Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 6
к постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 10 июня 2003 г. N 174
Подпрограмма
"Организация круглогодичного труда,
развития, отдыха и оздоровления"
региональной целевой программы "Дети - будущее Чукотки"
на 2002 - 2004 годы
необходимости ее решения программными методами
реализации Подпрограммы
контроля за ее реализацией
Паспорт
Подпрограммы
"Организация круглогодичного труда,
развития, отдыха и оздоровления"
региональной целевой программы "Дети - будущее Чукотки"
на 2002 - 2004 годы
Наименование Подпрограммы Подпрограмма "Организация круглогодичного
труда, развития, отдыха и оздоровления"
региональной целевой программы "Дети - будущее
Чукотки" на 2002-2004 годы
Основания для разработки постановление Правительства Российской
Подпрограммы Федерации от 25.08.2000 N 625 "О федеральных
целевых программах по улучшению положения
детей в Российской Федерации на 2001 - 2002
годы"
Заказчик Подпрограммы Правительство Чукотского автономного округа
Государственный заказчик Департамент социальной политики Чукотского
автономного округа
Разработчик Подпрограммы Главное управление образования Департамента
социальной политики Чукотского автономного
округа
Цель и задачи Подпрограммы Создание условий для отдыха, оздоровления и
реабилитации детей на территории автономного
округа и за его пределами;
государственная поддержка развития
учреждений детского отдыха и оздоровления;
санитарно-медицинское и санитарно-
гигиеническое обеспечение и
функционирование учреждений летнего отдыха и
оздоровления;
кадровое и организационное обеспечение
системы летнего отдыха и оздоровления детей и
подростков
Сроки реализации 2002 -2004 годы
Подпрограммы
Исполнители Подпрограммы Департамент социальной политики Чукотского
автономного округа;
Центр Госсанэпиднадзора по Чукотскому
автономному округу;
Региональное отделение Фонда социального
страхования по Чукотскому автономному округу
Объемы и источники На 2002 год - 202 125,0 тыс. рублей, в том
финансирования числе:
средства федерального бюджета - 4 412,0
тыс. рублей;
средства Регионального отделения Фонда
социального страхования РФ по Чукотскому
автономному округу - 11 930,0 тыс. руб.;
средства окружного бюджета - 185 725,0
тыс.руб.;
из них средства МОФ "Полюс Надежды" -
179 725,0 тыс. руб.;
средства муниципальных образований - 58,0
тыс. руб..
На 2003 год - 239 600,0 тыс.руб., в том
числе:
средства федерального бюджета - 4 500,0
тыс.руб.;
средства Регионального отделения Фонда
социального страхования РФ по Чукотскому
автономному округу - 12 800,0 тыс. руб.;
средства окружного бюджета - 222500,0 тыс.
руб.;
из них средства средств МОФ "Полюс Надежды" -
213 000,0 тыс.руб.
Ожидаемые результаты Расширение сети учреждений летнего отдыха и
реализации Подпрограммы оздоровления детей в автономном округе;
увеличение числа детей, охваченных
организованными формами летнего отдыха;
стабилизация системы организации
летнего отдыха и оздоровления.
1. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
Организация оздоровления и отдыха детей является одной из наиболее острых социальных проблем в автономном округе.
За период 1994-2000 годов на территории автономного округа сократилось количество оздоровительных лагерей различных типов с 81 до 57. В связи с невозможностью выезда родителей в отпуск в центральные районы страны из-за высокой стоимости авиабилетов, различными формами отдыха охватывалось в среднем 9000 детей, что составляло 90 % всех учащихся, остававшихся в летний период на территории автономного округа. Число детей, отдыхавших в оздоровительных лагерях за пределами Чукотского автономного округа, составляло в среднем 650-700 детей, что позволяло только каждому десятому ребенку побывать в детских здравницах центральных районов страны.
В летний период 2000-2001 годов на базе школ и учреждений дополнительного образования было организовано 57 лагерей с дневным пребыванием детей, в которых в две смены отдохнуло 5 200 учащихся. Для детей среднего и старшего школьного возраста было создано 42 экологических отряда, в которых работало 970 школьников.
Во всех районах автономного округа были организованы лагеря труда и отдыха, в которых 1 500 подростков занимались благоустройством своих поселков, ремонтом школ, сбором ягод, грибов, лекарственных трав. В оленеводческие бригады и бригады морзверобойного промысла на работу и отдых к родителям выехало 440 школьников. Все они были обеспечены одеждой, обувью, набором основных продуктов питания.
Окружной загородный оздоровительный лагерь "Молодая гвардия" (г. Билибино) принял на оздоровление 220 школьников Билибинского, Чаунского, Чукотского и Шмидтовского районов. 180 школьников Чаунского района провели лето в спортивно-туристическом лагере "Марина", 130 ребят автономного округа отдохнули во Всероссийских детских центрах "Орленок" и "Океан". 30 воспитанников окружного детского дома и детского дома г. Билибино отдохнули в г. Варне (Болгария).
В 2000 году за пределами автономного округа отдохнуло 4 100 детей., в 2001 году - 8016 детей и подростков, в 2002 году - 4500 детей и подростков Существенную помощь в организации лечения и оздоровления детей за пределами Чукотского автономного округа оказал Региональный общественный фонд "Полюс Надежды".
Но наряду с относительно положительными моментами в организации летнего отдыха детей автономного округа, еще имеются проблемы, которые необходимо решать, чтобы отдых детей стал интереснее и разнообразнее.
В связи с тем, что в автономном округе действует только один загородный лагерь "Молодая гвардия" (г. Билибино), посещение этого лагеря детьми других районов автономного округа затруднено из-за высокой стоимости авиабилетов на внутренних авиарейсах.
Скудная, морально устарелая материально - техническая база учреждений не позволяет в полной мере организовать отдых детей в автономном округе. В большинстве случаев используются лишь развивающие игры и спортинвентарь школ, применяемые в учебном процессе.
2. Основные цели и задачи Подпрограммы
Подпрограмма "Организация круглогодичного труда, развития, отдыха и оздоровления" (далее - Подпрограмма) ставит целью создание структуры, способствующей воспитанию, развитию, отдыху, оздоровлению и трудозанятости детей и подростков на территории автономного округа и за его пределами.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
- поддержка развития учреждений детского отдыха и оздоровления;
- совершенствование оздоровительной работы и повышение эффективности санитарно-эпидемиологического надзора в оздоровительных учреждениях;
- организация подготовки педагогической практики учащихся средне-специальных образовательных учреждений, студентов ВУЗов в оздоровительных лагерях различных типов;
- совершенствование организационного и финансового обеспечения системы оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков;
- приведение нормативно-правовой базы организации оздоровления и занятости детей в соответствие с современными требованиями.
3. Основные направления реализации Подпрограммы
Подпрограммой предусматривается:
- осуществление мер, направленных на внедрение новых форм оздоровительной работы с детьми и подростками;
- организация отдыха, оздоровления и трудозанятости детей, нуждающихся в особой заботе государства;
- совершенствование санитарно-эпидемиологического надзора в местах отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
- формирование программы подготовки и переподготовки кадров для оздоровительных учреждений различного типа.
4. Стоимость Подпрограммы, источники финансирования
Подпрограмма относится к региональной целевой программе "Дети - будущее Чукотки" на 2002-2004 годы, требующей государственной поддержки, с максимальным привлечением внебюджетных источников финансирования.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет федерального, окружного, муниципального бюджетов и внебюджетных источников.
Разработчики и исполнители Подпрограммы содействуют обеспечению, выполнению плана мероприятий в пределах установленного финансирования и используют средства муниципальных бюджетов по согласованию с ними.
Общий объем финансирования на 2002 - 2003 годы составляет 441 725 тыс. руб., в том числе:
2002 год - 202 125 тыс.руб.
2003 год - 239 600 тыс.руб.
5. Ожидаемые конечные результаты
реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит:
- увеличить число детей, подростков, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости;
- расширить сеть оздоровительных образовательных учреждений на основе различных форм собственности.
6. Механизм реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется на основе контрактов (договоров), заключаемых органом, уполномоченным Правительством Чукотского автономного округа как заказчиком, со всеми исполнителями программных мероприятий.
Заказчик взаимодействует с исполнителями мероприятий по направлениям, привлекает для их финансирования внебюджетные источники, оказывает консультативную помощь организациям - исполнителям программных мероприятий.
Механизм реализации Подпрограммы предусматривает формирование следующих рабочих документов:
- постановлений по реализации мероприятий Подпрограммы;
- перечня работ по подготовке и проведению программных мероприятий с разграничением исполнителей, определением объемов и источников финансирования;
- договоров и соглашений с исполнителями программных мероприятий.
7. Организация управления Подпрограммой и
контроля за ее реализацией
Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Правительство Чукотского автономного округа в качестве заказчика.
Заказчик Программы с учетом выделяемых на ее реализацию средств уточняет показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программных мероприятий, состав исполнителей.
Заказчиком Подпрограммы является Департамент социальной политики Чукотского автономного округа.
Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.
Контроль ведется на основе государственной и ведомственной отчетности.
Контроль за выполнением Подпрограммы включает:
- ежеквартальную отчетность о реализации программных мероприятий ;
- контроль за рациональным использованием финансовых средств, выделяемых на выполнение программных мероприятий;
- контроль за сроками выполнения договоров, контрактов, соглашений;
- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.
Текущая информация, ежеквартальные доклады о ходе выполнения Подпрограммы и об использовании средств федерального, окружного и муниципальных бюджетов, предоставляются исполнителями Подпрограммы в установленном порядке.
9. План мероприятий по реализации в 2002 году
Подпрограммы "Организация круглогодичного труда, развития, отдыха и оздоровления"
региональной целевой программы "Дети - будущее Чукотки" на 2002 - 2004 годы.
тыс. руб.
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Наименование проекта| Ответственные | Общая |Средства|Средства | Средства окружного |Средства|
| | | исполнители |стоимость| Фонда |Федераль-| бюджета |муници- |
| | | | |соц.стра| ного | |пального|
| | | | |хования | бюджета | |бюджета |
| | | | | РФ | | | |
| | | | | | |---------------------| |
| | | | | | | | в т.ч. МОФ | |
| | | | | | | Всего | "Полюс | |
| | | | | | | | надежды" | |
|---+--------------------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+-------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Оздоровление, лечение и реабилитация детей |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1| |Главное управление| | | | | | |
| |в лагерях при школах|образования, | 13833,0 |11 930,0|1 903,0 | | | |
| | | | | | | | | |
| | |Региональное отделение| | | | | | |
| | |фонда соц.страхования| | | | | | |
| | |РФ по ЧАО | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | |Управление соц.| | | | | | |
| | |обеспечения населения | | | | | | |
|---+--------------------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+-------------+--------|
|1.2| в лагерях труда и |Главное управление| | | | | | |
| |отдыха |образования, | 639,0 | | 639,0 | | | |
| | | | | | | | | |
| | |Региональное отделение| | | | | | |
| | |фонда соц.страхования| | | | | | |
| | |РФ по ЧАО | | | | | | |
| | |Управление соц.| | | | | | |
| | |обеспечения населения | | | | | | |
|---+--------------------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+-------------+--------|
| | |Главное управление| | | | | | |
|1.3| в профильных |образования, | 1 322,0 | | |1322,0 | | |
| |лагерях |Комитет охраны| | | | | | |
| | |окружающей среды | | | | | | |
|---+--------------------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+-------------+--------|
| | |Главное управление| | | | | | |
|1.4|трудоустройство |образования, | | | | | | |
| |школьников |Департамент федеральной| 500,0 | | | 500,0 | | |
| | |службы занятости| | | | | | |
| | |населения ЧАО | | | | | | |
|---+--------------------------------------------+---------+--------+---------+-------+-------------+--------|
| | Итого |16 294,0 |11 930,0| 2 542,0 |1 822,0| | |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
2. Санаторно-оздоровительные лагеря за пределами округа
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |Главное управление | | | | | | |
|2.1|Стоимость путевок |образования, | | | | | | |
| | |Главное управление соц.| 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | | |
| | |обеспечения населения | | | | | | |
|---+--------------------+-----------------------+---------+--------+---------+--------+------------+--------|
| |Оплата проезда к |Главное управление| | | | | | |
| |месту отдыха и |образования, | | | | | | |
| |обратно |Главное управление соц.|109 000,0| | | 109000 | 109 000,0 | |
|2.2| |обеспечения населения | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|---+--------------------+-----------------------+---------+--------+---------+--------+------------+--------|
| | |Главное управление| | | | | | |
| |Приобретение одежды |образования, Главное| | | | | | |
|2.3|для детей, |управление |12 000,0 | | | 12000 | 12 000,0 | |
| |находящихся на |соц.обеспечения | | | | | | |
| |отдыхе |населения | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|---+--------------------+-----------------------+---------+--------+---------+--------+------------+--------|
| | |Главное управление| | | | | | |
| | |образования, Главное| | | | | | |
|2.4|Расходы по лечению |управление | 725,0 | | | | 725,0 | |
| |детей |соц.обеспечения | | | | | | |
| | |населения | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------------+---------+--------+---------+--------+------------+--------|
| | Итого |179 725,0| | | 179725 | 179 725,0 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Загородные окружные оздоровительные лагеря |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |"Молодая гвардия" |Главное управление | | | | | | |
|3.1|(г.Билибино) |образования, | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | |Региональное отделение | | | | | | |
| | |фонда соц.страхования | | | | | | |
| | |РФ по ЧАО | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- оплата путевок |Главное управление соц.| | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | |обеспечения населения | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- текущий ремонт, | | 237,0 | | | 237,0 | | |
| |обустройство | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- оплата проезда в | | | | | | | |
| |прямом и обратном | | 58,0 | | | | | 58,0 |
| |направлении | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |-материально-техни- | | | | | | | |
| |ческое оснащение | | 1 900,0 | | |1 900,0 | | |
| | | | | | | | | |
|---+--------------------+-----------------------+---------+--------+---------+--------+------------+--------|
|3.2| | | | | | | | |
| |" Марина " (Чаунский| | 891,0 | | | 891,0 | | |
| |район) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------------+---------+--------+---------+--------+------------+--------|
| | Итого | 3 086,0 | | |3 028,0 | | 58,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Оздоровление детей в ВДЦ "Океан" |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4.1|Организация отправки|Управление по делам | | | | | | |
| |детей в профильные |молодежи и спорту | 1 500,0 | | 1 500,0 | | | |
| |лагеря | | | | | | | |
|---+--------------------------------------------+---------+--------+---------+--------+------------+--------|
| | Итого | 1 500,0 | | 1500,0 | | | |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
5. Оздоровление детей - инвалидов
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |Главное управление| | | | | | |
|5. |Организация лечения |социального обеспечения| 370,0 | | 370,0 | | | |
| |детей-инвалидов |населения | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------------+---------+--------+---------+--------+------------+--------|
| | Итого | 370,0 | | 370,0 | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Содержание баз временного пребывания детей |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|6.1| |Главное управление | | | | | | |
| |База " Солнышко " |образования | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |(п.Угольные Копи) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|---+--------------------+-----------------------+---------+--------+---------+--------+------------+--------|
| |-трансферты | | | | | | | |
| |населению | | 240,0 | | | 240,0 | | |
|---+--------------------+-----------------------+---------+--------+---------+--------+------------+--------|
| |-прочие расходы | | 150,0 | | | 150,0 | | |
|---+--------------------------------------------+---------+--------+---------+--------+------------+--------|
| |Итого | 390,0 | | | 390,0 | | |
|---+--------------------------------------------+---------+--------+---------+--------+------------+--------|
|6.2|База " Сказка " (г. |Главное управление | | | | | | |
| |Певек) |образования | | | | | | |
|---+--------------------+-----------------------+---------+--------+---------+--------+------------+--------|
| |-текущий ремонт | | 554,0 | | | 554,0 | | |
|---+--------------------+-----------------------+---------+--------+---------+--------+------------+--------|
| |-материально-техни- | | | | | | | |
| |ческое | | 86,0 | | | 86,0 | | |
|---+--------------------+-----------------------+---------+--------+---------+--------+------------+--------|
| |оснащение | | | | | | | |
| |(обустройство) | | 120,0 | | | 100,0 | | |
|---+--------------------+-----------------------+---------+--------+---------+--------+------------+--------|
| |- прочие расходы | | | | | 20,0 | | |
|---+--------------------------------------------+---------+--------+---------+--------+------------+--------|
| |Итого | 760,0 | | | 760,0 | | |
|---+--------------------------------------------+---------+--------+---------+--------+------------+--------|
| |Всего | 1 150,0 | | |1 150,0 | | |
|---+--------------------------------------------+---------+--------+---------+--------+------------+--------|
| | Всего по Подпрограмме, тыс.руб. |202 125,0|11 930,0| 4 412,0|185725,0| 179 725,0 | 58,0 |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
10. План мероприятий по реализации в 2003 году
Подпрограммы "Организация круглогодичного труда, развития, отдыха и оздоровления"
региональной целевой программы "Дети - будущее Чукотки" на 2002 - 2004 годы
тыс. руб.
/---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Наименование | Ответственные | Общая | Средства |Средства| Окружной бюджет |
| | | | | | Феде- | Всего |в т.ч. МОФ |
|п/п| проекта | исполнители |стоимость|Фонд.соц. | ральн. | |"Полюс |
| | | | | | | |Надежды" |
| | | | в | страхов. | | | |
| | | |тыс.руб. | РФ | бюджет | | |
|---+------------------------+----------------------+---------+----------+--------+-------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Питание школьников |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1| |Главное управление| | | | | |
| |в лагерях при школах |образования, | 14000,0 | 10500,0 | 3500,0 | | |
| | | | | | | | |
| | |Региональное отделение| | | | | |
| | |фонда соц.страхования| | | | | |
| | |РФ по ЧАО | | | | | |
| | |Управление соц.| | | | | |
| | |обеспечения населения | | | | | |
|---+------------------------+----------------------+---------+----------+--------+-------+--------------|
|1.2| в лагерях труда и |Главное управление| | | | | |
| |отдыха |образования, | 700,0 | | 700,0 | | |
| | | | | | | | |
| | |Региональное отделение| | | | | |
| | |фонда соц.страхования| | | | | |
| | |РФ по ЧАО | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |Управление соц.| | | | | |
| | |обеспечения населения | | | | | |
|---+------------------------+----------------------+---------+----------+--------+-------+--------------|
|1.3| в профильных лагерях |Главное управление| | | | | |
| | |образования, | | | | | |
| | |Комитет охраны| 1700,0 | | |1700,0 | |
| | |окружающей среды ЧАО | | | | | |
|---+-----------------------------------------------+---------+----------+--------+-------+--------------|
| | Итого |16 400,0 | 10 500,0 |4 200,0 |1 700,0| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Содержание школьников в загородных окружных оздоровительных лагерях |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |"Молодая гвардия" |Главное управление | | | | | |
|2.1|(г.Билибино) |образования, | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |Региональное отделение| | | | | |
| | |фонда соц.страхования | | | | | |
| |- оплата путевок |РФ по ЧАО | 1500,0 | 1500,0 | | | |
|---+------------------------+----------------------+---------+----------+--------+-------+--------------|
| |- текущий ремонт, | | | | | | |
| |обустройство |Управление соц. | 200,0 | | | 200,0 | |
| | |обеспечения населения | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |- оплата проезда в | | | | | | |
| |прямом и братном | | 100,0 | 100,0 | | | |
| |направлении | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |-материально-техническое| | | | | | |
| |оснащение | | 1000,0 | | |1000,0 | |
|---+------------------------+----------------------+---------+----------+--------+-------+--------------|
| |" МАРИНА " (Чаунский | | | | | | |
|2.2|район) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |- оплата путевок | | 500,0 | 500,0 | | | |
|---+------------------------+----------------------+---------+----------+--------+-------+--------------|
| |- текущий ремонт, | | | | | | |
| |обустройство | | 200,0 | | | 200,0 | |
| | | | | | | | |
| |- оплата проезда в | | | | | | |
| |прямом и обратном | | | | | | |
| |направлении | | 200,0 | 200,0 | | | |
| | | | | | | | |
| |-материально-техническое| | | | | | |
| |оснащение | | 500,0 | | | 500,0 | |
|---+-----------------------------------------------+---------+----------+--------+-------+--------------|
| | Итого | 4200,0 | 2300,0 | |1900,0 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Оздоровление детей - инвалидов |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |
| 3 |Организация лечения |Управление социального| | | | | |
| |детей - инвалидов |обеспечения населения | 300,0 | | 300,0 | | |
|---+-----------------------------------------------+---------+----------+--------+-------+--------------|
| | Итого | 300,0 | | 300,0 | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Расходы по содержанию профильных направлений |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4.1|Экологический |Главное управление | 100,0 | | | 100,0 | |
|---+------------------------|образования, |---------+----------+--------+-------+--------------|
|4.2|Спортивный |Главное управление по| 150,0 | | | 150,0 | |
|---+------------------------|делам молодежи,|---------+----------+--------+-------+--------------|
|4.3|Краеведческий |спорта, туризма,| 150,0 | | | 150,0 | |
|---+------------------------|Главное управление|---------+----------+--------+-------+--------------|
|4.4|Туристический |здравоохранения. | 150,0 | | | 150,0 | |
|---+------------------------| |---------+----------+--------+-------+--------------|
|4.5|Коррекционный | | 150,0 | | | 150,0 | |
|---+------------------------| |---------+----------+--------+-------+--------------|
|4.6|Профориентационный | | 150,0 | | | 150,0 | |
|---+------------------------| |---------+----------+--------+-------+--------------|
| |Информационный | | | | | | |
|4.7|(компьютерный) | | 150,0 | | | 150,0 | |
|---+------------------------| |---------+----------+--------+-------+--------------|
|4.8|Журналистский | | 150,0 | | | 150,0 | |
|---+------------------------| |---------+----------+--------+-------+--------------|
|4.9|Лагерь актива | | 150,0 | | | 150,0 | |
|---+------------------------| |---------+----------+--------+-------+--------------|
|4.1| | | | | | | |
|0 |Трудовые лагеря | | 150,0 | | |150,0 | |
|---+------------------------| |---------+----------+--------+-------+--------------|
|4.1| | | | | | | |
|1 |Летняя школа | | 150,0 | | | 150,0 | |
|---+------------------------+----------------------+---------+----------+--------+-------+--------------|
|4.1| | | | | | | |
|2 |Прочие расходы | | 500,0 | | | 500,0 | |
|---+-----------------------------------------------+---------+----------+--------+-------+--------------|
| | Итого | 2100,0 | | |2100,0 | |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------------/
5. Транспортные расходы по организации летнего отдыха на территории Чукотского автономного округа
| | |Главное управление | | | | | |
|5 |Транспортные расходы |образования | 3300,0 | | |3300,0 | |
|---+-----------------------------------------------+---------+----------+--------+-------+--------------|
| | Итого | 3300,0 | | |3300,0 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Трудоустройство школьников |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|6. |Трудоустройство |Главное управление| | | | | |
| |школьников в период |образования, | | | | | |
| |летних каникул |Департамент | | | | | |
| | |федеральной службы| | | | | |
| | |занятости населения| | | | | |
| | |ЧАО | 500,0 | | | 500,0 | |
|---+-----------------------------------------------+---------+----------+--------+-------+--------------|
| | Итого | 500,0 | | | 500,0 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Профильно - оздоровительные лагеря за пределами автономного округа |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|7.1|Стоимость путевок |Главное управление |108000,0 | | |108000 | 108000,0 |
| | |образования, |---------| | | | |
|7.2|Оплата проезда к месту |Главное управление | | | | | |
| |отдыха и обратно |соц. обеспечения | 90000,0 | | |90000 | 90000,0 |
| | |населения | | | | | |
| | | |---------| | | | |
|7.3|Приобретение одежды для| | | | | | |
| |детей, находящихся на | | | | | | |
| |отдыхе | | 7500,0 | | | 7500 | 7500,0 |
| | | |---------+----------+--------+-------+--------------|
|7.4|Расходы по лечению детей| | 500,0 | | | 500 | 500,0 |
|---+------------------------| |---------+----------+--------+-------+--------------|
| |Расходы по содержанию | | | | | | |
|7.5|профилей | | 7000,0 | | | 7000 | 7000,0 |
|---+-----------------------------------------------+---------+----------+--------+-------+--------------|
| | Итого |213000,0 | | |213000 | 213000,0 |
|---+-----------------------------------------------+---------+----------+--------+-------+--------------|
| |Всего по подпрограмме |239800,0 | 12800,0 | 4500,0 |222500 | 213000,0 |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------------/
<< Приложение 5. Подпрограмма "Коррекционно-развивающее обучение" |
||
Содержание Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 10 июня 2003 г. N 174 "О внесении изменений и дополнений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.