В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 сентября 2013 года N 359 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа", Правительство Чукотского автономного округа
Постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Государственную программу "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014 - 2018 годы".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа (Давиденко И.В.).
Председатель Правительства |
Р.В. Копин |
Государственная программа
"Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014 - 2018 годы"
(утв. постановлением Правительства Чукотского автономного округа
от 21 октября 2013 г. N 407)
Паспорт
Государственной программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014 - 2018 годы"
Ответственный исполнитель Государственной программы |
Департамент промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа |
Соисполнители Государственной программы |
отсутствуют |
Участники Государственной программы |
Государственное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства Чукотского автономного округа" |
Перечень Подпрограмм |
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры здравоохранения"; Подпрограмма "Развитие энергетической и инженерной инфраструктуры"; Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры"; Подпрограмма "Развитие инфраструктуры сельского хозяйства и агропромышленного комплекса"; Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"; Подпрограмма "Содействие в развитии малоэтажного жилищного строительства"; Подпрограмма "Содействие развитию инфраструктуры и благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь"; Подпрограмма "Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ)" |
Программно-целевые инструменты Государственной Программы |
Государственная программа не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия |
Цели Государственной программы |
Развитие социальной, энергетической, инженерной инфраструктуры, инфраструктуры сельского и жилищно-коммунального хозяйства, водохозяйственного комплекса для повышения уровня и качества жизни населения |
Задачи Государственной программы |
Реконструкция, ремонт и строительство новых объектов здравоохранения, физической культуры и спорта, образования, культуры, водохозяйственного комплекса и других объектов окружной и муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов; обустройство населенных пунктов |
Целевые индикаторы (показатели) Государственной программы |
Количество завершенных строительством объектов; завершение реконструкции водохранилища на р. Певек |
Сроки и этапы реализации Государственной программы |
2014 - 2018 годы (без разделения на этапы) |
Объемы финансовых ресурсов Государственной программы |
Общий объем бюджетных ассигнований Государственной программы составляет 16 362 843,0 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 12 746 301,9 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 131 829,4 тыс. рублей; в 2015 году - 417 950,0 тыс. рублей; в 2016 году - 2 439 469,5 тыс. рублей; в 2017 году - 3 303 382,0 тыс. рублей; в 2018 году - 6 453 671,0 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 3 616 541,1 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 313 484,8 тыс. рублей; в 2015 году- 307 904,8 тыс. рублей; в 2016 году - 825 586,3 тыс. рублей; в 2017 году - 887 595,4 тыс. рублей; в 2018 году - 1 281 969,8 тыс. рублей; в том числе по Подпрограммам: Подпрограмма "Развитие инфраструктуры здравоохранения" всего 1 741 600,0 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 1 443 640,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году - 243 950,0 тыс. рублей в 2016 году - 697 340,0 тыс. рублей; в 2017 году - 502 350,0 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 297 960,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 22 200,0 тыс. рублей; в 2015 году - 64 050,0 тыс. рублей; в 2016 году - 123 060,0 тыс. рублей; в 2017 году - 88 650,0 тыс. рублей. Подпрограмма "Развитие энергетической и инженерной инфраструктуры" всего 7 305 809,6 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 5 642 540,5 тыс. рублей, в том числе по годам; в 2015 году - 25 500,0 тыс. рублей; в 2016 году - 617 346,5 тыс. рублей; в 2017 году - 1 143 857,0 тыс. рублей; в 2018 году - 3 855 837,0 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 1 663 269,1 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 63 400,0 тыс. рублей; в 2015 году - 93 100,0 тыс. рублей; в 2016 году - 352 843,5 тыс. рублей; в 2017 году - 393 652,6 тыс. рублей в 2018 году - 760 273,0 тыс. рублей. Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры" всего 3 457 275,0 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 2 796 128,0 тыс. рублей, в том числе по годам; в 2014 году - 34 000,0 тыс. рублей; в 2015 году - 148 500,0 тыс. рублей; в 2016 году - 721 740,0 тыс. рублей; в 2017 году - 841 250,0 тыс. рублей; в 2018 году - 1 050 638,0 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 661 147,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 25 830,0 тыс. рублей; в 2015 году - 53 500,0 тыс. рублей; в 2016 году - 171 360,0 тыс. рублей; в 2017 году - 206 050,0 тыс. рублей; в 2018 году - 204 407,0 тыс. рублей. Подпрограмма "Развитие инфраструктуры сельского хозяйства и агропромышленного комплекса" всего 116 800,0 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 85 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году - 85 000,0 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 31 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 5 800,0 тыс. рублей; в 2017 году - 11 000,0 тыс. рублей в 2018 году - 15 000,0 тыс. рублей. Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" всего 3 513 084,4 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 2 778 993,4 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 97 829,4 тыс. рублей; в 2016 году - 403 043,0 тыс. рублей; в 2017 году - 815 925,0 тыс. рублей; в 2018 году -1 462 196,0 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 734 091,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 145 000,0 тыс. рублей; в 2015 году - 53 000,0 тыс. рублей; в 2016 году - 134 068,0 тыс. рублей; в 2017 году - 143 988,0 тыс. рублей; в 2018 году - 258 035,0 тыс. рублей. Подпрограмма "Содействие в развитии малоэтажного жилищного строительства" всего за счет средств окружного бюджета 7 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году- 7 000,0 тыс. рублей. Подпрограмма "Содействие развитию инфраструктуры и поддержки благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь" всего за счет средств окружного бюджета 100 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 20 000,0 тыс. рублей; в 2015 году - 20 000,0 тыс. рублей; в 2016 году - 20 000,0 тыс. рублей в 2017 году - 20 000,0 тыс. рублей; в 2018 году - 20 000,0 тыс. рублей. Подпрограмма "Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ)" всего за счет средств окружного бюджета 121 274,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 24 254,8 тыс. рублей; в 2015 году - 24 254,8 тыс. рублей; в 2016 году - 24 254,8 тыс. рублей в 2017 году - 24 254,8 тыс. рублей; в 2018 году - 24 254,8 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы |
Повышение уровня и качества жизни населения Чукотского автономного округа за счет создания благоприятных условий для жизнедеятельности, получения образования, улучшения качества медицинской помощи, оздоровления, культурно-познавательного и спортивного досуга и отдыха |
1. Характеристика текущего состояния социальной, энергетической и инженерной инфраструктуры, инфраструктуры сельского хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа
Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала необходимо осуществление мер по повышению уровня и качества жизни населения, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих во всех отраслях экономики Чукотского автономного округа.
Чукотский автономный округ занимает территорию свыше 721 тыс. квадратных километров. Характерной чертой климата являются суровые климато-метеорологические условия: низкие температуры (-30° -55°С), сопровождающиеся сильными ветрами зимой, лето короткое с невысокими положительными температурами, длительная полярная ночь. Кроме климатогеографических особенностей, Чукотский автономный округ характеризуется самой низкой плотностью населения в Российской Федерации и одной из самых низких на земном шаре. В округе проживает около 48,6 тысяч человек. При этом за счет отрицательной миграции численность населения ежегодно сокращается. Значительная часть населения (около 3 процентов) проживает в небольших поселках, отдаленных друг от друга и от районных центров на большие расстояния, при слабо развитой и ненадежной системе транспортного сообщения - полного отсутствия наземного сообщения между населенными пунктами, сезонным характером водного сообщения, основным видом транспорта на Чукотке является авиация
В последние годы в Чукотском автономном округе проделана огромная работа по модернизации здравоохранения, улучшению качества и доступности медицинской помощи. Осуществлена централизация ЛПУ округа и сформирована уникальная региональная модель здравоохранения. Это позволило создать четкую вертикаль управления отраслью, обеспечить преемственность в процессе обследования и лечения больных, определить уровень медицинской помощи на всех этапах.
С целью улучшения состояния материальной базы обновлено медицинское оборудование, построено, реконструировано и капитально отремонтировано 60 процентов объектов здравоохранения, в том числе ФАПы, врачебные амбулатории, сельские участковые больницы. Так же проведен ряд мероприятий по совершенствованию эффективности использования ресурсов отрасли: здравоохранение перешло на преимущественно одноканальную модель финансирования за счет средств фонда ОМС, утверждена региональная система оплаты труда. В результате существенно сокращен коечный фонд, повысилась эффективность его использования, уменьшена штатная численность работников здравоохранения, при этом сохранен уровень оплаты труда персонала. Реструктуризирована сеть ЛПУ и врачебных участков. В результате стабилизировались основные медико-демографические показатели. Младенческая смертность с 2001 года уменьшилась в 4 раза, стабилизировались показатели заболеваемости и смертности взрослого населения.
Здоровье, как высшая социально-экономическая ценность - это не только отсутствие болезней, но и мотивация к формированию потребности в здоровом образе жизни - побуждение индивидуумов к действиям, направленным на укрепление, сохранение и восстановление здоровья, а также профилактику заболеваний.
Важным фактором в системе профилактики является развитие физической культуры и спорта, работающей на формирование здорового образа жизни. Кроме того, занятия физической культурой и спортом объединяют людей разных поколений и разных возможностей.
Уровень развития и доступности занятий спортом и физической культурой является существенным социальным фактором, определяющим повышение уровня комфортности среды обитания людей, особенно в условиях Крайнего Севера. При этом важнейшим фактором является уровень доступности спортивных занятий вне зависимости от места проживания или уровня доходов. В этом отношении ситуация в Чукотском автономном округе далека от оптимальной.
Современное состояние физкультурно-спортивной инфраструктуры в Чукотском автономном округе является неудовлетворительным. Спортивные залы, отвечающие минимальным нормативным требованиям, входят в состав общеобразовательных учреждений. Пропускная способность спортивных залов Чукотского автономного округа, находящихся на базе центров образования, составляет 27,5 процента от норматива. В настоящее время школьные спортзалы используются полностью для выполнения учебной программы. В расписании работы школьных спортивных залов практически не остается времени для проведения внеклассной спортивной работы. Осуществление тренировочного процесса и проведение соревнований невозможно ввиду загруженности залов. Время для занятий взрослого населения ограниченно рамками учебного процесса и выделяется в крайне неудобные часы с 21 до 23 часов вечера, когда организм человека уже готовится ко сну.
Таким образом, обеспеченность объектами спортивной инфраструктуры не отвечает нормативной потребности. Общий уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями составляет 0 процента от нормативных показателей, спортивными залами - 50 процентов, бассейнами - 0 процента.
Переход на новые образовательные стандарты потребует дополнительных свободных площадей для работы учащихся во внеурочный период, которые должны включать в себя идеологию и техническое обеспечение свободного моделирования (трансформации) внутреннего пространства в отдельных помещениях школы, что также может решаться только путем модернизации или реконструкции зданий.
Здания учреждений образования имеют крайне низкий уровень соответствия основным параметрам СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.1.2660-10, Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) и Федеральным государственным требованиям (ФГТ). Фактическое состояние зданий определяется как "ветхое".
С 2012 года количество отремонтированных или вновь построенных учреждений образования со сроком осуществления работ более 10 лет назад начнет расти в арифметической прогрессии. Таким образом, рост количества учреждений образования, соответствующих старым нормам и правилам в строительстве и санитарной области, в отсутствие нового строительства приведет к возрождению отрицательных тенденций 90-х касательно инфраструктуры образовательной отрасли. Это может свести на нет все положительные результаты инвестиций в строительство и реконструкцию учреждений образования в 2001 - 2010 годах, одним из достижений которых являлась безусловная поддержка населением органов государственной власти, положительная динамика развития качества образования и удовлетворенности населения уровнем предоставления образовательных услуг.
На сегодняшний день в отрасли "Культура" Чукотского автономного округа одной из основных проблем является недостаточная материально-техническая обеспеченность сельских учреждений культуры. Следствие этого - низкая эффективность и качество культурных услуг. Так, из 46 домов культуры (филиалы, отделения районных культурно-досуговых учреждений), 21 здание нуждается в капитальном ремонте (из 21 здания - 15 зданий находится в сельской местности).
Электроэнергетика Чукотского автономного округа является сложной, широко разветвленной системой, состоящей из предприятий, вырабатывающих электрическую и тепловую энергию, и предприятий, осуществляющих их поставку потребителям.
С целью обеспечения удовлетворения спроса на электроэнергию в изолированной энергосистеме Чукотского автономного округа осуществлено строительство энергетических центров с инженерными сетями в с. Омолон и в с. Марково, повысивших надежность и качество электроснабжения потребителей с учетом перспективы социального развития села, снижению зависимости региона от ежегодных закупок дорогостоящих энергоносителей, улучшению экологической обстановки в регионе.
Более 40 процентов сельских поселений округа не оборудовано водопроводом. Качество воды в поверхностных источниках не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям из-за повышенного содержания железа, марганца, высокой цветности и неудовлетворительных бактериологических показателей. Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов являются сточные воды, сбрасываемые предприятиями, которые не имеют очистных сооружений.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации документы территориального планирования являются основой для сбалансированного развития территорий и застройки городских и сельских поселений, а также для осуществления рационального землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения.
На сегодняшний день обеспеченность муниципальных образований документами территориального планирования составляет 13,3 процента, правилами землепользования и застройки 100 процентов.
Принятие Государственной программы будет способствовать своевременному осуществлению мер по повышению уровня и качества жизни населения, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих во всех отраслях экономики Чукотского автономного округа.
2. Основные цели и задачи Государственной программы
Основными целями Государственной программы являются развитие социальной, энергетической, инженерной инфраструктуры, инфраструктуры сельского и жилищно-коммунального хозяйства, водохозяйственного комплекса для повышения уровня и качества жизни населения
Задачи Государственной программы:
осуществление реконструкции, ремонта и строительства новых объектов здравоохранения, физической культуры и спорта, образования, культуры, водохозяйственного комплекса и других объектов окружной и муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов;
обустройство населенных пунктов.
3. Сроки и этапы реализации Государственной программы
Реализация Государственной программы будет осуществляться комплексно в течение 2014 - 2018 годов (без разделения на этапы).
4. Перечень и краткое описание подпрограмм Государственной программы
Государственная программа включает в себя восемь подпрограмм.
В пяти Подпрограммах (подпрограммы "Развитие инфраструктуры здравоохранения", "Развитие энергетической и инженерной инфраструктуры", "Развитие социальной инфраструктуры", "Развитие инфраструктуры сельского хозяйства и агропромышленного комплекса", "Развитие водохозяйственного комплекса") предусмотрены мероприятия по строительству, реконструкции, ремонту объектов соответствующей сферы.
Подпрограмма "Содействие в развитии малоэтажного жилищного строительства" направлена на обеспечение муниципальных образований Чукотского автономного округа документами территориального планирования.
Подпрограммой "Содействие развитию инфраструктуры и благоустройства городских, сельских поселений и городского округа Анадырь" предусмотрены мероприятия по благоустройству и ремонту домов малоэтажной застройки коттеджного типа.
Подпрограммой "Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" предусмотрено финансовое обеспечение Государственного бюджетного учреждения "Управление капитального строительства Чукотского автономного округа".
5. Ресурсное обеспечение Государственной программы
Общий объем финансовых ресурсов программы составляет 16 362 843,0 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета - 12 746 301,9 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета - 3 616 541,1 тыс. рублей.
6. Механизм реализации Государственной программы
Государственная программа реализуется во взаимодействии Департаментом промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства с участниками Государственной программы в рамках реализации мероприятий Подпрограмм.
Реализация мероприятий Подпрограмм осуществляется посредством:
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
предоставления из окружного бюджета Государственному бюджетному учреждению "Управление капитального строительства Чукотского автономного округа" субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа;
предоставления из окружного бюджета Государственному бюджетному учреждению "Управление капитального строительства Чукотского автономного округа" целевых субсидий в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа;
предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в порядке, утвержденном Правительством Чукотского автономного округа.
Для реализации мероприятий Подпрограмм Государственной программы потребуется разработка и принятие изменений в нормативные правовые акты Чукотского автономного округа, а также разработка и принятие новых нормативных правовых актов, регулирующих сферу действия Государственной программы.
Механизм реализации Подпрограмм Государственной программы предусматривает также возможность формирования локальных нормативных актов.
7. Перечень целевых индикаторов (показателей) Государственной программы
N п/п |
Наименование целевых индикаторов и показателей |
Ед. изм. |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Количество завершенных строительством объектов здравоохранения |
ед. |
- |
4 |
1 |
4 |
1 |
2. |
Количество завершенных строительством объектов топливно-энергетического комплекса |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
4 |
3. |
Количество завершенных строительством объектов образования |
ед. |
- |
- |
2 |
1 |
2 |
4. |
Количество завершенных строительством объектов спорта |
ед. |
- |
1 |
1 |
3 |
2 |
5. |
Количество завершенных строительством объектов культуры |
ед. |
- |
- |
1 |
- |
2 |
6. |
Количество завершенных строительством объектов сельского хозяйства |
ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
7. |
Количество завершенных строительством объектов водного хозяйства |
ед. |
- |
- |
- |
2 |
3 |
8. |
Завершение реконструкции водохранилища на р. Певек |
ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
8. Организация управления и контроль за ходом реализации Государственной программы
Текущее управление и контроль за реализацией Государственной программы осуществляет ответственный исполнитель.
В соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 сентября 2013 года N 359 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа" ответственный исполнитель представляет в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа:
ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, аналитическую информацию о выполнении подпрограмм и мероприятий Государственной программы по установленной форме;
ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, информацию о ходе реализации Государственной программы в разрезе каждой подпрограммы и мероприятий по установленной форме с пояснительной запиской.
Приложение 1
к Государственной программе
"Развитие инфраструктуры Чукотского
автономного округа на 2014 - 2018 годы"
Подпрограмма
"Развитие инфраструктуры здравоохранения" Государственной программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014 - 2018 годы"
Паспорт
Подпрограммы "Развитие инфраструктуры здравоохранения" Государственной программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014 - 2018 годы
1. Содержание задачи и обоснование необходимости ее решения программными методами
В течение последних лет сохраняется относительно стабильный уровень показателей рождаемости и смертности населения при сохраняющемся положительном естественном приросте. Однако анализ медико-демографических данных последних пяти лет свидетельствует о сформировавшейся тенденции к росту смертности населения, что обусловило приоритеты модернизации здравоохранения Чукотского автономного округа.
Показатели рождаемости в сельских поселениях превышают рождаемость в городских округах. По данным 2011 года в округе показатель рождаемости составил 13,5 промилле. Показатель общей смертности населения составляет 11,0 человек на 1000 населения.
Структура причин смерти населения несколько отличается от среднероссийской: на первом месте болезни системы кровообращения - 44,1%, на втором - травмы и отравления - 23,9%, на третьем злокачественные новообразования - 10,3%.
За период 2005 - 2010 годов в округе сохраняются стабильными показатели ожидаемой продолжительности жизни, прогнозный показатель 2012 года - 51 год.
В Чукотском автономном округе одни из самых высоких показателей в стране, характеризующих распространенность наркологической патологии.
Наркологические расстройства и уровень злоупотребления алкоголем жителей Чукотского автономного округа являются ключевыми факторами, влияющими на демографическую ситуацию.
Первичная медико-санитарная помощь сельскому населению в Чукотском автономном округе оказывается в 18 ФАПах, 3 врачебных амбулаториях и 19 участковых больницах. В 2012 году врачебные амбулатории реорганизованы в общеврачебные практики. Существующая структура регионального здравоохранения позволяет обеспечить всех жителей Чукотского автономного округа медицинской помощью. В то же время требуется дальнейшее укрепление материально-технической базы ЛПУ. Проводимые мероприятия программы модернизации здравоохранения Чукотского автономного округа не в полной мере решают вопросы укрепления материальной базы. Ряд зданий находятся в ветхом состоянии. Их ремонт нецелесообразен. В частности, врачебная амбулатория в с.Уэлен построена в 1957 году.
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, в первую очередь, в сельских населенных пунктах позволит привлечь для работы в село квалифицированные кадры, обеспечит своевременное и качественное оказание первичной медико-социальной помощи населению, проведение под руководством врача комплекса диагностических, лечебно-профилактических, противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий. Применяемые при выполнении строительно-монтажных работ современные материалы и энергосберегающие технологий позволят снизить затраты на содержание помещений.
2. Основные цели и задачи Подпрограммы
Основными целями Подпрограммы являются:
развитие инфраструктуры здравоохранения;
улучшение качества медицинской помощи;
совершенствование предоставления первичной медико-санитарной помощи на базе участковых и районных больниц, врачебных амбулаторий;
повышение уровня и качества жизни населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры населенных пунктов.
Задачи - реконструкция и строительство новых объектов здравоохранения.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 - 2017 годов.
4. Система программных мероприятий Подпрограммы
Система программных мероприятий Подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования с распределением по годам определена в приложении к настоящей Подпрограмме.
5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 1 741 600,0 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 1 443 640,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год - 243 950,0 тыс. рублей;
2016 год - 697 340,0 тыс. рублей;
2017 год - 502 350,0 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 297 960,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 22 200,0 тыс. рублей;
2015 год - 64 050,0 тыс. рублей;
2016 год - 123 060,0 тыс. рублей;
2017 год - 88 650,0 тыс. рублей.
6. Механизм реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством:
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
предоставления из окружного бюджета Государственному бюджетному учреждению "Управление капитального строительства Чукотского автономного округа" целевых субсидий в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа.
7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы приведены в таблице.
N п/п |
Наименование целевых индикаторов и показателей |
Ед. изм. |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Количество реконструированных объектов |
единиц |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация |
штук |
3 |
2 |
- |
- |
- |
8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы
Текущее управление и контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.
В соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 сентября 2013 года N 359 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа" ответственный исполнитель представляет в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа:
ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, аналитическую информацию о выполнении Подпрограммы по установленной форме;
ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, информацию о ходе реализации Подпрограммы и мероприятий по установленной форме с пояснительной запиской.
Приложение
к Подпрограмме "Развитие инфраструктуры
здравоохранения"Государственной программы
"Развитие инфраструктуры Чукотского
автономного округа на 2014 - 2018 годы"
Перечень
мероприятий подпрограммы "Развитие инфраструктуры здравоохранения" Государственной программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014 - 2018 годы"
N п/п |
Наименование направления, раздела, мероприятия |
Период реализации мероприятий (годы) |
Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
|||
Всего |
в том числе средства: |
||||||
федерального бюджета |
окружного бюджета |
прочих внебюджетных источников |
|||||
1. |
Участковая больница в с. Марково |
2014 - 2015 |
67 700,00 |
54 400,00 |
13 300,00 |
0,00 |
Государственное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства Чукотского автономного округа" (далее - ГБУ "УКС ЧАО") |
2014 |
3 700,00 |
0,00 |
3 700,00 |
0,00 |
|||
2015 |
64 000,00 |
54 400,00 |
9 600,00 |
0,00 |
|||
2. |
Врачебная амбулатория в с. Уэлен |
2014 - 2015 |
46 000,00 |
36 550,00 |
9 450,00 |
0,00 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2014 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
|||
2015 |
43 000,00 |
36 550,00 |
6 450,00 |
0,00 |
|||
3. |
Строительство корпуса с отделением психиатрии и наркологии в г. Анадырь |
2014 - 2017 |
503 900,00 |
416 840,00 |
87 060,00 |
0,00 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2014 |
13 500,00 |
0,00 |
13 500,00 |
0,00 |
|||
2015 |
50 000,00 |
42 500,00 |
7 500,00 |
0,00 |
|||
2016 |
280 400,00 |
238 340,00 |
42 060,00 |
0,00 |
|||
2017 |
160 000,00 |
136 000,00 |
24 000,00 |
0,00 |
|||
4. |
Реконструкция корпуса районной больницы в п. Провидения |
2015 - 2017 |
113 000,00 |
89 250,00 |
23 750,00 |
0,00 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2015 |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
|||
2016 |
20 000,00 |
17 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
|||
2017 |
85 000,00 |
72 250,00 |
12 750,00 |
0,00 |
|||
5. |
Реконструкция комплекса Чаунской районной больницы в г. Певек |
2014 - 2017 |
315 000,00 |
255 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2014 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|||
2015 |
23 000,00 |
8 500,00 |
14 500,00 |
0,00 |
|||
2016 |
170 000,00 |
144 500,00 |
25 500,00 |
0,00 |
|||
2017 |
120 000,00 |
102 000,00 |
18 000,00 |
0,00 |
|||
6. |
Строительство лабораторно-административного корпуса и хозяйственного корпуса для районной больницы в п. Эгвекинот |
2014 - 2017 |
696 000,00 |
591 600,00 |
104 400,00 |
0,00 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2015 |
120 000,00 |
102 000,00 |
18 000,00 |
0,00 |
|||
2016 |
350 000,00 |
297 500,00 |
52 500,00 |
0,00 |
|||
2017 |
226 000,00 |
192 100,00 |
33 900,00 |
0,00 |
|||
|
Всего по Подпрограмме |
2014 - 2017 |
1 741 600,00 |
1 443 640,00 |
297 960,00 |
0,00 |
|
2014 |
22 200,00 |
0,00 |
22 200,00 |
0,00 |
|||
2015 |
308 000,00 |
243 950,00 |
64 050,00 |
0,00 |
|||
2016 |
820 400,00 |
697 340,00 |
123 060,00 |
0,00 |
|||
2017 |
591 000,00 |
502 350,00 |
88 650,00 |
0,00 |
Приложение 2
к Государственной программе
"Развитие инфраструктуры Чукотского
автономного округа на 2014 - 2018 годы"
Подпрограмма
"Развитие энергетической и инженерной инфраструктуры" Государственной программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014 - 2018 годы"
Паспорт
Подпрограммы "Развитие энергетической и инженерной инфраструктуры" Государственной программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014 - 2018 годы"
1. Содержание задачи и обоснование необходимости ее решения программными методами
Важной ролью в улучшении качества жизни населения является повышение качества эксплуатации энергетических объектов и внедрение энергосберегающих технологий, реализация комплекса мероприятий по снижению темпов роста тарифов.
Электроэнергетика Чукотского автономного округа является сложной, широко разветвленной системой, состоящей из предприятий, вырабатывающих электрическую и тепловую энергию, и предприятий, осуществляющих их поставку потребителям.
Одной из основных задач в развитии энергетики округа является формирование энергетической инфраструктуры - строительство новых энергетических центров. Развитие энергетической инфраструктуры будет направлено на обеспечение и повышение надежности электроснабжения потребителей.
Город Певек с населением 4,4 тыс. человек является одним из центров Чаун-Билибинской промышленной зоны. Основным энергогенерирующим источником для г. Певека является Чаунская ТЭЦ (34,5 МВт и 99 Гкал/ч), которая была введена в эксплуатацию в 1946 году. Чаунская ТЭЦ, работая параллельно с Билибинской АЭС, образует изолированный Чаун-Билибинский энергоузел, который обеспечивает электроэнергией не только национальные села Чаунского района с населением около 700 человек, но и крупные предприятия горнорудной промышленности Чаунского района.
В связи с длительным сроком эксплуатации Чаунская ТЭЦ имеет значительный физический и моральный износ: парковый ресурс основной части оборудования ТЭЦ будет выработан к 2019 году (турбоагрегаты, установленные на Чаунской ТЭЦ, были выпущены и введены в эксплуатацию в 70-80х годах прошлого века и имеют наработку свыше 310 тыс. час. Котлоагрегаты, выпущенные и введенные в эксплуатацию с начала 1961 годов, имеют наработку более 273 тысяч часов). В связи с чем, руководством ОАО "Чукотэнерго" планируется с 2019 года начать вывод из эксплуатации Чаунской ТЭЦ.
В целях обеспечения жизнедеятельности г. Певек и развития Чаун-Билибинской промышленной зоны будет необходим ввод в эксплуатацию нового энергоисточника. Строительство энергоцентра в г. Певек мощностью 45 МВт/40 Гкал/ч (годовой отпуск тепла составит 0,16 млн. Гкал, электрической энергии 210 млн. кВт*ч) сделает надежным и устойчивым обеспечение электроэнергией населения и производственных объектов Чаун-Билибинского района.
Потребности Чаун-Билибинской промышленной зоны на 80 процентов зависят от Билибинской АЭС по электроснабжению. Для г. Билибино, с населением 5,5 тыс. человек человек, Билибинская АЭС (48 МВт и 67 Гкал) является градообразующим предприятием и безальтернативным источником теплоснабжения. Билибинская АЭС является основным электроснабжающим источником для национальных сел Билибинского района с населением около 500 человек, поселка Черский (республика Саха (Якутия) с населением 3 тыс. человек и золоторудных предприятий Билибинского района (ЗАО "Рудник Каральвеем" - 7 МВт, ООО "Золоторудная компания "Майское" - 17 МВт).
Энергоблоки Билибинской АЭС были введены в эксплуатацию в период с 1974 по 1976 годы. В 2006 году ОАО "Концерн Росэнергоатом" выполнил комплексное обследование Билибинской АЭС, на основании которого было принято решение о продлении срока эксплуатации станции до 2019 года.
Поскольку с 2019 года намечается постепенный вывод из эксплуатации Билибинской АЭС (48 МВт), то в 2019 году, в целях обеспечения жизнедеятельности г. Билибино, национальных сел Билибинского района и развития Чаун-Билибинской промышленной зоны, будет необходим ввод в эксплуатацию нового энергоисточника. Предполагается строительство энергоцентра в г. Билибино мощностью 30 МВт/50 Гкал/ч. Годовой отпуск тепла составит 0,18 млн. Гкал, электрической энергии 200 млн. кВт*ч. Всю тепловую мощность предполагается использовать на отопление г. Билибино и собственные нужды.
Развитие электрических сетей будет направлено на обеспечение и повышение надежности электроснабжения потребителей. Строительство новых ЛЭП-110 кВ "Комсомольское - Майское", обеспечит в полном объеме электрической энергией промышленных потребителей, осваивающих золоторудные месторождения. Реконструкция существующей ВЛ - 110 кВ "Билибино - Комсомольский - Певек", модернизация электрических сетей г. Певек, г. Билибино, г. Эгвекинот повысит надежность электроснабжения потребителей Чаун - Билибинского и Анадырского энергоузлов. Строительство ВЛ - 110 кВ "Валунистое - Комсомольское - обеспечит объединение трех энергоузлов, создаст возможность перетока электрической энергии между ними и повысит надежность и качество электроснабжения потребителей.
В последние годы в Чукотском автономном округе проведена огромная работа по стабилизации положения в жилищно-коммунальном хозяйстве, что подтверждается надежной, безаварийной работой оборудования и механизмов, бесперебойной подачей жителям округа тепла, электроэнергии и воды.
Однако, учитывая критическое состояние жилищно-коммунального хозяйства в период до 2001 года, существует необходимость в дальнейших усилиях по его укреплению и развитию.
Техническое состояние тепловых и водопроводных сетей и оборудования в отдельных населенных пунктах округа продолжает оставаться в крайне тяжелом состоянии.
Задачу ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, надежного и устойчивого обслуживания потребителей предлагается решать в рамках реализации данной Подпрограммы.
Реализация Подпрограммы окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие Чукотского автономного округа, позволит повысить уровень и качество жизни населения.
2. Основные цели и задачи Подпрограммы
Основными целями Подпрограммы являются:
развитие энергетической и инженерной инфраструктуры, для повышения уровня и качества жизни населения;
повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
оптимизация топливно-энергетического баланса округа.
Задачи Подпрограммы:
реконструкция и строительство объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства;
повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей;
повышение надежности работы оборудования, систем тепло-электро-водоснабжения и водоотведения.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 - 2018 годов (без разделения на этапы).
4. Система программных мероприятий Подпрограммы
Система программных мероприятий Подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования с распределением по годам определена в Приложении к настоящей Подпрограмме.
5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 7 305 809,6 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 5 642 540,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 25 500,0 тыс. рублей;
2016 год - 617 346,5 тыс. рублей;
2017 год - 1 143 857,0 тыс. рублей;
2018 год - 3 855 837,0 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 1 663 269,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 63 400,0 тыс. рублей;
2015 год - 93 100,0 тыс. рублей;
2016 год - 352 843,5 тыс. рублей;
2017 год - 393 652,6 тыс. рублей;
2018 год - 760 273,0 тыс. рублей.
6. Механизм реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством:
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
предоставления из окружного бюджета Государственному бюджетному учреждению "Управление капитального строительства Чукотского автономного округа" целевых субсидий в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа.
7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы приведены в таблице:
N п/п |
Наименование целевых индикаторов и показателей |
Ед. изм. |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Ввод мощностей энергетического комплекса |
МВт/Гкал |
- |
- |
- |
- |
60 МВт/100 Гкал/ч |
2. |
Количество реконструированных объектов топливно-энергетического комплекса |
шт. |
- |
- |
3 |
1 |
4 |
3. |
Количество реконструированных объектов инженерной инфраструктуры |
шт. |
- |
- |
- |
- |
3 |
4. |
Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация |
штук |
1 |
10 |
6 |
4 |
3 |
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
9. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы
Текущее управление и контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.
В соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 сентября 2013 года N 359 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа" ответственный исполнитель представляет в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа:
ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, аналитическую информацию о выполнении Подпрограммы по установленной форме;
ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, информацию о ходе реализации Подпрограммы и мероприятий по установленной форме с пояснительной запиской.
Приложение
к Подпрограмме "Развитие энергетической
и инженерной инфраструктуры" Государственной программы
"Развитие инфраструктуры Чукотского
автономного округа на 2014 - 2018 годы"
Перечень
мероприятий подпрограммы "Развитие энергетической и инженерной инфраструктуры" Государственной программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014 - 2018 годы"
N п/п |
Наименование направления, раздела, мероприятия |
Период реализации мероприятий (годы) |
Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
|||
Всего |
в том числе средства: |
||||||
федерального бюджета |
окружного бюджета |
прочих внебюджетных источников |
|||||
1. |
Строительство и реконструкция объектов топливо-энергетического комплекса |
2014 - 2018 |
4 983 659,60 |
3 728 213,50 |
1 255 446,10 |
0,00 |
Государственное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства Чукотского автономного округа" (далее - ГБУ "УКС ЧАО") |
2014 |
51 000,00 |
0,00 |
51 000,00 |
0,0 |
|||
2015 |
101 000,00 |
25 500,00 |
75 500,00 |
0,00 |
|||
2016 |
441 190,00 |
192 346,50 |
248 843,50 |
0,00 |
|||
2017 |
939 789,60 |
645 145,00 |
294 644,60 |
0,00 |
|||
2018 |
3 450 680,00 |
2 865 222,00 |
585 458,00 |
0,00 |
|||
1.1. |
Котельная в с. Ванкарем |
2014 - 2017 |
76 000,00 |
59 500,00 |
16 500,00 |
0,00 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2014 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
|||
2015 |
4 500,00 |
0,00 |
4 500,00 |
0,00 |
|||
2016 |
20 000,00 |
17 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
|||
2017 |
50 000,00 |
42 500,00 |
7 500,00 |
0,00 |
|||
1.2. |
Котельная со складом угля в с. Сиреники |
2015 - 2018 |
234 000,00 |
187 000,00 |
47 000,00 |
0,00 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2015 |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
|||
2016 |
11 500,00 |
0,00 |
11 500,00 |
0,00 |
|||
2017 |
90 000,00 |
76 500,00 |
13 500,00 |
0,00 |
|||
2018 |
130 000,00 |
110 500,00 |
19 500,00 |
0,00 |
|||
1.3. |
Реконструкция котельной в с. Конергино |
2017 - 2018 |
7 000,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2017 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|||
2018 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|||
1.4. |
Реконструкция ДЭС и электрических сетей в с. Илирней |
2016 - 2018 |
85 000,00 |
68 000,00 |
17 000,00 |
0,00 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2016 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|||
2017 |
10 000,00 |
8 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
|||
2018 |
70 000,00 |
59 500,00 |
10 500,00 |
0,00 |
|||
1.5. |
Реконструкция ДЭС в с. Биллинго |
2014 - 2016 |
69 500,00 |
55 250,00 |
14 250,00 |
0,00 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2014 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
|||
2015 |
18 000,00 |
12 750,00 |
5 250,00 |
0,00 |
|||
2016 |
50 000,00 |
42 500,00 |
7 500,00 |
0,00 |
|||
1.6 |
Реконструкция ДЭС в с. Ванкарем |
2014 - 2016 |
61 500,00 |
48 450,00 |
13 050,00 |
0,00 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2014 |
1 500,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
|||
2015 |
13 000,00 |
8 500,00 |
4 500,00 |
0,00 |
|||
2016 |
47 000,00 |
39 950,00 |
7 050,00 |
0,00 |
|||
1.7. |
Реконструкция ДЭС в с. Нунлигран |
2018 |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
1.8. |
Реконструкция ДЭС в с. Новое Чаплино |
2014 - 2016 |
33 500,00 |
25 500,00 |
8 000,00 |
0,00 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2014 |
3 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
|||
2015 |
5 000,00 |
4 250,00 |
750,00 |
0,00 |
|||
2016 |
25 000,00 |
21 250,00 |
3 750,00 |
0,00 |
|||
1.9. |
Реконструкция ДЭС и электрических сетей в с. Островное |
2014 - 2018 |
75 000,00 |
56 950,00 |
18 050,00 |
0,00 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2015 |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
|||
2016 |
40 200,00 |
34 170,00 |
6 030,00 |
0,00 |
|||
2017 |
26 800,00 |
22 780,00 |
4 020,00 |
0,00 |
|||
1.10. |
Энергоблок (ДЭС+котельная) в с. Ваеги |
2014 - 2018 |
162 290,00 |
125 196,50 |
37 093,50 |
0,00 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2014 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
|||
2015 |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
|||
2016 |
32 890,00 |
27 956,50 |
4 933,50 |
0,00 |
|||
2017 |
100 100,00 |
85 090,00 |
15 010,00 |
0,00 |
|||
2018 |
14 300,00 |
12 150,00 |
2 150,00 |
0,00 |
|||
1.11. |
Реконструкция котельной в с. Амгуэма |
2016 - 2018 |
89 500,00 |
72 250,00 |
17 250,00 |
0,00 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2016 |
4 500,00 |
0,00 |
4 500,00 |
0,00 |
|||
2017 |
34 000,00 |
28 900,00 |
5 100,00 |
0,00 |
|||
2018 |
51 000,00 |
43 350,00 |
7 650,00 |
0,00 |
|||
1.12. |
Реконструкция котельной в с. Кепервеем |
2017 - 2018 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2017 |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|||
2018 |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
|||
1.13. |
Реконструкция котельной в с. Илирней |
2016 - 2018 |
84 800,00 |
68 000,00 |
16 800,00 |
0,00 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2016 |
4 800,00 |
0,00 |
4 800,00 |
0,00 |
|||
2017 |
10 000,00 |
8 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
|||
2018 |
70 000,00 |
59 500,00 |
10 500,00 |
0,00 |
|||
1.14. |
Энергетический центр в г. Билибино |
2014 - 2016 |
45 000,00 |
0,00 |
45 000,00 |
0,00 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2014 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
|||
2015 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|||
2016 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
|||
1.15. |
Энергетический центр в г. Певек |
2016 - 2017 |
45 000,00 |
0,00 |
45 000,00 |
0,00 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2016 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
|||
2017 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|||
1.16. |
Реконструкция ВЛ 110 кВ "Угол-50-Комсомольский-Певек" |
2016 - 2018 |
1 106 500,00 |
881 280,00 |
225 220,00 |
0,00 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2016 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|||
2017 |
39 700,00 |
0,00 |
39 700,00 |
0,00 |
|||
2018 |
1 036 800,00 |
881 280,00 |
155 520,00 |
0,00 |
|||
1.17. |
Строительство ВЛ 110 кВ "Гамма-Угол-50" |
2016 - 2018 |
1 274 520,00 |
998 342,00 |
276 178,00 |
0,00 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2016 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|||
2017 |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
0,00 |
|||
2018 |
1 174 520,00 |
998 342,00 |
176 178,00 |
0,00 |
|||
1.18. |
Строительство ВЛ "Валунистое-Комсомольское" |
2017 - 2018 |
236 000,00 |
85 000,00 |
151 000,00 |
0,00 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2017 |
36 000,00 |
0,00 |
36 000,00 |
0,00 |
|||
2018 |
200 000,00 |
85 000,00 |
115 000,00 |
0,00 |
|||
1.19. |
Строительство ВЛ 110 кВ "Угольные Копи-Канчалан-Валунистое"(III этап" объекта "Строительство ЛЭП 35 кв Анадырская ТЭЦ-Угольные Копи-Канчалан-Валунистое-Эгвекинот" |
2014 - 2018 |
841 849,60 |
636 160,00 |
205 689,60 |
0,00 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2014 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
|||
2015 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|||
2016 |
90 000,00 |
0,00 |
90 000,00 |
0,00 |
|||
2017 |
151 289,60 |
136 160,00 |
15 129,60 |
0,00 |
|||
2018 |
555 560,00 |
500 000,00 |
55 560,00 |
0,00 |
|||
1.20. |
Котельная в с. Лорино |
2015 - 2018 |
304 200,00 |
247 520,00 |
56 680,00 |
0,00 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2015 |
13 000,00 |
0,00 |
13 000,00 |
0,00 |
|||
2016 |
11 200,00 |
9 520,00 |
1 680,00 |
0,00 |
|||
2017 |
196 000,00 |
166 600,00 |
29 400,00 |
0,00 |
|||
2018 |
84 000,00 |
71 400,00 |
12 600,00 |
0,00 |
|||
1.21. |
ДЭС в с. Лаврентия |
2016 - 2018 |
143 000,00 |
113 815,00 |
29 185,00 |
0,00 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2016 |
9 100,00 |
0,00 |
9 100,00 |
0,00 |
|||
2017 |
81 900,00 |
69 615,00 |
12 285,00 |
0,00 |
|||
2018 |
52 000,00 |
44 200,00 |
7 800,00 |
0,00 |
|||
2. |
Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры |
2014 - 2018 |
2 322 150,00 |
1 914 327,00 |
407 823,00 |
0,00 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2014 |
12 400,00 |
0,00 |
12 400,00 |
0,00 |
|||
2015 |
17 600,00 |
0,00 |
17 600,00 |
0,00 |
|||
2016 |
529 000,00 |
425 000,00 |
104 000,00 |
0,00 |
|||
2017 |
597 720,00 |
498 712,00 |
99 008,00 |
0,00 |
|||
2018 |
1 165 430,00 |
990 615,00 |
174 815,00 |
0,00 |
|||
2.1. |
Реконструкция инженерных сетей г. Билибино |
2015 - 2018 |
473 010,00 |
383 358,00 |
89 652,00 |
0,00 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2015 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|||
2016 |
17 000,00 |
0,00 |
17 000,00 |
0,00 |
|||
2017 |
186 720,00 |
158 712,00 |
28 008,00 |
0,00 |
|||
2018 |
264 290,00 |
224 646,00 |
39 644,00 |
0,00 |
|||
2.2. |
Реконструкция инженерных сетей г. Певек |
2016 - 2018 |
283 640,00 |
221 544,00 |
62 096,00 |
0,00 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2016 |
12 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
|||
2017 |
11 000,00 |
0,00 |
11 000,00 |
0,00 |
|||
2018 |
260 640,00 |
221 544,00 |
39 096,00 |
0,00 |
|||
2.3. |
Реконструкция инженерных сетей п. Эгвекинот |
2014 - 2018 |
1 565 500,00 |
1 309 425,00 |
256 075,00 |
0,00 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2014 |
12 400,00 |
0,00 |
12 400,00 |
0,00 |
|||
2015 |
12 600,00 |
0,00 |
12 600,00 |
0,00 |
|||
2016 |
500 000,00 |
425 000,00 |
75 000,00 |
0,00 |
|||
2017 |
400 000,00 |
340 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
|||
2018 |
640 500,00 |
544 425,00 |
96 075,00 |
0,00 |
|||
|
Всего по Подпрограмме |
2014 - 2018 |
7 305 809,60 |
5 642 540,50 |
1 663 269,10 |
0,00 |
|
2014 |
63 400,00 |
0,00 |
63 400,00 |
0,00 |
|||
2015 |
118 600,00 |
25 500,00 |
93 100,00 |
0,00 |
|||
2016 |
970 190,00 |
617 346,50 |
352 843,50 |
0,00 |
|||
2017 |
1 537 509,60 |
1 143 857,00 |
393 652,60 |
0,00 |
|||
2018 |
4 616 110,00 |
3 855 837,00 |
760 273,00 |
0,00 |
Приложение 3
к Государственной программе
"Развитие инфраструктуры Чукотского
автономного округа на 2014 - 2018 годы"
Подпрограмма
"Развитие социальной инфраструктуры" Государственной программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014 - 2018 годы"
Паспорт
Подпрограммы "Развитие социальной инфраструктуры" Государственной программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа
на 2014 - 2018 годы"
1. Содержание задачи и обоснование необходимости ее решения программными методами
Физическая культура и спорт, как неотъемлемые части культуры, являются уникальными средствами воспитания физически и морально здорового молодого поколения.
Занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние практически на все функции и системы организма, являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств личности.
С целью развития физической культуры и спорта в Чукотском автономном округе проводится активная работа по популяризации национальных видов спорта, а также развитию детско-юношеского спорта. В целях привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом и пропаганды здорового образа жизни развиваются национальные виды спорта народов Чукотского автономного округа, осуществляются поддержка и развитие детско-юношеского спорта, организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди различных слоев населения, создаются спортивные клубы при предприятиях, организациях и учреждениях и по месту жительства, в том числе в сельской местности.
За последние годы в сфере физической культуры и спорта в Чукотском автономном округе произошли большие перемены в лучшую сторону.
Но, несмотря на это, есть ряд проблем, которые сдерживают развитие этой важнейшей отрасли социальной сферы в Чукотском автономном округе:
удаленность территории от центральных районов страны, особенности природно-климатических условий: зимой температура воздуха достигает 50 - 60 градусов ниже нуля, сила ветра часто достигает ураганных значений 40 - 55 метров в секунду, в зимний период времени продолжительность снежных бурь достигает 28 - 30 дней, летний период очень короток, характерны низкие температуры, сложная транспортная схема внутри округа, единственный круглогодичный вид транспорта - авиация, что требует дополнительных затрат на проведение спортивно-массовых мероприятий, на создание спортивно-физкультурной и оздоровительной инфраструктуры;
увеличение количества людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению;
кадровые проблемы в отрасли физической культуры и спорта, в особенности в спортивных школах, а также отсутствие на многих предприятиях и учреждениях специалистов по физической культуре и спорту, работающих в трудовых коллективах, особенно в сельской местности;
слабое финансирование физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в муниципальных образованиях Чукотского автономного округа.
Принимая во внимание условия окружающей среды, в которых проживают северяне, оказывающие отрицательное влияние на здоровье человека, ряд наследственных заболеваний, связанных с проживанием в районах Крайнего Севера, то среди составляющих сохранения здоровья одним из основных становится систематическая двигательная активность человека.
Для развития системы образования в Чукотском автономном округе, а также в интересах формирования гармонично развитой и социально активной, творческой личности требуется системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по достижению эффективности и высокого качества образования в образовательных учреждениях Чукотки, совершенствованию учебно-воспитательного процесса на основе использования информационных технологий, обеспечению получения качественного образования для детей с ограниченными возможностями, повышению уровня комфортности пребывания детей и специалистов в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.
Территория Чукотского автономного округа представляет собой "сельскую местность". Большую часть населения составляют представители коренных малочисленных народов: чукчи, эвены, эскимосы, которые заняты в сфере традиционного промысла народов Севера - оленеводство и морзверобойный промысел. Сельские и городские поселения расположены на большом расстоянии друг от друга и их население немногочисленно. В прежние годы детей из стойбищ и маленьких поселений свозили на период учебного года в интернаты районных центров, где они на долгие месяцы были оторваны от родителей, от традиционного уклада жизни.
В настоящее время вопрос наполнения сельских школ учениками был удачно решен путем строительства в некоторых сельских поселениях Чукотского АО центров образования, объединивших в себе детский сад, школу и интернат в единый комплекс. Принцип строительства образовательных учреждений такого рода позволил комплексно и эффективно решить вопросы проживания, образования и питания детей (особенно из отдаленных стойбищ), а также взаимодействия специалистов дошкольного и школьного образования, укрепления семейных связей, когда дети разных возрастов из одной семьи живут и учатся в одном учреждении, а также преподавания предметов дополнительного образования в сфере прикладного национального творчества.
Наличие спортивных залов в составе центров образования, укомплектованных всем необходимым спортивным инвентарем, также позволит детям заниматься физической культурой и спортом в своем селе.
Здания образовательных учреждений в селах Марково, Нешкан, Лорино, Айон Снежное, Ванкарем, Нунлигран находятся в состоянии, практически определяемом как "ветхое", которые ранее не попали в перечень первоочередных объектов строительства, и с учетом времени эксплуатации требуют либо проведения полной реконструкции, либо строительство новых зданий. При этом необходимо учитывать постоянно сохраняющий свое воздействие временной фактор эксплуатации в жестких климатических условиях зданий постройки 80-90 годов прошлого века, для которых с целью превентивного обеспечения недостижения аварийного состояния и гарантированной безопасной эксплуатации необходимо проводить плановые капитальные ремонтные работы.
Одновременно, учитывая, что технологии, применяемые ранее строившими на территории округа компаниями, не всегда учитывали местные условия, что в настоящее время активно проявляется и как результат - требуется модернизация отдельных элементов зданий, как правило, это касается инженерных сетей зданий, в отдельных случаях установленного технологического оборудования систем отопления и вентиляции, оконных рам, фасадных покрытий.
Введение новых санитарных норм и правил в отношении общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования устанавливает новые подходы к внутренней и наружной инфраструктуре зданий, что требует проведение модернизации разного уровня и объема, но практически большинства зданий образовательных учреждений округа.
Переход на новые образовательные стандарты потребует дополнительных свободных площадей для работы учащихся во внеурочный период, которые должны включать в себя идеологию и техническое обеспечение свободного моделирования (трансформации) внутреннего пространства в отдельных помещениях школы, что также может решаться только путем модернизации или реконструкции зданий.
С 2012 года количество отремонтированных или вновь построенных учреждений образования со сроком осуществления работ более 10 лет назад начнет расти в арифметической прогрессии. Таким образом, рост количества учреждений образования, соответствующих старым нормам и правилам в строительстве и санитарной области, в отсутствие нового строительства приведет к возрождению отрицательных тенденций 90-х касательно инфраструктуры образовательной отрасли. Это может свести на нет все положительные результаты инвестиций в строительство и реконструкцию учреждений образования в 2001 - 2010 годах, одним из достижений которых являлась безусловная поддержка населением органов государственной власти, положительная динамика развития качества образования и удовлетворенности населения уровнем предоставления образовательных услуг.
Здания имеют крайне низкий уровень соответствия основным параметрам СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.1.2660-10, Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) и Федеральным государственным требованиям (ФГТ). Фактическое состояние зданий определяется как "ветхое". Проведение капитального ремонта нерационально, так как изначальный проект данного образовательного учреждения даже после капитального ремонта не сможет отвечать новым требованиям, предъявляемым к проектам общеобразовательных учреждений. Реконструкция же с учетом удаленности и труднодоступности населенного пункта, а также уровня износа деревянных зданий барачного типа, в которых и располагается образовательное учреждение, требует более высоких затрат, нежели строительство нового объекта.
Отсутствие нового строительства приведет в ближайшее время к закрытию образовательного учреждения из-за перехода его состояния в состояние аварийности, при том, что на территории сельского поселения это единственное образовательное учреждение. Перевод обучающихся и воспитанников в иные образовательные учреждения, в связи с высокой дисперсностью поселений на территории муниципального района повлечет за собой повышение социального напряжения, понижение экономической составляющей сельского поселения Островное и потребует постоянных дополнительных затрат, связанных с обеспечением авиаперевозок обучающихся и воспитанников.
Реконструкция и строительство образовательных учреждений может стать положительным фактором развития экономики Чукотского автономного округа, так как они являются гарантом вторичной занятости населения положительной направленности и творческой реализации личности, а также залогом сохранения и успешного развития культуры коренных малочисленных народов Чукотки. Такой переход невозможен без комплексного дифференцированного подхода к решению проблем в области образования, который должен строиться на взаимодействии государственных и муниципальных структур, на создании новых целевых и комплексных программ, направленных на развитие образования.
На сегодняшний день в отрасли "Культура" одной из основных проблем является недостаточная материально-техническая обеспеченность сельских учреждений культуры. Следствие этого - низкая эффективность и качество культурных услуг. Так, из 46 домов культуры (филиалы, отделения районных культурно-досуговых учреждений), 21 здание нуждается в капитальном ремонте (из 21 здания - 15 зданий находится в сельской местности).
В целом, культурная политика в округе строится на базе диалога государственных и муниципальных структур. Вместе с тем существующая инфраструктура учреждений культурно-досугового типа не адекватна современным требованиям. Сложные процессы, происходящие в обществе на данном этапе и отражающиеся на современном развитии муниципальных образований, характеризуются утратой духовно-нравственных ориентиров и утратой богатого культурного пласта самобытных культур коренных малочисленных народов Чукотки.
Для выполнения необходимой обществу социальной миссии требуется модернизация муниципального/сельского клуба в социокультурные учреждения, этнокультурные центры, соединяющие под одной крышей помещения досугового типа, спортивные, образовательные помещения, кафе-клубы, национальные кухни, мастерские по изготовлению изделий народных художественных промыслов и т. п. Внедрение в сельскую клубно-досуговую сферу инновационных моделей должно базироваться на принципиальной позиции: оптимальная модель учреждения культуры в масштабах села - это триединство информации - этнокультурного эстетического образования - досуга.
Реконструкция сельских домов культуры и строительство таких культурных комплексов - может стать положительным фактором развития экономики Чукотского автономного округа, так как они являются гарантом вторичной занятости населения положительной направленности и творческой реализации личности, а также залогом сохранения и успешного развития культуры коренных малочисленных народов Чукотки. Такой переход невозможен без комплексного дифференцированного подхода к решению проблем в области сельской культуры, который должен строиться на взаимодействии государственных и муниципальных структур, на создании новых целевых и комплексных программ, направленных на развитие нематериальной культуры народов Российской Федерации.
Реализация мероприятий Подпрограммы окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие Чукотского автономного округа, позволит создать условия для вовлечения населения в физкультурно-спортивное движение, научного и кадрового обеспечения, улучшения качества физкультурно-оздоровительной работы, укрепления материально-технической базы.
2. Основные цели и задачи Подпрограммы
Основными целями Подпрограммы являются:
развитие социальной инфраструктуры для повышения уровня и качества жизни населения;
обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования на территории Чукотского автономного округа
укрепление здоровья населения.
Задачи Подпрограммы:
реконструкция, ремонт и строительство новых объектов образования, физической культуры и спорта, культуры.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2014 - 2018 годах (без разделения на этапы).
4. Система программных мероприятий Подпрограммы
Система мероприятий Подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования с распределением по годам определена в Приложении к настоящей Подпрограмме.
5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 3 457 275,0 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 2 796 128,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 34 000,0 тыс. рублей;
2015 год - 148 500,0 тыс. рублей;
2016 год - 721 740,0 тыс. рублей;
2017 год - 841 250,0 тыс. рублей;
2018 год - 1 050 638,0 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 661 147,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 25 830,0 тыс. рублей;
2015 год - 53 500,0 тыс. рублей;
2016 год - 171 360,0 тыс. рублей;
2017 год - 206 050,0 тыс. рублей;
2018 год - 204 407,0 тыс. рублей.
6. Механизм реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством:
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
предоставления из окружного бюджета Государственному бюджетному учреждению "Управление капитального строительства Чукотского автономного округа" целевых субсидий в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа.
7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы приведены в таблице:
N п/п |
Наименование целевых индикаторов и показателей |
Ед. изм. |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Количество реконструированных объектов образования |
шт. |
- |
- |
- |
- |
3 |
2. |
Количество отремонтированных объектов образования |
шт. |
1 |
- |
- |
- |
- |
3. |
Количество реконструированных объектов культуры |
шт. |
- |
- |
- |
- |
2 |
4. |
Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация |
шт. |
2 |
4 |
5 |
8 |
3 |
8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы
Текущее управление и контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.
В соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 сентября 2013 года N 359 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа" ответственный исполнитель представляет в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа:
ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, аналитическую информацию о выполнении Подпрограммы по установленной форме;
ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, информацию о ходе реализации Подпрограммы и мероприятий по установленной форме с пояснительной запиской.
Приложение
к Подпрограмме "Развитие социальной
инфраструктуры" Государственной программы
"Развитие инфраструктуры Чукотского
автономного округа на 2014 - 2018 годы"
Перечень
мероприятий подпрограммы "Развитие социальной инфраструктуры" Государственной программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014 - 2018 годы"
N п/п |
Наименование направления, раздела, мероприятия |
Период реализации мероприятий (годы) |
Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
|||
Всего |
в том числе средства: |
||||||
федерального бюджета |
окружного бюджета |
прочих внебюджетных источников |
|||||
1. |
Строительство и реконструкция объектов образования |
2014 - 2018 |
1 638 200,0 |
1 313 590,0 |
324 610,0 |
0,0 |
|
2014 |
46 500,0 |
34 000,0 |
12 500,0 |
0,0 |
|||
2015 |
132 500,0 |
110 500,0 |
22 000,0 |
0,0 |
|||
2016 |
595 900,0 |
489 090,0 |
106 810,0 |
0,0 |
|||
2017 |
239 300,0 |
165 750,0 |
73 550,0 |
0,0 |
|||
2018 |
624 000,0 |
514 250,0 |
109 750,0 |
0,0 |
|||
1.1. |
Реконструкция здания детского сада в с. Марково |
2017 - 2018 |
3 700,0 |
0,0 |
3 700,0 |
0,0 |
Государственное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства Чукотского автономного округа" (далее - ГБУ "УКС ЧАО") |
2017 |
1 200,0 |
0,0 |
1 200,0 |
0,0 |
|||
2018 |
2 500,0 |
0,0 |
2 500,0 |
0,0 |
|||
1.2. |
Строительство центра образования в с. Нешкан |
2014 - 2016 |
364 000,0 |
309 400,0 |
54 600,0 |
0,0 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2014 |
40 000,0 |
34 000,0 |
6 000,0 |
0,0 |
|||
2015 |
70 000,0 |
59 500,0 |
10 500,0 |
0,0 |
|||
2016 |
254 000,0 |
215 900,0 |
38 100,0 |
0,0 |
|||
1.3. |
Пристройка к детскому саду в с. Канчалан |
2017 - 2018 |
105 600,0 |
85 000,0 |
20 600,0 |
0,0 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2017 |
5 600,0 |
0,0 |
5 600,0 |
0,0 |
|||
2018 |
100 000,0 |
85 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
|||
1.4. |
Строительство центра образования (школа-детский сад) в с. Островное |
2014 - 2016 |
347 900,0 |
290 190,0 |
57 710,0 |
0,0 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2014 |
6 500,0 |
0,0 |
6 500,0 |
0,0 |
|||
2015 |
60 000,0 |
51 000,0 |
9 000,0 |
0,0 |
|||
2016 |
281 400,0 |
239 190,0 |
42 210,0 |
0,0 |
|||
1.5. |
Начальная школа в с. Лорино |
2016 - 2018 |
60 500,0 |
42 500,0 |
18 000,0 |
0,0 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2016 |
2 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
|||
2017 |
8 500,0 |
0,0 |
8 500,0 |
0,0 |
|||
2018 |
50 000,0 |
42 500,0 |
7 500,0 |
0,0 |
|||
1.6. |
Школа-детский сад в с. Айон |
2017 - 2018 |
8 500,0 |
0,0 |
8 500,0 |
0,0 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2017 |
2 500,0 |
0,0 |
2 500,0 |
0,0 |
|||
2018 |
6 000,0 |
00 |
6 000,0 |
0,0 |
|||
1.7. |
Детский сад в с. Снежное |
2016 - 2018 |
160 000,0 |
136 000,0 |
24 000,0 |
0,0 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2016 |
40 000,0 |
34 000,0 |
6 000,0 |
0,0 |
|||
2017 |
120 000,0 |
102 000,0 |
18 000,0 |
0,0 |
|||
1.8. |
Школа-детский сад в с. Ванкарем |
2015 - 2018 |
218 500,0 |
178 500,0 |
40 000,0 |
0,0 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2015 |
2 500,0 |
0,0 |
2 500,0 |
0,0 |
|||
2016 |
6 000,0 |
0,0 |
6 000,0 |
0,0 |
|||
2017 |
20 000,0 |
17 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
|||
2018 |
190 000,0 |
161 500,0 |
28 500,0 |
0,0 |
|||
1.9. |
Реконструкция здания МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 1 г. Билибино" |
2016 - 2018 |
110 000,0 |
85 000,0 |
25 000,0 |
0,0 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2016 |
1 500,0 |
0,0 |
1 500,0 |
0,0 |
|||
2017 |
8 500,0 |
0,0 |
8 500,0 |
0,0 |
|||
2018 |
100 000,0 |
85 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
|||
1.10. |
Детский сад в с. Нунлигран |
2016 - 2018 |
49 500,0 |
34 000,0 |
15 500,0 |
0,0 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2016 |
2 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
|||
2017 |
7 500,0 |
0,0 |
7 500,0 |
0,0 |
|||
2018 |
40 000,0 |
34 000,0 |
6 000,0 |
0,0 |
|||
1.11. |
Реконструкция здания МБДОУ "Детского сада "Солнышко" с. Лорино |
2017 - 2018 |
38 500,0 |
25 500,0 |
13 000,0 |
0,0 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2017 |
8 500,0 |
0,0 |
8 500,0 |
0,0 |
|||
2018 |
30 000,0 |
25 500,0 |
4 500,0 |
0,0 |
|||
1.12 |
Реконструкция здания МБДОУ "Детского сада "Радуга" в с. Лаврентия |
2016 - 2018 |
159 000,0 |
127 500,0 |
31 500,0 |
0,0 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2016 |
9 000,0 |
0,0 |
9 000,0 |
0,0 |
|||
2017 |
55 000,0 |
46 750,0 |
8 250,0 |
0,0 |
|||
2018 |
95 000,0 |
80 750,0 |
14 250,0 |
0,0 |
|||
1.13. |
Реконструкция здания ГОУ НПО "Профессиональное училище N 1 г. Билибино" |
2017 - 2018 |
12 500,0 |
0,0 |
12 500,0 |
0,0 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2017 |
2 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
|||
2018 |
10 500,0 |
0,0 |
10 500,0 |
0,0 |
|||
2. |
Ремонт объектов образования |
2014 |
11 330,0 |
0,0 |
11 330,0 |
0,0 |
|
2.1 |
Ремонт школы в с. Рыткучи |
2014 |
11 330,0 |
0,0 |
11 330,0 |
0,0 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
3. |
Строительство и реконструкция учреждений культуры |
2015 - 2018 |
235 000,0 |
180 200,0 |
54 800,0 |
0,0 |
|
2015 |
4 500,0 |
0,0 |
4 500,0 |
0,0 |
|||
2016 |
69 500,0 |
54 400,0 |
15 100,0 |
0,0 |
|||
2017 |
13 000,0 |
0,0 |
13 000,0 |
0,0 |
|||
2018 |
148 000,0 |
125 800,0 |
22 200,0 |
0,0 |
|||
3.1. |
Этнокультурный центр в с. Инчоун |
2017 - 2018 |
69 500,0 |
54 400,0 |
15 100,0 |
0,0 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2017 |
5 500,0 |
0,0 |
5 500,0 |
0,0 |
|||
2018 |
64 000,0 |
54 400,0 |
9 600,0 |
0,0 |
|||
3.2. |
Этнокультурный центр с библиотекой в с. Илирней |
2017 - 2018 |
69 500,0 |
54 400,0 |
15 100,0 |
0,0 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2017 |
5 500,0 |
0,0 |
5 500,0 |
0,0 |
|||
2018 |
64 000,0 |
54 400,0 |
9 600,0 |
0,0 |
|||
3.3. |
Этнокультурный центр с библиотекой в с. Канчалан |
2015 - 2016 |
74 000,0 |
54 400,0 |
19 600,0 |
0,0 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2015 |
4 500,0 |
0,0 |
4 500,0 |
0,0 |
|||
2016 |
69 500,0 |
54 400,0 |
15 100,0 |
0,0 |
|||
3.4 |
Реконструкция этнокультурного центра с библиотекой с. Амгуэма |
2017 - 2018 |
11 000,0 |
8 500,0 |
2 500,0 |
0,0 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2017 |
1 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
|||
2018 |
10 000,0 |
8 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
|||
3.5. |
Реконструкция этнокультурного центра с библиотекой с. Марково |
2017 - 2018 |
11 000,0 |
8 500,0 |
2 500,0 |
0,0 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2017 |
1 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
|||
2018 |
10 000,0 |
8 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
|||
4. |
Строительство и реконструкция спортивных сооружений |
2014 - 2018 |
1 572 745,0 |
1 302 338,0 |
270 407,0 |
0,0 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2014 |
2 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
|||
2015 |
65 000,0 |
38 000,0 |
27 000,0 |
0,0 |
|||
2016 |
227 700,0 |
178 250,0 |
49 450,0 |
0,0 |
|||
2017 |
795 000,0 |
675 500,0 |
119 500,0 |
0,0 |
|||
2018 |
483 045,0 |
410 588,0 |
72 457,0 |
0,0 |
|||
4.1. |
Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием в с. Марково |
2014 - 2015 |
47 000,0 |
38 000,0 |
9 000,0 |
0,0 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2014 |
2 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
|||
2015 |
45 000,0 |
38 000,0 |
7 000,0 |
0,0 |
|||
4.2. |
Многофункциональный спортивный комплекс в с. Лаврентия |
2015 - 2018 |
291 000,0 |
242 250,0 |
48 750,0 |
0,0 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2015 |
6 000,0 |
0,0 |
6 000,0 |
0,0 |
|||
2016 |
75 000,0 |
63 750,0 |
11 250,0 |
0,0 |
|||
2017 |
210 0000 |
178 500,0 |
31 500,0 |
0,0 |
|||
4.3. |
Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием в с. Лорино |
2015 - 2016 |
46 700,0 |
38 000,0 |
8 700,0 |
0,0 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2015 |
1 700,0 |
0,0 |
1 700,0 |
0,0 |
|||
2016 |
45 000,0 |
38 000,0 |
7 000,0 |
0,0 |
|||
4.4. |
Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием в п. Беринговский |
2016 - 2017 |
46 700,0 |
38 000,0 |
8 700,0 |
0,0 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2016 |
1 700,0 |
0,0 |
1 700,0 |
0,0 |
|||
2017 |
45 000,0 |
38 000,0 |
7 000,0 |
0,0 |
|||
4.5. |
Крытый каток с искусственным льдом в г. Певек |
2015 - 2017 |
336 500,0 |
280 500,0 |
56 000,0 |
0,0 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2015 |
6 500,0 |
0,0 |
6 500,0 |
0,0 |
|||
2016 |
90 000,0 |
76 500,0 |
13 500,0 |
0,0 |
|||
2017 |
240 000,0 |
204 000,0 |
36 000,0 |
0,0 |
|||
4.6. |
Крытый плавательный бассейн в г. Анадырь |
2015 - 2018 |
509 045,0 |
419 088,0 |
89 957,0 |
0,0 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2015 |
3 500,0 |
0,0 |
3 500,0 |
0,0 |
|||
2016 |
12 500,0 |
0,0 |
12 500,0 |
0,0 |
|||
2017 |
220 000,0 |
187 000,0 |
33 000,0 |
0,0 |
|||
2018 |
273 045,0 |
232 088,0 |
40 957,0 |
0,0 |
|||
4.7. |
Многофункциональный спортивный комплекс в п. Эгвекинот |
2015 - 2018 |
295 800,0 |
246 500,0 |
49 300,0 |
0,0 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2015 |
2 300,0 |
0,0 |
2 300,0 |
0,0 |
|||
2016 |
3 500,0 |
0,0 |
3 500,0 |
0,0 |
|||
2017 |
80 000,0 |
68 000,0 |
12 000,0 |
0,0 |
|||
2018 |
210 000,0 |
178 500,0 |
31 500,0 |
0,0 |
|||
|
Всего по Подпрограмме |
2014 - 2018 |
3 457 275,0 |
2 796 128,0 |
661 147,0 |
0,0 |
|
2014 |
59 830,0 |
34 000,0 |
25 830,0 |
0,0 |
|||
2015 |
202 000,0 |
148 500,0 |
53 500,0 |
0,0 |
|||
2016 |
893 100,0 |
721 740,0 |
171 360,0 |
0,0 |
|||
2017 |
1 047 300,0 |
841 250,0 |
206 050,0 |
0,0 |
|||
2018 |
1 255 045,0 |
1 050 638,0 |
204 407,0 |
0,0 |
Приложение 4
к Государственной программе
"Развитие инфраструктуры Чукотского
автономного округа на 2014 - 2018 годы"
Подпрограмма
"Развитие инфраструктуры сельского хозяйства и агропромышленного комплекса" Государственной программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014 - 2018 годы"
Паспорт
Подпрограммы "Развитие инфраструктуры сельского хозяйства и агропромышленного комплекса" Государственной программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014 - 2018 годы" (далее - Подпрограмма)
1. Содержание задачи и обоснование необходимости ее решения программными методами
Обеспечение эпизоотического благополучия и защиты населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений. Создание современного лабораторного комплекса соответствующего международным стандартам и обеспечение продвижении сельскохозяйственной продукции Чукотского автономного округа на внутрироссийский и европейский рынки. Исполнение Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4379-I "О ветеринарии" (раздел 1 статья 3).
Здание Филиала ГБУ ЧАО "Окрветобъдинение" - Окружная ветеринарная лаборатория", в проекте капитального строительства возводится взамен существующего, аварийного и ветхого, не отвечающего современным санитарным и ветеринарным требованиям здания.
Здание ветеринарной станции в г. Певек построено в 1983 году. С момента ввода его в эксплуатацию капитальный ремонт ни разу не производился. В результате эксплуатации здания (30 лет) произошли повреждения фасада и кровли, оконных проемов, изношена инженерная система.
Строительство здания окружной ветеринарной лаборатории в г. Анадырь и ремонт здания ветеринарной станции в г. Певек решит проблему предупреждения и ликвидации заразных и массовых незаразных болезней животных, в том числе опасных для человека, увеличит объемы и повышение качества лабораторных исследований по диагностике болезней животных и контролю качества и безопасности животноводческой продукции и кормов.
2. Основные цели и задачи Подпрограммы
Основные цели Подпрограммы:
развитие инфраструктуры сельского хозяйства и агропромышленного комплекса для повышения уровня и качества жизни населения;
обеспечение эпизоотического благополучия и защиты населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений.
Задачи Подпрограммы - ремонт и строительство объектов сельского хозяйства и агропромышленного комплекса
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 - 2018 годов (без разделения на этапы).
4. Система программных мероприятий Подпрограммы
Система мероприятий Подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования с распределением по годам определена в Приложении к настоящей Подпрограмме.
5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 116 800,0 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 85 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 85 000,0 тыс. рублей;
за счет окружного бюджета - 31 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 5 800,0 тыс. рублей;
2017 год - 11 000,0 тыс. рублей;
2018 год - 15 000,0 тыс. рублей.
6. Механизм реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством:
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
предоставления из окружного бюджета Государственному бюджетному учреждению "Управление капитального строительства Чукотского автономного округа" целевых субсидий в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа.
7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы приведены в таблице:
N п/п |
Наименование целевых индикаторов и показателей |
Ед. изм. |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Количество отремонтированных объектов сельского хозяйства и агропромышленного комплекса |
ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
2. |
Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы
Текущее управление и контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.
В соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 сентября 2013 года N 359 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа" ответственный исполнитель представляет в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа:
ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, аналитическую информацию о выполнении Подпрограммы по установленной форме;
ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, информацию о ходе реализации Подпрограммы и мероприятий по установленной форме с пояснительной запиской.
Приложение
к Подпрограмме "Развитие инфраструктуры
сельского хозяйства и агропромышленного
комплекса Государственной программы
"Развитие инфраструктуры Чукотского
автономного округа на 2014 - 2018 годы"
Перечень
мероприятий подпрограммы "Развитие инфраструктуры сельского хозяйства и агропромышленного комплекса" Государственной программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014 - 2018 годы"
N п/п |
Наименование направления, раздела, мероприятия |
Период реализации мероприятий (годы) |
Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
|||
Всего |
в том числе средства: |
||||||
федерального бюджета |
окружного бюджета |
прочих внебюджетных источников |
|||||
1. |
Строительство объектов сельского хозяйства и агропромышленного комплекса |
2017 - 2018 |
111 000,0 |
85 000,0 |
26 000,0 |
0,0 |
|
2017 |
11 000,0 |
0,0 |
11 000,0 |
0,0 |
|||
2018 |
100 000,0 |
85 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
|||
1.1. |
Строительство здания окружной ветеринарной лаборатории в г. Анадырь |
2017 - 2018 |
111 000,0 |
85 000,0 |
26 000,0 |
0,0 |
Государственное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства Чукотского автономного округа" (далее - ГБУ "УКС ЧАО") |
2017 |
11 000,0 |
0,0 |
11 000,0 |
0,0 |
|||
2018 |
100 000,0 |
85 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
|||
2. |
Ремонт объектов сельского хозяйства и агропромышленного комплекса |
2014 |
5 800,0 |
0,0 |
5 800,0 |
0,0 |
|
2.1. |
Ремонт здания Филиала ГБУ ЧАО "Окружное объединение ветеринарии" - Чаунская районная станция по борьбе с болезнями животных |
2014 |
5 800,0 |
0,0 |
5 800,0 |
0,0 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
|
Всего по Подпрограмме |
2014 - 2018 |
116 800,0 |
85 000,0 |
31 800,0 |
0,0 |
|
Приложение 5
к Государственной программе
"Развитие инфраструктуры Чукотского
автономного округа на 2014 - 2018 годы"
Подпрограмма
"Развитие водохозяйственного комплекса" Государственной программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014 - 2018 годы"
Паспорт
Подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса" Государственной программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014 - 2018 годы"
1. Содержание задачи и обоснование необходимости ее решения программными методами
Город Певек является административным центром Чаунского района Чукотского автономного округа.
Комплекс гидротехнических сооружений на ручье Певек предназначен для обеспечения питьевой водой населения и хозяйственных объектов города Певек, где объектами водопотребления являются: Чаунская ТЭЦ, пожаротушение, коммунальное хозяйство и другие.
Гидроузел размещен в 7 километрах от г. Певек, на расстоянии 1,5 км от места впадения р. Певек в Чаунскую губу. Комплекс сооружений введен в эксплуатацию в 1969 году. В последующем сооружения гидроузла подвергались реконструкции с наращиванием сооружений в связи с увеличением емкости водохранилища для обеспечения возможностей покрытия вновь устанавливаемых объемов водопотребления.
В связи с длительной эксплуатацией гидроузла засорились водозаборные сооружения, износились трубопроводные системы, что привело к перебоям водоподачи вплоть до полного прекращения водоснабжения. Возникли сложности с эксплуатацией морозильной системы земляной плотины, создания и поддержания, заданных проектом температурных параметров мерзлотной завесы.
В случае возникновения аварийной ситуации на Певекской плотине не только население г. Певек, но и хозяйственные социально-значимые объекты столкнутся с проблемой водоснабжения.
Таким образом, на плотине на ручье Певек возникла ситуация требующая срочных работ по капитальному ремонту сооружения, обеспечивающего надежное водоснабжение г. Певек, в условиях отсутствия альтернативных источников.
Обеспечение надежного, безопасного водоснабжения населения и хозяйственных объектов в г. Певек является одной из главных задач социально-экономической стабилизации в районе.
Оперативная реализация мероприятия Подпрограммы позволит устранить предаварийную ситуацию на плотине на ручье Певек, обеспечить соблюдение норм и правил безопасности гидротехнических сооружений при их эксплуатации, а также обеспечить надежное функционирование объекта.
Строительство комплекса сооружений по очистке хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод позволит добиться снижения количества загрязняющих веществ, поступающих в водные объекты со сточными водами жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, а также с ливневыми и талыми водами и обеспечит снижение антропогенной нагрузки и загрязнения водных объектов, улучшение состояния и восстановление водных объектов и их экосистем, повышение уровня благоустройства населенных пунктов, повышение экологической безопасности.
В результате осуществления указанных мероприятия Подпрограммы будут повышены стандарты жизни населения посредством улучшения качества окружающей среды и экологических условий. Улучшение качества воды в водных объектах является важнейшим условием обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения, комфортных условий проживания будущих поколений жителей Российской Федерации, сохранения здоровья нации, а также сохранения естественной среды обитания водных биологических ресурсов.
Реализация Подпрограммы в условиях Крайнего Севера нацелена на создание локальных очистных сооружений, дающих надежную очистку воды с минимальными эксплуатационными затратами, не требующими большого количества и высокой квалификации обслуживающего персонала, удобных в обслуживании и имеющими высокий ресурс надежности, для эксплуатации в экстремальных климатических условиях.
2. Основные цели и задачи Подпрограммы
Основной целью Подпрограммы является развитие водохозяйственного комплекса для повышения уровня и качества жизни населения.
Задачи Подпрограммы - реконструкция водных объектов, строительство и ремонт водозаборов, станции очистки сточных вод.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 - 2018 годов (без разделения на этапы).
4. Система программных мероприятий Подпрограммы
Система мероприятий Подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования определена в Приложении к настоящей Подпрограмме.
5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 3 513 084,4 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 2 778 993,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 97 829,4 тыс. рублей;
2016 год - 403 043,0 тыс. рублей;
2017 год - 815 925,0 тыс. рублей;
2018 год -1 462 196,0 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 734 091,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 145 000,0 тыс. рублей;
2015 год - 53 000,0 тыс. рублей;
2016 год - 134 068,0 тыс. рублей;
2017 год - 143 988,0 тыс. рублей;
2018 год - 258 035,0 тыс. рублей.
6. Механизм реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством:
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
предоставления из окружного бюджета Государственному бюджетному учреждению "Управление капитального строительства Чукотского автономного округа" целевых субсидий в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа.
7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы
N п/п |
Наименование целевых индикаторов и показателей |
Ед. изм. |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Количество отремонтированных объектов водного хозяйства |
ед. |
1 |
|
|
|
|
2. |
Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация |
ед. |
- |
2 |
3 |
- |
- |
8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы
Текущее управление и контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.
В соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 сентября 2013 года N 359 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа" ответственный исполнитель представляет в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа:
ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, аналитическую информацию о выполнении Подпрограммы по установленной форме;
ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, информацию о ходе реализации Подпрограммы и мероприятий по установленной форме с пояснительной запиской.
Приложение
к Подпрограмме "Развитие водохозяйственного
комплекса" Государственной программы
"Развитие инфраструктуры Чукотского
автономного округа на 2014 - 2018 годы"
Перечень
мероприятий подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса" Государственной программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014 - 2018 годы"
N п/п |
Наименование направления, раздела, мероприятия |
Период реализации мероприятий (годы) |
Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
|||
Всего |
в том числе средства: |
||||||
федерального бюджета |
окружного бюджета |
прочих внебюджетных источников |
|||||
1. |
Реконструкция объектов водохозяйственного комплекса |
2014 |
195 829,4 |
97 829,4 |
98 000,0 |
0,0 |
|
1.1. |
Реконструкция водохранилища на р. Певек |
2014 |
195 829,4 |
97 829,4 |
98 000,0 |
0,0 |
Государственное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства Чукотского автономного округа" (далее - ГБУ "УКС ЧАО") |
2. |
Строительство объектов водохозяйственного комплекса |
2014 - 2018 |
3 229 255,0 |
2 681 164,0 |
611 091,0 |
0,0 |
|
2014 |
22 000,0 |
0,0 |
22 000,0 |
0,0 |
|||
2015 |
53 000,0 |
0,0 |
53 000,0 |
0,0 |
|||
2016 |
537 111,0 |
403 043,0 |
134 068,0 |
0,0 |
|||
2017 |
959 913,0 |
815 925,0 |
143 988,0 |
0,0 |
|||
2018 |
1 720 231,0 |
1 462 196,0 |
258 035,0 |
0,0 |
|||
2.1. |
Строительство водозабора подземных вод с водоводом в г. Билибино |
2015 - 2018 |
291 951,0 |
231 158,0 |
60 793,0 |
0,0 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2015 |
7 000,0 |
0,0 |
7 000,0 |
0,0 |
|||
2016 |
13 000,0 |
0,0 |
13 000,0 |
0,0 |
|||
2017 |
60 000,0 |
51 000,0 |
9 000,0 |
0,0 |
|||
2018 |
211 951,0 |
180 158,0 |
31 793,0 |
0,0 |
|||
2.2. |
Строительство водозабора с водоводом с. Лорино |
2014 - 2017 |
218 211,0 |
170 179,0 |
48 032,0 |
0,0 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2014 |
6 000,0 |
0,0 |
6 000,0 |
0,0 |
|||
2015 |
12 000,0 |
0,0 |
12 000,0 |
0,0 |
|||
2016 |
92 251,0 |
78 413,0 |
13 838,0 |
0,0 |
|||
2017 |
107 960,0 |
91 766,0 |
16 194,0 |
0,0 |
|||
2.3. |
Строительство водозабора с водоводом с. Уэлен |
2014 - 2017 |
164 811,0 |
127 388,0 |
37 423,0 |
0,0 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2014 |
6 000,0 |
0,0 |
6 000,0 |
0,0 |
|||
2015 |
9 000,0 |
0,0 |
9 000,0 |
0,0 |
|||
2016 |
56 940,0 |
48 448,0 |
8 492,0 |
0,0 |
|||
2017 |
92 871,0 |
78 940,0 |
13 931,0 |
0,0 |
|||
2.4 |
Строительство водозабора с водоводом г. Анадырь |
2015 - 2018 |
1 080 380,0 |
888 573,0 |
191 807,0 |
0,0 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2015 |
5 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
|||
2016 |
30 000,0 |
0,0 |
30 000,0 |
0,0 |
|||
2017 |
420 240,0 |
357 204,0 |
63 036,0 |
0,0 |
|||
2018 |
625 140,0 |
531 369,0 |
93 771,0 |
0,0 |
|||
2.5. |
Строительство станции очистки сточных вод в г. Анадырь |
2014 - 2018 |
1 536 902,0 |
1 263 866,0 |
273 036,0 |
0,0 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
2014 |
10 000,0 |
0,0 |
10 000,0 |
0,0 |
|||
2015 |
20 000,0 |
0,0 |
20 000,0 |
0,0 |
|||
2016 |
344 920,0 |
276 182,0 |
68 738,0 |
0,0 |
|||
2017 |
278 842,0 |
237 015,0 |
41 827,0 |
0,0 |
|||
2018 |
883 140,0 |
750 669,0 |
132 471,0 |
0,0 |
|||
3. |
Ремонт объектов водохозяйственного комплекса |
2014 |
25 000,0 |
0,0 |
25 000,0 |
0,0 |
|
3.1 |
Ремонт водозабора в с. Лаврентия |
2014 |
25 000,0 |
0,0 |
25 000,0 |
0,0 |
ГБУ "УКС ЧАО" |
|
Всего по Подпрограмме |
2014 - 2018 |
3 513 084,0 |
2 778 993,0 |
734 091,0 |
0,0 |
|
2014 |
242 829,4 |
97 829,40 |
145 000,0 |
0,0 |
|||
2015 |
53 000,0 |
0,0 |
53 000,0 |
0,0 |
|||
2016 |
537 111,0 |
403 043,0 |
134 068,0 |
0,0 |
|||
2017 |
959 913,0 |
815 925,0 |
143 988,0 |
0,0 |
|||
2018 |
1 720 231,0 |
1 462 196,0 |
258 035,0 |
0,0 |
Приложение 6
к Государственной программе
"Развитие инфраструктуры Чукотского
автономного округа на 2014 - 2018 годы"
Подпрограмма
"Содействие в развитии малоэтажного жилищного строительства" Государственной программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014 - 2018 годы"
Паспорт
Подпрограммы "Содействие в развитии малоэтажного жилищного строительства" Государственной программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014 - 2018 годы"
Ответственный исполнитель Подпрограммы |
Департамент промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа |
Соисполнители Подпрограммы |
Отсутствуют |
Участники Подпрограммы |
Отсутствуют |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы |
Подпрограмма не содержит ведомственные целевые программы |
Цели Подпрограммы |
Содействие в развитии жилищного малоэтажного строительства путем обеспечения муниципальных образований Чукотского автономного округа документами территориального планирования |
Задачи Подпрограммы |
Оказание содействия муниципальным образованиям в обеспечении их документами территориального планирования
|
Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы |
Удельный вес разработанных документов территориального планирования муниципальных образований Чукотского автономного округа |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
2014 год |
Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы |
Объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств окружного бюджета составляет 7 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 7 000,0 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
Увеличение удельного веса муниципальных образований, в которых разработаны документы территориального планирования |
1. Содержание задачи и обоснование необходимости ее решения программными методами
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации документы территориального планирования являются основой для сбалансированного развития территорий и застройки городских и сельских поселений, как объектами жилищного строительства, так и иными объектами, а также для осуществления рационального землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения.
Малоэтажное домостроение обладает рядом существенных преимуществ перед традиционным для России строительством многоэтажного жилья и является актуальным для территории Чукотского автономного округа:
динамичность - более низкие финансовые затраты и более короткие сроки строительства;
экономичность - возможность снижения себестоимости и сроков строительства, а также повышения степени готовности строящихся объектов; возможность строительства автономных систем инженерного обеспечения населенных пунктов в виде обособленных имущественных комплексов, что исключит влияние этих затрат на себестоимость строительства;
экологичность - при производстве строительных материалов используется экологически чистое сырье;
теплоэффективность - современный теплый дом должен обеспечивать комфортный микроклимат для проживания людей, и вместе с тем, минимальное потребление энергоресурсов на нужды отопления. Реализовать концепцию теплого дома на практике позволяет использование совокупности объемно-планировочных решений строительных материалов и технологий. Эффективная тепловая защита зданий неразрывно связана с их энергоэффективностью - значением удельного расхода тепловой энергии на отопление дома за отопительный период.
На сегодняшний день обеспеченность муниципальных образований документами территориального планирования составляет 13,3 процента, правилами землепользования и застройки 100 процентов.
В соответствии с частью 4 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений (за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами) о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую, о предоставлении находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков в целях размещения объектов федерального значения в областях, указанных в части 1 статьи 10 настоящего Кодекса, объектов регионального значения, объектов местного значения, если размещение таких объектов не предусмотрено документами территориального планирования Российской Федерации в областях, указанных в части 1 статьи 10 настоящего Кодекса, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации, документами территориального планирования муниципальных образований, а также о переводе земель из одной категории в другую для целей, не связанных с размещением объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципальных районов, при отсутствии генерального плана городского округа или поселения (схемы территориального планирования муниципального района в случае перевода земель, расположенных на межселенных территориях, из одной категории в другую).
При отсутствии соответствующих документов территориального планирования, вышеуказанные ограничения наступили с 1 января 2013 года - для межнаселенных территорий, с 1 апреля 2013 года - для территорий городских поселений и наступят с 1 января 2014 года для территорий сельских поселений.
Поэтому строительство объектов, в том числе объектов малоэтажного жилищного строительства без разработки документов территориального планирования не представляется возможным.
2. Основные цели и задачи Подпрограммы
Основной целью Подпрограммы являются:
содействие в развитии жилищного малоэтажного строительства путем обеспечения муниципальных образований Чукотского автономного округа документами территориального планирования.
Задача - оказание содействия муниципальным образованиям в обеспечении их документами территориального планирования.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 года.
4.Система программных мероприятий Подпрограммы
Система мероприятий Подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования определена в Приложении к настоящей Подпрограмме.
5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем финансирования мероприятия Подпрограммы за счет средств окружного бюджета составляет 7 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7 000,0 тыс. рублей.
6. Механизм реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в порядке, утвержденном Правительством Чукотского автономного округа.
7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Ед. изм. |
2013 |
2014 |
1. |
Удельный вес разработанных документов территориального планирования муниципальных образований Чукотского автономного округа |
процентов |
13,3 |
51,1 |
8.Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы
Текущее управление и контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.
Органы местного самоуправления, получившие межбюджетные субсидии, ежемесячно предоставляют Департаменту промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа информацию о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Чукотского автономного округа
В соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 сентября 2013 года N 359 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа" ответственный исполнитель представляет в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа:
ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, аналитическую информацию о выполнении Подпрограммы по установленной форме;
ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, информацию о ходе реализации Подпрограммы и мероприятий по установленной форме с пояснительной запиской.
Приложение
к Подпрограмме "Содействие в
развитии малоэтажного жилищного строительства"
Государственной программы "Развитие инфраструктуры
Чукотского автономного округа на 2014 - 2018 годы
Перечень
мероприятий подпрограммы "Содействие в развитии малоэтажного жилищного строительства" Государственной программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014 - 2018 годы"
N п/п |
Наименование направления, раздела, мероприятия |
Период реализации мероприятий (годы) |
Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
|||
Всего |
в том числе средства: |
||||||
федерального бюджета |
окружного бюджета |
прочих внебюджетных источников |
|||||
1. |
Обеспечение муниципальных образований документами территориального планирования |
2014 |
7 000,0 |
0,0 |
7 000,0 |
0,0 |
Департамент промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа |
Приложение 7
к Государственной программе
"Развитие инфраструктуры Чукотского
автономного округа на 2014 - 2018 годы"
Подпрограмма
"Содействие развитию инфраструктуры и благоустройства городских, сельских поселений и городского округа Анадырь" Государственной программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014 - 2018 годы"
Паспорт
Подпрограммы "Содействие развитию инфраструктуры и благоустройства городских, сельских поселений и городского округа Анадырь" Государственной программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014 - 2018 годы"
1. Содержание задачи и обоснование необходимости ее решения программными методами
Для стабильного и качественного развития территорий городских и сельских поселений и городского округа Анадырь необходимо осуществление мер по повышению уровня и качества жизни населения, поддержания в технически исправном состоянии объектов жилищно-гражданского назначения, объектов благоустройства территорий, объектов освещения, находящихся в муниципальной собственности.
Учитывая необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения и эффективности использования выделяемых средств на развитие инфраструктуры, благоустройства городских и сельских поселений округа и городского округа Анадырь, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках данной Подпрограммы.
Реализация Подпрограммы позволит повысить уровень и качество жизни населения путем улучшения благоустройства территорий, технического состояния объектов жилищно-гражданского назначения. Выполнение мероприятий Подпрограммы окажет положительное влияние на развитие социальной сферы городских и сельских поселений округа и городского округа Анадырь.
2. Основные цели и задачи Подпрограммы
Основными целями Подпрограммы являются:
содействие развитию инфраструктуры и поддержке благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь;
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
приведение в качественное состояние объектов благоустройства городских и сельских поселений, городского округа Анадырь;
обеспечение качественного содержания, своевременного ремонта уличного и дворового освещения, инженерных сетей;
создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2014 - 2018 годах (без разделения на этапы).
4. Система программных мероприятий Подпрограммы
Система мероприятий Подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования определена в приложении к настоящей Подпрограмме.
5.Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств окружного бюджета составляет 100 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 20 000,0 тыс. рублей;
2015 год - 20 000,0 тыс. рублей;
2016 год - 20 000,0 тыс. рублей
2017 год - 20 000,0 тыс. рублей;
2018 год - 20 000,0 тыс. рублей.
6. Механизм реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в порядке, утвержденном Правительством Чукотского автономного округа.
7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы
N п/п |
Наименование целевых индикаторов и показателей |
Ед. изм. |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Удельный вес отремонтированных объектов инфраструктуры в общем количестве объектов инфраструктуры городских и сельских поселений и городского округа Анадырь, требующих ремонта на указанный период времени |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы
Текущее управление и контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.
Органы местного самоуправления, получившие межбюджетные субсидии, ежемесячно предоставляют Департаменту промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа информацию о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Чукотского автономного округа
В соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 сентября 2013 года N 359 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа" ответственный исполнитель представляет в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа:
ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, аналитическую информацию о выполнении Подпрограммы по установленной форме;
ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, информацию о ходе реализации Подпрограммы и мероприятий по установленной форме с пояснительной запиской.
Приложение
к Подпрограмме "Содействие развитию
инфраструктуры и поддержке благоустройства
городских и сельских поселений и городского округа Анадырь"
Государственной программы "Развитие инфраструктуры
Чукотского автономного округа"
Перечень
мероприятий подпрограммы "Содействие развитию инфраструктуры и благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь" Государственной программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014 - 2018 годы"
N п/п |
Наименование направления, раздела, мероприятия |
Период реализации мероприятий (годы) |
Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
|||
Всего |
в том числе средства: |
||||||
федерального бюджета |
окружного бюджета |
прочих внебюджетных источников |
|||||
1. |
Благоустройство и ремонт домов малоэтажной застройки коттеджного типа в населенных пунктах Чукотского автономного округа |
2014 - 2018 |
100 000,0 |
0,0 |
100 000,0 |
0,0 |
Департамент промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа |
2014 |
20 000,0 |
0,0 |
20 000,0 |
0,0 |
|||
2015 |
20 000,0 |
0,0 |
20 000,0 |
0,0 |
|||
2016 |
20 000,0 |
0,0 |
20 000,0 |
0,0 |
|||
2017 |
20 000,0 |
0,0 |
20 000,0 |
0,0 |
|||
2018 |
20 000,0 |
0,0 |
20 000,0 |
0,0 |
|||
2018 |
20 000,0 |
0,0 |
20 000,0 |
0,0 |
|||
|
Всего по Подпрограмме |
2014 - 2018 |
100 000,0 |
0,0 |
100 000,0 |
0,0 |
|
2014 |
20 000,0 |
0,0 |
20 000,0 |
0,0 |
|||
2015 |
20 000,0 |
0,0 |
20 000,0 |
0,0 |
|||
2016 |
20 000,0 |
0,0 |
20 000,0 |
0,0 |
|||
2017 |
20 000,0 |
0,0 |
20 000,0 |
0,0 |
|||
2018 |
20 000,0 |
0,0 |
20 000,0 |
0,0 |
Приложение 8
к Государственной программе
"Развитие инфраструктуры Чукотского
автономного округа на 2014 - 2018 годы"
Подпрограмма
"Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ)" Государственной программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014 - 2018 годы"
Паспорт
Подпрограммы "Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ)" Государственной программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа
на 2014 - 2018 годы"
1.Содержание задачи и обоснование необходимости ее решения программными методами
Государственное учреждение "Управление капитального строительства Чукотского автономного округа" (далее - ГБУ "УКС ЧАО") создано на основании Распоряжения Правительства Чукотского автономного округа от 11 марта 2010 года N 89-рп.
ГБУ "УКС ЧАО" является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации и Чукотского автономного округа полномочий органов государственной власти (государственных органов) в сфере:
строительства объектов жилищно-гражданского, производственного и непроизводственного назначения для обеспечения государственных нужд и реализации региональных целевых программ в области капитального строительства;
реализации проектов и мероприятий энергосбережения и повышения энергоэффективности объектов социальной сферы, жилищного фонда, объектов производственного и непроизводственного назначения для обеспечения государственных нужд и реализации региональных целевых программ: в области энергосбережения;
выполняет функции Регионального центра по ценообразованию в строительном комплексе и деятельности в области энергетических обследований Чукотского автономного округа.
2. Основные цели и задачи Подпрограммы
Цель Подпрограммы - обеспечение содержания подведомственного учреждения и совершенствование форм финансового обеспечения деятельности государственного учреждения.
Достижение цели Подпрограммы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:
1) обеспечение финансирования и целевого использования субсидий на выполнение государственного задания подведомственными учреждениями;
2) выполнение показателей объема и качества предоставляемых государственных услуг (выполнения работ).
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 - 2018 годов (без разделения на этапы).
4. Прогноз показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Прогноз сводных показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по Подпрограмме приведен в Приложении к настоящей Подпрограмме.
5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств окружного бюджета составляет 112 840,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 24 254,8 тыс. рублей;
2015 год - 24 254,8 тыс. рублей;
2016 год - 24 254,8 тыс. рублей
2017 год - 24 254,8 тыс. рублей;
2018 год - 24 254,8 тыс. рублей.
6. Механизм реализации Подпрограммы
Механизм реализации Подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных прогнозных показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Государственным бюджетным учреждением "Управление капитального строительства Чукотского автономного округа".
Подпрограмма реализуется во взаимодействии Департамента промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа с участником Подпрограммы.
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством предоставления из окружного бюджета Государственному бюджетному учреждению "Управление капитального строительства Чукотского автономного округа" субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа.
7. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы
Текущее управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель Подпрограммы - Департамент промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа.
Контроль за обеспечением состава, качества и (или) объема (содержания) оказываемых государственных услуг (выполняемых работ), условий, порядка и результатов оказания государственных услуг (выполнения работ), определенных в государственном задании, осуществляется в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа.
Департамент промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа:
1) ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет аналитическую информацию о выполнении Подпрограммы в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа по установленной форме;
2) ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, информацию о ходе реализации Подпрограммы по установленной форме с пояснительной запиской.
Приложение 1
к Подпрограмме "Финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ)" Государственной программы
"Развитие инфраструктуры Чукотского
автономного округа на 2014 - 2018 годы"
Прогноз
сводных показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Государственным бюджетным учреждением "Управление капитального строительства Чукотского автономного округа"
Наименование государственного учреждения/государственной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы |
Значение показателя объема услуги (работы), % |
Расходы окружного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |
||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
I. Объем капитальных вложений, предусмотренный государственной программой в области капитального строительства на год |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
22 568,12 |
22 568,12 |
22 568,12 |
22 568,12 |
22 568,12 |
II. Количество утвержденных отраслевых индексов изменения сметной стоимости строительства |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,880 |
0,88 |
III. Достижение планируемых значений целевых показателей эффективности выполнения финансового плана |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1 685,80 |
1 685,80 |
1 685,80 |
1 685,80 |
1 685,80 |
Итого: |
|
|
|
|
|
24 254,80 |
24 254,80 |
24 254,80 |
24 254,80 |
24 254,80 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 г. N 407 "Об утверждении Государственной программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014 - 2018 годы"
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 г.
Текст постановления опубликован в газете "Ведомости" от 8 ноября 2013 г. N 44
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 февраля 2016 г. N 92 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2016 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 31 декабря 2015 г. N 676
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 24 ноября 2015 г. N 561
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29 октября 2015 г. N 525
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 17 августа 2015 г. N 435
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 16 апреля 2015 г. N 241
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 26 февраля 2015 г. N 139
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 15 января 2015 г. N 21
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 13 января 2015 г. N 7
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 28 ноября 2014 г. N 564
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 15 октября 2014 г. N 474
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 25 августа 2014 г. N 390
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 25 июня 2014 г. N 298
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 14 мая 2014 г. N 217