Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 4
к распоряжению Горно-Алтайского
городского Совета депутатов
от 27 мая 2009 г. N 15-1
Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2008 год
Наименование
|
Коды |
уточненный план на 2008 год |
исполнение за 2008 |
процент исполнения |
||||||||
| ||||||||||||
Мин. |
Рз. |
ПP. |
ЦCт |
ВРв. |
||||||||
всего расходов |
|
|
|
|
|
1 433 617 718,35 |
1 284 042 784, 86 |
89,5% |
||||
Муниципальное учреждение "Управление архитектуры и градостроительства администрации города Горно-Алтайска" |
011 |
|
|
|
|
13 302 958,87 |
11 012 761, 28 |
79,79% |
||||
Общегосударственные вопросы |
011 |
01 |
00 |
|
|
8 965 900,00 |
8 700 128, 29 |
97,04% |
||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
011 |
01 |
04 |
|
|
8 965 900,00 |
8 700128, 29 |
97,04% |
||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
011 |
01 |
04 |
0020000 |
|
8 965 900,00 |
8 700 128.29 |
97,04% |
||||
Центральный аппарат |
011 |
01 |
04 |
0020400 |
|
8 965 900,00 |
8 700 12В 29 |
97 04% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
011 |
01 |
04 |
0020400 |
500 |
В 965 900 00 |
8 700128,29 |
97 04% |
||||
Национальная экономика |
011 |
04 |
00 |
|
|
4 837 058,87 |
2 312 632.99 |
47,81% |
||||
Другие вопросы в области национальной экономики |
011 |
04 |
12 |
|
|
4 837 058,87 |
2 312 632.99 |
47,81% |
||||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
011 |
04 |
12 |
3380000 |
|
2 918 100,00 |
1 822 174 12 |
62 44% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
011 |
04 |
12 |
3380000 |
500 |
2 918 100,00 |
1 822 174.12 |
62 44% |
||||
Реализация государственной функций# в области национальной экономики |
011 |
04 |
12 |
5220000 |
|
1 918 958,87 |
490 458.87 |
25,56% |
||||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
011 |
04 |
12 |
5229606 |
|
1 918 958,87 |
490 458.87 |
25.56% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
011 |
04 |
12 |
5229606 |
500 |
1 916 958,87 |
490 458.87 |
25.56% |
||||
|
|
|||||||||||
| ||||||||||||
Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления администрация города Горно-Алтайска |
012 |
|
|
|
|
366 931 733,90 |
251 23В 567.17 |
68,47% |
||||
Общегосударственные вопросы |
012 |
01 |
00 |
|
|
68 581 016,76 |
64 701 175 15 |
94.34% |
||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
012 |
01 |
02 |
|
|
2 063 000,00 |
2 054 018.00 |
99,56% |
||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
012 |
01 |
02 |
0020000 |
|
2 063 000,00 |
2 054 018.00 |
99,56% |
||||
Глава муниципального образования |
012 |
01 |
02 |
0020300 |
|
2 063 000,00 |
2 054 018.00 |
99.56% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
012 |
01 |
02 |
0020300 |
500 |
2 063 000,00 |
2 054 018 00 |
99.56% |
||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
012 |
01 |
04 |
|
|
51 830 873,01 |
50 911 082.50 |
98.23% |
||||
Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства |
012 |
01 |
04 |
0016000 |
|
13 635,00 |
13 635,00 |
100 00% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
012 |
01 |
04 |
0016000 |
500 |
13 635,00 |
13 635,00 |
100 00% |
||||
Осуществление государственных полномочий в сфере организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
012 |
01 |
04 |
0016200 |
|
2 941 000,00 |
2 941 000,00 |
100.00% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
012 |
01 |
04 |
0016200 |
500 |
2 941 000,00 |
2 941 000 00 |
100,00% |
||||
Осуществление государственных полномочий в области социальной поддержки, социального обслуживания отдельных категорий граждан и управлении охраной труда |
012 |
01 |
04 |
0016300 |
|
408 800,00 |
408 800.00 |
100,00% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
012 |
01 |
04 |
0016300 |
500 |
406 800,00 |
408 800.00 |
100.00% |
||||
Осуществление государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции |
012 |
01 |
04 |
0016500 |
|
500,00 |
|
0.00% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
012 |
01 |
04 |
0016500 |
500 |
500,00 |
|
0,00% |
||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
012 |
01 |
04 |
0020000 |
|
48 466 938,01 |
47 547 647.50 |
98 10% |
||||
Центральный аппарат |
012 |
01 |
04 |
0020400 |
|
48 466 938,01 |
47 547 647,50 |
98.10% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
012 |
01 |
04 |
0020400 |
500 |
48 466 938,01 |
47 547 647,50 |
98,10% |
||||
Судебная система |
012 |
01 |
05 |
|
|
31 200,00 |
4400 00 |
14.10% |
||||
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
012 |
01 |
05 |
0014000 |
|
31 200,00 |
4400 00 |
14.10% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
012 |
01 |
05 |
0014000 |
500 |
31200,00 |
4 400,00 |
14,10% |
||||
Обеспечение выборов и референдумов |
012 |
01 |
07 |
|
|
1 244 862,99 |
1 244 862.99 |
100.00% |
||||
Проведение выборов и референдумов |
012 |
01 |
07 |
0200000 |
|
1 244 862,99 |
697 573,12 |
56.04% |
||||
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
012 |
01 |
07 |
0200002 |
|
697 573,12 |
697 573 12 |
100,00% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
012 |
01 |
07 |
0200002 |
500 |
697 573,12 |
697 573.12 |
100,00% |
||||
Проведение выборов главы муниципального образования |
012 |
01 |
07 |
0200003 |
|
547 289,87 |
547 289.87 |
100,00% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
012 |
01 |
07 |
0200003 |
500 |
547 289,87 |
547 289.67 |
100,00% |
||||
Резервные фонды |
012 |
01 |
12 |
|
|
281 269,76 |
|
0,00% |
||||
Резервные фонды |
012 |
01 |
12 |
0700000 |
|
281 269,76 |
|
0.00% |
||||
Резервные фонды местных администраций |
017 |
01 |
12 |
0700500 |
|
281 269,76 |
|
0,00% |
||||
Прочие расходы |
012 |
01 |
12 |
0700500 |
013 |
281 269,76 |
|
0,00% |
||||
Другие общегосударственные расходы |
012 |
01 |
14 |
|
|
13 129 811,00 |
10 486 811 66 |
79.874 |
||||
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела |
012 |
01 |
14 |
0016100 |
|
567 000,00 |
567 000.00 |
100.00% |
||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
012 |
01 |
14 |
0016100 |
001 |
567 000,00 |
567 000.00 |
100,00% |
||||
Реализация государственной# функций, связанных с общегосударственным |
012 |
01 |
14 |
0920000 |
|
9 221811,00 |
6 623 226,74 |
71,82% |
||||
Выполнение других обязательств государства |
012 |
01 |
14 |
0920300 |
|
9 221 811,00 |
6 623 226 74 |
71,82% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
012 |
01 |
14 |
0920300 |
500 |
9 221811,00 |
6 623 226.74 |
71,82% |
||||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
012 |
01 |
14 |
4400000 |
|
541 000,00 |
496 584.92 |
91,79% |
||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
012 |
01 |
14 |
4409900 |
001 |
541 000.00 |
496 584 92 |
91,79% |
||||
Целевые программы муниципальных образований |
012 |
01 |
14 |
7950000 |
|
2 800 000,00 |
2 800 000.00 |
100,00% |
||||
Городская целевая программа Повышение безопасности дорожного движения в г. Горно-Алтайске на 2007-2009 гг. |
012 |
01 |
14 |
7950001 |
|
400 000,00 |
400 000.00 |
100,00% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
012 |
01 |
14 |
7950001 |
500 |
400 000,00 |
400000.00 |
100,00% |
||||
Целевая программа профилактики правонарушений МО городского округа г. Горно-Алтайска |
012 |
01 |
14 |
7950002 |
|
2 400 000,00 |
2 400 000.00 |
100,00% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
012 |
01 |
14 |
7950002 |
500 |
2 400 000,00 |
2 400 000.00 |
100,00% |
||||
Другие вопросы в области национальной экономики |
012 |
04 |
12 |
|
|
2 942 800,00 |
2 915 052.05 |
99,06% |
||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
012 |
04 |
12 |
0929900 |
|
2 942 800,00 |
2 915 052.05 |
99.06% |
||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
012 |
04 |
12 |
0929900 |
001 |
2 942 800,00 |
2 915 052.05 |
99.06% |
||||
Дорожное хозяйство |
012 |
04 |
09 |
|
|
30140100,00 |
|
0,00% |
||||
Обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов |
012 |
04 |
09 |
3150202 |
|
30 140 100,00 |
|
0,00% |
||||
Бюджетные инвестиции |
012 |
04 |
09 |
3150202 |
003 |
30 140 100,00 |
|
0,00% |
||||
Жилищно-коммунальное хозяйство |
012 |
04 |
00 |
|
|
201 650 038,80 |
127 348 523,30 |
63,15% |
||||
Жилищное хозяйство |
012 |
05 |
01 |
|
|
129 390 000,00 |
103 465 861,30 |
79.96% |
||||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
012 |
05 |
01 |
0980000 |
|
129 390 000,00 |
103 465 861 30 |
79,96% |
||||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
012 |
05 |
01 |
0980100 |
|
95 515 698,00 |
76 378 758.40 |
79.96% |
||||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многквартирных# домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
012 |
05 |
01 |
0960101 |
|
95 515 698,00 |
76 378 758,40 |
79 96% |
||||
Субсидии юридическим лицам |
012 |
05 |
01 |
0980101 |
006 |
95 515 698,00 |
76 378 758,40 |
79,96% |
||||
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда |
012 |
05 |
01 |
0980200 |
|
33 874 302,00 |
27 087 102 90 |
79,96% |
||||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многокваритирных# домов за счет средств бюджетов |
012 |
05 |
01 |
0980201 |
006 |
33 874 302,00 |
27 087 102.90 |
79.96% |
||||
Коммунальное хозяйство |
012 |
05 |
02 |
|
|
27 926 592,00 |
|
0.00% |
||||
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" |
012 |
05 |
02 |
1040500 |
|
27 926 592,00 |
|
0.00% |
||||
Бюджетные инвестиции |
012 |
05 |
02 |
1040500 |
003 |
27 926 592,00 |
|
0.00% |
||||
Благоустройство |
012 |
05 |
03 |
|
|
4 055 500,00 |
1 050120 00 |
25,89% |
||||
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
012 |
05 |
03 |
6000500 |
|
199 455,00 |
199 455.00 |
100.00% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
012 |
05 |
03 |
6000500 |
500 |
199 455,00 |
199 455.00 |
100 00% |
||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
012 |
05 |
03 |
1020102 |
|
3 856 045,00 |
850 665,00 |
22 06% |
||||
Строительство объектов для нужд отрасли |
012 |
05 |
03 |
1020102 |
003 |
3 856 045,00 |
850 665 00 |
22 06% |
||||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
012 |
05 |
05 |
|
|
40 277 946,80 |
22 832 542.00 |
56.69% |
||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
012 |
05 |
05 |
1020102 |
|
24 157 946,80 |
10 651 260.00 |
44,09% |
||||
Строительство объектов для нужд отрасли |
012 |
05 |
05 |
1020102 |
003 |
24 157 946,80 |
10 651 260 00 |
44,09% |
||||
в том числе софинансирование РЦП "Жилище" на 2008-2010 гг., подпрограмма "Модернизация обектов# коммунальной инфраструктуры РА" из средств местного бюджета |
012 |
05 |
05 |
1020102 |
003 |
2000 000,00 |
2000 000 00 |
100,00% |
||||
Региональные целевые программы |
012 |
05 |
05 |
5229600 |
|
11 620 000,00 |
9 329 860 00 |
80,29% |
||||
РЦП "Жилище" на 2008-2010 гг.. подпрограмма "Модернизация обектов# коммунальной инфраструктуры РА" |
12 |
05 |
05 |
5229601 |
|
11 620 000,00 |
9 329 860.00 |
80,29% |
||||
Строительство объектов для нужд отрасли |
012 |
05 |
05 |
5229601 |
003 |
11 620 000,00 |
9 329 860.00 |
80.29% |
||||
Целевые программы муниципальных образований |
012 |
05 |
05 |
7950000 |
|
3 950 000,00 |
2 301 422.00 |
58.26% |
||||
Городская целевая программа Повышение безопасности дорожного движения в г. Горно-Алтайске на 2007-2009 гг. |
012 |
05 |
05 |
7950001 |
|
3 950 000,00 |
2 301 422.00 |
58.26% |
||||
Бюджетные инвестиции |
012 |
05 |
05 |
7950001 |
003 |
3 950 000,00 |
2 301 422.00 |
58.26% |
||||
Капитальное строительство объектов муниципальных образований |
012 |
05 |
05 |
5230101 |
|
550 000,00 |
550 000.00 |
100,00% |
||||
Бюджетные инвестиции |
012 |
05 |
05 |
5230101 |
003 |
550 000,00 |
550 000 00 |
100.00% |
||||
Образование |
012 |
07 |
00 |
|
|
5 378 341,00 |
4 339 403 09 |
80.68% |
||||
Общее образование |
012 |
07 |
02 |
|
|
2 151 064.00 |
1 131 439 91 |
52 60% |
||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
012 |
07 |
02 |
1020102 |
|
306 500,00 |
88 500.00 |
28.69% |
||||
Бюджетные инвестиции |
012 |
07 |
02 |
1020102 |
003 |
308 500,00 |
88 500.00 |
28.69% |
||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
012 |
07 |
02 |
4200000 |
|
1 842 564,00 |
1 042 939.91 |
56,60% |
||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
012 |
07 |
02 |
4239900 |
|
1 842 564,00 |
1 042 939 91 |
56,60% |
||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
012 |
07 |
02 |
4239900 |
001 |
1 842 564,00 |
1 042 939.91 |
56.60% |
||||
Молодежная политика и оздоровление детей |
012 |
07 |
07 |
|
|
3 227 277,00 |
3 207 963.1 |
99.40% |
||||
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
012 |
07 |
07 |
4310000 |
|
2 827 277,00 |
2 807 963.58 |
99,32% |
||||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
012 |
07 |
07 |
4310100 |
|
2 627 277.00 |
2 807 963.56 |
99,32% |
||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
012 |
07 |
07 |
4310100 |
001 |
2 827 277,00 |
2 807 963.58 |
99,32% |
||||
Комплексная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Горно-Алтайске на 2007-2010 г.г." |
012 |
07 |
07 |
7950006 |
|
400 000,00 |
399 999,60 |
100,00% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
012 |
07 |
07 |
7950006 |
500 |
400 000,00 |
399 999.60 |
100,00% |
||||
Культура, кинематография, средства массовой информации |
012 |
08 |
00 |
|
|
3 117 802,04 |
3 085 000 90 |
98,95% |
||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |
012 |
08 |
06 |
|
|
3 117 802,04 |
3 065 000 90 |
98,95% |
||||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
012 |
08 |
06 |
4500000 |
|
3 117 802,04 |
3 085 000.90 |
98,95% |
||||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
012 |
08 |
06 |
4508500 |
|
3 117 802,04 |
3 085 000.90 |
98.95% |
||||
Выполнение функций государственными, органами |
012 |
08 |
06 |
4508500 |
012 |
3 117 802,04 |
3085000,90 |
98,95% |
||||
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
012 |
09 |
00 |
|
|
9 307 169,00 |
6 957 495 46 |
74,75% |
||||
Родильные дома |
012 |
09 |
01 |
4760000 |
|
2 089 500,00 |
672 221,45 |
32.17% |
||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
012 |
09 |
01 |
4769900 |
|
2 083 500,00 |
672 221 45 |
32,17% |
||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
012 |
09 |
01 |
4769900 |
001 |
2 089 500,00 |
672 221.45 |
32.17% |
||||
Физическая культура и спорт |
012 |
09 |
08 |
|
|
7 217 669,00 |
6 285 274.01 |
87.84% |
||||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
012 |
09 |
08 |
5120000 |
|
741 017,00 |
741 017 00 |
100,00% |
||||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма |
012 |
09 |
08 |
5129700 |
|
741 017,00 |
741 017.00 |
100.00% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
012 |
09 |
08 |
5129700 |
500 |
741 017,00 |
741 017 00 |
100 00% |
||||
Комплексная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Горно-Алтайске на 2007-2010 г.г" |
012 |
09 |
08 |
7950006 |
|
6 476 652,00 |
5 544 257.01 |
85.60% |
||||
Бюджетные инвестиции |
012 |
09 |
08 |
7950006 |
003 |
3 000 000,00 |
2 441 623.00 |
61,394% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
012 |
09 |
08 |
7950006 |
500 |
3 476 652,00 |
3 102 634.01 |
89 24% |
||||
Социальная политика |
012 |
10 |
01 |
|
|
45 814 466,30 |
41 891 917.22 |
91,44% |
||||
Пенсионное обеспечение |
012 |
10 |
01 |
|
|
192 307,00 |
189 512.61 |
98,55% |
||||
Пенсии |
012 |
10 |
01 |
4900000 |
|
192 307,00 |
169 512.61 |
98.55% |
||||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
012 |
10 |
01 |
4910100 |
|
192 307,00 |
189 512.61 |
96,55% |
||||
Социальные выплаты |
012 |
10 |
01 |
4910101 |
005 |
192 307,00 |
189 512.61 |
98,55% |
||||
Социальное обеспечение население# |
012 |
10 |
03 |
|
|
45 582 159,30 |
41 662 404.61 |
91,40% |
||||
Мероприятия в области социальной политики Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап) |
012 |
10 |
03 |
1040000 |
|
2 307 751,32 |
1 540 222.80 |
66,74% |
||||
Подпрограмма обеспечение жильем молодых семей (федеральные средства) |
012 |
10 |
03 |
1040200 |
|
2 307 751,32 |
1 540 222 80 |
66,74% |
||||
Субсидии на обеспечение жильем |
012 |
10 |
03 |
1040200 |
501 |
2 307 751,32 |
1 540 222.80 |
66.74% |
||||
Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, семей погибших (умерших) инвалидов войны - участников великой Отечественной войны, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов |
012 |
10 |
03 |
5053400 |
|
3 450 789,61 |
3 433 289,61 |
99,49% |
||||
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, из средств Федерального бюджета |
012 |
10 |
03 |
5053600 |
|
14 781 114,57 |
13 461 575.00 |
91,07% |
||||
Социальные выплаты |
012 |
10 |
03 |
5053600 |
005 |
14 781 114,57 |
13 461 575.00 |
91.07% |
||||
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
012 |
10 |
03 |
5053601 |
|
23 751 300,00 |
22 064 668 00 |
92.98% |
||||
Социальные выплаты |
012 |
10 |
03 |
5053601 |
005 |
23 751 300,00 |
22 064 668.00 |
92.98% |
||||
Оказание других видов социальной помощи |
012 |
10 |
03 |
5056600 |
|
2 000,00 |
2 000.00 |
100,00% |
||||
Социальные выплаты |
012 |
10 |
03 |
50586О0 |
005 |
2 000,00 |
2 000.00 |
100.00% |
||||
Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей на территории муниципального образования город Горно-Алтайск на 2002-2010 годы" |
012 |
10 |
03 |
7950005 |
|
380 217,00 |
380 216,40 |
100.00% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
012 |
10 |
03 |
7950005 |
500 |
380 217,00 |
380 216,40 |
100 00% |
||||
Подпрограмма обеспечение жильем молодых семей (средства субъекта) |
012 |
10 |
03 |
5229604 |
|
908 986,80 |
760 432,80 |
83 66% |
||||
Субсидии на обеспечение жильем |
012 |
10 |
03 |
5229604 |
501 |
906 986,80 |
760 432.80 |
83.66% |
||||
Другие вопросы в области социальной политики |
012 |
10 |
06 |
|
|
40 000,00 |
40 000,00 |
100,00% |
||||
Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов города Горно-Алтайска" на 2007-2010 годы |
012 |
10 |
06 |
7950007 |
|
40 000,00 |
40 000.00 |
100,00% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
012 |
10 |
06 |
7950007 |
500 |
40 000,00 |
40 000.00 |
100,00% |
||||
|
|
|||||||||||
| ||||||||||||
Выборный представительный орган местного самоуправления - Горно-Алтайский городской Совет депутатов |
013 |
|
|
|
|
2 872 300,00 |
2 844 799.39 |
99 04% |
||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
013 |
01 |
03 |
|
|
2 872 300,00 |
2 844 799 39 |
99,04% |
||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
013 |
01 |
03 |
0020000 |
|
2 872 300,00 |
2 844 799 39 |
99.04% |
||||
Председатель представительного органа муниципального образования |
013 |
01 |
03 |
0021100 |
|
1 184 700,00 |
1 168 250,43 |
98,61% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
013 |
01 |
04 |
0021100 |
500 |
1 184 700,00 |
1 168 250,43 |
98,61% |
||||
Центральный аппарат |
013 |
01 |
03 |
0020400 |
|
1 687 600,00 |
1 676 548,96 |
99.35% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
013 |
01 |
03 |
0020400 |
500 |
1 687 600,00 |
1 676 548,96 |
99,35% |
||||
|
|
|||||||||||
| ||||||||||||
Муниципальное учреждение "Отдел здравоохранения Администрации города Горно-Алтайска" |
055 |
|
|
|
|
78 447 353,89 |
77 215 231.70 |
98,43% |
||||
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
055 |
09 |
00 |
|
|
78 447 353,89 |
77 215 231 70 |
98,43% |
||||
Стационарная медицинская помощь |
055 |
09 |
01 |
|
|
6 415 376,00 |
6 415 378 00 |
100.00% |
||||
Родильные дома |
055 |
09 |
01 |
1760000 |
|
6 415 376,00 |
6 415 378.00 |
100.00% |
||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
055 |
09 |
01 |
4769900 |
|
6 415 378,00 |
6 415 37В 00 |
100.00% |
||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
055 |
09 |
01 |
4769900 |
001 |
6 415 378,00 |
6 415 378.00 |
100 00% |
||||
Амбулаторная помощь |
055 |
09 |
0? |
|
|
36 654 626,00 |
35 459 360.81 |
96 74% |
||||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
055 |
09 |
02 |
4710000 |
|
33 954 626,00 |
32 759 360.81 |
96 48% |
||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
055 |
09 |
02 |
4719900 |
|
33 954 626,00 |
32 759 360.81 |
96.48% |
||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
055 |
09 |
02 |
4719900 |
001 |
33 954 626,00 |
32 759 360.81 |
96 48% |
||||
Субсидии на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы |
055 |
09 |
02 |
8101001 |
|
2 700 000,00 |
2 700 000 00 |
100,00% |
||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
055 |
09 |
02 |
8101001 |
001 |
2 700 000,00 |
2 700 000,00 |
100,00% |
||||
Скорая медицинская помощь |
055 |
09 |
04 |
|
|
33 720 813,89 |
33 720 813 89 |
100,00% |
||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
055 |
09 |
04 |
1020000 |
|
1 620 000,00 |
1 620 000 00 |
100.00% |
||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
055 |
09 |
04 |
1020102 |
|
1 620 000,00 |
1 620 000 00 |
100,00% |
||||
Бюджетные инвестиции |
055 |
09 |
04 |
1020102 |
002 |
1 620 000,00 |
1 620 000 00 |
100.00% |
||||
Станции скорой и неотложной помощи |
055 |
09 |
04 |
4770000 |
|
27 969188,00 |
27 969 168.00 |
100.00% |
||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
055 |
09 |
04 |
4779900 |
|
27 9S9 1 88,00 |
27 969 188 00 |
100.00% |
||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
055 |
09 |
04 |
4779900 |
001 |
27 969 186,00 |
27 969188 00 |
100.00% |
||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
055 |
04 |
04 |
5200000 |
|
4 131 625,89 |
4 131 625.89 |
100 00% |
||||
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
055 |
09 |
04 |
5201800 |
|
4 131 625,89 |
4 131 625 89 |
100.00% |
||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
055 |
09 |
04 |
5201800 |
001 |
4 131 625,89 |
4 131 625.89 |
100,00% |
||||
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
055 |
09 |
10 |
|
|
1 656 536,00 |
1 619 579,00 |
97,78% |
||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
055 |
09 |
10 |
0020000 |
|
1 656 536,00 |
1 619 679 00 |
97.78% |
||||
Центральный аппарат |
055 |
09 |
10 |
0020400 |
|
1 656 536,00 |
1 619 679,00 |
97 76% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
055 |
09 |
10 |
0020400 |
500 |
1 656 536,00 |
1 619 679 00 |
97,78% |
||||
|
|
|||||||||||
| ||||||||||||
Муниципальное учреждение "Отдел культуры Администрации города Горно-Алтайска" |
057 |
|
|
|
|
42 231 804,70 |
42 122 096,05 |
99.74% |
||||
Образование |
057 |
07 |
00 |
|
|
23 747 784,00 |
23 711 578.98 |
99 85% |
||||
Общее образование |
057 |
07 |
02 |
|
|
23 747 784,00 |
23711 578,98 |
99 85% |
||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
057 |
07 |
02 |
4230000 |
|
23 747 784,00 |
23 711 578 98 |
99,85% |
||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
057 |
07 |
02 |
4239900 |
|
23 747 784,00 |
23 711 578.98 |
99 85% |
||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
057 |
07 |
02 |
4239900 |
001 |
23 747 784,00 |
23 711 578 98 |
99.85% |
||||
Культура, кинематография и средства массовой информации |
057 |
08 |
00 |
|
|
18 484 020,70 |
18 410 517 07 |
99 60% |
||||
Культура |
057 |
08 |
01 |
|
|
14 180 442,38 |
14 106 938.75 |
99 48% |
||||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
057 |
08 |
01 |
4400000 |
|
6 207 201,68 |
6 167 792,78 |
99,37% |
||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
057 |
08 |
01 |
4409900 |
|
6 207 201,68 |
|
99 37% |
||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
057 |
08 |
01 |
4409900 |
001 |
6 207 201,68 |
6 167 792,78 |
99,37% |
||||
Библиотеки |
057 |
08 |
01 |
4420000 |
|
6 545 240,70 |
6 511 145,97 |
99,484 |
||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
057 |
08 |
01 |
4429900 |
|
6 545 240,70 |
6 511 145,97 |
99,48% |
||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
057 |
08 |
01 |
4429900 |
001 |
6 545 240,70 |
6 511 145.97 |
99 48% |
||||
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
057 |
06 |
01 |
4500600 |
|
118 000,00 |
118 000.00 |
100.00% |
||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
057 |
08 |
01 |
4500600 |
001 |
118 000,00 |
118 000,00 |
100,00% |
||||
Субсидии на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы |
057 |
08 |
01 |
8101001 |
|
1 310 000,00 |
1 310 000.00 |
100 00% |
||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
057 |
08 |
01 |
8101001 |
001 |
1 310 000,00 |
1 310 000,00 |
100 00% |
||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
057 |
08 |
06 |
|
|
4 303 576,32 |
4 303 578,32 |
100,00% |
||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
057 |
08 |
06 |
0020000 |
|
992 Э23,14 |
992 923,14 |
100,00% |
||||
Центральный аппарат |
057 |
08 |
06 |
0020400 |
|
992 923,14 |
992 923,14 |
100.00% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
057 |
06 |
06 |
0020400 |
500 |
992 923,14 |
992 923.14 |
100.00% |
||||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
057 |
06 |
06 |
4500000 |
|
1 530 756,93 |
1 530 756,93 |
100 00% |
||||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
057 |
08 |
06 |
4508500 |
|
1 530 756,93 |
1 530 756,93 |
100.00% |
||||
Выполнение функций государственными органами |
057 |
08 |
06 |
4508500 |
012 |
1530 756,93 |
1 530 756,93 |
100,00% |
||||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, |
057 |
08 |
06 |
4520000 |
|
1 779 898,25 |
1 779 898.25 |
100,00% |
||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
057 |
06 |
06 |
4529900 |
|
1 779 898,25 |
1 779 898.25 |
100.00% |
||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
057 |
08 |
06 |
4529900 |
001 |
1 779 898,25 |
1 779 896.25 |
100,00% |
||||
|
|
|||||||||||
| ||||||||||||
Муниципальное учреждение "Управление образования администрации МО города Горно-Алтайска " |
074 |
|
|
|
|
391 628 890,42 |
383 722 320 J 9 |
97.98% |
||||
Образование |
074 |
07 |
00 |
|
|
372 095 881,42 |
366 400 764 18 |
98.47% |
||||
Дошкольное образование |
074 |
07 |
01 |
|
|
89 996 959,15 |
88 035 156 20 |
97,82% |
||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
074 |
07 |
01 |
1020000 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000 00 |
100,00% |
||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
074 |
07 |
01 |
1020102 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000 00 |
100,00% |
||||
Бюджетные инвестиции |
074 |
07 |
01 |
1020102 |
003 |
1 000 000,00 |
1 000 000 00 |
100.00% |
||||
Детские дошкольные учреждения |
074 |
07 |
01 |
4200000 |
|
88 996 959,15 |
87 035 156,20 |
97,80% |
||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
074 |
07 |
01 |
4209900 |
|
84316865,15 |
82 527 537,18 |
97,86% |
||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
074 |
07 |
01 |
4209900 |
001 |
84 316 865,15 |
62 527 537.18 |
97,88% |
||||
Субсидии на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы |
074 |
07 |
01 |
8101001 |
|
4 241394,00 |
4 241 394.00 |
100,00% |
||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
074 |
07 |
01 |
8101001 |
001 |
4 241 394,00 |
4 241 394,00 |
100,00% |
||||
Субсидии на предоставление ежемесячной надбавки к заработной плате молодым специалистам в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
074 |
07 |
01 |
8101007 |
|
438 700,00 |
266 225 02 |
60,68% |
||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
074 |
07 |
01 |
8101007 |
001 |
438 700,00 |
266 225.02 |
60,66% |
||||
Общее образование |
074 |
07 |
02 |
|
|
246 021 452,85 |
242 828 731.94 |
98 70% |
||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
074 |
07 |
02 |
1020000 |
|
3 462 482,57 |
3 460 122 57 |
99 93% |
||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
074 |
07 |
02 |
1020102 |
|
3 462 482,57 |
3 460 122,57 |
99,93% |
||||
Бюджетные инвестиции |
074 |
07 |
02 |
1020102 |
003 |
3 462 482,57 |
3 460 122.57 |
99 93% |
||||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
074 |
07 |
02 |
4210000 |
|
62 865 186,74 |
61 945 708 46 |
9S 51% |
||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
074 |
07 |
02 |
4219900 |
|
62 865 186,74 |
61 945 708.46 |
98 51% |
||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
074 |
07 |
02 |
4219900 |
001 |
62 885 186,74 |
61 945 708.46 |
98,51% |
||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
074 |
07 |
02 |
4230000 |
|
20 833 177,07 |
20 220 262,06 |
97,06% |
||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
074 |
07 |
02 |
4239900 |
|
20 833 177,07 |
20 220 262 06 |
97,06% |
||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
074 |
07 |
02 |
4239900 |
001 |
20 833 177,07 |
20 220 262.06 |
97 06% |
||||
Детские дома |
074 |
07 |
02 |
4240000 |
|
7 987 745,11 |
7 947 954.24 |
99 50% |
||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
074 |
07 |
02 |
4249900 |
|
7 967 745,11 |
7 947 954,24 |
99.50% |
||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
074 |
07 |
02 |
4249900 |
001 |
7 987 745,11 |
7 947 954 24 |
99 50% |
||||
Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования |
074 |
07 |
02 |
4365000 |
|
132518052,07 |
132 433 143,53 |
99,94% |
||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
074 |
07 |
02 |
4365000 |
001 |
132 518 052,07 |
132 433 143.53 |
99,94% |
||||
Предоставление полного государственного обеспечения дополнительных гарантий детям-сиротам, находящихся# в детских домах |
074 |
07 |
02 |
4365200 |
|
3 352 599,19 |
3 352 599,19 |
100.00% |
||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
074 |
07 |
02 |
4365200 |
001 |
3 352 599,19 |
3 352 59919 |
100.00% |
||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
074 |
07 |
02 |
5200000 |
|
11 624 250,00 |
10 354 766.78 |
89,08% |
||||
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
074 |
07 |
02 |
5200900 |
|
5 463 700,00 |
5 045 233 10 |
92.34% |
||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
074 |
07 |
02 |
5200900 |
001 |
5 463 700,00 |
5 045 233.10 |
92,34% |
||||
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования |
074 |
07 |
02 |
5201200 |
|
Э200 000,00 |
3 200 000,00 |
100,00% |
||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
074 |
07 |
02 |
5201200 |
001 |
3 200 000,00 |
3 200 000,00 |
100,00% |
||||
Капитальное строительство объектов муниципальных образований |
074 |
07 |
02 |
5230101 |
|
2 960 550,00 |
2 109 553,68 |
71.26% |
||||
Бюджетные инвестиции |
074 |
07 |
02 |
5230101 |
001 |
2 960 550,00 |
2 109 553,68 |
71,264 |
||||
Субсидии на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы |
074 |
07 |
02 |
6101001 |
|
2 123 606,00 |
2 123 606.00 |
100,00% |
||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
074 |
07 |
02 |
8101001 |
001 |
2 123 606,00 |
2123 606,00 |
100,00% |
||||
Субсидии на предоставление ежемесячной надбавки к заработной плате молодым специалистам в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
074 |
07 |
02 |
8101007 |
|
1 234 354,10 |
990 549.11 |
80,25% |
||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
074 |
07 |
02 |
6101007 |
001 |
1 234 354,10 |
990 54911 |
80,25% |
||||
Молодежная политика и оздоровление детей |
074 |
07 |
07 |
|
|
4 752 339,47 |
4 423 298,08 |
93.08% |
||||
Мероприятия по организации оздоровительной компании# детей |
074 |
07 |
07 |
4320000 |
|
4 727 389,47 |
4 398 298.08 |
93.04% |
||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
074 |
07 |
07 |
4329900 |
|
4 727 389,47 |
4 398 298.08 |
93 04% |
||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
074 |
07 |
07 |
4329900 |
001 |
4 727 389,47 |
4 398 298,06 |
93,04% |
||||
Субсидии на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы |
074 |
07 |
07 |
8101001 |
|
25 000,00 |
25 000.00 |
100,00% |
||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
074 |
07 |
07 |
8101001 |
001 |
25 000,00 |
25 000,00 |
100,00% |
||||
Другие вопросы в области образования |
074 |
07 |
09 |
|
|
31325 079,95 |
31113 577,96 |
99,32% |
||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
074 |
07 |
09 |
0020000 |
|
19 825 051,61 |
19 790 030 68 |
99.82% |
||||
Центральный аппарат |
074 |
07 |
09 |
0020400 |
|
19 825 051,61 |
19 790 030.68 |
99,82% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
074 |
07 |
09 |
0020400 |
500 |
19 825 051,61 |
|
0.00% |
||||
Мероприятия в области образования |
074 |
07 |
09 |
4360000 |
|
1 507 742,34 |
1 507 742 34 |
100.00% |
||||
Внедрение инновационных образовательных программ |
074 |
07 |
09 |
4360200 |
|
1 507 742,34 |
1 507 742 34 |
100.00% |
||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
074 |
07 |
09 |
4360200 |
001 |
1 507 742,34 |
1 507 742 34 |
100 00% |
||||
Организация и осуществление деятельности органов местного самоуправления по осуществлению полномочий по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа |
074 |
07 |
09 |
4365300 |
|
1 732 600,00 |
1 717 554.43 |
99 12% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
074 |
07 |
09 |
4365300 |
500 |
1 732 800,00 |
1 717 554.43 |
99,12% |
||||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
074 |
07 |
09 |
4520000 |
|
8 199 466,00 |
8 028 250 51 |
98,03% |
||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
074 |
07 |
09 |
4529900 |
|
6 189 486,00 |
8 028 250 51 |
98.03% |
||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
074 |
07 |
09 |
4529900 |
001 |
8 189 486,00 |
8 028 250,51 |
98.03% |
||||
Муниципальные целевые программы |
074 |
07 |
09 |
7950000 |
|
70 000,00 |
70DOQ.00 |
100 00% |
||||
Городская целевая программа Повышение безопасности дорожного движения в г. Горно-Алтайске на 2007-2009 гг. |
074 |
07 |
09 |
7950001 |
|
70 000,00 |
70 000.00 |
100.00% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
074 |
07 |
09 |
7950001 |
500 |
70 000,00 |
70 000.00 |
100 00% |
||||
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
074 |
09 |
00 |
|
|
2 042 100,00 |
2 037 126,63 |
99.76% |
||||
Физическая культура и спорт |
074 |
09 |
08 |
|
|
2 042 100,00 |
2 037 126,63 |
99.76% |
||||
Комплексная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Горно-Алтайске на 2007-2010 г.г." |
074 |
09 |
08 |
7950006 |
|
2 042 100,00 |
2 037 126.63 |
99.76% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
074 |
09 |
08 |
7950006 |
500 |
2 042 100,00 |
2 037 126.63 |
99.76% |
||||
Социальная политика |
074 |
10 |
00 |
|
|
17 490 909,00 |
15 284 429.38 |
87,38% |
||||
Охрана семьи и детства |
074 |
10 |
04 |
|
|
17 040 309,00 |
14 936 431 00 |
87 65% |
||||
Социальная помощь |
074 |
10 |
04 |
5050000 |
|
1 508 176,00 |
1 508176 00 |
100 00% |
||||
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, находящихся в учреждениях и приемных семьях муниципальных образований, в том числе дополнительные гарантии |
074 |
10 |
04 |
5057200 |
|
1 283 000,00 |
1 263 000 00 |
100 00% |
||||
Социальные выплаты |
074 |
10 |
04 |
5057200 |
005 |
1 263 000,00 |
1 263 000 00 |
100 00% |
||||
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
074 |
10 |
04 |
5050502 |
|
225 176,00 |
225 176.00 |
100.00% |
||||
Социальные выплаты |
074 |
10 |
04 |
5050502 |
005 |
225 176,00 |
225 176.00 |
100.00% |
||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
074 |
10 |
04 |
5200000 |
|
15 532 133,00 |
13 428 255.00 |
6645% |
||||
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
074 |
10 |
04 |
5201000 |
|
5 191 333,00 |
3 087 791.00 |
59,48% |
||||
Социальные выплаты |
074 |
10 |
04 |
5201000 |
005 |
5 191 333 00 |
3 087 791 00 |
59 48% |
||||
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя (федеральные средства) |
074 |
10 |
04 |
5201300 |
000 |
4 822 200,00 |
4 821 864,00 |
99.99% |
||||
Социальные выплаты |
074 |
10 |
04 |
5201300 |
005 |
4 822 200,00 |
4 821 864,00 |
99 99% |
||||
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя |
074 |
10 |
04 |
5201301 |
|
5 510 600,00 |
5 518 600.00 |
100,00% |
||||
Материальное обеспечение приемной семьи |
074 |
10 |
04 |
5201301 |
005 |
5 518 600,00 |
5 518 600.00 |
100,00% |
||||
Другие вопросы в области социальной политики |
074 |
10 |
06 |
|
|
450 600,00 |
347 998 38 |
77,23% |
||||
Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов города Горно-Алтайска" на 2007-2010 годы |
074 |
10 |
06 |
7950007 |
|
450 600,00 |
347 998.38 |
77,23% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
074 |
10 |
06 |
7950007 |
500 |
460 600,00 |
347 998.3В |
77,23% |
||||
|
|
|||||||||||
| ||||||||||||
Муниципальное Учреждение "Финансовое Управление администрации муниципального образования города Горно-Алтайска" |
092 |
|
|
|
|
186 830 390,53 |
180 476 800,42 |
96,60% |
||||
Общегосударственные вопросы |
092 |
01 |
00 |
|
|
27 097 563,86 |
22 997 142.15 |
84,87% |
||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора |
092 |
01 |
06 |
|
|
7 052 232,24 |
7 019 656 99 |
99,54% |
||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
092 |
01 |
06 |
0020000 |
|
7 052 232,24 |
7 019 656 99 |
99,54% |
||||
Центральный аппарат |
092 |
01 |
06 |
0020400 |
|
7 052 232,24 |
7 019 656.99 |
99,54% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
092 |
01 |
06 |
0020400 |
500 |
7 052 232,24 |
7 019 656.99 |
99 54% |
||||
Обслуживание государственного и муниципального долга |
092 |
01 |
11 |
|
|
20 045 331,62 |
15 977 485.16 |
79,71% |
||||
Процентные платежи по долговым обязательствам |
092 |
01 |
11 |
0650000 |
|
11 630 741,58 |
9 536 390 27 |
В1,99% |
||||
Процентные платежи по муниципальному долгу |
092 |
01 |
11 |
0650300 |
|
11 630 741,58 |
9 536 390.27 |
81,99% |
||||
Прочие расходы |
092 |
01 |
11 |
0650300 |
013 |
11 630 741,58 |
9 536 390 27 |
81 99% |
||||
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" |
092 |
01 |
11 |
1040500 |
|
7 942 590,04 |
6 360 407 72 |
80,33% |
||||
Прочие расходы |
092 |
01 |
11 |
1040500 |
013 |
7 942 590,04 |
6 380 407 72 |
80,33% |
||||
Реализация государственной# функций в области национальной экономики |
092 |
01 |
11 |
5229000 |
|
472 000,00 |
60 687,17 |
12,86% |
||||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
092 |
01 |
11 |
5229606 |
|
472 000,00 |
60 687,17 |
12,86% |
||||
Прочие расходы |
092 |
01 |
11 |
5229606 |
013 |
472 000,00 |
60 687 17 |
12.86% |
||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
092 |
03 |
00 |
|
|
2 033 375,00 |
2 033 375 00 |
100.00% |
||||
Органы внутренних дел |
092 |
03 |
02 |
|
|
2 033 375,00 |
2 033 375.00 |
100.00% |
||||
Целевая программа профилактики правонарушений МО городского округа г. Горно-Алтайска |
092 |
03 |
02 |
7950002 |
|
2 033 375,00 |
2 033 375.00 |
100,00% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
092 |
03 |
02 |
7950002 |
500 |
2 033 375,00 |
2 033 375 00 |
100,00% |
||||
Национальная экономика |
092 |
04 |
00 |
|
|
3 776 280,00 |
2010 141,00 |
53.23% |
||||
Транспорт |
092 |
04 |
08 |
|
|
250 000,00 |
250 000.00 |
100,00% |
||||
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |
092 |
04 |
08 |
3030200 |
|
250 000,00 |
250 000 00 |
100.00% |
||||
Субсидии юридическим лицам |
092 |
04 |
08 |
3030200 |
006 |
250 000,00 |
250 000.00 |
100.00% |
||||
Другие вопросы в области национальной экономики |
092 |
04 |
12 |
|
|
3 526 280,00 |
1 760 141.00 |
49 91% |
||||
Малое предпринимательство |
092 |
04 |
12 |
3450000 |
|
725 000,00 |
372 028 20 |
51 31% |
||||
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
092 |
04 |
12 |
3450100 |
|
725 000,00 |
372 028.20 |
51,31% |
||||
Субсидии юридическим лицам |
092 |
04 |
12 |
3450100 |
006 |
725 000,00 |
372 028 20 |
51 31% |
||||
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
092 |
04 |
17 |
5227900 |
|
2 801 280,00 |
1 388 112.80 |
49,55% |
||||
Субсидии юридическим лицам |
092 |
04 |
17 |
5227900 |
006 |
2 601 280,00 |
1 38В 112,80 |
49.55% |
||||
Жилищно-коммунальное хозяйство |
092 |
05 |
01 |
|
|
102 107 171,67 |
101 636 142,27 |
99.54% |
||||
Жилищное хозяйство |
092 |
05 |
01 |
|
|
11 276 725,00 |
10 В39 299,88 |
96,12% |
||||
Поддержка жилищного хозяйства |
092 |
05 |
01 |
3500000 |
|
11 276 725,00 |
10 839 299 88 |
96.12% |
||||
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда |
092 |
05 |
01 |
3500200 |
|
11 276 725,00 |
10 S39 299,88 |
9612% |
||||
Субсидии юридическим лицам |
092 |
05 |
01 |
3500200 |
006 |
11 276 725,00 |
10 839 299,88 |
9612% |
||||
Коммунальное хозяйство |
092 |
05 |
02 |
|
|
90 ВЗО 446,67 |
90 796 842,39 |
99,96% |
||||
Поддержка коммунального хозяйства |
092 |
05 |
02 |
3510000 |
|
88 830 446,67 |
88 796 842,39 |
99.96% |
||||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
092 |
05 |
02 |
3510200 |
|
43 746 820,00 |
43 746 820,00 |
100,00% |
||||
Субсидии юридическим лицам |
092 |
05 |
02 |
3510200 |
006 |
43 746 820,00 |
43 746 820,00 |
100,00% |
||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
092 |
05 |
02 |
3510500 |
|
45 083 626,67 |
45 050 022,39 |
99,93% |
||||
Субсидии юридическим лицам |
092 |
05 |
02 |
3510500 |
006 |
45 083 626,67 |
45 050 022,39 |
99,93% |
||||
в том числе расходы на подготовку к отопительному сезону объектов жилищно-коммунального хозяйства города Горно-Алтайска |
092 |
05 |
02 |
3310500 |
006 |
857 140,00 |
857 140,00 |
100,00% |
||||
Субсидии на подготовку к отопительному сезону объектов жилищно-коммунального хозяйства |
092 |
05 |
02 |
8101008 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
100,00% |
||||
Субсидии юридическим лицам |
092 |
05 |
02 |
8101008 |
006 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
100,00% |
||||
Культура, кинематография и средства массовой информации |
092 |
08 |
00 |
|
|
1 816 000,00 |
1 800 000,00 |
99,12% |
||||
Периодическая печать и издательства |
092 |
08 |
04 |
|
|
1 816 000,00 |
1 800 000,00 |
99,12% |
||||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
092 |
06 |
04 |
4570000 |
|
1 816 000,00 |
1 800 000,00 |
99,12% |
||||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
092 |
08 |
04 |
4578500 |
|
1 816000,00 |
1 800 000,00 |
99,12% |
||||
Субсидии юридическим лицам |
092 |
08 |
04 |
4576500 |
006 |
1 816 000,00 |
1 800 000,00 |
99,12% |
||||
Межбюджетные трансферты |
092 |
11 |
00 |
|
|
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
100,0% |
||||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
092 |
|
02 |
|
|
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
100,00% |
||||
Субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из местных бюджетов для формирования регионального фонда финансовой поддержки поселений и регионального фонда финансовой поддержки муницпальных# районов (городских округов) |
092 |
11 |
02 |
5210400 |
|
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
100,00% |
||||
Межбюджетные субсидии |
092 |
11 |
02 |
5210400 |
502 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
100,00% |
||||
|
|
|||||||||||
| ||||||||||||
Муниципальное учреждение "Управление города Горно-Алтайска" |
132 |
|
|
|
|
174 823 432,71 |
173 830 573,12 |
99,43% |
||||
Национальная экономика |
132 |
04 |
00 |
|
|
4 394 502,71 |
4 102 939,87 |
93,37% |
||||
Лecнoe хозяйство |
132 |
04 |
07 |
|
|
4 394 502,71 |
4 102 939,87 |
93,37% |
||||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений |
132 |
04 |
07 |
2910000 |
|
4 394 502,71 |
4 102 939,87 |
93,37% |
||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
132 |
04 |
07 |
2919900 |
|
4 394 502,71 |
4 102 939,87 |
93.37% |
||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
132 |
04 |
07 |
2919900 |
001 |
4 394 502,71 |
4 102 939,87 |
93,37% |
||||
Жилищно-коммунальное хозяйство |
132 |
05 |
00 |
|
|
170 428 930,00 |
169 727 633,25 |
99,59% |
||||
Благоустройство |
132 |
05 |
03 |
|
|
125 402 503,41 |
124 784 809 46 |
99.51% |
||||
Благоустройство |
132 |
05 |
03 |
6000000 |
|
125 402 503,41 |
124 784 809.46 |
99 51% |
||||
Уличное освещение |
132 |
05 |
03 |
6000100 |
|
9 947 658,50 |
9 947 658.50 |
100.00% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
132 |
05 |
03 |
6000100 |
500 |
9 947 658,50 |
9 947 658.50 |
100,00% |
||||
Ссодержание# автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
132 |
05 |
03 |
6000200 |
|
88 464 780,41 |
88 464 780.41 |
100 00% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
132 |
05 |
03 |
6000200 |
500 |
88 464 780,41 |
88 464 780,41 |
100.00% |
||||
Озеленение |
132 |
05 |
03 |
6000300 |
|
4 515 704,54 |
4 515 704,03 |
100,00% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
132 |
05 |
03 |
6000300 |
500 |
4 515 704,54 |
4 515 704,03 |
100,00% |
||||
Организация и содержание мест захоронения |
132 |
05 |
03 |
6000400 |
|
318 259,36 |
316 259,36 |
100,00% |
||||
выполнение функций органами местного самоуправления |
132 |
05 |
03 |
6000400 |
500 |
318 259,36 |
318 259,36 |
100,00% |
||||
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
132 |
05 |
03 |
6000500 |
|
22 156100,60 |
21 538 407,16 |
97,21% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
132 |
05 |
03 |
6000500 |
500 |
22 156 100,60 |
21 538 407,16 |
97,21% |
||||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
132 |
05 |
05 |
|
|
45 026 426,59 |
44 942 823,79 |
99,81% |
||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
132 |
05 |
05 |
0020000 |
|
12 740 143,00 |
12740 143,00 |
100,00% |
||||
Центральный аппарат |
132 |
05 |
05 |
0020400 |
|
12 740 143,00 |
12 740 143,00 |
100,00% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
132 |
05 |
05 |
0020400 |
500 |
12 740143,00 |
12 740143,00 |
100,00% |
||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
132 |
05 |
05 |
1020000 |
|
25 411 763,59 |
25 328 180,79 |
99,67% |
||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
132 |
05 |
05 |
1020102 |
|
25 411 783,59 |
25 328 180,79 |
99,67% |
||||
Бюджетные инвестиции |
132 |
05 |
05 |
1020102 |
003 |
25 411 783,59 |
25 328 180,79 |
99.6741 |
||||
Региональная целевая программа "Отходы" |
132 |
05 |
05 |
5229500 |
|
2 000 000,00 |
2000 000,00 |
100,00% |
||||
Бюджетные инвестиции |
132 |
05 |
05 |
522S500 |
003 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
100,00% |
||||
Капитальное строительство объектов муниципальных образований |
132 |
05 |
05 |
5230101 |
|
2 974 500,00 |
2 974 500,00 |
100,00% |
||||
Бюджетные инвестиции |
132 |
05 |
05 |
5230101 |
003 |
2 974 500,00 |
2 974 500,00 |
100,00% |
||||
Целевые программы муниципальных образований |
132 |
05 |
05 |
7950000 |
|
1 900 000,00 |
1 900 000.00 |
100,00% |
||||
Городская целевая программа Повышение безопасности дорожного движения в г. Горно-Алтайске на 2007-2009 гг |
132 |
05 |
05 |
7950001 |
|
900 000,00 |
900 000.00 |
100.00% |
||||
Бюджетные инвестиции |
132 |
05 |
05 |
7950001 |
003 |
900 000,00 |
900 000 00 |
100 004 |
||||
Городская целевая программа "Отходы" |
132 |
05 |
05 |
7950004 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000.00 |
100.004 |
||||
Бюджетные инвестиции |
132 |
05 |
05 |
7950004 |
003 |
1 000 000,00 |
1 000 000.00 |
100.004 |
||||
Муниципальное учреждение "Управление социальной защиты населения администрации города Горно-Алтайска" |
150 |
|
|
|
|
145 617 720,28 |
131 290 549.62 |
90,16% |
||||
Образование |
150 |
07 |
00 |
|
|
890 000,00 |
890 000 00 |
100.00% |
||||
Молодежная политика и оздоровление детей |
150 |
07 |
07 |
|
|
890 000,00 |
890 000,00 |
100,00% |
||||
Мероприятия по проведению оздоровительной компании# детей |
150 |
07 |
07 |
4320000 |
|
890 000,00 |
890 000 00 |
100 00% |
||||
Оздоровление детей и подростков |
150 |
07 |
07 |
4320200 |
|
890 000,00 |
690 000.00 |
100.00% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
150 |
07 |
07 |
4320200 |
500 |
890 000,00 |
890 000 00 |
100.00% |
||||
Социальная политика |
150 |
10 |
00 |
|
|
144 727 720,26 |
130 400 549.62 |
90.10% |
||||
Пенсионное обеспечение |
150 |
10 |
01 |
|
|
4 036 000,00 |
4 036 000,00 |
100.00% |
||||
Осуществление назначения и выплаты доплат к пенсиям |
150 |
10 |
01 |
5056900 |
|
4 036 000,00 |
4 036 000.00 |
100,00% |
||||
Социальные выплаты |
150 |
10 |
01 |
5056900 |
005 |
4 036 000,00 |
4 036 000.00 |
100,00% |
||||
Социальное обслуживание населения |
150 |
10 |
02 |
|
|
7 520 800,00 |
7 520 800,00 |
100,00% |
||||
Учреждения социального обслуживания населения |
150 |
10 |
02 |
5070000 |
|
168 800,00 |
168 800,00 |
100,00% |
||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
150 |
10 |
02 |
5079900 |
|
168 800,00 |
168 800,00 |
100,00% |
||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
150 |
10 |
02 |
5079900 |
001 |
168 800,00 |
168 800,00 |
100,00% |
||||
Осуществление государственных полномочий в области социальной поддержки, социального обслуживания отдельных категорий граждан и управления охраной труда |
150 |
10 |
02 |
0016300 |
|
7 352 000,00 |
7 352 000,00 |
100,00% |
||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
150 |
10 |
02 |
0016300 |
001 |
7 352 000,00 |
7 352 000.00 |
100,00% |
||||
Социальное обеспечение население# |
150 |
10 |
03 |
|
|
118830 755,19 |
105 320 291.16 |
88,63% |
||||
Социальная помощь |
150 |
10 |
03 |
5050000 |
|
116 830 711,27 |
103 382 843.64 |
86,49% |
||||
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
150 |
10 |
03 |
5056500 |
|
175 832,00 |
148 530.00 |
84,47% |
||||
Социальные выплаты |
150 |
10 |
03 |
5056500 |
005 |
175 832,00 |
148 530.00 |
84,47% |
||||
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знакам "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
150 |
10 |
03 |
5052901 |
|
2193 012,22 |
1 947 659.48 |
88,81% |
||||
Социальные выплаты |
150 |
10 |
03 |
5052901 |
005 |
2193 012,22 |
1 947 659.48 |
88,81% |
||||
Ежемесячное пособие на ребенка |
150 |
10 |
03 |
5053000 |
|
4 427 412,78 |
4 427 412.78 |
100,00% |
||||
Социальные выплаты |
150 |
10 |
03 |
5053000 |
005 |
4 427 412,78 |
4 427 412.78 |
100,00% |
||||
Ежемесячное пособие на ребенка |
150 |
10 |
03 |
5053001 |
|
7 015 800,00 |
7 002 001 71 |
99,80% |
||||
Социальные выплаты |
150 |
10 |
03 |
5053001 |
005 |
7 015 600,00 |
7 002 001 71 |
99,60% |
||||
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |
150 |
10 |
03 |
5053100 |
|
22 105 882,33 |
22 105 351 50 |
10000% |
||||
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
150 |
10 |
03 |
5053101 |
|
15 561 961,68 |
15 561 961 32 |
100.00% |
||||
Социальные выплаты |
150 |
10 |
13 |
5053101 |
005 |
15 561 961,68 |
15 561 961 32 |
100,00% |
||||
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
150 |
10 |
03 |
5053110 |
|
5 841 920,65 |
5 841 920 65 |
100 00% |
||||
Социальные выплаты |
150 |
10 |
03 |
5053110 |
005 |
5 841 920,65 |
5 841 920 65 |
100 00% |
||||
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |
150 |
10 |
03 |
5053120 |
|
702 000,00 |
701 469 53 |
99 92% |
||||
Социальные выплаты |
150 |
10 |
03 |
5053120 |
005 |
702 000,00 |
701 469 53 |
99 92% |
||||
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта РФ для отдельных категорий граждан |
150 |
10 |
03 |
5053700 |
|
6 419 132,50 |
6 418 860.00 |
100,00% |
||||
Социальные выплаты |
150 |
10 |
03 |
5053700 |
005 |
6 419 132,50 |
6 418 860.00 |
100,00% |
||||
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
150 |
10 |
03 |
5054500 |
|
35 384,99 |
9 318,38 |
26 33% |
||||
Социальные выплаты |
150 |
10 |
03 |
5054500 |
005 |
35 384,99 |
9 316.38 |
26 33% |
||||
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
150 |
10 |
03 |
5054600 |
|
54 725 008,40 |
44 239 352.04 |
80,84% |
||||
Социальные выплаты |
150 |
10 |
03 |
5О54600 |
005 |
54 725 008,40 |
44 239 352.04 |
80,84% |
||||
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанными# пострадавшими от политических репрессий |
150 |
10 |
03 |
5054700 |
|
1 149 334,39 |
1 051 435 03 |
91 48% |
||||
Социальные выплаты |
150 |
10 |
03 |
5054700 |
005 |
1 149 334,39 |
1 051 435.03 |
91 48% |
||||
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанными# пострадавшими от политических репрессий |
150 |
10 |
03 |
5054701 |
|
783 700,00 |
783 700,00 |
100,00% |
||||
Социальные выплаты |
150 |
10 |
03 |
5054701 |
005 |
783 700,00 |
783 700.00 |
100 00% |
||||
Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
150 |
10 |
03 |
5054600 |
|
11 344 133,51 |
9 016 474.38 |
79,50% |
||||
Социальные выплаты |
150 |
10 |
03 |
5054800 |
005 |
11 344 133,51 |
9 016 474.38 |
79.50% |
||||
Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (средства субъекта) |
150 |
10 |
03 |
5054801 |
|
1 941 737,71 |
1 941 737.71 |
100.00% |
||||
Социальные выплаты |
150 |
10 |
03 |
5054801 |
005 |
1 941 737,71 |
1 941 737 71 |
100.00% |
||||
Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда РА |
150 |
10 |
03 |
5056600 |
|
1 216 343,92 |
1 153 747.52 |
94.85% |
||||
Социальные выплаты |
150 |
|
|
5056600 |
005 |
1 216 343,92 |
1 153 747.52 |
94.85% |
||||
Субвенции на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям |
150 |
10 |
03 |
5056800 |
|
5 298 040,44 |
5 072 710.63 |
95 75% |
||||
Социальные выплаты |
150 |
10 |
03 |
5056800 |
005 |
5 298 040,44 |
5 072 710.63 |
95 75% |
||||
Другие вопросы в области социальной политики |
150 |
10 |
06 |
|
|
14 340 165,09 |
13 523 458,46 |
94.30% |
||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
150 |
10 |
06 |
0020000 |
|
3 376 229,09 |
3 376 229.09 |
100,00% |
||||
Центральный аппарат |
150 |
10 |
06 |
0020400 |
|
3 376 229,09 |
3 376 229,09 |
100 00% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
150 |
10 |
06 |
0020400 |
500 |
3 376 229,09 |
3 376 229.09 |
100 00% |
||||
Осуществление государственных полномочий в области социальной поддержки, социального обслуживания отдельных категорий граждан и управления охраной труда |
150 |
10 |
06 |
0016300 |
|
8 800 900,00 |
8 009 111.73 |
91.00% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
150 |
10 |
06 |
0016300 |
500 |
8 800 900,00 |
8 009 111.73 |
91 00% |
||||
Целевые программы муниципальных образований |
150 |
10 |
06 |
7950000 |
|
2 163 036,00 |
2 138117 64 |
98.85% |
||||
Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов города Горно-Алтайска" на 2007-2010 годы |
150 |
10 |
06 |
7950007 |
|
242 336,00 |
221 389.64 |
91 36% |
||||
Мероприятия в области социальной политики |
150 |
10 |
06 |
7950007 |
462 |
242 336,00 |
221 389.64 |
91 36% |
||||
Муниципальная целевая программа "Забота" на 2008-2010 годы |
150 |
10 |
06 |
7950008 |
|
1 920 700,00 |
1 916 728 00 |
99.79% |
||||
Мероприятия в области социальной политики |
150 |
10 |
06 |
7950008 |
462 |
1 920 700,00 |
1 916 728.0О |
99,79% |
||||
|
|
|||||||||||
| ||||||||||||
Муниципальное учреждение "Управление по имуществу и земельным отношениям города Горно-Алтайска" |
166 |
|
|
|
|
30 431 133,05 |
30 289 085.92 |
99 53% |
||||
Общегосударственные вопросы |
166 |
01 |
06 |
|
|
27 751 139,35 |
27 609 092,23 |
99.49 % |
||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
166 |
01 |
04 |
|
|
9 518 852,00 |
9 376 804.88 |
98,51% |
||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
166 |
01 |
04 |
0020000 |
|
9 518 852,00 |
9 376 804 88 |
98,51% |
||||
Центральный аппарат |
166 |
01 |
06 |
0020400 |
|
9 518 852,00 |
9 376 804.88 |
96,514 |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
166 |
01 |
04 |
0020400 |
500 |
9 516 852,00 |
9 376 804,88 |
98,51% |
||||
Другие общегосударственные вопросы |
166 |
01 |
00 |
|
|
18 232 287,35 |
18 232 287.35 |
100,004 |
||||
Выполнение других обязательств государства |
166 |
01 |
14 |
0920300 |
|
99 000,00 |
99 000.00 |
100,00% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
166 |
01 |
14 |
0920300 |
500 |
99 000,00 |
99 000.00 |
100,00% |
||||
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
166 |
01 |
14 |
1020999 |
003 |
18 133 287,35 |
18 133 287,35 |
100,00% |
||||
Национальная экономика |
166 |
04 |
14 |
|
|
2 679 993,70 |
2 679 993 69 |
100.004 |
||||
Реализация государственной# функций в области национальной экономики |
166 |
04 |
12 |
3400000 |
|
2 679 993,70 |
2 679 993.69 |
100,00% |
||||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
166 |
04 |
12 |
3400300 |
|
2 679 993,70 |
2 679 993 69 |
100.00% |
||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
166 |
04 |
12 |
3400300 |
500 |
2 679 393,70 |
2 679 993.69 |
100,00% |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.