Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
Утвержден постановлением
Администрации местного
самоуправления г. Владикавказа
от 24 июня 2009 г. 1730
Перечень количественных показателей оценки результатов реализации
функций и решения задач структурных подразделений
администрации местного самоуправления
Количественные показатели (индикаторы) для оценки результатов
реализации функций управления здравоохранения
Наименование цели (задачи) структурного подразделения |
Наименование функции структурного подразделения |
Наименование количественного показателя (индикатора) для оценки результата |
Ед.изм. |
N-1 (последний отчетный год, факт) |
N (текущий год, оценка) |
N+1 (очередной год, оценка) |
N+2 (плановый период, оценка) |
N+3 (плановый период, оценка) |
Реализация государственной политики в области охраны здоровья граждан; системы оказания медицинской помощи населению на территории города |
1. Организация стационарной медицинской помощи |
Количество коек по проектной мощности в муниципальных учреждениях здравоохранения |
ед |
|
|
|
|
|
|
Количество коек фактически развернутых в муниципальных учреждениях здравоохранения |
ед. |
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность стационарами всего (отношение фактического (прогнозного) количества койко-дней к нормативному количеству койко-дней в стационарах по норме в РФ УР |
% |
|
|
|
|
|
||
Обеспеченность стационарами круглосуточными (отношение фактического (прогнозного) количества койко-дней к нормативному количеству койко-дней в стационарах круглосуточных по норме в РФ УР |
% |
|
|
|
|
|
||
Среднее число дней функционирования койки в |
дней |
|
|
|
|
|
||
|
|
муниципальных учреждениях здравоохранения |
|
|
|
|
|
|
Число пролеченных больных в муниципальных учреждениях здравоохранения |
чел/1000 жителей |
|
|
|
|
|
||
Количество услуг в расчете на 1 обратившегося за мед. помощью |
койко-дней/чел. |
|
|
|
|
|
||
Число койко-дней на 1000 жителей (обеспеченность круглосуточными стационарами) |
к-дней/ 1000 жителей |
|
|
|
|
|
||
Уровень госпитализации на 1000 жителей |
% |
|
|
|
|
|
||
Средняя длительность лечения |
дней |
|
|
|
|
|
||
Смертность пациентов в условиях оказания стационарной помощи |
чел/1000 жителей |
|
|
|
|
|
||
|
2. Оказание амбулаторно-поликлинической помощи в поликлинике, на дому и в дневных стационарах всех типов |
Число пролеченных больных в муниципальных учреждениях здравоохранения (дневных стационарах) на 1000 жителей |
чел/1000 жителей |
|
|
|
|
|
Обеспеченность стационарами дневными всех типов (отношение фактического (прогнозного) количества койко-дней к нормативному количеству койко-дней в стационарах дневных всех типов по норме в РФ УР |
% |
|
|
|
|
|
||
Число койко-дней в дневном стационаре на 1000 жителей |
к-дней/ 1000 жителей |
|
|
|
|
|
||
Число пациенто-дней в условиях дневных стационаров |
Пациенто-дней |
|
|
|
|
|
||
Обеспеченность поликлиниками (отношение фактического (прогнозного) числа посещений в поликлинике на 1000 населения к нормативному числу посещений на 1000 населения по норме в РФ УР |
% |
|
|
|
|
|
||
Количество посещений поликлиник |
ед |
|
|
|
|
|
||
Удельный вес посещений поликлиник по поводу заболеваемости |
% |
|
|
|
|
|
||
Удельный вес посещений поликлиник по поводу профосмотров |
% |
|
|
|
|
|
||
|
3. Оказание скорой медицинской помощи 4. Расширение спектра предоставляемых населению медицинских услуг, соответствующих источников и объемов внебюджетного финансирования |
Количество вызовов |
ед |
|
|
|
|
|
Обеспеченность скорой медицинской помощь.# |
Вызовы/ 1000 жителей |
|
|
|
|
|
||
Обеспеченность скорой медицинской помощью (отношение фактического (прогнозного) числа вызовов скорой |
|
|
|
|
|
|
||
медицинской помощи на 1000 населения к нормативному числу вызовов скорой медицинской помощи на 1000 населения по нормам в РФ УР |
% |
|
|
|
|
|
||
Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений здравоохранения, получающих ассигнования из бюджета УР (бюджета соответствующего муниципального образования), от всех услуг, предоставляемых по законодательству за плату, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования |
% |
|
|
|
|
|
||
Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений здравоохранения, получающих ассигнования из бюджета УР (бюджета соответствующего муниципального образования), от предоставления платных услуг населению, дополнительных к гарантированному объему бесплатных услуг, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования |
% |
|
|
|
|
|
||
Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений здравоохранения от платных услуг, направленных на оплату труда, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования |
% |
|
|
|
|
|
||
Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений здравоохранения от платных услуг, направленных на укрепление материальной базы, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования |
% |
|
|
|
|
|
Количественные показатели (индикаторы) для оценки
результатов реализации функций управления образования
Наименование цели (задачи) структурного подразделения |
Наименование функции структурного подразделения |
Наименование количественного показателя (индикатора) для оценки результата |
Ед. изм. |
N-1 (последний отчетный год, факт) |
N (текущий год, оценка) |
N+1 (очередной год, оценка) |
N+2 (плановый период, оценка) |
N+3 (плановый период, оценка) |
Формирование и реализация муниципальной политики в области образования и управления муниципальными образовательными учреждениями |
1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам |
Число учащихся |
чел. |
|
|
|
|
|
Число общеобразовательных учреждений |
ед. |
|
|
|
|
|
||
Удельный вес муниципальных общеобразовательных учреждений, требующих капитального ремонта, в общем их числе |
% |
|
|
|
|
|
||
Обеспеченность учащихся общеобразовательными учреждениями |
ед./ 1000 чел. |
|
|
|
|
|
||
Удельный вес учащихся, получивших основное общее образование и перешедших к следующему уровню образования: 10-11 классы профессиональные училища, техникумы и т.д. |
% |
|
|
|
|
|
||
Укомплектованность штатов педагогических работников в общеобразовательных учреждениях |
% |
|
|
|
|
|
||
Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений |
% |
|
|
|
|
|
||
Удельный вес выпускников 11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат об образовании, в общей численности выпускников 11-х классов |
% |
|
|
|
|
|
||
Удельный вес учащихся, получивших по ЕГЭ оценки 4 и 5 баллов по пятибалльной шкале и подтвердивших свой средний балл по итогам обучения, в общей численности учащихся, сдававших ЕГЭ |
% |
|
|
|
|
|
||
Обеспеченность общеобразовательных учреждений компьютерной техникой |
% |
|
|
|
|
|
||
2. Предоставление дополнительного образования |
Число учащихся в системе дополнительного образования |
чел. |
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность учреждениями дополнительного образования детей по месту жительства (отношение фактического (прогнозного) числа воспитанников, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей по месту жительства, к числу учащихся в общеобразовательных учреждениях) |
% |
|
|
|
|
|
||
Охват учащихся общеобразовательных учреждений дополнительным образованием (школьными кружками и секциями) |
% от общей численности |
|
|
|
|
|
||
Отношение фактического (прогнозного) числа воспитанников, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей, к числу учащихся в общеобразовательных учреждениях |
% |
|
|
|
|
|
||
Обеспеченность учреждениями дополнительного образования детей эстетической направленности (отношение фактического (прогнозного) числа воспитанников, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей эстетической направленности, к нормативной численности воспитанников, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей эстетической направленности) |
% |
|
|
|
|
|
||
Обеспеченность учреждениями дополнительного образования детей спортивной направленности (отношение фактического (прогнозного) числа воспитанников, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности, к нормативной численности воспитанников, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности) |
% |
|
|
|
|
|
||
Удельный вес учащихся, охваченных дополнительным образованием, ставших победителями олимпиад, соревнований, конкурсов на муниципальном, региональном, общероссийском и международном уровнях |
% Муниципальный уровень Региона льный уровень Общероссийский уровень |
|
|
|
|
|
||
Формирование и реализация муниципальной политики в области дошкольного образования и управления муниципальными дошкольными образовательными учреждениями |
1. Предоставление дошкольного образования и воспитания |
Число воспитанников |
чел. |
|
|
|
|
|
Число детей, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения |
чел. |
|
|
|
|
|
||
Число дошкольных образовательных учреждений |
|
|
|
|
|
|
||
Обеспеченность воспитанников местами в дошкольных образовательных учреждениях |
мест/ 250 чел. |
|
|
|
|
|
||
Обеспеченность площадью на 1 воспитанника дошкольного образовательного учреждения |
Факти- ческая площадь/ нормативная площадь, % |
|
|
|
|
|
||
Охват детей дошкольным образованием и воспитанием |
% |
|
|
|
|
|
||
Охват детей старше 5 лет, охваченных дошкольным образованием и воспитанием |
% |
|
|
|
|
|
||
Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
|
|
|
|
|
|
||
Удельный вес педагогических работников, которым численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
% |
|
|
|
|
|
||
2. Предоставление дополнительного образования |
Обеспеченность учреждениями дополнительного образования детей эстетической направленности (отношение фактического (прогнозного) числа воспитанников, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей эстетической направленности, к нормативной численности воспитанников, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей эстетической направленности) |
% |
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность учреждениями дополнительного образования детей спортивной направленности (отношение фактического (прогнозного) числа воспитанников, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности, к нормативной численности воспитанников, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности) |
% |
|
|
|
|
|
||
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в муниципальных дошкольных образовательных, учреждениях |
Количество мест на 100 чел. ед |
|
|
|
|
|
||
3. Содержание ребенка дошкольном образовательном учреждении |
Реальная посещаемость детей |
дето |
|
|
|
|
|
|
дошкольных образовательных учреждениях |
|
|
|
|
|
|
||
Уплотненность муниципальных дошкольных образовательных учреждений (количество детей на 1 место) |
Чел. |
|
|
|
|
|
||
Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, в общем их числе |
% |
|
|
|
|
|
Количественные показатели (индикаторы) для оценки
результатов реализации функций управления культуры
N |
Наименование цели (задачи) структурного подразделения |
Наименование функции |
Наименование количественного показателя (индикатора) для оценки результата |
Единица измерения |
N-1 (последний отчетный год, факт) |
N (текущий год, оценка) |
N+1 (очередной год, оценка) |
N+2 (плановый период, оценка) |
N+3 (плановы й период, оценка) |
1. |
Формирование муниципальной политики в области культуры, создание условий для развития культурно-досуговой деятельности на территории города Владикавказа |
Предоставление документа в пользование (библиотечное обслуживание населения города) |
Количество муниципальных библиотек г. Владикавказа |
ед.- |
|
|
|
|
|
Число посетителей муниципальных библиотек |
чел. |
|
|
|
|
|
|||
Обеспеченность жителей муниципальными библиотеками |
ед/1 000 человек |
|
|
|
|
|
|||
Обеспеченность библиотеками взрослого пользователя |
% |
|
|
|
|
|
|||
Обеспеченность детскими библиотеками |
% |
|
|
|
|
|
|||
Число посещений библиотеки одним жителем |
число посещен. |
|
|
|
|
|
|||
Количество экземпляров, выданных библиотеками населению |
ед. |
|
|
|
|
|
|||
2. |
Организация культурно-досуговых мероприятий на базе культурно-досуговых учреждений |
Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений |
ед. |
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность населения города муниципальными культурно-досуговыми учреждениями |
ед. |
|
|
|
|
|
|||
Кол-во организованных и проведенных культ-досуговых меропр-й |
ед. |
|
|
|
|
|
|||
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий Среднее число посещений |
чел. число посещ. |
|
|
|
|
|
|||
Прирост (+), сокращение (-) числа посетителей |
% |
|
|
|
|
|
|||
3. |
Организация обучения по программам дополнительного образования (музыка, театр, изобразительное искусство, общеэстэтическое воспитание) |
Количество муниципальных учреждений дополнит, образования |
ед. |
|
|
|
|
|
|
Число обучающихся |
чел. |
|
|
|
|
|
|||
Обеспеченность муниципальными учреждениями |
ед. |
|
|
|
|
|
|||
4. |
Расширение спектра предоставляемых услуг в сфере культуры, соответствующих источников финансирования |
Объем фактических доходов бюджетных учреждений культуры, от всех платных услуг, в объеме текущих расходов |
% |
|
|
|
|
|
|
Отношение фактических доходов бюджетных учреждений культуры от платных услуг, направленных на укрепление материально-технической базы, к общему объему до-ходов за счет всех источников финансирования |
% |
|
|
|
|
- |
|||
Среднее число посещений одним жителем г. Владикавказа учреждений культуры (всего) |
число посещ. |
|
|
|
|
|
Количественные показатели (индикаторы) для оценки результатов
реализации функций управления экономики и малого предпринимательства
N п/п |
Наименование показателей результатов осуществления функций и задач |
Единица измерения |
N-1 (последний отчетный год, факт) |
N (текущий год, оценка) |
N+1 (очередной год, оценка) |
N+2 (плановый период, оценка) |
N+3 (плановый период, оценка) |
1. |
Количество разработанных документов стратегического характера (программ социально-экономического развития, генеральных планов и т.д.) |
ед. |
|
|
|
|
|
2. |
Степень выполнения основных бюджетообразующих индикаторов (ФОТ и прибыль), закрепленных за органами местного самоуправления, в том числе: - Фонд оплаты труда, не менее, % - Прибыль прибыльных предприятий, не менее, % |
% |
|
|
|
|
|
3. |
Степень выполнения годовых прогнозов, %, в том числе Объём промышленного производства |
% |
|
|
|
|
|
4. |
Объем инвестиций в основной капитал |
% |
|
|
|
|
|
5. |
Среднемесячная заработная плата |
% |
|
|
|
|
|
6. |
Среднедушевые денежные доходы |
% |
|
|
|
|
|
7. |
Процент отклонения прогнозных индексов цен от фактических |
% |
|
|
|
|
|
8. |
Доля предприятий и организаций (кроме муниципальных), обеспечивших сверхпрогнозный рост: - ФОТ,% - Прибыль, % |
% |
|
|
|
|
|
9. |
Доля целевых программ (ФЦП и республиканских) с муниципальным компонентом, в реализации которых участвует город Владикавказ к общему количеству |
% |
|
|
|
|
|
10. |
Количество рабочих мест, созданных за счет бюджетной финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства |
ед. |
|
|
|
|
|
Количественные показатели (индикаторы) для оценки
результатов реализации функций финансового управления
N п/п |
Наименование показателей результатов осуществления функций и задач |
Единица измерения |
N-1 (последний отчетный год, факт) |
N (текущий год, оценка) |
N+1 (очередной год, оценка) |
N+2 (плановый период, оценка) |
N+3 (плановый период, оценка) |
1. |
Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств городского бюджета, в общем объеме расходов городского бюджета |
% |
|
|
|
|
|
2. |
Доля кредиторской задолженности получателей бюджетных средств в расходах бюджета города в части собственных полномочий |
% |
|
|
|
|
|
3. |
Удельный вес муниципального долга в доходах городского бюджета без учета безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов |
% |
|
|
|
|
|
4. |
Удельный вес расходов городского бюджета, увязанных с целями, задачами и бюджетными целевыми программами |
% |
|
|
|
|
|
Количественные показатели (индикаторы) для оценки результатов
реализации функций комитета жилищно-коммунального хозяйства
N п/п |
Наименование показателей результатов осуществления функций и задач |
Единица измерения |
N-1 (последний отчетный год, факт) |
N (текущий год, оценка) |
N+1 (очередной год, оценка) |
N+2 (плановый период, оценка) |
N+3 (плановый период, оценка) |
1. |
Рост доли отремонтированных дорог в общей протяженности дорог города |
% |
|
|
|
|
|
2. |
Рост доли площади благоустроенных территорий в общей площади города |
% |
|
|
|
|
|
4. |
Рост доли площади озелененных территорий в общей площади г |
% |
|
|
|
|
|
5. |
Рост доли протяженности улиц, охваченных освещением, в общей протяженности городских улиц |
% |
|
|
|
|
|
Количественные показатели (индикаторы) для оценки результатов
реализации функций комитета по делам спорта и туризма
N п/п |
Наименование показателей результатов осуществления функций и задач |
Единица измерения |
N-1 (последний отчетный год, факт) |
N (текущий год, оценка) |
N+1 (очередной год, оценка) |
N+2 (плановый период, оценка) |
N+3 (плановый период, оценка) |
1. |
Рост доли количества участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в общей численности населения города. |
% |
|
|
|
|
|
2. |
Рост доли детей, обучающихся в ДЮСШ |
% |
|
|
|
|
|
Количественные показатели (индикаторы) для оценки результатов
реализации функций комитета по управлению имуществом
N п/п |
Наименование показателей результатов осуществления функций и задач |
Единица измерения |
N-1 (последний отчетный год, факт) |
N (текущий год, оценка) |
N+1 (очередной год, оценка) |
N+2 (плановый период, оценка) |
N+3 (плановый период, оценка) |
1. |
Поступление средств в бюджет города, млн. рублей: - от использования |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
2. |
- от приватизации муниципальной собственности |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
Количественные показатели (индикаторы) для оценки результатов реализации
функций управления по руководству городским и пассажирским транспортом
N п/п |
Наименование показателей результатов осуществления функций и задач |
Единица измерения |
N-1 (последний отчетный год, факт) |
N (текущий год, оценка) |
N+1 (очередной год, оценка) |
N+2 (плановый период, оценка) |
N+3 (плановый период, оценка) |
1. |
Ежедневный выход на линию всех видов общественного городского транспорта Трамвай Троллейбус, Автобус, Маршрутное такси |
ед |
|
|
|
|
|
2. |
Средний интервал движения общественного городского транспорта в часы пик транспорта Трамвай Троллейбус, Автобус, Маршрутное такси |
мин |
|
|
|
|
|
3. |
Перевезено общественным городским транспортом пассажиров в месяц транспорта Трамвай Троллейбус, Автобус, Маршрутное такси |
тыс. пасс |
|
|
|
|
|
Количественные показатели (индикаторы) для оценки результатов
реализации функций управления по строительству
N п/п |
Наименование показателей результатов осуществления функций и задач |
Единица измерения |
N-1 (последний отчетный год, факт) |
N (текущий год, оценка) |
N+1 (очередной год, оценка) |
N+2 (плановый период, оценка) |
N+3 (плановый период, оценка) |
1. |
Обеспеченность жителей города жилой площадью |
кв. м./чел. |
|
|
|
|
|
2. |
Снижение доли жилого фонда, требующего капитального ремонта |
% |
|
|
|
|
|
3. |
Снижение доли объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в аварийном состоянии |
% |
|
|
|
|
|
4. |
Снижение доли объектов социальной инфраструктуры (зданий и сооружений учреждений образования, здравоохранения, культуры), находящихся в аварийном состоянии |
% |
|
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.