Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 4
к Стандарту
осуществления контрольно-ревизионным
отделом Администрации города Нягани
внутреннего финансового контроля
Акт
о результатах проверки (ревизии)
"____" ________________ 20__ года город Нягань
_________________________________________________________________________
(предмет контрольного мероприятия)
_________________________________________________________________________
(наименование объекта контроля)
В проверке (ревизии) принимали участие:
_______________________________ _________________________________________
(фамилия, имя, отчество (должность лица, уполномоченного
(последнее при наличии) на проведение контрольного мероприятия)
_________________________________________________________________________
(основание проведения контрольного мероприятия)
Проверяемый период: с __________________ по __________________
Проверка (ревизия) начата: __________________, закончена __________________
Ответственные лица в проверяемом периоде:
С правом первой подписи:
_________________________________________ _______________________________
(должность) (фамилия, имя отчество
(последнее при наличии)
С правом второй подписи:
_________________________________________ _______________________________
(должность) (фамилия, имя отчество
(последнее при наличии)
Полное официальное наименование объекта контроля ________________________
_________________________________________________________________________
Сокращенное наименование объекта контроля _______________________________
Идентификационный номер налогоплательщика: ______________________________
Сведения об учредителях: ________________________________________________
Основные цели и виды деятельности объекта контроля: _____________________
_________________________________________________________________________
Имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности:
_________________________________________________________________________
Перечень и реквизиты всех счетов в кредитных учреждениях: _______________
_________________________________________________________________________
Сведения о предыдущих ревизиях и проверках и результатах по устранению
выявленных недостатков и нарушений ______________________________________
_________________________________________________________________________
В ходе проведения ______________________________________ установлено
(вид контрольного мероприятия)
следующее:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
и т.д. __________________________________________________________________
(результаты контрольных действий на объекте контроля по каждому вопросу
программы проведения контрольного мероприятия с указанием способа
проведения, объема проверенных средств (закупок), объема выборки,
конкретного периода (даты), за который проведена проверка документов
по каждому вопросу контрольного мероприятия)
Приложение:
1. Таблицы, расчеты и иной справочно-цифровой материал, пронумерованный и
подписанный участником контрольной группы (должностными лицами объекта
контроля), на _____ л. в 1 экз. (прилагаются при необходимости).
Члены контрольной группы, уполномоченных на проведение контрольного
мероприятия:
_______________________ ________________ ________________________________
должность личная подпись инициалы, фамилия
Ознакомлены:
Должностные лица объекта контроля
_______________________ ________________ ________________________________
должность личная подпись инициалы, фамилия
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.