26 июля 2002 г., 10 июня 2003 г.
В целях улучшения системы образования Чукотского автономного округа, социальной и психологической поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей - инвалидов, одаренных детей, в рамках поиска и развития новых педагогических технологий в области коррекционного образования, совершенствования организации труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков Чукотского автономного округа, Правительство Чукотского автономного округа
Постановляет:
1. Утвердить прилагаемую региональную целевую программу "Дети - будущее Чукотки" на 2002 - 2004 годы.
2. Департаменту финансов автономного округа (Цыганков С.Е.) и Департаменту экономики автономного округа (Киселев Я.Г.) при формировании окружного бюджета на 2002 год и в последующие годы предусмотреть выделение бюджетных ассигнований на реализацию программы.
3. Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 19.03.2001 N 35/1 "О региональной целевой программе "Организация летнего отдыха детей" на 2000-2002 г." признать утратившим силу с 01 января 2002 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Золотарева В.М.
Председатель Правительства
Чукотского автономного округа |
Р.Абрамович |
г.Анадырь
11 декабря 2001 г.
N 174
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 июня 2003 г. N 174 в настоящую Программу внесены изменения
Региональная целевая Программа "Дети - будущее Чукотки" на 2002 -2004 годы
(утв. постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 11 декабря 2001 г. N 174)
26 июля 2002 г., 10 июня 2003 г.
Перечень
Подпрограмм региональной целевой Программы "Дети - будущее Чукотки" на 2002-2004 годы
10 июня 2003 г.
Региональная целевая программа "Дети - будущее Чукотки" на 2002-2004 годы включает в себя следующий перечень образовательных подпрограмм:
(млн. руб.)
Название Подпрограммы |
Сумма расходов в программе на 2002 г. |
Заявка на расходы по программе на 2003 г. |
|||
Окружной бюджет |
в т.ч. за счет МОФ "Полюс Надежды" |
Окружной бюджет всего |
в т.ч. за счет МОФ "Полюс Надежды" |
||
1 | Дети - сироты | 2,599 | 1,93 | - | |
2 | Дети - инвалиды | 0,665 | 1,37 | - | |
3 | Одаренные дети | 2,2207 | 2,7 | - | |
4 |
Коррекционно - развивающее обучение |
0,870 | 1,5 | - | |
5 |
Организация круглогодичного труда, развития, отдыха и оздоровления |
185,725 | 179,725 | 222,5 | 213,0 |
Всего | 192,080 | 179,725 | 230,0 | 213,0 |
Подпрограмма "Дети - Сироты"
региональной целевой программы "Дети - будущее Чукотки" на 2002-2004 годы
10 июня 2003 г.
реализации ее программными методами
2. Цели и задачи реализации Подпрограммы
3. Основные направления реализации Подпрограммы
4. Стоимость Подпрограммы, источники финансирования
5. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
6. Механизм реализации Подпрограммы
7. Организация управления Подпрограммой и контроля над ее реализацией
8. План мероприятий по реализации Подпрограммы "Дети-сироты"
Паспорт Подпрограммы
"Дети-сироты"
региональной целевой программы "Дети - будущее Чукотки" на 2002-2004 годы
Наименование Подпрограмма "Дети-сироты" на 2002-2004 годы
Подпрограммы
Основание для Федеральные законы: "О внесении изменений и
разработки дополнений в Закон Российской Федерации "Об
Подпрограммы образовании", "О дополнительных гарантиях по
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей",
постановления Правительства Российской Федерации:
от 20.06.92 N 409 "О неотложных мерах по
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей", от 14.05.2001 N 374 "О
первоочередных мерах по улучшению положения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства
родителей",
Закон Чукотского автономного округа "Об
организации и деятельности органов опеки и
попечительства в Чукотском автономном округе"
Заказчик программы Правительство Чукотского автономного округа
Основной Главное управление образования Департамента
разработчик социальной политики Чукотского автономного округа
Исполнитель Департамент социальной политики Чукотского
Подпрограммы автономного округа
Цель Подпрограммы Социальная защита и создание условий для
становления и самореализации детей-сирот,
проживающих на территории Чукотского автономного
округа
Объемы и источники Стоимость программы 37199,0 тыс. руб.,
финансирования в том числе:
окружной бюджет - 6907,0 тыс. руб.,
бюджеты муниципальных образований - 30292,0тыс.
руб.
2002 год - 9611,0 тыс. руб., в том числе:
окружной бюджет - 2599,0 тыс. руб.,
бюджеты муниципальных образований - 7012,0 тыс.руб.
2003 год - 13162,0 тыс. руб., в том числе:
окружной бюджет - 1930,0 тыс. руб.,
бюджеты муниципальных образований - 11232,0 тыс.руб.
2004 год - 14426,0 тыс. руб., в том числе:
окружной бюджет - 2378,0 тыс. руб.,
бюджеты муниципальных образований - 12048,0 тыс.руб.
Ожидаемые конечные Реализация Подпрограммы будет способствовать
результаты созданию материальной базы для социальной адаптации
реализации и подготовки к самостоятельной жизни детей-сирот в
Подпрограммы условиях рыночных отношений
Сроки реализации 2002-2004 годы
Подпрограммы
Организация Текущая информация и полугодовые доклады о ходе
контроля над выполнения Подпрограммы и об использовании средств
исполнением окружного бюджета и бюджетов муниципальных
Подпрограммы образований, направляемых на реализацию
рассматриваемой Подпрограммы, представляются
исполнителями Подпрограммы в установленные сроки.
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости реализации ее программными методами
В Чукотском автономном округе, как и в Российской Федерации, на фоне неблагоприятной обстановки, кризиса семейных отношений наблюдается рост социального сиротства, увеличивается число детей, оставшихся без попечения родителей.
По состоянию на 01.07.2001 года на территории Чукотского автономного округа зарегистрировано 490 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В условиях социальной изоляции от родителей и лиц, их заменяющих, разрушается естественный процесс развития ребенка. От сиротства, особенно раннего, страдают не только дети, но и все общество.
Принимаемые в автономном округе меры по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей, не всегда оказываются эффективными. Рост количества воспитанников в детских домах, недостаточность уровня материально-технического обеспечения учреждений для детей-сирот, отсутствие устойчивой системы профессиональной ориентации и специализации воспитанников и выпускников детских домов не позволяет в полном объеме решать вопросы социальной реабилитации и безболезненного вхождения в самостоятельную жизнь детей, оставшихся без попечения родителей.
Требует дальнейшего решения вопрос об организации психолого-педагогического и медицинского обеспечения процесса обучения и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, особенно в дошкольном возрасте.
Важнейшими компонентами социальной адаптации детей-сирот должны стать формирование навыков самообслуживания, профессионального труда, самоуправления, внедрения новых форм экономической социализации, включения в культурную и спортивную жизнь общества. Особую роль в этом должна сыграть комплексная программа трудотерапии, трудовой и социальной реабилитации, интеграции в социум воспитанников интернатных учреждений.
Наиболее сложной социально-педагогической задачей является воспитание семьянина из ребенка, которому не довелось вынести из собственной семьи позитивного опыта семьестроительства, наблюдать модель родительско-детских отношений из роли ребенка. Став взрослыми, такие дети, за редким исключением, не могут создать прочную семью.
Проблема усугубляется тем, что на Чукотке нынешнее поколение родителей из числа лиц коренных национальностей - это воспитанники школ-интернатов. Их забирали из семей оленеводов, морзверобоев, охотников, потому что по месту жительства не было школ.
Кроме того, пытаясь сократить младенческую смертность, работники здравоохранения отрывали рожениц от естественной среды обитания (не давая донашивать и рожать детей в тундре), забирали младенцев от матерей при реальной, а иногда и мнимой угрозе их жизни (например, в дни зарплаты в национальных селах - из опасения, что ребенок пострадает от родительского пьянства). Всем этим было до определенной степени спровоцировано безответственное родительство в нескольких поколениях.
Будучи, в свое время, оторваны от семьи в раннем возрасте, нынешние взрослые далеко не всегда сегодня оказываются в состоянии обеспечить полноценную заботу и воспитание подрастающему поколению, что является не виной, а бедой коренных малочисленных народов Севера.
Оторвавшись от традиционного семейного и трудового уклада, они, в большинстве случаев, не нашли своего места в урбанизированной жизни и оказались в маргинальном состоянии.
Тяжелейшей проблемой (как следствием маргинального состояния и ряда особенностей обмена веществ, образа жизни) является пьянство, алкоголизм в нескольких поколениях, особенно женский и детский. Все эти факторы резко осложняют социализацию и постинтернатную адаптацию детей, лишенных надлежащего ухода в родительских семьях.
2. Цели и задачи реализации Подпрограммы
Основной целью Подпрограммы "Дети-сироты" (далее - Подпрограмма) является создание условий для гражданского становления и подготовки детей-сирот, проживающих в Чукотском автономном округе, к самостоятельной жизни в современном обществе, обеспечение их социальной защиты и полноценной интеграции в общество.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
- совершенствование системы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- последовательное проведение курса не на изоляцию, а на интеграцию в общество детей, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа;
- развитие и поэтапное внедрение семейных форм устройства детей-сирот;
- разработку и апробацию новых подходов к реализации режимов жизнедеятельности в учреждениях для детей-сирот;
- создание системы трудотерапии, трудовой реабилитации, профессиональной ориентации, начальной допрофессиональной подготовки, рабочих мест для детей-сирот;
- поддержка и развитие различных форм художественного и технического творчества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобщение их к экологической деятельности, туризму, краеведению, спорту;
- организация психолого-педагогического и медицинского обеспечения процесса обучения и воспитания детей-сирот;
- улучшение физического и психического здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- последовательное воспитание в ребенке качеств будущего ответственного семьянина;
- воспитание у детей, лишенных родительского попечения, навыков конкурентоспособности на рынке труда;
- формирование у детей, лишенных родительского попечения, активной жизненной позиции и приобщение их к здоровому образу жизни.
3. Основные направления реализации Подпрограммы
Подпрограммой предусматривается:
- реализация законов Российской Федерации "Об образовании", "О дополнительных мерах по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
- организационное и финансовое обеспечение социальной защиты детей-сирот;
- ресурсное обеспечение процесса социализации детей-сирот, предусматривающее дооснащение детских домов современным учебным и техническим оборудованием;
- улучшение социально-медико-психологической подготовки педагогических кадров, работающих в учреждениях для детей-сирот, развитие центров по работе с семьей;
- консолидация сил и средств для решения экономического обеспечения Подпрограммы;
- согласно ныне действующего законодательства, обеспечить социальную поддержку и назначение пособия по безработице и стипендии детям-сиротам на период профессиональной подготовки по направлению службы занятости;
- квотирование рабочих мест для детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, испытывающих трудности с поиском работы;
- оплата проезда на каникулы студентам из числа детей-сирот и инвалидам, обучающимся за пределами автономного округа;
- обеспечение в соответствии с действующим законодательством закрепления за детьми-сиротами жилья или постановки их на регистрационный учет на получение жилой площади по льготной очереди;
- развитие семейных форм устройства и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Оказание социальной поддержки семьям, взявшим детей под опеку (попечительство), в приемную семью;
- совершенствование деятельности службы практической психологии и социальной реабилитации в учреждениях для детей-сирот, школах-интернатах. Внедрение и апробация новых режимов жизнедеятельности воспитанников детских домов по принципу семейного воспитания;
- внедрение комплексной программы трудотерапии, трудовой и социальной реабилитации, интеграции воспитанников интернатных учреждений в общество через совместную работу и обучение в мастерских для сирот и детей из родительских семей (мастерские "Юный часовщик", "Швея", "Парикмахер", "Обувщик" и т.д.);
- создание дошкольных групп, работающих по методике М. Монтессори (программа "Педагогика саморазвития"); базовое учреждение - окружной детский дом "Светлячок";
- вывоз детей-сирот и детей из малообеспеченных семей в оздоровительные лагеря в ЦРС, в лагерь "Молодая гвардия";
- организация социально-медико-педагогической подготовки педагогических кадров, работающих в учреждениях для детей-сирот.
4. Стоимость Подпрограммы, источники финансирования
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется, в основном, за счет средств окружного бюджета через разработчика, муниципальные образования.
Разработчик и исполнители Подпрограммы содействуют своевременному и полному обеспечению программных мероприятий финансовыми ресурсами в пределах установленного финансирования и используют иные источники, средства муниципальных бюджетов по согласованию с ними, иные внебюджетные средства.
Ежегодные объемы финансирования из окружного бюджета производятся в соответствии с объемами финансирования, установленными при утверждении Подпрограммы.
Финансовые ресурсы по направлению Подпрограммы распределяют следующим образом:
тыс.руб.
Источники финансирования |
Общий объем финансирования |
2002 г. |
2003 г. |
2004 г. |
Всего: | 37199,0 | 9611,0 | 13162,0 | 14426,0 |
В том числе окружной бюджет |
6907,0 | 2599,0 | 1930,0 | 2378,0 |
Бюджеты муниципальных образований |
30292,0 | 7012,0 | 11232,0 | 12048,0 |
5. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы позволит:
- расширить воспитательный потенциал детских домов, школ-интернатов для формирования навыков самостоятельной жизни у детей - сирот, общежитейских умений и навыков;
- оказать помощь детям-сиротам в личностном и профессиональном самоопределении;
- улучшить физическое и психическое здоровье детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- создать оптимальные условия для социального становления и самореализации ребенка-сироты, помочь росту деловой активности, предприимчивости и самозанятости молодежи из числа воспитанников.
6. Механизм реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется на основе контрактов (договоров), заключаемых органом, уполномоченным Правительством Чукотского автономного округа как заказчиком, со всеми исполнителями мероприятий Подпрограммы.
Заказчик взаимодействует с исполнителями мероприятий по направлениям, привлекает для их финансирования внебюджетные источники, оказывает консультативную помощь организациям - исполнителям мероприятий Подпрограммы.
Механизм реализации Подпрограммы предусматривает формирование следующих рабочих документов:
постановления по реализации мероприятий Подпрограммы;
перечня работ по подготовке и проведению мероприятий Подпрограммы с разграничением исполнителей, определением объемов и источников финансирования;
договоров и соглашений с исполнителями мероприятий Подпрограммы.
7. Организация управления Подпрограммой и контроля над ее реализацией
Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Правительство Чукотского автономного округа в качестве заказчика. Заказчик Подпрограммы с учетом выделяемых на ее реализацию средств уточняет показатели и затраты по мероприятиям Подпрограммы, механизм реализации мероприятий, состав исполнителей.
Исполнителем Подпрограммы является Департамент социальной политики Чукотского автономного округа. Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляют Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа. Контроль ведется на основе государственной и ведомственной отчетности.
Контроль за выполнением Подпрограммы включает:
- ежеквартальную отчетность о реализации мероприятий Подпрограммы;
- контроль за рациональным использованием финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий Подпрограммы;
- контроль за сроками выполнения договоров, контрактов, соглашений;
- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.
Текущая информация, ежеквартальные доклады о ходе выполнения Подпрограммы и об использовании средств федерального, окружного и муниципальных бюджетов предоставляются исполнителями Подпрограммы в установленном порядке.
8. План мероприятий по реализации Подпрограммы "Дети-сироты"
региональной целевой программы "Дети - будущее Чукотки" на 2002 - 2004 годы
Nп /п |
Мероприятия |
Исполнитель |
Источник финансирования |
Единица измерения |
Стоимость |
(тыс. руб.) |
||
всего | 2002г. | 2003 г. | 2004 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Оказание социальной поддержки семьям, взявшим на воспитание детей-сирот: |
|||||||
- под опеку (попечительство) | муниципальные образования |
муниципальные бюджеты |
Кол-во человек |
580 дет. | 190дет | 190 дет. | 200 дет. |
|
Тыс. руб. | 27889.0 | 6478.0 | 10431.0 | 10980.0 | ||||
- в приемные семьи | муниципальные образования |
муниципальные бюджеты |
Кол-во человек |
4/12 дет. 2403.0 |
2/6 дет. 534.0 |
3/9 дет. 801.0 |
4/12 дет. 1068.0 |
|
2. | Укрепление материально-технической базы учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: - детский дом г. Анадыря, г. Билибино |
Главное управление образования |
окружной бюджет | Тыс. руб. | 2782.0 | 1022.0 | 700.0 | 1060.0 |
3. | Оснащение для эстетического воспитания в Окружном детском доме (оборудование изостудии, покупка музыкальных инструментов и пр.) |
Главное управление образования |
окружной бюджет | Тыс. руб. | 298.0 | 43.0 | 100.0 | 155.0 |
4. | Физическое воспитание и оздоровление детей, оборудование класса по системе М. Монтессори: - детский дом г. Анадыря, г. Билибино |
Главное управление образования |
окружной бюджет | Тыс. руб. | 278.0 | 75.0 | 100.0 | 103.0 |
5. | Обеспечение одеждой и обувью детей, содержащихся в детских домах: - детский дом г. Анадыря, г. Билибино |
Главное управление образования |
окружной бюджет | 170 детей. | 1400.0 | 480.0 | 300.0 | 620.0 |
6. | Оснащение детских домов компьютерной техникой: - детский дом г. Анадыря, г. Билибино |
Главное управление образования |
окружной бюджет | Тыс. руб. | 410.0 | 410.0 | ||
7. | Оборудование кабинетов трудовой и допрофессиональной подготовки в окружном детском доме: - оснащение кабинета трудового обучения (девочек) и мастерской (мальчиков) |
Главное управление образования |
окружной бюджет | Тыс. руб. | 455.0 | 200 | 105.0 | 150.0 |
8. | Создание фонда материальной поддержки детям-сиротам, обучающимся в учреждениях профессионального образования |
Главное управление образования |
окружной бюджет | 40 человек | 240.0 | 120.0 | 120.0 | |
9. | Оснащение и оборудование для коррекционно-развивающей работы (кабинет практического психолога, социального педагога, развивающие игры и игрушки, способствующие социальному развитию детей) |
Главное управление образования |
окружной бюджет | 370,0 | 200.0 | 170.0 | ||
10 | Реконструкция Билибинского детского дома |
Главное управление образования |
окружной бюджет | 405,0 | 405.0 | |||
11 | Повышение квалификации специалистов по охране прав детей, опеке и попечительству |
Главное управление образования |
окружной бюджет | Тыс. руб. | 174.0 | 39.0 | 135.0 | |
12 | Проведение прочих мероприятий по реализации Подпрограммы |
Главное управление образования |
окружной бюджет | Тыс. руб. | 95.0 | 10.0 | 85.0 | |
Итого по автономному округу: | тыс. руб. | 37199 | 9611 | 13162 | 14426 | |||
в том числе: | окружной бюджет | тыс. руб. | 6907 | 2599 | 1930 | 2378 | ||
бюджеты муниципальных образований |
тыс. руб. | 30292 | 7012 | 11232 | 12048 |
Подпрограмма "Дети-инвалиды"
региональной целевой Программы
"Дети - будущее Чукотки" на 2002-2004 годы
10 июня 2003 г.
Паспорт Подпрограммы "Дети-инвалиды"
1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программными методами
3. Основные направления работ по реализации Подпрограммы
4. Стоимость Подпрограммы, предполагаемые источники финансирования
5. Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
6. Механизм реализации Подпрограммы
7. Организация управления Подпрограммой и контроля над ее реализацией
8. План мероприятий по реализации Подпрограммы "Дети - инвалиды"
Паспорт Подпрограммы
"Дети-инвалиды"
региональной целевой программы "Дети - будущее Чукотки" на 2002-2004 годы
Наименование Подпрограмма "Дети-инвалиды" региональной
Подпрограммы целевой программы "Дети - будущее Чукотки"
на 2002-2004 годы
Постановление об Постановление Правительства Чукотского
утверждении автономного округа
Подпрограммы от 11.12.2001 N 174
Конечная цель Подпрограммы Дополнительная социальная защита
детей-инвалидов;
профилактика детской инвалидности;
формирование основ комплексного решения
проблем детей-инвалидов;
создание условий для их полноценной жизни
Заказчик Подпрограммы Правительство Чукотского автономного округа
Разработчик Подпрограммы Департамент социальной политики Чукотского
автономного округ
Исполнитель Подпрограммы Департамент социальной политики Чукотского
автономного округа
Сроки и этапы реализации 2002 - 2004 годы
Подпрограммы
Объемы и источники Стоимость Подпрограммы всего:
финансирования 5901,5 тыс. руб., в том числе по годам:
Подпрограммы 2002 год - 1553,0 тыс. руб.,
2003 год - 2258,0 тыс. руб.,
2004 год - 2090,5 тыс. руб.
из общей стоимости Подпрограммы:
федеральный бюджет -1935,0 тыс. руб.,
окружной бюджет - 3237,5 тыс. руб.,
внебюджетные источники -729,0 тыс. руб.
Экономическая и социальная Уменьшение числа детей с врожденными и
эффективность Подпрограммы наследственными заболеваниями,
детей-инвалидов и детей с различными
функциональными нарушениями, приводящими к
инвалидности;
создание необходимых условий интеграции для
детей-инвалидов в обществе.
1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программными методами
В Чукотском автономном округе, как и в Российской Федерации, наблюдается рост числа детей-инвалидов. Среди причин, способствующих возникновению инвалидности у детей, основными являются неблагоприятные условия труда и быта женщин, алкоголизм, невозможность вести здоровый образ жизни, отсутствие калорийного питания, высокий уровень заболеваемости родителей и детей. Несмотря на проводимые мероприятия по улучшению условий жизни, медицинского обслуживания, профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни, остается нерешенным целый комплекс социальных, экономических, медицинских и педагогических проблем детей-инвалидов, которые усугубляются отдаленностью их проживания от окружного и районных центров, отсутствием наземного транспорта, погодными условиями Крайнего Севера.
По состоянию на 01.01.2001 года на территории Чукотского автономного округа в органах социальной защиты населения зарегистрировано 288 детей-инвалидов, в том числе 122 из числа коренных малочисленных народов Севера. Основной причиной инвалидности большинства указанных детей являются:
- врожденные нарушения центральной нервной системы - 24,3%;
- психические расстройства - 21,2%;
- нарушения костно-мышечной системы - 10,8%;
- эндокринной системы - 4,9%;
- органов дыхания - 4,2%;
- органов пищеварения - 3,1%;
- сердечно-сосудистой системы -3,1%;
- новообразования - 3,1%;
- прочие -25,3%.
В связи с тем, что дети-инвалиды расселены на большой площади и отдалены от районных и окружного центров на расстояние от 200 до 1000 км, из-за отсутствия наземного сообщения, дороговизны авиаперевозок и незначительного числа детей, имеющих инвалидность по одинаковому заболеванию, на территории Чукотского автономного округа нет и нецелесообразно открытие детских реабилитационных центров. Медицинская реабилитация детей-инвалидов осуществляется регулярно на базе Чукотской окружной больницы и ее филиалов в районах.
Из-за специфики погодных условий районов Крайнего Севера на территории Чукотского автономного округа нет учреждений для санаторно-курортного лечения для детей-инвалидов, а из-за того, что на федеральном уровне не решен вопрос оплаты выпадающих доходов авиапредприятий по льготному проезду детей-инвалидов и сопровождающих их лиц, резко сократилось число детей-инвалидов, выезжающих с родителями на санаторно-курортное лечение в центральные регионы России.
На территории автономного округа нет специализированного детского дома-интерната для глубоко умственно отсталых детей-инвалидов-сирот. Ежегодно в среднем два ребенка-инвалида-сироты направляются Департаментом социальной политики Чукотского автономного округа в учреждения, подведомственные Магаданскому областному управлению социальной защиты. С 2000 года возникла проблема финансирования содержания направленных из автономного округа детей-инвалидов-сирот, так как в бюджетах муниципальных образований нет средств.
По этой же причине трудно решаема проблема направления детей- инвалидов в детские дома-интернаты для слабовидящих и слепых, слабослышащих и глухих детей, расположенные в других субъектах Российской Федерации.
Своевременное выявление болезней позволяет предотвратить необратимую потерю здоровья, приводящую к инвалидности у значительного числа детей. Однако из-за недостаточного финансирования медико-генетическая консультация при Государственном учреждении здравоохранения "Чукотская окружная больница" недостаточно оснащена необходимым оборудованием.
Сдерживающим моментом в обеспечении медицинской помощью детей является ухудшающееся финансирование учреждений здравоохранения, постоянный рост цен на медикаменты, увеличение стоимости медицинских услуг в учреждениях здравоохранения в центральных регионах России.
В автономном округе низок уровень охвата медицинской и социальной помощью сельских жителей, что не дает возможности эффективно и своевременно выявлять симптомы заболеваний и проводить мероприятия по предупреждению детской инвалидности.
Дети-инвалиды также имеют ограниченные возможности в получении общего и профессионального образования, что резко снижает вероятность их полноценной интеграции в обществе.
2. Цель и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы "Дети-инвалиды" (далее - Подпрограмма) является формирование основ комплексного решения проблем детей с отклонениями в развитии, создание условий для их полноценной жизни и дальнейшей адаптации в обществе.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
- усиление профилактической работы по предупреждению детской инвалидности;
- создание условий для получения детьми-инвалидами общего и профессионального образования с учетом индивидуальных особенностей;
- обустройство среды, в которой происходит развитие детей-инвалидов, обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации и средствами, облегчающими бытовое самообслуживание;
- укрепление материальной базы родильных отделений, перинатальных центров и медико-генетической консультации, оснащение необходимым оборудованием;
- обеспечение проведения комплексной медицинской, педагогической и социальной реабилитации детей-инвалидов;
- обеспечение санаторно-курортного лечения детей-инвалидов по путевкам "Мать и дитя";
- оказание социальной помощи, обеспечение психолого-психотерапевтического сопровождения семейно-воспитательной и коррекционно-реабилитационной деятельности, обучение лиц из окружения ребенка особенностям взаимоотношений здоровых с инвалидами;
- вовлечение детей-инвалидов в культурно-досуговую деятельность с целью развития их творческих способностей и выработки навыков интеграции в среду сверстников и взрослых.
3. Основные направления работ по реализации Подпрограммы
Предусматриваются мероприятия, направленные на раннее выявление врожденных и наследственных заболеваний, нарушений слуха и зрения, центральной нервной системы.
Предлагаются меры по оснащению родильных отделений, перинатальных центров и медико-генетической консультации современным медицинским оборудованием. По прогнозам оснащение и развитие медико-генетической службы и перинатальной диагностики позволит в ближайшие 3 года снизить рождение детей-инвалидов на 10-15 процентов.
Планируется направление детей-инвалидов в детские реабилитационные центры, а также в клиники на оперативное лечение в центральные регионы России.
Предусматриваются мероприятия по обучению детей слепых и слабослышащих, глухих и слабовидящих в специальных учебных заведениях за пределами автономного округа, по направлению детей-инвалидов из числа выпускников школ в средние и высшие учебные заведения для получения профессии.
Планируется реализация мер по приобщению детей с умственными и физическими отклонениями в развитии к активному отдыху и участию в культурной жизни, выявлению творческого потенциала детей с умственными и физическими отклонениями, развитию их творческих способностей.
Предусматривается санаторно-курортное лечение детей-инвалидов в санаториях, расположенных в центральных регионах России, по путевкам "Мать и дитя".
Предполагается в рамках программы предусмотреть создание условий для получения детьми-инвалидами общего и профессионального образования в соответствии с их индивидуальными возможностями, в том числе с применением компьютерных технологий, а также за счет новых обучающих методик и программ.
4. Стоимость Подпрограммы, предполагаемые источники финансирования
Объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств окружного бюджета составит 3237,5 тыс. рублей и ежегодно будет уточняться при формировании бюджета автономного округа на соответствующий год, исходя из возможностей окружного бюджета.
Для реализации ряда мероприятий Подпрограммы планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 1935,0 тыс. рублей и внебюджетных средств в сумме 729,0 тыс. рублей.
Ряд мероприятий будет проводиться органами соцобеспечения, образования, культуры и подведомственными им учреждениями в рамках текущего финансирования, без привлечения дополнительных средств.
5. Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
Основным результатом реализации Подпрограммы должно быть, прежде всего, уменьшение на 10-15 процентов случаев рождения детей с врожденными и наследственными заболеваниями, пороками развития, ведущими к инвалидности.
Подпрограмма позволит обеспечить детям-инвалидам доступ к образованию, вовлечь их в работу кружков, будет способствовать развитию творческих способностей детей-инвалидов, содействовать их профессиональному самоопределению, получению трудовой специальности и полноценной интеграции в обществе с учетом индивидуальных особенностей.
Подпрограмма позволит осуществить ряд мероприятий, направленных на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности детей-инвалидов, их социальную адаптацию, восстановление социального статуса.
6. Механизм реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется на основе контрактов (договоров), заключаемых органом, уполномоченным Правительством Чукотского автономного округа как заказчиком, со всеми исполнителями мероприятий Подпрограммы.
Заказчик взаимодействует с исполнителями мероприятий по направлениям, привлекает для их финансирования внебюджетные источники, оказывает консультативную помощь организациям - исполнителям мероприятий Подпрограммы.
Механизм реализации Подпрограммы предусматривает формирование следующих рабочих документов: постановления по реализации мероприятий Подпрограммы; перечня работ по подготовке и проведению мероприятий Подпрограммы с разграничением исполнителей, определением объемов и источников финансирования; договоров и соглашений с исполнителями мероприятий Подпрограммы.
7. Организация управления Подпрограммой и контроля над ее реализацией
Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Правительство Чукотского автономного округа в качестве заказчика. Заказчик Подпрограммы с учетом выделяемых на ее реализацию средств уточняет показатели и затраты по мероприятиям Подпрограммы механизм реализации мероприятий, состав исполнителей.
Руководителем и исполнителем Подпрограммы является Департамент социальной политики Чукотского автономного округа. Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа. Контроль ведется на основе государственной и ведомственной отчетности.
Контроль за выполнением Подпрограммы включает:
- ежеквартальную отчетность о реализации мероприятий Подпрограммы;
- контроль за рациональным использованием исполнителями финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий Подпрограммы;
- контроль за сроками выполнения договоров, контрактов, соглашений;
- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.
Текущая информация, ежеквартальные доклады о ходе выполнения Подпрограммы и об использовании средств федерального, окружного и муниципальных бюджетов предоставляются исполнителями Подпрограммы в установленном порядке.
8. План мероприятий по реализации Подпрограммы "Дети - инвалиды"
региональной целевой программы "Дети - будущее Чукотки" на 2002 - 2004 годы
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | | | Источник | Сумма расходов, |
| | Мероприятия |Исполнитель |финансирова-| тыс. рублей |
| | | |ния | |
| | | | | |
|----+------------------------------------------+------------+------------+-----------------------------------|
| | | | | всего | 2002 | 2003 | 2004 |
| | | | | | | | |
|----+------------------------------------------+------------+------------+--------+------+----------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------+--------|
| Раздел 1. Реабилитация детей-инвалидов и интеграция их в общество | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------+--------|
| 1. |Направление детей-инвалидов в детские|Департамент | Окружной | | | | |
| |реабилитационные центры в центральные| социальной | бюджет | | | | |
| |районы страны (по профилю инвалидности, 10| политики | | | | | |
| |чел. в год) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|----+------------------------------------------+------------+------------+--------+------+----------+--------|
| 2. |Выделить для детей-инвалидов из числа|Департамент |внебюджетный| 297,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| |выпускников школ 5 мест в год в средние и| социальной | | | | | |
| |высшие учебные заведения для получения| политики | | | | | |
| |специальности | | | | | | |
|----+------------------------------------------+------------+------------+--------+------+----------+--------|
| 3. |Направление и оплата проезда и обучения|Департамент | окружной | 915,8 |260,4 | 395,0 | 260,4 |
| |слепых и слабовидящих, глухих и| социальной | бюджет | | | | |
| |слабослышащих детей-инвалидов в спецшколах| политики | | | | | |
| |за пределами округа | | | | | | |
|----+------------------------------------------+------------+------------+--------+------+----------+--------|
| 4. |Создание условий для получения |Департамент | окружной | 2171,7 |404,6 | 900,0 | 867,1 |
| |общего и профессионального образования с| социальной | бюджет | | | | |
| |учетом индивидуальных особенностей | политики | | | | | |
| | | | | | | | |
|----+------------------------------------------+------------+------------+--------+------+----------+--------|
| 5. |Обеспечение детей-инвалидов средствами|Департамент | по смете | | | | |
| |передвижения | социальной |Департамента| | | | |
| | | политики | | | | | |
| | | | | | | | |
|----+------------------------------------------+------------+------------+--------+------+----------+--------|
| 6. |Вовлечение детей-инвалидов в кружки,|Департамент | бюджеты | | | | |
| |секции объединения по интересам,| социальной | муницип. | | | | |
| |организация на дому занятий с теми, у кого| политики |образований | | | | |
| |затруднено передвижение | | | | | | |
|----+------------------------------------------+------------+------------+--------+------+----------+--------|
| 7. |Проведение совместных вечеров отдыха,|Органы соц- | бюджеты | | | | |
| |праздников, концертов для школьников и|обеспечения |муниципаль-н| | | | |
| |детей-инвалидов в Центрах социального| | ых | | | | |
| |обслуживания | |образований | | | | |
|----+------------------------------------------+------------+------------+--------+------+----------+--------|
| 8. |Льготное обеспечение детей-|Департамент | по смете | | | | |
| |инвалидов лекарственными препаратами | социальной |Департамента| | | |А, |
| | | политики | | | | | |
| | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Раздел 2. Социальная поддержка детей-инвалидов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Оказание единовременной материальной помощи к Дню инвалида |
"Полюс Надежды" |
внебюджет- ный |
432,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 |
2. | Выдача продуктов, предметов одежды, обуви, предметов гигиены, поступающих по линии гуманитарной помощи |
органы соц- обеспечения |
Раздел 3. Организация оздоровления, отдыха и досуга детей-инвалидов
1. | Организация санаторно-курортного лечения 30 детей- инвалидов по путевкам "Мать и дитя" |
Департамент социальной политики |
федеральный бюджет |
1935,0 | 645,0 | 645,0 | 645,0 |
Раздел 4. Прочие мероприятия по реализации Подпрограммы | окружной бюджет |
150,0 | 0 | 75,0 | 75,0 | ||
Итого стоимость Подпрограммы: рублей |
5901,5 |
1553,0 |
2258,0 |
2090,5 |
|||
окружной бюджет | 3237,5 | 665,0 | 1370,0 | 1202,5 | |||
федеральный бюджет | 1935,0 | 645,0 | 645,0 | 645,0 | |||
внебюджетное финансирование | 729,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 |
Подпрограмма "Одаренные дети"
региональной целевой программы "Дети - будущее Чукотки" на 2002 - 2004 годы
10 июня 2003 г.
ее решения программными методами
реализации Подпрограммы
и контроля над ее реализацией
на реализации Подпрограммы "Одаренные дети"
региональной целевой программы "Дети - будущее
Чукотки" на 2002 - 2004 годы
на реализации Подпрограммы "Одаренные дети"
региональной целевой программы "Дети - будущее
Чукотки" на 2002 - 2004 годы
Паспорт Подпрограммы
"Одаренные дети"
региональной целевой программы "Дети - будущее Чукотки" на 2002 - 2004 годы
Наименование Подпрограммы Подпрограмма "Одаренные дети" региональной
целевой программы "Дети - будущее Чукотки"
на 2002-2004 годы
Основание для разработки Федеральная целевая программа "Одаренные
Подпрограммы дети (2000-2002)", утвержденная
постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.08.2000 N 625;
Приказ Министерства общего и
профессионального образования от 09.07.1997 N
1473 (в редакции приказа Минобразования от
22.01.2002 N 153) "Об утверждении Положения
о Всероссийской олимпиаде школьников"
Заказчик Подпрограммы Правительство Чукотского автономного
округа
Разработчик Подпрограммы Департамент социальной политики Чукотского
автономного округа
Цель и задачи Подпрограммы Создание оптимальной системы по выявлению
одаренных детей, их поддержке и творческой
самореализации;
обеспечение одаренных детей равными
возможностями для раскрытия и
совершенствования их индивидуальности;
совершенствование педагогического мастерства
учителей, работающих с одаренными детьми;
организационная, методическая и
материально-техническая поддержка работы с
одаренными детьми
Сроки реализации 2002 - 2004 годы
Подпрограммы
Исполнители мероприятий Главное управление образования Департамента
Подпрограммы социальной политики Чукотского автономного
округа
Объемы и источники Всего по программе 4920,7 тыс. руб., в том
финансирования числе: из средств окружного бюджета 4920, 7 тыс.
рублей.
На 2002 год - 2 220,7 тыс. рублей, в том
числе:
из средств окружного бюджета - 2 220,7тыс.
рублей.
На 2003 год - 2 700 тыс. рублей, в том
числе
из средств окружного бюджета - 2 700 тыс.
рублей
Ожидаемые результаты Создание эффективной системы по выявлению
реализации Подпрограммы одаренных детей, их поддержке и творческой
самореализации;
обеспечение одаренных детей автономного
округа возможностями для раскрытия и
совершенствования их индивидуальности;
развитие вариативного образования,
обеспечивающего
индивидуальный подход к одаренным детям;
дальнейшее функционирование системы
организационной, методической и
материально-технической поддержки работы с
одаренными детьми;
повышение престижа автономного округа в
российском интеллектуальном пространстве.
1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программными методами
Из-за территориальной отдаленности и сложившейся социально - экономической ситуации в регионе в прошлые годы все больше увеличивался разрыв между условиями, созданными для самореализации одаренных детей в центральной части России с существующими возможностями для этой категории детей в автономном округе.
Одной из форм работы учреждений образования по выявлению одаренных детей является проведение предметных олимпиад. Олимпиады являются важнейшим звеном в совершенствовании образования школьников. Ежегодно в школьном и районных турах Всероссийской олимпиады школьников принимало участие 1300 - 1500 школьников автономного округа. В окружном (приравненном к областному) туре предметной олимпиады численность принимающих участие - 300-360 учащихся. В период 1991 - 2001 годов олимпиады районного и окружного этапов в связи с отсутствием средств проводились в заочной форме, что означает их нулевую эффективность на языке специалистов, и никакие отчеты о тысячах участников олимпиад школьников в автономном округе не могут отменить этот факт.
Десятки различных мероприятий для одаренных детей в центральной части России ежегодно проходили мимо детей Чукотки. Много лет отсутствовала возможность не только поощрить, даже заметить труд энтузиастов, которые, благодаря своей квалифицированности, доброжелательности и педагогическому мастерству, пытались выявить и развить одаренных детей. Реализация Подпрограммы "Одаренные дети" (далее - Подпрограмма) позволит создать дополнительные условия для более успешного интеллектуального становления тех учащихся школ автономного округа, которые стремятся интегрироваться в современное гражданское общество в качестве его научной и управленческой элиты на основе более высокого образовательного базиса, полученного, в том числе, и за счет участия в мероприятиях Подпрограммы. Основными мероприятиями программы являются: организация системы окружных предметных олимпиад школьников (январь-февраль ); участие победителей окружных предметных олимпиад школьников в олимпиадах более высокого уровня (март-апрель). Участие в течение года в различных окружных, российских и международных форумах, встречах, конференциях, съездах, конгрессах и других мероприятиях для одаренных детей позволит вернуть детей Чукотки в российское интеллектуальное пространство. Система многоуровневого и межведомственного сопровождения Подпрограммы даст гарантии воспроизводства интеллектуального потенциала подрастающего поколения Чукотки.
2. Основные цели и задачи Подпрограммы
Подпрограмма ставит целью создание системы по выявлению одаренных детей, обеспечения их равными возможностями для раскрытия и совершенствования их индивидуальности и творческой самореализации.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
- создание оптимальной системы по выявлению одаренных детей, их поддержке и обучению;
- обеспечение учащихся автономного округа равными возможностями и условиями для раскрытия и развития их творческого и интеллектуального потенциала;
- совершенствование педагогического мастерства педагогов, работающих с одаренными детьми;
- повышение престижа территории автономного округа, интеграция в российском интеллектуальном пространстве.
- успешное функционирование устойчивой и прозрачной системы организационного, методического и материально - технического сопровождения работы с одаренными детьми.
3. Основные направления реализации Подпрограммы
Подпрограммой предусматривается:
- создание дополнительных условий для более успешного интеллектуального становления учащихся старших классов школ автономного округа, которые стремятся интегрироваться в современное гражданское общество в качестве его научной и управленческой элиты на основе более высокого образовательного базиса;
- формирование у учащихся и их родителей представления о престижности получения качественного образования;
- организация системы окружных предметных олимпиад;
- участие победителей окружных предметных олимпиад школьников в зональных и заключительных этапах Всероссийских олимпиад школьников;
- практическая реализация различных форм интеллектуальной одаренности детей;
- возможность участия в российских и международных мероприятиях для одаренных детей;
- стимулирование реализованной интеллектуальной одаренности;
- совершенствование системы работы педагогов с одаренными детьми.
4. Стоимость Подпрограммы, источники финансирования
Подпрограмма является частью региональной целевой программы "Дети - будущее Чукотки" на 2002-2004 годы.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет окружного и муниципальных бюджетов.
Разработчики и исполнители Подпрограммы содействуют обеспечению выполнения мероприятий Подпрограммы в пределах установленного финансирования и используют средства муниципальных бюджетов по согласованию с ними.
Общий объем финансирования на 2002-2003 годы составляет 4920,7 тыс. рублей.
5. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит:
- создать в автономном округе систему по выявлению одаренных детей, их поддержке и творческой самореализации;
- обеспечить одаренных детей автономного округа равными возможностями для раскрытия и совершенствования их индивидуальности;
- развить вариативность образования, обеспечивающего индивидуальный подход к одаренным детям;
- повысить престиж территории автономного округа и его интеграцию в российском интеллектуальном пространстве.
6. Механизм реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется на основе контрактов (договоров), заключаемых органом, уполномоченным Правительством Чукотского автономного округа как заказчиком со всеми исполнителями мероприятий Подпрограммы.
Заказчик взаимодействует с исполнителями мероприятий по направлениям, привлекает для их финансирования внебюджетные источники, оказывает консультативную помощь организациям - исполнителям мероприятий Подпрограммы.
Механизм реализации Подпрограммы предусматривает формирование следующих рабочих документов: постановления по реализации мероприятий Подпрограммы; перечня работ по подготовке и проведению мероприятий Подпрограммы с разграничением исполнителей, определением объемов и источников финансирования; договоров и соглашений с исполнителями мероприятий Подпрограммы.
7. Организация управления Подпрограммой и контроля над ее реализацией
Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Правительство Чукотского автономного округ в качестве заказчика. Заказчик Подпрограммы с учетом выделяемых на ее реализацию средств уточняет показатели и затраты по мероприятиям Подпрограммы, механизм реализации мероприятий, состав исполнителей.
Руководителем Подпрограммы является Департамент социальной политики Чукотского автономного округа. Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа. Контроль ведется на основе государственной и ведомственной отчетности.
Контроль за выполнением Подпрограммы включает:
- ежеквартальную отчетность о реализации мероприятий Подпрограммы;
- контроль за рациональным использованием исполнителями финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий Подпрограммы;
- контроль за сроками выполнения договоров, контрактов, соглашений;
- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.
Текущая информация, ежеквартальные доклады о ходе выполнения Подпрограммы и об использовании средств федерального, окружного и муниципальных бюджетов, предоставляются исполнителями Подпрограммы в установленном порядке.
8. План мероприятий и финансовые расходы в 2002 году на реализации Подпрограммы "Одаренные дети"
региональной целевой программы "Дети - будущее Чукотки" на 2002 - 2004 годы
(тыс. руб.)
N п/п |
Перечень программных мероприятий | Сроки исполнения |
Исполнитель |
Источник финансирования |
Сумма необходимых средств |
1. | Проведение окружных олимпиад (по 11 школьным предметам) |
Январь-фев- раль |
ДСП ЧАО | окружной бюджет | 437,0 |
2. | Укрепление материально-технической базы учреждений образования округа для работы с одаренными детьми |
ДСП ЧАО | окружной бюджет | 1 604,5 | |
2.1 | Приобретение телескопа научному обществу учащихся "Юный астроном " Провиденской средней школы |
ДСП ЧАО | окружной бюджет | 50,0 | |
2.2 | Приобретение звукозаписывающей аппаратуры детям, занимающихся в студиях Окружного дворца детского и юношеского творчества г. Анадырь |
ДСП ЧАО | окружной бюджет | 105,5 | |
2.3 | Приобретение кабинета физики Анадырской средней школе N 3 |
ДСП ЧАО | окружной бюджет | 228,0 | |
2.4 | Приобретение кабинета математики Билибинской средней школе N 2 |
ДСП ЧАО | окружной бюджет | 25,5 | |
2.5 | Приобретение кабинета химии Эгвекинотскому центру образования |
ДСП ЧАО | окружной бюджет | 130,0 | |
2.7 | Приобретение музыкальных инструментов для создания вокально-инструментального ансамбля при Лаврентьевской средней школе. |
ДСП ЧАО | окружной бюджет | 165,0 | |
2.8 | Приобретение звукозаписывающей аппаратуры Анадырскому центру образования. |
ДСП ЧАО | окружной бюджет | 80.0 | |
2.9 | Приобретение оборудования для укрепления материально-технической базы Беринговского центра образования |
ДСП ЧАО | окружной бюджет | 164,5 | |
2.1 0 |
Приобретение компьютерного класса филиалу Санкт - Петербургского промышленно-экономического колледжа |
ДСП ЧАО | окружной бюджет | 390,0 | |
2.1 1 |
Приобретение аппаратуры для организации работы радиокружка при Окружной станции юных техников г. Анадырь |
ДСП ЧАО | окружной бюджет | 69,0 | |
2.1 2 |
Приобретение звукозаписывающей аппаратуры и музыкальных инструментов Певекскому центру образования |
ДСП ЧАО | окружной бюджет | 97,0 | |
3. | Разовые мероприятия по работе с одаренными детьми |
ДСП ЧАО | окружной бюджет | 179,2 | |
3.1 | Приобретение ценного подарка победителю окружного конкурса сочинений "Радуга над тундрой" |
ДСП ЧАО | окружной бюджет | 4,1 | |
3.2 | Приобретение специальной литературы по организации работы с одаренными детьми в районах автономного округа |
ДСП ЧАО | окружной бюджет | 30,0 | |
3.3 | Приобретение расходных материалов для организации проведения экспериментальных работ на занятиях с учащимися автономного округа в летнем учебном профильном лагере за пределами округа |
ДСП ЧАО | окружной бюджет | 30,0 | |
3.4 | Издание для работы с одаренными детьми доклада "О состоянии окружающей природной среды Чукотского автономного округа в 2001 году" |
ДСП ЧАО | окружной бюджет | 58,6 | |
3.5 | Транспортные расходы по обслуживанию учебных занятий в летнем учебном профильном лагере для одаренных детей |
ДСП ЧАО | окружной бюджет | 9,0 | |
3.6 | Изготовление и приобретение атрибутики для работы школьного парламента на Педагогическом марафоне |
ДСП ЧАО | окружной бюджет | 23,0 | |
3.7 | Поездка лучших учащихся округа в Москву на Новогоднюю елку |
ДСП ЧАО | окружной бюджет | 19,85 | |
3.8 | Прочие расходы по реализации мероприятий Подпрограммы |
ДСП ЧАО | окружной бюджет | 4,65 | |
4. | всего средств на реализацию Подпрограммы "Одаренные дети" тыс.руб., в том числе: |
ДСП ЧАО | окружной бюджет | 2 220,7 | |
4.1 | - за счет средств федерального бюджета | ||||
4.2 | -за счет средств окружного бюджета | 2 220,7 | |||
4.3 | - за счет средств муниципального бюджета | ||||
4.4 | - за счет внебюджетных источников |
9. План мероприятий и финансовые расходы в 2003 году на реализации Подпрограммы "Одаренные дети"
региональной целевой программы "Дети - будущее Чукотки" на 2002 - 2004 годы
(тыс. руб.)
Наименование мероприятий |
Сроки исполнения |
Исполнитель |
Источник финансирова- ния |
Финанси- рование в 2003 г. |
|
1. |
Проведение предметных олимпиад школьников: | ДСП ЧАО | Окружной бюджет |
700 | |
1.1 |
Окружные предметные олимпиады школьников; | Январь-фев- раль |
ДСП ЧАО | окружной бюджет |
300 |
1.2 |
Участие в зональном и финальном этапе Всероссийских олимпиад школьников. |
Март-апрель | ДСП ЧАО | окружной бюджет |
400 |
2. |
Проведение мероприятий для одаренных детей на территории автономного округа и организация их участия в мероприятиях для "Одаренных детей" за его пределами. |
В течение года |
ДСП ЧАО | окружной бюджет |
800 |
3. |
Приобретение средств методического и материально-технического обеспечения работы с "Одаренными детьми" для муниципальных и окружных учреждений образования. |
В течение года |
ДСП ЧАО | окружной бюджет |
1000 |
4. |
Изучение, обобщение и распространение опыта работы с "одаренными детьми" на территории Чукотского автономного округа и за его пределами (поездки, исследования, научно-методические разработки, приобретение и распространение учебно-методических материалов). |
В течение года |
ДСП ЧАО | окружной бюджет |
150 |
5. |
Прочие текущие расходы по реализации мероприятий программы "Одаренные дети". |
В течение года |
ДСП ЧАО | окружной бюджет |
50 |
Всего средств на реализацию Подпрограммы "Одаренные дети" в том числе: |
2 700 | ||||
- за счет средств Федерального бюджета | |||||
-за счет средств окружного бюджета | 2 700 | ||||
- за счет средств муниципального бюджета | |||||
- за счет внебюджетных источников |
Подпрограмма
"Коррекционно-развивающее обучение"
региональной целевой программы "Дети - будущее Чукотки" на 2002 - 2004 годы
10 июня 2003 г.
ее решения программными методами
3. Основные направления реализации Подпрограммы
4. Стоимость Подпрограммы, источники финансирования
5. Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
6. Механизм реализации Подпрограммы
7. Организация управления Подпрограммой и контроля за ее реализацией
8. Основные этапы реализации Подпрограммы
9. План мероприятий по реализации Подпрограммы "Коррекционно-развивающее обучение" на 2002 год
Паспорт Подпрограммы
"Коррекционно-развивающее обучение" региональной целевой программы "Дети - будущее Чукотки" на 2002-2004 годы
Наименование Подпрограмма "Коррекционно-развивающее обучение"
Подпрограммы региональной целевой программы "Дети - будущее Чукотки"
на 2002-2004 годы
Дата и номер Постановление Правительства Чукотского автономного округа
решения об от 11.12.2001 N 174.
утверждении
Подпрограммы
Основание для - Федеральный закон "Об образовании";
разработки - Приказ Совета Министров СССР от 1981 N 103 "О классах
Подпрограммы компенсирующего обучения";
- приказ Министерства образования РФ от 08.09.1992 N
333 "О классах выравнивания";
- постановление Правительства РФ от 31 июля 1998 N 867 "О
Центрах психолого-педагогической и медико-социальной
помощи семье и ребенку"
Заказчик Правительство Чукотского автономного округа
Подпрограммы
Разработчик Департамент социальной политики Чукотского автономного
Подпрограммы округа
Цель Освоение, региональная адаптация и внедрение в практику
Подпрограммы образовательных учреждений автономного округа эффективных
методик социальной коррекции и реабилитации детей и
подростков группы риска
Сроки 2002-2004 годы
реализации
Подпрограммы
Исполнитель Главное управление образования Департамента социальной
мероприятий политики Чукотского автономного округа
Подпрограммы
Объемы и 6,52 млн. руб. за счет средств окружного бюджета, в том
источники числе по годам:
финансирования 2002 г. -0,87 млн. руб.,
Подпрограммы 2003 г. - 1,5 млн. руб.,
2004 г. - 4,15 млн. руб.
Ожидаемые Повышение эффективности социально-педагогической
конечные коррекции и реабилитации детей и подростков группы риска
результаты (снижение числа правонарушений, повышение уровня
реализации образования и профессиональной подготовки).
Подпрограммы
1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программными методами
В Чукотском автономном округе из года в год растет число детей, которые в силу различных причин не могут полноценно обучаться в общеобразовательной школе. Педагоги образовательных учреждений не владеют в достаточной степени методиками коррекционной и реабилитационной социально-педагогической работы. Вследствие этого в автономном округе растет число детей:
- оставивших школу до получения аттестата о полном общем и даже об основном образовании;
- не работающих и не обучающихся после получения общего образования;
- замеченных в отклоняющемся поведении (злоупотреблении алкоголем, другими психоактивными веществами, совершении правонарушений и преступлений).
Необходимость безотлагательного решения этой проблемы на территории Чукотского автономного округа обусловлена следующими факторами:
- увеличение процента дезадаптантов (людей, не адаптировавшихся к жизни, не нашедших свое место в ней) оказывает крайне неблагоприятное воздействие на качество жизни всего населения автономного округа;
- рост преступности, алкоголизма, наркомании, главным образом, за счет подростков и молодых людей, не получивших должной коррекционно-реабилитационной поддержки в школьные годы;
- усложнение жизни, рост профессиональных требований (владение компьютером, знание иностранного языка и т.п.) делают все большее число "неуспевающих" недостаточно конкурентоспособными на рынке труда.
2. Основные цели и задачи Подпрограммы
Основной целью Подпрограммы "Коррекционно-развивающее обучение" (далее - Подпрограмма) является освоение, региональная адаптация и внедрение в практику образовательных учреждений автономного округа эффективных методик социальной коррекции и реабилитации детей и подростков группы риска посредством применения апробированных педагогических технологий, получивших признание на международном уровне.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
- повышение конкурентоспособности выпускников образовательных учреждений на рынке труда;
укрепление их физического и психического здоровья;
- коррекция задержки психического развития у детей, чьи отклонения обусловлены не органическими поражениями, а социальной депривацией, т.е. неблагоприятными условиями воспитания и обучения;
- развитие у детей и подростков комплекса полезных навыков, дающих возможность легче справляться с учебными и бытовыми трудностями.
3. Основные направления реализации Подпрограммы
Подпрограммой предусматривается:
- осуществление мер, направленных на внедрение новых форм работы с детьми и подростками, нуждающимися в социальной коррекции и реабилитации;
- повышение квалификации педагогов в работе с детьми, имеющими ограниченные умственные, физические и психические возможности, с педагогически запущенными учащимися;
- формирование программы подготовки и переподготовки кадров для образовательных учреждений различного типа (системы основного и дополнительного образования);
- создание в автономном округе специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа и на их базе методических центров по работе с детьми с проблемами в поведении;
- обучение руководителей образовательных учреждений работе в режиме социального партнерства, привлечение ресурсов из внебюджетных источников, в том числе на грантовой основе из международных благотворительных фондов.
4. Стоимость Подпрограммы, источники финансирования
Подпрограмма является частью региональной целевой программы "Дети - будущее Чукотки" на 2002 - 2004 годы. Для ее реализации требуются как средства окружного бюджета, так и внебюджетные источники, в том числе ресурсы международных благотворительных фондов.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет федерального, окружного, муниципального бюджетов и внебюджетных источников.
Разработчики и исполнители Подпрограммы содействуют обеспечению выполнения мероприятий в пределах установленного финансирования и используют средства муниципальных бюджетов и внебюджетные источники по согласованию с ними.
Общий объем финансирования на 2002 - 2004 годы составляет 6,52 млн.рублей, в том числе: 2002 год - 0,87 млн. руб., 2003 год - 1,5 млн. руб., 2004 год - 4,15 млн. руб.
5. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит:
- помочь детям и подросткам категории риска получить общее и профессиональное образование с учетом их индивидуальных особенностей;
- укрепить их физическое и психическое здоровье;
- снизить процент правонарушителей, алкоголиков, наркоманов среди несовершеннолетних.
6. Механизм реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется на основе контрактов (договоров), заключаемых органом, уполномоченным Правительством Чукотского автономного округа как заказчиком, со всеми исполнителями мероприятий Подпрограммы.
Заказчик взаимодействует с исполнителями мероприятий по направлениям, привлекает для их финансирования внебюджетные источники, оказывает консультативную помощь организациям - исполнителям мероприятий Подпрограммы.
Механизм реализации Подпрограммы предусматривает формирование следующих рабочих документов:
постановления по реализации мероприятий Подпрограммы;
перечня работ по подготовке и проведению мероприятий Подпрограммы с разграничением исполнителей, определением объемов и источников финансирования;
договоров и соглашений с исполнителями мероприятий Подпрограммы.
7. Организация управления Подпрограммой и контроля за ее реализацией
Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Правительство Чукотского автономного округа в качестве заказчика. Заказчик Подпрограммы с учетом выделяемых на ее реализацию средств уточняет показатели и затраты по мероприятиям Подпрограммы, механизм реализации мероприятий, состав исполнителей.
Исполнителем Подпрограммы является Главное управление образования Департамент социальной политики Чукотского автономного округа. Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа. Контроль ведется на основе государственной и ведомственной отчетности.
Контроль за выполнением Подпрограммы включает:
- ежеквартальную отчетность о реализации мероприятий Подпрограммы;
- контроль за рациональным использованием исполнителями финансовых средств, выделяемых им на выполнение мероприятий Подпрограммы;
- контроль за сроками выполнения договоров, контрактов, соглашений;
- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.
Текущая информация, ежеквартальные доклады о ходе выполнения Подпрограммы и об использовании средств федерального, окружного и муниципальных бюджетов предоставляются исполнителями Подпрограммы в установленном порядке.
8. Основные этапы реализации Подпрограммы
2002 год:
январь-сентябрь:
подготовительная работа по созданию окружного методического центра социально-коррекционной педагогики; 2003 год:
проведение семинара по основам управления образовательными процессами с целью профилактики социально-педагогических отклонений и повышения эффективности коррекционно-реабилитационной работы с детьми и подростками группы риска для руководителей образовательных учреждений автономного округа силами Института развития образования и специалистов, приглашенных из ЦРС;
проведение курсов по освоению эффективных методик социальной коррекции и реабилитации детей и подростков группы риска посредством применения апробированных педагогических технологий, получивших признание на международном уровне, для социальных педагогов силами специалистов методического центра коррекционной педагогики автономного округа и зарубежных педагогов - коррекционников;
создание окружного специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа;
2004 год:
январь-сентябрь:
начало самостоятельной работы педагогов районных центров с применением эффективных социально-коррекционных методик;
октябрь-декабрь:
проведение курсов для педагогов национальных сел;
начало самостоятельной работы педагогов национальных сельских школ с применением эффективных социально-коррекционных методик.
9. План мероприятий и финансовые расходы на реализацию мероприятий
Подпрограммы "Коррекционно-развивающее обучение" на 2002 год региональной целевой программы "Дети - будущее Чукотки" на 2002-2004 годы
N | Мероприятия | содержание расходов | расчет средств источник финансирования |
1. | Создание персонифицированных баз данных на педагогов, детей, образовательные учреждения, населенные пункты |
Работа программиста, работа специалистов Главного управления образования, районных отделов образования, образовательных учреждений |
В рамках текущего бюджетного финансирования |
2. | Методический семинар, работа с литературой |
В рамках текущего бюджетного финансирования |
|
3. | Создание и развитие методического центра для детей, нуждающихся в коррекции поведения и для детей с ограниченными возможностями , в т.ч. |
Окружной бюджет | |
3.1 | Переоборудование помещений | Составление сметы, непосредственное выполнение работ |
200 тыс. руб. |
3.2 | Приобретение пособий на электронных и бумажных носителях |
видеофильмы, компьютерные программы, учебные пособия |
10 тыс. руб. |
3.3 |
Оплата услуг СМИ | Подготовка макета, тиражирование |
10 тыс. руб. |
3.4 | Приглашение специалистов-коррекционников |
Проезд и провоз багажа, проживание, оплата работы |
110 тыс. руб. |
3.5 | Выезд специалистов Чукотского автономного округа (10 чел.) на обучение в ЦРС |
Проезд, проживание; питание |
380 тыс. руб. |
3.6 | Приобретение дидактических материалов для ведения коррекционно-развивающей работы в ДОУ и школах автономного округа |
160 тыс. руб. | |
Итого: | 870 тыс. руб. |
9. План мероприятий и финансовые расходы на реализацию мероприятий
Подпрограммы "Коррекционно-развивающее обучение" на 2003-2004 годы региональной целевой программы "Дети - будущее Чукотки" на 2002-2004 годы
N п/п |
Мероприятия |
Исполнитель |
Источник финансирования |
Стоимость (тыс. руб.) |
||
всего | 2003 г. | 2004г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Создание и развитие методических центров на базе действующих образовательных учреждений |
Департамент социальной политики |
окружной бюджет | 1200 | 200 | 1 000 |
1.1. | Оборудование Окружного центра по профилактике безнадзорности и правонарушений в г. Анадыре (при ЧИРО и ПК, с использованием базы сети филиалов в ОСЮТ, ОДДЮТ, ОДД "Светлячок", СШ N 3, вечерней школы г. Анадыря) |
50 | 670 | |||
1.2. | Укрепление материально-технической базы учреждений автономного округа, работающих с детьми группы риска: приобретение специального оборудования для районных методических кабинетов, учреждений основного дополнительного и специального образования |
150 | 330 | |||
2. | Обучение педагогов автономного округа работе по коррекционным методикам |
Департамент социальной политики |
окружной бюджет | 1 620 | 120 | 1 500 |
2.1. | Повышение квалификации специалистов, работающих с детьми группы социального риска (проведение семинаров, командировки на курсы и стажировки специалистов автономного округа в ЦРС) |
60 | 1350 | |||
2.2. | Прочие и непредвиденные расходы, связанные с организацией выезда на обучение специалистов автономного округа |
60 | 150 | |||
3. | Внедрение коррекционных методик в практику работы образовательных учреждений районных центров и национальных сел |
Департамент социальной политики |
окружной бюджет | 2 830 | 1180 | 1 650 |
3.1. | Создание и развитие коррекционных учреждений (реконструкция основной школы в п.Озерный Иультинского района под вспомогательную школу) |
1000 | 1150 | |||
3.2. | Разработка и внедрение с участием специалистов программ коррекционно-реабилитационной работы: оплата командировок приглашенных специалистов в конкретные базовые (опорные) населенные пункты - Канчалан, Эгвекинот и др. |
130 | 400 | |||
3.3. | Прочие и непредвиденные расходы, связанные с внедрением коррекционно-реабилитационной работы |
50 | 100 | |||
Итого: | окружной бюджет | 5650 | 1 500 | 4 150 |
Подпрограмма "Организация круглогодичного труда,
развития, отдыха и оздоровления" региональной целевой программы "Дети - будущее Чукотки" на 2002 - 2004 годы
10 июня 2003 г.
необходимости ее решения программными методами
реализации Подпрограммы
контроля за ее реализацией
Паспорт
Подпрограммы "Организация круглогодичного труда, развития, отдыха и оздоровления"
региональной целевой программы "Дети - будущее Чукотки" на 2002 - 2004 годы
Наименование Подпрограммы Подпрограмма "Организация круглогодичного
труда, развития, отдыха и оздоровления"
региональной целевой программы "Дети - будущее
Чукотки" на 2002-2004 годы
Основания для разработки постановление Правительства Российской
Подпрограммы Федерации от 25.08.2000 N 625 "О федеральных
целевых программах по улучшению положения
детей в Российской Федерации на 2001 - 2002
годы"
Заказчик Подпрограммы Правительство Чукотского автономного округа
Государственный заказчик Департамент социальной политики Чукотского
автономного округа
Разработчик Подпрограммы Главное управление образования Департамента
социальной политики Чукотского автономного
округа
Цель и задачи Подпрограммы Создание условий для отдыха, оздоровления и
реабилитации детей на территории автономного
округа и за его пределами;
государственная поддержка развития
учреждений детского отдыха и оздоровления;
санитарно-медицинское и санитарно-
гигиеническое обеспечение и
функционирование учреждений летнего отдыха и
оздоровления;
кадровое и организационное обеспечение
системы летнего отдыха и оздоровления детей и
подростков
Сроки реализации 2002 -2004 годы
Подпрограммы
Исполнители Подпрограммы Департамент социальной политики Чукотского
автономного округа;
Центр Госсанэпиднадзора по Чукотскому
автономному округу;
Региональное отделение Фонда социального
страхования по Чукотскому автономному округу
Объемы и источники На 2002 год - 202 125,0 тыс. рублей, в том
финансирования числе:
средства федерального бюджета - 4 412,0
тыс. рублей;
средства Регионального отделения Фонда
социального страхования РФ по Чукотскому
автономному округу - 11 930,0 тыс. руб.;
средства окружного бюджета - 185 725,0
тыс.руб.;
из них средства МОФ "Полюс Надежды" -
179 725,0 тыс. руб.;
средства муниципальных образований - 58,0
тыс. руб..
На 2003 год - 239 600,0 тыс.руб., в том
числе:
средства федерального бюджета - 4 500,0
тыс.руб.;
средства Регионального отделения Фонда
социального страхования РФ по Чукотскому
автономному округу - 12 800,0 тыс. руб.;
средства окружного бюджета - 222500,0 тыс.
руб.;
из них средства средств МОФ "Полюс Надежды" -
213 000,0 тыс.руб.
Ожидаемые результаты Расширение сети учреждений летнего отдыха и
реализации Подпрограммы оздоровления детей в автономном округе;
увеличение числа детей, охваченных
организованными формами летнего отдыха;
стабилизация системы организации
летнего отдыха и оздоровления.
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Организация оздоровления и отдыха детей является одной из наиболее острых социальных проблем в автономном округе.
За период 1994-2000 годов на территории автономного округа сократилось количество оздоровительных лагерей различных типов с 81 до 57. В связи с невозможностью выезда родителей в отпуск в центральные районы страны из-за высокой стоимости авиабилетов, различными формами отдыха охватывалось в среднем 9000 детей, что составляло 90 % всех учащихся, остававшихся в летний период на территории автономного округа. Число детей, отдыхавших в оздоровительных лагерях за пределами Чукотского автономного округа, составляло в среднем 650-700 детей, что позволяло только каждому десятому ребенку побывать в детских здравницах центральных районов страны.
В летний период 2000-2001 годов на базе школ и учреждений дополнительного образования было организовано 57 лагерей с дневным пребыванием детей, в которых в две смены отдохнуло 5 200 учащихся. Для детей среднего и старшего школьного возраста было создано 42 экологических отряда, в которых работало 970 школьников.
Во всех районах автономного округа были организованы лагеря труда и отдыха, в которых 1 500 подростков занимались благоустройством своих поселков, ремонтом школ, сбором ягод, грибов, лекарственных трав. В оленеводческие бригады и бригады морзверобойного промысла на работу и отдых к родителям выехало 440 школьников. Все они были обеспечены одеждой, обувью, набором основных продуктов питания.
Окружной загородный оздоровительный лагерь "Молодая гвардия" (г. Билибино) принял на оздоровление 220 школьников Билибинского, Чаунского, Чукотского и Шмидтовского районов. 180 школьников Чаунского района провели лето в спортивно-туристическом лагере "Марина", 130 ребят автономного округа отдохнули во Всероссийских детских центрах "Орленок" и "Океан". 30 воспитанников окружного детского дома и детского дома г. Билибино отдохнули в г. Варне (Болгария).
В 2000 году за пределами автономного округа отдохнуло 4 100 детей., в 2001 году - 8016 детей и подростков, в 2002 году - 4500 детей и подростков Существенную помощь в организации лечения и оздоровления детей за пределами Чукотского автономного округа оказал Региональный общественный фонд "Полюс Надежды".
Но наряду с относительно положительными моментами в организации летнего отдыха детей автономного округа, еще имеются проблемы, которые необходимо решать, чтобы отдых детей стал интереснее и разнообразнее.
В связи с тем, что в автономном округе действует только один загородный лагерь "Молодая гвардия" (г. Билибино), посещение этого лагеря детьми других районов автономного округа затруднено из-за высокой стоимости авиабилетов на внутренних авиарейсах.
Скудная, морально устарелая материально - техническая база учреждений не позволяет в полной мере организовать отдых детей в автономном округе. В большинстве случаев используются лишь развивающие игры и спортинвентарь школ, применяемые в учебном процессе.
2. Основные цели и задачи Подпрограммы
Подпрограмма "Организация круглогодичного труда, развития, отдыха и оздоровления" (далее - Подпрограмма) ставит целью создание структуры, способствующей воспитанию, развитию, отдыху, оздоровлению и трудозанятости детей и подростков на территории автономного округа и за его пределами.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
- поддержка развития учреждений детского отдыха и оздоровления;
- совершенствование оздоровительной работы и повышение эффективности санитарно-эпидемиологического надзора в оздоровительных учреждениях;
- организация подготовки педагогической практики учащихся средне-специальных образовательных учреждений, студентов ВУЗов в оздоровительных лагерях различных типов;
- совершенствование организационного и финансового обеспечения системы оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков;
- приведение нормативно-правовой базы организации оздоровления и занятости детей в соответствие с современными требованиями.
3. Основные направления реализации Подпрограммы
Подпрограммой предусматривается:
- осуществление мер, направленных на внедрение новых форм оздоровительной работы с детьми и подростками;
- организация отдыха, оздоровления и трудозанятости детей, нуждающихся в особой заботе государства;
- совершенствование санитарно-эпидемиологического надзора в местах отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
- формирование программы подготовки и переподготовки кадров для оздоровительных учреждений различного типа.
4. Стоимость Подпрограммы, источники финансирования
Подпрограмма относится к региональной целевой программе "Дети - будущее Чукотки" на 2002-2004 годы, требующей государственной поддержки, с максимальным привлечением внебюджетных источников финансирования.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет федерального, окружного, муниципального бюджетов и внебюджетных источников.
Разработчики и исполнители Подпрограммы содействуют обеспечению, выполнению плана мероприятий в пределах установленного финансирования и используют средства муниципальных бюджетов по согласованию с ними.
Общий объем финансирования на 2002 - 2003 годы составляет 441 725 тыс. руб., в том числе:
2002 год - 202 125 тыс.руб.
2003 год - 239 600 тыс.руб.
5. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит:
- увеличить число детей, подростков, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости;
- расширить сеть оздоровительных образовательных учреждений на основе различных форм собственности.
6. Механизм реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется на основе контрактов (договоров), заключаемых органом, уполномоченным Правительством Чукотского автономного округа как заказчиком, со всеми исполнителями программных мероприятий.
Заказчик взаимодействует с исполнителями мероприятий по направлениям, привлекает для их финансирования внебюджетные источники, оказывает консультативную помощь организациям - исполнителям программных мероприятий.
Механизм реализации Подпрограммы предусматривает формирование следующих рабочих документов:
- постановлений по реализации мероприятий Подпрограммы;
- перечня работ по подготовке и проведению программных мероприятий с разграничением исполнителей, определением объемов и источников финансирования;
- договоров и соглашений с исполнителями программных мероприятий.
7. Организация управления Подпрограммой и контроля за ее реализацией
Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Правительство Чукотского автономного округа в качестве заказчика.
Заказчик Программы с учетом выделяемых на ее реализацию средств уточняет показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программных мероприятий, состав исполнителей.
Заказчиком Подпрограммы является Департамент социальной политики Чукотского автономного округа.
Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.
Контроль ведется на основе государственной и ведомственной отчетности.
Контроль за выполнением Подпрограммы включает:
- ежеквартальную отчетность о реализации программных мероприятий ;
- контроль за рациональным использованием финансовых средств, выделяемых на выполнение программных мероприятий;
- контроль за сроками выполнения договоров, контрактов, соглашений;
- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.
Текущая информация, ежеквартальные доклады о ходе выполнения Подпрограммы и об использовании средств федерального, окружного и муниципальных бюджетов, предоставляются исполнителями Подпрограммы в установленном порядке.
9. План мероприятий по реализации в 2002 году Подпрограммы "Организация круглогодичного труда, развития, отдыха и оздоровления"
региональной целевой программы "Дети - будущее Чукотки" на 2002 - 2004 годы
тыс. руб.
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Наименование проекта| Ответственные | Общая |Средства|Средства | Средства окружного |Средства|
| | | исполнители |стоимость| Фонда |Федераль-| бюджета |муници- |
| | | | |соц.стра| но-го | |пального|
| | | | |хования | бюджета | |бюджета |
| | | | | РФ | | | |
| | | | | | |---------------------| |
| | | | | | | | в т.ч. МОФ | |
| | | | | | | Всего | "Полюс | |
| | | | | | | | надежды" | |
|---+--------------------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+-------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Оздоровление, лечение и реабилитация детей |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1| |Главное управление| | | | | | |
|. |в лагерях при школах|образования, | 13833,0 |11 930,0|1 903,0 | | | |
| | | | | | | | | |
| | |Региональное отделение| | | | | | |
| | |фонда соц.страхования| | | | | | |
| | |РФ по ЧАО | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | |Управление соц.| | | | | | |
| | |обеспечения населения | | | | | | |
|---+--------------------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+-------------+--------|
|1.2| в лагерях труда и |Главное управление| | | | | | |
|. |отдыха |образования, | 639,0 | | 639,0 | | | |
| | | | | | | | | |
| | |Региональное отделение| | | | | | |
| | |фонда соц.страхования| | | | | | |
| | |РФ по ЧАО | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | |Управление соц.| | | | | | |
| | |обеспечения населения | | | | | | |
|---+--------------------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+-------------+--------|
| | |Главное управление| | | | | | |
|1.3| в профильных |образования, | 1 322,0 | | |1322,0 | | |
|. |лагерях |Комитет охраны| | | | | | |
| | |окружающей среды | | | | | | |
|---+--------------------+-----------------------+---------+--------+---------+-------+-------------+--------|
| | |Главное управление| | | | | | |
|1.4|трудоустройство |образования, | | | | | | |
|. |школьников |Департамент федеральной| 500,0 | | | 500,0 | | |
| | |службы занятости| | | | | | |
| | |населения ЧАО | | | | | | |
|---+--------------------------------------------+---------+--------+---------+-------+-------------+--------|
| | Итого |16 294,0 |11 930,0| 2 542,0 |1 822,0| | |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
2. Санаторно-оздоровительные лагеря за пределами округа
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |Главное управление | | | | | | |
|2.1|Стоимость путевок |образования, | | | | | | |
|. | |Главное управление соц.| 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | | |
| | |обеспечения населения | | | | | | |
|---+--------------------+-----------------------+---------+--------+---------+--------+------------+--------|
| |Оплата проезда к |Главное управление| | | | | | |
| |месту отдыха и |образования, | | | | | | |
| |обратно |Главное управление соц.|109 000,0| | | 109000 | 109 000,0 | |
|2.2| |обеспечения населения | | | | | | |
|. | | | | | | | | |
|---+--------------------+-----------------------+---------+--------+---------+--------+------------+--------|
| | |Главное управление| | | | | | |
| |Приобретение одежды |образования, Главное| | | | | | |
|2.3|для детей, |управление |12 000,0 | | | 12000 | 12 000,0 | |
|. |находящихся на |соц.обеспечения | | | | | | |
| |отдыхе |населения | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|---+--------------------+-----------------------+---------+--------+---------+--------+------------+--------|
| | |Главное управление| | | | | | |
| | |образования, Главное| | | | | | |
|2.4|Расходы по лечению |управление | 725,0 | | | | 725,0 | |
|. |детей |соц.обеспечения | | | | | | |
| | |населения | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------------+---------+--------+---------+--------+------------+--------|
| | Итого |179 725,0| | | 179725 | 179 725,0 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Загородные окружные оздоровительные лагеря |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |"Молодая гвардия" |Главное управление | | | | | | |
|3.1|(г.Билибино) |образования, | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | |Региональное отделение | | | | | | |
| | |фонда соц.страхования | | | | | | |
| | |РФ по ЧАО | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- оплата путевок |Главное управление соц.| | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | |обеспечения населения | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- текущий ремонт, | | 237,0 | | | 237,0 | | |
| |обустройство | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |- оплата проезда в | | | | | | | |
| |прямом и обратном | | 58,0 | | | | | 58,0 |
| |направлении | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |-материально-техни- | | | | | | | |
| |ческое оснащение | | 1 900,0 | | |1 900,0 | | |
| | | | | | | | | |
|---+--------------------+-----------------------+---------+--------+---------+--------+------------+--------|
|3.2| | | | | | | | |
| |" Марина " (Чаунский| | 891,0 | | | 891,0 | | |
| |район) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------------+---------+--------+---------+--------+------------+--------|
| | Итого | 3 086,0 | | |3 028,0 | | 58,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Оздоровление детей в ВДЦ "Океан" |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4.1|Организация отправки|Управление по делам | | | | | | |
|. |детей в профильные |молодежи и спорту | 1 500,0 | | 1 500,0 | | | |
| |лагеря | | | | | | | |
|---+--------------------------------------------+---------+--------+---------+--------+------------+--------|
| | Итого | 1 500,0 | | 1500,0 | | | |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
5. Оздоровление детей - инвалидов
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |Главное управление| | | | | | |
|5. |Организация лечения |социального обеспечения| 370,0 | | 370,0 | | | |
| |детей-инвалидов |населения | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------------+---------+--------+---------+--------+------------+--------|
| | Итого | 370,0 | | 370,0 | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Содержание баз временного пребывания детей |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|6.1| |Главное управление | | | | | | |
| |База " Солнышко " |образования | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |(п.Угольные Копи) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|---+--------------------+-----------------------+---------+--------+---------+--------+------------+--------|
| |-трансферты | | | | | | | |
| |населению | | 240,0 | | | 240,0 | | |
|---+--------------------+-----------------------+---------+--------+---------+--------+------------+--------|
| |-прочие расходы | | 150,0 | | | 150,0 | | |
|---+--------------------------------------------+---------+--------+---------+--------+------------+--------|
| |Итого | 390,0 | | | 390,0 | | |
|---+--------------------------------------------+---------+--------+---------+--------+------------+--------|
|6.2|База " СКАЗКА " (г. |Главное управление | | | | | | |
| |Певек) |образования | | | | | | |
|---+--------------------+-----------------------+---------+--------+---------+--------+------------+--------|
| |-текущий ремонт | | 554,0 | | | 554,0 | | |
|---+--------------------+-----------------------+---------+--------+---------+--------+------------+--------|
| |-материально-техни- | | | | | | | |
| |ческое | | 86,0 | | | 86,0 | | |
|---+--------------------+-----------------------+---------+--------+---------+--------+------------+--------|
| |оснащение | | | | | | | |
| |(обустройство) | | 120,0 | | | 100,0 | | |
|---+--------------------+-----------------------+---------+--------+---------+--------+------------+--------|
| |- прочие расходы | | | | | 20,0 | | |
|---+--------------------------------------------+---------+--------+---------+--------+------------+--------|
| |Итого | 760,0 | | | 760,0 | | |
|---+--------------------------------------------+---------+--------+---------+--------+------------+--------|
| |Всего | 1 150,0 | | |1 150,0 | | |
|---+--------------------------------------------+---------+--------+---------+--------+------------+--------|
| | Всего по Подпрограмме, тыс.руб. |202 125,0|11 930,0| 4 412,0|185725,0| 179 725,0 | 58,0 |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
10. План мероприятий по реализации в 2003 году
Подпрограммы "Организация круглогодичного труда, развития, отдыха и оздоровления" региональной целевой программы "Дети - будущее Чукотки" на 2002 - 2004 годы
тыс. руб.
/---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Наименование | Ответственные | Общая | Средства |Средства| Окружной бюджет |
| | | | | | Феде- | Всего |в т.ч. МОФ |
|п/п| проекта | исполнители |стоимость|Фонд.соц. | ральн. | |"Полюс |
| | | | | | | |Надежды" |
| | | | в | страхов. | | | |
| | | |тыс.руб. | РФ | бюджет | | |
|---+------------------------+----------------------+---------+----------+--------+-------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Питание школьников |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1| |Главное управление| | | | | |
| |в лагерях при школах |образования, | 14000,0 | 10500,0 | 3500,0 | | |
| | | | | | | | |
| | |Региональное отделение| | | | | |
| | |фонда соц.страхования| | | | | |
| | |РФ по ЧАО | | | | | |
| | |Управление соц.| | | | | |
| | |обеспечения населения | | | | | |
|---+------------------------+----------------------+---------+----------+--------+-------+--------------|
|1.2| в лагерях труда и |Главное управление| | | | | |
| |отдыха |образования, | 700,0 | | 700,0 | | |
| | | | | | | | |
| | |Региональное отделение| | | | | |
| | |фонда соц.страхования| | | | | |
| | |РФ по ЧАО | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |Управление соц.| | | | | |
| | |обеспечения населения | | | | | |
|---+------------------------+----------------------+---------+----------+--------+-------+--------------|
|1.3| в профильных лагерях |Главное управление| | | | | |
| | |образования, | | | | | |
| | |Комитет охраны| 1700,0 | | |1700,0 | |
| | |окружающей среды ЧАО | | | | | |
|---+-----------------------------------------------+---------+----------+--------+-------+--------------|
| | Итого |16 400,0 | 10 500,0 |4 200,0 |1 700,0| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Содержание школьников в загородных окружных оздоровительных лагерях |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |"Молодая гвардия" |Главное управление | | | | | |
|2.1|(г.Билибино) |образования, | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |Региональное отделение| | | | | |
| | |фонда соц.страхования | | | | | |
| |- оплата путевок |РФ по ЧАО | 1500,0 | 1500,0 | | | |
|---+------------------------+----------------------+---------+----------+--------+-------+--------------|
| |- текущий ремонт, | | | | | | |
| |обустройство |Управление соц. | 200,0 | | | 200,0 | |
| | |обеспечения населения | | | | | |
| |- оплата проезда в | | | | | | |
| |прямом и братном | | 100,0 | 100,0 | | | |
| |направлении | | | | | | |
| |-материально-техническое| | | | | | |
| |оснащение | | 1000,0 | | |1000,0 | |
|---+------------------------+----------------------+---------+----------+--------+-------+--------------|
| |" Марина " (Чаунский | | | | | | |
|2.2|район) | | | | | | |
| |- оплата путевок | | 500,0 | 500,0 | | | |
|---+------------------------+----------------------+---------+----------+--------+-------+--------------|
| |- текущий ремонт, | | | | | | |
| |обустройство | | 200,0 | | | 200,0 | |
| |- оплата проезда в | | | | | | |
| |прямом и обратном | | | | | | |
| |направлении | | 200,0 | 200,0 | | | |
| |-материально-техническое| | | | | | |
| |оснащение | | 500,0 | | | 500,0 | |
|---+-----------------------------------------------+---------+----------+--------+-------+--------------|
| | Итого | 4200,0 | 2300,0 | |1900,0 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Оздоровление детей - инвалидов |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |
| 3 |Организация лечения |Управление социального| | | | | |
| |детей - инвалидов |обеспечения населения | 300,0 | | 300,0 | | |
|---+-----------------------------------------------+---------+----------+--------+-------+--------------|
| | Итого | 300,0 | | 300,0 | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Расходы по содержанию профильных направлений |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4.1|Экологический |Главное управление | 100,0 | | | 100,0 | |
|---+------------------------|образования, |---------+----------+--------+-------+--------------|
|4.2|Спортивный |Главное управление по| 150,0 | | | 150,0 | |
|---+------------------------|делам молодежи,|---------+----------+--------+-------+--------------|
|4.3|Краеведческий |спорта, туризма,| 150,0 | | | 150,0 | |
|---+------------------------|Главное управление|---------+----------+--------+-------+--------------|
|4.4|Туристический |здравоохранения. | 150,0 | | | 150,0 | |
|---+------------------------| |---------+----------+--------+-------+--------------|
|4.5|Коррекционный | | 150,0 | | | 150,0 | |
|---+------------------------| |---------+----------+--------+-------+--------------|
|4.6|Профориентационный | | 150,0 | | | 150,0 | |
|---+------------------------| |---------+----------+--------+-------+--------------|
| |Информационный | | | | | | |
|4.7|(компьютерный) | | 150,0 | | | 150,0 | |
|---+------------------------| |---------+----------+--------+-------+--------------|
|4.8|Журналистский | | 150,0 | | | 150,0 | |
|---+------------------------| |---------+----------+--------+-------+--------------|
|4.9|Лагерь актива | | 150,0 | | | 150,0 | |
|---+------------------------| |---------+----------+--------+-------+--------------|
|4.1| | | | | | | |
|0 |Трудовые лагеря | | 150,0 | | |150,0 | |
|---+------------------------| |---------+----------+--------+-------+--------------|
|4.1| | | | | | | |
|1 |Летняя школа | | 150,0 | | | 150,0 | |
|---+------------------------+----------------------+---------+----------+--------+-------+--------------|
|4.1| | | | | | | |
|2 |Прочие расходы | | 500,0 | | | 500,0 | |
|---+-----------------------------------------------+---------+----------+--------+-------+--------------|
| | Итого | 2100,0 | | |2100,0 | |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------------/
5. Транспортные расходы по организации летнего отдыха на территории Чукотского автономного округа
| | |Главное управление | | | | | |
|5 |Транспортные расходы |образования | 3300,0 | | |3300,0 | |
|---+-----------------------------------------------+---------+----------+--------+-------+--------------|
| | Итого | 3300,0 | | |3300,0 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Трудоустройство школьников |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|6. |Трудоустройство |Главное управление| | | | | |
| |школьников в период |образования, | | | | | |
| |летних каникул |Департамент | | | | | |
| | |федеральной службы| | | | | |
| | |занятости населения| | | | | |
| | |ЧАО | 500,0 | | | 500,0 | |
|---+-----------------------------------------------+---------+----------+--------+-------+--------------|
| | Итого | 500,0 | | | 500,0 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Профильно - оздоровительные лагеря за пределами автономного округа |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|7.1|Стоимость путевок |Главное управление |108000,0 | | |108000 | 108000,0 |
| | |образования, |---------| | | | |
|7.2|Оплата проезда к месту |Главное управление | | | | | |
| |отдыха и обратно |соц. обеспечения | 90000,0 | | |90000 | 90000,0 |
| | |населения | | | | | |
| | | |---------| | | | |
|7.3|Приобретение одежды для| | | | | | |
| |детей, находящихся на | | | | | | |
| |отдыхе | | 7500,0 | | | 7500 | 7500,0 |
| | | |---------+----------+--------+-------+--------------|
|7.4|Расходы по лечению детей| | 500,0 | | | 500 | 500,0 |
|---+------------------------| |---------+----------+--------+-------+--------------|
| |Расходы по содержанию | | | | | | |
|7.5|профилей | | 7000,0 | | | 7000 | 7000,0 |
|---+-----------------------------------------------+---------+----------+--------+-------+--------------|
| | Итого |213000,0 | | |213000 | 213000,0 |
|---+-----------------------------------------------+---------+----------+--------+-------+--------------|
| |Всего по подпрограмме |239800,0 | 12800,0 | 4500,0 |222500 | 213000,0 |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 11 декабря 2001 г. N 174 "Об утверждении региональной целевой программы "Дети - будущее Чукотки"
Текст постановления официально опубликован не был
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 18 августа 2006 г. N 159 настоящее постановление признано утратившим силу
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 30 декабря 2004 г. N 295
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 17 ноября 2004 г. N 225
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 14 мая 2004 г. N 108
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 10 июня 2003 г. N 174
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 26 июля 2002 г. N 205
Настоящий документ снят с контроля