Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение изменено с 9 июня 2019 г. - Постановление администрации г. Нижневартовска от 31 мая 2019 г. N 417
Приложение
к постановлению
администрации города Нижневартовска
от 19 июля 2016 г. N 1070
Муниципальная программа
"Электронный Нижневартовск на 2018-2025 годы
и на период до 2030 года"
20 декабря 2016 г., 22 марта, 28 сентября 2017 г., 28 марта, 23 августа, 21 декабря 2018 г., 31 мая 2019 г.
Паспорт муниципальной программы
"Электронный Нижневартовск на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"
Наименование муниципальной программы |
Муниципальная программа "Электронный Нижневартовск на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" (далее - муниципальная программа) |
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление делами администрации города |
Соисполнители муниципальной программы |
Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" (далее - МКУ "УМТО"); муниципальные учреждения |
Цель муниципальной программы |
Создание условий для повышения качества жизни населения города, совершенствования системы муниципального управления на основе применения информационно-коммуникационных технологий |
Задачи муниципальной программы |
1. Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства. 2. Развитие информационного общества. 3. Совершенствование муниципального управления. 4. Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем. 5. Обеспечение информационной безопасности |
Основные мероприятия муниципальной программы |
1. Модернизация и поддержка инфраструктуры информационных технологий органов местного самоуправления, муниципальных учреждений. 2. Модернизация инфраструктуры и техническая поддержка центра обработки данных администрации города (далее - ЦОД администрации города). 3. Обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений лицензионными программными продуктами. 4. Обеспечение электронного взаимодействия заявителя с органом, предоставляющим муниципальную услугу, через Единый портал государственных и муниципальных услуг. 5. Модернизация и поддержка инфраструктуры для развития информационного общества. 6. Модернизация и развитие информационных систем и программного обеспечения органов местного самоуправления, муниципальных учреждений. 7. Развитие электронного документооборота в органах местного самоуправления города Нижневартовска (включая обучение специалистов). 8. Модернизация официального сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска. 9. Обеспечение защиты информации |
Портфели проектов (проекты) города, направленные в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения |
Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию портфелей проектов и проектов города |
Целевые показатели муниципальной программы |
1. Увеличение доли рабочих мест органов местного самоуправления, оборудованных компьютерной техникой со сроком эксплуатации не более 5 лет, до 80%. 2. Увеличение вычислительных мощностей ЦОД администрации города на 100%. 3. Обеспечение надежности (отказоустойчивости) ЦОД администрации города не ниже 2 уровня*. 4. Сохранение доли автоматизированных рабочих мест органов местного самоуправления, обеспеченных актуальными версиями лицензионного программного обеспечения, на уровне 100%. 5. Увеличение доли руководителей структурных подразделений администрации города, обеспеченных возможностью ведения юридически значимого электронного документооборота, до 100%. 6. Увеличение доли архивных фондов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, до 37%. 7. Поддержание количества посещений официального сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска в год на уровне 500 тыс. ед. 8. Сохранение доли муниципальных услуг, для которых обеспечено электронное взаимодействие заявителя с органом, предоставляющим муниципальную услугу, через Единый портал государственных и муниципальных услуг, имеющих кнопку "Получить услугу", на уровне 100%. 9. Сохранение доли рабочих мест органов местного самоуправления, обеспеченных техническими и программными средствами защиты, в общем количестве рабочих мест, обрабатывающих персональные данные, на уровне 100%. 10. Поддержание обеспеченности органов местного самоуправления актуальными версиями используемого программного обеспечения для выполнения функций на уровне 100%. 11. Увеличение доли рабочих мест МКУ "УМТО", оборудованных компьютерной техникой со сроком эксплуатации не более 5 лет, до 80%. 12. Увеличение доли выданных пластиковых читательских билетов до 50%. 13. Повышение среднего числа посетителей центров общественного доступа до 1,5 тыс. ед. в год. 14. Увеличение доли печатающей техники, используемой для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, со сроком эксплуатации не более 7 лет до 50%. 15. Уменьшение среднего срока простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак до 1 часа. 16. Уменьшение стоимостной доли закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления муниципального образования, муниципальными учреждениями города Нижневартовска иностранного программного обеспечения до 10%. 17. Сохранение доли объектов информатизации администрации города, обрабатывающих информацию ограниченного доступа, для которых обеспечивается выполнение требований по технической защите информации, на уровне 100% |
Сроки реализации муниципальной программы |
2018 - 2025 годы и на период до 2030 года |
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |
Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 535 076,82 тыс. рублей, в том числе: - 2018 год - 24 204,82 тыс. рублей; - 2019 год - 32 485,00 тыс. рублей; - 2020 год - 22 932,00 тыс. рублей; - 2021 год - 22 873,00 тыс. рублей; - 2022 год - 44 953,50 тыс. рублей; - 2023 год - 51 953,50 тыс. рублей; - 2024 год - 44 953,50 тыс. рублей; - 2025 год - 51 953,50 тыс. рублей; - 2026 - 2030 годы - 238 768,00 тыс. рублей |
*В соответствии со стандартом ANSI/TIA-942 Data Center Certification | Tier Level.
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
N п/п |
Наименование показателя |
Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы |
Значение показателя по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026- 2030 годы |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Доля рабочих мест органов местного самоуправления, оборудованных компьютерной техникой со сроком эксплуатации не более 5 лет (%). 1 |
75 |
57 |
35 |
40 |
20 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
2. |
Увеличение вычислительных мощностей ЦОД администрации города (за двухлетний период) (%). 2 |
- |
7 |
- |
15 |
- |
45 |
- |
60 |
- |
75-100 |
100 |
3. |
Обеспечение надежности (отказоустойчивости) ЦОД администрации города не ниже 2 уровня (уровень). 3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
4. |
Доля автоматизированных рабочих мест органов местного самоуправления, обеспеченных актуальными версиями лицензионного программного обеспечения (%). 4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. |
Доля руководителей структурных подразделений администрации города, обеспеченных возможностью ведения юридически значимого электронного документооборота (%). 5 |
25 |
50 |
75 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
6. |
Доля архивных фондов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму (%). 6 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
12 |
16 |
20 |
24 |
37 |
37 |
7. |
Количество посещений официального сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска в год, не менее (тыс. ед.). 7 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
8. |
Доля муниципальных услуг, для которых обеспечено электронное взаимодействие заявителя с органом, предоставляющим муниципальную услугу, через Единый портал государственных и муниципальных услуг, имеющих кнопку "Получить услугу" (%). 8 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
9. |
Доля рабочих мест органов местного самоуправления, обеспеченных техническими и программными средствами защиты, в общем количестве рабочих мест, обрабатывающих персональные данные (%). 9 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
10. |
Обеспеченность органов местного самоуправления актуальными версиями используемого программного обеспечения для выполнения функций (%). 10 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
11. |
Доля рабочих мест МКУ "УМТО", оборудованных компьютерной техникой со сроком эксплуатации не более 5 лет (%). 11 |
45 |
15 |
10 |
8 |
0 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
12. |
Доля выданных пластиковых читательских билетов (%). 12 |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
20 |
25 |
30 |
50 |
50 |
13. |
Среднее число посетителей центров общественного доступа в год, не менее (тыс. ед.). 13 |
1 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
14. |
Доля печатающей техники, используемой для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, со сроком эксплуатации не более 7 лет (%). 14 |
49 |
50 |
37 |
30 |
20 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
15. |
Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак (час.). 15 |
65 |
- |
48 |
24 |
18 |
12 |
6 |
1 |
1 |
1 |
1 |
16. |
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления муниципального образования, муниципальными учреждениями города Нижневартовска иностранного программного обеспечения (%). 16 |
50 |
- |
40 |
30 |
25 |
20 |
15 |
10 |
10 |
10 |
10 |
17. |
Доля объектов информатизации администрации города, обрабатывающих информацию ограниченного доступа, для которых обеспечивается выполнение требований по технической защите информации (%). 17 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1 Рассчитывается как отношение фактического количества системных блоков в органах местного самоуправления, имеющих срок эксплуатации менее 5 лет по состоянию на текущий год, к общему количеству системных блоков в органах местного самоуправления.
2 Рассчитывается как среднее арифметическое процентных соотношений увеличения значений основных показателей вычислительных мощностей ЦОД администрации города к начальному значению основных показателей вычислительных мощностей.
Значения основных показателей вычислительных мощностей ЦОД администрации города на 2017 год являются начальными:
- количество ядер процессоров - 192 шт.;
- общий объем оперативной памяти - 604 Гб;
- общий объем системы хранения данных - 80 Тб.
3 Определяется наличием резервирования, источников бесперебойного электроснабжения, кондиционирования в соответствии со стандартом ANSI/TIA-942 Data Center Certification | Tier Level.
4 Рассчитывается как отношение фактического количества рабочих мест в органах местного самоуправления, обеспеченных актуальными версиями лицензионного программного обеспечения, к общему количеству рабочих мест.
5 Рассчитывается как отношение фактического количества руководителей, обеспеченных возможностью ведения юридически значимого электронного документооборота, к общему количеству руководителей, использующих систему электронного документооборота.
6 Рассчитывается как отношение количества архивных фондов (включая фонды аудио- и видеоархивов), переведенных в электронную форму, к общему количеству архивных дел, находящихся на ответственном хранении в архивном отделе администрации города.
7 Рассчитывается по количеству сеансов (сеанс - это период времени, в течение которого пользователь активно работает с сайтом).
8 Рассчитывается как отношение количества муниципальных услуг, для которых обеспечено электронное взаимодействие заявителя с органом, предоставляющим муниципальную услугу, к общему количеству муниципальных услуг, имеющих кнопку "Получить услугу".
9 Рассчитывается как отношение фактического количества рабочих мест, обрабатывающих персональные данные, обеспеченных техническими и программными средствами защиты, к общему количеству рабочих мест, обрабатывающих персональные данные в органах местного самоуправления.
10 Рассчитывается как отношение установленных актуальных обновлений (новых версий) программного обеспечения к общему числу выпущенных обновлений (новых версий) программного обеспечения, используемого органами местного самоуправления.
11 Рассчитывается исходя из фактического количества системных блоков, имеющих срок эксплуатации менее 5 лет по состоянию на текущий год, к общему количеству системных блоков.
12 Рассчитывается как отношение выданных пластиковых читательских билетов к общему количеству выданных читательских билетов.
13 Рассчитывается как среднее арифметическое значение посетителей всех центров общественного доступа (муниципального бюджетного учреждения "Библиотечно-информационная система" и муниципального бюджетного учреждения "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева") за отчетный период.
14 Рассчитывается как отношение фактического количества печатающей техники, имеющей срок эксплуатации менее 7 лет по состоянию на текущий год, к общему количеству печатающей техники, используемой для обеспечения деятельности органов местного самоуправления.
15 Расчитывается как отношение суммы общих временных затрат на восстановление доступности муниципальных систем после компьютерных атак к количеству инцидентов информационной безопасности, в результате которых была нарушена доступность муниципальных систем.
16 Рассчитывается как отношение стоимости фактически приобретенного иностранного программного обеспечения к общей стоимости приобретенного программного обеспечения.
17 Рассчитывается как отношение фактического количества объектов информатизации администрации города, обрабатывающих информацию ограниченного доступа, для которых обеспечивается выполнение требований по технической защите информации, к общему количеству объектов информатизации администрации города.
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
N п/п |
Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/ соисполнители муниципальной программы |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|||||||||
всего |
в том числе |
||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026-2030 годы |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Цель: создание условий для повышения качества жизни населения города, совершенствования системы муниципального управления на основе применения информационно-коммуникационных технологий | |||||||||||||
Задача 1. Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства | |||||||||||||
1.1. |
Модернизация и поддержка инфраструктуры информационных технологий органов местного самоуправления, муниципальных учреждений (показатели 1, 11, 14) |
управление делами администрации города/ МКУ "УМТО" |
всего |
147 001,78 |
6 110,78 |
300,00 |
4 600,00 |
4 600,00 |
14 599,00 |
14 599,00 |
14 599,00 |
14 599,00 |
72 995,00 |
бюджет автономного округа |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
146 701,78 |
6 110,78 |
0,00 |
4 600,00 |
4 600,00 |
14 599,00 |
14 599,00 |
14 599,00 |
14 599,00 |
72 995,00 |
|||
1.2. |
Модернизация инфраструктуры и техническая поддержка ЦОД администрации города (показатели 2, 3, 15) |
управление делами администрации города/ МКУ "УМТО" |
всего |
96 500,00 |
3 600,00 |
14 300,00 |
4 600,00 |
4 600,00 |
4 600,00 |
11 600,00 |
4 600,00 |
11 600,00 |
37 000,00 |
бюджет города |
96 500,00 |
3 600,00 |
14 300,00 |
4 600,00 |
4 600,00 |
4 600,00 |
11 600,00 |
4 600,00 |
11 600,00 |
37 000,00 |
|||
1.3. |
Обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений лицензионными программными продуктами (показатели 4, 16) |
управление делами администрации города/ МКУ "УМТО" |
всего |
151 611,13 |
7 896,13 |
7 897,00 |
8 959,00 |
8 959,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
65 500,00 |
бюджет города |
151 611,13 |
7 896,13 |
7 897,00 |
8 959,00 |
8 959,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
65 500,00 |
|||
1.4. |
Обеспечение электронного взаимодействия заявителя с органом, предоставляющим муниципальную услугу, через Единый портал государственных и муниципальных услуг (показатель 8) |
управление делами администрации города/ МКУ "УМТО" |
всего |
6 500,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
2 500,00 |
бюджет города |
6 500,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
2 500,00 |
|||
|
Итого по задаче 1 |
|
всего |
401 612,91 |
17 606,91 |
22 497,00 |
19 159,00 |
19 159,00 |
32 799,00 |
39 799,00 |
32 799,00 |
39 799,00 |
177 995,00 |
бюджет автономного округа |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
401 312,91 |
17 606,91 |
22 197,00 |
19 159,00 |
19 159,00 |
32 799,00 |
39 799,00 |
32 799,00 |
39 799,00 |
177 995,00 |
|||
Задача 2. Развитие информационного общества | |||||||||||||
2.1. |
Модернизация и поддержка инфраструктуры для развития информационного общества (показатели 6, 12, 13) |
управление делами администрации города/ МКУ "УМТО"; муниципальные учреждения |
всего |
35 450,00 |
870,00 |
250,00 |
290,00 |
290,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
18 750,00 |
бюджет города |
35 450,00 |
870,00 |
250,00 |
290,00 |
290,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
18 750,00 |
|||
|
Итого по задаче 2 |
|
всего |
35 450,00 |
870,00 |
250,00 |
290,00 |
290,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
18 750,00 |
бюджет города |
35 450,00 |
870,00 |
250,00 |
290,00 |
290,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
18 750,00 |
|||
Задача 3. Совершенствование муниципального управления | |||||||||||||
3.1. |
Модернизация и развитие информационных систем и программного обеспечения органов местного самоуправления, муниципальных учреждений (показатель 10) |
управление делами администрации города/ МКУ "УМТО"; муниципальные учреждения |
всего |
61 363,50 |
2 376,50 |
1 440,00 |
700,00 |
700,00 |
6 238,50 |
6 238,50 |
6 238,50 |
6 238,50 |
31 193,00 |
бюджет города |
61 363,50 |
2 376,50 |
1 440,00 |
700,00 |
700,00 |
6 238,50 |
6 238,50 |
6 238,50 |
6 238,50 |
31 193,00 |
|||
3.2. |
Развитие электронного документооборота в органах местного самоуправления города Нижневартовска (включая обучение специалистов) (показатель 5) |
управление делами администрации города/ МКУ "УМТО"; муниципальные учреждения |
всего |
11 717,91 |
1 517,91 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
4 000,00 |
бюджет города |
11 717,91 |
1 517,91 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
4 000,00 |
|||
|
Итого по задаче 3 |
|
всего |
73 081,41 |
3 894,41 |
2 440,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
7 038,50 |
7 038,50 |
7 038,50 |
7 038,50 |
35 193,00 |
бюджет города |
73 081,41 |
3 894,41 |
2 440,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
7 038,50 |
7 038,50 |
7 038,50 |
7 038,50 |
35 193,00 |
|||
Задача 4. Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | |||||||||||||
4.1. |
Модернизация официального сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска (показатель 7) |
управление делами администрации города/ МКУ "УМТО"; муниципальные учреждения |
всего |
7 187,50 |
433,50 |
528,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
2 830,00 |
бюджет города |
7 187,50 |
433,50 |
528,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
2 830,00 |
|||
|
Итого по задаче 4 |
|
всего |
7 187,50 |
433,50 |
528,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
2 830,00 |
бюджет города |
7 187,50 |
433,50 |
528,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
2 830,00 |
|||
Задача 5. Обеспечение информационной безопасности | |||||||||||||
5.1. |
Обеспечение защиты информации (показатели 9, 17) |
управление делами администрации города/ МКУ "УМТО"; муниципальные учреждения |
всего |
17 745,00 |
1 400,00 |
6 770,00 |
1 217,00 |
1 158,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
4 000,00 |
бюджет города |
17 745,00 |
1 400,00 |
6 770,00 |
1 217,00 |
1 158,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
4 000,00 |
|||
|
Итого по задаче 5 |
|
всего |
17 745,00 |
1 400,00 |
6 770,00 |
1 217,00 |
1 158,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
4 000,00 |
бюджет города |
17 745,00 |
1 400,00 |
6 770,00 |
1 217,00 |
1 158,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
4 000,00 |
|||
|
Всего по муниципальной программе |
|
всего |
535 076,82 |
24 204,82 |
32 485,00 |
22 932,00 |
22 873,00 |
44 953,50 |
51 953,50 |
44 953,50 |
51 953,50 |
238 768,00 |
бюджет автономного округа |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
534 776,82 |
24 204,82 |
32 185,00 |
22 932,00 |
22 873,00 |
44 953,50 |
51 953,50 |
44 953,50 |
51 953,50 |
238 768,00 |
Таблица 3
Мероприятия,
реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации*
N п/п |
Наименование портфеля проектов, проекта |
Наименование проекта или мероприятия |
Номер основного мероприятия |
Цели |
Срок реализации |
Источники финансирования |
Параметры финансового обеспечения (тыс. рублей) |
|||||||||
всего |
в том числе |
|||||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026-2030 годы |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
*Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию портфелей проектов и проектов города.
Таблица 4
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
N п/п |
Описание риска |
Меры по преодолению рисков |
1 |
2 |
3 |
1. |
Изменение нормативного правового регулирования отдельных вопросов для эффективной реализации мероприятий муниципальной программы |
подготовка муниципальных правовых актов, позволяющих полноценно реализовывать мероприятия муниципальной программы |
2. |
Сокращение бюджетного финансирования |
перераспределение ресурсов муниципальной программы в условиях сокращенного финансирования; анализ промежуточных достигнутых результатов реализации мероприятий муниципальной программы, корректировка (при необходимости) целевых показателей муниципальной программы и содержания мероприятий муниципальной программы; корректировка муниципальной программы по мере необходимости |
3. |
Отсутствие поставщиков товаров, исполнителей работ (услуг), определяемых на конкурсной основе |
заключение соглашений, договоров о взаимодействии с четкой регулировкой ответственности и контролем эффективности их реализации |
4. |
Удорожание стоимости товаров, работ (услуг) |
перераспределение ресурсов муниципальной программы в условиях сокращенного финансирования; анализ промежуточных достигнутых результатов реализации мероприятий муниципальной программы, корректировка (при необходимости) целевых показателей муниципальной программы и содержания мероприятий муниципальной программы; корректировка муниципальной программы по мере необходимости |
5. |
Перераспределение полномочий и функций |
корректировка муниципальной программы по мере необходимости |
6. |
Отсутствие достаточного количества специалистов |
передача услуг на аутсорсинг |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.