Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 2
к Порядку
осуществления внутреннего
финансового контроля
и внутреннего финансового аудита
Программа проверки
__________________________________________________________________
(тема контрольного мероприятия, форма контрольного мероприятия,
__________________________________________________________________
проверяемый период, наименование объекта финансового контроля)
1. Основание для проведения проверки _____________________________
2. Цель проверки _________________________________________________
3. Предмет проверки ______________________________________________
4. Вопросы проверки ______________________________________________
(перечень законодательных и других нормативных правовых актов,
соблюдение которых подлежит контролю; перечень направлений
(вопросов) деятельности объекта контроля, подлежащих проверке)
5. Срок проведения проверки с _____ по ______
6. Состав ответственных исполнителей
Руководитель ревизионной группы ______________ (ФИО, должность)
Инспекторы: ______________ (ФИО, должность)
______________ (ФИО, должность)
______________ (ФИО, должность)
______________ (ФИО, должность)
7. Срок представления отчета и других документов по результатам
проведения контрольного мероприятия на рассмотрение начальником
контрольно-ревизионного управления "___" __________ 200___ г.
Руководитель ревизионной группы
__________________ __________________ ________________________
(должность) (подпись) (ФИО)
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.