146 233,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности (приобретение автотранспорта)
|
всего
|
X
|
24 470,33
|
8 703,88
|
9 435,36
|
6 331,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
X
|
2 131,10
|
|
|
2 131,10
|
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
24 470,33
|
8 703,88
|
9 435,36
|
6 331,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
прочие расходы
|
всего
|
X
|
1 005 209,16
|
124 330,90
|
112 473,68
|
66 452,77
|
119 632,05
|
144 151,25
|
208 732,50
|
229 436,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
X
|
12 361,84
|
0,00
|
5 659,27
|
6 702,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
846 768,15
|
88 250,27
|
76 945,41
|
61 618,21
|
98 500,90
|
110 770,85
|
195 324,50
|
215 358,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
158 441,01
|
36 080,63
|
35 528,27
|
4 834,56
|
21 131,15
|
33 380,40
|
13 408,00
|
14 078,00
|
бюджет района
|
X
|
43 913,52
|
3 772,96
|
2 543,00
|
4 834,56
|
2 544,99
|
2 732,00
|
13 408,00
|
14 078,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
5 726,51
|
1 615,38
|
1 649,27
|
0,00
|
929,36
|
1 532,50
|
0,00
|
0,00
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
108 800,98
|
30 692,28
|
31 336,00
|
0,00
|
17 656,80
|
29 115,90
|
0,00
|
0,00
|
в том числе:
|
ответственный исполнитель: отдел транспорта и связи администрации района
|
всего
|
X
|
877 995,72
|
93 840,06
|
84 173,10
|
68 911,31
|
101 045,89
|
113 502,85
|
198 173,50
|
218 349,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
X
|
7 961,11
|
0,00
|
3 000,00
|
4 961,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
859 526,44
|
91 294,77
|
81 828,10
|
66 449,31
|
98 500,90
|
110 770,85
|
195 324,50
|
215 358,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
18 469,28
|
2 545,29
|
2 345,00
|
2 462,00
|
2 544,99
|
2 732,00
|
2 849,00
|
2 991,00
|
бюджет района
|
X
|
18 469,28
|
2 545,29
|
2 345,00
|
2 462,00
|
2 544,99
|
2 732,00
|
2 849,00
|
2 991,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель: муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"
|
всего
|
X
|
547 125,79
|
38 515,78
|
118 447,38
|
165 351,58
|
172 516,66
|
30 648,40
|
10 559,00
|
11 087,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
X
|
9 340,08
|
0,00
|
3 844,71
|
5 495,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
бюджет района
|
X
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
муниципальный дорожный фонд, в том числе:
|
X
|
547 125,79
|
38 515,78
|
118 447,38
|
165 351,58
|
172 516,66
|
30 648,40
|
10 559,00
|
11 087,00
|
бюджет района
|
X
|
30 790,32
|
2 879,90
|
1 396,74
|
4 867,68
|
0,00
|
0,00
|
10 559,00
|
11 087,00
|
бюджет района (софинансирование)
|
X
|
27 814,69
|
1 781,79
|
5 852,54
|
10 021,80
|
8 626,06
|
1 532,50
|
0,00
|
0,00
|
бюджет округа (софинансирование)
|
X
|
488 520,78
|
33 854,08
|
111 198,10
|
150 462,10
|
163 890,60
|
29 115,90
|
0,00
|
0,00
|
Соисполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района
|
всего
|
X
|
11 712,04
|
5 659,38
|
4 552,67
|
5 700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
в том числе остатки средств прошлого года
|
X
|
1 500,00
|
0,00
|
0,00
|
1 500,00
|
|
|
|
|
бюджет района
|
X
|
11 712,04
|
5 659,38
|
4 552,67
|
5 700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|