Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к решению Совета народных депутатов
муниципального образования"Город Майкоп"
от 18 декабря 2008 г. N 84-РС
Программа
социально-экономического развития муниципального образования
"Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы
Паспорт
программы СЭР на 2009 - 2013 годы
Наименование программы |
Программа социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы |
Основание для разработки программы |
Распоряжение главы муниципального образования "Город Майкоп" от 29.04.2008 N 1880-р "О разработке Программы социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы" |
Заказчик программы |
Администрация муниципального образования "Город Майкоп" |
Цель программы |
Повышение благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни населения города Обеспечение высоких темпов экономического роста Обеспечение устойчивости территориального развития |
Задачи программы |
В сфере экономики: Содействие обеспечению устойчивого развития экономического потенциала города: - развитие инновационного потенциала экономики; - рост объемов товаров и услуг, произведенных и реализованных предприятиями г. Майкопа ежегодно не менее чем на 108 - 110% в сопоставимых ценах; - создание условий для опережающего развития малого бизнеса; - повышение инвестиционной привлекательности города; - создание новых рабочих мест; - повышение материального благосостояния населения. В социальной сфере: 1. Устойчивое функционирование и развитие инфраструктуры жизнеобеспечения города. 2. Создание комфортной городской среды, сочетающейся с высоким уровнем всех видов безопасности. 3. Совершенствование системы адресной социальной помощи. 4. Создание системы эффективного медицинского обслуживания. |
|
|
Сроки реализации программы |
2009 - 2013 годы |
Исполнители основных программных мероприятий |
Органы местного самоуправления города Майкопа |
Объем и источники финансирования Программы |
- бюджет муниципального образования "Город Майкоп"; - республиканский бюджет Республики Адыгея; - бюджет Российской Федерации; - внебюджетные источники финансирования; - прочие источники финансирования. |
Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
1. Увеличение доходной части бюджета за счет: - создания благоприятных условий расширения возможностей для бизнеса и привлечения инвестиций; - качественного предоставления муниципальных услуг всем категориям населения города; - повышение эффективности управления муниципальным имуществом. 2. Повышение материального благосостояния населения города. 3. Снижение уровня общей безработицы, повышение занятости населения в секторах экономики с высоким уровнем заработной платы; 4. Улучшение качества медицинских услуг,повышение удовлетворенности населения оказанной медицинской помощью; 5. Повышение качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг; 6. Социальная поддержка нуждающихся граждан. |
|
|
Введение
Настоящая Программа социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы разработана в соответствии с Уставом муниципального образования "Город Майкоп" и является составной частью основных направлений экономической и социальной политики администрации города. Программа описывает действия муниципальных органов управления, направленных на достижение стратегических целей.
По всем направлениям деятельности разработаны программы развития на ближайшие годы. Эти программы являются основой Программы социально-экономического развития МО "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы.
Программа представляет собой систему целевых ориентиров социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп", а также увязанный по целям, задачам, ресурсам и срокам реализации комплекс мероприятий, обеспечивающий эффективное решение ключевых проблем и достижение стратегических целей.
Главной целью данной Программы является обеспечение высоких темпов экономического роста, устойчивости территориального развития, повышение благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни населения города.
Настоящая Программа разработана на основе анализа состояния экономики города с учетом объективных возможностей развития отраслевых структур и включает основные показатели прогноза социально-экономического развития города на 2009 - 2013 годы, действующие городские программы и мероприятия по реализации существующих и разрабатываемых федеральных и республиканских программ.
Мероприятия и объем финансирования Программы подлежат уточнению в установленном порядке в связи с изменением условий экономической и социальной ситуации в городе, возникновения непредвиденных ситуаций, а также при формировании бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.
I. Социально-экономическое положение и основные проблемы
развития МО "Город Майкоп"
Социально-экономическое развитие МО "Город Майкоп" в последние годы свидетельствует об устойчивых тенденциях роста в ведущих отраслях экономики и социальной сфере.
Стабильно работала вся инфраструктура города (коммунальное хозяйство, транспорт, связь), образование, здравоохранение, культура, социальная поддержка населения и др.).
Для определения направлений развития города использованы следующие показатели, характеризующие уровень социально-экономического развития Майкопа за 2005 - 2007 годы.
Таблица 1
Итоги
развития экономики города за 2005 - 2007 гг.
Показатели |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. (ожидаем.) |
Объем промышленной продукции по полному кругу предприятий (млн. руб.) |
5425,1 |
6904,1 |
8793,6 |
10556,2 |
Объем промышленной продукции по крупным и средним предприятиям (млн. руб.) |
4061,3 |
6091,2 |
8020,9 |
9613,1 |
Объем промышленной продукции по малым предприятиям (млн. руб.) |
479,4 |
552,0 |
660,0 |
759,0 |
Темпы роста объемов производства по полному кругу в сопоставимых ценах (%) |
127,0 |
109,1 |
126,3 |
115,0 |
Оборот малых предприятий всех видов деятельности (млн. руб.) |
3226,5 |
4112,0 |
5118,6 |
6526,8 |
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (млн. руб.) |
1308,3 |
2637,6 |
2042,9 |
2628,4 |
Оборот розничной торговли по полному кругу предприятий (млн. руб.) |
7804,3 |
8659,4 |
10493,6 |
12568,3 |
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего (руб.) |
6985,0 |
7800,0 |
9606,5 |
11960,0 |
Ввод в действие жилых домов (тыс. м2) |
44,1 |
17,4 |
23,1 |
10,0 |
1.1. Промышленность
Промышленный комплекс является одним из базовых секторов экономики города, обеспечивая занятость 15% экономически активного населения города и около 30% налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Промышленный комплекс города составляет свыше 150 работающих предприятий, из них 25 крупных и средних и 130 малых.
В структуре собственности промышленных предприятий преобладает негосударственный сектор.
В Майкопе выпускается более 60% промышленной продукции республики.
Анализ структуры промышленности по видам экономической деятельности показывает, что производство в городе носит несырьевой характер. Около 70% в общем объеме продукции занимают перерабатывающие производства, и только 0,4% - добыча полезных ископаемых.
32,3% объема выпуска промышленной продукции приходится на предприятия, осуществляющие производство пищевых продуктов, на долю целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности - 15,1%, доля предприятий, осуществляющих производство машин и оборудования, составляет 14,2%.
Другим важным направлением производственной деятельности является производство и распределение электроэнергии, газа и воды, на долю предприятий этого вида деятельности приходится 30%.
Ситуацию в промышленном комплексе города в настоящее время можно характеризовать как стабильную с тенденцией позитивного развития. По итогам за 2005 - 2007 годы темпы роста в сопоставимых ценах по полному кругу предприятий составили:
Годы |
Темп роста в сопоставимых ценах, % |
2005 |
115,7 |
2006 |
109,1 |
2007 |
126,3 |
2008 (ожидаемый) |
117,0 |
В последние годы определился круг предприятий, динамично работающих и вносящих наибольший вклад в развитие экономики города и республики. Это: ОАО "Майкопский редукторный завод", ОАО "Майкопский машиностроительный завод", ЗАО Шпагатная фабрика "Майкопская", ЗАО "Картонтара", ЗАО Майкопский Птицекомбинат, ЗАО Молкомбинат "Адыгейский" и ряд других.
Положительным в экономике города является то, что предприятия, прошедшие процедуру банкротства, в результате оздоровления или смены собственника успешно работают с увеличением объемов выпуска продукции. Это ОАО "Майкоппромсвязь", ЗАО Молкомбинат "Адыгейский", ООО "Питейный дом", ООО фирма Комплекс Агро. На этих предприятиях проведена реконструкция и модернизация оборудования, что позволило предприятиям в настоящее время выпускать современную конкурентоспособную продукцию.
Несмотря на положительную динамику, уровень развития промышленного комплекса города еще не соответствует современным требованиям и потребностям города. К концу 2008 года уровень промышленного производства достигнет всего 50,5% к уровню 1990 года. Чтобы достичь 100% уровня 1990 года к 2014 году, необходимо ежегодно с 2009 по 2013 годы обеспечивать прирост объемов производства в сопоставимых ценах на 15%.
Основными негативными факторами, препятствующими динамичному развитию промышленного сектора экономики, являются:
- высокая степень износа основных фондов;
- использование устаревших технологий и, как следствие, низкая производительность труда, высокий уровень издержек производства и низкий уровень конкурентоспособности предприятий.
Кроме того, слабо используются резервы роста объемов производства за счет загрузки имеющихся мощностей. По многим видам деятельности она не превышает 30 - 50%.
В пищевой и перерабатывающей промышленности резко сократились производственные мощности, утрачены позиции на внутреннем и внешнем рынках сбыта многих видов продовольственной продукции, даже на территории города преобладает ввозимая продукция из соседних регионов.
Крайне низок уровень инновационной активности предприятий, на предприятиях отсутствуют программы развития, инвестиционные проекты.
В условиях нарастающих процессов глобализации, а также в преддверии вступления России в ВТО, которые ведут к усилению конкурентной борьбы на внутренних и внешних рынках, важнейшим фактором конкурентоспособности продукции станут ее качественные характеристики, обуславливаемые внедрением систем менеджмента качества в соответствии с требованиями международных стандартов. В настоящее время акценты переносятся с подтверждения соответствия конечной продукции нормативным требованиям на подтверждение стабильности качества изготовления или оказания услуг. Данные системы разработаны и внедрены лишь на шести промышленных предприятиях республики, в том числе 5 из них - городские: ОАО Майкопский редукторный завод, ОАО Майкопский машзавод, ЗАО Шпагатная фабрика "Майкопская", ЗАО Майкопский Птицекомбинат, ООО Марка.
На современном этапе развития промышленности серьезной проблемой является дефицит в кадрах различных уровней, отсутствие сбалансированной с потребностями предприятий и организаций системы подготовки, переподготовки и повышения их квалификации, обеспечение производственной безопасности и охраны труда. В текущем году потребность в квалифицированных рабочих кадрах по данным предприятий составляет более 300 человек. Прогнозируемая потребность предприятий города в кадрах всех уровней составляет:
2009 год |
330 чел. |
2010 год |
370 чел. |
2011 год |
420 чел. |
2012 год |
480 чел. |
2013 год |
530 чел. |
Таблица 2
Объем
отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг по видам деятельности в действующих ценах
млн. руб. | |||
Виды деятельности |
2005 год |
2006 год |
2007 год |
Всего по промышленным видам деятельности |
5425,1 |
6904,1 |
8793,6 |
в том числе:Добыча полезных ископаемых |
78,8 |
17,8 |
44,3 |
Обрабатывающие производства - всего |
3606,1 |
4163,6 |
5235,9 |
из них: производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака |
1567,7 |
1775,9 |
2271,0 |
текстильное и швейное производство |
66,3 |
92,2 |
87,6 |
обработка древесины и производство изделий из дерева |
152,7 |
247,4 |
324,1 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность |
800,5 |
914,6 |
1032,3 |
химическое производство |
8,0 |
8,1 |
58,1 |
производство резиновых и пластмассовых изделий |
84,3 |
84,4 |
49,7 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов |
74,9 |
82,8 |
70,6 |
металлургические производства и производство готовых металлических изделий |
62,1 |
72,1 |
71,9 |
производство машин и оборудования |
552,8 |
656,1 |
970,2 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования |
116,1 |
133,5 |
128,5 |
прочие производства |
120,8 |
96,4 |
128,0 |
Производство и распределение электроэнергии,газа и воды - всего |
1444,8 |
2538,2 |
3098,5 |
1.2. Малый бизнес
Малое предпринимательство в течение ряда лет развивается с положительной динамикой и устойчиво занимает свою нишу в экономике города.
Активное развитие малого бизнеса обеспечивает занятость населения, насыщение рынка товарами и услугами, налоговые поступления в бюджет.
В настоящее время в городе работает более 1200 малых предприятий и 7,8 тысячи предпринимателей без образования юридического лица. Всего в сфере малого бизнеса занято более 16,5 тыс. человек, что составляет 20% экономически активного населения города.
В 2007 году в сфере малого предпринимательства выручка от реализации продукции, работ и услуг по всем видам деятельности составила 5,1 млрд. руб., что в сопоставимых ценах превышает уровень 2006 года на 14,7%. Малыми промышленными предприятиями произведено продукции на сумму 678 млн. руб., темп роста к 2006 году составил 119,5%.
Важным показателем, отражающим роль малых предприятий в экономике города, является величина налогового вклада. За 2007 год налоговые поступления в бюджеты всех уровней составили 586 млн. руб. и возросли по сравнению с 2006 годом на 49%. В городской бюджет поступило 176 млн. руб., что составило 25% от общих доходов городского бюджета.
Представители малого бизнеса принимали активное участие в проводимых конкурсах на поставку товаров для муниципальных нужд. С субъектами малого предпринимательства в 2007 году заключено 1825 муниципальных контрактов, что составляет 62% от общего числа сделок.
Высоким темпам развития малого предпринимательства способствуют меры государственной поддержки, осуществляемые в муниципальном образовании. Достигнуты предусмотренные Целевой муниципальной программой поддержки малого и среднего предпринимательства на 2006 - 2008 годы показатели эффективности.
Вместе с тем в развитии малого и среднего предпринимательства имеются проблемные вопросы:
- жесткие бюрократические и административные барьеры, мощный прессинг контролирующих органов;
- отсутствие собственных средств для развития бизнеса, трудности в получении кредитных ресурсов;
- ограниченный опыт работы предпринимателей в условиях конкуренции;
- отсутствие механизма работы по передаче пустующих, неиспользуемых площадей и оборудования субъектам малого и среднего предпринимательства и др.
Реальный экономический потенциал малого бизнеса далеко не исчерпан, его необходимо вовлекать в хозяйственный оборот города, решив проблемы, мешающие его развитию.
Таблица 3
Основные показатели
деятельности малых предприятий муниципального образования
"Город Майкоп" за 2005 - 2007 г. г.
Наименование показателей |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
Количество малых предприятий, единиц |
1350 |
1314 |
1202 |
Численность занятых на малых предприятиях,чел. |
8606 |
8760 |
8959 |
В процентах к предыдущему году, % |
98,3 |
101,7 |
102,2 |
Численность индивидуальных предпринимателей,чел. |
7020 |
7720 |
7789 |
Среднемесячная заработная плата 1 работника,рублей |
2948 |
3730 |
4822 |
Оборот малых предприятий по всем видам деятельности, млн. руб. |
3226,5 |
4111,0 |
5105,4 |
Темп роста к прошлому году, % |
124,4 |
127,4 |
124,2 |
Объем отгруженной (произведенной) промышленной продукции, млн. рублей |
479,4 |
551,0 |
678,2 |
Темп роста к прошлому году, % |
126,7 |
125,6 |
122,8 |
Инвестиции в основной капитал, млн. руб. |
20,8 |
35,1 |
38,1 |
Темп роста к прошлому году, % |
203 |
168,7 |
108,6 |
Основная деятельность администрации МО "Город Майкоп" в области малого бизнеса направлена на создание благоприятных правовых и экономических условий для дальнейшего его развития на территории МО "Город Майкоп".
Продолжается реализация целевой муниципальной Программы поддержки малого и среднего предпринимательства на 2006 - 2008 г. г., в рамках которой Майкопским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства проведено несколько конкурсов бизнес-планов по приобретению технологического оборудования и передаче его по лизингу представителям малого бизнеса.
Из внебюджетных источников профинансирован бизнес-проект индивидуального предпринимателя по приобретению в лизинг 6 напольных кофейных автоматов "BIANCHI BVM:951" на сумму 738 тыс. руб.
По программе микрокредитования из внебюджетных источников за 3,5 года кредиты получили 133 индивидуальных предпринимателя на общую сумму 19680 тыс. руб.
В целях привлечения дополнительных средств на реализацию Целевой муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства в 2008 году администрация МО "Город Майкоп" приняла участие в республиканском конкурсе по финансированию муниципальных программ. В результате победы привлечено дополнительно 2,4 млн. руб. Кроме того, из федерального бюджета на финансирование мероприятий программы в 2008 году ожидается получить 2,4 млн. руб.
1.3. Аграрный сектор
Аграрный сектор является одним из основных сегментов экономики и обеспечивает решение задач продовольственной безопасности города. Основные отрасли - растениеводство, животноводство и птицеводство.
Основные усилия администрации МО "Город Майкоп" в области сельского хозяйства направлены на упорядочение использования земель сельскохозяйственного назначения, вовлечение дополнительных площадей пашни в производственный процесс. В 2007 году в хозяйственный оборот введено дополнительно 1240 га пашни, в 2008 г. - 3300 га. Это позволило увеличить объем производства некоторых видов производства сельскохозяйственной продукции.
Таблица 4
Производство
продукции растениеводства в МО "Город Майкоп"
N п/п |
Наименование продукции |
Ед. измер. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
1. |
Зерновые озимые |
Тонн |
5800 |
5400 |
8700 |
2. |
Овощи |
" |
100 |
4900 |
5010 |
3. |
Картофель |
" |
3300 |
3400 |
3700 |
4. |
Плоды, ягоды |
" |
1800 |
1900 |
3250 |
Приоритетным направлением в области аграрного сектора является ускоренное развитие животноводства и стимулирование развития малых форм хозяйствования.
По состоянию на 01.07.2008 в хозяйствах всех форм собственности содержалось 1566 голов крупного рогатого скота, в т.ч. 937 коров, 1880 свиней, 2000 голов овец, 126 голов лошадей и более 53 тыс. голов птицы.
Таблица 5
Производство
продукции животноводства
Наименование продукции |
Ед. измер. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
Молоко |
Тонн |
3665 |
3857 |
3996 |
Мясо в живом весе |
Тонн |
5513 |
4554 |
5898 |
Яйца |
Тыс. шт. |
2702 |
4391 |
4350 |
Шерсть |
Ц |
22 |
11 |
2 |
Удой на 1 фуражную корову |
Тонн |
3041 |
3462 |
3542 |
Объем продукции животноводства увеличился в личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах при одновременном его сокращении в коллективном секторе.
В целях развития мелкооптового сельскохозяйственного производства за счет средств муниципального бюджета осуществляются меры поддержки: субсидирование затрат граждан, ведущих мелкооптовое сельскохозяйственное производство на приобретение племенных и товарных сельскохозяйственных животных, на производство реализуемой ими продукции животноводства, на услуги по искусственному осеменению.
На территории МО "Город Майкоп" организована закупка излишков молока у населения с последующей сдачей его на ЗАО Молкомбинат "Адыгейский". В течение текущего года закуплено и переработано 180 тонн молока.
Дальнейшее развитие получило агропромышленное птицеводство. С 2005 года на базе бывших цехов обанкротившейся птицефабрики "Майкопская" начало деятельность ООО "Капитал - М". Проведена реконструкция на ЗАО "Адыгейское бройлерное объединение". Производство птичьего мяса по сравнению с 2005 годом увеличилось более чем в 14,5 раза.
Наряду с позитивным сдвигом в сельском хозяйстве еще имеются большие проблемы и резервы по повышению уровня сельскохозяйственного производства. Это низкая энерговооруженность села и изношенность техники, сохраняется диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и энергоносители, удобрения, гербициды.
На территории МО "Город Майкоп" ежегодно производится забой на мясо 3,5 тыс. голов КРС. Условия убоя в основном не соответствуют существующим требованиям, поэтому необходимо в течение ближайшего времени организовать на территории МО "Город Майкоп" убойный пункт и цех по переработке мяса.
1.4. Потребительский рынок
Потребительский рынок, являясь важнейшей составной частью экономики города, обеспечивает условия для полного и своевременного удовлетворения спроса населения на продукты питания, потребительские товары и услуги, качество и безопасность их предоставления, доступность товаров и услуг на всей территории муниципального образования.
На территории города функционирует более 2000 объектов предприятий розничной торговли, общественного питания и сферы услуг.
По итогам последних лет потребительский рынок товаров и услуг характеризовался положительной динамикой оборота розничной торговли и предоставляемых услуг населению.
Таблица 6
Показатели
развития потребительского рынка на территории
МО "Город Майкоп"
(млн. руб.) | |||
|
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
Оборот розничной торговли |
7804,3 |
8659,4 |
10493,6 |
Темп роста, % |
|
111,0 |
121,2 |
Оборот общественного питания |
147,2 |
169,3 |
217,2 |
Темп роста, % |
|
115,0 |
128,3 |
Объем услуг населению |
2583,9 |
2718,8 |
3295,1 |
Темп роста, % |
|
105,2 |
121,2 |
Ожидаемый товарооборот 2008 г. - 12568,4 млн. руб., рост в фактических ценах составит 119,8%.
За счет увеличения организованной торговли отрасль приобретает все более цивилизованный вид. Жители и гости города предпочитают делать покупки в хороших, удобных магазинах, оснащенных современным торговым оборудованием.
Однако внемагазинные формы продажи товаров продолжают играть определенную роль в обеспечении населения товарами. Социальная значимость рынков города на сегодняшний день еще очевидна. С одной стороны, они предоставляют рабочие места предпринимателям, с другой стороны - предоставляют возможность населению приобретать товары по более низким ценам. Потребительский спрос на 35% удовлетворяется за счет реализации товаров на рынках города. В настоящее время в городе функционирует 7 рынков и мини-рынков.
Администрацией города ведется работа по сокращению мелкорозничной сети, по предупреждению и пресечению мелкорозничной торговли в неустановленных местах на территории МО "Город Майкоп".
В настоящее время в городе функционирует более 200 предприятий питания с числом посадочных мест около 16 тысяч, которые развиваются за счет частных средств. Тенденцией последнего времени является вытеснение небольших закусочных и буфетов, располагавшихся ранее в приспособленных помещениях, на более современные и крупные кафе и рестораны.
Одним из главных показателей развития современного общества является уровень сферы услуг. Объем предлагаемых услуг напрямую зависит от уровня благосостояния населения. В настоящее время в городе работает 866 предприятий, оказывающих населению платные услуги. Из года в год растут их объемы.
Однако имеется ряд факторов, сдерживающих развитие потребительского рынка на территории МО "Город Майкоп":
1) недостаток финансовых средств у субъектов потребительского рынка и сферы услуг;
2) сложная система налогообложения и отчетности в фискальные органы;
3) неэффективный характер кредитно-инвестиционной политики и высокий процент коммерческого кредита; трудности с оформлением и получением кредитов, вызванные длительностью и сложностью процедуры оформления и отсутствием достаточной залоговой базы;
4) недостаточный платежеспособный спрос населения;
5) нерациональное территориальное размещение объектов розничной торговли на территории города;
6) недостаточное правовое и нормативно-методическое обеспечение в развитии предпринимательства;
7) недостаток работников массовых профессий;
8) низкий уровень образования работников сферы торговли и общественного питания;
9) текучесть кадров, связанная с низкой заработной платой в организациях потребительского рынка и сферы услуг;
10) слабая правовая защищенность наемных работников сферы потребительского рынка и услуг и отсутствие социальных гарантий.
Актуальными остаются вопросы качества реализуемых товаров и предоставляемых населению услуг. Существующая система обеспечения безопасности и качества товаров, работ и услуг не позволяет в полной мере предотвратить производство опасной и недоброкачественной продукции, некачественного оказания услуг.
Программное решение существующих проблем обеспечит качественно новый, более цивилизованный облик потребительского рынка и сферы услуг, будет способствовать поддержанию высоких темпов их развития, увеличению предложения товаров и услуг, созданию новых рабочих мест, обеспечит значительную часть поступлений в бюджеты различных уровней.
1.5. Инвестиции
На протяжении последних 3 лет заметно оживилась инвестиционная деятельность МО "Город Майкоп".
В экономику и социальную сферу города направлялись инвестиции из бюджетов всех уровней, собственные и заемные средства предприятий и организаций, а также средства граждан.
Таблица 7
Инвестиции
в основной капитал за счет всех источников финансирования
(млн. руб.) | |||
Показатели |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования |
1308,3 |
2637,6 |
2042,9 |
В т.ч. |
|
|
|
Собственные средства предприятий |
629,3 |
963,0 |
949,4 |
Привлеченные средства |
679,0 |
1674,6 |
1093,5 |
Из них |
|
|
|
Бюджетные средства |
502,3 |
772,9 |
816,7 |
В т.ч. |
|
|
|
Из федерального бюджета |
389,7 |
490,0 |
577,1 |
Из бюджета РА |
112,6 |
282,9 |
234,8 |
Прочие |
50,1 |
402,8 |
111,8 |
Возрос поток финансирования капитальных вложений. Из городского бюджета капвложения составили:
- в 2005 году - 3,3 млн. руб.;
- в 2006 году - 24,2 млн. руб.;
- в 2007 году - 75,8 млн. руб.
На территории МО "Город Майкоп" реализуется ряд инвестиционных проектов в экономической деятельности.
Таблица 8
Сведения
об инвестиционных проектах, реализуемых на территории МО
"Город Майкоп" в 2008 году
N п/п |
Предприятие, осуществляющее проект |
Наименование проекта |
Срок реализации проекта |
Общий объем инвестиций по проекту |
Объем инвестиций с начала реализации проекта |
Объем средств, вложенных за 9 мес.2008 года |
1. |
ЗАО "Картонтара" |
Проект по увеличению скорости картоноделательной машины и увеличению годовой мощности |
2007 - 2008 г. |
145,3 |
51,1 |
43,9 |
2. |
ЗАО "Картонтара" |
Модернизация гофроагрегата N 1 - замена поперечной резки |
2008 г. |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
3. |
ЗАО "Картонтара" |
Программа "1С Предприятие" |
2008 - 2009 г. |
7,1 |
3,8 |
3,8 |
4. |
ЗАО "Картонтара" |
Приобретение манипулятора |
2008 г. |
3,5 |
1,5 |
1,5 |
5. |
ЗАО "Картонтара" |
Проект по улучшению качества картона и бумаги |
2007 - 2009 г. |
114,6 |
36,0 |
20,8 |
6. |
ЗАО "Картонтара" |
Приобретение автоматической линии |
2008 - 2009 г. |
97,0 |
26,7 |
26,7 |
7. |
ЗАО "Картонтара" |
Приобретение погрузчиков ТСМ FB, производство Япония, 3 шт. |
2008 г. |
1,9 |
0,7 |
0,7 |
8. |
ЗАО "Картонтара" |
Приобретение четырех опорных электропогрузчиков ТСМ FB-15-72 шт. |
2008 г. |
1,8 |
0,5 |
0,5 |
9. |
ЗАО "Картонтара" |
Приобретение вилочного дизельного автопогрузчика ТСМFHD 18 Т 3 Z |
2008 г. |
0,8 |
0,2 |
0,2 |
10. |
ЗАО "Картонтара" |
Приобретение дизельного автопогрузчика с ротационным захватом ТСМ FHD25 |
2008 г. |
1,2 |
0,3 |
0,3 |
11. |
ОАО "Майкопский редукторный завод "Зарем" |
Организация серийного производства тяжелых и уникальных редукторов |
- |
50,0 |
7,0 |
4,0 |
12. |
ОАО "Майкопский редукторный завод "Зарем" |
Организация серийного производства специальных приводов для крановых механизмов |
- |
50,0 |
4,0 |
1,5 |
13. |
ОАО "Майкопский редукторный завод "Зарем" |
Организация серийного производства кран манипуляторных установок и грузозахватных средств |
- |
70,0 |
5,0 |
2,5 |
14. |
МП "Майкопское троллейбусное управление" МО"Город Майкоп" |
Обновление подвижного состава троллейбусного парка со сборкой троллейбусов с транзисторной системой управления на базе МУП "МТУ" |
- |
144,0 |
3,3 |
0,4 |
15. |
ООО "Капитал-М" |
Реконструкция птицефабрики |
2006 г. 2007 г. |
50,0 |
48,5 |
1,1 |
16. |
ООО ФМК "ВиТ-ЛаС" |
Реконструкция фанерного мебельного производства |
2007 - 2009 г. |
30,0 |
18,6 |
18,6 |
17. |
ОАО "Авиационные линии Адыгеи" |
Реконструкция и развитие аэродрома Майкоп |
до 2013 г. |
263,0 |
- |
- |
18. |
ОАО "Авиационные линии Адыгеи" |
Реконструкция аэропортового комплекса Майкоп (Ханская) |
до 2011 г. |
796,8 |
- |
- |
19. |
ОАО "Адыгснаб" |
Организация Республиканского бизнес-инкубатора на базе ОАО "Адыгснаб" |
III кв. 2007 г. - I кв. 2009 г. |
35,4 |
11,0 |
0,6 |
20. |
ОАО "Адыгснаб" |
Изготовление оборудования и производство торцового паркета и подвесных потолков |
III кв. 2006 г. - II кв. 2010 г. |
11,0 |
1,3 |
0,6 |
21. |
ООО "Дарина" |
Производство фитингов (арматура для РВД) |
1,5 года |
20,0 |
3,0 |
6,0 |
|
Итого |
|
|
1901,9 |
231,0 |
142,2 |
Основные проблемы в сфере инвестиций:
- недостаток капвложений из бюджетов всех уровней на объекты социальной сферы и инфраструктуры, требующие незамедлительного решения. Поэтому основная задача муниципального образования - активнее участвовать в федеральных и республиканских программах для решения проблем города. А для этого необходимо готовить проектно-сметную документацию на объекты и предлагать их для включения в программы;
- в настоящее время уже ощущается недостаток квалифицированных кадров рабочих-строителей. В перспективе эта проблема будет обостряться. Необходимо заинтересовать рабочих достойной заработной платой, только выравнивание стоимости человеко-часа в Адыгее и Краснодарском крае сможет удержать местных строителей в городе;
- необходимо увеличить подготовку строительных кадров в сети специальных учебных заведений, восстановить систему квалифицированных кадров.
1.6. Управление имущественно-земельным комплексом
В области управления имущественно-земельным комплексом основной целью администрации города является повышение эффективности его использования.
Совершенствование системы управления недвижимостью направлено на достижение максимально возможного повышения доходности объектов муниципальной собственности и стимулирования развития реального сектора экономики за счет ее использования.
Таблица 9
Динамика
поступлений доходов от использования муниципального имущества
(млн. руб.) | |||
Показатели |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
Доходы от сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества |
24,6 |
33,1 |
39,2 |
Доходы от сдачи в аренду земельных участков |
21,3 |
23,7 |
25,0 |
Продажа муниципальной собственности |
3,8 |
47,2 |
23,0 |
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных предприятий |
2,8 |
2,1 |
1,5 |
С целью извлечения максимального эффекта от использования муниципального имущества Комитетом по управлению имуществом осуществляются мероприятия по привлечению дополнительных доходов в бюджет МО "Город Майкоп" и сокращению расходов, в т.ч.:
- усилена претензионно-исковая работа, направленная на взыскание текущей задолженности и задолженности прошлых лет,
- проводится работа, направленная на усиление муниципального контроля на предмет наличия правоустанавливающих документов на земельные участки,
- продолжается процесс разграничения государственной собственности на землю,
- уточняется налогооблагаемая база по земельным участкам с целью начисления и взыскания земельного налога.
1.7. Транспортное обслуживание населения
В городе обеспечена стабильная работа городского транспорта. В настоящее время столицу Республики Адыгея обслуживает два вида внутригородского пассажирского транспорта: автобус и троллейбус. В городе сформировалась разветвленная маршрутная сеть, которая в полной мере обеспечивает потребности горожан в транспорте. Для удобства постоянно открываются и оптимизируются городские маршруты.
На рынке транспортных услуг города работают предприятия различных форм собственности.
Таблица 10
Итоги работы
предприятий пассажирского транспорта в МО "Город Майкоп"
за 2005 - 2007 г.г.
Показатели |
МУП "МТУ" |
ОАО "Автоколонна1491" |
Частные перевозчики |
||||||
|
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
Перевезено пассажиров, млн.чел. |
19 |
16,9 |
15,3 |
2,5 |
2,2 |
2,0 |
8,4 |
10,7 |
11,4 |
Доля в общем объеме перевозок, % |
63,5 |
56,7 |
53,3 |
8,4 |
7,4 |
7,0 |
28,1 |
35,9 |
39,7 |
Доходы, млн. руб. |
44,1 |
50,7 |
52,1 |
6,952 |
7,2 |
8,576 |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Электротранспорт
Электротранспорт является основным видом городского транспорта. На его долю приходится более половины всех перевезенных пассажиров.
Ежедневно на улицах города работают 45 троллейбусов по 11 регулярным маршрутам. Основные проблемы МУП "Майкопское троллейбусное управление" заключаются в следующем:
- несвоевременная компенсация выпадающих доходов МТУ от перевозки пассажиров по социальным, студенческим и школьным проездным билетам длительного пользования;
- неполное финансирование предприятия до экономически обоснованного тарифа;
- изношенность основных средств (в первую очередь подвижного состава и контактно-кабельных сетей). Из 50 единиц подвижного состава 46 троллейбусов самортизированы полностью.
Для решения этой проблемы в МУП МТУ с разрешения Минтранса РФ освоен капитально-восстановительный ремонт троллейбусов с модернизацией (часть электрооборудования выносится на крышу), что позволяет продлить срок эксплуатации троллейбусов при минимальных затратах. МТУ выполнено 84 вышеуказанных ремонтов, в том числе 31 троллейбусам - повторно и 3 - с модернизацией.
Контактно-кабельные сети имеют почти 100% износ. Из 102 км контактного провода 72 км необходимо полностью заменить в связи с превышением нормативного износа. Капитальный ремонт контактной сети с начала эксплуатации не проводился. Из 5 тяговых подстанций 4 имеют 100% амортизационный износ. Работы, связанные с приведением тяговых подстанций в состояние, соответствующее действующим техническим условиям и ГОСТам, требуют вложения значительных средств.
Автомобильный транспорт
Ежедневно на городских маршрутах работают 380 автобусов по 36 городским и 8 пригородным маршрутам. Полностью обновлен подвижной состав автобусов особо малой вместимости и переведен на более экологически чистое моторной топливо - газ.
Основные проблемы развития автомобильного пассажирского транспорта:
- изношенность подвижного состава;
- постоянно растущие цены на ГСМ и запасные части и сравнительно невысокий тариф на перевозку, который регулирует Кабинет Министров РА. Это не позволяет повышать заработную плату водительского состава, в результате чего происходит отток и нехватка квалифицированных кадров. Только за 8 месяцев 2008 года количество автобусов малой вместимости, работающих на городских маршрутах, уменьшилось на 60 единиц.
Грузовые перевозки
Грузовые перевозки на территории МО "Город Майкоп" осуществляют два предприятия: ОАО "Майкопское грузовое автотранспортное предприятие" и ЗАО "Управление механизации и автомобильного транспорта", которые специализируются на перевозке сыпучих строительных материалов. В последние годы происходит падение объемов перевезенных грузов, основной причиной является то, что самосвалы, в основном на базе автомобиля "КамАЗ" не большой грузоподъемности, проигрывают в конкурентной борьбе с крупнотоннажными самосвалами типа "Тонар". В результате этого трудно сформировать "портфель" заказов в полном объеме.
Авиационные перевозки
ОАО "Авиалинии Адыгеи" собственную авиаперевозочную деятельность не производит с 2002 г. из-за отсутствия собственных транспортных и пассажирских воздушных судов с приемлемой экономической эффективностью.
Основные проблемы ОАО "Авиалинии Адыгеи" в развитии воздушного транспорта:
- снижение объемов авиационных работ (уменьшение объемов заказов, недобросовестная конкуренция, постоянный рост цен на ГСМ и запасные части, прекращение выпуска авиационного бензина Б-91/115, удорожание стоимости и увеличение объемов сертификационных работ);
- невозможность обновления летного парка (прекращение выпуска воздушных судов АН-2, удорожание капитального ремонта);
- снижение количества воздушных судов;
- симбиоз аэропорта и авиакомпании (отсутствие сертификата аэропорта и сертификатов по некоторым видам аэропортового обеспечения не позволяет авиакомпании решать ряд производственных проблем, планируемая реконструкция аэропорта не позволит летать воздушным судам авиакомпании на аэродроме Майкоп.
В 1 полугодии 2008 года решением Арбитражного суда РА от 29.05.2008 в отношении ОАО "Авиалинии Адыгеи" возбуждено дело о банкротстве и введено наблюдение, назначен временный управляющий.
Безопасность дорожного движения
Несмотря на принимаемые меры по предупреждению дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в Майкопе не наблюдается стабильного снижения основных его показателей.
К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в городе, относятся:
1. Отсутствие эффективных механизмов реализации государственной политики, механизмов финансирования и стимулирования деятельности по повышению безопасности дорожного движения (БДД) на республиканском и муниципальном уровнях;
2. Массовое пренебрежение требованиям БДД со стороны участников дорожного движения, недостаточное внимание и поддержка мероприятий со стороны общества, отсутствие должной ответственности у руководителей всех уровней;
3. Низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки, неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность пешеходов и водителей;
4. Недостатки технического обеспечения мероприятий по БДД, в первую очередь несоответствие временным требованиям технического уровня дорожных хозяйств, транспортных средств, средств организации дорожного движения, отставание в системах связи, приводящие к несвоевременному обнаружению ДТП и оказанию первой помощи пострадавшим.
Особенно тревожной является ситуация с ростом числа автомототранспорта в городе, находящегося в частном владении. Это объясняется не только увеличением плотности транспортного потока, уровнем профессиональной подготовки водителей, но и рядом других факторов, среди которых важное место занимает низкий уровень транспортной культуры участников дорожного движения.
1.8. Связь
За прошедшие 3 года Адыгейским филиалом ОАО "ЮТК" проделана большая работа по развитию средств связи. Наиболее интенсивно развитие отрасли происходило в конце 2004 и 2005 годах.
В конце 2004 года принята в эксплуатацию станция АМТС/ АТС-52 типа EWSD производства SIEMENS (Германия) в г. Майкопе емкостью 20032 номера, выполнено расширение АТС-55 EWSD на 4096 номеров, закончено строительство волоконно-оптической линии связи Майкоп - Ханская. В результате в городе была решена проблема телефонизации.
В рамках инвестиционных планов за 3 года освоено капитальных вложений на сумму 198,6 млн. руб. В результате модернизации производства резко улучшилось качество предоставляемых услуг связи, объем оказываемых услуг за 3 года увеличился в 1,5 раза, выработка на одного работника возросла в 2 раза, прибыль до налогообложения - в 17 раз, обеспечен прирост телефонных аппаратов в количестве 12 тыс. номеров.
За период 2005 - 2007 годы Адыгейским филиалом "ЮТК" оказано услуг связи на сумму 756,3 млн. руб. Предприятие продолжает развивать новые формы услуг.
1.9. Бюджет МО "Город Майкоп"
В течение последних 3-х лет отмечен значительный рост доходной части бюджета МО "Город Майкоп". В 2007 году по сравнению с 2005 годом доходы городского бюджета выросли на 34,5%, при этом собственные доходы увеличились на 37,6%.
Таблица 11
Основные показатели
бюджета МО "Город Майкоп" за 2005 - 2007 годы
(млн. руб.) | ||||
Показатели |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2007 г. к 2005 г. в % |
Общая сумма доходов бюджета В т.ч. |
874,2 |
834,2 |
1176,1 |
134,5 |
- собственные доходы из них |
516,3 |
599,6 |
710,4 |
137,6 |
Налоговые |
417,3 |
477,4 |
595,0 |
142,6 |
Неналоговые |
99,0 |
122,2 |
115,4 |
116,6 |
- межбюджетные трансферты |
358,8 |
236,8 |
466,9 |
130,1 |
Доля собственных доходов в общем объеме доходов муниципального образования |
59,1 |
71,9 |
60,4 |
|
Расходы бюджета в т.ч. за счет |
843,5 |
822,1 |
1197,7 |
142,0 |
- собственных доходов |
542,1 |
596,2 |
773,0 |
142,6 |
- за счет средств вышестоящих бюджетов |
301,4 |
225,9 |
424,7 |
140,9 |
Доходная часть муниципального бюджета формируется в основном за счет налоговых поступлений.
Таблица 12
Структура
налоговых поступлений в бюджет МО "Город Майкоп"
(млн. руб.) | ||||||
Налоговые поступления |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
|||
Сумма |
Уд. вес в налоговых доходах, % |
Сумма |
Уд. вес в налоговых доходах, % |
Сумма |
Уд. вес в налоговых доходах, % |
|
Всего налоговые поступления |
417,3 |
100,0 |
477,4 |
100,0 |
595,0 |
100,0 |
НДФЛ |
247,1 |
59,2 |
248,4 |
52,0 |
314,5 |
52,9 |
Налоги на совокупный доход |
48,3 |
11,6 |
112,2 |
23,5 |
130,6 |
21,9 |
Налог на имущество организаций |
34,6 |
8,3 |
43,0 |
9,0 |
50,4 |
8,5 |
Налог на имущество физических лиц |
4,0 |
1,0 |
7,1 |
1,5 |
10,2 |
1,7 |
Земельный налог |
24,5 |
5,9 |
25,1 |
5,3 |
32,4 |
5,4 |
Налог на прибыль организаций |
13,7 |
3,3 |
19,8 |
4,1 |
27,3 |
4,6 |
Акцизы |
40,3 |
9,6 |
8,8 |
1,8 |
7,4 |
1,2 |
Прочие налоги |
4,8 |
1,1 |
13,0 |
2,8 |
22,2 |
3,8 |
Таблица 13
Структура
расходов бюджета МО "Город Майкоп"
(млн. руб.) | ||||||
Наименование расходов |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
|||
|
Сумма |
Уд. вес в расходах,% |
Сумма |
Уд. вес в расходах,% |
Сумма |
Уд. вес в расходах,% |
Расходы бюджета, всего в т.ч. |
843,5 |
100,0 |
822,1 |
100,0 |
1197,7 |
100,0 |
- социальная сфера из них |
611,5 |
72,5 |
602,2 |
73,3 |
727,9 |
60,8 |
образование |
257,7 |
30,6 |
355,2 |
43,2 |
424,0 |
35,4 |
культура |
22,9 |
2,7 |
28,9 |
3,5 |
43,0 |
3,6 |
здравоохранение |
123,4 |
14,6 |
165,2 |
20,1 |
198,7 |
16,6 |
социальная политика |
207,5 |
24,6 |
52,9 |
6,4 |
62,2 |
5,2 |
- ЖКХ |
164,4 |
19,5 |
126,6 |
15,4 |
364,2 |
30,4 |
1.10. Функционирование жилищно-коммунального комплекса
МО "Город Майкоп"
Ключевым вопросом муниципальной политики в сфере ЖКХ является существенное повышение качества жизни горожан. Комплекс проводимых мероприятий по оздоровлению и реформированию жилищно-коммунального комплекса позволил надежно и эффективно функционировать данному сектору экономики в безаварийном и безостановочном режиме.
При этом неотъемлемыми элементами проводимой работы являются:
- повышение качества предоставляемых услуг,
- сбалансированная тарифная политика,
- контроль целевого использования бюджетных средств и качества выполнения ремонтных работ,
- обеспечения социальной защиты семей с низкими доходами,
- внедрение передовых энергосберегающих технологий,
- широкая разъяснительная работа по реализации положений жилищного кодекса и постановлений Правительства РФ,
- формирование договорных отношений и конкурентной среды в жилищно-коммунальной сфере,
- разработка нормативных документов муниципального уровня.
В городе приняты и действуют муниципальные Программы: "Реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса", Программа "Оснащение общедомовыми приборами учета тепловой энергии многоквартирных домов на 2006 - 2008 годы", реализуемые за счет средств местного бюджета, коммунальных предприятий и потребителей жилищно-коммунальных услуг.
Производится ремонт водопроводных сетей, реконструкция очистных сооружений с доведением мощности до 200 тыс. куб. м в сутки, планируется строительство второй нитки группового водовода в течение трех лет.
Вместе с тем государственное регулирование тарифов на коммунальные услуги в условиях опережающего роста цен на энергоносители, организационно-правовая форма предприятий-поставщиков коммунальных ресурсов, не позволяющая привлекать банковские кредиты для модернизации оборудования и развития инженерных сетей, требуют принятия решений, способствующих привлечению инвесторов в данную сферу.
С целью заключения на конкурсной основе концессионных соглашений, направленных на улучшение муниципального имущества в сфере ЖКХ, необходимо до конца текущего года провести его инвентаризацию и независимую оценку, сформировать комплексные программы, направленные на внедрение энергосберегающих технологий в сфере теплоснабжения, автоматической системы контроля и учета энергоресурсов, произвести разделение функций по сбыту и транспортировке электроэнергии на территории города.
Примером эффективной работы предприятия частной формы собственности в жилищно-коммунальной сфере является деятельность по сбору и вывозу твердых бытовых отходов ООО "Транссервис". В соответствии с основными положениями генеральной схемы саночистки предприятие за счет собственных средств закупило 22 единицы специальной коммунальной техники и 20 тракторов и самосвалов. При участии муниципалитета сформировало договорные отношения с потребителями данных услуг. Внедрен контейнерный сбор мусора в многоквартирном жилье, разработаны и внедряются графики вывоза ТБО в частном секторе, производится прессование полиэтиленовой тары и дробление твердых пластмасс на городском полигоне ТБО с целью их последующей переработки.
Значительная работа проводится муниципалитетом в части привлечения населения города к мероприятиям, обеспечивающим чистоту на городских территориях. Приняты новые правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории МО "Город Майкоп", проводится широкая разъяснительная работа по их реализации в средствах массовой информации и в ходе встреч главы МО "Город Майкоп" с активом территориального общественного самоуправления. Контроль за исполнением правил осуществляет вновь созданный отдел санитарного контроля администрации города.
Достаточно остро стоит проблема утилизации твердых бытовых отходов. Захоронение ТБО на территории городской свалки площадью 12 га производится с 1971 года, в настоящее время их объем составляет 8,5 млн. куб. м с ежегодным увеличением более чем на 300 тыс. куб. м.
Отсутствие раздельного сбора ТБО с целью получения вторсырья, отсутствие мусоросортировочной станции на городском полигоне сопровождаются потерями ценных утильных компонентов и увеличением затрат на вывоз и обезвреживание отходов.
При ограничении предельного индекса роста цен на утилизацию мусора решить проблему его сортировки и переработки перерабатывающим предприятием возможно только в рамках государственно-частного партнерства с использованием средств бюджетов РФ и РА и привлекаемых в эту сферу инвесторов.
Проводится значительная работа по реализации жилищного Кодекса РФ. Работы по управлению многоквартирными жилыми домами на территории муниципального образования выполняют 6 управляющих компаний (445 домов общей площадью 1,43 млн. кв. м), в настоящее время создано 43 ТСЖ общей площадью 244,7 тыс. кв. м и 10 ЖСК - 32,9 тыс. кв. м. Жильцы 381 дома выбрали непосредственную форму управления.
В рамках Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию ЖКХ" в городе утверждена муниципальная адресная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2008 - 2011 годы". В программу включены многоквартирные дома, управление которыми осуществляется управляющими организациями, выбранными собственниками помещений многоквартирных домов, товариществами собственников жилья. В результате реализации этой программы в 2008 году планируется выполнить капитальный ремонт 145 многоквартирных жилых домов общей площадью 498,5 тыс. м2. На их ремонт будет направлено 175,7 млн. руб., в том числе за счет средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (федеральный бюджет) в размере 125,3 млн. руб., средств республиканского бюджета - 23,5 млн. руб., средств муниципального бюджета - 18,4 млн. руб., а также средств собственников жилья - 8,5 млн. руб.
В условиях дефицита бюджетных средств, выделяемых на благоустройство городских территорий, в отчетном периоде на выполнение работ по санитарной очистке городских территорий, ремонту и содержанию дорог, тротуаров, элементов внешнего благоустройства, озеленения и освещения городских территорий израсходовано в 2006 году - 83,3 млн. руб., в 2007 году - 111,6 млн. руб., за 9 месяцев 2008 года - 85,1 млн. руб. При этом выполнено восстановление изношенных слоев асфальта, текущий ремонт асфальтобетонных дорог, гравийно-щебеночных дорог, текущий ремонт открытых водостоков.
Работы выполнены подрядчиками, выбранными на конкурсной основе. При этом следует отметить тот факт, что 2/3 дорог на территории муниципального образования не имеют асфальтового покрытия, недостаточно развита система ливневой канализации, нуждается в реконструкции путепровод по улице Шовгенова, практически отсутствует канализация в газифицируемой ст. Ханской, не решена проблема бродячих животных.
Одним из условий получения финансовой помощи из бюджета РФ на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры является наличие проектно-сметной документации. В текущем году из бюджета МО "Город Майкоп" выделены средства в размере 4,2 млн. руб. на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство ливневой канализации по ул. Хакурате, реконструкцию путепровода, реконструкцию улиц города с целью последующего включения данных работ в Программы развития территорий.
1.11. Жилищный вопрос
В МО "Город Майкоп" реализуется комплекс мер государственной поддержки в рамках приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России". Основным инструментом реализации этого проекта является федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы.
В администрации ведется полный и объективный учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по всем категориям.
Таблица 14
Число семей, состоящих на очереди на получение жилья
|
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
Количество семей-очередников, состоящих на учете для улучшения жилищных условий |
3938 |
3992 |
4026 |
3881 |
Таблица 15
Количество семей-очередников, получивших жилье
Показатель |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
Число семей, состоящих на очереди и улучшивших жилищные условия за счет социальных выплат и предоставления жилых помещений |
64 |
147 |
70 |
81 |
Администрация МО "Город Майкоп" участвует:
- в федеральной подпрограмме "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством";
- в программе "Обеспечение жильем ветеранов и инвалидов".
Разработана и действует муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей".
Проблемы:
- не сформирован рынок доступного жилья;
- не ведется объемное жилищное строительство, в том числе и социального жилья;
- отсутствует возможность получить доступные ипотечные кредиты для приобретения жилья и участия в долевом строительстве жилья;
- высокие издержки по совершению сделок на рынке жилья и кредитования.
I. Повышение доступности жилья
1) Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы II этап (2006 - 2010 годы)
В администрации МО "Город Майкоп" разработана и утверждена Советом народных депутатов МО "Город Майкоп" муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2006 - 2010 годы в рамках федеральной подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы".
Составлен список молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, осуществляется софинансирование муниципальной программы за счет средств федерального, республиканского бюджетов и бюджета МО "Город Майкоп". Организована информационно-разъяснительная работа среди молодых семей по вопросам участия в муниципальной программе.
На учете для улучшения жилищных условий по МО "Город Майкоп" (по состоянию на 01.09.2008) состоит 678 молодых семей.
За период 2006 - 2010 годов программой предусмотрено выдать субсидии 180 молодым семьям, что обеспечит всего 26,5% состоящих на очереди в настоящее время молодых семей.
Основными направлениями для улучшения решения задачи по обеспечению жильем молодых семей на ближайшие годы являются:
- строительство нового жилья;
- увеличения финансирования программы с 2009 года.
Таблица 16
Объемы финансирования
муниципальной целевой программы "Обеспечение жильем молодых
семей в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2006 - 2010 годы
Источники и направления финансирования |
2006 - 2008 г. Всего |
в т.ч. по годам |
||
|
2006 |
2007 |
2008 |
|
Средства МО "Город Майкоп" |
6208,0 |
1000,0 |
2208,0 |
3000,0 |
Собственные средства молодых семей и кредитные (заемные) средства |
32056,48 |
4000,0 |
10056,48 |
18000,0 |
Средства республиканского бюджета Республики Адыгея |
7708,0 |
1000,0 |
2208,0 |
4500,0 |
Средства федерального бюджета |
6671,36 |
667,0 |
1504,36 |
4500,0 |
Итого финансирование по Программе |
52643,84 |
6667,0 |
15976,84 |
30000,0 |
2) Программа "Социальное развитие села до 2010 года";
В администрации МО "Город Майкоп" разработана и утверждена "Программа обеспечения жильем молодых семей, проживающих на селе".
Составлен список участников программы, всего на учете состоит 14 молодых семей, проживающих в сельских населенных пунктах МО "Город Майкоп".
II. Подпрограмма "Выполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством" Федеральной целевой программы
"Жилище" на 2002 - 2010 годы
В администрации МО "Город Майкоп" организована работа по ведению учета соответствующих категорий граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений, по подготовке документов и выдаче государственных жилищных сертификатов. В софинансировании подпрограммы муниципальный бюджет участия не принимает.
III. Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов
В администрации МО "Город Майкоп" ведется список ветеранов и инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, выдаются Извещения о предоставлении социальных выплат, реализовано правовое и методологическое обеспечения выполнения положений Федеральных законов "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
В список на предоставление субсидии по городу Майкопу на 2008 год включено 429 человек.
Администрация МО "Город Майкоп" в софинансировании подпрограммы участия не принимает.
IV. Ликвидация ветхого жилищного фонда
В администрации МО "Город Майкоп" утверждена Программа и составлен список граждан на отселение из ветхого фонда. Разработан и утвержден Порядок отселения граждан из ветхих домов.
В 2008 году по этой программе будет переселена в благоустроенное жилье 21 семья. На эти цели из бюджетов всех уровней направлено 31,48 млн. руб., в т.ч. из федерального - 10,85 млн. руб., бюджета РА - 11,98 млн. руб., бюджета МО "Город Майкоп" - 8,65 млн. руб.
V. Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в предоставлении жилых помещений
по договорам социального найма
На учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения в администрации МО "Город Майкоп" (по состоянию на 01.09.2008) состоит 3843 семьи (11357 чел). Бюджетные средства на строительство социального жилья не предусматриваются.
1.12. Демографическая ситуация
Демографическая ситуация в городе характеризуется снижением численности населения. За период с 2005 года численность постоянного населения сократилась на 1572 человека и составила на 01.01.2008 172100 человек. Демографическая ситуация находится в прямой зависимости от процессов естественного воспроизводства и естественной убыли. В 2007 году коэффициент смертности на 1000 человек, по сравнению с 2006 годом, остался на прежнем уровне и составил 14,5.
Снижение числа жителей города Майкопа происходит за счет естественной убыли или превышения числа умерших (в 2007 году - 2468 человек) над количеством родившихся (1952 человек) на 26%.
Коэффициент рождаемости на 1000 человек увеличился с 10,1 в 2005 году до 11,3 в 2007 году, что свидетельствует об увеличении рождаемости. В целом тенденции рождаемости населения обусловлены социально-экономическими факторами - материальным положением, социальным статусом, жилищными условиями.
Реальное влияние на численность, кроме естественного движения населения, оказывает миграция. Коэффициент миграционной прибыли возрос с 1,7 в 2005 году до 4,5 в 2007 году.
Основные демографические показатели приведены в таблице.
Таблица 17
Основные демографические показатели за 2005 - 2007 гг.
|
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
Численность постоянного населения МО "Город Майкоп", тыс. человек |
173,6 |
172,5 |
172,1 |
в том числе: |
|
|
|
городское |
154,8 |
153,8 |
153,5 |
сельское |
18,8 |
18,7 |
18,6 |
Родившихся на 1 тыс. человек населения |
10,1 |
10,3 |
11,3 |
Умерших на 1 тыс. человек населения |
14,1 |
14,5 |
14,5 |
Естественный прирост/убыль, человек на 1 тыс. человек |
-4,0 |
-4,2 |
-3,2 |
Миграционный прирост/убыль, человек на 1 тыс. населения |
1,7 |
3,1 |
4,5 |
1.13. Уровень жизни
Основным источником доходов для граждан города Майкопа является заработная плата. В городе с 2005 года наблюдается устойчивая положительная динамика показателей, свидетельствующих о повышении заработной платы по всем видам экономической деятельности.
Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы за период с 2005 - 2007 годы составлял свыше 20% в год. При этом темп роста реальной среднемесячной начисленной заработной платы работников предприятий и организаций с учетом роста индекса потребительских цен постоянно увеличивался и достиг в 2007 г. - 111,2%.
Таблица 18
Динамика
средней заработной платы по МО "Город Майкоп"
по полному кругу предприятий
|
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (руб./чел.) |
5800,9 |
7220,1 |
8721,2 |
- темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (% к предыдущему году) |
121,8 |
124,5 |
120,8 |
- рост индекса потребительских цен, % |
112,2 |
109,4 |
108,6 |
- темп роста реальной среднемесячной начисленной заработной платы (% к предыдущему году) |
108,6 |
113,8 |
111,2 |
1.14. Социальная сфера
1.14.1. Образование
Сеть образовательных учреждений МО "Город Майкоп" составляют 31 дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), 33 общеобразовательных учреждений(ОУ), 2 учреждения дополнительного образования, 1 специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, VIII вида.
Таблица 19
N п/п |
Показатели |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
1. |
Нормативная потребность, тыс. руб. |
259180 |
302807 |
418885 |
2. |
Утвержденный бюджет с поправками |
250108 |
296774 |
389140,3 |
3. |
Обеспеченность (%) |
96,5 |
98,0 |
93,0 |
4. |
Средняя зарплата работников, руб. В т.ч.: |
2810 |
3892 |
4425 |
- Педработников |
3480 |
4350 |
5090 |
|
- прочего персонала |
1510 |
1920 |
2380 |
|
5. |
Численность, всего (чел.) |
4064 |
4021 |
3764 |
- в т.ч. педработников |
2643 |
2459 |
2418 |
|
- прочего персонала |
1421 |
1350 |
1346 |
|
6. |
Количество учреждений, оказывающих платные образовательные услуги |
14 |
15 |
18 |
7. |
Поступления от оказания платных услуг |
689,9 |
849,1 |
879,1 |
8. |
% от общего объема финансирования |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
9. |
Задолженность, тыс. руб.: |
|
|
|
- Оплата коммунальных услуг ОУ |
- |
- |
- |
|
- оплата льгот по коммунальным услугам специалистам сельских ОУ |
- |
- |
- |
|
- выплата компенсаций по методической литературе |
- |
- |
- |
|
- выплата пособий детям-сиротам |
- |
- |
- |
|
- продукты питания ДОУ |
- |
- |
- |
|
- продукты питания детского дома |
- |
- |
- |
|
- продукты питания школ |
- |
- |
- |
Как видно из приведенных выше данных, финансовое положение образовательной системы города в основном стабилизировалось и доходы имеют тенденцию к росту.
Общегосударственные меры по модернизации образовательной сферы и реализация приоритетного национального проекта "Образование" обеспечили решение ряда проблем, важных для развития отрасли:
- оснащение ОУ современной информационной техникой и программными средствами;
- обновление лабораторной базы и учебно-наглядного оборудования, технических средств (особенно в ОУ, ставших победителями конкурса по внедрению инновационных образовательных программ в рамках ПНП "Образование").
Вместе с тем имеется ряд серьезных проблем в функционировании муниципальной системы образования:
На начало текущего учебного года переуплотненность в ДОУ составляет 144%. Очередь на получение места в детском саду составляет 2400 человек. Для устранения имеющейся очереди в городе необходимо построить 12 ДОУ.
В 60% ДОУ пищеблоки не соответствуют требованиям Сан ПиН, в 16 ОУ отсутствуют столовые, а износ технологического оборудования составляет более 80%.
85% образовательных учреждений нуждаются в капитальном ремонте и благоустройстве территории. За последние 20 лет не проводился капитальный ремонт в ДОУ, а текущий ремонт в основном носил косметический характер.
В 12 ОУ отсутствуют спортивные залы, что сказывается на эффективности образовательного процесса.
Инженерное оборудование, включая электрокоммуникации, не менялось в большинстве ДОУ со дня их открытия, при этом некоторые ДОУ функционируют более 40 лет).
Одним из требований безопасности ДОУ является целостность ограждения. В настоящее время в 26 детских садах из 32 нарушена целостность ограждения, что представляет особую угрозу жизни и здоровью детей.
Автоматическая пожарная сигнализация отсутствует в 26 ДОУ и 13 ОУ. Не обработаны соответствующими противопожарными средствами чердачные помещения в 10 ДОУ и 18 ОУ, а теневые навесы в 23 ДОУ.
По заключению управления по делам ГО и ЧС при администрации МО "Город Майкоп", для установки автоматической пожарной сигнализации (АПС) и обработки деревянных конструкций кровли на объектах комитета по образованию необходимы финансовые средства в сумме 17063,7 тыс. руб., в том числе:
- АПС:
- школы - 7547,0 тыс. руб.;
- ДОУ - 7837,7 тыс. руб.;
- огнезащитная обработка:
- школы - 1180,4 тыс. руб.;
- ДОУ - 498,6 тыс. руб.
Отсутствует "тревожная кнопка" в 6 сельских ДОУ и 7 сельских ОУ.
Система видеонаблюдения отсутствует во всех ДОУ и 29 ОУ.
Все обозначенные проблемы повышают угрозу жизни и здоровью учащихся, педагогов, снижают качество учебно-воспитательного процесса.
В настоящее время в городе реализуются муниципальные целевые программы:
1. "Развитие системы образования города Майкопа на 2006 - 2009 годы".
3. "Путь к успеху".
Средства в муниципальном бюджете на реализацию этих программ в 2008 году не предусмотрены.
Федеральная программа "Развитие физической культуры и спорта в РФ до 2015 года" реализуется в лицее N 35.
За последние три года 10 образовательных учреждений участвовали в конкурсах ПНП "Образование" и стали победителями. Причем гимназия N 22 завоевала диплом дважды, а лицей N 19 - 3 раза.
Лауреатами конкурса на получение денежного поощрения лучших учителей в рамках ПНП "Образование" стали 33 учителя г. Майкопа.
1.14.2. Здравоохранение
Развитая сеть лечебных учреждений обеспечивает оказание доступной лечебно-профилактической помощи населению. В систему муниципального здравоохранения входят 9 поликлиник, 3 стационарных лечебных учреждения, амбулатория, станция скорой медицинской помощи, а также два детских санатория, психоневрологический дом ребенка, детская молочная кухня и детский сад присмотра и оздоровления детей.
За последние 3 года наметилась тенденция к росту рождаемости, стабилизации показателей смертности, инфекционной заболеваемости, улучшению обеспеченности населения врачами участковой службы, оснащенности амбулаторно-поликлинических учреждений медицинским диагностическим оборудованием. Положительные результаты стали возможны благодаря реализации мероприятий Национального проекта "Здоровье", муниципальных целевых программ.
С 2006 года в рамках реализации Национального проекта "Здоровье" были оснащены амбулаторно-поликлинические учреждения диагностическим оборудованием, обновлен парк санитарного автотранспорта в МУЗ "Станция скорой медицинской помощи г. Майкопа", проводится иммунизация населения против гепатита В, осуществляется дополнительная диспансеризация населения.
Вместе с тем ситуация в системе муниципального здравоохранения характеризуется следующим комплексом проблем:
- отсутствие типовых зданий поликлинических учреждений, существующие амбулаторно-поликлинические учреждения расположены в приспособленных зданиях, зачастую не соответствующих нормативным требованиям;
- недостаточное финансирование отрасли в течение длительного времени (более 15 лет) не позволяло проводить техническую переоснащенность зданий, капитальный ремонт и реконструкцию;
- недостаточное финансирование отрасли создает дисбаланс между гарантированным и фактическим объемом оказываемой населению медицинской помощи;
- недостаточная укомплектованность медицинских учреждений врачебными кадрами.
В целях решения указанных проблем, соблюдения прав граждан в области охраны здоровья, обеспечения качества оказываемой медицинской помощи, улучшения основных показателей здоровья населения горожан была принята муниципальная целевая программа "Развитие муниципального здравоохранения г. Майкопа на 2006 - 2010 годы", в рамках которой действовали подпрограммы:
- "Вакцинопрофилактика";
- "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей МО "Город Майкоп";
- "Здоровое поколение";
- "О реструктуризации амбулаторно-поликлинической службы и улучшении материально-технической базы ЛПУ г. Майкопа".
За прошедший период в связи с дефицитом бюджетного финансирования реализованы лишь мероприятия по вакцинопрофилактике, обеспечению детским питанием детей первых двух лет жизни из малообеспеченных и многодетных семей, льготному лекарственному обеспечению граждан, страдающих хроническими заболеваниями и не являющихся инвалидами.
Еще одним направлением муниципального здравоохранения является оказание экстренной медицинской помощи больным и пострадавшим на догоспитальном этапе. Эти функции возложены на МУЗ "Станция скорой медицинской помощи города Майкопа" (МУЗ "ССМП г. Майкопа").
ССМП располагается в 3-этажном здании, построенном в 1993 году по типовому проекту общей площадью 882,7 м2. Со дня ввода в эксплуатацию здания капитальный ремонт не проводился. В учреждении работает 233 сотрудника. Укомплектованность составляет 77%. Обеспеченность врачами - 62%, медицинскими работниками среднего звена - 100%.
В 2008 году Советом народных депутатов МО "Город Майкоп" принята муниципальная целевая программа "Неотложные и перспективные мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы МУЗ "Станция скорой медицинской помощи г. Майкопа на 2008 - 2010 годы", предполагающая приобретение мягкого инвентаря, оборудования, проведение ремонтных работ, модернизацию автоматизированных систем управления, однако ни одно из положений программы в связи с отсутствием финансирования не выполнено.
1.14.3. Адресная социальная помощь
С 01.01.2006 функции социальной защиты населения переданы в ведение Министерства труда и социального развития Республики Адыгея. Областью влияния органов местного самоуправления в данном направлении является установление дополнительных видов социальной помощи за счет средств местного бюджета и предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Данное обстоятельство значительно ограничивает муниципальные власти в оказании помощи жителям МО "Город Майкоп", а также в контроле за соблюдением законодательства по предоставлению различных мер социальной поддержки.
За прошедший период за счет муниципального бюджета оказана адресная социальная помощь на сумму: в 2006 г. - 2,2 млн. руб., в 2007 г. - 2,6 млн. руб. В 2008 г. на эти цели планируется израсходовать 4,2 млн. руб.
Предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: в 2006 г. - 39,1 млн. руб., в 2007 г. - 30,1 млн. руб., на 2008 г. запланировано - 41,3 млн. руб.
Основными проблемами расширения круга малоимущих граждан, участвующих в социальной программе оказания помощи, являются:
- высокий региональный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан в совокупном доходе семьи, применяемый при расчете субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, равный 22%. Величина данного стандарта влечет снижение размера субсидий для малоимущих и социально уязвимых слоев населения;
- заниженные региональные стандарты нормативной площади для одиноко проживающих граждан и семей, состоящих из 2 человек, применяемые при расчете субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- отсутствие социального общежития для граждан, отбывших наказание, назначенное судом, и неидентифицированных лиц.
1.14.4. Культура
На территории МО "Город Майкоп" расположено 31 учреждение культуры, подведомственных Управлению культуры МО "Город Майкоп", из них: 4 Дома культуры, 15 библиотек, объединенных в Централизованную библиотечную систему, 5 детских школ искусств, художественная школа, творческое объединение "Звонница", 4 муниципальных ансамбля, Городской парк культуры и отдыха.
Работа учреждений культуры муниципального образования "Город Майкоп" в последние годы направлена на повышение эффективности культурной деятельности, расширение степени доступности культурных услуг для населения. Несмотря на жесткое финансирование, следует отметить, что сеть муниципальных учреждений культуры в городе сохранена, ни одно учреждение не закрыто, улучшились основные показатели их деятельности. За последние 5 лет на 20% возросло число досуговых мероприятий, на 35% - число зрителей. Количество учащихся в детских школах искусств остается в пределах нормы. Выполняется план по числу читателей в библиотечной системе. Это свидетельствует о возрастающей роли учреждений культуры в жизни города.
Развитие творческой инициативы граждан обусловлено появлением новых творческих коллективов, развитием платных услуг в сфере культуры, проведением городских фестивалей, конкурсов.
Сфера культуры в своей работе тесно взаимодействует с органами власти и другими учреждениями и ведомствами, с общественными организациями и творческими коллективами.
Вместе с тем в культуре остается еще множество проблем, которые требуют радикальной модернизации сферы культуры, системных финансовых вложений, действенной организационной поддержки, применения программных средств и методов.
В настоящее время одним из самых уязвимых мест в деятельности учреждений культуры является состояние материально-технической базы. Техническое оснащение и оборудование учреждений культуры безнадежно устарело, что не позволяет обеспечить качественный уровень проводимых мероприятий.
Из-за недостаточного финансирования отрасли увеличился разрыв между культурными потребностями горожан и возможностями их удовлетворения.
По-прежнему в особом внимании нуждается традиционная художественная культура, самодеятельное народное творчество и культурно-досуговая деятельность. Не хватает денежных средств на приобретение сценических костюмов, обуви, музыкальных инструментов, звуковой аппаратуры. По этой же причине коллективы не имеют возможности выезжать за пределы города, республики для участия в фестивалях, конкурсах.
В организации массового отдыха горожан есть также проблемы. С развитием инфраструктуры города необходимо создание дополнительных зон культурного отдыха горожан и обустройство их необходимым оборудованием.
Необходимо улучшение инфраструктуры городского парка культуры и отдыха.
Отстает от современных требований технологический уровень библиотечной системы. Требуется пополнение книжного фонда, учебной литературы, компьютерной и множительной техники. Нуждается в развитии процесс информатизации и компьютеризации библиотек.
Необходимо осуществление непрерывного мониторинга технического состояния памятников истории и культуры, их реставрации.
Важны новые подходы в кадровой политике, в социальной защите, в улучшении условий труда и быта, в подготовке и переподготовке кадров работников культуры.
1.14.5. Работа с молодежью
По данным Госкомстата РА, в г. Майкопе численность населения от 14 до 30 лет на 01.01.2008 составляет 43234 чел. Это 43,8% от численности молодежи Республики Адыгея и 25% численности населения МО "Город Майкоп".
Только в 2008 году к активной работе привлечено молодежи на 16% больше, чем в 2007 году.
По реализации комплексной программы "Молодежь столицы Адыгея" за 5 лет проведено более 300 крупномасштабных мероприятий по основным 4 направлениям, в которых принимали участие ежегодно от 17 до 25 тыс. человек.
В ходе осуществления программных мероприятий муниципальной молодежной политики значительное внимание уделялось совершенствованию работы молодежного актива по месту жительства. С 2007 года начал работу МУ "Молодежный координационный центр", который объединил 7 клубов по месту жительства. Основное направление работы центра - военно-патриотическая деятельность, а также работа с девиантными подростками по пропаганде здорового образа жизни. Списки детей, прошедших КДН, рассматриваются, создается банк данных и далее проводится работа с каждым из подростков по организации его досуга и возможного трудоустройства.
Одним из наиболее эффективных направлений программы является работа горячей линии "Телефон доверия". Опытный психолог с декабря 2004 г. по настоящее время отвечает на звонки молодых горожан, проводит работу по предупреждению суицида, профилактике стрессов, депрессивных состояний, вызванных употреблением наркотиков и алкоголя.
Сегодня город Майкоп работает в режиме развития позитивных завоеваний. Определилась социальная направленность муниципальной политики, молодежь города становится все более толерантной, готовой к диалогу с властью.
Вместе с тем на основании аналитических данных комитетов и отделов администрации города ситуацию в молодежной среде Майкопа можно охарактеризовать следующими тенденциями:
- В поисках работы в городской центр занятости населения за текущий год обратилось на 5% больше, чем в прошлом году за тот же период.
- По-прежнему происходит "омолаживание" наркомании. За два последних года количество молодых наркоманов увеличилось на 39%.
- Острой остается проблема стабильности молодых семей. За истекший год количество разводов у молодых пар в возрасте от 18 до 30 лет остается высоким - 28% (от количества заключенных браков).
- По результатам неофициального социологического опроса, проводимого сотрудниками отдела по делам молодежи, 63% молодых людей на второе место по значимости в досуговой деятельности ставят наличие развитой инфраструктуры, в том числе наличие в городе молодежных центров и клубов по интересам. Ослабление материально-технической базы системы культуры, ее коммерциализация влекут за собой снижение культурного уровня молодежи.
- 10% молодежи можно считать здоровыми, около 40% детей страдают хроническими заболеваниями.
- По-прежнему сокращается количество граждан, годных к военной службе.
1.14.6. Физкультура и спорт
За последние годы в МО "Город Майкоп" обострилась проблема с состоянием здоровья населения, увеличилось число горожан, злоупотребляющих алкоголем и наркотическим средствами, наблюдается рост детской и подростковой преступности.
В сложившейся ситуации, рассматривая физическую культуру и спорт как наименее затратное и наиболее эффективное средство укрепления здоровья и профилактики асоциального поведения среди населения, администрация МО "Город Майкоп" определила в качестве приоритетного направления муниципальной социальной политики развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства как основной формы, способной обеспечить максимальное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Сегодня в МО "Город Майкоп" массовую физкультурно-спортивную работу по месту жительства осуществляют: муниципальное учреждение "Спортивно-оздоровительный центр "Олимп", 6 детско-подростковых клубов, общественные физкультурно-спортивные клубы. Кроме этого, в организации массового физкультурно-спортивного движения по месту жительства принимают участие муниципальные общеобразовательные школы через проведение внеклассных и внешкольных форм физкультурно-спортивных занятий и муниципальные учреждения дополнительного образования спортивной направленности (детско-юношеские спортивные школы), обеспечивающие организационную и методическую помощь при проведении спортивно-массовых мероприятий по месту жительства.
С 2005 года начали свою работу инструкторы-спорторганизаторы, объединенные в муниципальное учреждение "Спортивно-оздоровительный центр "Олимп". Главной задачей их работы стала реализация единой муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта, организация дворового спорта, приобщение как можно большего числа жителей МО "Город Майкоп" к активным занятиям физической культурой и спортом, участию в спортивных мероприятиях, создание физкультурно-спортивного актива микрорайона.
Важнейшей составляющей физкультурно-спортивной работы по месту жительства является состояние материально-спортивной базы дворовых территорий.
По данным ежегодного государственного статистического наблюдения, на 1 января 2008 года в муниципальном образовании "Город Майкоп" 81 плоскостное спортивное сооружение. В настоящий момент следует сосредоточить усилия на строительстве современных, привлекательных для майкопчан комплексных спортивно-игровых площадках, крытых спортивных залов из легких недорогих конструкций.
В 2004 - 2008 годах в МО "Город Майкоп" построено 3 комплексных спортивно-игровых площадок, проведена реконструкция плавательного бассейна в городке ЦКЗ. Все работы проводились за счет бюджета МО "Город Майкоп". Однако решить проблему обеспеченности города современными плоскостными спортивными сооружениями за счет только бюджета МО "Город Майкоп" невозможно. Необходимо обеспечить создание соответствующих экономических и правовых условий для привлечения к строительству внебюджетных источников финансирования.
Нерешенными остаются вопросы принадлежности и содержания дворовых спортивных сооружений. Решение этих вопросов имеет принципиальное значение для дальнейшего развития физкультурно-спортивной работы по месту жительства.
Новые формы организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства требуют от специалистов знаний современных физкультурно-оздоровительных методик и технологий. Сегодня возникла реальная потребность в создании эффективной системы переподготовки и повышения квалификации физкультурных кадров, работающих по месту жительства. С целью сохранения и привлечения квалифицированных кадров для организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства необходимо решить проблему низкой оплаты труда. В настоящее время уровень заработной платы инструктора-спорторганизатора МУ "Олимп" и инструктора по физической культуре детско-подросткового клуба по месту жительства не соответствует социальной важности проводимой ими работы.
Высоко значение и роль средств массовой информации в деле пропаганды физической культуры и спорта, в формировании у населения потребности в здоровом досуге, ценности собственного здоровья.
Необходимо создать Интернет-представительство Комитета по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп". Это позволит сделать более оперативным распространение информации о наиболее значимых событиях в спортивной жизни МО "Город Майкоп", средством связи с другими регионами страны. Через Интернет, теле- и радиовещание должна осуществляться информационная поддержка негосударственных спортивных организаций: федераций, клубов, объединений.
Дальнейшее развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства неразрывно связано с совершенствованием нормативно-правового регулирования. Действующая нормативная и правовая база в области физической культуры и спорта не отвечает требованиям реального времени. Большинство нормативно-правовых актов, принимаемых на федеральном уровне, носят декларативный характер и часто не имеют четко определенных механизмов их реализации на местах. Существующее законодательство не способно обеспечить привлечение инвестиций в спортивную отрасль.
1.15. Охрана окружающей среды
Особое внимание администрация муниципального образования "Город Майкоп" уделяет вопросам улучшения экологической обстановки.
С этой целью для осуществления экологического контроля и совершенствования административных и экономических методов управления природоохранной деятельностью МО "Город Майкоп" в 2005 году была создана муниципальная экологическая и административно-техническая служба, основными направлениями деятельности которой являются:
- соблюдение мероприятий по использованию, охране, защите лесов и древесно-кустарниковой растительности на территории МО "Город Майкоп", находящихся в муниципальной собственности;
- соблюдение мероприятий по охране окружающей среды юридическими и физическими лицами на территории МО "Город Майкоп".
Таблица 20
Поступление платежей
за негативное воздействие на окружающую среду
за 2005 - 2007 годы, тыс. руб.
Поступления |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
Темп роста 2007 г. к 2005 г., % |
Поступления платежей за экологию, всего В т.ч. |
2368,9 |
3067,0 |
4639,4 |
195,8 |
- платежи за негативное воздействие на окружающую среду |
2204,9 |
2436,3 |
2778,2 |
126,0 |
- штрафы за нарушение природоохранного законодательства |
- |
219,5 |
844,3 |
- |
- прочие |
164,0 |
411,2 |
1016,9 |
В 6,2 р. |
II. Оценка действующих мер по улучшению социально-экономического
положения МО "Город Майкоп"
Стратегия инвестиционной политики муниципального образования "Город Майкоп" направлена на привлечение инвестиций и их эффективное использование в экономике.
Для повышения эффективности решения проблем муниципальным образованием "Город Майкоп" на протяжении ряда лет применяется программно-целевой подход.
Участие в федеральных и республиканских целевых программах позволяет привлекать финансовые ресурсы из федерального и республиканского бюджетов и объединять усилия федеральных, региональных, муниципальных органов власти и частного сектора экономики для решения проблем социально-экономического развития муниципального образования (таблица).
За период 2005 - 2007 г. г. из федерального бюджета привлечены инвестиции - 1,457 млрд. руб., из республиканского бюджета - 517,6 млн. руб., из муниципального бюджета - 112,7 млн. руб.
В 2008 году на территории муниципального образования реализуются 6 федеральных целевых программ и 2 республиканские программы. Из федерального бюджета ожидается привлечение инвестиций в объеме 604,1 млн. руб., из республиканского бюджета - 291,8 млн. руб. В бюджете муниципального образования предусмотрено финансирование 14 муниципальных целевых программ на сумму 44,1 млн. руб.
Важное значение для развития МО "Город Майкоп" имеют федеральные целевые программы "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)", "Жилище на 2002 - 2010 годы", "Развитие образования на 2006 - 2010 годы", "Культура России (2006 - 2010 годы.)" и другие.
III. Основные прогнозные показатели социально-экономического развития
МО "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы
Таблица 21
N п/п |
Показатели |
Ед. измер. |
отчет 2007 г. |
Оценка 2008 г. |
Прогноз 2009 г. |
Прогноз 2010 г. |
Прогноз 2011 г. |
Прогноз 2012 г. |
Прогноз 2013 г. |
|||||
1 вар. |
2 вар. |
1 вар. |
2 вар. |
1 вар. |
2 вар. |
1 вар. |
2 вар. |
1 вар. |
2 вар. |
|||||
1. |
Объем отгруженных товаров собственного производства по видам деятельности, всего |
Млн.руб. |
8793,6 |
10556,2 |
12725,1 |
12894,9 |
15266,6 |
15608,4 |
17874,1 |
18550,9 |
20730,7 |
21417,3 |
23969,2 |
24671,9 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- по крупным и средним предприятиям |
Млн.руб. |
8020,9 |
9613,0 |
11621,1 |
11776,7 |
14015,8 |
14333,0 |
16471,7 |
17109,6 |
19134,8 |
19787,4 |
22148,9 |
22819,2 |
|
- по малым предприятиям |
" |
660,0 |
759,0 |
864,9 |
875,3 |
973,4 |
993,0 |
1094,2 |
1128,0 |
1250,7 |
1281,8 |
1434,0 |
1466,0 |
|
Темп роста в сопоставимых ценах по полному кругу |
% |
122,5 |
115,0 |
104,2 |
107,3 |
105,4 |
107,4 |
105,4 |
108,4 |
105,6 |
108,7 |
105,9 |
108,9 |
2. |
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий |
Млн.руб. |
361,9 |
437,9 |
483,8 |
487,0 |
525,3 |
536,2 |
572,5 |
591,6 |
610,3 |
658,2 |
650,5 |
720,5 |
|
Темп роста в сопоставимых ценах |
% |
137,0 |
101,0 |
101,0 |
102,6 |
101,0 |
103,0 |
101,0 |
103,2 |
101,2 |
103,2 |
101,5 |
103,5 |
3. |
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" |
Млн.руб. |
590,5 |
758,1 |
922,2 |
1119,6 |
1328,3 |
1576,9 |
1804,4 |
2066,2 |
2500 |
2730 |
3200 |
3850 |
4. |
Количество малых предприятий - всего |
ед. |
1202 |
1053 |
843 |
843 |
917 |
917 |
963 |
963 |
1000 |
1000 |
1200 |
1200 |
5. |
Оборот малых предприятий по всем видам деятельности |
Млн.руб. |
5118,6 |
6526,8 |
7859,1 |
7890,9 |
9257,3 |
9306,9 |
10828,3 |
10889,3 |
11930,5 |
12120,0 |
12853,0 |
13250,0 |
6. |
Объем инвестиций по полному кругу |
Млн.руб. |
2042,9 |
2628,4 |
3002,5 |
3067,0 |
3437,3 |
3392,0 |
3478,6 |
3597,6 |
3550 |
3820 |
3610 |
4230 |
7. |
Розничный товарооборот |
Млн.руб. |
10493,6 |
12568,4 |
15138,6 |
15397,9 |
18478,6 |
18924,6 |
22446,9 |
23084,2 |
26500 |
28000 |
30100 |
33200 |
|
Оборот общественного питания |
Млн.руб. |
217,2 |
285,7 |
379,2 |
382,1 |
504,6 |
509,3 |
676,2 |
696,2 |
710 |
790 |
800 |
870 |
8. |
Объем платных услуг |
Млн.руб. |
3295,1 |
3896,8 |
4676,9 |
4712,1 |
5536,7 |
5592,5 |
6465,0 |
6660,7 |
7500 |
7700 |
8700 |
9000 |
9. |
Среднесписочная численность по полному кругу предприятий -всего |
чел. |
54906 |
54391 |
54181 |
54193 |
54492 |
54504 |
54758 |
54770 |
54850 |
55720 |
55800 |
56660 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по крупным и средним |
чел. |
46961 |
45114 |
45114 |
45126 |
44946 |
44958 |
44946 |
44958 |
45024 |
45690 |
45756 |
46460 |
|
По малым |
чел. |
7945 |
9277 |
9067 |
9067 |
9546 |
9546 |
9812 |
9812 |
9826 |
10030 |
10044 |
10200 |
10. |
Фонд оплаты труда по полному кругу предприятий -всего |
млн.руб. |
5919,2 |
7499,3 |
8953,9 |
9124,0 |
10200,6 |
10731,0 |
11617,0 |
12418,5 |
13922 |
14655 |
16570 |
17436 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- по крупным и средним предприятиям |
млн.руб. |
5400,7 |
6712,4 |
8124,2 |
8124,2 |
9467,8 |
9467,8 |
10860,5 |
10860,5 |
12246 |
12890 |
14742 |
15518 |
|
- по малым предприятиям |
млн.руб. |
518,4 |
786,9 |
999,8 |
999,8 |
1263,2 |
1263,2 |
1558,1 |
1558,1 |
1676 |
1765 |
1828 |
1918 |
11. |
Валовая прибыль |
млн.руб. |
1339,1 |
1704,7 |
1748,5 |
1809,3 |
1890,2 |
1912,9 |
2041,4 |
2063,9 |
2120 |
2210 |
2200 |
1350 |
12. |
Стоимость основных фондов |
|
9957,5 |
10614,5 |
11364,8 |
11365,5 |
12198,0 |
12199,3 |
12523,5 |
12650 |
12680 |
12720 |
12790 |
12910 |
IV. Основные направления развития экономики и социальной сферы МО
"Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы
Основными направлениями социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы являются:
1. Создание условий для развития и повышения эффективности сфер экономики:
- развитие промышленного комплекса;
- создание условий для развития малого бизнеса;
- развитие аграрного сектора;
- развитие потребительского рынка и сферы услуг;
- развитие туризма;
- повышение эффективности управления муниципальной собственностью;
- формирование благоприятной политики в области трудовых отношений;
- инвестиционная политика и развитие строительства.
2. Устойчивое функционирование и развитие инфраструктуры жизнеобеспечения города:
- обеспечение населения города транспортными услугами;
- обеспечение населения услугами связи;
- обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства;
- правоохранительная деятельность;
- принятие мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение экологической безопасности и устойчивости природного комплекса города.
3. Проведение эффективной социальной политики для формирования благоприятного социального климата и здорового образа жизни населения:
- обеспечение качества, доступности и широкого спектра услуг в социальной сфере;
- развитие образования;
- развитие здравоохранения;
- развитие культуры;
- развитие физкультуры и спорта;
- молодежная политика;
- оказание адресной социальной помощи.
4.1. Развитие промышленного комплекса
Стратегической целью промышленной политики в МО "Город Майкоп" является создание благоприятных социально-экономических и организационных условий для эффективного использования и расширения промышленного потенциала города, привлечение инвестиций, внедрение инноваций.
Решение проблем улучшения качества продукции, развития инновационных процессов на ведущих предприятиях города, экологизация промышленного производства, совершенствования организационно-правовых форм хозяйствования, повышения эффективности использования ресурсного потенциала предприятий будет способствовать формированию позитивной динамики производства товаров и услуг.
Основными задачами развития промышленного комплекса города на 2009 - 2013 годы являются:
1. Ежегодное увеличение не менее чем на 8 - 10% в сопоставимых ценах объемов промышленного производства и реализации работ и услуг по полному кругу предприятий, занимающихся экономическими видами деятельности по разделам С (добыча полезных ископаемых), Д (обрабатывающие производства) и Е (производство и распределение электроэнергии, газа и воды) Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции, услуг;
2. Наращивание в структуре промышленного производства направлений по углубленной переработке сырьевых ресурсов и повышении качества конечного продукта, расширении выпуска товарной продукции с использованием инновационных разработок, производства новых видов товаров.
3. Повышение уровня конкурентоспособности продукции действующих предприятий за счет вовлечения инновационного потенциала;
4. Поддержка и стимулирование развития приоритетных отраслей, экономически и социально значимых предприятий, способных оказать воздействие на общий подъем экономики города и Республики Адыгея, пополнение доходной части муниципального бюджета, создание новых рабочих мест.
5. Повышение технического и технологического уровня предприятий и организаций за счет строительства новых объектов, реконструкции и модернизации производств и внедрения инновационных технологий;
6. Рост производительности труда за счет обновления основных фондов и внедрения прогрессивных технологий и оборудования;
7. Увеличение количества рабочих мест на промышленных предприятиях и повышение на этой основе занятости населения города;
8. Развитие инновационно-инвестиционного процесса в промышленности и реализация имеющихся инвестиционных проектов и мероприятий, направленных на техническое перевооружение и обновление производственного потенциала;
9. Повышение инвестиционной привлекательности предприятий за счет прозрачности финансово-экономического состояния для инвесторов. Разработки качественных бизнес-планов инвестиционных проектов, отвечающих современным требованиям инвесторов;
10. Создание условий для расширения присутствия собственных товаропроизводителей на внутреннем рынке, увеличения производства востребованной населением продукции, по качеству не уступающей ввозимой;
11. Развитие отраслевой, внутрирегиональной и межрегиональной кооперации, интеграции и сотрудничества промышленных предприятий с целью максимального использования существующих мощностей. Расширение рынков сбыта товаров;
12. Ежегодное увеличение доходной части муниципального бюджета за счет роста платежей всех предприятий, выпускающих промышленную продукцию. Обеспечение полного и своевременного поступления налоговых платежей и сборов в бюджеты всех уровней;
13. Снижение доли убыточных предприятий. Принятие мер по финансовому оздоровлению промышленных предприятий города;
14. Создание условий для ускорения мероприятий по сертификации производства, внедрению системы менеджмента качества, соответствующей международным стандартам ИСО сертификации 9000, как средства повышения качества и конкурентоспособности продукции и эффективности предприятий. Совершенствование информационной системы по вопросам качества, стандартизации, метрологии и сертификации, адаптации промышленного комплекса к вхождению России в ВТО;
15. Создание условий для более полного вовлечения промышленных предприятий в систему муниципального заказа.
Развитие промышленности будет осуществляться в соответствии с разработанным прогнозом на 2009 - 2011 годы, который составлен в соответствии с Законом Республики Адыгея от 08.07.1997 N 45 "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Адыгея".
Прогноз разработан на основе комплексного анализа состояния экономики по итогам работы за 2005 - 2007 годы и оценочных результатов развития в 2008 году, а также направлений социально-экономической политики на среднесрочную перспективу. При этом учтены методические рекомендации и сценарные условия по разработке экономического развития материальной сферы.
Прогноз разработан в 2 вариантах по полному кругу предприятий по данным, представленным предприятиями города.
Первый, инерционный вариант, отражает тенденцию замедления темпов роста экономики.
Второй - инновационный, ориентируется на относительное улучшение конкурентоспособности экономики, сохранение высокой инвестиционной активности, устойчивое развитие банковской системы и повышение ее вклада в рост экономики (Таблица 22).
Комплекс программных мероприятий в промышленности направлен на усиление позиций городских товаропроизводителей на рынках товаров и услуг за счет технического и технологического перевооружения, снижения издержек производства, максимального использования и загрузки действующих мощностей, улучшения качественных характеристик изделий и повышения конкурентоспособности продукции.
Перечень мероприятий программы, сроки их реализации приведены в Таблице 23.
Предполагаемые источники финансирования мероприятий:
- внебюджетные средства, включающие собственные средства организаций, а также финансовые средства коммерческих банков, предоставляемые хозяйствующим субъектам на условиях кредитования (Таблица 24).
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий и инвестиционных проектов до 2013 года определена на основе данных технико-экономических обоснований и бизнес-планов проектов, расчетов затрат и оценивается в размере 1013,1 млн. рублей.
В целом за весь период осуществления Программы предполагается реализация на промышленных предприятиях города 8 инвестиционных проектов, которые позволят обеспечить прирост объема промышленного производства города в сумме 1,3 млрд. руб. в год.
Реализация инвестиционных проектов Программы позволит нарастить инвестиционный потенциал региона, обеспечит рост доходов в консолидированный бюджет и бюджет муниципального образования "Город Майкоп".
За период реализации Программы будет увеличена налогооблагаемая база. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней возрастут на 146,05 млн. руб. в год, в том числе в консолидированный бюджет республики - 55,42 млн. рублей.
Наряду с бюджетной эффективностью важнейшим результатом осуществления мероприятий является социальный эффект в объеме 69,4 млн. руб. в год. Реализация намечаемых в рамках Программы проектов и мероприятий обеспечит создание более 300 новых рабочих мест. Основные показатели эффективности мероприятий Программы приведены в Таблице 25.
Таблица 22
Прогноз
объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами на территории МО
"Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы
|
2007 г. Отчет |
2008 г. оценка |
2009 год Прогноз |
2010 год Прогноз |
2011 год Прогноз |
2012 год прогноз |
2013 год Прогноз |
|||||
1 вар. |
2 вар. |
1 вар. |
2 вар. |
1 вар. |
2 вар. |
1 вар. |
2 вар. |
1 вар. |
2 вар. |
|||
Объем отгруженных товаров собственного производства,выполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В действ. ценах каждого года,млн. руб. |
8794,4 |
10556,2 |
12725,1 |
12893,5 |
15266,6 |
15608,4 |
17874,2 |
18550,9 |
20730,7 |
21417,3 |
23969,2 |
24671,9 |
Темп роста в сопост. ценах, % |
122,5 |
115,0 |
104,2 |
107,3 |
105,4 |
107,4 |
105,4 |
108,4 |
105,6 |
108,7 |
105,9 |
108,9 |
В т.ч.:крупные и средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В действ. ценах каждого года,млн. руб. |
8020,9 |
9608,0 |
11621,1 |
11776,7 |
14015,8 |
14333,0 |
16471,6 |
17109,5 |
19134,8 |
19787,4 |
22148,9 |
22819,2 |
Темп роста в сопост. ценах, % |
122,0 |
113,5 |
104,4 |
107,5 |
105,5 |
107,6 |
105,6 |
108,6 |
105,8 |
108,9 |
106,0 |
109,0 |
Малые предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В действ. ценах каждого года,млн. руб. |
660,0 |
759,0 |
864,9 |
875,3 |
973,4 |
993,0 |
1094,2 |
1128,0 |
1250,7 |
1281,8 |
1434,0 |
1466,0 |
Темп роста в сопост. ценах, % |
104,8 |
119,6 |
102,1 |
104,0 |
103,1 |
104,9 |
103,0 |
105,1 |
104,1 |
107,0 |
105,0 |
108,1 |
Таблица 23
Мероприятия
по реконструкции, модернизации и техническому переоснащению
существующих промышленных производств
N |
Наименование проекта (мероприятия), предприятия |
Сроки реализации проекта (годы) |
Содержание мероприятия |
Планируемая к выпуску продукция (наименование) |
Документ-обоснование(наличие бизнес-плана,ТЭО, ПСД) |
Ожидаемые результаты(увеличение объемов производства, рост производительности труда и т.д.) |
1. |
Реконструкция хлебозавода на ЗАО "Адыг-Юрак" |
2009 - 2010 |
Реконструкция производства, освоение новых технологий |
Новые виды хлеба |
Инвестиционное предложение |
Увеличение объемов производства до 60 млн. руб. в год |
2. |
Модернизация оборудования,освоение новых видов изделий и внедрение новых технологий на ОАО "Майкопский машиностроительный завод" |
2009 - 2013 |
Приобретение-фрезерно-обрабатывающего центра - гильотинных ножниц- гидравлического листогибочного пресса НАСО 40250Разработкатехнологической документации, изготовление опытных образцов крано-манипуляторной установки- ЛВ-210-02 - ЛВ210-03-ЛВ-220 с кабиной |
Крано-манипуляторные установки - ЛВ-210-02 - ЛВ210-03- ЛВ-220 с кабиной |
План организационно-технических мероприятий |
Расширение ассортимента продукции, прирост объемов производства -84,5 млн. рублей |
3. |
Организация серийного производства тяжелых и уникальных редукторов на ОАО "Майкопский редукторный завод" |
2009 - 2010 |
Подбор и закупка технологического оборудования |
Редукторы и комплектные приводы массой более 15 тонн |
План развития и технического перевооружения предприятия |
Увеличение объемов производства продукции на 100 млн. рублей в год. Социальный эффект - 38,5 млн. руб. в год |
4. |
Организация серийного производства специальных приводов для крановых механизмов на ОАО "Майкопский редукторный завод" |
2009 - 2011 |
Подбор и закупка технологического оборудования |
Редукторы и комплектные приводы для автомостовых, козловых и башенных кранов |
План развития и технического перевооружения предприятия |
Увеличение объемов производства продукции на 300 млн. рублей в год. |
5. |
Организация серийного производства кран-манипуляторных установок и грузозахватных средств на ОАО "Майкопский редукторный завод" |
2009 - 2011 |
Подбор и закупка технологического оборудования |
Мобильно-монтируемые кран-манипуляторные установки и набор грузозахватных средств для их комплектации |
План развития и технического перевооружения предприятия |
Увеличение объемов производства продукции на 480 млн. рублей в год. Повышение рыночной устойчивости предприятия. |
6. |
Реконструкция технологического потока картоноделательной машины ЗАО "Картонтара" |
2008 - 2011 |
Проведение работ по замене электропривода,модернизации прессовой и сушильной части картоноделательной машины |
Картон |
Бизнес-план |
Увеличение объемов производства на 250 млн. руб. в год |
7. |
Модернизация оборудования на ООО ПКФ "ОСБ" |
2008 - 2009 |
Увеличение мощности действующего оборудования |
Дверной блок |
- |
Увеличение объемов производства на 19,2 млн. руб. в год |
8. |
План развития ЗАО Шпагатная фабрика "Майкопская" |
2009 - 2013 |
Приобретение нового технологического оборудования (плетильные машины), освоение нового вида продукции. |
Плетеные шнуры, Полипропиленовый сердечник |
План развития производства |
Увеличение объема производства на 8,5 млн. руб. в год |
Таблица 24
Объемы
и источники финансирования программы
млн. руб. | ||||||
N |
Наименование мероприятия (проектов) |
Объем финансирования, всего |
в том числе |
|||
собственные средства предприятия |
кредиты коммерческих банков |
другие источники финансирования |
средства республиканского бюджета Республики Адыгея |
|||
1. |
Реконструкция хлебопроизводства на ЗАО "Адыг-Юрак" |
30,0 |
10,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2009 год |
20,0 |
10 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2010 год |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2011 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2013 год |
|
|
|
|
|
2. |
Модернизация оборудования,освоение новых видов изделий и внедрение новых технологий на ОАО"Майкопский машиностроительный завод" |
75,0 |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2009 |
16,0 |
16,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2010 |
14,5 |
14,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2011 |
14,5 |
14,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2012 |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2013 |
15,0 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Организация серийного производства тяжелых и уникальных редукторов на ОАО"Майкопский редукторный завод" |
50,0 |
17,0 |
33,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2009 |
33,0 |
0,0 |
33,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2010 |
17,0 |
17,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
4. |
Организация серийного производства специальных приводов для крановых механизмов на ОАО "Майкопский редукторный завод" |
50,0 |
17,0 |
33,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2009 |
50,0 |
17,0 |
33,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
5. |
Организация серийного производства кран-манипуляторных установок и грузозахватных средств на ОАО "Майкопский редукторный завод" |
70,0 |
21,0 |
49,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2009 |
30,0 |
21,0 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2010 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
6. |
Реконструкция технологического потока картоноделательной машины ЗАО "Картонтара" |
670,0 |
430,0 |
240,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2009 |
200,0 |
120,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2010 |
220,0 |
140,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2011 |
250,0 |
170,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Модернизация оборудования на ОООПКФ "ОСБ" |
63,1 |
63,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2009 |
12,0 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2010 |
12,5 |
12,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2011 |
12,7 |
12,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2012 |
12,9 |
12,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2013 |
13,0 |
13,0 |
|
|
|
8. |
План развития ЗАО Шпагатная фабрика"Майкопская" |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2009 |
0,9 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2010 |
0,9 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2011 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2012 |
1,1 |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2013 |
1,1 |
1,1 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по программе за 2009 - 2013 годы |
1013,1 |
638,1 |
375,0 |
0 |
0 |
|
2009 |
361,9 |
196,9 |
165 |
0 |
0 |
|
2010 |
314,9 |
184,9 |
130,0 |
0, |
0 |
|
2011 |
278,2 |
198,2 |
80,0 |
0 |
0 |
|
2012 |
29,0 |
29,0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013 |
29,1 |
29,1 |
0 |
0 |
0 |
Таблица 25
Эффективность
программных мероприятий
N |
Наименование мероприятия, период реализации |
Срок окупаемости(месяцев) |
Число рабочих мест (человек) |
Платежи в бюджет (млн. рублей в год) |
Прибыль(млн. рублей в год) |
Социальный эффект (млн. рублей в год) |
Прирост объемов производства (млн. руб.) в год |
Прирост годовой мощности |
||
Всего |
в том числе новых |
Региональный |
Всего |
|||||||
|
Всего |
|
2340 |
328 |
55,42 |
146,05 |
202,6 |
69,4 |
1302,2 |
|
1. |
Реконструкция хлебозавода на ЗАО "Адыг-Юрак" |
32 |
200 |
80 |
0,8 |
2,3 |
3,0 |
2,9 |
60,0 |
600 тн. |
2. |
Обновление оборудования,освоение новых видов изделий и внедрение новых технологий на ОАО"Майкопский машиностроительный завод" |
72 |
600 |
28 |
2,82 |
6,7 |
11,2 |
7,9 |
84,5 |
- |
3. |
Организация серийного производства тяжелых и уникальных редукторов на ОАО"Майкопский редукторный завод" |
32 |
30 |
25 |
7,4 |
13,2 |
25 |
3,9 |
100 |
- |
4. |
Организация серийного производства специальных приводов для крановых механизмов на ОАО "Майкопский редукторный завод" |
18 |
50 |
45 |
15,3 |
39,6 |
45 |
8,8 |
300 |
- |
5. |
Организация серийного производства кран-манипуляторных установок и грузозахватных средств на ОАО "Майкопский редукторный завод" |
23 |
100 |
90 |
20,7 |
63,2 |
48 |
15,1 |
480 |
- |
6. |
Реконструкция технологического потока картоноделательной машины ЗАО "Картонтара" |
26,4 |
1030 |
0 |
7 |
18,6 |
40 |
0 |
250 |
18000 тонн |
7. |
Модернизация оборудования на ОООПКФ "ОСБ" |
72 |
350 |
50 |
1,0 |
1,7 |
2,1 |
3,7 |
19,2 |
5 тыс.кв. м |
8. |
План развития ЗАО Шпагатная фабрика "Майкопская" |
48 |
10 |
10 |
0,4 |
0,75 |
1,3 |
1,0 |
8,5 |
150 тонн |
4.2. Поддержка развития предпринимательской инициативы
Роста численности субъектов малого предпринимательства, повышения занятости населения в сфере малого предпринимательства, увеличения доли участия субъектов малого бизнеса в формировании муниципального бюджета можно достичь только путем активизации механизмов поддержки малого предпринимательства. В связи с этим разработана Муниципальная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы. В рамках программы будет продолжена работа по совершенствованию нормативной правовой базы, разработке новых механизмов доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам, созданию и развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, что будет способствовать улучшению благоприятных условий для развития предпринимательства в городе и обеспечит дополнительные возможности для нового этапа его развития.
Программа представляет собой комплексный план действий по совершенствованию внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства, оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, развитию объектов инфраструктуры поддержки бизнеса, совершенствованию кредитно-финансовых механизмов в сфере малого и среднего предпринимательства с учетом имеющегося опыта реализации предыдущих программ.
Основной целью Программы является совершенствование правовых и экономических условий дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих:
- повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (рост численности занятых, рост средних доходов и повышение уровня социальной защищенности работников малых и средних предприятий);
- повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства как одного из стратегических факторов социально-экономического развития муниципального образования;
- увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в формировании бюджета МО "Город Майкоп".
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
- совершенствование внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства;
- развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства;
- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
- расширение возможностей информационного обеспечения малого и среднего предпринимательства;
- подготовка кадров для малого и среднего предпринимательства;
- продвижение продукции предприятий на региональные и межрегиональные рынки;
- развитие инновационной и ремесленной деятельности;
- совершенствование взаимодействия власти и бизнеса.
Реализация мероприятий Программы позволит к концу 2013 года:
1) создать около 2 тысяч новых рабочих мест;
2) увеличить долю налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджеты всех уровней до 40 процентов;
3) обеспечить рост объемов производства малых и средних предприятий в 1,5 раза.
Система программных мероприятий включает пять направлений (разделов). Данная структура обеспечивает преемственность развития уже имеющейся системы государственной поддержки малого предпринимательства:
1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Первоочередной задачей Программы в данной области является упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, создание условий для выполнения муниципального заказа.
2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Предполагается формирование базы данных потребностей субъектов малого и среднего предпринимательства в имуществе, а также базы данных пустующих муниципальных площадей и объектов незавершенного строительства для предоставления в аренду субъектам предпринимательской деятельности.
3. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Мероприятия направлены на дальнейшее совершенствование информационной поддержки посредством предоставления информационных и консультационных услуг; распространение информационно-аналитических материалов о развитии малого и среднего бизнеса; публикации в средствах массовой информации материалов по вопросам предпринимательства; участия в конкурсе "Лидер малого бизнеса"; организации и участия в выставках-ярмарках, форумах. Будет осуществляться обучение предпринимателем путем подготовки и переподготовки кадров как для вновь создаваемых субъектов малого предпринимательства, так и действующих с использованием для этих целей потенциала высших учебных заведений.
4. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
В рамках раздела будут реализованы мероприятия по развитию МАУ "Майкопский центр поддержки малого предпринимательства" и созданию бизнес-инкубатора на территории города.
5. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства.
Оказание поддержки заключается в создании и развитии малых инновационных компаний, компенсации расходов по внедрению и созданию инновационной продукции, содействию в получении инновационными предприятиями внебюджетной финансовой поддержки в рамках Федеральной программы "Старт".
На реализацию мероприятий Программы в 2009 - 2013 годах планируется направить из бюджета МО "Город Майкоп" в 2009 г. - 2760 тыс. руб., в 2010 г. - 5160 тыс. руб., в 2011 г. - 7060 тыс. руб., в 2012 г. - 7280 тыс. руб., в 2013 г. - 9380 тыс. руб.
Кроме того, на реализацию мероприятий Программы в течение пяти лет предполагается направить 24 миллиона 550 тысяч рублей за счет возврата ранее выданных кредитов и лизинговых платежей.
Опыт реализации предшествующих программ поддержки малого предпринимательства позволяет рассчитывать и на привлечение средств из внебюджетных источников (коммерческих банков).
Учитывая практику предоставления субсидий из республиканского бюджета для финансирования мероприятий Программ поддержки малого и среднего предпринимательства муниципальных образований, планируется привлечь также и средства республиканского бюджета.
Участниками долевого финансирования по ряду мероприятий Программы могут стать государственные заказчики других программ, достижение целей которых зависит, в том числе, и от реализации настоящей Программы.
Таблица 26
Мероприятия по реализации
Муниципальной целевой программы развития малого и среднего
предпринимательства МО "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы
В настоящих мероприятиях используются следующие сокращения:
1) Управление развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка - УРМСППР;
2) Муниципальное автономное учреждение "Майкопский центр поддержки малого предпринимательства" - МАУ МЦПМП;
3) Комитет по экономике - КЭ;
4) Финансовое управление - ФУ;
5) Отдел сельского хозяйства - ОСХ;
6) Управление культуры - УК;
7)
8) Комитет по управлению имуществом - КУИ
Мероприятия |
Результативность |
Ответственные исполнители |
Срок исполнения |
Объем финансирования мероприятий из средств бюджета МО"Город Майкоп" |
||||
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
||||
I. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | ||||||||
1. Субсидирование процентной ставки по кредитам и займам, выдаваемым субъектам малого и среднего предпринимательства кредитными организациями |
упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства на рынок кредитных ресурсов через механизм разделения рисков |
УРМСППРМАУ МЦПМПКЭ ФУ |
2009 -2013 годы |
130 |
200 |
300 |
600 |
800 |
2. Реализация программ микрокредитования субъектов предпринимательской деятельности |
обеспечение доступа предпринимателей к краткосрочным кредитным ресурсам |
УРМСППРМАУ МЦПМП |
2009 -2013 годы |
1890 |
3000 |
3100 |
3500 |
4000 |
3. Реализация программы микрокредитования субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих торговую деятельность на рынках города |
обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к краткосрочным кредитным ресурсам |
УРМСППРМАУ МЦПМП |
2009 -2013 годы |
внебюджет. источ. |
внебюджет. Источ. |
внебюджет. источ. |
внебюджет.источ. |
внебюджет. источ. |
4. Закупка по лизингу технологического оборудования и передача его на конкурсной основе субъектам малого и среднего предпринимательства |
совершенствование форм финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства |
УРМСППРМАУ МЦПМП |
2009 -2013 годы |
1550 |
2500 |
3000 |
3000 |
4000 |
5. Предоставление грантов начинающим предпринимателям для открытия собственного дела |
оказание финансовой помощи гражданам на организацию предпринимательской деятельности |
УРМСППРМАУ МЦПМП |
2009 -2013 годы |
130 |
200 |
300 |
400 |
500 |
6. Предоставление грантов вновь созданным предприятиям народных промыслов и ремесел |
поддержка и развитие ремесленной деятельности и народных промыслов |
УРМСППРМАУ МЦПМПУК |
2009 -2013 годы |
60 |
100 |
100 |
200 |
200 |
7. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на изготовление сувенирной продукции |
поддержка и развитие ремесленной деятельности и народных промыслов |
УРМСППРМАУ МЦПМПУК |
2009 -2013 годы |
30 |
50 |
50 |
100 |
100 |
8. Компенсация затрат созданным крестьянским(фермерским) хозяйствам и сельхозпредприятиям по проведению землеустроительных работ, инженерному обустройству, сертификации произведенной продукции |
поддержка предпринимателей,осуществляющих сельскохозяйственную деятельность |
УРМСППРМАУ МЦПМПОСХ |
2009 -2013 годы |
60 |
100 |
100 |
200 |
300 |
9. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выполнению муниципальных заказов |
обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к выполнению муниципальных заказов |
УРМСППРМАУ МЦПМПКЭ |
2009 -2013 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого по разделу I |
|
|
|
3850 |
6150 |
6950 |
8000 |
9900 |
II. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | ||||||||
10. Формирование базы данных потребностей субъектов малого и среднего предпринимательства в имуществе |
маркетинг спроса на аренду имущества, поиск возможностей для его удовлетворения |
УРМСППРМАУ МЦПМП |
2009 -2013 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
11 Формирование базы данных пустующих площадей и объектов незавершенного строительства на территории МО "Город Майкоп" для вовлечения их в хозяйственный оборот |
обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к имущественным ресурсам |
УРМСППРМАУ МЦПМПКУИ |
2009 -2013 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого по разделу II |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
III. Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства | ||||||||
12. Разработка и издание информационно-методических материалов, справочников, рекомендаций по вопросам малого и среднего предпринимательства |
помощь начинающим и действующим предпринимателям в ведении собственного дела |
УРМСППРМАУ МЦПМП |
2009 -2013 годы |
190 |
300 |
400 |
400 |
400 |
13. Развитие Интернет-ресурса "Малый бизнес МО"Город Майкоп" |
информационное обеспечение малых и средних предприятий |
УРМСППРМАУ МЦПМП |
2009 -2013 годы |
30 |
200 |
200 |
400 |
400 |
14. Публикация в средствах массовой информации материалов по вопросам малого и среднего предпринимательства |
формирование положительного имиджа предпринимателя, распространение опыта предпринимательской деятельности |
УРМСППРМАУ МЦПМП |
2009 -2013 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
15. Создание цикла телепередач о развитии малого и среднего предпринимательства в МО"Город Майкоп" |
стимулирование населения к занятости в малом бизнесе, пропаганда положительного образа предпринимателя |
УРМСППРМАУ МЦПМП |
2009 -2013 годы |
20 |
30 |
30 |
50 |
50 |
16. Участие в республиканском конкурсе"Лидер малого и среднего бизнеса" |
формирование положительного имиджа предпринимателя, информирование общественности |
УРМСППРМАУ МЦПМП |
2009 -2013 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
17. Проведение и участие в семинарах, "круглых столах", конференциях по проблемам малого и среднего предпринимательства, форумах |
выработка перспективных направлений для развития малого и среднего предпринимательства,формирование общественного мнения, обмен опытом |
УРМСППРМАУ МЦПМП |
2009 -2013 годы |
190 |
300 |
400 |
500 |
600 |
18. Организация и проведение выставок-ярмарок, коллективных стендов малых и средних предприятий города Майкопа на выставочных мероприятиях |
продвижение продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на региональный и межрегиональные рынки |
УРМСППРМАУ МЦПМП |
2009 -2013 годы |
90 |
150 |
200 |
200 |
200 |
19. Компенсация части затрат за участие субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочных мероприятиях |
стимулирование развития межрегиональной и внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |
УРМСППРМАУ МЦПМП |
2009 -2013 годы |
60 |
100 |
100 |
100 |
100 |
20. Организация подготовки и переподготовки кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства |
повышение эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |
УРМСППРМАУ МЦПМП |
2009 -2013 годы |
60 |
100 |
100 |
100 |
100 |
21. Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей муниципальной поддержки |
информирование субъектов малого и среднего предпринимательства об осуществляемых мерах муниципальной поддержки |
УРМСППРМАУ МЦПМП |
2009 -2013 годы |
30 |
50 |
50 |
50 |
50 |
22. Проведение мониторинга развития малого и среднего предпринимательства |
Формирование информационной базы для анализа экономических и социальных проблем малого и среднего предпринимательства |
УРМСППРМАУ МЦПМП |
2009 -2013 годы |
20 |
30 |
30 |
50 |
50 |
23. Анализ и прогнозирование экономического развития малого и среднего предпринимательства |
повышение эффективности государственной политики в области развития предпринимательства |
УРМСППРМАУ МЦПМП |
2009 -2013 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого по разделу III |
|
|
|
690 |
1260 |
1510 |
1830 |
1930 |
IV. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | ||||||||
24. Создание и развитие объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства, в том числе в области инноваций и ремесленной деятельности |
расширение консультационно-информационных,обучающих услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства |
УРМСППРМАУ МЦПМП |
2009 -2013 годы |
130 |
200 |
400 |
400 |
500 |
25. Создание бизнес-инкубатора на территории МО "Город Майкоп" |
рост числа субъектов малого и среднего бизнеса, создание рабочих мест, увеличение выпуска продукции |
УРМСППРМАУ МЦПМП |
2010 -2013 годы |
- |
2000 |
2000 |
2000 |
2400 |
26. Поддержка и пропаганда деятельности общественных объединений малого и среднего бизнеса |
содействие самоорганизации субъектов малого и среднего предпринимательства |
УРМСППРМАУ МЦПМП |
2009 -2013 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого по разделу IV |
|
|
|
130 |
2200 |
2400 |
2400 |
2900 |
V. Поддержка малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства | ||||||||
27. Создание малых инновационных компаний через коммерциализацию объектов интеллектуальной собственности |
разработка предложений и внедрение механизма стимулирования созданий малых компаний из сотрудников научных организаций |
УРМСППРМАУ МЦПМП |
2009 -2013 годы |
- |
200 |
300 |
300 |
500 |
28. Компенсация расходов субъектам инновационной деятельности, связанных с приобретением основных средств |
содействие созданию материально-технической базы субъектами инновационной деятельности |
УРМСППРМАУ МЦПМП |
2010 -2013 годы |
130 |
200 |
200 |
200 |
200 |
29. Предоставление на конкурсной основе субсидий на развитие малых и средних предприятий инновационной сферы деятельности |
активизация инвестиционной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства инновационной сферы |
УРМСППРМАУ МЦПМП |
2009 -2013 годы |
130 |
200 |
200 |
200 |
200 |
30. Компенсация части затрат по патентованию, лицензированию и сертификации инновационной продукции, создаваемой субъектами малого и среднего предпринимательства |
содействие развитию производства инновационной продукции |
УРМСППРМАУ МЦПМП |
2009 -2013 годы |
130 |
200 |
200 |
200 |
200 |
31. Содействие инновационным предприятиям в получении финансовой поддержки в рамках Федеральной программы "Старт" |
создание малых инновационных предприятий, внедрение в производство научных разработок |
УРМСППРМАУ МЦПМП |
2009 -2013 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого по разделу V |
|
|
|
390 |
800 |
900 |
900 |
1100 |
VI. Возврат ранее выданных кредитов, лизинговых платежей | ||||||||
32. Возврат ранее выданных кредитов, лизинговых платежей |
|
УРМСППРМАУ МЦПМП |
2009 -2013 годы |
-2300 |
-5250 |
-4700 |
-5850 |
-6450 |
Всего по Программе |
|
|
|
2760 |
5160 |
7060 |
7280 |
9380 |
4.3. Труд и занятость
Демографическая политика
Основной целью улучшения демографической ситуации является постепенная стабилизация численности населения и формирование предпосылок последующего демографического роста на 2009 - 2013 годы.
Задачи демографической ситуации:
1) в области укрепления здоровья и увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения;
- увеличение продолжительности жизни населения за счет улучшения качества жизни, снижение смертности лиц трудоспособного возраста;
- увеличение продолжительности здоровой жизни путем сокращения заболеваемости, травматизма и инвалидности;
- укрепление состояния здоровья детей за счет совершенствования профилактических мероприятий по снижению травм и отравлений, курения, алкоголизма и наркомании, развитие физической культуры, спорта и отдыха;
2) стимулирование рождаемости;
- создание предпосылок для повышения уровня рождаемости путем постепенного перехода от малодетной к среднедетной семье;
- решение проблемы дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях;
- создание условий для самореализации молодежи;
- повышение доступного жилья для молодых семей.
3) улучшение миграционной ситуации;
- регулирование миграционных потоков;
- привлечение необходимых категорий мигрантов;
- проведение мероприятий по борьбе с незаконной миграцией.
В области укрепления здоровья важнейшей задачей является формирование здорового образа жизни у всех категорий населения. В связи с этим необходимо активизировать работу по организации и проведению пропагандистской работы, в том числе через средства массовой информации, направленной на пропаганду здорового образа жизни, что предполагает развитие учреждений физической культуры, отдыха и туризма.
Особое внимание будет уделяться здоровью подростков, созданию и развитию новых подходов к гигиеническому и нравственному воспитанию.
Активные меры должны быть приняты по развитию и совершенствованию реабилитационной помощи, развитию санаторно-курортных организаций и оздоровительных учреждений системы социальной защиты населения, здравоохранения и образования.
В области стимулирования рождаемости - создание условий для жизнедеятельности семьи, дающих возможность рождения, содержания и воспитания нескольких детей, в первую очередь путем повышения материального благосостояния, качества и условий жизни семей. Обеспечение работникам, имеющим детей, благоприятных условий для сочетания трудовой деятельности с выполнением семейных обязанностей.
Необходимо проведение комплексной работы, направленной на улучшение качества жизни населения, стабилизацию, а в дальнейшем повышение рождаемости, укрепления потенциала семей, поддержку молодых семей.
В области миграции - проведение мероприятий по борьбе с незаконной миграцией, регулирование потоков трудовой миграции с учетом квалификации работников.
Следует разработать механизм привлечения эмигрантов, имеющих высокий квалификационный уровень в профессиях. Это жилищное обустройство, решение проблем с трудоустройством. Стимулирование и оптимизация миграции позволят увеличить степень компенсации естественной убыли и создать предпосылки для стабилизации численности населения.
Таблица 27
|
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
Численность постоянного населения человек, в том числе: |
172400 |
172700 |
173030 |
173380 |
173750 |
174100 |
городское |
153414 |
153690 |
154000 |
154310 |
154620 |
154930 |
сельское |
18986 |
19010 |
19030 |
19070 |
19130 |
19170 |
Родившихся на 1 тыс. человек |
11,6 |
11,9 |
12,0 |
12,3 |
12,5 |
12,7 |
Умерших на 1 тыс. человек |
14,5 |
14,5 |
14,3 |
14,3 |
14,2 |
14,1 |
Естественный прирост/убыль, человек на 1 тыс. |
-2,9 |
-2,6 |
-2,3 |
-2,0 |
-1,7 |
-1,4 |
Миграционный прирост/убыль, человек на 1 тыс. |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
В результате проводимой работы, направленной на улучшение демографической ситуации, должна стабилизироваться численность населения за счет увеличения средней продолжительности жизни, повышения показателей рождаемости, снижения показателей смертности населения.
Прогнозные показатели по труду
В МО "Город Майкоп" вопросы, связанные с увеличением заработной платы, являются приоритетными. С 01.01.2009 предусмотрено повышение минимального размера оплаты труда с 2300 руб. до 4330 рублей. В дальнейшем МРОТ достигнет величины прожиточного минимума. Рост заработной платы будет обусловлен устойчивыми темпами экономического развития производств, а также осуществлению мер по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы.
Таблица 28
Прогноз
среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям
по МО "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы
|
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (руб.) |
14030 |
16407 |
18895 |
21918 |
25644 |
- темпы роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (% к предыдущему году) |
122,0 |
117,0 |
115,2 |
116,0 |
117,0 |
Рост индекса потребительских цен,% |
113,6 |
111,1 |
110,6 |
109,0 |
108,5 |
- темп роста реальной среднемесячной начисленной заработной платы (% к предыдущему году). |
107,4 |
105,3 |
104,2 |
106,4 |
107,8 |
Таблица 29
Соотношение
средней заработной платы к прожиточному минимуму (раз)
|
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
Средняя заработная плата |
11490 |
14030 |
16407 |
18895 |
21918 |
25644 |
Среднегодовой прожиточный минимум для трудоспособного населения |
4294 |
5054 |
5812 |
6509 |
7290 |
8238 |
Соотношение средней з/платы к прожиточному минимуму |
2,7 |
2,8 |
2,8 |
2,9 |
3,0 |
3,1 |
Развитие рынка труда
В 2009 - 2013 гг. численность занятых в экономике ежегодно будет расти в среднем на 2% за счет создания новых рабочих мест в реальном секторе экономики, в основном за счет увеличения численности работников в обрабатывающих производствах, оптовой и розничной торговли, а также в сфере малого и среднего бизнеса. Этот сектор экономики, являясь самым мобильным сектором, должен стать не только одним из основных источников пополнения муниципального бюджета, но и увеличения так называемого среднего класса.
Таблица 30
Прогноз
численности занятых в экономике МО "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы
по видам экономической занятости
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
|
числ. |
% |
числ. |
% |
числ. |
% |
числ. |
% |
числ. |
% |
Численность занятых в экономике, чел В т.ч. |
78002 |
100 |
79353 |
100 |
81321 |
100 |
82900 |
100 |
84510 |
100 |
Среднесписочная численность (полный круг) - всего |
54193 |
|
54504 |
|
54770 |
|
55719 |
|
56660 |
|
Сельское хозяйство, охота, лесное хоз-во |
840 |
1,6 |
853 |
1,6 |
866 |
1,6 |
900 |
1,6 |
950 |
1,7 |
Добыча полезных ископаемых |
42 |
- |
45 |
- |
48 |
- |
48 |
- |
48 |
- |
Обрабатывающие производства |
7474 |
13,8 |
7618 |
14,0 |
7678 |
14,0 |
7988 |
14,3 |
8400 |
14,8 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
3135 |
5,8 |
3135 |
5,8 |
3135 |
5,7 |
3145 |
5,7 |
3145 |
5,7 |
Строительство |
1940 |
3,6 |
2075 |
3,8 |
2120 |
3,9 |
2120 |
3,9 |
2120 |
3,8 |
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования |
3760 |
6,9 |
3840 |
7,1 |
3920 |
7,2 |
4660 |
8,4 |
4850 |
8,6 |
Транспорт и связь |
4609 |
8,5 |
4633 |
8,5 |
4673 |
8,5 |
4633 |
8,3 |
4633 |
8,2 |
Финансовая деятельность |
1521 |
2,8 |
1521 |
2,8 |
1521 |
2,8 |
1521 |
2,5 |
1521 |
2,5 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |
3886 |
7,2 |
3877 |
7,1 |
3860 |
7,1 |
4160 |
7,5 |
4200 |
7,4 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности |
9238 |
17,1 |
9214 |
16,9 |
9214 |
16,8 |
8900 |
16,0 |
8900 |
15,7 |
Образование |
8242 |
15,2 |
8239 |
15,1 |
8253 |
15,1 |
8163 |
14,7 |
8163 |
14,4 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг |
6464 |
11,9 |
6456 |
11,8 |
6461 |
11,8 |
6461 |
11,6 |
6461 |
11,4 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
3042 |
5,6 |
2998 |
5,5 |
3021 |
5,5 |
3011 |
5,6 |
3200 |
5,6 |
Основные направления работы в области занятости населения
В 2009 - 2013 годах стратегия всей деятельности Центра занятости населения МО "Город Майкоп" будет направлена на реализацию комплексных мер, позволяющих снизить напряженность в функционировании рынка труда, которая проявляется в несбалансированности спроса и предложения рабочей силы, в существенном обострении структурной безработицы, недостаточности адаптации системы образования к требованиям рынка труда.
Для успешного решения этих задач Центром занятости населения будет проводиться работа по следующим направлениям:
Таблица 31
Основные
направления деятельности Центра занятости населения на 2009 - 2013 годы
и их финансирование, тыс. руб.
N п/п |
Наименования мероприятий |
Год реализации |
Общий объем финансирования |
Объем планируемых средств из ФБ |
Объем планируемых средств из бюджета РА |
Объем планируемых средств из бюджета МО "Город Майкоп" |
|
Активная политика занятости, в т.ч. |
2009 |
7216,9 |
4121,9 |
670,0 |
2425,0 |
2010 |
7539,7 |
4227,7 |
717,0 |
2595,0 |
||
2011 |
7872,8 |
4336,8 |
766,0 |
2770,0 |
||
2012 |
8345,2 |
4597,0 |
812,0 |
2936,2 |
||
2013 |
8845,9 |
4872,8 |
860,7 |
3112,4 |
||
Итого |
39820,5 |
22156,2 |
3825,7 |
13838,6 |
||
1. |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |
2009 |
1305,0 |
745,4 |
121,2 |
438,4 |
2010 |
1420,5 |
796,5 |
135,1 |
488,9 |
||
2011 |
1538,5 |
847,4 |
149,6 |
541,5 |
||
2012 |
1724,3 |
949,8 |
167,8 |
606,7 |
||
2013 |
1902,8 |
1048,2 |
185,1 |
669,5 |
||
Итого |
7891,1 |
4387,3 |
758,8 |
2745,0 |
||
2. |
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест |
2009 |
105,8 |
60,5 |
9,8 |
35,5 |
2010 |
107,9 |
60,5 |
10,3 |
37,1 |
||
2011 |
109,8 |
60,5 |
10,7 |
38,6 |
||
2012 |
109,8 |
60,5 |
10,7 |
38,6 |
||
2013 |
109,8 |
60,5 |
10,7 |
38,6 |
||
Итого |
543,1 |
302,5 |
52,2 |
188,4 |
||
3. |
Информирование населения о положении на рынке труда |
2009 |
106,3 |
60,5 |
9,8 |
36,0 |
2010 |
108,0 |
60,5 |
10,3 |
37,2 |
||
2011 |
109,9 |
60,5 |
10,7 |
38,7 |
||
2012 |
109,8 |
60,5 |
10,7 |
38,6 |
||
2013 |
109,8 |
60,5 |
10,7 |
38,6 |
||
Итого |
543,8 |
302,5 |
52,2 |
189,1 |
||
4. |
Организация общественных работ |
2009 |
1039,1 |
593,6 |
96,5 |
349,0 |
2010 |
1128,3 |
632,7 |
107,3 |
388,3 |
||
2011 |
1223,8 |
674,1 |
119,1 |
430,6 |
||
2012 |
1390,7 |
766,1 |
135,3 |
489,3 |
||
2013 |
1550,9 |
854,3 |
150,9 |
545,7 |
||
Итого |
6332,8 |
3520,8 |
609,1 |
2202,9 |
||
5. |
Организация временного трудоустройства безработных граждан,испытывающих трудности в поиске работы |
2009 |
406,9 |
232,3 |
37,8 |
136,8 |
2010 |
442,1 |
247,9 |
42,0 |
152,2 |
||
2011 |
480,6 |
264,7 |
46,8 |
169,1 |
||
2012 |
599,9 |
330,5 |
58,4 |
211,1 |
||
2013 |
761,9 |
419,7 |
74,1 |
268,1 |
||
Итого |
2691,4 |
1495,1 |
259,1 |
937,2 |
||
6. |
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда |
2009 |
21,8 |
12,5 |
2,0 |
7,3 |
2010 |
22,2 |
12,5 |
2,1 |
7,6 |
||
2011 |
22,7 |
12,5 |
2,2 |
8,0 |
||
2012 |
22,7 |
12,5 |
2,2 |
8,0 |
||
2013 |
22,7 |
12,5 |
2,2 |
8,0 |
||
Итого |
112,1 |
62,5 |
10,7 |
38,9 |
||
7. |
Организация содействия самозанятости безработных граждан |
2009 |
59,3 |
33,9 |
5,5 |
19,9 |
2010 |
60,8 |
33,9 |
5,7 |
21,2 |
||
2011 |
61,5 |
33,9 |
6,0 |
21,6 |
||
2012 |
61,5 |
33,9 |
6,0 |
21,6 |
||
2013 |
61,5 |
33,9 |
6,0 |
21,6 |
||
Итого |
304,6 |
169,5 |
29,2 |
105,9 |
||
8. |
Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования,ищущих работу впервые |
2009 |
206,6 |
118,0 |
19,2 |
69,4 |
2010 |
210,5 |
118,0 |
20,1 |
72,4 |
||
2011 |
214,2 |
118,0 |
20,8 |
75,4 |
||
2012 |
214,2 |
118,0 |
20,8 |
75,4 |
||
2013 |
214,2 |
118,0 |
20,8 |
75,4 |
||
Итого |
1059,7 |
590,0 |
101,7 |
368,0 |
||
9. |
Профессиональное обучение безработных граждан |
2009 |
3877,7 |
2214,7 |
360,0 |
1303,0 |
2010 |
3949,3 |
2214,7 |
375,6 |
1359,0 |
||
2011 |
4020,5 |
2214,7 |
391,2 |
1414,6 |
||
2012 |
4020,5 |
2214,7 |
391,2 |
1414,6 |
||
2013 |
4020,5 |
2214,7 |
391,2 |
1414,6 |
||
Итого |
|
11073,5 |
1909,2 |
6905,8 |
||
10. |
Профессиональная ориентация |
2009 |
88,2 |
50,5 |
8,2 |
29,5 |
2010 |
90,1 |
50,5 |
8,6 |
21,0 |
||
2011 |
91,7 |
50,5 |
8,9 |
32,3 |
||
2012 |
91,7 |
50,5 |
8,9 |
32,3 |
||
2013 |
91,7 |
50,5 |
8,9 |
32,3 |
||
Итого |
453,4 |
252,5 |
43,5 |
157,4 |
4.4. Инвестиции
Экономический рост и развитие социальной сферы МО "Город Майкоп" невозможен без инвестиций, поэтому приоритетным направлением развития МО "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы является создание благоприятных условий для сотрудничества в инвестиционной сфере, привлечение инвестиций и повышение инвестиционной привлекательности города, а также эффективное использование мер государственной поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования.
По прогнозным показателям в экономику города и социальную сферу ожидаются инвестиции из всех источников финансирования в объеме:
2009 г. - 3067,0 млн. руб.;
2010 г. - 3392,0 млн. руб.;
2011 г. - 3597,6 млн. руб.;
2012 г. - 3820,0 млн. руб.;
2013 г. - 4230,0 млн. руб.
Для активизации инвестиционной деятельности в 2009 - 2013 году предстоит решить следующие задачи:
- обеспечение выполнения темпов роста инвестиций в основной капитал;
- проведение постоянной работы по финансовому оздоровлению убыточных подведомственных организаций и организаций, имеющих неустойчивое финансовое положение;
- продолжение работы по сокращению объектов сверхнормативного незавершенного строительства;
- повышение эффективности деятельности строительного комплекса, в первую очередь за счет снижения затрат на жилищное строительство;
- стимулирование модернизации производств с коротким временным производственным и оборотным циклом и быстрой окупаемостью вложенных средств;
- реконструкция и техническое перевооружение сопряженных отраслей агропромышленного комплекса.
Особое внимание будет уделено вопросам бизнес-планирования, повышению качества разработки и проведения экспертизы бизнес-планов и инвестиционных проектов.
Инвесторам гарантирована реальная поддержка со стороны администрации и Совета народных депутатов МО "Город Майкоп". Создана правовая база для инвестиционной деятельности. Политика руководства такова, что при реализации инвестиционных проектов включаются наиболее эффективные механизмы партнерства государства и бизнеса. В частности, предполагается, что строительство инфраструктуры (дороги, объекты газо-, водо-, электроснабжения) будут финансироваться из бюджета либо предоставляться готовые инвестиционные площадки для размещения бизнес-проектов, а строительство объектов бизнеса - за счет внебюджетных источников.
Будет продолжена большая комплексная работа по формированию инвестиционного имиджа. МО "Город Майкоп" будет активно участвовать в проводимых экономических форумах и международных выставках. Для проведения мероприятий по формированию инвестиционного имиджа МО "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы необходимы финансовые средства из бюджета МО "Город Майкоп" в сумме 6181 тыс. руб., в том числе в 2009 г. - 870 тыс. руб., в 2010 г. - 1009 тыс. руб., в 2011 г. - 1170,0 тыс. руб., в 2012 г. - 1450,0 тыс. руб., в 2013 г. - 1682,0 тыс. руб.
Активизация работы в сфере инвестиционной привлекательности МО "Город Майкоп" ставит перед администрацией задачу создания перечня необходимых объектов городской инфраструктуры, формирования инвестиционных площадок (отвод земли, наличие инженерных сетей и т.д.). Только имея сформированные площадки можно ожидать заключения инвестиционных соглашений.
Таблица 32
Перечень
объектов строительства и реконструкции по МО "Город Майкоп",
необходимых для реализации в 2009 - 2013 годах
тыс. руб. | |||||||||
N п/п |
Наименование проекта |
Период реализации |
Сметная стоимость (в тек. ценах) |
Остаток сметной стоимости (в тек. ценах) |
Общий объем ассигнований(в тек. ценах) |
в том числе |
|||
ФБ |
РБ |
МБ |
Внебюджетные средства |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по МО "Город Майкоп" |
|
|
|
4810060,97 |
1192117,00 |
1091744,97 |
1022947,0 |
1503252,00 |
|
|
2009 |
|
|
1083794,98 |
537546,0 |
239804,98 |
215903,0 |
90541,0 |
|
|
2010 |
|
|
736164,19 |
224560,0 |
248527,19 |
233077,0 |
30000,0 |
|
|
2011 |
|
|
1694138,8 |
290758,0 |
352526,8 |
303715,0 |
747139,0 |
|
|
2012 |
|
|
1122200,00 |
139253,0 |
164020,0 |
183355,0 |
635572,0 |
|
|
2013 |
|
|
173763,00 |
0,0 |
86866,0 |
86897,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жилищное строительство: |
|
|
|
203530 |
0 |
0 |
1250 |
202280 |
|
|
2009 |
|
|
90541 |
0 |
0 |
0 |
90541 |
|
|
2010 |
|
|
1250 |
0 |
0 |
1250 |
0 |
|
|
2011 |
|
|
111739 |
0 |
0 |
0 |
111739 |
|
|
2012 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2013 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
72-квартирный жилой дом в 231 квартале города Майкопа |
|
17019/90541 |
|
90541 |
0 |
0 |
0 |
90541 |
|
|
2009 |
|
|
90541 |
|
|
|
90541 |
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
72-квартирный жилой дом в МКР N 4 города Майкопа |
|
17019/90541 |
|
112989 |
0 |
0 |
1250 |
111739 |
|
|
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
1250 |
|
|
1250 |
|
|
|
2011 |
|
|
111739 |
|
|
|
111739 |
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
|
|
|
3980181,97 |
1104377 |
851068,97 |
753764 |
1270972,0 |
|
|
2009 |
|
|
828985,98 |
489996,0 |
172960,98 |
166029,0 |
0,0 |
|
|
2010 |
|
|
571572,19 |
224560,0 |
195950,19 |
151062,0 |
0,0 |
|
|
2011 |
|
|
71358217,80 |
256168,0 |
265748,80 |
200901,0 |
635400,0 |
|
|
2012 |
|
|
1047643,00 |
133653,0 |
129543,00 |
148875,0 |
635572,0 |
|
|
2013 |
|
|
173763,00 |
0,0 |
86866,00 |
86 897,1 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Реконструкция очистных сооружений в г. Майкопе с увеличением производительности до200,0 тыс. м3 в сутки |
|
453106 |
220208 |
220208 |
52042 |
55051 |
113115 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
160000 |
40000 |
40000 |
80000 |
|
|
|
2010 |
|
|
60208 |
12042 |
15051 |
33115 |
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Ливневая канализация по ул. Хакурате от ул. Железнодорожной до ул. Юннатов в г. Майкопе |
|
225000 |
225000 |
225000 |
45400 |
89800 |
89800 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
113000 |
23000 |
45000 |
45000 |
|
|
|
2011 |
|
|
112000 |
22400 |
44800 |
44800 |
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Канализация по ул. Ветеранов в г. Майкопе |
|
338,97/20531 |
|
22338 |
4468 |
8935 |
8935 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
22338 |
4468 |
8935 |
8935 |
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Строительство ливневой канализации Восточной части г. Майкопа |
|
120 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
2009 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2011 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2012 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Сооружение по захоронению павших животны х и биологических отходов на территории г. Майкопа |
|
20000 |
|
20000 |
0 |
10000 |
10000 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
20000 |
|
10000 |
10000 |
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Строительство санитарного питомника для передержки безнадзорных животных |
|
7788 |
|
7788 |
0 |
3894 |
3894 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
7788 |
|
3894 |
3894 |
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Строительство канализационной сети от ст. Ханская и пос. Родниковый на очистные сооружения г. Майкопа |
|
135000 |
|
191300 |
37860 |
75720 |
77720 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
2000 |
|
|
2000 |
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
90000 |
18000 |
36000 |
36000 |
|
|
|
2012 |
|
|
99300 |
19860 |
39720 |
39720 |
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Вынос водовода д. 500 мм и канализационного коллектора д. 1000 мм из зон жилой застройки в пос. Западный |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Строительство во до проводной сети д.150 мм от артезианского водозабора в пос. Родниковый (3 км) |
|
4365 |
4365 |
6720 |
0 |
2985 |
3735 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
750 |
|
0 |
750 |
|
|
|
2011 |
|
|
5970 |
|
2985 |
2985 |
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Строительство очистных сооружений для ливневой канализации в ст. Ханской и отвод поверхностных вод с ул. Ленина и зоны отдыха |
|
50000 |
50000 |
81472 |
0 |
39736 |
41736 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
|
|
2000 |
|
|
2000 |
|
|
|
2013 |
|
|
79472 |
|
39736 |
39736 |
|
13 |
Строительство мусороперерабатывающего предприятия |
|
870000 |
870000 |
1320972 |
0 |
25000 |
25000 |
1270972 |
|
|
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
50000 |
|
25000 |
25000 |
|
|
|
2011 |
|
|
635400 |
|
|
|
635400 |
|
|
2012 |
|
|
635572 |
|
|
|
635572 |
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Развитие троллейбусных линий г. Майкопа. 6 - 7 очереди. |
|
80183/137875 |
80183/137875 |
73663,97 |
|
73663,97 |
|
|
|
|
2009 |
|
|
13380,98 |
|
13380,98 |
|
|
|
|
2010 |
|
|
22152,19 |
|
22152,19 |
|
|
|
|
2011 |
|
|
38130,8 |
|
38130,8 |
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Реконструкция путепровода по ул. Шовгенова в г. Майкопе |
|
11800,536/ 746363 |
|
74636 |
0 |
38636 |
36000 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
74636 |
|
38636 |
36000 |
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Реконструкция ул. Ленина от ул. Пушкина до ул. Калинина МО "Город Майкоп" |
|
17157/107705 |
107705 |
138769 |
0 |
69384 |
69385 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
66460 |
|
33230 |
33230 |
|
|
|
2011 |
|
|
72309 |
|
36154 |
36155 |
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Реконструкция ул. Калинина от ул. Гоголя до ул. Ленина МО "Город Майкоп" |
|
3321,1/20848 |
20848 |
27993 |
0 |
13996 |
13997 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
27993 |
|
13996 |
13997 |
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Реконструкция ул. Заводской от ул. Пролетарской до ул. Хакурате МО "Город Майкоп" |
|
29464 |
|
43544 |
0 |
21522 |
22022 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
500 |
|
|
500 |
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
|
|
43044 |
|
21522 |
21522 |
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Реконструкция ул. Советской от ул. Шовгенова до ул. Гагарина МО "Город Майкоп" |
|
2702,1/16963 |
16963 |
20934 |
0 |
10467 |
10467 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
20934 |
|
10467 |
10467 |
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Реконструкция ул. Пионерской от ул. Чкалова до ул. Юннатов |
|
35000 |
|
35000 |
0 |
0 |
35000 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
35000 |
|
|
35000 |
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Реконструкция ул. Пионерской от ул. Жуковского до ул. Шовгенова |
|
5897,2/37020 |
|
51208 |
0 |
24854 |
26354 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
1500 |
|
|
1500 |
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
49708 |
|
24854 |
24854 |
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Автодорога к зоне отдыха комплексной застройки западной части города Майкопа |
|
35000 |
|
57631 |
0 |
27800 |
29831 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
|
|
2000 |
|
|
2000 |
|
|
|
2013 |
|
|
55631 |
|
27800 |
27831 |
|
23 |
Реконструкция автодороги Майкоп - пос. Краснооктябрьский МО "Город Майкоп" |
|
15000/94164 |
|
127936 |
113793 |
6322 |
7821 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
1500 |
|
|
1500 |
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
|
|
126436 |
113793 |
6322 |
6321 |
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Реконструкция автодороги от хутора Гавердовского до ст. Ханской МО "Город Майкоп" |
|
35972/225818 |
|
212914 |
191614 |
21300 |
0 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
102446 |
92196 |
10250 |
|
|
|
|
2010 |
|
|
110468 |
99418 |
11050 |
|
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Реконструкция автодороги по ул. Пушкина от ул. Гоголя до ул. Старобазарной с расширением участка от ул. Майкопской до ул. Старобазарной |
|
7749/48645 |
|
74942 |
0 |
37096 |
37846 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
750 |
|
|
750 |
|
|
|
2012 |
|
|
35532 |
|
17766 |
17766 |
|
|
|
2013 |
|
|
38660 |
|
19330 |
19330 |
|
26 |
Реконструкция автодороги по ул. Первомайской от ул. Гоголя до ул. Ленина с устройством подземной ливневой канализации от ул. Краснооктябрьской до ул. Победы |
|
3534/22185 |
22185 |
30288 |
0 |
14894 |
15394 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
500 |
|
|
500 |
|
|
|
2011 |
|
|
29788 |
|
14894 |
14894 |
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
27 |
Реконструкция автодороги по ул. Подлесной от АЗС до2-го подъема |
|
5510/34590 |
|
51282 |
0 |
25266 |
26016 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
750 |
|
|
750 |
|
|
|
2012 |
|
|
50532 |
|
25266 |
25266 |
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
28 |
Реконструкция автодороги по пер. Профсоюзному |
|
4132/25939 |
|
38394 |
0 |
18947 |
19447 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
500 |
|
|
500 |
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
|
|
37894 |
|
18947 |
18947 |
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
29 |
Строительство КЛ-6 кВот ТП-306 до ТП 401 г. Майкопа |
|
686/4306 |
4306 |
6281 |
0 |
0 |
6281 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
500 |
|
|
500 |
|
|
|
2011 |
|
|
5781 |
|
|
5781 |
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30 |
Замена кабеля от ПСN Майкопская ГЭС до РП-1 г. Майкоп |
|
1672/10496 |
|
15833 |
0 |
0 |
15833 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
500 |
|
|
500 |
|
|
|
2012 |
|
|
15333 |
|
|
15333 |
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
31 |
Строительство водозабора и магистрального водопровода к населенным пунктам Майкопского района и города Майкопа |
|
|
|
790500 |
655700 |
134800 |
0 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
424600 |
357800 |
66800 |
0 |
0 |
|
|
2010 |
|
|
124100 |
90100 |
34000 |
0 |
0 |
|
|
2011 |
|
|
241800 |
207800 |
34000 |
0 |
0 |
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
32 |
Строительство сетей водопровода в х. Гавердовском по ул. Строительная, Полевая, Пятницкая, Садовая |
|
8630 |
7635 |
7635 |
0 |
0 |
7635 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
7635 |
0 |
0 |
7635 |
0 |
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
33 |
Расширение системы газораспределения х. Веселого ст. Ханской,распределительный газопровод низкого давления |
|
5000 |
5000 |
5000 |
3500 |
1000 |
500 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
5000 |
3500 |
1000 |
500 |
0 |
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Здравоохранение |
|
|
|
152594,0 |
29193,0 |
56974,0 |
66427,0 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
75851,0 |
29193,0 |
40314,0 |
6344,0 |
0 |
|
|
2010 |
|
|
52209,0 |
0 |
16660,0 |
35549,0 |
0 |
|
|
2011 |
|
|
24534,0 |
0 |
0 |
24534,0 |
0 |
|
|
2012 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2013 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
МУЗ Майкопская городская клиническая больница. Операционный блок и реанимация 9-этажного корпуса. Строительство альтернативного источника питания |
|
2438/15305 |
15305 |
18888 |
0 |
0 |
18888 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
18888 |
|
|
18888 |
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
35 |
МУЗ Майкопская городская клиническая больница. Операционный блок и палаты интенсивной терапии ожогового отделения. Строительство альтернативного источника питания |
|
687/3861 |
3861 |
4344 |
0 |
0 |
4344 |
|
|
|
2009 |
|
|
4344 |
|
|
4344 |
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
36 |
МУЗ Майкопская городская клиническая инфекционная больница. Операционный блок и реанимация в главном корпусе. Строительство альтернативного источника питания |
|
2438/15305 |
15305 |
20550 |
0 |
0 |
20550 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
20550 |
|
|
20550 |
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
37 |
Ханская участковая больница. Строительство альтернативного источника питания |
|
557,76/2967 |
2967 |
3984 |
0 |
0 |
3984 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
3984 |
|
|
3984 |
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
38 |
МУЗ Майкопская городская поликлиника N 1. Пристройка |
|
27000 |
27000 |
35321 |
0 |
16660 |
18661 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
2000 |
|
|
2000 |
|
|
|
2010 |
|
|
33321 |
|
16660 |
16661 |
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
39 |
Реконструкция (сейсмоусиление) МУЗ Майкопская городская клиническая больница. Прачечная |
|
31124 |
31124 |
31124 |
13072 |
18052 |
0 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
13124 |
13072 |
18052 |
0 |
0 |
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
40 |
Реконструкция (сейсмоусиление) пищеблока государственного учреждения здравоохранения"Адыгейская клиническая больница" |
|
38383 |
38383 |
38383 |
16121 |
22262 |
0 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
38383 |
16121 |
22262 |
0 |
0 |
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Образование |
|
|
|
433755 |
58547 |
183702 |
191506 |
|
|
|
2009 |
|
|
78417 |
18357 |
26530 |
33530 |
0 |
|
|
2010 |
|
|
81133 |
0 |
35917 |
45216 |
0 |
|
|
2011 |
|
|
199648 |
34590 |
86778 |
78280 |
0 |
|
|
2012 |
|
|
74557 |
5600 |
34477 |
34480 |
0 |
|
|
2013 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
Лицей N 35. Спортивные залы размером 24,5 x 11,7 м и 24,5 x 11,7 м,г. Майкоп Республика Адыгея |
|
7429,16/39523 |
39523 |
39100 |
17500 |
10800 |
10800 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
39100 |
17500 |
10800 |
10800 |
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
42 |
Лицей N 35. Многофункциональный спортивный комплекс с залом 42 x 24. (г. Майкоп ул. Пионерская, 532) |
|
70000 |
|
70916 |
9783 |
29566 |
31567 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
2000 |
|
|
2000 |
|
|
|
2010 |
|
|
20000 |
|
10000 |
10000 |
|
|
|
2011 |
|
|
48916 |
9783 |
19566 |
19567 |
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
43 |
Лицей N 35.Плавательный бассейн 25x 8,5 м и 7 x 8,5 м, г. Майкоп Республика Адыгея |
|
6371,71/33533 |
|
43037 |
7607 |
15215 |
20215 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
5000 |
|
|
5000 |
|
|
|
2011 |
|
|
38037 |
7607 |
15215 |
15215 |
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
44 |
Строительство наружного водопровода к НОШ N 26 и ДОУ N 49 в ст. Ханской г. Майкопа РА |
|
506,19/3178 |
2317 |
2317 |
857 |
730 |
730 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
2317 |
857 |
730 |
730 |
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
45 |
Строительство 7 группового детского сада в х. Гавердовский |
|
30000 |
|
30000 |
0 |
15000 |
15000 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
30000 |
|
15000 |
15000 |
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
46 |
Строительство 12 группового детского сада в ст. Ханской |
|
42000 |
|
58395 |
0 |
28197 |
30198 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
2000 |
|
|
2000 |
|
|
|
2011 |
|
|
56395 |
|
28197 |
28198 |
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
47 |
Строительство 12 группового детского сада в г. Майкопе (Западный жилой район) |
|
42000 |
|
53833 |
0 |
25917 |
27916 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
2000 |
|
|
2000 |
|
|
|
2010 |
|
|
51833 |
|
25917 |
25916 |
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
48 |
Строительство 12 группового детского сада в г. Майкопе (район - "Восход" - Михайлово) |
|
42000 |
|
63557 |
0 |
30677 |
32880 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
2200 |
|
|
2200 |
|
|
|
2012 |
|
|
61357 |
|
30677 |
30680 |
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
49 |
Реконструкция (сейсмоусиление) СОШ N 17 в г. Майкопе |
|
19580 |
19580 |
28300 |
11200 |
7000 |
10100 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
2000 |
|
|
2000 |
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
26300 |
11200 |
7000 |
8100 |
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
Реконструкция (сейсмоусиление) СОШ N 16 в г. Майкопе |
|
15270 |
15270 |
16300 |
6000 |
4300 |
6000 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
1000 |
|
|
1000 |
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
15300 |
6000 |
4300 |
5000 |
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
51 |
Реконструкция (сейсмоусиление) ДОУ N 20 в г. Майкопе |
|
9000 |
9000 |
15500 |
5600 |
3800 |
6100 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
2300 |
|
|
2300 |
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
|
|
13200 |
5600 |
3800 |
3800 |
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
52 |
Реконструкция здания Детской школы искусств N 1 по ул. Советской,211 |
|
23609 |
23600 |
12500 |
0 |
12500 |
0 |
0 |
|
|
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
12500 |
0 |
12500 |
0 |
0 |
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочее: |
|
|
|
40000 |
0 |
0 |
10000 |
30000 |
|
|
2009 |
|
|
10000 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
|
|
2010 |
|
|
30000 |
0 |
0 |
0 |
30000 |
|
|
2011 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2012 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2013 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Административное здание ОГИБДД УВД по г. Майкопу и гаража на 10 автомобилей по ул. Ворошилова, 205, в г. Майкопе |
|
40000 |
|
40000 |
0 |
0 |
10000 |
30000 |
|
|
2009 |
|
|
10000 |
|
|
10000 |
|
|
|
2010 |
|
|
30000 |
|
|
|
30000 |
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 33
Перечень
объектов МО "Город Майкоп", включенных для финансирования
по республиканским и федеральным программам на 2009 - 2011 годы
(тыс. руб.) | |||||||
N п/п |
Наименование объектов |
Годы |
Объем финансирования |
Программа |
|||
Всего |
ФБ |
РБ |
Бюджет МО "Город Майкоп" |
||||
1. |
Реконструкция очистных сооружений в г. Майкопе с увеличением производительности до 200,0 м3 в сутки |
2009 |
160000,0 |
40000,0 |
40000,0 |
80000,0 |
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
2010 |
120000,0 |
40000,0 |
40000,0 |
40000,0 |
|||
2011 |
|
|
|
|
|||
2. |
Строительство водозабора и магистрального водовода к населенным пунктам Майкопского района и г. Майкопа |
2009 |
424600,0 |
357800,0 |
66800,0 |
0 |
ФЦП "Юг России 2008 - 2012 гг." |
2010 |
124100,0 |
90100,0 |
34000,0 |
0 |
|||
2011 |
241800,0 |
207800,0 |
34000,0 |
0 |
|||
3. |
Развитие троллейбусных линий |
2009 |
4413,48 |
0 |
4413,48 |
0 |
Программа социально-экономического развития РА на 2004 - 2009 г. г. |
2010 |
25422,19 |
0 |
25422,19 |
0 |
|||
2011 |
45880,2 |
0 |
45880,2 |
0 |
|||
4. |
Расширение системы газораспределения х. Веселого ст. Ханской,распределительный газопровод низкого давления |
2009 |
5000,0 |
3500,0 |
1000,0 |
500,0 |
ФЦП "Социальное развитие села" |
2010 |
|
|
|
|
|||
2011 |
|
|
|
|
|||
5. |
Строительство наружного водопровода НОШ N 26 и ДОУ N 49 ст. Ханской г. Майкопе |
2009 |
2835,0 |
1984,5 |
567,0 |
283,5 |
ФЦП "Социальное развитие села" |
2010 |
|
|
|
|
|||
2011 |
|
|
|
|
|||
6. |
Реконструкция здания Детской школы искусств N 1по ул. Советской, 211 |
2011 |
12500,0 |
0 |
12500,0 |
0 |
|
7. |
Строительство сетей водопровода в х. Гавердовский по улицам Строительная, Полевая,Пятницкая, Садовая |
2009 |
6000,0 |
0 |
6000,0 |
0 |
ФЦП "Социальное развитие села" |
8. |
МУЗ "Майкопская городская инфекционная больница".Операционный блок и реанимация. Строительство альтернативных источников питания |
2009 |
3000,0 |
|
3000,0 |
|
Программа социально-экономического развития РА на 2004 - 2009 г.г. |
|
Итого |
2009 |
605848,48 |
403284,5 |
121780,48 |
80783,5 |
|
2010 |
269522,19 |
130100,0 |
99422,19 |
40000,0 |
|||
2011 |
300180,2 |
207800,0 |
92380,2 |
0 |
На реализацию вышеперечисленных объектов МО "Город Майкоп" из федерального и республиканского бюджетов планируется направить в 2009 году - 525064,98 тыс. руб., в 2010 году - 229522,19 тыс. руб., в 2011 году - 300180,2 тыс. руб. при условии выделения на эти объекты из бюджета МО "Город Майкоп" в 2009 году - 80783,5 тыс. руб. и в 2010 году - 40000,0 тыс. руб.
Таблица 34
Реестр
муниципальных программ МО "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы
и потребность в их финансировании за счет всех источников
(тыс. руб.) | ||||||||
N п/п |
Наименование муниципальной Программы |
Годы |
Источники и объемы финансирования |
Примеч. |
||||
Всего |
ФБ |
РБ |
Бюджет МО "Город Майкоп" |
Внебюджет . средства |
||||
1. |
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса МО "Город Майкоп" на 2005 - 2010 г." |
2009 |
52116,1 |
0 |
0 |
1000,0 |
51116,1 |
|
2010 |
57327,7 |
0 |
0 |
1000,0 |
56327,7 |
|||
2. |
"Обеспечение жильем молодых семей" на 2006 - 2010 годы" в рамках федеральной подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы" |
2009 |
40000,0 |
6000,0 |
6000,0 |
4000,0 |
24000,0 |
|
2010 |
50000,0 |
7500,0 |
7500,0 |
5000,0 |
30000,0 |
|||
2011 |
|
|
|
|
|
|||
2012 |
|
|
|
|
|
|||
2013 |
|
|
|
|
|
|||
3. |
2009 |
9923,0 |
0 |
0 |
4961,5 |
4961,5 |
|
|
2010 |
12952,8 |
0 |
0 |
6476,4 |
6476,4 |
|||
2011 |
|
|
|
|
|
|||
2012 |
|
|
|
|
|
|||
2013 |
|
|
|
|
|
|||
4. |
"Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования "Город Майкоп" на 2008 - 2011 годы" |
2009 |
132719,8 |
92837,5 |
18647,1 |
14599,2 |
6636 |
|
2010 |
48552,3 |
32860,3 |
7439,6 |
5824,8 |
2427,6 |
|||
2011 |
48552,4 |
32859,7 |
7440,3 |
5824,8 |
2427,6 |
|||
2012 |
|
|
|
|
|
|||
2013 |
|
|
|
|
|
|||
5. |
2009 |
182300 |
91150 |
45575 |
45575 |
0 |
|
|
2010 |
193200 |
96600 |
48300 |
48300 |
0 |
|||
2011 |
200100 |
100050 |
50025 |
50025 |
0 |
|||
2012 |
|
|
|
|
|
|||
2013 |
|
|
|
|
|
|||
6. |
2009 |
10000 |
0 |
0 |
6700 |
3300 |
|
|
2010 |
17600 |
0 |
0 |
14000 |
3600 |
|||
2011 |
22900 |
0 |
0 |
16000 |
6900 |
|||
7. |
2009 |
59189 |
0 |
0 |
59189 |
0 |
||
2010 |
40670 |
0 |
0 |
40670 |
0 |
|||
2011 |
11423 |
0 |
0 |
11423 |
0 |
|||
8. |
2009 |
71718 |
44526 |
6586 |
7606 |
13000 |
|
|
2010 |
71718 |
44526 |
6586 |
7606 |
13000 |
|||
2011 |
71718 |
44526 |
6586 |
7606 |
13000 |
|||
2012 |
71718 |
44526 |
6586 |
7606 |
13000 |
|||
2013 |
71718 |
44526 |
6586 |
7606 |
13000 |
|||
9. |
2009 |
2760 |
0 |
0 |
2760 |
0 |
|
|
2010 |
5160 |
0 |
0 |
5160 |
0 |
|||
2011 |
7060 |
0 |
0 |
7060 |
0 |
|||
2012 |
7280 |
0 |
0 |
7280 |
0 |
|||
2013 |
9380 |
0 |
0 |
9380 |
0 |
|||
|
возможности для всех |
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
1498 |
0 |
0 |
1498 |
0 |
|||
2011 |
1543 |
0 |
0 |
1543 |
0 |
|||
2012 |
1267 |
0 |
0 |
1267 |
0 |
|||
2013 |
1262 |
0 |
0 |
1262 |
0 |
|||
11. |
"Развитие системы образования города Майкопа на 2006 - 2009 г.г." |
2009 |
13315,7 |
0 |
0 |
10880,7 |
2435,0 |
|
2010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
12. |
2009 |
322,256 |
0 |
0 |
322,256 |
0 |
|
|
2010 |
180,408 |
0 |
0 |
180,408 |
0 |
|||
2011 |
|
|
|
|
|
|||
2012 |
|
|
|
|
|
|||
2013 |
|
|
|
|
|
|||
13. |
условие жизни, здоровья, учебы и работы" |
2010 |
88791,9 |
0 |
0 |
88791,9 |
0 |
|
2011 |
85149,63 |
0 |
0 |
85149,63 |
0 |
|||
2012 |
90170,5 |
0 |
0 |
90170,5 |
0 |
|||
2013 |
101812,8 |
0 |
0 |
101812,8 |
0 |
|||
14. |
"Развитие муниципального здравоохранения г. Майкопа" (2006 - 2010 годы) |
2009 |
22290,0 |
0 |
2000,0 |
20290,0 |
0 |
|
2010 |
25550,0 |
0 |
2000,0 |
23550,0 |
0 |
|||
2011 |
17480,0 |
0 |
0 |
17480,0 |
0 |
|||
2012 |
25430,0 |
0 |
0 |
25430,0 |
0 |
|||
2013 |
12040,0 |
0 |
0 |
12040,0 |
0 |
|||
15. |
2009 |
15000,0 |
0 |
0 |
15000,0 |
0 |
|
|
2010 |
60000,0 |
0 |
0 |
60000,0 |
0 |
|||
2011 |
60000,0 |
0 |
0 |
60000,0 |
0 |
|||
16. |
"Неотложные и перспективные мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы МУЗ "Станция скорой медицинской помощи" муниципального образования "город Майкоп" на 2008 - 2010 годы" |
2009 |
4568,3 |
0 |
0 |
4568,3 |
0 |
|
2010 |
1724,0 |
0 |
0 |
1724,0 |
0 |
|||
17. |
2009 |
7594,0 |
0 |
0 |
7594,0 |
0 |
|
|
2010 |
8828,0 |
0 |
0 |
8828,0 |
0 |
|||
2011 |
10480,0 |
0 |
0 |
10480,0 |
0 |
|||
2012 |
12100,0 |
0 |
0 |
12100,0 |
0 |
|||
18. |
"Развитие культуры муниципального образования "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы" |
2009 |
8246 |
0 |
170 |
5328 |
2748 |
|
2010 |
8581 |
0 |
177 |
5542 |
2862 |
|||
2011 |
8912 |
0 |
184 |
5755 |
2973 |
|||
2012 |
9253 |
0 |
191 |
5974 |
3088 |
|||
2013 |
9610 |
0 |
198 |
6204 |
3208 |
|||
19. |
"Развитие Майкопского городского парка культуры и отдыха на 2009 - 2013 годы" |
2009 |
19121,2 |
0 |
0 |
19121,2 |
0 |
|
2010 |
8215,8 |
0 |
0 |
8215,8 |
0 |
|||
2011 |
23452,3 |
0 |
0 |
23452,3 |
0 |
|||
2012 |
28000,0 |
0 |
0 |
28000,0 |
0 |
|||
2013 |
21000,0 |
0 |
0 |
20000,0 |
1000,0 |
|||
20. |
2009 |
3200 |
0 |
460 |
2435 |
305 |
|
|
2010 |
3511 |
0 |
506 |
2671 |
334 |
|||
2011 |
3931 |
0 |
566,4 |
2990,8 |
373,9 |
|||
2012 |
4072,3 |
0 |
586,9 |
3098 |
387,4 |
|||
2013 |
4213,2 |
0 |
607,2 |
3205,2 |
400,8 |
|||
21. |
2009 |
9432,2 |
0 |
7000 |
632,2 |
1800 |
|
|
2010 |
18498 |
0 |
8183 |
10315 |
0 |
|||
2011 |
108833 |
96000 |
0 |
5833 |
7000 |
|||
2012 |
20641 |
0 |
0 |
13921 |
6720 |
|||
2013 |
9104 |
0 |
0 |
4234 |
4870 |
|||
22. |
2009 |
1758 |
0 |
0 |
1758 |
0 |
|
|
2010 |
2000 |
0 |
0 |
2000 |
0 |
|||
2011 |
2500 |
0 |
0 |
2500 |
0 |
|||
2012 |
3250 |
0 |
0 |
3250 |
0 |
|||
2013 |
4000 |
0 |
0 |
4000 |
0 |
|||
23. |
"Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном образовании "Город Майкоп" 2006 - 2010 годы |
2009 |
2905 |
0 |
0 |
2905 |
0 |
|
2010 |
3145 |
0 |
0 |
3145 |
0 |
|||
24. |
Муниципальная целевая программа общественной безопасности муниципального образования "Город Майкоп" на 2009 год |
2009 |
2000,0 |
0 |
0 |
2000,0 |
0 |
|
25. |
2009 |
515,7 |
0 |
0 |
515,7 |
0 |
|
|
2010 |
682,9 |
0 |
0 |
682,9 |
0 |
|||
|
Итого финансирование по муниципальным программам |
2009 |
765096,7 |
234513,5 |
86438,1 |
333843,5 |
110301,6 |
|
2010 |
728386,8 |
181486,3 |
80691,6 |
351181,2 |
115027,7 |
|||
2011 |
684034,3 |
273435,7 |
64801,7 |
313122,5 |
32674,5 |
|||
2012 |
273181,8 |
44526,0 |
7363,9 |
198096,5 |
23195,4 |
|||
2013 |
258140,0 |
44526,0 |
7391,2 |
183744,0 |
22478,8 |
|||
Всего |
2708839,6 |
778487,5 |
246686,5 |
1377987,7 |
303678,0 |
4.5. Развитие аграрного сектора
Основной целью развития аграрного сектора является восстановление сельскохозяйственного производства для обеспечения качественными продуктами населения города. Для этого принята Программа развития аграрного сектора города Майкопа. Программа действует в рамках Государственной программы "Развитие АПК" и будет реализоваться по следующим направлениям:
- ускоренное развитие животноводства;
- стимулирование развития малых форм хозяйствования;
- кадровое обеспечение отрасли;
- возврат неиспользуемых земель в оборот.
Организационные мероприятия программы предусматривают:
- информационное обеспечение программы;
- подготовку материалов и расчетов для участия в федеральной и республиканской программах;
- создание заготовительных, снабженческо-сбытовых структур, развитие потребительской и кредитной кооперации, производств по переработке сельскохозяйственной продукции, производимой ЛПХ и КФХ;
- субсидирование ЛПХ на приобретение скота, реализацию молока и мяса для муниципальных нужд;
- направление на учебу, переподготовку и повышение квалификации кадров, обеспечение жильем молодых специалистов и семей на селе;
- субсидирование производителей рыбы;
- повсеместное уничтожение сорной растительности, субсидирование затрат за возврат земли в оборот.
Общий объем финансирования программы в год составляет 71,7 млн. руб. в год, в том числе:
- средства федерального бюджета - 44,5 млн. руб.;
- средства республиканского бюджета - 6,6 млн. руб.;
- средства бюджета МО "Город Майкоп" - 7,6 млн. руб.;
- средства хозяйств - 13,0 млн. руб.
В результате реализации Программы:
- населению города будет дополнительно поставлено не менее 2 тыс. т мяса, около 800 т молока;
- дополнительно создано ежегодно 20 - 30 рабочих мест;
- будут ликвидированы посреднические структуры в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции;
- ежегодно не менее 3 тыс. семей получат возможность обеспечивать себя продуктами питания за счет личного подсобного хозяйства;
- производство укрепится квалифицированными кадрами;
- появится возможность использовать карьеры и неудобья для производства товарной рыбы и любительского рыболовства.
Таблица 35
Перечень
мероприятий муниципальной целевой программы развития аграрного
сектора г. Майкопа и источники их финансирования на 2009 - 2013 годы
(тыс. руб.) | |||||||
N п/п |
Наименование проекта/мероприятия |
Год реализации |
Всего финансовых средств |
В т. ч. |
|||
Федерал. бюджет |
Бюджет РА |
Бюджет МО "Город Майкоп" |
Внебюджет. Источ. |
||||
1. |
Потребительская и кредитная кооперация |
2009 |
40727 |
38026 |
2001 |
700 |
0 |
2010 |
40727 |
38026 |
2001 |
700 |
0 |
||
2011 |
40727 |
38026 |
2001 |
700 |
0 |
||
2012 |
40727 |
38026 |
2001 |
700 |
0 |
||
2013 |
40727 |
38026 |
2001 |
700 |
0 |
||
2. |
Субсидии за продукцию животноводства |
2009 |
10078 |
0 |
78 |
2100 |
7900 |
2010 |
10078 |
0 |
78 |
2100 |
7900 |
||
2011 |
10078 |
0 |
78 |
2100 |
7900 |
||
2012 |
10078 |
0 |
78 |
2100 |
7900 |
||
2013 |
10078 |
0 |
78 |
2100 |
7900 |
||
3. |
Программа "Рыба" |
2009 |
779 |
0 |
286 |
493 |
0 |
2010 |
779 |
0 |
286 |
493 |
0 |
||
2011 |
779 |
0 |
286 |
493 |
0 |
||
2012 |
779 |
0 |
286 |
493 |
0 |
||
2013 |
779 |
0 |
286 |
493 |
0 |
||
4. |
Ввод в оборот земель сельхозназначения |
2009 |
2634 |
1400 |
721 |
513 |
0 |
2010 |
2634 |
1400 |
721 |
513 |
0 |
||
2011 |
2634 |
1400 |
721 |
513 |
0 |
||
2012 |
2634 |
1400 |
721 |
513 |
0 |
||
2013 |
2634 |
1400 |
721 |
513 |
0 |
||
5 |
Проведение семинаров, выставок, учебы на курсах повышения квалификации |
2009 |
300 |
0 |
00 |
300 |
0 |
2010 |
300 |
0 |
0 |
300 |
0 |
||
2011 |
300 |
0 |
0 |
300 |
0 |
||
2012 |
300 |
0 |
0 |
300 |
0 |
||
2013 |
300 |
0 |
0 |
300 |
0 |
||
|
Обеспечение жильем молодых специалистов и молодых семей |
2009 |
17200 |
5100 |
3500 |
3500 |
5100 |
2010 |
17200 |
5100 |
3500 |
3500 |
5100 |
||
2011 |
17200 |
5100 |
3500 |
3500 |
5100 |
||
2012 |
17200 |
5100 |
3500 |
3500 |
5100 |
||
2013 |
17200 |
5100 |
3500 |
3500 |
5100 |
||
|
Итого по программе |
2009 |
71718 |
44526 |
6586 |
7606 |
13000 |
2010 |
71718 |
44526 |
6586 |
7606 |
13000 |
||
2011 |
71718 |
44526 |
6586 |
7606 |
13000 |
||
2012 |
71718 |
44526 |
6586 |
7606 |
13000 |
||
2013 |
71718 |
44526 |
6586 |
7606 |
13000 |
В 2008 году администрацией МО "Город Майкоп" подписано соглашение с Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея по реализации мероприятий Республиканской целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия" на период 2008 - 2012 годов.
Администрацией МО "Город Майкоп" будет продолжена работа по участию в Федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2012 года".
Таблица 36
Мероприятия
Республиканской целевой программы "Развитие сельского
хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья
и продовольствия" на 2009 - 2012 годы и ФЦП "Социальное развитие села
до 2012 года" и источники их финансирования, млн. руб.
N |
Наименование проекта/ мероприятия |
Срок реализации |
Сумма инвестиции |
Источники финансирования |
|||
ФБ |
РБ |
МБ |
Внебюджет. средства |
||||
|
Итого по 2-м программам |
Итого |
252,4 |
163,7 |
53,7 |
15,8 |
19,2 |
2009 |
65,8 |
41,8 |
15,4 |
3,6 |
5,0 |
||
2010 |
71,6 |
43,4 |
15,8 |
4,9 |
7,5 |
||
2011 |
68,8 |
42,6 |
14,6 |
4,9 |
6,7 |
||
2012 |
46,2 |
35,9 |
7,9 |
2,4 |
- |
||
1 |
Республиканская целевая программа "Развитие с/х и регулирования рынков с/х продукции, сырья и продовольствия" на 2009 - 2012 годы. Всего |
Итого |
184,8 |
143,6 |
31,6 |
9,6 |
- |
2009 |
46,2 |
35,9 |
7,9 |
2,4 |
- |
||
2010 |
46,2 |
35,9 |
7,9 |
2,4 |
- |
||
2011 |
46,2 |
35,9 |
7,9 |
2,4 |
- |
||
2012 |
46,2 |
35,9 |
7,9 |
2,4 |
- |
||
1.1. |
Господдержка элитного семеноводства |
Итого |
3,6 |
2,4 |
1,2 |
- |
- |
2009 г. |
0,9 |
0,6 |
0,3 |
- |
- |
||
2010 г. |
0,9 |
0,6 |
0,3 |
- |
- |
||
2011 г. |
0,9 |
0,6 |
0,3 |
- |
- |
||
2012 г. |
0,9 |
0,6 |
0,3 |
- |
- |
||
1.2. |
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации. |
Итого |
12,4 |
9,2 |
3,2 |
- |
- |
2009 г. |
3,1 |
2,3 |
0,8 |
- |
- |
||
2010 г. |
3,1 |
2,3 |
0,8 |
- |
- |
||
2011 г. |
3,1 |
2,3 |
0,8 |
- |
- |
||
2012 г. |
3,1 |
2,3 |
0,8 |
- |
- |
||
1.3. |
Господдержка племенного животноводства |
Итого |
3,2 |
- |
2,0 |
1,2 |
- |
2009 г. |
0,8 |
- |
0,5 |
0,3 |
- |
||
2010 г. |
0,8 |
- |
0,5 |
0,3 |
- |
||
2011 г. |
0,8 |
- |
0,5 |
0,3 |
- |
||
2012 г. |
0,8 |
- |
0,5 |
0,3 |
- |
||
1.4. |
Господдержка рыбоводства |
Итого |
1,2 |
- |
1,2 |
- |
- |
2009 г. |
0,3 |
- |
0,3 |
- |
- |
||
2010 г. |
0,3 |
- |
0,3 |
- |
- |
||
2011 г. |
0,3 |
- |
0,3 |
- |
- |
||
2012 г. |
0,3 |
- |
0,3 |
- |
- |
||
1.5. |
Субсидии за дизельное топливо, использованное на проведение сезонных с/х работ |
Итого |
2,8 |
2,0 |
0,8 |
- |
- |
2009 г. |
0,7 |
0,5 |
0,2 |
- |
- |
||
2010 г. |
0,7 |
0,5 |
0,2 |
- |
- |
||
2011 г. |
0,7 |
0,5 |
0,2 |
- |
- |
||
2012 г. |
0,7 |
0,5 |
0,2 |
- |
- |
||
1.6. |
Возмещение части затрат на уплату % по инвестиционным кредитам с/х организациям |
Итого |
91,2 |
84,0 |
7,2 |
- |
- |
2009 г. |
22,8 |
21,0 |
1,8 |
- |
- |
||
2010 г. |
22,8 |
21,0 |
1.8 |
- |
- |
||
2011 г. |
22,8 |
21,0 |
1,8 |
- |
- |
||
2012 г. |
22,8 |
21,0 |
1,8 |
- |
- |
||
1.7. |
Возмещение части затрат на уплату % по кредитам с/х организациям, КФХ, ЛПХ |
Итого |
8,0 |
6,0 |
2,0 |
- |
- |
2009 г. |
2,0 |
1,5 |
0,5 |
- |
- |
||
2010 г. |
2,0 |
1,5 |
0,5 |
- |
- |
||
2011 г. |
2,0 |
1,5 |
0,5 |
- |
- |
||
2012 г. |
2,0 |
1,5 |
0,5 |
- |
- |
||
1.8. |
Возмещение части затрат по производству продукции животноводства ЛПХ |
Итого |
10,4 |
- |
2,0 |
8,4 |
- |
2009 г. |
2,6 |
- |
0,5 |
2,1 |
- |
||
2010 г. |
2,6 |
- |
0,5 |
2,1 |
- |
||
2011 г. |
2,6 |
- |
0,5 |
2,1 |
- |
||
2012 г. |
2,6 |
- |
0,5 |
2,1 |
- |
||
1.9. |
Компенсация части затрат на приобретение комбикормов |
Итого |
52,0 |
40,0 |
12,0 |
- |
- |
2009 г. |
13,0 |
10,0 |
3,0 |
- |
- |
||
2010 г. |
13,0 |
10,0 |
3,0 |
- |
- |
||
2011 г. |
13,0 |
10,0 |
3,0 |
- |
- |
||
2012 г. |
13,0 |
10,0 |
3,0 |
- |
- |
||
2 |
ФЦП "Социальное развитие села до 2012 г." |
Итого |
67,6 |
20,1 |
22,1 |
6,2 |
19,2 |
2009 |
19,6 |
5,9 |
7,5 |
1,2 |
5,0 |
||
2010 |
25,4 |
7,5 |
7,9 |
2,5 |
7,5 |
||
2011 |
22,6 |
6,7 |
6,7 |
2,5 |
6,70 |
||
2.1. |
Молодые семьи и специалисты села - участники мероприятий по улучшению жилищных условий |
Итого |
56,9 |
16,9 |
16,9 |
6,2 |
16,9 |
2009 г. |
11,7 |
3,5 |
3,5 |
1,2 |
3,5 |
||
2010 г. |
22,6 |
6,7 |
6,7 |
2,5 |
6,7 |
||
2011 г. |
22,6 |
6,7 |
6,7 |
2,5 |
6,7 |
||
2.2. |
Расширение системы газораспределения х. Веселого ст. Ханской, распределительный газопровод низкого давления |
Итого |
7,8 |
2,3 |
3,2 |
- |
2,3 |
2009 г. |
5,0 |
1,5 |
2,0 |
|
1,5 |
||
2010 г. |
2,8 |
0,8 |
1,2 |
|
0,8 |
||
2.3. |
Строительство наружного водовода НОШ N 26 и ДОУ N 49ст. Ханской |
Итого |
2,9 |
0,9 |
2,0 |
- |
- |
2009 г. |
2,9 |
0,9 |
2,0 |
|
|
4.6. Развитие потребительского рынка
Одним из направлений работы администрации МО "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы определено качественное развитие торговли, соблюдение градостроительных требований с учетом создания комфортных условий и высокого уровня обслуживания населения.
Дальнейшее развитие потребительского рынка и сферы услуг является одним из существенных резервов роста доходов городского бюджета.
Программа предполагает развитие потребительского рынка товаров и услуг, обеспечение добросовестной конкуренции, поддержку местных товаропроизводителей, осуществление постоянного мониторинга цен на сельскохозяйственное сырье и продовольствие.
Основными целями Программы являются:
1) обеспечение устойчивого развития потребительского рынка на территории МО "Город Майкоп";
2) повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка и сферы услуг;
3) повышение конкурентоспособности товаров местных товаропроизводителей;
4) развитие конкуренции на потребительском рынке за счет эффективного функционирования рынков города;
5) создание благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на товары и услуги при обеспечении их безопасности и повышении качества обслуживания.
Программа рассчитана на 2009 - 2013 годы и включает в себя следующие этапы:
1 этап - 2009 год. Разработка комплекса мер по поддержке механизма конкуренции на потребительском рынке товаров и услуг. Координация развития инфраструктуры потребительского рынка. Усиление контроля за качеством и безопасностью реализуемых товаров и предоставляемых услуг. Преобразование рынков в торговые комплексы.
2 этап - 2010 - 2011 годы. Формирование механизма поддержки социально незащищенных слоев населения. Приведение в соответствие с требованиями Федерального закона N 271-ФЗ сельскохозяйственного рынка.
3 этап - 2011 - 2013 годы. Устойчивое развитие потребительского рынка и сферы услуг, развитие конкуренции.
Реализация программных мероприятий в сфере потребительского рынка позволит обеспечить:
1) Стабильное развитие потребительского рынка товаров и услуг на территории МО "Город Майкоп";
2) Насыщенность рынка качественными отечественными товарами и услугами;
3) Создание стабильной и целостной системы государственной и общественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, рост числа субъектов малого предпринимательства, занятого в сфере потребительского рынка, не менее чем на 15%;
4) Ускорение инвестиционных преобразований в экономике муниципального образования;
5) Прирост новых рабочих мест и создание предпосылок для повышения уровня жизни населения;
6) Пополнение доходной части бюджета МО "Город Майкоп".
Социальный эффект от реализации Программы выражается в повышении качества жизни населения, создании порядка 1200 дополнительных рабочих мест во вновь строящихся объектах потребительского рынка, улучшении питания детей в общеобразовательных учреждениях, повышении уровня знаний населения о защите своих прав, а также снижении стоимости основных видов продовольственных товаров путем сокращения звеньев товародвижения, а также совершенствовании системы подготовки и переподготовки кадров для сферы потребительского рынка и услуг.
Совокупность мероприятий, предусмотренных Программой, обеспечит внедрение современных передовых технологий в сфере услуг и прирост доли объектов, предлагающих прогрессивные методы продажи и новые виды услуг ежегодно на 8 и более процентов.
Вместе с тем эффективное развитие сферы потребительского рынка и услуг на территории МО "Город Майкоп" в значительной степени зависит от решения целого комплекса основных вопросов:
- общей стратегической задачей потребительского рынка является обеспечение качества и безопасности товаров и услуг. Наиболее остро она стоит в сфере неорганизованной торговли. Именно на рынках и в мелкорозничной сети реализуется основная масса фальсифицированной и некачественной продукции. Существование "теневых" каналов товародвижения, тесно связанных с неорганизованной торговлей, выводит из системы контроля качества и безопасности, а также налогового контроля значительные объемы потребительских товаров;
- сложившееся размещение объектов потребительского рынка и услуг в городе не полностью отвечает потребностям населения. Недостаточно развивается сеть небольших магазинов и предприятий сферы услуг, социально ориентированного уровня обслуживания в местах проживания горожан;
- создание цивилизованного конкурентного оптового звена продовольственных и непродовольственных товаров;
- по-прежнему актуальной остается проблема обеспеченности предприятий потребительского рынка и услуг, а также рынков города автостоянками и парковками. В этих условиях в число главных проблем перспективного развития потребительского рынка и услуг входит задача обеспечения территориальной доступности товаров и услуг во всех районах города на уровне не ниже установленных градостроительных и социальных стандартов обслуживания.
В ближайшие годы в сфере розничной торговли предусматривается строительство торгово-развлекательных и торгово-офисных центров, на первых этажах которых будут размещаться универсальные магазины с применением современных форм продажи и оплаты товаров (штрихкодирование), дисконтные карты, оплата посредством кредитных карт. На верхних этажах размещаются предприятия или офисы фирм - турагентства, ателье, парикмахерские, химчистки и т.д.
Строительство таких комплексов позволит ликвидировать палаточную торговлю на улицах города, что значительно улучшит санитарное содержание территорий, прилегающих к торговым объектам.
В соответствии с Федеральным законом N 271-ФЗ от 30.12.2006 предусмотрены существенные преобразования рынков, расположенных в городе. К 2010 году управляющие рынками компании обязаны будут использовать исключительно капитальные здания, строения и сооружения, создать развитую инфраструктуру (ветеринарно-санитарные лаборатории, современные автопарковки), обеспечить оснащение торговых мест современным торговым и технологическим оборудованием. Срок преобразования сельскохозяйственного рынка - 01.01.2012.
Таблица 37
План
мероприятий по развитию потребительского рынка товаров
и услуг на 2009 - 2013 годы
N п/п |
Наименование мероприятий |
Срок исполнения |
Ответственные исполнители |
1 |
Подготовка предложений о разработке нормативно-правовых актов и внесении изменений в действующие нормативно-правовые акты РФ и Республики Адыгея по вопросам функционирования предприятий сферы потребительского рынка |
2009 - 2013 г. |
Юридический отдел, Управление по развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка администрации МО "Город Майкоп" (УРМСППР) |
2 |
Разработка программ развития конкуренции на потребительском рынке |
Ежегодно 2 квартал |
УРМСППР, Отдел сельского хозяйства |
3 |
Совершенствование каналов товародвижения, развитие оптовой торговли продовольственными и непродовольственными товарами на основе создания современных оптовых структур, распределительных центров, магазинов-складов,оптовых рынков |
2009 - 2013 гг. |
Организации торговли,управляющие рынками компании, УРМСППР |
4 |
Создание условий для беспрепятственного передвижения сельхозтоваропроизводителей для участия в ярмарках и продажи товаров на рынках |
2009 - 2013 гг. |
УВД по г. Майкопу |
5 |
Первоочередное предоставление торговых мест на рынках непосредственным товаропроизводителям сельскохозяйственной продукции |
2009 - 2013 гг. |
Управляющие рынками компании |
6 |
Оказание содействия в продвижении продукции местных товаропроизводителей на рынки города |
2009 - 2013 гг. |
органы местного самоуправления,отдел сельского хозяйства |
7 |
Анализ условий доступа юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на розничные рынки и другие площадки, устранение необоснованных административных барьеров |
2009 - 2013 гг. |
УРМСППР |
8 |
Приведение рынков МО "Город Майкоп" в соответствие с требованиями Федерального закона от 30.12.2006 N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ" |
до 01.01.2010 по сельскохозяйственному рынку - до 01.01.2012 |
Управляющие рынками компании, УРМСППР |
9 |
Создание кооперативного сельскохозяйственного рынка на трассе Майкоп - Усть-Лабинск |
до 01.01.2013 |
Отдел сельского хозяйства,УРМСППР |
12 |
Проведение ярмарок "выходного дня" с привлечением местных товаропроизводителей |
2009 - 2013 гг. |
УРМСППР,Отдел сельского хозяйства |
13 |
Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции, производимой на территории МО "Город Майкоп", в том числе развитие структур, осуществляющих закупочную деятельность и предпродажную подготовку сельхозпродукции для последующей реализации в розничной торговой сети" |
2009 - 2013 гг. |
Отдел сельского хозяйства,УРМСППР |
14 |
Размещение на сайте МО "Город Майкоп" информации об услугах, оказываемых туристическими фирмами города |
2009 - 2013 гг. |
УРМСППР |
15 |
Содействие туристским фирмам в разработке рекламы, направленной на формирование имиджа города,как благоприятного для въездного туризма |
2009 - 2013 гг. |
УРМСППР |
16 |
Мониторинг цен на социально-значимые продукты питания |
2009 - 2013 гг. |
УРМСППР |
17 |
Анализ информации о состоянии рынка социально значимых товаров и выявление проблем его развития |
2009 - 2013 гг. |
УРМСППР |
18 |
Освещение в средствах массовой информации деятельности администрации МО "Город Майкоп", направленной на развитие сферы потребительского рынка |
2009 - 2013 гг. |
УРМСППР |
19 |
Организация взаимодействия с контрольными и надзорными органами в части осуществления контрольной деятельности на потребительском рынке МО "Город Майкоп" |
2009 - 2013 гг. |
УВД по г. Майкопу, УРМСППР |
17 |
Повышение эффективности контроля с целью недопущения незаконного ввоза товаров народного потребления на территорию МО "Город Майкоп" |
2009 - 2013 гг. |
УВД по г. Майкопу |
18 |
Выявление и предоставление сведений в УИФНС РФ по РАN 1 о нелегально действующих в сфере потребительского рынка или уклоняющихся от уплаты налогов посреднических структурах, физических и юридических лицах. |
2009 - 2013 гг. |
УРМСППР |
4.7. Повышение эффективности управления
муниципальной собственностью
В настоящее время значительную долю доходов городского бюджета составляют муниципальные земельно-имущественные ресурсы. Получение максимальных доходов от использования имущества и земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, является одним из основных направлений социально-экономического развития города в целом. Для наиболее эффективного использования муниципального имущества и земли, находящейся в пределах границ муниципального образования "Город Майкоп", в 2009 - 2013 годах будут осуществлены следующие мероприятия:
- проведение непрерывного контроля за поступлением арендной платы, ведение претензионно-исковой работы с арендаторами-должниками;
- усиление муниципального контроля с целью обнаружения пользователей земельными участками без правоустанавливающих документов;
- переоформление договоров аренды недвижимого имущества и земельных участков в связи с изменением нормативно-правовых актов в области регулирования земельных и имущественных отношений;
- продажа муниципального имущества, высвобождаемого в процессе преобразования или ликвидации муниципальных предприятий, передача в частную собственность земельных участков, находящихся в границах муниципального образования "Город Майкоп";
- формирование земельных участков для проведения аукционов по продаже права собственности и аренды под временными и капитальными строениями и сооружениями;
- разграничение государственной собственности на землю с целью регистрации права муниципальной собственности.
В целях обеспечения достоверности базы данных, представляемых в налоговую инспекцию, и мобилизации дополнительных поступлений по налогу на имущество в 2009 году ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" будет проведена инвентаризация постановки на государственный технический учет объектов капитального строительства всех форм собственности, расположенных на территории МО "Город Майкоп".
На проведение данной инвентаризации из бюджета МО "Город Майкоп" необходимо выделить 990 тыс. руб.
4.8. Развитие инфраструктуры
Транспорт
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду
Основными целями развития транспортного комплекса МО "Город Майкоп" являются повышение качества пассажирских перевозок, совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, обеспечение безопасности дорожного движения и улучшение экологической обстановки. Для достижения этих целей в МО "Город Майкоп" принята и действует муниципальная целевая программа "Развитие общественного транспорта" на 2008 - 2011 годы.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "муниципальная целевая программа развития общественного транспорта в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2008 - 2011 гг"
Основными направлениями работы являются:
1. Развитие городского электрического транспорта как самого экологически чистого транспорта:
- приобретение новых троллейбусов;
- перевод троллейбусов на транзисторную систему управления;
- капитально-восстановительный ремонт троллейбусов с модернизацией;
- расширение производственной базы МУП "Майкопское троллейбусное управление";
- строительство троллейбусных линий;
- перевод тяговых подстанций на телеуправление.
2. Сокращение транспортной загруженности основных магистралей общественного транспорта:
- рациональное распределение транспортных средств на маршрутах по типу подвижного состава с учетом вместимости;
- оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта;
- реализация мероприятий развития улично-дорожной сети города Майкопа;
- разработка перспективной маршрутной сети.
3. Реализация мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в МО "Город Майкоп".
Для реализации программных мероприятий по развитию городского электрического транспорта на 2009 - 2011 годы необходимо 50,5 млн. руб., в том числе:
- из бюджета МО "Город Майкоп" - 36,7 млн. руб.;
- средств МУП "Майкопское троллейбусное управление" - 13,8 млн. руб.
В 2009 - 2011 годах планируется развитие троллейбусных линий 6-й и 7-й очереди за счет средств республиканского бюджета.
6-я очередь включает:
1) участок по ул. Шовгенова от ул. Пушкина до ул. Некрасова;
2) участок по ул. Короткой от ул. Шовгенова до ул. Некрасова;
3) участок от Редукторного завода до авторынка.
7-я очередь включает участок по ул. Юннатов, 12 Марта и Чкалова.
Автомобильный транспорт
Решение проблемы автобусного обеспечения видится в обновлении подвижного состава с заменой автобусов особо малой вместимости на автобусы средней вместимости. Эти меры позволят сократить количество транспортных средств на маршрутной сети города, что позитивно скажется на безопасности дорожного движения в городе.
Поэтапную замену транспортных средств планируется начать в 2010 и закончить в 2013 году, в основном за счет частных инвестиций. На эти цели потребуется внебюджетных финансовых средств в сумме 240 млн. руб.
Еще одним направлением улучшения качества обслуживания пассажиров является усиление контроля со стороны заказчика (администрация МО "Город Майкоп"). Такие нарушения, как ранний сход автобусов в вечернее время и несоблюдение графиков движения, можно решить путем создания муниципального учреждения "Центральная диспетчерская служба" (ЦДС) и внедрением спутниковой навигации.
Авиационные перевозки
В целях развития единственного в Республике Адыгея аэропорта разработан бизнес-проект "Реконструкция и развитие аэропорта "Майкоп", который участвует в следующих программах:
1. Программа приватизации государственного имущества Республики Адыгея на 2008 год. Согласно Закону РА от 27.02.2008 N 155 100% акций единым пакетом будут проданы.
2. Федеральная адресная инвестиционная программа на 2008 - 2010 г. г., по которой предусмотрена реконструкция аэродрома Майкоп. Распоряжением Правительства РФ от 29.12.2007 N 1965-р объект реконструкции аэродрома Майкоп включен в Перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2008 - 2009 г. г. В разрабатываемой Минтрансом России концепции подпрограммы "Гражданская авиация" Федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2010 - 2015 годы)" на объект "Реконструкция и развитие аэропорта аэродрома Майкоп" предусматриваются федеральные инвестиции. Всего в проект предполагается вложить 2613,0 млн. руб. федеральных средств.
Безопасность дорожного движения
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в МО "Город Майкоп" действует муниципальная целевая программа "Об обеспечении безопасности дорожного движения".
Целью программы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав и безопасные условия движения на дорогах и улицах города. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и водителей транспортных средств;
- совершенствование требований, касающихся конструктивной и эксплуатационной безопасности транспортных средств и механизмов реализации;
- разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения;
- ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на улично-дорожной сети г. Майкопа;
- совершенствование правового, информационного, организационного и технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности;
- повышение эффективности аварийно-спасательных работ и оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП.
Основными направлениями обеспечения безопасности дорожного движения являются:
1. Повышение дорожной дисциплины участников дорожного движения, усиление контроля за дорожным движением. Внедрение и развитие средств автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения.
2. Агитационно-профилактическая работа. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
3. Совершенствование организации дорожного движения.
Одним из приоритетных направлений по обеспечению безопасности дорожного движения является строительство обходов города, установка дорожных ограждений и знаков, строительство светофоров, нанесение дорожной разметки, устройство искусственного освещения с целью снижения аварийности в темное время суток, строительство тротуаров, а также реконструкция улиц и улично-дорожной сети города.
Для эффективной и своевременной реализации мероприятий по общему улучшению дорожных условий и устранению участков концентрации ДТП предполагается повысить обеспеченность города современными техническими средствами и материальными ресурсами, в том числе дорожными знаками, светофорами, контрольно-измерительными светооптическими приборами и др.
Для реализации всех мероприятий программы в 2009 - 2011 годах необходимо 113,1 млн. руб., в том числе в 2009 г. - 61,0 млн. руб., в 2010 г. - 40,7 млн. руб., в 2011 г. - 11,4 млн. руб.
Таблица 38
Мероприятия
Программы по обеспечению безопасности дорожного движения
в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2009 - 2011 годы
N п/п |
Мероприятия Программы |
Ориентировочная стоимость работ в ценах 2006 г. (млн.руб.) |
Срок окончания работ |
|||
Всего |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
1. |
Ремонт ул. Пионерской от ул. Юннатов до ул. Чкалова |
26,15 |
|
26,15 |
|
2010 |
2. |
Ливневая канализация по ул. Пионерской от ул. Юннат до ул. Чкалова |
8,2 |
8,2 |
|
|
2009 |
3. |
Строительство стоянки для автомобилей в районе оптово-розничного рынка"Казачий". |
2,4 |
2,4 |
|
|
2009 |
4. |
Капитальный ремонт путепровода по ул. Шовгенова. |
31,98 |
31,98 |
|
|
2009 |
5. |
Строительство пешеходных ограждений по ул. Депутатской от ул. Чкалова до ул. М. Горького |
0,598 |
0,598 |
|
|
2009 |
6. |
Строительство пешеходных ограждений по ул. Чкалова от ул. Депутатской до ул. Димитрова |
0,572 |
0,572 |
|
|
2009 |
7. |
Капитальный ремонт тротуаров по ул. Ворошилова от ул. Павлова до ул. Ж. Попова |
1,012 |
1,012 |
|
|
2009 |
8. |
Капитальный ремонт тротуаров по ул. Павлова от ул. Степной до ул. 12-Марта (четная сторона) |
0,87 |
0,87 |
|
|
2009 |
9. |
Строительство тротуаров по ул. Гончарова от ул. Ж. Попова до ул. Весенней (нечетная сторона) |
0,620 |
|
0,620 |
|
2010 |
10 |
Капитальный ремонт тротуаров по ул. Весенней от ул. Гончарова до с/т "Дружба" (одна сторона) |
0,874 |
|
0,874 |
|
2010 |
11 |
Капитальный ремонт тротуаров по ул. Чкалова от ул. Степной до ул. Шевченко, |
0,19 |
0,19 |
|
|
2009 |
12 |
Капитальный ремонт тротуаров по ул. Некрасова от ул. Красногвардейской до ул. Титова(нечетная сторона) |
1,2 |
|
|
1,2 |
2011 |
13 |
Капитальный ремонт тротуаров по ул. Келермесское шоссе от ул. Индустриальной до ул. Строителей (четная сторона) |
0,44 |
|
|
0,44 |
2011 |
14 |
Капитальный ремонт тротуаров по ул. Верещагина (ул. Пионерская - ул. Ленина) в ст. Ханской |
1,08 |
|
1,08 |
|
2010 |
15 |
Капитальный ремонт тротуаров по ул. Революционной (от дома N 40до ул. Первомайской) в ст. Ханской |
0,6 |
|
|
0,6 |
2011 |
16 |
Капитальный ремонт тротуаров по ул. Интернациональной (от школы N 26 до ул. Лесной) в ст. Ханской |
0,3 |
0,3 |
|
|
2009 |
17 |
Капитальный ремонт тротуаров частично по ул. Ленина (ул. Верещагина до ул. Фрунзе) в ст. Ханской. |
0,42 |
0,42 |
|
|
2009 |
18 |
Капитальный ремонт тротуаров по ул. Советской (от дома N 2 до дома N пос. Родниковский |
0,9 |
|
0,9 |
|
2010 |
19 |
Капитальный ремонт тротуаров по ул. Ленина (от дома N 2 до школы N 24) (от пер. Центрального до пер. Северного)в пос. Родниковый |
0,4 |
0,4 |
|
|
2009 |
20 |
Капитальный ремонт тротуаров по ул. Мира (от дома N 2 до дома N 100) в пос. Родниковый |
0,9 |
|
0,9 |
|
2010 |
21 |
Установка и восстановление дорожных знаков - 1700 шт. |
3,9 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
2011 |
23 |
Строительство светофорных объектов на перекрестке улиц Пионерская - Адыгейская |
0,613 |
|
0,613 |
|
2010 |
24 |
Строительство светофорных объектов на перекрестке улиц Пионерская - Школьная |
0,613 |
|
0,613 |
|
2010 |
25 |
Строительство светофорных объектов на перекрестке улиц Привокзальная - Юннатов |
0,613 |
|
|
0,613 |
2011 |
26 |
Нанесение горизонтальной дорожной разметки - 20 тыс. кв.метров |
9,36 |
3,12 |
3,12 |
3,12 |
2008 - 2011 |
27 |
Для контроля за эксплуатационным состояние улично-дорожной сети приобрести в ГИБДД передвижную лабораторию на базе автомобиля УАЗ |
1,3 |
1,3 |
|
|
2009 |
28 |
Изготовление методических пособий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди дошкольного, младшего, среднего и старшего школьного возраста |
0,375 |
0,125 |
0,125 |
0,125 |
2009 - 2011 |
29 |
Организация подписки на всероссийскую газету "Добрая дорога детства" для дошкольных и общеобразовательных учреждений города Майкопа в общем количестве 68 экземпляров в год |
0,081 |
0,027 |
0,027 |
0,027 |
2009 - 2011 |
30 |
Обеспечение учащихся начальных классов (1 - 4 класс)общеобразовательных учреждений города Майкопа световозвращающими элементами(2007 г. - 6000 экз., 2008 г. -1500 экз.). |
0,039 |
0,039 |
|
|
2009 |
31 |
Проведение комплексных мероприятий, направленных на обучение детей безопасному поведению на дороге (конкурсы, викторины, соревнования, акции и т.д.) |
0,15 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
2009 - 2011 |
32 |
Создание тематических программ по проблеме обеспечения безопасности дорожного движения в средствах массовой информации города Майкопа |
0,111 |
0,037 |
0,037 |
0,037 |
2009 - 2011 |
33 |
Организация социальной рекламы по обеспечению безопасности дорожного движения |
0,057 |
0,019 |
0,018 |
0,02 |
2009 - 2011 |
34 |
Организация подготовки и выпуска в эфир видеороликов и аудиозаписей по социальной рекламе с тематикой обеспечения безопасности дорожного движения |
0,21 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
2009 - 2011 |
35 |
Обустройство в образовательных учреждениях города Майкопа транспортных площадок и кабинетов по безопасности дорожного движения в соответствии с действующими методическими указаниями |
1,575 |
0,525 |
0,525 |
0,525 |
2009 - 2011 |
36 |
Произвести капитальный ремонт Майкопского автогородка со строительством центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, где проводить изучения и апробацию передового опыта по обучению детей, конкурсы по профилактике и предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма |
0,4 |
0,4 |
|
|
2009 |
37 |
Строительство сети наружного освещения по ул. Пионерской(ул. Краснооктябрьская - ул. III Интернационала) |
0,968 |
0,968 |
|
|
2009 |
38 |
Строительство сети наружного освещения по ул. Жуковского(ул. Калинина - ул. Пролетарская) |
0,74 |
0,74 |
|
|
2009 |
39 |
Строительство сети наружного освещения по ул. Пушкина (ул. Железнодорожная - ул. Шовгенова) |
0,4 |
|
0,4 |
|
2010 |
40 |
Строительство сети наружного освещения по ул. Пушкина (ул. Гоголя - ул. Ленина) |
0,236 |
0,236 |
|
|
2009 |
41 |
Строительство сети наружного освещения по ул. Гагарина (ул. Спортивная - ул. Пушкина) |
0,396 |
|
0,396 |
|
2010 |
42 |
Строительство сети наружного освещения по ул. Гагарина (ул. Пушкина - ул. Пролетарская) |
0,396 |
|
0,396 |
|
2010 |
43 |
Строительство сети наружного освещения по ул. Юннатов (ул. Хакурате - ул. Димитрова) |
0,04 |
|
|
0,04 |
2011 |
44 |
Строительство сети наружного освещения по ул. Курганная (ул. Димитрова - ул. Жуковского) |
1,16 |
|
|
1,16 |
2011 |
45 |
Установка щитов управления |
0,153 |
0,051 |
0,051 |
0,051 |
2011 |
46 |
Установка пультов управления |
0,225 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
2011 |
47 |
Строительство сети управления |
0,12 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
2011 |
48 |
Монтаж радиоканала связи |
0,09 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
2011 |
49 |
Строительство и реконструкция административного здания отдела ГИБДД и РЭО ОГИБДД УВД по г. Майкопу по адресу: г. Майкоп, ул. Ворошилова, 205. |
3,095 |
3,095 |
|
|
2009 |
50 |
Изготовление дислокаций дорожных знаков и схем линий разметки на улицы г. Майкопа |
0,6 |
- |
0,3 |
0,3 |
2011 |
51 |
Приобретение 8 служебных автомобилей |
0,8 |
- |
0,4 |
0,4 |
2011 |
52 |
Приобретение 18 ПЭВМ |
0,36 |
- |
0,36 |
|
2010 |
53 |
Приобретение и установка видеокамер на улично-дорожной сети (согласно анализу аварийности) |
2,4 |
- |
1,2 |
1,2 |
2009 - 2011 |
|
Итого по программе |
111,282 |
59,189 |
40,67 |
11,423 |
|
Связь
В 2009 - 2013 г. г. Адыгейским филиалом ОАО "ЮТК" и филиалами сотовых компаний ОАО "МТС", ОАО "ВымпелКом-Р", ЗАО "Мобиком - Кавказ", филиалом ОАО "Краснодарская сотовая связь" по РА будет продолжено освоение свободных емкостей и работа по улучшению качества услуг связи, подключение новых абонентов сотовой связи.
В Адыгейском филиале ОАО "ЮТК" разработана и утверждена "Программа развития филиала на 2008 - 2012 г. г.", которая основана на "Рекомендации ОАО "Связьинвест" по вопросу "О программе развития Общества на 2008 - 2012 г. г.".
Таблица 39
Объем
финансирования проектов и мероприятий раздела "Инфраструктура"
на 2009 - 2013 годы
(тыс. руб.) | |||||||||
Наименование проекта или мероприятия |
Год реализации |
Всего финансовые средства |
В т.ч. |
||||||
Федеральный бюджет |
Бюджет РА |
Бюджет МО "Город Майкоп" |
Всего внебюджетные источники |
Из них |
|||||
Собственные средства |
Кредиты коммерческих организаций |
Прочие источники |
|||||||
МУП "Майкопское троллейбусное управление" | |||||||||
1. Проведение капитально-восстановительного ремонта троллейбусов |
2009 |
3,3 |
- |
|
|
3,3 |
3,3 |
|
|
2010 |
3,6 |
|
|
|
3,6 |
3,6 |
|
|
|
2011 |
6,9 |
|
- |
- |
6,9 |
6,9 |
- |
- |
|
2. Приобретение корпусов троллейбусов |
2009 |
12,0 |
|
|
12,0 |
|
|
|
|
2010 |
0,1 |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
|
2011 |
16,0 |
|
|
16,0 |
|
|
|
|
|
Перевод троллейбусов на транзисторную систему управления |
2010 |
2,2 |
- |
- |
2,2 |
- |
- |
- |
- |
Сборка новых троллейбусов |
2010 |
8,8 |
- |
- |
8,8 |
- |
- |
- |
- |
Перевод тяговых подстанций на телеуправление |
2010 |
3,0 |
- |
- |
42,0 |
13,8 |
13,8 |
- |
- |
Итого по программе |
Всего |
50,5 |
- |
- |
36,7 |
13,8 |
13,8 |
- |
- |
2009 |
10,0 |
- |
- |
6,7 |
3,3 |
3,3 |
- |
- |
|
2010 |
17,6 |
- |
- |
14,0 |
3,6 |
3,6 |
- |
- |
|
2011 |
22,9 |
- |
- |
16,0 |
6,9 |
6,9 |
- |
- |
|
ОАО "Автоколонна N 1491" | |||||||||
Переоборудование подвижного состава по газобаллонное оборудование для работы на сжатом газе |
2009 |
1,65 |
- |
- |
- |
1,65 |
1,65 |
- |
- |
ОАО "УМиАТ" | |||||||||
Приобретение нового подвижного состава |
2009 -2013 |
5,0 |
- |
- |
- |
5,0 |
5,0 |
- |
- |
ОАО "Майкопское грузовое автотранспортное предприятие" | |||||||||
Приобретение нового подвижного состава |
2009 |
5,0 |
- |
- |
- |
5,0 |
- |
5,0 |
|
2010 |
10,0 |
|
|
|
10,0 |
|
10,0 |
|
|
Итого |
|
15,0 |
|
|
|
15,0 |
|
15,0 |
- |
ОАО "Авиационные линии Адыгеи" | |||||||||
Реконструкция на развитие аэродрома Майкоп |
2008 -2009 |
263,0 |
263,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Реконструкция и развитие аэропорта аэродрома Майкоп |
2010 -2015 |
2350,0 |
2350,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого |
- |
2613,0 |
2613,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ОАО "ЮТК" Адыгейский филиал | |||||||||
Реконструкция телефонной сети г. Майкопа |
2009 -2010 |
204,9 |
- |
- |
- |
204,9 |
204,9 |
- |
- |
Строительство ВОЛП в г. Майкопе |
2009 -2010 |
19,0 |
- |
- |
- |
19,0 |
19,0 |
- |
- |
Строительство узла абонентского доступа типа |
2009 |
9,0 |
- |
- |
- |
-9,0 |
9,0 |
- |
- |
Развитие технологий широкополосного доступа |
2009 |
13,8 |
- |
- |
- |
13,8 |
13,8 |
- |
- |
Развитие услуг IP TV |
2009 |
5,0 |
- |
- |
- |
5,0 |
5,0 |
- |
- |
Итого |
- |
251,7 |
- |
- |
|
251,7 |
251,7 |
- |
- |
Всего по программе |
- |
2936,85 |
2613,0 |
- |
36,7 |
287,15 |
272,15 |
15,0 |
|
4.9. Развитие туризма
Слабое развитие туризма в городе вызвано неразвитостью материально-технической базы, отсутствием необходимой инфраструктуры. Уровень обеспеченности гостиницами, транспортом, питанием, бытовыми услугами и другими видами обслуживания и развлечений находится на очень низком уровне.
В городе имеются 3 гостиницы: "Майкоп", "Адыгея" и "Адыгеятурист". Номерной фонд которых составляет 204 номера, рассчитанных на 521 место, 8 номеров имеют категорию "люкс". Две гостиницы нуждаются в реконструкции и благоустройстве.
В городе зарегистрировано 8 фирм, оказывающих туристические услуги. За 2007 год ими принято всего более 8 тыс. туристов.
Поэтому одним их стратегических направлений развития нашего города является развитие гостиничного бизнеса и туризма. Для его развития необходимо решить в ближайшее время следующие задачи:
- обеспечить привлечение инвестиций в строительство на территории города небольших гостиниц различного уровня комфортности;
- провести рекламные кампании в российских специализированных СМИ с целью формирования имиджа города как благоприятного для въездного туризма;
- обеспечить завершение строительства Аквапарка;
- разработать и обустроить на территории города зону отдыха в районе Водораздельного хребта (тропу "Здоровье", территорию "Лысой поляны", смотровую площадка для осмотра города сверху с использованием фуникулера и биноклей и т.д.);
- создать новые турпродукты, туристские дистрибьюторские и агентские сети, развить и укрепить материально-техническую базу "малой" инфраструктуры, объектов показа и обслуживания.
К числу основных мероприятий по организации рекреационного лесопользования и благоустройству относятся:
- подготовка маршрута для экскурсий, прогулок, туризма, спортивного ориентирования;
- установка указателей, знаков, карт и схем;
- обустройство смотровых площадок;
- установка укрытий от дождя и снега;
- обустройство спортивных и детских площадок;
- обустройство автостоянки;
- установка лавочек, урн, туалетов;
- обустройство мест для пикника с установкой навесов и оборудованием кострищ.
Для удобного и безопасного передвижения населения по маршруту необходимо:
- восстановить дорожное покрытие облегченного типа в местах, где оно было, а также на смотровых площадках;
- установить пешеходные мостики и лестницы с поручнями в балках и лощинах.
Для поддержания санитарного состояния леса, а также его охраны от пожаров по маршруту тропы необходимо:
- установить вывески с информацией о правильном поведении населения в лесу во время прогулок и пикников и возможных последствиях невыполнения этих правил;
- провести очистку озер от бытового и природного мусора;
- установить мусоросборники;
- удалить больные деревья, валежник, сухостой;
- провести формовочную обрезку молодых деревьев и кустарников.
В соответствии с технико-экономическим обоснованием благоустройства активной и прогулочной зон лесопарка г. Майкопа, расположенного на Водораздельном хребте, на выполнение работ в 2009 году из бюджета МО "Город Майкоп" необходимо выделить 1,5 млн. руб.
4.10. Архитектура и градостроительство
Основной целью деятельности Управления архитектуры и градостроительства на 2009 - 2013 годы по реализации полномочий, отнесенных федеральным законодательством к предметам ведения органов местного самоуправления, является обеспечение МО "Город Майкоп" всеми видами градостроительной документации, предусмотренными Градостроительным кодексом Российской Федерации (документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий).
Для реализации поставленной цели должны быть решены следующие задачи:
1. Подготовлена Муниципальная целевая программа "Разработка градостроительной документации территориального планирования, градостроительного зонирования и по планировке территории МО "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы".
2. Продолжена разработка нормативно-правовой базы МО "Город Майкоп" в области градостроительной деятельности.
3. Разработана комплексная система управления развитием территории МО "Город Майкоп", включающая:
1) документы территориального планирования - генеральный план городского округа, генеральные планы населенных пунктов;
2) план реализации генерального плана городского округа, планы реализации генеральных планов населенных пунктов;
3) документацию по планировке межселенных территорий МО "Город Майкоп", планируемых к застройке;
4) программу инвестиционного освоения территории МО "Город Майкоп";
5) создание системы информирования населения МО "Город Майкоп" о мерах принимаемых органом местного самоуправления градостроительных решений путем проведения публичных слушаний;
6) формирование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности МО "Город Майкоп" (ИСОГД);
4. Утверждены Правила землепользования и застройки города Майкопа МО "Город Майкоп".
5. Сокращены и упрощены административные процедуры на этапах инвестиционного периода в строительстве.
6. Подготовлена документация по планировке территории, в том числе:
1) корректура ПДП улицы Пролетарская;
2) подготовка проектов межевания земельных участков под многоквартирными жилыми домами;
2) проведение мероприятий по реализации "Проекта комплексной западной части города Майкопа";
3) Созданы наилучшие условия для реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", в том числе:
- формирование земельных участков для комплексного освоения на свободных от застройки территориях;
- заключение инвестиционных договоров на деятельность по развитию частично застроенных территорий;
- выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства;
- создание механизмов (правовых, технических и финансовых), обеспечивающих переселение граждан, проживающих в частных жилых домах (например - улица Пролетарская), расположенных на территориях, предназначенных под многоэтажную жилую застройку или размещение социально значимых объектов иного назначения.
Таблица 40
Перечень
мероприятий по разделу "Архитектура и градостроительство"
на 2009 - 2013 г. и источники финансирования
(тыс. руб.) | |||||
N п/п |
Наименование мероприятий |
Сроки реализации |
Необходимые финансовые затраты |
Источник финансирования |
Ответственный исполнитель |
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
4 |
1 |
Разработка документа территориального планирования - Генерального плана города Майкопа |
2009 - 2010 г.г. |
20000,0 |
Бюджет МО "Город Майкоп" |
Управление архитектуры и градостроительства |
2 |
Формирование земельных участков для организации инвестиционных площадок - 10 участков |
2009 г. |
1000,0 |
" |
Управление архитектуры и градостроительства Комитет по управлению имуществом |
3 |
Формирование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |
2009 - 2013 г. |
2000,0 |
" |
Управление архитектуры и градостроительства |
4 |
Формирование Управление архитектуры и градостроительства на бюджетной основе, как орган местного самоуправления, выполняющий управленческие и распорядительные функции в области градостроительства |
2009 - 2010 г. |
Зарплата 6 сотрудников на бюджетной основе |
" |
Управление архитектуры и градостроительства |
5 |
Организация мероприятий по подготовке документов территориального планирования всей территории муниципального образования "Город Майкоп" (схема территориального планирования) |
2009 - 2013 г. |
В III этапа: I этап - 5000,0 II этап - 10000,0 III этап - 10000,0 |
Бюджет РА, Бюджет МО "Город Майкоп" |
Управление архитектуры и градостроительства |
6 |
Разработка документов территориального планирования - Генеральных планов населенных пунктов, входящих в административную черту МО "Город Майкоп" |
2009 - 2013 г. |
80000,0 |
Бюджет МО "Город Майкоп" |
Управление архитектуры и градостроительства |
7 |
Разработка документа по планировке территории - ПДП центральной части города Майкопа |
2010 г. |
5000,0 |
" |
Управление архитектуры и градостроительства |
8 |
Реструктуризация городского архива |
2009 - 2013 г. |
3000,0 |
" |
Управление архитектуры и градостроительства |
9 |
Покупка и внедрение лицензионного программного обеспечения |
2009 г. |
2500,0 |
" |
Управление архитектуры и градостроительства |
|
ИТОГО: |
|
138500,0 |
|
|
4.11. Основные направления развития ЖКХ
Одной из важнейших задач администрации МО "Город Майкоп" является эффективное развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безостановочной и бесперебойной работы всех его служб, от работы которых зависят удобства и комфорт в городе и домах горожан, а также функционирование всей городской инфраструктуры в целом.
Реализация поставленных задач перед отраслью будет осуществляться по следующим основным направлениям:
- реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса;
- совершенствование системы управления, эксплуатации и контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве;
- развитие демонополизации и рыночных отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг;
- развитие конкурентной среды в сфере управления муниципальным жилищным фондом;
- повышение качества жилищно-коммунальных услуг посредством осуществления технической модернизации системы предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- повышение безопасности, надежности и качества водо- и теплоснабжения;
- усиление контроля за использованием энергоресурсов и питьевой воды;
- проведение постоянного мониторинга рынка жилищно-коммунальных услуг, выявление потребностей и поиск наиболее эффективных путей их удовлетворения;
- осуществление мероприятий по обеспечению социальной защиты населения как потребителей жилищно-коммунальных услуг, достижение баланса между финансовыми потребностями поставщиков услуг и платежеспособностью потребителей;
- создание условий для развития самоорганизации граждан в жилищной сфере.
В сфере ЖКХ будут действовать муниципальные целевые программы:
1. Программа реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса муниципального образования "Город Майкоп" на 2005 - 2010 годы нацелена на: повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат, а также обеспечение адресной социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг.
Основными задачами программы являются:
Финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий путем реструктуризации и ликвидации их задолженности, жесткого соблюдения установленных стандартов оплаты услуг населением, перехода от дотирования жилищно-коммунальных предприятий и предоставления категориальных льгот к субсидированию малообеспеченных семей, ликвидации перекрестного субсидирования тарифов; снижение издержек и повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг; формирование инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса путем развития конкуренции в сфере предоставления жилищных услуг; обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса на основе современных технологий и материалов путем предоставления бюджетных средств и государственных гарантий по привлекаемым инвестициям.
Основные мероприятия программы:
- инвентаризация, реструктуризация и ликвидация дебиторской и кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса;
- обеспечение социальной защиты семей с низкими доходами при переходе на полную оплату жилищно-коммунальных услуг;
- совершенствование экономических механизмов в жилищно-коммунальной сфере;
- формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;
- создание механизмов участия органов местного самоуправления в привлечении предприятиями жилищно-коммунального комплекса внебюджетных долгосрочных заемных средств.
Программа финансируется за счет средств городского бюджета и собственных средств муниципальных предприятий жилищно-коммунального комплекса, в том числе заемных средств.
Размеры финансирования по годам:
- 2009 г. - 52116,1 тыс. руб., в т.ч. из бюджета МО "Город Майкоп" - 1000,0 тыс. руб. и средства предприятий - 51116,1 тыс. руб.;
- 2010 г. - 57327,7 тыс. руб., в т.ч. из бюджета МО "Город Майкоп" - 1000,0 тыс. руб. и средства предприятий - 56327,7 тыс. руб.
В результате реализации программы ожидается: повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания, социальная защита населения при оплате жилищно-коммунальных услуг, финансовое оздоровление предприятий жилищно-коммунального комплекса, демонополизация и развитие конкурентных отношений, совершенствование договорных отношений и тарифного регулирования естественных локальных монополий, государственная поддержка модернизации жилищно-коммунального комплекса.
2. Муниципальная целевая программа "Оснащения общедомовыми приборами учета тепловой энергии многоквартирных жилых домов" на 2009 - 2010 годы
Цели и задачи программы:
- Обеспечение комплексного учета полезного отпуска тепловой энергии населению в многоквартирных жилых домах по отоплению и горячему водоснабжению.
- На основании данных приборного учета внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий.
Программа направлена на установление в многоквартирных жилых домах на границе балансовой принадлежности приборов коммерческого учета тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения. Планомерное установление общедомовых приборов учета тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение позволит осуществлять экономию топливно-энергетических ресурсов, производить достоверный учет полезного отпуска тепловой энергии, отпущенной потребителям - населению, согласно Постановлению Правительства "Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" от 23 мая 2006 года N 306 установить нормативы потребления коммунальных услуг, максимально приближенные к фактическим объемам потребления.
Ожидаемые конечные результаты программы:
- Определение нормативов потребления коммунальных услуг;
- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;
- обеспечение энергосберегающих мероприятий топливно-энергетических ресурсов и воды;
- снижение себестоимости производства тепловой энергии.
Таблица 41
Финансирование
затрат на установку приборов учета тепловой энергии
в многоквартирных жилых домах (с НДС)
(тыс. руб.) | |||||
N п/п |
Период выполнения Программы |
Кол-во домов, шт. |
Затраты на финансирование работ, всего |
в том числе |
|
За счет средств бюджета МО"Город Майкоп" |
За счет средств МУП "Майкопские тепловые сети" |
||||
1 |
2009 год |
42 |
9923,047 |
4961,523 |
4961,523 |
2 |
2010 год |
61 |
12952,8 |
6476,4 |
6476,4 |
|
Итого |
103 |
22875,847 |
11437,923 |
11437,923 |
3. Муниципальная целевая Программа "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования "Город Майкоп" на 2008 - 2011 годы
Целью программы является создание комфортных условий проживания населения на основе проведения капитального ремонта жилищного фонда, а также улучшения жилищно-коммунального обслуживания, что предусматривает обеспечение сохранности всего жилищного фонда, повышение его тепловой эффективности за счет утепления ограждающих конструкций и обновления систем инженерного оборудования.
Программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов МО "Город Майкоп" включает:
- капитальный ремонт с восстановлением конструктивных элементов жилого дома, утеплением ограждающих конструкций, заменой лифтового оборудования;
- модернизацию и замену внутридомовых инженерных сетей;
- проведение комплексных мероприятий по ресурсосбережению.
Мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда будут практическим шагом в реформировании жилищно-коммунального хозяйства МО "Город Майкоп", поскольку позволят одновременно с повышением потребительских качеств жилья существенно снизить затраты по его эксплуатации. Это будет способствовать дальнейшей приватизации жилищного фонда, развитию форм его самоуправления.
В рамках реализации программы будут созданы условия, обеспечивающие вовлечение частных, в том числе заемных, средств для проведения капитального ремонта жилищного фонда на инвестиционных условиях на территории МО "Город Майкоп".
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- разработать методы и схемы привлечения финансовых ресурсов, активизации инвестиционной деятельности в сфере капитального ремонта жилищного фонда;
- создать условия для снижения издержек и повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
- предусмотреть оказание поддержки организациям жилищно-коммунального комплекса;
- повысить эффективность управления жилищно-коммунальной инфраструктурой.
Одним из ключевых направлений решения указанных задач является совершенствование системы тарифного регулирования на услуги организаций жилищно-коммунального комплекса.
Другим важным направлением является привлечение к управлению объектами жилищно-коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе частных компаний и формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса.
Таблица 42
Перечень
программных мероприятий муниципальной целевой программы
"Капитальный ремонт многоквартирных домов МО "Город Майкоп"
на 2008 - 2011 г.
N п/п |
Мероприятия |
Срок исполнения |
Исполнители (ответственный за исполнение указан первым) |
1. |
Информационное обеспечение,пропаганда передового опыта, обучение работников ремонтно-строительного производства и населения методам и средствам рачительного отношения к жилищу |
Постоянно |
Администрация МО "Город Майкоп"; управляющие компании |
2. |
Реализация проектов по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов МО "Город Майкоп"; |
2009 - 2011гг. |
Администрация МО "Город Майкоп"; управляющие компании, товарищества собственников жилого фонда |
3. |
Мониторинг и оценка реализации программы |
2009 - 2011гг. |
Отдел ЖКХ и благоустройства муниципального образования"Город Майкоп"; |
Таблица 43
Источники
и объемы финансирования программы, тыс. руб.
|
Всего за период реализации программы 2009 - 2011 гг. |
2009 |
2010 |
2011 |
Объем финансирования программы |
229824,5 |
132719,8 |
48552,3 |
48552,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
Средства федерального бюджета |
158557,5 |
92837,5 |
32860,3 |
32859,7 |
Средства бюджета Республики Адыгея |
33527,0 |
18647,1 |
7439,6 |
7440,3 |
Средства бюджета МО "Город Майкоп" |
26248,8 |
14599,2 |
5824,8 |
5824,79 |
Средства населения(собственников жилых помещений) |
11491,2 |
6635,99 |
2427,6 |
2427,6 |
4. Муниципальная целевая программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа в муниципальном образовании "Город Майкоп".
Программа принята в целях активизации сноса аварийного жилищного фонда и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа и поэтапного переселения жителей из жилищного фонда, непригодного для проживания, улучшения архитектурного облика, привлечения новых инвестиций в развитие города.
Для решения проблем переселения граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда с высоким уровнем износа используются средства, которые формируются за счет средств федерального бюджета - 50%, республиканского - 25% и бюджета МО "Город Майкоп" - 25%.
Таблица 44
Финансирование мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа
(тыс. руб.) | ||||
Период |
Объем финансирования |
|||
Всего |
ФБ |
РБ |
Бюджет МОТ "Город Майкоп" |
|
2009 |
182300 |
91150 |
45575 |
45575 |
2010 |
193200 |
96600 |
48300 |
48300 |
2011 |
200100 |
100050 |
50025 |
50025 |
Нумерация приводится в соответствии с источником
2.15.3. Электроснабжение
Основными задачами в электрообеспечении МО "Город Майкоп" является увеличение пропускной способности электрических сетей, повышение надежности электроснабжения потребителей и улучшение качества электрической энергии.
Ввиду того, что в отдельных районах города фидера 0,4 кВ имеют большую протяженность, параметры норм качества электроэнергии по уровню падения напряжения имеют предельно-допустимые значения. Программой предусматривается установка дополнительно 5-комплектных трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ в районах с низким уровнем напряжения. Установка трансформаторных подстанций в данных районах города позволит сократить протяженность фидеров 0,4 кВ, перераспределить нагрузки, повысить качество электроэнергии у потребителей и уменьшить потери электроэнергии в распределительных сетях 0,4 кВ.
Электроснабжение центральной части города производится по фидерам 6 кВ "Фрунзе-1" и "Фрунзе-2" через ведомственную трансформаторную подстанцию ТП-51. Кабельные линии находятся в эксплуатации более 38 лет при нормативном сроке в 25 лет, количество ремонтных соединительных муфт на 1 погонный километр трассы значительно превышают допустимые нормы. Фактическая нагрузка этих фидеров уже приближается к предельному значению пропускной способности кабельных линий. Программой предусматривается прокладка новых кабельных линий от ПС 1 10/35/6-10 кВ "Северная" и строительство распределительного пункта 6 кВ на семь линейных ячеек КСО-298 с вакуумными выключателями.
Для обеспечения надежного электроснабжения центральной части и района многоэтажной застройки в Юго-Восточной части города предусматривается прокладка кабельных линий 6 кВ от ТП-306 до ТП-401 и от ТП-ТГ-6 до ТП-120, что позволит обеспечить прямую передачу электроэнергии от головных ПС "Черемушки" и "Южная" в центры нагрузок жилых районов.
Многие комплектные трансформаторные подстанции, обеспечивающие электроснабжение малоэтажной застройки, находятся в эксплуатации более 25-ти лет. За истекший период происходил естественный прирост нагрузок жилых районов по электропотреблению и, соответственно, увеличение нагрузки на ТП. Конструкция ТП не позволяет установку дополнительных коммутационных аппаратов и присоединение дополнительных фидеров. Схема РУ-6 кВ не позволяет обеспечить транзит ЛЭП через данную подстанцию. Программой предусматривается замена подстанций сельского типа и не транзитных ТП на комплектные подстанции типа ГКТП с камерами силовых трансформаторов в габаритах 250 кВА и имеющих от 4-х до 8-ми присоединений фидеров 0,4 кВ.
В Программу включена замена перегруженных силовых трансформаторов 6/0,4 кВ на трансформаторы большей мощности. Приведение в соответствие установленной мощности силовых трансформаторов с фактическими нагрузками обеспечит оптимальный режим, что приведет к сокращению потерь электроэнергии в силовых трансформаторах.
Магистральные кабельные линии 6 кВ от ПС 35/6 кВ "МайГЭС" находятся в эксплуатации с 1949 года. Необходима полная замена данной ЛЭП протяженностью 2 x 2,7 км.
Перспективное развитие сетей внешнего электроснабжения города с учетом естественного роста нагрузок невозможно без строительства нового распределительного пункта 6 кВ в центре города (кв. 102) и прокладки кабельных линий 6 кВ от ПС 110/35/6-10 кВ "Северная" протяженностью 2 x 3,0 км. Кроме того, развитие Юго-Восточной части города возможно только при условии прокладки двух кабельных линий от ТП-120 до ТГ-6. Также для развития сетей внешнего электроснабжения остальных частей города необходимо строительство КЛ-6 кВ.
На предприятии частично внедрена телемеханическая система управления, сигнализации и контроля режима работы распределительной сети, однако эффективность данной системы (составление баланса мощностей, контроль нагрузок и качества электроэнергии) возможна только при условии обеспечения контроля по всем точкам коммерческого учета электроэнергии на границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.
Главной целью создания и функционирования автоматизированных измерительных систем АИИС является измерение количества электрической энергии, позволяющее определить величины учетных показателей, используемых в финансовых расчетах на региональном рынке электроэнергии с энергоснабжающей организацией (ОАО "Кубаньэнерго").
Спецавтотранспорт - гидроподъемники, эл. лаборатории, автокраны и экскаваторы, эксплуатируются более 15 лет и практически за последние годы парк не обновлялся. Инспекцией технического надзора неоднократно вводились ограничения на эксплуатацию грузоподъемных механизмов и гидроподъемников в связи с превышением сроков нормативной эксплуатации.
Таблица 45
Перечень
мероприятий и источники их финансирования на 2009 - 2013 годы, тыс. руб.
Наименование проекта или мероприятия |
Год реализации |
Всего финансовые средства |
Всего собственные средства МУП "Городские электрические сети" |
1 |
2 |
3 |
8 |
Итого по предприятию за 2009 г. |
2009 |
73326,678 |
73326,678 |
Техническое перевооружение и реконструкции объектов и оборудования, в т.ч.: |
2009 |
45678,477 |
45678,477 |
Профильные объекты, в т.ч.: |
2009 |
45678,477 |
45678,477 |
Строительство РП, ТП-6/0,4 кВ |
2009 |
6705,364 |
6705,364 |
Строительство КЛ-6 кВ |
2009 |
12770,779 |
12770,779 |
Реконструкция РП-6 кВ |
2009 |
12962,723 |
12962,723 |
Замена трансформаторных подстанций Тп-6/0,4 кВ |
2009 |
2180,353 |
2180,353 |
Замена силовых тр-ров в ТП |
2009 |
3601,534 |
3601,534 |
Замена кабельных линий КЛ-6 кВ. |
2009 |
7457,724 |
7457,724 |
Создание системы АИИС |
2009 |
20000,000 |
20000,000 |
ПИР для строительства будущих лет |
2009 |
937,353 |
937,353 |
Прочие финансовые вложения, в т.ч. |
2009 |
6710,848 |
6710,848 |
Транспорт и механизмы |
2009 |
6710,848 |
6710,848 |
Итого по предприятию за 2010 г. |
2010 |
69302,845 |
69302,845 |
Техническое перевооружение и реконструкции объектов и оборудования, в т.ч.: |
2010 |
35110,554 |
35110,554 |
Профильные объекты, в т.ч.: |
2010 |
35110,554 |
35110,554 |
Строительство РП, ТП-6/0,4 кВ |
2010 |
7510,008 |
7510,008 |
Строительство КЛ-6 кВ |
2010 |
1482,909 |
1482,909 |
Реконструкция РП-6 кВ. |
2010 |
16271,2928 |
16271,2928 |
Замена трансформаторных подстанций Тп-6/0,4 кВ |
2010 |
2441,995 |
2441,995 |
Замена силовых тр-ров в ТП |
2010 |
3537,381 |
3537,381 |
Замена кабельных линий КЛ-6 кВ |
2010 |
3866,968 |
3866,968 |
Создание системы АИИС |
2010 |
22200,000 |
22200,000 |
ПИР для строительства будущих лет |
2010 |
148,291 |
148,291 |
Прочие финансовые вложения, в т.ч. |
|
11844,000 |
11844,000 |
Транспорт и механизмы |
2010 |
11844,000 |
11844,000 |
Итого по предприятию за 2011 г. |
2011 |
74598,301 |
74598,301 |
Техническое перевооружение и реконструкции объектов и оборудования, в т.ч.: |
2011 |
27984,136 |
27984,136 |
Профильные объекты, в т.ч.: |
2011 |
27984,136 |
27984,136 |
Строительство РП, ТП-6/0,4 кВ |
2011 |
2922,302 |
2922,302 |
Строительство КЛ-6 кВ |
2011 |
1093,646 |
1093,646 |
Реконструкция РП-6 кВ в т.ч. |
2011 |
13051,692 |
13051,692 |
Замена трансформаторных подстанций Тп-6/0,4 кВ |
2011 |
2572,817 |
2572,817 |
Замена силовых тр-ров в ТП |
2011 |
3780,657 |
3780,657 |
Замена кабельных линий КЛ-6 кВ |
2011 |
4563,022 |
4563,022 |
Создание системы АИИС |
2011 |
24900,000 |
24900,000 |
ПИР для строительства будущих лет |
2011 |
109,365 |
109,365 |
Прочие финансовые вложения, в т.ч. |
2011 |
21604,800 |
21604,800 |
Транспорт и механизмы |
2011 |
21604,800 |
21604,800 |
Итого по предприятию за 2012 г. |
2012 |
64845,352 |
64845,352 |
Техническое перевооружение и реконструкции объектов и оборудования, в т.ч.: |
2012 |
24364,212 |
24364,212 |
Профильные объекты, в т.ч.: |
2012 |
24364,212 |
24364,212 |
Строительство РП, ТП-6/0,4 кВ |
2012 |
3623,655 |
3623,655 |
Строительство КЛ-6 кВ |
2012 |
1641,793 |
1641,793 |
Реконструкция РП-6 кВ |
2012 |
8699,478 |
8699,478 |
Замена трансформаторных подстанций Тп-6/0,4 кВ |
2012 |
2703,638 |
2703,638 |
Замена силовых тр-ров в ТП |
2012 |
4270,621 |
4270,621 |
Замена кабельных линий КЛ-6 кВ |
2012 |
3425,029 |
3425,029 |
Создание системы АИИС |
2012 |
28100,000 |
28100,000 |
ПИР для строительства будущих лет |
2012 |
164,179 |
164,179 |
Прочие финансовые вложения, в т.ч. |
|
12216,960 |
12216,960 |
Транспорт и механизмы |
2012 |
12216,960 |
12216,960 |
Итого по предприятию за 2013 г. |
2013 |
78743,413 |
78743,413 |
Техническое перевооружение и реконструкции объектов и оборудования, в т.ч.: |
2013 |
25769,444 |
25769,444 |
Профильные объекты, в т.ч: |
2013 |
25769,444 |
25769,444 |
Строительство РП, ТП-6/0,4 кВ |
2013 |
4710,751 |
4710,751 |
Строительство КЛ-6 кВ |
2013 |
688,494 |
688,494 |
Реконструкция РП-6 кВ |
2013 |
9120,420 |
9120,420 |
Замена трансформаторных подстанций Тп-6/0,4 кВ |
2013 |
2834,459 |
2834,459 |
Замена силовых тр-ров в ТП |
2013 |
4465,488 |
4465,488 |
Замена кабельных линий КЛ-6 кВ |
2013 |
3949,832 |
3949,832 |
Создание системы АИИС |
2013 |
32100,000 |
32100,000 |
ПИР для строительства будущих лет |
2013 |
68,849 |
68,849 |
Прочие финансовые вложения, в т.ч. |
2013 |
20805,120 |
20805,120 |
Транспорт и механизмы |
2013 |
20805,120 |
20805,120 |
Всего по разделам: |
|
|
|
Техническое перевооружение и реконстркции объектов и оборудования, в т.ч.: |
|
158906,824 |
158906,824 |
Всего: |
2009 |
45678,477 |
45678,477 |
Всего: |
2010 |
35110,554 |
35110,554 |
Всего: |
2011 |
27984,136 |
27984,136 |
Всего: |
2012 |
24364,212 |
24364,212 |
Всего: |
2013 |
25769,444 |
25769,444 |
Создание системы АИИС |
|
127300,000 |
127300,000 |
Всего: |
2009 |
20000,000 |
20000,000 |
Всего: |
2010 |
22200,000 |
22200,000 |
Всего: |
2011 |
24900,000 |
24900,000 |
Всего: |
2012 |
28100,000 |
28100,000 |
Всего: |
2013 |
32100,000 |
32100,000 |
ПИР для строительства будущих лет |
|
1428,037 |
1428,037 |
Всего: |
2009 |
937,353 |
937,353 |
Всего: |
2010 |
148,291 |
148,291 |
Всего: |
2011 |
109,365 |
109,365 |
Всего: |
2012 |
164,179 |
164,179 |
Всего: |
2013 |
68,849 |
68,849 |
Прочие финансовые вложения, в т.ч. |
|
73181,728 |
73181,728 |
Всего: |
2009 |
6710,848 |
6710,848 |
Всего: |
2010 |
11844,000 |
11844,000 |
Всего: |
2011 |
21604,800 |
21604,800 |
Всего: |
2012 |
12216,960 |
12216,960 |
Всего: |
2013 |
20805,120 |
20805,120 |
Всего по годам: |
|
|
|
Всего: |
2009 |
73326,678 |
73326,678 |
Всего: |
2010 |
64845,352 |
64845,352 |
Всего: |
2011 |
74598,301 |
74598,301 |
Всего: |
2012 |
64845,352 |
64845,352 |
Всего: |
2013 |
78743,413 |
78743,413 |
2.15.4. Теплоснабжение
Таблица 46
Объем
финансирования мероприятий МУП "Майкопские тепловые сети"
по источникам финансирования
тыс. руб. | ||||
Наименование проекта или мероприятия |
Год реализации |
Объем финансирования,тыс. руб. |
Бюджет МО "Город Майкоп" |
Собственные средства |
Кап. вложения на работы по установке и замене оборудования и тепловых сетей |
2009 г. |
12164,0 |
|
12164,0 |
Капитальный ремонт для подготовки теплоэнергетического хозяйства и тепловых сетей к отопительному сезону 2008 - 2009 г.г. |
9095,1 |
|
9095,1 |
|
Текущий ремонт и содержание тепловых сетей,оборудования котельных и ЦТП |
7218,1 |
|
7218,1 |
|
Кап. вложения на работы по установке и замене теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей |
2010 г. |
16920,5 |
3905,0 |
13015,5 |
Капитальный ремонт для подготовки теплоэнергетического хозяйства и тепловых сетей к отопительному сезону 2008 - 2009 г.г. |
9731,8 |
|
9731,8 |
|
Текущий ремонт и содержание тепловых сетей, оборудования котельных и ЦТП |
7723,4 |
|
7723,4 |
|
Кап. вложения на работы по установке и замене теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей |
2011 г. |
18104,6 |
4178,0 |
13926,6 |
Капитальный ремонт для подготовки теплоэнергетического хозяйства и тепловых сетей к отопительному сезону 2008 - 2009 г.г. |
10413,0 |
|
10413,0 |
|
Текущий ремонт и содержание тепловых сетей, оборудования котельных и ЦТП |
8264,0 |
|
8264,0 |
|
Кап. вложения на работы по установке и замене теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей |
2012 г. |
19371,5 |
4470,0 |
14901,5 |
Капитальный ремонт для подготовки теплоэнергетического хозяйства и тепловых сетей к отопительному сезону 2008 - 2009 г.г. |
11141,9 |
|
11141,9 |
|
Текущий ремонт и содержание тепловых сетей, оборудования котельных и ЦТП |
8842,5 |
|
8842,5 |
|
Кап. вложения на работы по установке и замене теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей |
2013 г. |
20727,6 |
4783,0 |
15944,6 |
Капитальный ремонт для подготовки теплоэнергетического хозяйства и тепловых сетей к отопительному сезону 2008 - 2009 г.г. |
11921,8 |
|
11921,8 |
|
Текущий ремонт и содержание тепловых сетей, оборудования котельных и ЦТП |
9461,5 |
|
9461,5 |
|
Итого |
|
181101,3 |
17336,0 |
163765,3 |
2.15.5. Водоснабжение
В 2009 году будет продолжена работа по реконструкции очистных сооружений. В 2009 - 2012 годах будет осуществляться строительство водозабора и магистрального водовода к населенным пунктам Майкопского района и города Майкопа.
Объем финансирования проектов по источникам финансирования на 2009 - 2013 годы прилагается.
Таблица 47
Объем
финансирования проектов по источникам финансирования
на 2009 - 2013 годы
(млн. руб.) | |||||
Наименование проекта |
Год реализации |
Всего финансовые средства |
Федеральный бюджет |
Бюджет РА |
Бюджет МО "Город Майкоп" |
Строительство водозабора и магистрального водовода к населенным пунктам Майкопского района г. Майкопа |
2009 |
201,1 |
162,1 |
39,0 |
|
2010 |
124,1 |
90,1 |
34,0 |
|
|
2011 |
241,8 |
207,8 |
34,0 |
|
|
2012 |
198,8 |
177,8 |
21,0 |
|
|
Реконструкция очистных сооружений г. Майкопа с увеличением производительности до 200 тыс. м3 в сутки |
2009 |
192,058 |
71,061 |
38,412 |
82,585 |
2.15.1. Благоустройство
В 2009 - 2013 годах на благоустройство города необходимо выделить из бюджета МО "Город Майкоп" 4194,3 млн. руб., в т.ч. в 2009 г. - 622,1 млн. руб., в 2010 г. - 715,4 млн. руб., в 2011 г. - 822,7 млн. руб., в 2012 г. - 946,1 млн. руб., в 2013 г. - 1088,0 млн. руб.
Перечень мероприятий по благоустройству представлен в таблице 48.
Таблица 48
Проект плана
благоустройства МО "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы
(млн. руб.) | |||||
Наименование мероприятий |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013г. |
Благоустройство территорий муниципального образования, в том числе |
622,1 |
715,4 |
822,7 |
946,1 |
1088,0 |
Ст. Ханская |
355,9 |
40,9 |
47,1 |
54,1 |
62,2 |
г. Майкоп |
586,5 |
674,4 |
775,6 |
892,0 |
1025,7 |
ст. 6000100 - уличное освещение, в том числе |
36,5 |
42,0 |
48,2 |
55,5 |
63,8 |
ст. 6000200 - Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства, в том числе |
417,3 |
479,9 |
551,8 |
634,6 |
729,8 |
ст. Ханская |
31,6 |
36,4 |
41,9 |
48,1 |
55,4 |
г. Майкоп |
385,6 |
443,5 |
510,0 |
586,5 |
674,5 |
Капитальный ремонт сооружений, в том числе |
291,7 |
335,4 |
385,7 |
443,6 |
510,1 |
ст. Ханская |
20,3 |
23,4 |
26,9 |
30,9 |
35,6 |
г. Майкоп |
271,3 |
312,0 |
358,8 |
412,7 |
474,6 |
Капитальный ремонт асфальтобетонных дорог,в том числе |
226,5 |
260,4 |
299,5 |
344,4 |
396,1 |
Капитальный ремонт а/бетонных тротуаров |
65,2 |
75,0 |
86,2 |
99,2 |
114,0 |
Средний, текущий ремонт сооружений, в том числе: |
83,2 |
95,7 |
110,0 |
126,5 |
145,5 |
ст. Ханская |
5,7 |
6,6 |
7,6 |
8,7 |
10,0 |
г. Майкоп |
77,5 |
89,1 |
102,5 |
117,9 |
135,5 |
Средний, текущий ремонт асфальтобетонных дорог, в том числе |
12,2 |
14,0 |
16,1 |
18,5 |
21,3 |
Средний, текущий ремонт плиточных тротуаров |
0,8 |
0,9 |
1,1 |
1,3 |
1,4 |
Средний, текущий ремонт гравийно-щебеночных дорог, в том числе |
18,6 |
21,4 |
24,6 |
28,3 |
32,6 |
Средний, текущий ремонт береговых креплений и набережных |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
Средний, текущий ремонт мостов, в том числе |
38,3 |
44,0 |
50,6 |
58,2 |
67,0 |
Средний, текущий ремонт закрытых водостоков |
1,0 |
1,2 |
1,4 |
1,6 |
1,8 |
Средний, текущий ремонт открытых водостоков, в том числе |
6,3 |
7,2 |
8,3 |
9,5 |
10,9 |
Средний, текущий ремонт прочих объектов благоустройства, в том числе, |
5,7 |
6,6 |
7,6 |
8,7 |
10,0 |
Содержание сооружений, в том числе: |
42,4 |
48,8 |
56,1 |
64,5 |
74,2 |
ст. Ханская |
5,6 |
6,4 |
7,4 |
8,5 |
9,8 |
г. Майкоп |
36,8 |
42,3 |
48,7 |
56,0 |
64,4 |
восстановление изношенных слоев а/б покрытия а/дорог г. Майкоп |
14,1 |
16,3 |
18,7 |
21,5 |
24,7 |
восстановление изношенных слоев а/б покрытия а/дорог ст. Ханская |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
восстановление изношенных слоев а/б покрытия тротуаров г. Майкоп |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
1,2 |
1,4 |
восстановление изношенных слоев а/б покрытия тротуаров ст. Ханская |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
Зимнее содержание а/дорог г. Майкопа |
11,6 |
13,3 |
15,3 |
17,6 |
20,2 |
Зимнее содержание а/дорог ст. Ханская,Родник вос |
2,8 |
3,2 |
3,6 |
4,2 |
4,8 |
содержание обочин |
0,4 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
восстановление дорожной разметки |
1,0 |
1,1 |
1,3 |
1,5 |
1,7 |
Заделка трещин |
0,6 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
1,0 |
содержание гравийно-щебеночных а/дорог, в т.ч.: |
7,5 |
8,7 |
10,0 |
11,5 |
13,2 |
содержание мостов, в т.ч. |
0,8 |
0,9 |
1,1 |
1,2 |
1,4 |
сод-е открытых водостоков |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1,1 |
1,3 |
сод-е закрытых водостоков |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1,1 |
1,3 |
Стелы |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
Ограждений |
0,4 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
Остановок |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
ст. 6000300 - Озеленение |
57,5 |
66,1 |
76,0 |
87,4 |
100,6 |
ст. Ханская |
1,0 |
1,1 |
1,3 |
1,5 |
1,7 |
Г. Майкоп |
56,5 |
65,0 |
74,7 |
86,0 |
98,8 |
Средний, текущий ремонт городских зеленых насаждений, в том числе: |
39,5 |
45,5 |
52,3 |
60,1 |
69,1 |
валка деревьев |
2,7 |
3,0 |
3,5 |
4,0 |
4,6 |
обрезка деревьев |
2,5 |
2,9 |
3,3 |
3,8 |
4,4 |
Посадка цветов |
29,1 |
33,4 |
38,5 |
44,2 |
50,9 |
устройство сквера по ул. Пролетарской ч/с (п. Лумумбы - Школьной) |
1,5 |
|
|
|
|
восстановление розариев |
1,2 |
1,4 |
1,6 |
1,8 |
2,1 |
Посадка деревьев |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
Ремонт газонов |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
вертикальное озеленение |
1,5 |
1,7 |
2,0 |
2,3 |
2,6 |
стрижка живой изгороди |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
установка ваз |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
Содержание городских зеленых насаждений, в том числе: |
18,0 |
20,7 |
23,8 |
27,3 |
31,4 |
ст. 6000500 - Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
105,6 |
121,4 |
139,6 |
160,6 |
184,7 |
ст. Ханская |
3,3 |
3,8 |
4,4 |
5,0 |
5,8 |
г. Майкоп |
102,3 |
117,6 |
135,3 |
155,5 |
178,9 |
Средний, текущий ремонт прочих мероприятий г. Майкопа |
10,8 |
12,4 |
14,2 |
16,4 |
18,8 |
проектные работы: |
7,1 |
8,2 |
9,4 |
10,8 |
12,4 |
Содержание сооружений, в том числе: |
94,8 |
109,0 |
125,4 |
144,2 |
165,8 |
Ст. Ханская |
2,6 |
3,0 |
3,5 |
4,0 |
4,6 |
г. Майкоп |
92,2 |
106,0 |
121,9 |
140,2 |
161,3 |
Фонтанов |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
Памятников |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
Урн |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
оформление города к праздничным мероприятиям |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1,1 |
Скамеек |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
Саночистка города, в том числе: |
93,1 |
107,1 |
123,2 |
141,6 |
162,9 |
ст. Ханская |
2,6 |
3,0 |
3,5 |
4,0 |
4,6 |
г. Майкоп |
90,5 |
104,1 |
119,7 |
137,7 |
158,3 |
ст. 6000400 - Организация и содержание мест захоронения |
5,2 |
6,0 |
6,9 |
7,9 |
9,1 |
ст. Ханская |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
0,6 |
г. Майкоп |
4,9 |
5,6 |
6,5 |
7,4 |
8,5 |
Капитальный ремонт дорог и тротуаров на кладбищах |
1,5 |
1,7 |
2,0 |
2,3 |
2,6 |
Содержание всех кладбищ и мемориала: |
3,7 |
4,3 |
4,9 |
5,7 |
6,5 |
Всего: |
622,1 |
715,4 |
822,7 |
946,1 |
1088,0 |
4.12. Повышение доступности жилья
В рамках приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" будет продолжена реализация федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы.
I. Основными мероприятиями подпрограмм данной программы на период 2009 - 2010 годы будут:
- Предоставление социальных выплат молодым семьям для улучшения жилищных условий;
- Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем установленных законодательством категорий граждан;
- Предоставление социальных выплат ветеранам и инвалидам;
- Переселение граждан из ветхих домов.
I. Будет продолжена работа над муниципальной целевой программой "Обеспечение жильем молодых семей на 2006 - 2010 годы в рамках федеральной подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы".
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду ""Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2006 - 2010 годы в рамках федеральной подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы""
Мероприятия на 2009 - 2010 годы:
- ведение и постоянное уточнение списка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- софинансирование муниципальной программы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Адыгея и бюджета МО "Город Майкоп";
- организация и проведение информационно-разъяснительной работы среди молодых семей по вопросам участия в муниципальной программе.
Таблица 49
Объемы
финансирования муниципальной целевой программы
"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании
"Город Майкоп" в 2009 - 2010 годах
(тыс. руб.) | |||
Источники и направления финансирования |
2009 -2010 г. Всего |
2009 г. |
2010 г. |
Средства муниципального образования "Город Майкоп" |
9000,0 |
4000,0 |
5000,0 |
Собственные средства молодых семей и кредитные(заемные) средства |
54000,0 |
24000,0 |
30000,0 |
Средства республиканского бюджета Республики Адыгея |
13500,0 |
6000,0 |
7500,0 |
Средства федерального бюджета |
13500,0 |
6000,0 |
7500,0 |
Итого финансирование по Программе |
90000,0 |
40000,0 |
50000,0 |
В рамках своих полномочий администрацией МО "Город Майкоп" будет продолжена работа по ведению учета соответствующих категорий граждан, в том числе ветеранов и инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий; разъяснительная работа, выдача государственных жилищных сертификатов и др. по федеральной подпрограмме "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010 годы, а также обеспечение жильем ветеранов и инвалидов в соответствии с Федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
4.13. Улучшение экологической обстановки
Основной целью улучшения экологической обстановки в МО "Город Майкоп" является создание комфортной среды проживания населения на территории города.
С этой целью будет продолжена работа по реконструкции очистных сооружений с увеличением производительности до 200 м3 в сутки.
В сфере недропользования необходимо:
- усилить муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых и при строительстве подземных сооружений, не связанных с их добычей;
- усилить контроль по обособленным водным объектам и работам по берегоукреплению, руслоформированию рек по показателям, установленным в проектной документации.
По зеленым насаждениям необходимо:
- провести инвентаризацию зеленых насаждений в городе, подготовить проект реконструкции зеленых насаждений общего пользования в соответствии с современными требованиями и нормативами;
- разработать конкретный план высадки зеленых насаждений на территории МО "Город Майкоп";
- создать муниципальный питомник древесно-кустарной растительности для пополнения зеленых насаждений общего пользования.
Для создания питомника из бюджета МО "Город Майкоп" необходимо выделить 5,0 млн. руб.
4.14. Развитие образования
На период 2009 - 2013 годы в муниципальном образовании будут работать следующие комплексные программы, направленные на развитие образовательной системы города в условиях инновационного этапа развития:
- "Развитие системы образования города Майкопа на 2006 - 2009 годы";
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "муниципальная целевая программа "Ребенок на пороге школы" (2008 - 2010 гг.), а не муниципальная целевая программа "Ребенок на пороге школы"
- "Безопасность - главное условие жизни, здоровья, учебы и работы";
- "Жизнь - пространство возможностей для всех" (для детей с ограниченными возможностями, а также участие в трудовых бригадах школьников города).
1. В 2009 году будет продолжена работа по основным направлениям муниципальной целевой программы "Развитие системы образования города Майкопа на 2006 - 2009 годы", основной целью которой является развитие муниципальной системы образования по следующим направлениям:
- наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей населения города;
- создание условий для нормального развития жизнедеятельности детей;
- усиление влияния образования на развитие города.
В рамках программы в 2009 году планируется:
1. Работа с резервом руководящих кадров с целью формирования и развития у специалистов, зачисленных в резерв, профессиональных необходимых знаний, деловых и личных качеств, обеспечивающих успешное выполнение функциональных обязанностей по руководящей должности. Организация постоянно действующего семинара "Управление человеческими ресурсами".
2. Организация работы "Открытой школы" с целью продержки, развития и распространения опыта школ - победителей конкурса "Лучшие образовательные учреждения, активно внедряющие инновационные программы" и лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта "Образование".
3. Организация смотра-конкурса "Лучшая школьная столовая" с целью увеличения охвата горячим питанием учащихся, сохранения здоровья детей, повышения качества и эффективности обслуживания школьников.
4. Организация работы школьных трудовых ученических бригад в соответствии с договором о совместной деятельности по организации трудоустройства несовершеннолетних граждан на временную работу между ГУ "Центр занятости населения г. Майкопа" и комитетом по образованию с привлечением большего количества учащихся, в том числе из социально незащищенных семей.
5. Организация локальных вычислительных сетей в общеобразовательных учреждениях; установка лицензионных программных продуктов и оказание методической поддержки по их функционированию.
На выполнение данных мероприятий в 2009 году из бюджета МО "Город Майкоп" необходимо 10880,7 тыс. руб., из внебюджетных средств - 2435,0 тыс. руб.
2. Муниципальная целевая программа "Ребенок на пороге школы" нацелена на обеспечение равных стартовых возможностей детей из разных социальных групп и слоев населения перед поступлением в 1 класс.
Перед программой стоят задачи:
- внедрение в систему образования города новых форм дошкольного образования;
- обеспечение наиболее полного охвата детей 5 - 7 лет организованными формами предшкольной подготовки;
- обеспечение социальной поддержки населения;
- создание необходимых условий на базе ОУ для функционирования групп предшкольной подготовки;
- оказание методической помощи педагогам групп предшкольной подготовки.
Таблица 50
Система мероприятий программы
"Ребенок на пороге школы" и их финансирование из бюджета МО
"Город Майкоп" на 2008 - 2010 годы
тыс. руб. | ||||
N п/п |
Мероприятия |
Финансирование |
Ответственные |
|
2009 |
2010 |
|
||
1. |
Открытие 12 групп предшкольной подготовки в ОУ NN 14, 18, 19, 23, 25,27, 30, 33, |
262,256 |
170,408 |
Комитет по образованию |
2. |
Формирование банка данных о детях, не посещающих ДОУ |
- |
- |
" |
3. |
Работа постоянно действующего семинара"Особенности работы в группе предшкольной подготовки педагога" |
- |
- |
" |
4. |
Мониторинг состояния организации работы по предшкольной подготовке детей 5 - 7 лет |
- |
- |
" |
5. |
Создание необходимых условий для функционирования групп предшкольной подготовки |
60,0 |
10,0 |
" |
6. |
Организация курсов переподготовки педагогов по предшкольной подготовке совместно с АРИПК |
- |
- |
Комитет по образованию, АРИПК |
7. |
Разработка положения о группе предшкольной подготовки |
- |
- |
Комитет по образованию |
|
Итого по программе |
322,256 |
180,408 |
|
3. Целью Муниципальной целевой программы "Безопасность - главное условие жизни, здоровья, учебы и работы" на 2009 - 2013 годы является обеспечение наилучших условий жизнедеятельности образовательных учреждений с позиции всех видов безопасности для участников образовательного процесса.
Задачи программы:
- определить все возможные виды опасностей и рисков, угрожающих жизни и здоровью субъектов образовательного процесса;
- определить комплекс мер обеспечения и поддержания безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений города;
- разработать комплекс психолого-педагогических взаимодействий с детьми, учащимися и педагогическими работниками, обслуживающим персоналом по повышению их ответственности за собственную безопасность.
Таблица 51
Перечень
мероприятий программы "Безопасность - главное условие жизни, здоровья,
учебы и работы" и объемы финансирования из бюджета
МО "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы
(тыс. руб.) | ||||||||
N п/п |
Направления реализации программы |
Источники финансирования |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
Всего |
|||
общая потребность |
дополнительно из бюджета МО"Город Майкоп" |
общая потребность |
общая потребность |
общая потребность |
общая потребность |
|||
1. Пожарная безопасность | ||||||||
Дошкольные образовательные учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Приобретение и установка АПС в 18 ДОУ |
5328 |
4293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5328 |
2. |
Обслуживание АПС |
148 |
0 |
1257 |
1383 |
1522 |
1674 |
5984 |
3. |
Обработка деревянных конструкций чердачных помещений |
499 |
0 |
0 |
0 |
550 |
0 |
1049 |
4. |
Демонтаж или обработка деревянных конструкций на путях эвакуации в 8 ДОУ |
560 |
560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
560 |
5. |
Установка системы оповещения о пожаре |
140 |
140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
6. |
Лабораторные испытания электрооборудования |
100 |
100 |
100 |
110 |
120 |
120 |
550 |
7. |
Приобретение первичных средств пожаротушения и проведение экспертизы |
108 |
108 |
105 |
115 |
206 |
100 |
634 |
Образовательные учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Приобретение и установка АПС в 5 ОУ |
3344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3344 |
2. |
Обслуживание АПС |
1158 |
0 |
2200 |
2410 |
2650 |
2920 |
11338 |
3. |
Обработка деревянных конструкций чердачных помещений |
1151 |
0 |
0 |
1180 |
0 |
0 |
2331 |
4. |
Демонтаж или обработка деревянных конструкций на путях эвакуации в 7 ОУ |
700 |
700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 |
5. |
Установка систем оповещения о пожаре |
144 |
144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
6. |
Лабораторные испытания электрооборудования |
300 |
0 |
330 |
363 |
400 |
440 |
1833 |
7. |
Приобретение первичных средств пожаротушения и проведение экспертизы |
192 |
192 |
211 |
232 |
255 |
280 |
1170 |
Психолого-педагогические мероприятия | ||||||||
Общегородские мероприятия для учащихся и воспитанников |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Соревнования ДЮП |
5 |
0 |
5,5 |
6 |
6,6 |
7,3 |
30,4 |
2. |
Оптимизация функционирования ДЮП |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Организация наглядной агитации в ДОУ и ОУ |
305 |
305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
4. |
Проведение психолого-педагогических мероприятий: конкурс рисунков, конкурс сочинений и т.д. |
6 |
6 |
6,6 |
7,3 |
7,9 |
8,8 |
36,6 |
5. |
Организация учебных занятий по эвакуации (ежемесячно) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Тренинги по обучению навыкам личной безопасности в случае угрозы пожара |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Мероприятия для педагогов |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Обучение мерам пожарной безопасности |
3 |
3 |
18,3 |
3 |
3 |
3 |
30,3 |
2. |
Семинары-практикумы по владению навыками личной безопасности в случае угрозы пожара |
6 |
6 |
6,6 |
7,3 |
7,9 |
8,8 |
36,6 |
|
Городской конкурс на лучшие показатели противопожарной безопасности |
20 |
20 |
22 |
24,2 |
26,6 |
29,3 |
122,1 |
Итого: |
14217 |
6577 |
4262 |
5840,8 |
5755 |
5591,2 |
35666 |
|
2. Антитеррористическая безопасность | ||||||||
1. |
Установка охранного оборудования "тревожная кнопка" в ОУ и сельских ДОУ (всего 13) |
250 |
250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
2. |
Круглосуточное обслуживание охранного оборудования |
2922 |
1461 |
4103 |
4514 |
4965 |
5461 |
21965 |
3. |
Обеспечение физической охраны в ДОУ и ОУ |
610 |
610 |
670 |
738 |
810 |
890 |
3718 |
4. |
Установка системы видеонаблюдения |
720 |
720 |
790 |
870 |
960 |
1050 |
4390 |
5. |
Установка целостности ограждения ДОУ и ОУ NN 1,3, 14, 19 |
2500 |
2500 |
1000 |
1200 |
1400 |
1600 |
7700 |
6. |
Ремонт, замена, обслуживание дворового освещения ДОУ и ОУ и прилегающих к ним территорий |
43 |
43 |
47 |
52 |
57 |
63 |
262 |
Психолого-педагогические мероприятия | ||||||||
Для учащихся |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Тренинги по выработке навыков поведения в условиях террористической атаки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Для учителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Проблемный семинар "Терроризм как феномен XX века" |
3 |
3 |
3,3 |
3,6 |
4 |
4,4 |
18,3 |
2. |
Обеспечение ОУ пакетом методических материалов(плакаты, рекомендации,брошюры и т.д.) |
5 |
5 |
5,5 |
6 |
6,7 |
7,3 |
30,5 |
3. |
Тренинги по выработке навыков поведения в условиях террористической атаки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого: |
7053 |
5592 |
6618,8 |
7383,6 |
8202,7 |
9075,7 |
38333,8 |
|
3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | ||||||||
1. |
Обеспечение функционирования автогородка |
510 |
510 |
560 |
616 |
678 |
745 |
3109 |
2. |
Организация: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- городского конкурса"Безопасное колесо" |
5 |
0 |
5,5 |
6 |
6,7 |
7,3 |
30,5 |
|
- городской акции"Внимание - дети!" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- конкурса рисунков, плакатов |
5 |
0 |
5,5 |
6 |
6,7 |
7,3 |
30,5 |
|
- письма водителям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Межведомственное взаимодействие с ГИБДД УВД г. Майкопа (по согласованию) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Организация совместных рейдов сотрудников ГИБДД и ЮИД |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Организация рейдов ЮИД по соблюдению учащимися ОУ правил дорожного движения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Изготовление и размещение на улицах города наглядной агитации (баннеры - 16 шт.) |
256 |
256 |
282 |
310 |
340 |
375 |
1563 |
7. |
Проведение экспертизы на предмет безопасности участка дороги вблизи ДОУ и ОУ - установка макетов |
50 |
50 |
55 |
60,5 |
66,6 |
73,2 |
305,3 |
8. |
Обеспечение учащихся фликерами -световозвращающими элементами |
150 |
150 |
165 |
181,5 |
200 |
220 |
916,5 |
9. |
Оборудование в ОУ кабинета по безопасности дорожного движения и детской площадки с дорожной разметкой |
100 |
100 |
110 |
121 |
133 |
146,4 |
610,4 |
10. |
Организация подписки ОУ на газету "Добрая дорога детства" |
24,4 |
24,4 |
26,8 |
29,5 |
32,5 |
35,7 |
148,9 |
Итого: |
1100,4 |
1090,4 |
1209,8 |
1330,5 |
1463,5 |
1609,9 |
6714,1 |
|
4. Жизнеобеспечение образовательных учреждений | ||||||||
1. |
Обеспечение мер по соблюдению СанПиН в ДОУ и ОУ |
1503 |
0 |
1653 |
1820 |
2000 |
2200 |
9176 |
2. |
Соблюдение светового режима в ДОУ и ОУ |
800 |
800 |
880 |
968 |
1065 |
1170 |
4883 |
3. |
Оборудование столовых, обновление технологического и холодильного оборудования в соответствии с СанПиН в ДОУ и ОУ |
3500 |
0 |
3850 |
4235 |
4655 |
5126 |
21366 |
4. |
Обеспечение горячим питанием школьников в соответствии с СанПиН |
32640 |
19730 |
35904 |
39494 |
43444 |
47790 |
199272 |
5. |
Прачечные ДОУ |
1100 |
1100 |
1210 |
1330 |
1464 |
1610 |
6714 |
6. |
Мероприятия по обеспечению сохранности школьных зданий (энергосбережение, водосбережение) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Приобретение дезинфицирующих, моющих средств, люминесцентных ламп, ветоши, уборочного инвентаря |
2000 |
0 |
2200 |
2420 |
2660 |
2928 |
12208 |
8. |
Оборудование спортивных площадок в ОУ |
100 |
0 |
110 |
120 |
133 |
146 |
609 |
9. |
Увеличение количества ставок дворников |
3934 |
3934 |
4327 |
4760 |
5236 |
5760 |
24017 |
10. |
Оборудование площадки для автотранспорта ДОУ (спецавтомобили по подвозу продуктов питания) |
280 |
280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 |
Итого: |
45857 |
25844 |
50134 |
55147 |
60657 |
66730 |
278525 |
|
5. Медицинское обеспечение | ||||||||
1. |
Дооборудование имеющихся медицинских кабинетов |
320 |
320 |
352 |
387 |
426 |
468 |
1953 |
2. |
Лицензирование ДОУ |
8 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
50 |
3. |
Медосмотр и санминимум работников ДОУ и ОУ |
3930 |
2400 |
1683 |
4490 |
2035 |
5544 |
17682 |
4. |
Мероприятия по оздоровлению учащихся: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- День здоровья |
3 |
3 |
3,3 |
3,63 |
4 |
4,4 |
18,33 |
|
- Министочник |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- санаторное лечение |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- физиопроцедуры |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- организация мероприятий летнего отдыха |
700 |
700 |
770 |
932 |
1025 |
1128 |
4555 |
5. |
Психолого-педагогические мероприятия по здоровьесбережению учащихся и учителей: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- организация работы спортивных секций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- организация спортивно-оздоровительных мероприятий: "Спорт, труд рядом живут", городские олимпиады по физической культуре |
10 |
10 |
11 |
12,1 |
13,3 |
14,6 |
61 |
6. |
Приобретение медикаментов |
90 |
47 |
100 |
110 |
121 |
133 |
554 |
Итого: |
5061 |
3488 |
2928,3 |
5944,73 |
3635,3 |
7304 |
24873,33 |
|
6. Нравственная безопасность | ||||||||
1. |
Мероприятия, направленные на профилактику наркотической зависимости, СПИДа,безнадзорности несовершеннолетних: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- операция "Подросток" |
5 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
35 |
|
- экспертиза по введению курса "Полезные привычки" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- апробация образовательной программы по антинаркотической работе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- межведомственное взаимодействие с наркоконтролем |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- участие в реализации республиканских целевых программ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Изготовление и размещение наглядной агитации |
30 |
0 |
33 |
36 |
40 |
44 |
183 |
Итого: |
35 |
5 |
39 |
43 |
48 |
53 |
218 |
|
7. Информационная безопасность | ||||||||
1. |
Поддержка действия контентфильтра |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Обновление и контроль за использованием лицензионных программ |
1268 |
54 |
1395 |
1534 |
1688 |
1856 |
7741 |
3. |
Психолого-педагогические мероприятия для учителей: |
|
|
|
|
|
|
|
- организация посещения курсов в АРИПК |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- проведение городских специализированных семинаров-практиков по овладению: интерактивной доской, Pain Pout |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- проблемный семинар по вопросам личной информационной безопасности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Расширение спектра конкурсов, викторин для учащихся по освоению новых возможностей ИКТ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Создание сервисного центра по техническому обслуживанию ОУ |
175 |
175 |
193 |
212 |
233 |
256 |
1069 |
6. |
Организация работы ресурсного центра |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого: |
1443 |
229 |
1588 |
1746 |
1921 |
2112 |
8810 |
|
8. Охрана труда | ||||||||
1. |
Приобретение спецодежды и специнвентаря |
358 |
30 |
394 |
433 |
477 |
524 |
2186 |
2. |
Оформление кабинетов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Обеспечение ОУ нормативно-правовой, методической литературой по вопросам охраны труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Аттестация рабочих мест |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Обучение ответственных за охрану труда |
40 |
0 |
44 |
48 |
53 |
59 |
244 |
Итого: |
398 |
30 |
438 |
481 |
530 |
583 |
2430 |
|
9. Сохранение материально-технической базы | ||||||||
1. |
Капитальный ремонт в 60ОУ |
10000 |
0 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
25000 |
2. |
Текущий ремонт зданий 6ОУ и 6 ДОУ |
3626 |
2258 |
3990 |
4390 |
4830 |
5310 |
22146 |
3. |
Текущий ремонт коммуникаций |
2000 |
375 |
2200 |
2420 |
2660 |
2930 |
12210 |
4. |
Замена внешних линий электропроводки |
1920 |
1920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1920 |
5. |
Промывка, продувка,опрессовка трубопровода, отопления |
310 |
310 |
340 |
375 |
415 |
455 |
1895 |
6. |
Проведение экспертизы по техническому состоянию зданий, помещений, технологического оборудования |
40 |
40 |
44 |
48 |
53 |
59 |
244 |
Итого: |
17896 |
4903 |
21574 |
7233 |
7958 |
8754 |
63415 |
|
Всего по программе |
93060,4 |
47758,4 |
88791,9 |
85149,63 |
90170,5 |
101812,8 |
458985,23 |
4. Муниципальная целевая программа "Жизнь - пространство, возможности для всех" на 2009 - 2013 годы направлена на поддержку учащихся из малообеспеченных, неполных семей, из семей, находящихся в трудных жизненных обстоятельствах, специальной (коррекционной) общеобразовательной школы, имеющих затруднения в обучении.
Программа нацелена на выполнение следующих задач:
- предоставление возможности для получения заработка учащимся, которым это необходимо;
- расширение возможности для развития трудовых навыков учащихся СКОШ, их эффективной социализации и профессиональной адаптации в условиях современной бизнес-среды.
На выполнение мероприятий программы в 2009 - 2013 годах из бюджета МО "Город Майкоп" требуется 6612 тыс. руб., в том числе в 2009 г. - 1042 тыс. руб., в 2010 г. - 1498 тыс. руб., в 2011 г. - 1543 тыс. руб., в 2012 г. - 1267 тыс. руб., в 2013 г. - 1262 тыс. руб.
Таблица 52
Программные мероприятия
и источники их финансирования
(тыс. руб.) | ||||||||
N п/п |
Направления реализации программы |
Источники финансирования |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Итого |
|||
Общая потребность |
Допол. из бюджета МО "Город Майкоп" |
Общая потребность |
Общая потребность |
Общая потребность |
Общая потребность |
|||
1. |
Приобретение оборудования для учебного процесса в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе |
130 |
80 |
520 |
420 |
120 |
0 |
1190 |
2. |
Обучение специалистов,работающих с учащимися СКОШ |
50 |
50 |
0 |
50 |
0 |
0 |
100 |
3. |
Социализация обучающихся |
0 |
0 |
30 |
30 |
0 |
0 |
60 |
4. |
Создание трудовых бригад для учащихся из малообеспеченных, неполных семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах |
862 |
862 |
948 |
1043 |
1147 |
1262 |
5262 |
|
Итого |
1042 |
992 |
1498 |
1543 |
1267 |
1262 |
6612 |
4.15. Модернизация и развитие здравоохранения
Основной задачей муниципального здравоохранения является повышение уровня общественного здоровья, качества и эффективности медицинской помощи населению. Для обеспечения выполнения этой задачи в МО "Город Майкоп" будут работать программы:
1. Муниципальная целевая комплексная программа "Развитие муниципального здравоохранения г. Майкопа" принята до 2010 года. В связи с актуальностью реализуемых в городе подпрограмм "Вакцинопрофилактика", "Социальная поддержка отдельных категорий жителей МО "Город Майкоп" и "Реструктуризация амбулаторно-поликлинической помощи населению и улучшение материально-технической базы ЛПУ" их действие планируется продолжить и на период 2011 - 2013 годов:
Целью программы является формирование условий для повышения качества и эффективности медицинской помощи на всех этапах ее оказания, снижение заболеваемости, инвалидизации, смертности населения, обеспечение доступности для населения современных медицинских технологий.
Для реализации мероприятий Программы необходимо решить следующие задачи:
- Обеспечение современного уровня диагностики, лечения больных путем внедрения новейших медицинских технологий.
- Укрепление материально-технической базы амбулаторно-поликлинических и больничных учреждений.
- Проведение мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний.
- Лекарственное обеспечение граждан, имеющих хронические заболевания, но не являющихся инвалидами.
Выполнение Программы позволит:
- улучшить демографическую ситуацию в городе Майкопе за счет снижения смертности, увеличения средней продолжительности жизни;
- улучшить качество жизни граждан, страдающих хроническими заболеваниями;
- сохранить трудовой потенциал города Майкоп;
- повысить эффективность оказания медицинской помощи на всех этапах;
- стабилизировать эпидемиологическую ситуацию по инфекционным заболеваниям, управляемым средствами специфической профилактики.
Основными программными мероприятиями являются:
- Реструктуризация амбулаторно-поликлинических учреждений;
- Приобретение вакцин для иммунизации населения;
- Приобретение санитарного автотранспорта;
- Приобретение диагностического и медицинского оборудования для ЛПУ;
- Проведение капитального ремонта ЛПУ;
- Приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
Мероприятия Программы реализуются за счет средств муниципального бюджета и иных, не запрещенных законом источников финансирования.
Объем финансирования мероприятий программы "Развитие муниципального здравоохранения г. Майкопа" из муниципального бюджета на 2009 - 2013 годы составляет 98,79 млн. руб., из них в 2009 году - 20,29 млн. руб., в 2010 году - 24,0 млн. руб., в 2011 году - 17,48 млн. руб., в 2012 году - 25,43 млн. руб., в 2013 году - 12,04 млн. руб.
Таблица 54
Потребность
в финансовых средствах из бюджета МО "Город Майкоп"
для реализации Программы, млн. руб.
N |
Статьи затрат |
Всего |
В том числе по годам |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
1 |
Реструктуризация амбулаторно-поликлинической помощи населению и улучшение материально-технической базы ЛПУ |
59,65 |
13,59 |
15,8 |
9,76 |
17,2 |
3,3 |
2 |
Вакцинопрофилактика |
8,64 |
1,7 |
1,75 |
1,72 |
1,73 |
1,74 |
3 |
Социальная поддержка отдельных категорий жителей МО "Город Майкоп" |
30,5 |
5,0 |
6,0 |
6,0 |
6,5 |
7,0 |
|
Итого: |
98,79 |
20,29 |
23,55 |
17,48 |
25,43 |
12,04 |
Таблица 55
Подпрограмма
"О реструктуризации амбулаторно-поликлинической службы и улучшение
материально-технической базы ЛПУ г. Майкопа"
Потребность
в финансовых средствах для реализации мероприятий, млн. руб.
N п/п |
Наименование мероприятий |
Всего |
В том числе по годам |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
1 |
Ремонт, реконструкция ЛПУ |
25,94 |
6,89 |
1,35 |
4,2 |
13,3 |
0,2 |
2 |
Приобретение медицинского оборудования |
19,4 |
4,0 |
10,2 |
2,0 |
2,0 |
1,2 |
3 |
Приобретение автотранспорта |
14,31 |
2,7 |
4,25 |
3,56 |
1,9 |
1,9 |
|
ИТОГО |
59,65 |
13,59 |
15,8 |
9,76 |
17,2 |
3,3 |
Таблица 56
Расшифровка
мероприятий по улучшению материально-технической базы ЛПУ
(млн. руб.) | |||||||
Наименование мероприятий |
Исполнитель |
Всего |
В том числе: |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
1. Автобус ПАЗ-3205, 3ед. |
Управление здравоохранения и соц. Программ(УЗ и СП) |
2,05 |
0,7 |
1,35 |
|
|
|
2. Автомобиль ВАЗ-21053,44 ед. + 20 |
УЗ и СП |
8,1 |
2,0 |
2,5 |
1,8 |
0,9 |
0,9 |
3. Автомобиль ИЖ-27127пикап, 2 ед. |
УЗ и СП |
0,4 |
|
0,4 |
|
|
|
4. Автомобиль Газель- 2703, 5 ед. |
|
2,5 |
|
|
0,5 |
1,0 |
1,0 |
5. Автомобиль ГАЗ-3105, 2 ед. |
|
0,76 |
|
|
0,76 |
|
|
6. Спец. автомобиль для перевозки умерших |
|
0,5 |
|
|
0,5 |
|
|
7. МГКБ (капитальный ремонт отделения неврологии, пищеблока) |
|
5,2 |
|
|
|
5,2 |
|
8. МУЗ "МГП N 1"(реконструкция поликлиники) |
УЗ и СП |
4,85 |
0,85 |
|
4,0 |
|
|
9. МУЗ "МГП N 3"(реконструкция поликлиники) |
УЗ и СП |
4,25 |
|
0,65 |
|
3,6 |
|
10. МУЗ "МГДП N 2"(реконструкция поликлиники) |
УЗ и СП |
1,0 |
1,0 |
|
|
|
|
11. Инфекционная больница (ремонт бак. лаборатории, основного корпуса) |
УЗ и СП |
4,7 |
0,4 |
|
|
4,3 |
|
- Приобретение медицинского оборудования для инфекционной больницы. |
УЗ и СП |
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
12. Санаторий "Росинка".Газификация котельной. |
УЗ и СП |
0,8 |
0,8 |
|
|
|
|
13. Ханская участковая больница (ремонт столярных изделий, сантехсистем, внутренний ремонт). |
УЗ и СП |
2,1 |
2,1 |
|
|
|
|
14. МУЗ "МГДП N 1"(реконструкция поликлиники). |
УЗ и СП |
0,5 |
|
0,5 |
|
|
|
15. Станция скорой медицинской помощи. Ремонт кровли |
УЗ и СП |
0,98 |
0,98 |
|
|
|
|
16. ДМК. Ремонт помещений. |
УЗ и СП |
0,56 |
0,56 |
|
|
|
|
17. Приобретение дорогостоящего медицинского оборудования - аппаратов УЗИ, клинико-лабораторная экспресс-диагностика, экспресс-диагностика диабета, физиоаппаратура, аппарат для нейросонографии и др. |
УЗ и СП |
15,4 |
|
10,2 |
2,0 |
2,0 |
1,2 |
18. Ремонт и реконструкция ФАЛ (Косинов, Подгорный,Северный, Родниковый, Гавердовский) |
УЗ и СП |
1,0 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
Итого |
|
59,65 |
13,59 |
15,8 |
9,76 |
17,2 |
3,3 |
Таблица 57
Потребность в финансовых средствах, млн. руб.
N п/п |
Наименование мероприятий |
Источники финансирования |
Всего |
В том числе по годам |
Исполнители |
||||
2009 -2013 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||
1. |
Обеспечение лечебно-профилактических учр. и управления здравоохранения компьютерной техникой и программным продуктом для систематического анализа состояния привитости |
Общий объем средств |
0,4 |
0,2 |
0,2 |
0 |
0 |
0 |
|
В т.ч. республиканский бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
МЗ РА |
||
В т.ч. городской бюджет |
0,4 |
0,2 |
0,2 |
0 |
0 |
0 |
УЗСП |
||
2. |
Создание эффективной системы транспортировки, обеспечение учреждений здравоохранения города холодильниками итермоконтейнерами. Хранение вакцин на аптечной базе |
Общий объем средств |
5,0 |
1,3 |
1,3 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
|
В т.ч. республиканский бюджет |
1,0 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0 |
0 |
МЗ РА |
||
В т.ч. городской бюджет |
4,0 |
2,8 |
2,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
УЗСП |
||
3. |
Бесперебойное снабжение лечебно-профилактических учреждений города медицинскими мунобиологическими препаратами |
Общий объем средств |
|
2,2 |
2,2 |
0,87 |
0,88 |
0,89 |
|
В т.ч. республиканский бюджет |
|
1,5 |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
|
||
В т.ч. городской бюджет |
|
0,7 |
0,7 |
0,87 |
0,88 |
0,89 |
УЗСП |
||
4. |
Повышение квалификации медицинских кадров в области иммунопрофилактики |
Общий объем средств |
0,65 |
|
0,5 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
|
В т.ч. республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
||
В т.ч. городской бюджет |
0,65 |
|
0,5 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
УЗСП |
||
|
Итого по мероприятиям программы |
Общий объем средств |
12,64 |
3,7 |
3,75 |
1,72 |
1,73 |
1,74 |
|
В т.ч. республиканский бюджет |
4,0 |
2,0 |
2,0 |
0 |
0 |
0 |
МЗ РА |
||
В т.ч. городской бюджет |
8,64 |
1,7 |
1,75 |
1,72 |
1,73 |
1,74 |
УЗСП |
Таблица 58
Подпрограмма
"Социальная поддержка отдельных категорий жителей МО
"Город Майкоп"
Потребность
в финансовых средствах для реализации мероприятий, млн. руб.
N п/п |
Наименование мероприятия |
Всего фин. средств |
В т.ч. по годам |
||||
|
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
1. |
Льготное обеспечение медикаментами и изделиями медицинского назначения граждан, имеющих хронические заболевания и не имеющих инвалидности (согласно Постановлению Правительства РФ от 30.07.1994 N 890) |
30,5 |
5,0 |
6,0 |
6,0 |
6,5 |
7,0 |
|
Итого |
30,5 |
5,0 |
6,0 |
6,0 |
6,5 |
7,0 |
2. Муниципальная целевая программа "Совершенствование лечебно-диагностической помощи населению города в МУЗ "Майкопская городская клиническая больница" на 2009 - 2011 годы
МУЗ "Майкопская городская клиническая больница" является многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением и оказывает специализированную стационарную, консультативную и диагностическую медицинскую помощь не только городскому населению, но и жителям других районов Республики Адыгея, консультативную и диагностическую медицинскую помощь другим лечебно-профилактическим учреждениям. Больница является базой филиала Кубанской медицинской академии и Майкопского медицинского училища. С 1996 года созданы клинические кафедры терапии и хирургии.
Вместе с тем за последнее десятилетие недостаточное финансирование привело к тому, что оснащение оборудованием и прочими материалами не соответствует нормативному табелю оснащения. Приобретенное в 2005 году оборудование по лизингу не смогло обновить и половины потребности учреждения. Имеющееся оборудование физически и морально устарело, что не позволяет оказывать специализированную медицинскую помощь на должном уровне.
Помещения неврологического отделения, бактериологической и клинической лабораторий, административного корпуса расположены в постройках 30 - 40-х годов, находятся практически в аварийном состоянии и требуют срочного капитального ремонта. Требуют капитального ремонта и отделения девятиэтажного корпуса.
Муниципальная целевая программа "Совершенствование лечебно-диагностической помощи населению города в МУЗ "Майкопская городская клиническая больница" на 2009 - 2011 годы разработана с целью улучшения состояния здоровья городского населения, повышения качества и доступности при оказании лечебно-диагностической помощи в МУЗ "Майкопская городская клиническая больница".
Для достижения цели программы предусматривается решение следующих задач:
1. оснащение современным лечебно-диагностическим оборудованием и развитие материально-технической базы МУЗ "Майкопская городская клиническая больница";
2. оснащение МУЗ "Майкопская городская клиническая больница" необходимым автомобильным транспортом;
3. подготовка и повышение квалификации кадров для оказания специализированных видов медицинской помощи в МУЗ "Майкопская городская клиническая больница".
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить:
- снижение смертности городского населения от управляемых причин (сердечно-сосудистых заболеваний), острой хирургической патологии;
- уменьшение уровня инвалидизации, числа осложнений и летальных исходов;
- повышение качества и доступности медицинской помощи, оказываемой жителям города в МУЗ "Майкопская городская клиническая больница";
- развитие современных технологий оказания медицинской помощи, улучшение качества лечебно-диагностического процесса.
На реализацию мероприятий программы необходимо 135,0 млн. руб. из муниципального бюджета, в том числе: в 2009 г. - 15,0 млн. руб., в 2010 г. - 60,0 млн. руб. и 2011 г. - 60,0 млн. руб.
Таблица 59
Мероприятия
Муниципальной целевой программы "Совершенствование
лечебно-диагностической помощи населению города в МУЗ "Майкопская
городская клиническая больница" на 2009 - 2011 годы и необходимые
финансовые средства, тыс. руб.
N п/п |
Наименование мероприятий |
Объем финансирования |
Исполнитель |
||
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|||
1. |
Оснащение МУЗ МГКБ |
14000,0 |
53900,0 |
14713,0 |
Управление здравоохранения и социальных программ (УЗ и СП) |
2. |
Капитальный ремонт зданий и сооружений МУЗ МГКБ (согласно локальному сметному расчету),в т.ч. |
0 |
6000,0 |
39439,0 |
УКС г. Майкопа |
|
- девятиэтажного корпуса |
0 |
6000,0 |
4145,0 |
|
|
- отделения неврологии |
|
|
16230,0 |
|
|
- пищеблока |
|
|
5322,0 |
|
|
- баклаборатории |
|
|
5222,0 |
|
|
- административного здания |
|
|
3520,0 |
|
|
- клинико-диагностической лаборатории |
|
|
5000,0 |
|
3. |
Оснащение учреждения мебелью |
|
|
5648,0 |
УЗ и СП |
4. |
Приобретение санитарного автотранспорта |
1000,0 |
|
|
УЗ и СП |
5. |
Подготовка и повышение квалификации кадров для оказания специализированных видов медицинской помощи |
|
100,0 |
200,0 |
УЗ и СП |
|
Итого по программе |
15000,0 |
60000,0 |
60000,0 |
|
3. Муниципальная целевая программа "Неотложные и перспективные мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы МУЗ "Станция скорой медицинской помощи города Майкопа" (ССМП г. Майкопа) на 2008 - 2010 годы
Основной целью данной программы является повышение качества оказания экстренной медицинской помощи больным и пострадавшим при состояниях, угрожающих жизни, на догоспитальном этапе, снижение показателей заболеваемости, первичного выхода на инвалидность, смертности.
Задачи, которые предстоит решить:
- развитие современных технологий оказания экстренной медицинской помощи;
- дальнейшее совершенствование АСУ "Скорая медицинская помощь";
- укрепление материально-технической базы ССМП г. Майкопа.
Таблица 60
Программные мероприятия
Муниципальной целевой программы "Неотложные и перспективные
мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы
МУЗ "Станция скорой медицинской помощи города Майкопа" и объемы
их финансирования
(тыс. руб.) | |||
N п/п |
Наименование мероприятий |
Годы реализации |
Объем финансирования из бюджета МО "Город Майкоп" |
1. |
Капитальный и текущий ремонт помещений,кровли и инженерных сооружений зданий станции и подстанции МУЗ ССМП г. Майкопа. |
2009 |
2208 |
2010 |
450 |
||
2. |
Усовершенствование автоматизированной системы управления "Скорая медицинская помощь" |
2009 |
596,8 |
3. |
Строительство крытых стоянок - боксов для станции и подстанции скорой медицинской помощи, соответствующих по размеру максимальному числу санитарного транспорта,работающих одновременно |
2009 |
1400 |
2010 |
600 |
||
4. |
Приобретение мягкого инвентаря |
2009 |
353,5 |
2010 |
579,0 |
||
5. |
Приобретение оборудования для комнаты по приему пищи |
2009 |
10 |
2010 |
95 |
||
|
Всего |
|
6292,3 |
2009 |
4568,3 |
||
2010 |
1724,0 |
Для финансирования Программы необходимы средства из бюджета МО "Город Майкоп" в сумме 6292,3 тыс. руб., в том числе: в 2009 г. - 4568,3 тыс. руб., в 2010 г. - 1724,0 тыс. руб.
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
4.16. Оказание адресной социальной помощи населению
В целях оказания населению муниципального образования "Город Майкоп" дополнительных мер социальной помощи действует муниципальная целевая программа "Адресная социальная помощь малоимущим гражданам муниципального образования "Город Майкоп" и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 2008 - 2010 годы". Данная программа содержит ряд основных направлений, присутствующих только на муниципальном уровне. К примеру, ежемесячное пособие многодетной семье, единовременное пособие приемной семье, единовременная материальная помощь гражданам на газификацию домовладений. В последующие годы действие Программы планируется расширить путем выделения дополнительного финансирования и установления новых видов адресной социальной помощи. На 2011 - 2013 годы будет продлено действие существующей программы.
Основными задачами Программы являются:
- выявление наиболее нуждающихся категорий граждан и обеспечение их материальной и натуральной помощью:
- совершенствование системы оказания адресной социальной помощи в МО "Город Майкоп";
- оказание дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан;
- разработка новых технологий и форм оказания адресной социальной помощи;
- ведение учета малоимущих граждан города Майкопа с распределением по категориям: многодетные, одиноко проживающие, семьи, состоящие из инвалидов, дети-инвалиды, одинокие матери, неполные семьи;
- проведение обследования материально-бытовых условий проживания граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;
- анализ причин, вследствие которых семья или одиноко проживающий гражданин не имеют возможности самостоятельно увеличить свой доход;
- организация информационной и разъяснительной работы по оказанию адресной социальной помощи;
- повышение эффективности помощи в решении социальных проблем нуждающихся граждан.
Участниками программы являются:
- малоимущие одиноко проживающие граждане;
- малоимущие семьи;
- многодетные малоимущие семьи, воспитывающие 6 и более детей до 18 лет;
- приемные семьи;
- граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Источником финансирования Программы является бюджет МО "Город Майкоп". Предполагаемый объем финансирования программы на 2009 год - 7594,0 тыс. руб., на 2010 год - 8828,0 тыс. руб., 2011 год - 10480,0 тыс. руб., 2012 год - 12100,0 тыс. руб., 2013 год - 14000,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
- выявление граждан, наиболее нуждающихся в оказании адресной социальной помощи и не имеющих экономической и физической возможности решить данные проблемы самостоятельно в силу возраста, состояния здоровья, одинокого проживания или многодетности в условиях низкого уровня жизни;
- улучшение бытовых условий проживания нуждающихся граждан за счет оказания помощи на неотложный ремонт собственных домовладений;
- удовлетворение потребности наиболее нуждающихся жителей муниципального образования "Город Майкоп" в получении материальной или натуральной помощи;
- формирование гуманного отношения к людям с ограниченными возможностями или пострадавшим в результате техногенных катастроф;
- создание благоприятного праздничного настроения детей из малоимущих семей путем организации культурных мероприятий и поощрения их подарочными наборами;
- усовершенствование механизма оказания адресной социальной помощи малоимущим гражданам муниципального образования "Город Майкоп".
Таблица 61
Основные мероприятия
муниципальной целевой программы "Адресная социальная помощь
малоимущим гражданам муниципального образования "Город Майкоп"
и другим категориям граждан, находящимся в трудной жизненной
ситуации" на 2009 - 2013 годы
(тыс. руб.) | |||||||
N п/п |
Наименование мероприятия |
Финансирование |
Исполнитель/Соисполнитель |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
1. |
Единовременная материальная помощь малоимущим гражданам на неотложные нужды |
1500,0 |
1800,0 |
2100 |
2600,0 |
3100,0 |
Управление здравоохранения и социальных программ (УЗ и СП) |
2. |
Единовременная материальная помощь на проведение неотложного ремонта жилья |
1800,0 |
2200,0 |
2600,0 |
3100,0 |
3800,0 |
УЗ и СП |
3. |
Единовременная материальная помощь малоимущим гражданам на газификацию домовладений |
600,0 |
720,0 |
860,0 |
1000,0 |
1200,0 |
УЗ и СП |
4. |
Единовременная материальная помощь пострадавшим в результате происшествий техногенного характера |
250,0 |
300,0 |
360,0 |
430,0 |
500,0 |
УЗ и СП |
4. |
Единовременное пособие приемной семье |
150,0 |
180,0 |
280,0 |
320,0 |
360,0 |
УЗ и СП |
5. |
Ежемесячное пособие многодетной семье |
720,0 |
810,0 |
1200,0 |
1300,0 |
1400,0 |
УЗ и СП |
6. |
Натуральная помощь в виде горячих обедов |
450,0 |
500,0 |
580,0 |
650,0 |
720,0 |
УЗи СП /предприятие общественного питания |
7. |
Натуральная помощь в виде банных услуг |
1224,0 |
1368,0 |
1500,0 |
1650,0 |
1800,0 |
УЗи СП /предприятие банно-прачечного хозяйства |
8. |
Мероприятия, посвященные праздничным и социально значимым датам |
900,0 |
950,0 |
1000,0 |
1050,0 |
1120,0 |
УЗи СП /Управление культуры МО "Город Майкоп" |
|
Итого: |
7594,0 |
8828,0 |
10480,0 |
12100,0 |
14000,0 |
|
4.17. Развитие культуры
Управлением культуры МО "Город Майкоп" разработана программа развития культуры на 2009 - 2013 годы.
Основные цели программы:
- формирование средствами культуры и искусства нравственных и духовных ценностей, направленных на воспитание у населения чувства национальной гордости и патриотизма;
- сохранение культурного наследия и творческого потенциала города Майкопа;
- выявление и поддержка молодых дарований;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры, их технического и технологического оснащения.
Основные задачи, стоящие перед отраслью:
- создание условий для развития творчества и участия граждан в культурной жизни города;
- развитие и укрепление инфраструктуры культуры, обеспечение условий для доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам библиотечных фондов муниципального образования "Город Майкоп";
- сохранение и развитие традиционной народной культуры, самодеятельного народного творчества, создание новых творческих муниципальных и самодеятельных коллективов;
- совершенствование образовательного процесса;
- укрепление кадрового потенциала отрасли.
В результате выполнения мероприятий программы будут:
- расширены возможности для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам, повышен культурный и творческий потенциал населения города;
- созданы условия для выбора сфер досуговой деятельности как активной, так и пассивной на территории МО "Город Майкоп";
- снята социальная напряженность;
- привлечены к профессиональной культурной, творческой деятельности одаренные дети и подростки и, как следствие, большое количество учащихся будет отвлечено от негативного влияния среды;
- сохранен кадровый потенциал органов и учреждений культуры;
- укреплено единое информационное и культурное пространство МО "Город Майкоп";
- сохранено и эффективно использоваться культурное наследие;
- укреплена материально-техническая база учреждений культуры;
- повышена роль культурного влияния на воспитание гражданственности и патриотизма в обществе.
Таблица 62
Ресурсное обеспечение программы
тыс. руб. | ||||
|
Всего |
Местный бюджет |
Республиканский бюджет |
Внебюджетные средства |
2009 г. |
8246 |
5328 |
170 |
2748 |
2010 г. |
8581 |
5542 |
177 |
2862 |
2011 г. |
8912 |
5755 |
184 |
2973 |
2012 г. |
9253 |
5974 |
191 |
3088 |
2013 г. |
9610 |
6204 |
198 |
3208 |
Итого |
44602 |
28803 |
920 |
14879 |
Таблица 63
Перечень
мероприятий программы развития культуры на 2009 - 2013 годы
и объемы их финансирования
тыс. руб. | ||||||
Наименование проекта или мероприятия |
Год реализации |
Всего финансовые средства |
Федеральный бюджет |
Бюджет РА |
Бюджет МО "Город Майкоп" |
Всего внебюджетные источники |
1. Повышение культурного потенциала города |
|
|||||
1.1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры |
|
|
|
|
|
|
1.1.1. Проведение народных праздников и обрядов: (Рождество Христово, Масленица, Ивана Купала,Петровские игрища, Адыгэ джегу, Частушечный трактир, Играй, гармонь,Покровские вечера, Яблоневые посиделки) |
2009 г. |
50 |
- |
- |
50 |
|
2010 г. |
52 |
- |
- |
52 |
- |
|
2011 г. |
54 |
- |
- |
54 |
- |
|
2012 г. |
56 |
- |
- |
56 |
- |
|
2013 г. |
58 |
- |
- |
58 |
- |
|
1.1.2. Организация и проведение дней национальной культуры, выставок традиционного национального искусства(совместно с национальными общественными организациями) |
2009 г. |
15 |
|
|
15 |
|
2010 г. |
16 |
|
|
16 |
|
|
2011 г. |
17 |
|
|
17 |
|
|
2012 г. |
18 |
|
|
18 |
|
|
2013 г. |
19 |
|
|
19 |
|
|
1.1.3. Организация и проведение городских смотров, конкурсов,фестивалей: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- городской смотр-конкурс детского и юношеского творчества"Созвездие талантов" |
2009 г. |
15 |
|
|
15 |
|
2010 г. |
16 |
|
|
16 |
|
|
2011 г. |
17 |
|
|
17 |
|
|
2012 г. |
18 |
|
|
18 |
|
|
2013 г. |
19 |
|
|
19 |
|
|
- городской смотр-конкурс хореографических коллективов "Весенний хоровод" |
2009 г. |
10 |
|
|
10 |
|
2010 г. |
10 |
|
|
10 |
|
|
2011 г. |
10 |
|
|
10 |
|
|
2012 г. |
10 |
|
|
10 |
|
|
2013 г. |
10 |
|
|
10 |
|
|
- городской фестиваль"Не стареют душой ветераны" |
2009 г. |
15 |
|
|
15 |
|
2010 г. |
16 |
|
|
16 |
|
|
2011 г. |
17 |
|
|
17 |
|
|
2012 г. |
18 |
|
|
18 |
|
|
2013 г. |
19 |
|
|
19 |
|
|
- городской фестиваль национальных культур "В семье единой" |
2009 г. |
21 |
|
|
21 |
|
2010 г. |
22 |
|
|
22 |
|
|
2011 г. |
23 |
|
|
23 |
|
|
2012 г. |
24 |
|
|
24 |
|
|
2013 г. |
25 |
|
|
25 |
|
|
- городской фестиваль-конкурс игровых программ "Новогодние фантазии" |
2009 г. |
30 |
|
|
30 |
|
2010 г. |
31 |
|
|
31 |
|
|
2011 г. |
32 |
|
|
32 |
|
|
2012 г. |
33 |
|
|
33 |
|
|
2013 г. |
34 |
|
|
34 |
|
|
- городской конкурс на лучшую организацию работы по антинаркотической направленности "Мы выбираем жизнь" |
2009 г. |
15 |
|
|
15 |
|
2010 г. |
16 |
|
|
16 |
|
|
2011 г. |
17 |
|
|
17 |
|
|
2012 г. |
18 |
|
|
18 |
|
|
2013 г. |
19 |
|
|
19 |
|
|
- городской конкурс на лучшую организацию работы в клубных любительских объединениях |
2009 г. |
10 |
|
|
10 |
|
2010 г. |
10 |
|
|
10 |
|
|
2011 г. |
10 |
|
|
10 |
|
|
2012 г. |
10 |
|
|
10 |
|
|
2013 г. |
10 |
|
|
10 |
|
|
1.1.4. Поддержка самодеятельных творческих коллективов (пошив костюмов) |
2009 г. |
50 |
|
|
50 |
|
2010 г. |
52 |
|
|
52 |
|
|
2011 г. |
54 |
|
|
54 |
|
|
2012 г. |
56 |
|
|
56 |
|
|
2013 г. |
58 |
|
|
58 |
|
|
1.1.5. Участие фольклорных, самодеятельных коллективов и исполнителей в международных, всероссийских, межрегиональных, республиканских праздниках, фестивалях |
2009 г. |
50 |
|
|
50 |
|
2010 г. |
52 |
|
|
52 |
|
|
2011 г. |
54 |
|
|
54 |
|
|
2012 г. |
56 |
|
|
56 |
|
|
2013 г. |
58 |
|
|
58 |
|
|
1.1.6. Организация выставок декоративно-прикладного творчества, участие мастеров данного направления в конкурсах и фестивалях различного уровня |
2009 г. |
30 |
|
|
30 |
|
2010 г. |
31 |
|
|
31 |
|
|
2011 г. |
32 |
|
|
32 |
|
|
2012 г. |
33 |
|
|
33 |
|
|
2013 г. |
34 |
|
|
34 |
|
|
1.2. Организация и проведение праздничных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
1.2.1. Новый год |
2009 г. |
1500 |
|
|
1000 |
500 |
2010 г. |
1562 |
|
|
1041 |
521 |
|
2011 г. |
1623 |
|
|
1082 |
541 |
|
2012 г. |
1686 |
|
|
1124 |
562 |
|
2013 г. |
1752 |
|
|
1168 |
584 |
|
1.2.2. День защитников Отечества |
2009 г. |
60 |
|
|
60 |
|
2010 г. |
62 |
|
|
62 |
|
|
2011 г. |
64 |
|
|
64 |
|
|
2012 г. |
66 |
|
|
66 |
|
|
2013 г. |
69 |
|
|
69 |
|
|
1.2.3. Международный женский день |
2009 г. |
80 |
|
|
80 |
|
2010 г. |
83 |
|
|
83 |
|
|
2011 г. |
86 |
|
|
86 |
|
|
2012 г. |
89 |
|
|
89 |
|
|
2013 г. |
92 |
|
|
92 |
|
|
1.2.4. День смеха |
2009 г. |
5 |
|
|
5 |
|
2010 г. |
5 |
|
|
5 |
|
|
2011 г. |
5 |
|
|
5 |
|
|
2012 г. |
5 |
|
|
5 |
|
|
2013 г. |
5 |
|
|
5 |
|
|
1.2.5. Праздник весны и труда |
2009 г. |
60 |
|
|
60 |
|
2010 г. |
62 |
|
|
62 |
|
|
2011 г. |
64 |
|
|
64 |
|
|
2012 г. |
66 |
|
|
66 |
|
|
2013 г. |
69 |
|
|
69 |
|
|
1.2.6. День Победы |
2009 г. |
1350 |
|
|
350 |
1000 |
2010 г. |
1405 |
|
|
364 |
1041 |
|
2011 г. |
1460 |
|
|
378 |
1082 |
|
2012 г. |
1517 |
|
|
393 |
1124 |
|
2013 г. |
1576 |
|
|
408 |
1168 |
|
1.2.7. Международный день семьи |
2009 г. |
20 |
|
|
20 |
|
2010 г. |
21 |
|
|
21 |
|
|
2011 г. |
22 |
|
|
22 |
|
|
2012 г. |
23 |
|
|
23 |
|
|
2013 г. |
24 |
|
|
24 |
|
|
1.2.8. День защиты детей |
2009 г. |
50 |
|
|
50 |
|
2010 г. |
52 |
|
|
52 |
|
|
2011 г. |
54 |
|
|
54 |
|
|
2012 г. |
56 |
|
|
56 |
|
|
2013 г. |
58 |
|
|
58 |
|
|
1.2.9. День России |
2009 г. |
170 |
|
|
170 |
|
2010 г. |
177 |
|
|
177 |
|
|
2011 г. |
184 |
|
|
184 |
|
|
2012 г. |
191 |
|
|
191 |
|
|
2013 г. |
198 |
|
|
198 |
|
|
1.2.10. День знаний |
2009 г. |
20 |
|
|
20 |
|
2010 г. |
21 |
|
|
21 |
|
|
2011 г. |
22 |
|
|
22 |
|
|
2012 г. |
23 |
|
|
23 |
|
|
2013 г. |
24 |
|
|
24 |
|
|
1.2.11. День города |
2009 г. |
1600 |
|
|
1100 |
500 |
2010 г. |
1666 |
|
|
1145 |
521 |
|
2011 г. |
1731 |
|
|
1190 |
541 |
|
2012 г. |
1798 |
|
|
1236 |
562 |
|
2013 г. |
1868 |
|
|
1284 |
584 |
|
1.2.12. День учителя |
2009 г. |
25 |
|
|
25 |
|
2010 г. |
26 |
|
|
26 |
|
|
2011 г. |
27 |
|
|
27 |
|
|
2012 г. |
28 |
|
|
28 |
|
|
2013 г. |
29 |
|
|
29 |
|
|
1.2.13. День Республики |
2009 г. |
180 |
|
|
180 |
|
2010 г. |
187 |
|
|
187 |
|
|
2011 г. |
194 |
|
|
194 |
|
|
2012 г. |
202 |
|
|
202 |
|
|
2013 г. |
210 |
|
|
210 |
|
|
1.2.14. День народного единства |
2009 г. |
25 |
|
|
25 |
|
2010 г. |
26 |
|
|
26 |
|
|
2011 г. |
27 |
|
|
27 |
|
|
2012 г. |
28 |
|
|
28 |
|
|
2013 г. |
29 |
|
|
29 |
|
|
1.2.15. Праздники, посвященные знаменательным и историческим датам города |
2009 г. |
1000 |
|
|
500 |
500 |
2010 г. |
1042 |
|
|
521 |
521 |
|
2011 г. |
1082 |
|
|
541 |
541 |
|
2012 г. |
1124 |
|
|
562 |
562 |
|
2013 г. |
1168 |
|
|
584 |
584 |
|
1.2.16. Проведение благотворительных мероприятий, посвященных: (Дню матери, Дню пожилого человека, Дню инвалидов, Всероссийскому дню слепых, Дню памяти жертвам Чернобыльской и др. техногенных аварий и катастроф, Дню памяти и солидарности в борьбе с терроризмом) |
2009 г. |
50 |
|
|
50 |
|
2010 г. |
52 |
|
|
52 |
|
|
2011 г. |
54 |
|
|
54 |
|
|
2012 г. |
56 |
|
|
56 |
|
|
2013 г. |
58 |
|
|
58 |
|
|
1.3. Сохранение и развитие муниципальных коллективов |
|
|
|
|
|
|
1.3.1. Участие муниципальных коллективов в фестивалях, конкурсах |
2009 г. |
335 |
|
70 |
200 |
65 |
2010 г. |
349 |
|
73 |
208 |
68 |
|
2011 г. |
363 |
|
76 |
216 |
71 |
|
2012 г. |
377 |
|
79 |
224 |
74 |
|
2013 г. |
392 |
|
82 |
233 |
77 |
|
1.3.2. Приобретение музыкальных инструментов |
2009 г. |
80 |
|
|
50 |
30 |
2010 г. |
83 |
|
|
52 |
31 |
|
2011 г. |
86 |
|
|
54 |
32 |
|
2012 г. |
89 |
|
|
56 |
33 |
|
2013 г. |
92 |
|
|
58 |
34 |
|
1.3.3. Пошив костюмов, обуви для муниципальных коллективов |
2009 г. |
190 |
|
|
150 |
40 |
2010 г. |
198 |
|
|
156 |
42 |
|
2011 г. |
206 |
|
|
162 |
44 |
|
2012 г. |
214 |
|
|
168 |
46 |
|
2013 г. |
223 |
|
|
175 |
48 |
|
Итого по разделу |
2009 г. |
7111 |
|
70 |
4406 |
2635 |
2010 г. |
7403 |
|
73 |
4585 |
2745 |
|
2011 г. |
7691 |
|
76 |
4763 |
2852 |
|
2012 г. |
7988 |
|
79 |
4946 |
2963 |
|
2013 г. |
8299 |
|
82 |
5138 |
3079 |
|
2. Развитие библиотечного дела | ||||||
2.1. Формирование фондов ЦБС: |
|
|
|
|
|
|
- полноценное пополнение фондов библиотек литературой, способной удовлетворить разносторонние читательские интересы |
2009 г. |
240 |
|
100 |
120 |
20 |
2010 г. |
250 |
|
104 |
125 |
21 |
|
2011 г. |
260 |
|
108 |
130 |
22 |
|
2012 г. |
270 |
|
112 |
135 |
23 |
|
2013 г. |
280 |
|
116 |
140 |
24 |
|
- подписка на периодические издания |
2009 г. |
400 |
|
|
400 |
|
2010 г. |
416 |
|
|
416 |
|
|
2011 г. |
432 |
|
|
432 |
|
|
2012 г. |
449 |
|
|
449 |
|
|
2013 г. |
467 |
|
|
467 |
|
|
2.2. Проведение массовых мероприятий для читателей |
2009 г. |
10 |
|
|
5 |
5 |
2010 г. |
10 |
|
|
5 |
5 |
|
2011 г. |
10 |
|
|
5 |
5 |
|
2012 г. |
10 |
|
|
5 |
5 |
|
2013 г. |
10 |
|
|
5 |
5 |
|
2.3. Проведение городского конкурса "Библиотекарь года" ко Дню библиотек |
2009 г. |
10 |
|
|
10 |
|
2010 г. |
10 |
|
|
10 |
|
|
2011 г. |
10 |
|
|
10 |
|
|
2012 г. |
10 |
|
|
10 |
|
|
2013 г. |
10 |
|
|
10 |
|
|
Итого по разделу |
2009 г. |
660 |
|
100 |
535 |
25 |
2010 г. |
686 |
|
104 |
556 |
26 |
|
2011 г. |
712 |
|
108 |
577 |
27 |
|
2012 г. |
739 |
|
112 |
599 |
28 |
|
2013 г. |
767 |
|
116 |
622 |
29 |
|
3. Совершенствование образовательного процесса | ||||||
3.1. Проведение городских конкурсов, фестивалей, выставок, праздников детского исполнительского мастерства по различным жанрам искусства |
2009 г. |
5 |
|
|
5 |
|
2010 г. |
5 |
|
|
5 |
|
|
2011 г. |
5 |
|
|
5 |
|
|
2012 г. |
5 |
|
|
5 |
|
|
2013 г. |
5 |
|
|
5 |
|
|
Итого по разделу |
2009 г. |
5 |
|
|
5 |
|
2010 г. |
5 |
|
|
5 |
|
|
2011 г. |
5 |
|
|
5 |
|
|
2012 г. |
5 |
|
|
5 |
|
|
2013 г. |
5 |
|
|
5 |
|
|
4. Выявление и поддержка молодых дарований в сфере культуры, искусства, | ||||||
4.1. Организация и проведение городских конкурсов и фестивалей |
|
|
|
|
|
|
- городской конкурс игры на народных инструментах памяти В.И. Авдеева |
2009 г. |
10 |
|
|
7 |
3 |
2010 г. |
10 |
|
|
7 |
3 |
|
2011 г. |
10 |
|
|
7 |
3 |
|
2012 г. |
10 |
|
|
7 |
3 |
|
2013 г. |
10 |
|
|
7 |
3 |
|
- городской фестиваль одаренных детей и молодежи "Весенние дарования" |
2009 г. |
12 |
|
|
12 |
|
2010 г. |
12 |
|
|
12 |
|
|
2011 г. |
12 |
|
|
12 |
|
|
2012 г. |
12 |
|
|
12 |
|
|
2013 г. |
12 |
|
|
12 |
|
|
- городская выставка детского рисунка "Ничто не забыто, никто не забыт", посвященная Дню Победы |
2009 г. |
5 |
|
|
5 |
|
2010 г. |
5 |
|
|
5 |
|
|
2011 г. |
5 |
|
|
5 |
|
|
2012 г. |
5 |
|
|
5 |
|
|
2013 г. |
5 |
|
|
5 |
|
|
- городская выставка детского творчества"Ярмарка талантов" |
2009 г. |
5 |
|
|
5 |
|
2010 г. |
5 |
|
|
5 |
|
|
2011 г. |
5 |
|
|
5 |
|
|
2012 г. |
5 |
|
|
5 |
|
|
2013 г. |
5 |
|
|
5 |
|
|
- городская выставка рисунков "Зимние фантазии" |
2009 г. |
3 |
|
|
3 |
|
2010 г. |
3 |
|
|
3 |
|
|
2011 г. |
3 |
|
|
3 |
|
|
2012 г. |
3 |
|
|
3 |
|
|
2013 г. |
3 |
|
|
3 |
|
|
- открытый городской конкурс ансамблевого музицирования учащихся ДШИ |
2009 г. |
15 |
|
|
|
15 |
2010 г. |
16 |
|
|
|
16 |
|
2011 г. |
17 |
|
|
|
17 |
|
2012 г. |
18 |
|
|
|
18 |
|
2013 г. |
19 |
|
|
|
19 |
|
4.2. Участие талантливых детей в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня(республиканского, российского, международного) |
2009 г. |
20 |
|
|
20 |
|
2010 г. |
21 |
|
|
21 |
|
|
2011 г. |
22 |
|
|
22 |
|
|
2012 г. |
23 |
|
|
23 |
|
|
2013 г. |
24 |
|
|
24 |
|
|
4.3 Оказание финансовой поддержки одаренным детям (муниципальные стипендии). |
2009 г. |
15 |
|
|
15 |
|
2010 г. |
15 |
|
|
15 |
|
|
2011 г. |
15 |
|
|
15 |
|
|
2012 г. |
15 |
|
|
15 |
|
|
2013 г. |
15 |
|
|
15 |
|
|
Итого по разделу |
2009 г. |
85 |
|
|
67 |
18 |
2010 г. |
87 |
|
|
68 |
19 |
|
2011 г. |
89 |
|
|
69 |
20 |
|
2012 г. |
91 |
|
|
70 |
21 |
|
2013 г. |
93 |
|
|
71 |
22 |
|
5. Технологическое и техническое оснащение учреждений культуры | ||||||
5.1.1. Оснащение сценических площадок современным оборудованием |
2009 г. |
50 |
|
|
50 |
|
2010 г. |
52 |
|
|
52 |
|
|
2011 г. |
54 |
|
|
54 |
|
|
2012 г. |
56 |
|
|
56 |
|
|
2013 г. |
58 |
|
|
58 |
|
|
5.1.2. Приобретение технологического оборудования для Домов культуры |
2009 г. |
200 |
|
|
200 |
|
2010 г. |
208 |
|
|
208 |
|
|
2011 г. |
216 |
|
|
216 |
|
|
2012 г. |
224 |
|
|
224 |
|
|
2013 г. |
233 |
|
|
233 |
|
|
5.1.3. Приобретение технологического оборудования для ДШИ |
2009 г. |
35 |
|
|
|
35 |
2010 г. |
36 |
|
|
|
36 |
|
2011 г. |
37 |
|
|
|
37 |
|
2012 г. |
38 |
|
|
|
38 |
|
2013 г. |
39 |
|
|
|
39 |
|
5.1.4. Приобретение компьютерной техники для учреждений культуры |
2009 г. |
50 |
|
|
50 |
|
2010 г. |
52 |
|
|
52 |
|
|
2011 г. |
54 |
|
|
54 |
|
|
2012 г. |
56 |
|
|
56 |
|
|
2013 г. |
58 |
|
|
58 |
|
|
5.1.5. Приобретение музыкальных инструментов для ДШИ |
2009 г. |
30 |
|
|
|
30 |
2010 г. |
31 |
|
|
|
31 |
|
2011 г. |
32 |
|
|
|
32 |
|
2012 г. |
33 |
|
|
|
33 |
|
2013 г. |
34 |
|
|
|
34 |
|
5.1.6. Приобретение музыкальных инструментов для Домов культуры |
2009 г. |
20 |
|
|
20 |
|
2010 г. |
21 |
|
|
21 |
|
|
2011 г. |
22 |
|
|
22 |
|
|
2012 г. |
23 |
|
|
23 |
|
|
2013 г. |
24 |
|
|
24 |
|
|
Итого по разделу |
2009 г. |
385 |
|
|
320 |
65 |
2010 г. |
400 |
|
|
333 |
67 |
|
2011 г. |
415 |
|
|
346 |
69 |
|
2012 г. |
430 |
|
|
359 |
71 |
|
2013 г. |
446 |
|
|
373 |
73 |
|
Итого по программе: |
2009 г. |
8246 |
|
170 |
5328 |
2748 |
2010 г. |
8581 |
|
177 |
5542 |
2862 |
|
2011 г. |
8912 |
|
184 |
5755 |
2973 |
|
2012 г. |
9253 |
|
191 |
5974 |
3088 |
|
2013 г. |
9610 |
|
198 |
6204 |
3208 |
4.18. Развитие Майкопского городского парка культуры и отдыха
на 2009 - 2013 годы
В целях сохранения культурного потенциала Майкопского городского парка культуры и отдыха, развития новой системы организации культурного досуга горожан, развития системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, поддержки отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, а также развития малозатратных форм отдыха принята Муниципальная целевая программа "Развитие Майкопского городского парка культуры и отдыха на 2009 - 2013 годы".
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
- разработать систему мер по сохранению культурного потенциала Майкопского городского парка культуры и отдыха;
- обеспечить сохранение, возрождение и поддержку объектов культурного досуга Майкопского городского парка культуры и отдыха;
- обеспечить развитие инфраструктуры Майкопского городского парка культуры и отдыха;
- улучшить состояние материально-технической базы Майкопского городского парка культуры и отдыха;
- разработать систему мер по развитию малозатратных форм отдыха.
Программа рассчитана на период с 2009 по 2013 годы. При необходимости срок Программы может быть продлен на один год. Мероприятия Программы объединены в разделы:
1. Мероприятия по сохранению памятников культуры;
2. Мероприятия по благоустройству и озеленению городского парка культуры и отдыха;
3. Мероприятия по реконструкции зданий, помещений, фонтанов, бассейнов городского парка;
4. Мероприятия по организации культурного и безопасного досуга горожан посредством развлекательных аттракционов.
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств муниципального бюджета с привлечением внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы составляет 99789,3 тыс. руб., в т.ч. из бюджета МО "Город Майкоп" 98789,3 млн. руб. и внебюджетных источников 1000 тыс. руб.
4.19. Молодежная политика
Молодежь сегодня - главный заказчик достойного будущего и главный стратегический ресурс нашего города.
Работа с молодежью и проблемы в молодежной среде требуют повышенного внимания и заботы со стороны властей всех уровней.
Отделом по делам молодежи в соответствии с Законом Республики Адыгея от 11 февраля 2004 года "О государственной поддержке молодежи в Республике Адыгея" разработана Муниципальная целевая комплексная программа "Молодежь столицы Адыгеи" (2009 - 2013), которая является средством реализации муниципальной молодежной политики, направленной на создание правовых, социально-экономических и организационных условий для развития личности, поддержки детских и молодежных общественных организаций и движений, осуществления мер по обеспечению защиты прав и законных интересов молодежи.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "Закон "О государственной поддержке молодежи в Республике Адыгея" от 18 февраля 2004 г."
Цели и задачи Программы:
- Формирование и укрепление правовых, социально-экономических, организационных условий для гражданского становления и социальной самореализации молодежи;
- Создание условий для духовного, нравственного, интеллектуального, физического развития личности;
- Реализация творческого потенциала и социальной активности молодежи;
- Поддержка деятельности детских и молодежных общественных организаций и их программ;
- Активизация студенческого самоуправления в высших и средних профессиональных ОУ г. Майкопа;
- Информационно-правовое обеспечение молодежи, формирование позитивного информационного пространства в городе.
Программа реализуется за счет средств городского, республиканского бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования. Общий объем финансовых средств для реализации Программы составляет 19804,6 тыс. руб., в т.ч. средства городского бюджета - 14400,0 тыс. руб., средства республиканского бюджета - 3603,5 тыс. руб., привлеченные средства - 1801,1 тыс. руб.
Таблица 64
Источники
финансирования Программы на 2009 - 2013 годы
(тыс. руб.) | |||||
|
Годы |
Бюджет МО "Город Майкоп" |
Бюджет Республики Адыгея |
Внебюджетные средства |
Итого |
Финансовые затраты Программы |
2009 |
2435,0 |
460,0 |
305,0 |
3200,0 |
|
2010 |
2671,0 |
506,0 |
334,0 |
3511,0 |
|
2011 |
2990,8 |
566,4 |
373,9 |
3931,1 |
|
2012 |
3098 |
586,9 |
387,4 |
4072,3 |
|
2013 |
3205,2 |
607,2 |
400,8 |
4213,2 |
|
Итого |
14400 |
2726,5 |
1801,1 |
18927,6 |
В результате реализации Программы ожидается:
- Повышение духовно-нравственного и интеллектуального потенциала молодого поколения.
- Улучшение здоровья молодого поколения, снижение наркомании и алкоголизма в молодежной среде.
- Снижение уровня безработицы, обеспечение вторичной и сезонной занятости молодежи.
- Рост деловой активности и предприимчивости молодежи.
- Активизация деятельности молодежного актива с подростками по месту жительства.
Программа состоит из 4 подпрограмм:
1. Подпрограмма "Гражданско-патриотическое воспитание молодежи"
Подпрограмма нацелена на повышение уровня гражданственности и патриотизма в подростковой и юношеской среде.
2. Подпрограмма "Город без наркотиков"
Создание данной подпрограммы продиктовано необходимостью принятия комплексных мер по профилактическому предупреждению употребления наркотиков и пропаганде здорового образа жизни.
3. Подпрограмма "Поддержка талантливой молодежи, развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей"
Данная подпрограмма предполагает создание организационных условий для оптимальной реализации интеллектуального и духовного потенциала молодежи города, стимулирование ее дальнейшего творческого развития, а также поддержку и социальную защиту талантливых и одаренных молодых людей в сферах литературы, музыки и искусства.
В реализации подпрограммы участвуют молодежные творческие объединения, а также организации и объединения, работающие в области образования и искусства. Поиск и поддержка молодых талантов проводится посредством проведения конкурсов, выставок, конференций и позволяет выявить и поддержать самых одаренных из наибольшего числа молодых людей.
4. Подпрограмм "Социально-правовая адаптация детей и молодежи"
Данная подпрограмма призвана помочь подросткам и молодежи города решать социально-правовые вопросы, проблему занятости и трудоустройства, информационное и методическое обеспечение руководителей и активистов детских и молодежных общественных организаций.
Таблица 65
Мероприятия и источники финансирования подпрограммы
"Гражданско-патриотическое воспитание молодежи"
(тыс. руб.) | ||||||||
N п/п |
Наименование мероприятий |
Сроки проведения |
Организаторы |
Годы реализации |
Финансовые затраты (2009 г.) |
|||
Гор. бюджет |
Бюджет РА |
Внебюд. ср-ва |
Итого |
|||||
1 |
Проведение мероприятий,посвященных освобождению г. Майкопа от немецко-фашистских захватчиков."Поклонимся великим тем годам" |
Январь, февраль |
Отдел по делам молодежи,Студенческая коллегия при отделе по делам молодежи, МГГТКАГУ. |
2009 |
17,0 |
6,0 |
- |
23,0 |
2010 |
20,0 |
7,0 |
- |
27,0 |
||||
2011 |
22,4 |
7,8 |
- |
30,2 |
||||
2012 |
23,2 |
8,1 |
- |
31,3 |
||||
2013 |
24,0 |
8,4 |
- |
32,4 |
||||
Итого |
|
|
|
143,9 |
||||
2 |
Участие в чемпионатах ЮФО,России, СНГ пополноконтактному рукопашному бою среди юниоров |
Январь, февраль март, октябрь |
Отдел по делам молодежи, АРСОО"Федерация рукопашного боя панкратиона и боевых единоборств",комитет РА по физкультуре спорту и делам молодежи. МУ "МКЦ" |
2009 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
36,0 |
2010 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
45,0 |
||||
2011 |
16,8 |
16,8 |
16,8 |
50,4 |
||||
2012 |
17,4 |
17,4 |
17,4 |
52,2 |
||||
2013 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
54,0 |
||||
Итого |
|
|
|
237,6 |
||||
3 |
Соревнования по пулевой стрельбе на кубок отдела по делам молодежи. |
Февраль,март |
Отдел по делам молодежи, ГО РОСТО (ДОСААФ),комитет по образованию |
2009 |
6,0 |
- |
1,0 |
7,0 |
2010 |
6,0 |
- |
1,0 |
7,0 |
||||
2011 |
6,7 |
- |
1,1 |
7,8 |
||||
2012 |
7,0 |
- |
1,2 |
8,2 |
||||
2013 |
7,2 |
- |
1,2 |
8,4 |
||||
Итого |
|
|
|
38,4 |
||||
4 |
Городской конкурс фото художников "Я люблю тебя, Майкоп" |
Май,июнь |
Отдел по делам молодежи,студенческая коллегия,молодежные общественные организации |
2009 |
10,0 |
4,0 |
- |
14,0 |
2010 |
10,0 |
4,0 |
- |
14,0 |
||||
2011 |
11,2 |
4,5 |
- |
15,7 |
||||
2012 |
11,6 |
4,6 |
- |
16,2 |
||||
2013 |
12,0 |
4,8 |
- |
16,8 |
||||
Итого |
|
|
|
76,7 |
||||
5 |
Молодежная акция"Лучший по профессии", посвященная годовщине профессионального образования в России |
Октябрь |
Отдел по делам молодежи, ССУЗыг. Майкопа,студенческая коллегия. |
2009 |
20,0 |
10,0 |
- |
30,0 |
2010 |
22,0 |
10,0 |
- |
32,0 |
||||
2011 |
24,6 |
11,2 |
- |
35,8 |
||||
2012 |
25,5 |
11,6 |
- |
37,1 |
||||
2013 |
26,4 |
12,0 |
- |
38,4 |
||||
Итого |
|
|
|
173,3 |
||||
6 |
Общегородская акция "День России" |
Июнь |
Отдел по делам молодежи,Управление культуры,комитет по образованию |
2009 |
22,0 |
20,0 |
3,0 |
45,0 |
2010 |
25,0 |
15,0 |
5,0 |
45,0 |
||||
2011 |
28,0 |
16,8 |
5,6 |
50,4 |
||||
2012 |
29,0 |
17,4 |
5,8 |
52,2 |
||||
2013 |
30,0 |
18,0 |
6,0 |
54,0 |
||||
Итого |
|
|
|
246,6 |
||||
7 |
Молодежная акция, посвященная Дню молодежи в России |
Июнь |
Отдел по делам молодежи,студенческая коллегия. |
2009 |
22,0 |
20,0 |
3,0 |
45,0 |
2010 |
25,0 |
15,0 |
5,0 |
45,0 |
||||
2011 |
28,0 |
16,8 |
5,6 |
50,4 |
||||
2012 |
29,0 |
17,4 |
5,8 |
52,2 |
||||
2013 |
30,0 |
18,0 |
6,0 |
54,0 |
||||
Итого |
|
|
|
246,6 |
||||
8 |
Туристические походы по местам боевой славы"Победа деда - моя Победа" |
В течение года |
Отдел по делам молодежи, МОО"Новобранец",МУ "МКЦ" |
2009 |
27,0 |
- |
13,0 |
40,0 |
2010 |
30,0 |
- |
15,0 |
45,0 |
||||
2011 |
33,6 |
- |
16,8 |
50,4 |
||||
2012 |
34,8 |
- |
17,4 |
52,2 |
||||
2013 |
36,0 |
- |
18,0 |
54,0 |
||||
Итого |
|
|
|
241,6 |
||||
9 |
Неделя отечественного кино |
Август |
Отдел по делам молодежи, МУ "МКЦ" |
2009 |
4,0 |
- |
- |
4,0 |
2010 |
5,0 |
- |
- |
5,0 |
||||
2011 |
5,6 |
- |
- |
5,6 |
||||
2012 |
5,8 |
- |
- |
5,8 |
||||
2013 |
6,0 |
- |
- |
6,0 |
||||
Итого |
|
|
|
26,4 |
||||
10 |
"День призывника",комплекс мероприятий |
В течение года |
Отдел по делам молодежи, 131отдельнаямотострелковая бригада. ГОРОСТО (ДОСААФ),комитет по образованию, комитет по физкультуре и спорту МУ "МКЦ" |
2009 |
22,0 |
6,0 |
- |
28,0 |
2010 |
24,0 |
6,0 |
- |
30,0 |
||||
2011 |
26,8 |
6,7 |
- |
33,5 |
||||
2012 |
27,8 |
7,0 |
- |
34,8 |
||||
2013 |
28,8 |
7,2 |
- |
36,0 |
||||
Итого |
|
|
|
162,3 |
||||
11 |
Мероприятия по связям с ВМБ г. Новороссийска,празднование дня ВМФ |
В течение года |
Отдел по делам молодежи, Совет ветеранов Военно-Морского Флота, комитет по образованию |
2009 |
17,0 |
- |
3,0 |
20,0 |
2010 |
20,0 |
- |
5,0 |
25,0 |
||||
2011 |
22,4 |
- |
5,6 |
28,0 |
||||
2012 |
23,2 |
- |
5,8 |
29,0 |
||||
2013 |
24,0 |
- |
6,0 |
30,0 |
||||
Итого |
|
|
|
132,0 |
||||
12 |
Поисковые работы(проведение раскопок захоронений воинов, погибших во время ВОВ, организация,проведение мероприятий по эксгумации и перезахоронению) |
В течение года |
Отдел по делам молодежи, ГО РОСТО (ДОСААФ),клуб "Феникс"МУ "МКЦ" |
2009 |
210 |
- |
- |
210 |
2010 |
220 |
- |
- |
220 |
||||
2011 |
246,4 |
- |
- |
246,4 |
||||
2012 |
255,2 |
- |
- |
255,2 |
||||
2013 |
264 |
- |
- |
264 |
||||
Итого |
|
|
|
1195,0 |
||||
13 |
Фестиваль СЛА "Небо для всех" |
Май, июнь |
Отдел по делам молодежи,общественные организации, комитет по физкультуре и спорту |
2009 |
110 |
- |
25,0 |
135 |
2010 |
120 |
|
30,0 |
150 |
||||
2011 |
134,4 |
|
33,6 |
168 |
||||
2012 |
139,2 |
|
34,8 |
174 |
||||
2013 |
144,0 |
|
36,0 |
180 |
||||
Итого |
|
|
|
807 |
||||
14 |
Соревнования по военно-прикладным видам спорта для клубов по месту жительства "Воля -Мужество - Победа" |
Сентябрь, октябрь |
Отдел по делам молодежи, МУ "МКЦ" |
2009 |
17,0 |
- |
- |
17,0 |
2010 |
20 |
|
|
20,0 |
||||
2011 |
22,4 |
|
|
22,4 |
||||
2012 |
23,2 |
|
|
23,2 |
||||
2013 |
24,0 |
|
|
24,0 |
||||
Итого |
|
|
|
106,6 |
||||
15 |
Спортивные соревнования для молодых семей "Папа, мама, я -спортивная семья" |
В течение года |
Отдел по делам молодежи, МОО"Новобранец" МУ "МКЦ" |
2009 |
12,0 |
- |
2,0 |
14,0 |
2010 |
13,0 |
|
2,0 |
15,0 |
||||
2011 |
14,5 |
|
2,2 |
16,7 |
||||
2012 |
15,1 |
|
2,3 |
17,4 |
||||
2013 |
15,6 |
|
2,4 |
18,0 |
||||
Итого |
|
|
|
81,1 |
||||
16 |
Открытые городские соревнования по внедорожному туризму, посвященные освобождению г. Майкопа и РА от немецко-фашистских захватчиков |
Январь, февраль |
Отдел по делам молодежи, НП "Клуб внедорожного автотуризма Майкоп off-road", АГУ |
2009 |
17,0 |
12,0 |
- |
29,0 |
2010 |
18,0 |
12,0 |
- |
30,0 |
||||
2011 |
20,1 |
13,4 |
- |
33,5 |
||||
2012 |
20,9 |
13,9 |
- |
34,8 |
||||
2013 |
21,6 |
14,4 |
- |
36,0 |
||||
Итого |
|
|
|
163,3 |
||||
17 |
Микроакции по месту жительства"Этот город самый лучший город на земле" |
В течение года |
Отдел по делам молодежи,МУ "МКЦ" ТОСы. |
2009 |
210 |
- |
- |
210 |
2010 |
220 |
- |
- |
220 |
||||
2011 |
246,4 |
- |
- |
246,4 |
||||
2012 |
255,2 |
- |
- |
255,2 |
||||
2013 |
264,0 |
- |
- |
264 |
||||
Итого |
|
|
|
1195,6 |
||||
|
Итого по подпрограмме |
|
|
2009 |
755,0 |
90,0 |
62,0 |
907,0 |
2010 |
813,0 |
84,0 |
78,0 |
975,0 |
||||
2011 |
910,3 |
94,0 |
87,3 |
1091,6 |
||||
2012 |
943,1 |
97,4 |
90,5 |
1131,0 |
||||
2013 |
975,6 |
100,8 |
93,6 |
1170,0 |
||||
|
Всего по подпрограмме за 2009 - 2013 гг. |
|
|
|
4397 |
466,2 |
411,4 |
5274,6 |
Таблица 66
Мероприятия и источники
финансирования подпрограммы "Город без наркотиков"
(тыс. руб.) | ||||||||
N п/п |
Наименование Мероприятий |
Сроки проведения |
Организаторы |
Годы реализации и финансирования |
Финансовые затраты |
|||
Гор. Бюджет |
Бюджет РА |
Внебюджет. средства |
Итого |
|||||
1 |
Участие в региональных туристических слетах |
В течение года |
Отдел по делам молодежи,комитет по физической культуре и спорту, вузы,СУЗы |
2009 |
15,0 |
10,0 |
- |
25,0 |
2010 |
17,0 |
10,0 |
- |
27,0 |
||||
2011 |
19,0 |
11,2 |
- |
30,2 |
||||
2012 |
19,7 |
11,6 |
- |
31,3 |
||||
2013 |
20,4 |
12,0 |
- |
32,4 |
||||
Итого |
|
|
|
145,9 |
||||
2 |
Круглый стол по проблеме профилактики наркозависимости |
В течение года |
Представители конфессий, общественных организаций, СМИ. |
2009 |
3,0 |
2,0 |
- |
5,0 |
2010 |
4,0 |
3,0 |
- |
7,0 |
||||
2011 |
4,5 |
3,3 |
- |
7,8 |
||||
2012 |
4,6 |
3,5 |
- |
8,1 |
||||
2013 |
4,8 |
3,6 |
- |
8,4 |
||||
Итого |
|
|
|
36,3 |
||||
3 |
Летний многопрофильный лагерь для подростков с девиантным поведением и детей из малообеспеченных семей "Забота" |
Июль, август |
Отдел по делам молодежи. МУ "МКЦ" |
2009 |
210,0 |
- |
50,0 |
260 |
2010 |
220,0 |
- |
50,0 |
270 |
||||
2011 |
246,4 |
- |
56,0 |
302,4 |
||||
2012 |
255,2 |
- |
58,0 |
313,2 |
||||
2013 |
264,0 |
- |
60,0 |
324,0 |
||||
Итого |
|
|
|
1469,6 |
||||
4 |
Общегородские акции "Город без наркотиков", анти-СПИД "Мы выбираем жизнь" |
К 26 июня 1 декабря 1 марта |
Отдел по делам молодежи,комитет по физической культуре и спорту,молодежные общественные организации, Управление культуры. |
2009 |
70,0 |
70,0 |
- |
140 |
2010 |
80,0 |
80,0 |
- |
160 |
||||
2011 |
89,6 |
89,6 |
- |
179,2 |
||||
2012 |
92,8 |
95,8 |
- |
185,6 |
||||
2013 |
96,0 |
96,0 |
- |
192 |
||||
Итого |
|
|
|
856,8 |
||||
5 |
Антинаркотическая акция "Мир глазами детей!"для клубов по месту жительства |
Июнь |
Отдел по делам молодежи, МУ "МКЦ" |
2009 |
17,0 |
- |
- |
17,0 |
2010 |
19,0 |
- |
- |
19,0 |
||||
2011 |
21,3 |
- |
- |
21,3 |
||||
2012 |
22,0 |
- |
- |
22,0 |
||||
2013 |
22,8 |
- |
- |
22,8 |
||||
Итого |
|
|
|
102,1 |
||||
6 |
Молодежный конкурс на лучший электронный вариант социальной рекламы здорового образа жизни |
Апрель, май |
Отдел по делам молодежи,комитет по образованию |
2009 |
12,0 |
- |
3,0 |
15,0 |
2010 |
15,0 |
- |
4,0 |
19,0 |
||||
2011 |
16,8 |
- |
4,5 |
21,3 |
||||
2012 |
17,4 |
- |
4,6 |
22,0 |
||||
2013 |
18,0 |
- |
4,8 |
22,8 |
||||
Итого |
|
|
|
100,1 |
||||
7 |
Соревнования среди юношей клубов по месту жительства "Великолепная пятерка и вратарь" |
Март, апрель |
Отдел по делам молодежи,комитет по физкультуре и спорту, МУ "МКЦ". |
2009 |
17,0 |
- |
7,0 |
24,0 |
2010 |
18,0 |
- |
8,0 |
26,0 |
||||
2011 |
20,1 |
- |
8,9 |
29,0 |
||||
2012 |
20,9 |
- |
9,3 |
30,2 |
||||
2013 |
21,6 |
- |
9,6 |
31,2 |
||||
Итого |
|
|
|
140,4 |
||||
8 |
Проведение микроакций против наркотиков в клубах по месту жительства |
В течение года. |
Отдел по делам молодежи, УФСКН РФ поРА, МУ "МКЦ" |
2009 |
17,0 |
- |
- |
17,0 |
2010 |
18,0 |
- |
- |
18,0 |
||||
2011 |
20,1 |
- |
- |
20,1 |
||||
2012 |
20,9 |
- |
- |
20,9 |
||||
2013 |
21,6 |
- |
- |
21,6 |
||||
Итого |
|
|
|
97,6 |
||||
9 |
Разработка и выпуск печатной, полиграфической продукции и баннеров, пропагандирующих здоровый образ жизни |
В течение года |
Отдел по делам молодежи |
2009 |
30,0 |
- |
- |
30,0 |
2010 |
35,0 |
- |
- |
35,0 |
||||
2011 |
39,2 |
- |
- |
39,2 |
||||
2012 |
40,6 |
- |
- |
40,6 |
||||
2013 |
42,0 |
- |
- |
42,0 |
||||
Итого |
|
|
|
186,8 |
||||
10 |
Работа "Телефона доверия" |
В течение года |
Отдел по делам молодежи,УФСКН РФ поРА,факультеты психологии (вузы) |
2009 |
90,0 |
- |
- |
90,0 |
2010 |
100,0 |
- |
- |
100,0 |
||||
2011 |
112,0 |
- |
- |
112,0 |
||||
2012 |
116,0 |
- |
- |
116,0 |
||||
2013 |
120, |
- |
- |
120,0 |
||||
Итого |
|
|
|
538,0 |
||||
|
Итого по подпрограмме |
|
|
2009 |
481,0 |
82,0 |
- |
623,0 |
|
|
2010 |
526,0 |
93,0 |
62,0 |
681,0 |
||
|
|
2011 |
589,0 |
104,1 |
69,4 |
762,5 |
||
|
|
2012 |
610,1 |
107,9 |
71,9 |
789,9 |
||
|
|
2013 |
631,2 |
111,6 |
74,4 |
817,2 |
||
|
|
|
2837,3 |
498,6 |
337,7 |
3673,6 |
Таблица 67
Мероприятия и источники
финансирования подпрограммы "Поддержка талантливой молодежи,
развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей"
(тыс. руб.) | ||||||||
N п/п |
Наименование мероприятий |
Сроки проведения |
Организаторы |
Годы реализации и финансирования |
Финансовые затраты (2009 г.) |
|||
Гор. бюджет |
Бюджет РА |
Внебюджет. средства |
Итого |
|||||
1 |
Подготовка и организация выставки молодых художников"Вдохновение" |
Сентябрь, октябрь |
Отдел по делам молодежи, Союз художников РА |
2009 |
17,0 |
5,0 |
- |
22,0 |
2010 |
18,0 |
5,0 |
- |
23,0 |
||||
2011 |
20,1 |
5,6 |
- |
25,7 |
||||
2012 |
20,9 |
5,8 |
- |
26,7 |
||||
2013 |
21,6 |
6,0 |
- |
27,6 |
||||
Итого |
|
|
|
125,0 |
||||
2 |
Студенческий фестиваль "Весна" Заключительный гала-концерт студенческого фестиваля |
Март, апрель |
Отдел по делам молодежи, Центр культуры АГУ |
2009 |
55,0 |
- |
15,0 |
70,0 |
2010 |
60,0 |
- |
15,0 |
75,0 |
||||
2011 |
67,2 |
- |
16,8 |
84,0 |
||||
2012 |
69,6 |
- |
17,4 |
87,0 |
||||
2013 |
72,0 |
- |
18,0 |
90,0 |
||||
Итого |
|
|
|
406,0 |
||||
3 |
Фестиваль авторской песни "Азиш-Тау" |
Сентябрь |
Отдел по делам молодежи. |
2009 |
45,0 |
15,0 |
10,0 |
70,0 |
2010 |
50,0 |
20,0 |
10,0 |
80,0 |
||||
2011 |
56,0 |
22,4 |
11,2 |
89,6 |
||||
2012 |
58,0 |
23,2 |
11,6 |
92,8 |
||||
2013 |
60,0 |
24,0 |
12,0 |
96,0 |
||||
Итого |
|
|
|
428,4 |
||||
4 |
Кубок Мэра в номинации от 14 до16 лет в открытом респ. конкурсе эстрадно-спортивного танца. |
Апрель |
Отдел по делам молодежи, СОО "Федерация спортивных танцев", комитет по физкультуре и спорту |
2009 |
15,0 |
- |
- |
15,0 |
2010 |
17,0 |
- |
- |
17,0 |
||||
2011 |
19,0 |
- |
- |
19,0 |
||||
2012 |
19,7 |
- |
- |
19,7 |
||||
2013 |
20,4 |
- |
- |
20,4 |
||||
Итого |
|
|
|
91,1 |
||||
5 |
Проведение городского юношеского турнира "Что, где, когда?" |
Апрель -май |
Отдел по делам молодежи, СУЗы, комитет по образованию |
2009 |
17,0 |
7,0 |
- |
24,0 |
2010 |
19,0 |
9,0 |
- |
28,0 |
||||
2011 |
21,3 |
10,0 |
- |
31,3 |
||||
2012 |
22,0 |
10,4 |
- |
32,4 |
||||
2013 |
22,8 |
10,8 |
- |
33,6 |
||||
Итого |
|
|
|
149,3 |
||||
6 |
Городской конкурс молодых поэтов"Созвездие" |
Май, июнь |
Отдел по делам молодежи, Союз писателей РА |
2009 |
20,0 |
4,0 |
- |
24,0 |
2010 |
22,0 |
5,0 |
- |
27,0 |
||||
2011 |
24,6 |
5,6 |
- |
30,2 |
||||
2012 |
25,5 |
5,8 |
- |
31,3 |
||||
2013 |
26,4 |
6,0 |
- |
32,4 |
||||
Итого |
|
|
|
144,9 |
||||
7 |
Цикл мероприятий, посвященных Всемирному Дню студентов |
Ноябрь |
Отдел по делам молодежи, Центр культуры АГУ, вузы, СУЗы г. Майкопа |
2009 |
25,0 |
20,0 |
- |
45,0 |
2010 |
27,0 |
22,0 |
- |
49,0 |
||||
2011 |
30,2 |
24,6 |
- |
54,8 |
||||
2012 |
31,3 |
25,5 |
- |
56,8 |
||||
2013 |
32,4 |
26,4 |
- |
58,8 |
||||
Итого |
|
|
|
264,4 |
||||
8 |
Преднового дня молодежная благотворительная акция для детей-инвалидов |
Декабрь |
Отдел по делам молодежи, молодежные общественные организации,комитет по труду и социальной защите населения, МУ "МКЦ" |
2009 |
17,0 |
- |
3,0 |
20,0 |
2010 |
19,0 |
- |
4,0 |
23,0 |
||||
2011 |
21,3 |
|
4,5 |
25,8 |
||||
2012 |
22,0 |
- |
4,6 |
26,6 |
||||
2013 |
22,8 |
- |
4,8 |
27,6 |
||||
Итого |
|
|
|
123,0 |
||||
9 |
Игры и фестивали Лиги КВН, участие в межрегиональных конкурсах |
В течение года |
Отдел по делам молодежи, Комитет по образованию,Лига КВН, Центр культуры АГУ |
2009 |
120,0 |
- |
60,0 |
180,0 |
2010 |
130,0 |
- |
70,0 |
200,0 |
||||
2011 |
145,6 |
- |
78,4 |
224,0 |
||||
2012 |
150,8 |
- |
81,2 |
232,0 |
||||
2013 |
156,0 |
- |
84,0 |
240,0 |
||||
Итого |
|
|
|
1076,0 |
||||
10 |
Участие молодежи г. Майкопа в межрегиональных и международных конкурсах |
В течение года |
Вузы, СУЗы, общественные организации отдел по делам молодежи |
2009 |
60,0 |
- |
20,0 |
80,0 |
2010 |
60,0 |
- |
20,0 |
80,0 |
||||
2011 |
67,2 |
- |
22,4 |
89,6 |
||||
2012 |
69,6 |
- |
23,2 |
92,8 |
||||
2013 |
72,0 |
- |
24,0 |
96,0 |
||||
Итого |
|
|
|
438,4 |
||||
11 |
Организация и проведение мероприятий,посвященных праздничным датам |
В течение года |
Отдел по делам молодежи, вузы, СУЗы, МУ "МКЦ" |
2009 |
110,0 |
60,0 |
10,0 |
180,0 |
2010 |
120,0 |
70,0 |
10,0 |
200,0 |
||||
2011 |
134,4 |
78,4 |
11,2 |
224,0 |
||||
2012 |
139,2 |
81,2 |
11,6 |
232,0 |
||||
2013 |
144,0 |
84,0 |
12,0 |
240,0 |
||||
Итого |
|
|
|
1076,0 |
||||
12 |
Городская интеллектуальная игра "Фемида" |
Февраль - апрель |
Отдел по делам молодежи, комитет по образованию СКАГС |
2009 |
12,0 |
- |
- |
12,0 |
2010 |
14,0 |
- |
- |
14,0 |
||||
2011 |
15,7 |
- |
- |
15,7 |
||||
2012 |
16,2 |
- |
- |
16,2 |
||||
2013 |
16,8 |
- |
- |
16,8 |
||||
Итого |
|
|
|
74,7 |
||||
13 |
Конкурс молодежной моды "Молодежный подиум" |
Апрель |
Отдел по делам молодежи, МГГТК АГУ |
2009 |
22,0 |
20,0 |
20,0 |
62,0 |
2010 |
22,0 |
20,0 |
20,0 |
62,0 |
||||
2011 |
22,4 |
22,4 |
22,4 |
69,4 |
||||
2012 |
23,2 |
23,2 |
23,2 |
71,9 |
||||
2013 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
74,4 |
||||
Итого |
|
|
|
339,7 |
||||
14 |
Акция к Дню защиты детей "Детства волшебный уголок" |
Май, июнь |
Отдел по делам молодежи, АПК им. Х. Андрухаева |
2009 |
9,0 |
- |
- |
9,0 |
2010 |
11,0 |
- |
- |
11,0 |
||||
2011 |
12,3 |
- |
- |
12,3 |
||||
2012 |
12,7 |
- |
- |
12,7 |
||||
2013 |
13,2 |
- |
- |
13,2 |
||||
Итого |
|
|
|
58,2 |
||||
15 |
Молодежная акция "Я люблю читать" |
Октябрь |
Отдел по делам молодежи, газета"Майкопские новости" |
2009 |
20,0 |
- |
5,0 |
25,0 |
2010 |
22,0 |
- |
5,0 |
27,0 |
||||
2011 |
24,6 |
- |
5,6 |
30,2 |
||||
2012 |
25,5 |
- |
5,8 |
31,3 |
||||
2013 |
26,4 |
- |
6,0 |
32,4 |
||||
Итого |
|
|
|
145,9 |
||||
16 |
Открытая городская олимпиада по информационным технологиям |
Апрель |
Отдел по делам молодежи, комитет по образованию,Лицей N 34 |
2009 |
10,0 |
- |
- |
10,0 |
2010 |
12,0 |
- |
- |
12,0 |
||||
2011 |
13,4 |
- |
- |
13,4 |
||||
2012 |
13,9 |
- |
- |
13,9 |
||||
2013 |
14,4 |
- |
- |
14,4 |
||||
Итого |
|
|
|
63,7 |
||||
17 |
Городской конкурс среди студентов вузов и СУЗов "Парад красоты" |
Октябрь,ноябрь |
Отдел по делам молодежи, центр культуры АГУ |
2009 |
17,0 |
7,0 |
12,0 |
36,0 |
2010 |
20,0 |
8,0 |
12,0 |
40,0 |
||||
2011 |
22,4 |
8,9 |
13,4 |
44,7 |
||||
2012 |
23,2 |
9,3 |
13,9 |
46,4 |
||||
2013 |
24,0 |
9,6 |
14,4 |
48,0 |
||||
Итого |
|
|
|
215,1 |
||||
18 |
Рок-фестиваль "Молодежь голосует за мир" |
Октябрь |
Отдел по делам молодежи, центр культуры АГУ |
2009 |
25,0 |
15,0 |
10,0 |
50,0 |
2010 |
30,0 |
20,0 |
10,0 |
60,0 |
||||
2011 |
33,6 |
22,4 |
11,2 |
67,2 |
||||
2012 |
34,8 |
23,2 |
11,6 |
69,6 |
||||
2013 |
36,0 |
24,0 |
12,0 |
72,0 |
||||
Итого |
|
|
|
318,8 |
||||
|
Итого по подпрограмме |
|
|
2009 |
616 |
153,0 |
- |
934,0 |
2010 |
673 |
179,0 |
176,0 |
1028,0 |
||||
2011 |
753,5 |
197,1 |
197,1 |
1150,9 |
||||
2012 |
780,4 |
207,6 |
204,1 |
1192,1 |
||||
2013 |
807,6 |
211,2 |
211,2 |
1233,6 |
||||
|
|
|
|
Всего |
3630,5 |
951,1 |
953,4 |
5538,6 |
Таблица 68
Мероприятия и источники
финансирования подпрограммы "Социально-правовая адаптация детей
и молодежи"
(тыс. руб.) | ||||||||
N п/п |
Наименование мероприятий |
Сроки проведения |
Организаторы |
Годы реализации и финансирования |
Финансовые затраты |
|||
Гор. бюджет |
Бюджет РА |
Внебюджет. ср-ва |
Итого |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Проведение городского конкурса "Самая обаятельная студенческая семья города Майкопа" |
Декабрь |
Отдел по делам молодежи МГТУ |
2009 |
55,0 |
25,0 |
15,0 |
95,0 |
2010 |
60,0 |
30,0 |
15,0 |
105,0 |
||||
2011 |
67,2 |
33,6 |
16,8 |
117,6 |
||||
2012 |
69,6 |
34,8 |
17,4 |
121,8 |
||||
2013 |
72,0 |
36,0 |
18,0 |
126,0 |
||||
Итого |
|
|
|
565,4 |
||||
2 |
Городской слет активистов МГООУОУ "Единение" |
В течение года |
Отдел по делам молодежи, комитет по образованию |
2009 |
8,0 |
- |
3,0 |
11,0 |
2010 |
9,0 |
- |
3,0 |
12,0 |
||||
2011 |
10,0 |
- |
3,3 |
13,3 |
||||
2012 |
10,4 |
- |
3,5 |
13,9 |
||||
2013 |
10,8 |
- |
3,6 |
14,4 |
||||
Итого |
|
|
|
64,6 |
||||
3 |
Реализация городской программы "Трудовой десант" |
Июнь, июль |
Отдел по делам молодежи |
2009 |
110,0 |
110,0 |
- |
220,0 |
2010 |
120,0 |
120,0 |
- |
240,0 |
||||
2011 |
134,4 |
134,4 |
- |
268,8 |
||||
2012 |
139,2 |
139,2 |
- |
278,4 |
||||
2013 |
144,0 |
144,0 |
- |
288,0 |
||||
Итого |
|
|
|
1295,2 |
||||
4 |
Работа студенческой коллегии при отделе по делам молодежи (семинары, выездные мероприятия, акции) |
В течение года |
Отдел по делам молодежи |
2009 |
60,0 |
- |
- |
60,0 |
2010 |
70,0 |
- |
- |
70,0 |
||||
2011 |
78,4 |
- |
- |
78,4 |
||||
2012 |
81,2 |
- |
- |
81,2 |
||||
2013 |
84,0 |
- |
- |
84,0 |
||||
Итого |
|
|
|
373,6 |
||||
5 |
Муниципальный грант среди профессиональных ОУ, общественных организаций г. Майкопа |
Сентябрь, декабрь |
Отдел по делам молодежи |
2009 |
200,0 |
- |
- |
200,0 |
2010 |
250,0 |
- |
- |
250,0 |
||||
2011 |
280,0 |
- |
- |
280,0 |
||||
2012 |
290,0 |
- |
- |
290,0 |
||||
2013 |
300,0 |
- |
- |
300,0 |
||||
Итого |
|
|
|
1320 |
||||
6 |
Информационное обеспечение развития муниципальной молодежной политики через выпуск специального молодежного приложения в городской газете |
В течение года |
Отдел по делам молодежи газета "Майкопские новости" |
2009 |
150,0 |
- |
- |
150,0 |
2010 |
150,0 |
- |
- |
150,0 |
||||
2011 |
168,0 |
- |
- |
168,0 |
||||
2012 |
174,0 |
- |
- |
174,0 |
||||
2013 |
180,0 |
- |
- |
180,0 |
||||
Итого |
|
|
|
822 |
||||
|
Итого по подпрограмме за 2009 - 2013 годы |
|
|
2009 |
583,0 |
135,0 |
18,0 |
736,0 |
2010 |
659,0 |
150,0 |
18,0 |
827,0 |
||||
2011 |
738,0 |
168,0 |
20,1 |
926,1 |
||||
2012 |
764,4 |
174,0 |
20,9 |
959,3 |
||||
2013 |
790,8 |
180,0 |
21,6 |
992,4 |
||||
Итого |
3535,2 |
807,0 |
98,6 |
4440,8 |
4.20. Физкультура и спорт
Комплекс мероприятий "Майкоп - спортивный город" направлен на создание условий для устойчивого развития детско-юношеского спорта, массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства путем разработки новых технологий и форм организации физкультурно-спортивной работы, развития материально-спортивной базы, системы работы с физкультурными кадрами и пропаганды физической культуры и спорта.
Основная цель - развитие социального пространства города путем вовлечения майкопчан в сферу физической культуры и спорта.
Процесс реализации цели включает решение следующих задач:
1. Привлечение максимального количества майкопчан различного возраста к использованию средств физической культуры и спорта по месту жительства.
2. Привлечение к участию в обеспечении развития физической культуры и спорта по месту жительства организаций, предприятий, учреждений и населения.
3. Совершенствование нормативной и правовой базы, обеспечивающей создание социальных, экономических, экологических и правовых предпосылок для дальнейшего развития массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.
4. Разработка новых технологий и форм организации массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.
5. Обеспечение развития материально-спортивной базы дворовых территорий.
6. Создание условий для подготовки, переподготовки и повышения квалификации физкультурных работников.
7. Развитие рекламной, информационной и пропагандистской деятельности в области физической культуры и спорта.
Реализация мероприятий позволит создать систему мер эффективного взаимодействия местных органов власти с физкультурной общественностью и населением МО "Город Майкоп", реализовать важнейшие задачи социального значения спорта и физической культуры, что приведет к улучшению качества жизни населения, снижению уровня заболеваемости майкопчан, приостановит развитие негативных процессов, происходящих в молодежной среде.
Выполнение целевых программных установок и мероприятий позволит:
1. Увеличить в 2 раза численность майкопчан, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства в организованных группах.
2. Увеличить общую площадь плоскостных спортивных сооружений на 5600 м2.
3. Обеспечить развитие на территории МО "Город Майкоп" сети баз проката спортивного инвентаря.
Для реализации комплекса мероприятий необходимы финансовые, трудовые и материально-технические ресурсы. Источниками финансовых средств являются бюджет МО "Город Майкоп" в объеме 69755,0 тыс. руб. и внебюджетные средства в сумме 3550,0 тыс. руб.
Таблица 69
Развитие материально-спортивной базы
N |
Наименование мероприятия |
Сроки исполнения |
Финансирование(тыс. руб.) |
Исполнитель |
Соисполнитель |
|
Бюджетное |
Внебюджетное |
|||||
6.2.1 |
Проведение паспортизации спортивных сооружений,расположенных по месту жительства |
IV квартал |
- |
- |
Комитет по физической культуре и спорту МО"Город Майкоп" |
Комитет по образованию Отдел по делам молодежи администрации МО "Город Майкоп" |
2009 |
|
|
||||
2010 |
|
|
||||
2011 |
|
|
||||
6.2.2 |
Проведение ежегодного мониторинга состояния и развития спортивных сооружений по месту жительства |
IV кв.2009 |
- |
- |
Комитет по физической культуре и спорту МО"Город Майкоп" |
Отдел по делам молодежи администрации МО "Город Майкоп" |
IV кв.2010 |
|
|
||||
IV кв.2011 |
|
|
||||
6.2.3 |
Изготовление проектно-сметной документации |
2009 |
1200,0 |
|
Управление капитального строительства МО "Город Майкоп" |
Комитет по физической культуре и спорту МО"Город Майкоп" |
2010 |
1200,0 |
|
||||
2011 |
1200,0 |
|
||||
2012 |
1200,0 |
|
||||
2013 |
1200,0 |
|
||||
6.2.3 |
Реконструкция и развитие материально-технической и спортивной базы МУ"Спортивно-оздоровительный центр "Олимп" |
2009 |
1500,0 |
|
Управление капитального строительства МО "Город Майкоп" |
Комитет по физической культуре и спорту МО"Город Майкоп" |
2010 |
1500,0 |
|
||||
2011 |
1500,0 |
|
||||
2012 |
1500,0 |
|
||||
2013 |
1500,0 |
|
||||
6.2.4 |
Реконструкция и развитие материально-технической и спортивной базы СДЮШОР N 2 |
2009 |
1500,0 |
- |
Управление капитального строительства МО "Город Майкоп" |
Комитет по физической культуре и спорту МО"Город Майкоп" |
2010 |
1500,0 |
|
||||
2011 |
1500,0 |
|
||||
2012 |
1500,0 |
|
||||
2013 |
1500,0 |
|
||||
6.2.5 |
Ремонт подвального помещения СДЮШОР N 2 |
2009 |
1000,0 |
80,0 |
Управление капитального строительства МО "Город Майкоп" |
Комитет по физической культуре и спорту МО"Город Майкоп" |
6.2.6 |
Реконструкция и развитие материально-технической и спортивной базы СДЮШОР N 1 |
2009 |
1500,0 |
- |
Управление капитального строительства МО "Город Майкоп" |
Комитет по физической культуре и спорту МО"Город Майкоп" |
2010 |
1500,0 |
|
||||
2011 |
1500,0 |
|
||||
2012 |
1500,0 |
|
||||
2013 |
1000,0 |
|
||||
6.2.7 |
Обеспечить строительство гандбольной площадки с деревянным настилом |
2009 |
1000,0 |
100,0 |
Управление капитального строительства МО "Город Майкоп" |
Комитет по физической культуре и спорту МО"Город Майкоп" |
6.2.8 |
Обеспечить ежегодное строительство двухкомплексных спортивно-игровых площадок по месту жительства |
2009 |
1000,0 |
50,0 |
Управление капитального строительства МО "Город Майкоп" |
Комитет по физической культуре и спорту МО"Город Майкоп" |
2011 |
1000,0 |
50,0 |
||||
6.2.9 |
Обеспечить ежегодное проведение ремонтно-восстановительных работ на спортивных сооружениях общеобразовательных школ города |
2009 |
800,0 |
100,0 |
Управление капитального строительства МО "Город Майкоп" |
Комитет по образованию Комитет по физической культуре и спорту МО"Город Майкоп" |
2010 |
800,0 |
100,0 |
||||
2011 |
800,0 |
100,0 |
||||
2012 |
900,0 |
100,0 |
||||
2013 |
900,0 |
100,0 |
||||
6.2.10 |
Обеспечить ежегодное строительство стадиона с трибунами при общеобразовательных школах города для проведения городской комплексной спартакиады "Спортивный город" |
2010 |
2000,0 |
50,0 |
Управление капитального строительства МО "Город Майкоп" |
Комитет по физической культуре и спорту Комитет по образованию МО "Город Майкоп" |
2012 |
3000,0 |
50,0 |
||||
6.2.11 |
Обеспечить изготовление и установку простейшего спортивного оборудования по месту жительства |
2009 |
310,0 |
60,0 |
Комитет по физической культуре и спорту МО"Город Майкоп" |
|
2010 |
310,0 |
60,0 |
||||
2011 |
350,0 |
60,0 |
||||
2012 |
350,0 |
60,0 |
||||
2013 |
400,0 |
60,0 |
||||
6.2.12 |
Обеспечить приобретение спортивного инвентаря для комитетов территориального общественного самоуправления |
2009 |
100,0 |
- |
Комитет по физической культуре и спорту МО"Город Майкоп" |
|
2010 |
100,0 |
|
||||
2011 |
150,0 |
|
||||
2012 |
150,0 |
|
||||
2013 |
150,0 |
|
||||
6.2.13 |
Обеспечить приобретение спортивного инвентаря для детско-подростковых клубов по месту жительства |
2009 |
100,0 |
- |
Комитет по физической культуре и спорту МО"Город Майкоп" |
Комитет по образованию МО "Город Майкоп" |
2010 |
100,0 |
|
||||
2011 |
100,0 |
|
||||
2012 |
100,0 |
|
||||
2013 |
100,0 |
|
||||
6.2.14 |
Обеспечить приобретение спортивного инвентаря для общеобразовательных школ |
2009 |
600,0 |
- |
Комитет по физической культуре и спорту МО"Город Майкоп" |
Комитет по образованию МО "Город Майкоп" |
2010 |
600,0 |
|
||||
2011 |
800,0 |
|
||||
2012 |
800,0 |
|
||||
2013 |
1000,0 |
|
||||
6.2.15 |
Обеспечить приобретение спортивного инвентаря для детско-юношеских спортивных школ, для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства |
2009 |
800,0 |
- |
Комитет по физической культуре и спорту МО"Город Майкоп" |
Комитет по образованию МО "Город Майкоп" |
2010 |
800,0 |
|
||||
2011 |
1000,0 |
|
||||
2012 |
1000,0 |
|
||||
2013 |
1000,0 |
|
||||
6.2.16 |
Обеспечить участие воспитанников детско-юношеских спортивных школ города в Чемпионатах края, России и международных соревнованиях по видам спорта. |
2009 |
500,0 |
- |
Комитет по физической культуре и спорту МО"Город Майкоп" |
Комитет по образованию МО "Город Майкоп" |
2010 |
600,0 |
|
||||
2011 |
700,0 |
|
||||
2012 |
800,0 |
|
||||
2013 |
900,0 |
|
||||
6.2.17 |
Организовать деятельность баз проката спортивного инвентаря на муниципальных спортивных сооружениях и по месту жительства |
2009 |
100,0 |
40,0 |
Комитет по физической культуре и спорту МО"Город Майкоп" |
Отдел по делам молодежи администрации МО "Город Майкоп" |
2010 |
100,0 |
100,0 |
||||
2011 |
100,0 |
100,0 |
||||
2012 |
100,0 |
100,0 |
||||
2013 |
100,0 |
100,0 |
||||
6.2.18 |
Организовать и провести смотры-конкурсы "Лучший спортивный двор", "Лучшая спортивная площадка" |
2009 |
40,0 |
20,0 |
Комитет по физической культуре и спорту МО"Город Майкоп" |
Отдел по делам молодежи администрации МО "Город Майкоп" |
2010 |
40,0 |
20,0 |
||||
2011 |
50,0 |
30,0 |
||||
2012 |
50,0 |
30,0 |
||||
2013 |
50,0 |
30,0 |
Таблица 70
Совершенствование
форм организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства
N |
Наименование мероприятия |
Сроки исполнения |
Финансирование (тыс. руб.) |
Исполнитель |
Соисполнитель |
|
Бюджетное |
Внебюджетное |
|||||
6.3.1 |
Обеспечить дальнейшее совершенствование организации и проведения городской комплексной спартакиады "Майкоп - спортивный город" |
2009 |
500,0 |
100,0 |
Комитет по физической культуре и спорту МО"Город Майкоп" |
Управление культуры Комитет по образованию Отдел по делам молодежи администрации МО "Город Майкоп" |
2010 |
500,0 |
100,0 |
||||
2011 |
500,0 |
100,0 |
||||
2012 |
500,0 |
100,0 |
||||
2013 |
500,0 |
100,0 |
||||
6.3.2 |
Создать общественные советы по физической культуре и спорту при комитетах территориального общественного самоуправления |
2 квартал |
- |
- |
Комитет по физической культуре и спорту МО"Город Майкоп" |
Отдел по делам молодежи администрации МО "Город Майкоп" |
2009 |
|
|
||||
6.3.3 |
Разработать и утвердить единый календарный план массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проводимых по месту жительства |
IV кв.2009 |
- |
- |
Комитет по физической культуре и спорту МО"Город Майкоп" |
Отдел по делам молодежи Комитет по образованию МО "Город Майкоп" |
IV кв.2010 |
|
|
||||
IV кв.2011 |
|
|
||||
IV кв.2012 |
|
|
||||
IV кв.2013 |
|
|
||||
6.3.4 |
Организовать проведение мониторинга интересов и потребности населения города Майкопа в средствах и формах организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства |
2009 |
10,0 |
- |
Комитет по физической культуре и спорту МО"Город Майкоп" |
|
2010 |
10,0 |
|
||||
2011 |
10,0 |
|
||||
2012 |
10,0 |
|
||||
2013 |
10,0 |
|
||||
6.3.5 |
Разработать и обеспечить выполнение плана мероприятий по развитию форм семейной физической культуры и спорта |
2009 |
- |
- |
Комитет по физической культуре и спорту МО"Город Майкоп" |
Отдел по делам молодежи Комитет по образованию МО "Город Майкоп" |
2010 |
|
|
||||
2011 |
|
|
||||
2012 |
|
|
||||
2013 |
|
|
||||
6.3.6 |
Приобретение и установка современного программного обеспечения для Комитета по физической культуре и спорту муниципального образования"Город Майкоп" |
I квартал |
|
- |
Комитет по физической культуре и спорту МО"Город Майкоп" |
|
2009 |
50,0 |
|
||||
2010 |
50,0 |
|
||||
2011 |
70,0 |
|
||||
2012 |
70,0 |
|
||||
2013 |
80,0 |
|
||||
6.3.7 |
Обеспечить предоставление спортивной базы общеобразовательных школ города Майкопа в свободное от учебно-воспитательного процесса время для организации спортивно-массовой работы с населением. |
2009 |
- |
- |
Комитет по образованию МО "Город Майкоп" |
Комитет по физической культуре и спорту МО"Город Майкоп" |
2010 |
|
|
||||
2011 |
|
|
||||
2012 |
|
|
||||
2013 |
|
|
||||
6.3.8 |
Обеспечить организационную поддержку спортивным клубам, руководимым ведущими спортсменами города Майкопа |
2009 |
- |
- |
Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" |
Отдел по делам молодежи Комитет по образованию МО "Город Майкоп" |
2010 |
|
|
||||
2011 |
|
|
||||
2012 |
|
|
||||
2013 |
|
|
||||
6.3.9 |
Организовать и провести летний оздоровительный отдых с учащимися детских спортивных школ города Майкопа |
2009 |
1000,0 |
100,0 |
Комитет по физической культуре и спорту МО"Город Майкоп" |
Отдел по делам молодежи Комитет по образованию МО "Город Майкоп" |
2010 |
1000,0 |
100,0 |
||||
2011 |
1000,0 |
150,0 |
||||
2012 |
1000,0 |
150,0 |
||||
2013 |
1000,0 |
150,0 |
||||
6.3.10 |
Организовать проведение спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий на призы выдающихся спортсменов города Майкопа |
2009 |
30,0 |
20,0 |
Комитет по физической культуре и спорту МО"Город Майкоп" |
Отдел по делам молодежи Комитет по образованию МО "Город Майкоп" |
2010 |
30,0 |
20,0 |
||||
2011 |
30,0 |
20,0 |
||||
2012 |
30,0 |
20,0 |
||||
2013 |
30,0 |
20,0 |
||||
6.3.11 |
Организовать и провести смотр-конкурс на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства |
2009 |
100,0 |
50,00 |
Комитет по физической культуре и спорту МО"Город Майкоп" |
Отдел по делам молодежи МО "Город Майкоп" |
2010 |
100,0 |
50,00 |
||||
2011 |
100,0 |
50,00 |
||||
2012 |
100,0 |
50,00 |
||||
2013 |
100,0 |
50,00 |
||||
6.3.12 |
Изготовить и оборудовать городской спортивный стенд "Майкоп - спортивный город" |
2009 |
50,0 |
- |
Комитет по физической культуре и спорту МО"Город Майкоп" |
Отдел по делам молодежи администрации МО "Город Майкоп" |
2010 |
70,0 |
|
||||
2011 |
80,0 |
|
||||
2012 |
90,0 |
|
||||
2013 |
100,0 |
|
||||
6.3.13 |
Организовать и провести конкурс грантов для общественных организаций, объединений и физических лиц, осуществляющих социально значимую работу в области физической культуры и спорта по месту жительства |
2009 |
50,0 |
- |
Комитет по физической культуре и спорту МО"Город Майкоп" |
Отдел по делам молодежи администрации МО "Город Майкоп" |
2010 |
50,0 |
|
||||
2011 |
50,0 |
|
||||
2012 |
50,0 |
|
||||
2013 |
50,0 |
|
||||
6.3.14 |
Обеспечить выделение помощи немуниципальным организациям, участвующим в реализации мероприятий в области физической культуры и спорта |
2009 |
50,0 |
- |
Комитет по физической культуре и спорту МО"Город Майкоп" |
|
2010 |
50,0 |
|
||||
2011 |
50,0 |
|
||||
2012 |
50,0 |
|
||||
2013 |
50,0 |
|
Таблица 71
Совершенствование
системы работы с физкультурными кадрами
N |
Наименование мероприятия |
Сроки исполнения |
Финансирование(тыс. руб.) |
Исполнитель |
Соисполнитель |
|
Бюджетное |
Внебюджетное |
|||||
6.4.1 |
Организовать проведение мониторинга кадрового обеспечения и деятельности специалистов по физической культуре и спорту, осуществляющих физкультурно-спортивную работу по месту жительства |
I квартал: |
- |
- |
Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" |
Отдел по делам молодежи администрации Комитет по образованию МО "Город Майкоп" |
2009 |
|
|
||||
2010 |
|
|
||||
2011 |
|
|
||||
2012 |
|
|
||||
2013 |
|
|
||||
6.4.2 |
Разработать учебно-тематические планы и программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки инструкторов-методистов МУ "Спортивно-оздоровительный центр "Олимп", инструкторов по физической культуре детско-подростковых клубов, учителей физической культуры общеобразовательных школ, осуществляющих физкультурно-спортивную работу по месту жительства |
I квартал: |
- |
- |
Комитет по физической культуре и спорту МО"Город Майкоп" |
Отдел по делам молодежи Комитет по образованию МО "Город Майкоп" |
2009 |
|
|
||||
2010 |
|
|
||||
2011 |
|
|
||||
2012 |
|
|
||||
2013 |
|
|
||||
6.4.3 |
Организовать и провести курсы повышения квалификации для инструкторов-методистов МУ"Спортивно-оздоровительный центр "Олимп", учителей физической культуры общеобразовательных школ, инструкторов по физической культуре детско-подростковых клубов по месту жительства |
2009 |
10,0 |
- |
Комитет по физической культуре и спорту МО"Город Майкоп" |
Отдел по делам молодежи Комитет по образованию МО "Город Майкоп" |
2010 |
10,0 |
|
||||
2011 |
20,0 |
|
||||
2012 |
20,0 |
|
||||
2013 |
30,0 |
|
||||
6.4.4 |
Обеспечить издание сборников методических материалов "В помощь спортивному организатору по месту жительства" |
2009 |
10,0 |
- |
Комитет по физической культуре и спорту МО"Город Майкоп" |
Отдел по делам молодежи Комитет по образованию МО "Город Майкоп" |
2010 |
10,0 |
|
||||
2011 |
15,0 |
|
||||
2012 |
15,0 |
|
||||
2013 |
20,0 |
|
||||
6.4.5 |
Разработать тематику и обеспечить проведение семинарских занятий со специалистами, осуществляющими физкультурно-спортивную работу по месту жительства |
2009 |
20,0 |
- |
Комитет по физической культуре и спорту МО"Город Майкоп" |
Отдел по делам молодежи Комитет по образованию МО "Город Майкоп" |
2010 |
20,0 |
|
||||
2011 |
25,0 |
|
||||
2012 |
25,0 |
|
||||
|
|
2013 |
30,0 |
|
|
|
Таблица 72
Пропаганда
физической культуры, спорта и здорового образа жизни
N |
Наименование мероприятия |
Сроки исполнения |
Финансирование(тыс. руб.) |
Исполнитель |
Соисполнитель |
|
Бюджетное |
Внебюджетное |
|||||
6.5.1 |
Организовать и провести заседание "круглого стола" "Роль средств массовой информации в реализации программы развития физкультурно-спортивной работы по месту жительства "Майкоп - спортивный город" |
II кв.2009 |
- |
- |
Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" |
Управление информации администрации МО "Город Майкоп" |
II кв.2010 |
|
|
||||
II кв.2011 |
|
|
||||
6.5.2 |
Организовать выпуск газеты-приложения к "Спортивной газете ""Спорт для всех" один раз в месяц |
2009 |
100,0 |
- |
Управление информации администрации МО "Город Майкоп" |
Комитет по физической культуре и спорту МО"Город Майкоп" |
2010 |
100,0 |
|
||||
2011 |
100,0 |
|
||||
2012 |
100,0 |
|
||||
2013 |
100,0 |
|
||||
6.5.3. |
Организовать выпуск еженедельной передачи "Майкоп - спортивный город" на телеканале МТВ |
2009 |
200,0 |
- |
Управление информации администрации МО "Город Майкоп" |
Комитет по физической культуре и спорту МО"Город Майкоп" |
2010 |
200,0 |
|
||||
2011 |
200,0 |
|
||||
2012 |
200,0 |
|
||||
2013 |
200,0 |
|
||||
6.5.4 |
Организовать выпуске ежегодного буклета-отчета "Майкоп - спортивный город" |
4 кв. 2009 |
50,0 |
- |
Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" |
Управление информации администрации МО "Город Майкоп" |
4 кв. 2010 |
50,0 |
|
||||
4 кв. 2011 |
70,0 |
|
||||
4 кв. 2012 |
70,0 |
|
||||
4 кв. 2013 |
90,0 |
|
||||
6.5.5 |
Провести конкурс на лучший видео- и аудиоролик социальной рекламы, пропагандирующей физическую культуру, спорт и здоровый образ жизни |
I кв. 2009 |
50,0 |
- |
Управление информации администрации МО "Город Майкоп" |
Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" |
I кв. 2010 |
50,0 |
|
||||
6.5.6 |
Обеспечить изготовление и размещение на стационарных рекламных установках "баннеров", пропагандирующих физическую культуру, спорт и здоровый образ жизни |
2009 |
100,0 |
50,0 |
Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" |
- |
2010 |
100,0 |
50,0 |
||||
2011 |
150,0 |
50,0 |
||||
2012 |
150,0 |
50,0 |
||||
2013 |
200,0 |
50,0 |
||||
6.5.7 |
Открыть в газетах"Советская Адыгея" и "Майкопские новости" постоянно действующие рубрики "Майкоп -спортивный город", рассказывающие о спортивной жизни города |
2009 |
|
|
Управление информации администрации МО "Город Майкоп" |
Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" |
6.5.8 |
Организовать и провести городскую выставку детских рисунков "Майкоп - спортивный город" с обязательным освещением данного события в СМИ |
II кв.2009 |
5,0 |
- |
Комитет по физической культуре и спорту Комитет по образованию МО "Город Майкоп" |
Управление культуры Отдел по делам молодежи Управление информации администрации МО "Город Майкоп" |
II кв.2010 |
5,0 |
|
||||
II кв.2011 |
10,0 |
|
||||
II кв.2012 |
10,0 |
|
||||
II кв.2013 |
10,0 |
|
||||
6.5.9 |
Организовать и провести городскую фотовыставку "Майкоп - спортивный город" с обязательным освещением данного события в СМИ |
III кв. 2009 |
5,0 |
- |
Комитет по физической культуре и спорту муниципального образования "Город Майкоп" |
Управление культуры, Отдел по делам молодежи Управление информации администрации МО "Город Майкоп" |
III кв. 2010 |
5,0 |
|
||||
III кв. 2011 |
10,0 |
|
||||
III кв. 2012 |
15,0 |
|
||||
III кв. 2013 |
20,0 |
|
||||
6.5.10 |
Организовать и провести в День физкультурника марафон "Мы выбираем спорт" |
Ежегодно |
30,00 |
|
Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" |
Управление информации администрации МО "Город Майкоп" |
6.5.11 |
Сформировать агитационные бригады из числа учащейся молодежи города Майкопа и обеспечить их деятельность на дворовых спортивных площадках в летний период с обязательным освещением данного события в СМИ |
2009 |
10,0 |
- |
Отдел по делам молодежи администрации МО "Город Майкоп" |
Комитет по физической культуре и спорту МО"Город Майкоп" |
2010 |
15,0 |
|
||||
2011 |
15,0 |
|
||||
2012 |
20,0 |
|
||||
2013 |
20,0 |
|
||||
6.5.12 |
Провести смотр-конкурс "Лучший спортивный журналист года" с обязательным освещением данного события в СМИ |
4 кв. 2009 |
10,0 |
- |
Комитет по физической культуре и спорту МО "Город Майкоп" |
Управление информации администрации МО "Город Майкоп" |
4 кв. 2010 |
15,0 |
|
||||
4 кв. 2011 |
20,0 |
|
||||
4 кв. 2012 |
20,0 |
|
||||
4 кв. 2013 |
25,0 |
|
Таблица 73
Целевое бюджетное финансирование
по соответствующим распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.)
Организация |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
Итого: |
Комитет по физической культуре и спорту муниципального образования "Город Майкоп" |
4930,0 |
4755,0 |
5490,0 |
5625,0 |
6075,0 |
26875,0 |
Управление информации муниципального образования "Город Майкоп" |
350,0 |
350,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
1600,0 |
Отдел по делам молодежи муниципального образования "Город Майкоп" |
10,0 |
15,0 |
15,0 |
20,0 |
20,0 |
80,0 |
Управление капитального строительства |
9500,0 |
8500,0 |
7500,0 |
9600,0 |
6100,0 |
35200,0 |
Итого: |
14790,0 |
13620,0 |
13305,0 |
15545,0 |
12495,0 |
69755,0 |
Внебюджетное финансирование (тыс. руб.)
Организация |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
Итого: |
Комитет по физической культуре и спорту муниципального образования "Город Майкоп" |
770,0 |
650,0 |
710,0 |
710,0 |
710,0 |
3550,0 |
4.21. Гражданская оборона
Главной задачей в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2009 - 2013 годах будет дальнейшее совершенствование системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на территории МО "Город Майкоп".
С этой целью разработано и действует 2 муниципальных целевых программы:
1. "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования "Город Майкоп" на 2007 - 2012 годы".
2. "Защита населения и территории муниципального образования "Город Майкоп" от паводков на реках Белая, Ханка и Курджипс на 2005 - 2010 годы".
В связи с важностью программ их действие будет продолжено до 2013 года.
1. Основными целями программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования "Город Майкоп" являются:
- планомерное проведение мероприятий в период с 2009 по 2012 годы, способствующих снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на территории МО "Город Майкоп";
- обеспечение устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения в условиях чрезвычайных ситуаций;
- всестороннее обеспечение аварийно-спасательных и пожарно-спасательных сил города к действиям по предназначению;
- создание резервов материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение временного размещения граждан в условиях муниципальной чрезвычайной ситуации в полевых условиях;
- совершенствование системы связи и оповещения населения;
- создание муниципальной пожарной охраны (части).
Выполнение программы позволит сократить ущерб от чрезвычайных ситуаций, будет способствовать обеспечению безопасности населения, выполнению требований федерального законодательства по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Таблица 74
Мероприятия по реализации программы
"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории МО "Город Майкоп"
на 2009 - 2012 годы и объемы финансирования
(тыс. руб.) | ||||||||
N п/п |
Наименование мероприятий |
Срок исполнения |
Объем финансирования, всего |
В т.ч. |
Ответственный Исполнитель |
|||
Средства федерального бюджета |
Средства республиканского бюджета |
Объем финансирования из муниц. бюджета |
Средства предприятий |
|||||
Обеспечение устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения в условиях чрезвычайных ситуаций | ||||||||
1. |
Подготовка и подача заявок на финансирование из городского бюджета мероприятий по снабжению учреждений здравоохранения (больниц), объектов теплоснабжения (котельных): |
|
|
|
|
|
|
|
|
- МУП "Майкопские городские электрические сети",подвижный источник энергоснабжения 600 кВт |
2009 |
1800,0 |
|
|
|
1800,0 |
МУП "Майкопские городские электрические сети" |
|
- муниципальная инфекционная больница - ДЭС на 600 кВт |
2010 |
1400,0 |
|
|
1400,0 |
|
Управление здравоохранения |
|
- МУП "Майкопские тепловые сети": ДЭС на 600 кВТ - 5шт.; ДЭС на 150 кВт - 21 шт.; ДЭС на 100 кВт- 21 шт. |
|
|
|
|
|
|
МУП "Майкопские тепловые сети" |
2011 |
7000 |
|
|
|
7000 |
|||
2012 |
6720 |
|
|
|
6720 |
|||
2013 |
4870 |
|
|
|
4870 |
|||
2. |
Создание резерва материальных средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций: |
|
|
|
|
|
|
Руководители: отдела торговли,комитета по управлению имуществом, Управления здравоохранения, начальник Управления ГО и ЧС города |
|
- обеспечение муниципальных нештатных аварийно-спасательных формирований средствами индивидуальной защиты - противогазами,костюмами Л-1,респираторами - 480 чел.) |
2012 |
2460 |
|
|
2460 |
|
|
|
- обеспечение запасом продовольствия на 7 суток для нештатных муниципальных аварийно-спасательных формирований - 480чел. |
2011 |
1210 |
|
|
1210 |
|
|
|
- закупка подвижных пунктов питания (полевых кухонь - 2 ед., прицеп-рефрижераторов - 2 ед., термосов,комплектов посуды) |
2010 |
2480 |
|
|
2480 |
|
|
|
- закупка приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля для нештатных аварийно-спасательных формирований |
2013 |
458 |
|
|
458 |
|
|
|
- закупка запасов аварийно-спасательного инструмента и плавсредств |
2013 |
2870 |
|
|
2870 |
|
|
|
- закупка запасов обмундирования и снаряжения для нештатных аварийно-спасательных формирований |
2012 |
1400 |
|
|
1400 |
|
|
|
- закупка пневмрокаркасных палаток для размещения пострадавшего населения из расчета на 300 чел. |
2010 |
3800 |
|
|
3800 |
|
|
|
- закупка раскладушек,постельных принадлежностей, продовольствия на 7 суток на 300 чел. пострадавшего населения |
2011 |
3670 |
|
|
3670 |
|
|
|
- аренда складского помещения для хранения резервов материальных средств |
2010 |
485 |
|
|
485 |
|
|
2011 |
485 |
|
|
485 |
|
|||
2012 |
485 |
|
|
485 |
|
|||
2013 |
485 |
|
|
485 |
|
|||
|
Формирование спасательной группы управления ГОЧС г. Майкопа, обучение и экипировка спасателей |
2009 |
632,2 |
|
|
632,2 |
|
|
|
Приобретение аварийно-спасательной машины на базе ВАЗ- 2120 "Надежда" |
2010 |
1250 |
|
|
1250 |
|
|
|
Приобретение легкоговодолазного снаряжения(2 комплекта) |
2010 |
95 |
|
|
95 |
|
|
|
Обучение и аттестация 2-х водолазов |
2010 |
155 |
|
|
155 |
|
|
|
Приобретение альпинистского снаряжения (4 комплекта) |
2011 |
248 |
|
|
248 |
|
|
|
Обучение и аттестация 4-х альпинистов |
2011 |
220 |
|
|
220 |
|
|
|
Увеличение штата спасательной группы на 6 человек, их обучение и экипировка |
2012 |
365 |
|
|
365 |
|
|
|
Аттестация поисково-спасательного отряда Управления ГОЧС г. Майкопа |
2012 |
90 |
|
|
90 |
|
|
|
Обучение и аттестация 6-ти спасателей для работы на химически зараженных территориях |
2013 |
360 |
|
|
360 |
|
|
|
Приобретение специальных средств защиты органов дыхания и кожи (6 комп.) |
2013 |
61 |
|
|
61 |
|
|
Совершенствование системы связи и оповещения населения | ||||||||
|
Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" |
2009 г. |
7000 |
|
7000 |
|
|
Управление ГО и ЧС города |
2010 г. |
8000 |
|
8000 |
|
|
|||
|
Совершенствование городской системы централизованного оповещения - установка сирен С-40 - 5 шт. |
2010 |
183 |
|
183 |
|
|
" |
Пожарная безопасность | ||||||||
1. |
Выделение земельного участка для строительства пожарной части (распоряжение главы МО "Город Майкоп" от 04.08.2008 N 3650-р "О предварительном согласовании Главному управлению МЧС России по РА земельного участка для проектирования объекта "Пожарная часть в Республике Адыгея, г. Майкоп, на 4 машиновъезда", по адресу: ст. Ханская на выезде в сторону пос. Родниковый между ул. Ленина и пер. Коллективным) и строительство этого объекта |
2011 |
96000 |
96000 |
|
|
|
" |
2. |
Создание муниципальной пожарной части в ст. Ханская: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- закупка пожарной техники (пожарные автомобили - 2 ед., оперативный легковой автомобиль - 1 ед., средства связи -радиостанции 4 шт.) |
2012 |
3266 |
|
|
3266 |
|
|
|
- содержание личного состава: зарплата личного состава |
2012 |
4653 |
|
|
4653 |
|
|
- обмундирование, снаряжение и другие материальные запасы |
2012 |
1202 |
|
|
1202 |
|
|
|
3. |
Приобретение и замена неисправных пожарных гидрантов на городской водопроводной сети (65 шт.) |
2010 |
650 |
|
|
650 |
|
|
|
Всего по программе |
Итого |
166508,2 |
96000 |
15183 |
34935,2 |
20390 |
|
2009 |
9432,2 |
0 |
7000 |
632,2 |
1800 |
|||
2010 |
18498 |
0 |
8183 |
10315 |
0 |
|||
2011 |
108833 |
96000 |
0 |
5833 |
7000 |
|||
2012 |
20641 |
0 |
0 |
13921 |
6720 |
|||
2013 |
9104 |
0 |
0 |
4234 |
4870 |
2. Городская Программа защиты населения и территории МО "Город Майкоп" от паводков разработана с целью планомерного проведения мероприятий по восстановлению и строительству новых берегоукрепительных и водозащитных сооружений на реках Белая, Ханка и Курджипс, способствующих безаварийному прохождению паводков на территории МО "Город Майкоп".
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:
- повышение безопасности объектов экономики и инфраструктуры МО, расположенных в прибрежных зонах от разрушений паводками;
- предотвращение угрозы разрушения комплекса городских плавательных бассейнов в районе городского парка культуры и отдыха;
- восстановление эстетического вида набережной городского парка и создание культурных и безопасных условий отдыха граждан города в парке культуры и отдыха;
- предотвращение угрозы разрушения сооружений на территории оздоровительно-образовательного лагеря "Дружба".
Программа будет выполнена при условии финансирования из муниципального бюджета.
На выполнение Программы необходимы средства в сумме 13508 тыс. руб., в т.ч. в 2009 году - 1758 тыс. руб., в 2010 году - 2000,0 тыс. руб., в 2011 году - 2500,0 тыс. руб., в 2012 г. - 3250,0 тыс. руб., в 2013 г. - 4000,0 тыс. руб.
Таблица 75
План мероприятий
Программы защиты населения и территории МО "Город Майкоп"
от паводков на 2009 - 2013 годы и объемы финансирования
из бюджета МО "Город Майкоп"
(тыс. руб.) | |||
N п/п |
Наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Объем капвложений |
1. |
Ремонт отводного канала в северо-восточной части ст. Ханская |
2009 |
1124,7 |
2. |
Ремонт приемного водоотводного канала в восточной части пос. Северный по ул. Садовой, ул. Степной |
2009 |
633,3 |
3. |
Реконструкция накопительных прудов и отводных каналов, защищающих восточную часть города Майкопа от паводковых вод |
2010 |
2000 |
2011 |
2000 |
||
4. |
Реконструкция ливневой канализации в ст. Ханская |
2011 |
500 |
2012 |
3000 |
||
5. |
Реконструкция ливневой канализации в х. Гавердовском в районе ул. Гагарина, Пионерская |
2012 |
250 |
2013 |
2000 |
||
6. |
Аварийно-восстановительные работы по защите жилого сектора п. Подгорный от оползня |
|
|
ПИР |
2013 |
1000 |
|
Аварийно-восстановительные работы |
2013 |
1000 |
|
|
Всего по программе |
Итого |
13508 |
2009 |
1758 |
||
2010 |
2000 |
||
2011 |
2500 |
||
2012 |
3250 |
||
2013 |
4000 |
4.22. Правопорядок
1. Комплексная программа профилактики правонарушений в МО "Город Майкоп" нацелена на обеспечение безопасности граждан на территории МО "Город Майкоп".
Для достижения цели необходимо решить задачи:
- снижение уровня преступности на территории МО "Город Майкоп";
- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией;
- социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
- совершенствование нормативной правовой базы Республики Адыгея по профилактике правонарушений;
- активизация участия и улучшение координации деятельности органов власти Республики Адыгея и местного самоуправления в предупреждении правонарушений;
- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;
- создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;
- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;
- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
- повышение авторитета участковых уполномоченных милиции среди населения;
- обеспечение участковых уполномоченных милиции служебным жильем;
- оснащение участковых уполномоченных милиции служебными помещениями, автотранспортом, средствами связи и оргтехникой.
Реализация программы позволит повысить эффективность государственной системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественные организации; оздоровить обстановку на улицах и других общественных местах; уменьшить общее число совершаемых преступлений, снизить уровень рецидивной и бытовой преступности, снизить количество ДТП и тяжесть их последствий, улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи, усилить контроль за миграционными потоками, снизить количество незаконных мигрантов, снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ; усилить уровень доверия населения к правоохранительным органам.
Таблица 76
Перечень
мероприятий Комплексной программы профилактики
правонарушений в МО "Город Майкоп" и объемы их финансирования
в 2009 - 2010 годах, тыс. руб.
Наименование мероприятия |
Объем финансирования всего |
В т.ч. |
|
2009 г. |
2010 г. |
||
Обеспечение стимулирования добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения |
55 |
5 |
50 |
Обеспечение стимулирования граждан за предоставление достоверной информации о подготавливаемых и совершенных правонарушениях |
200 |
100 |
100 |
Обеспечение поэтапного введения должностей помощников участковых уполномоченных милиции |
1440 |
|
1440 |
Обеспечение поэтапного введения должностей инспекторов ПДН в образовательных учреждениях (школьных участковых) |
1200 |
|
1200 |
Совершенствование системы профилактики наркомании |
100 |
50 |
50 |
Разработка и распространение среди населения памяток о порядке действия при совершении в отношении граждан правонарушений |
55 |
50 |
5 |
Приобретение оргтехники для милиции общественной безопасности УВД по г. Майкопу |
1170 |
870 |
300 |
Приобретение строительных материалов |
300 |
300 |
|
Приобретение мебели для милиции общественной безопасности |
400 |
400 |
|
Оплата услуг сотовой связи участковым уполномоченным милиции |
130 |
130 |
|
Приобретение автомобилей для отдельного батальона патрульно-постовой службы милиции |
1000 |
1000 |
|
Итого |
6050 |
2905 |
3145 |
2. Муниципальная целевая программа общественной безопасности муниципального образования "Город Майкоп" нацелена на:
- обеспечение соблюдения конституционных прав и свобод граждан, высокого уровня личной безопасности;
- достижение высокой степени социального равенства;
- снижение преступности, коррупции;
- обеспечение приемлемого риска возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение эффективности системы защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций;
- поддержка высокой надежности и устойчивости систем жизнеобеспечения города.
Для реализации намеченных целей необходимо принять комплексные меры по совершенствованию обеспечения безопасности города, на реализацию мероприятий Программы на 2009 год требуется 2000,0 тыс. руб. из городского бюджета.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит снизить уровень криминализации, сформировать предпосылки к стабилизации, а в дальнейшем к снижению числа правонарушений, повысить эффективность противодействия террористической и экстремистской деятельности.
V. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 16268,6 млн. руб.
По структуре финансирования, основная часть финансовых средств будет направлена на капитальные вложения, которые определены в объеме 4810,1 млн. руб., или 29,6% к общим затратам на реализацию программы.
Удельный вес бюджета РФ в финансировании капитальных вложений составляет 24,8% к общему объему, бюджета Республики Адыгея - 22,4%, бюджета МО "Город Майкоп" - 21,3%, внебюджетных источников финансирования - 31,5%.
Расходы на реализацию программных мероприятий муниципальных целевых программ составляют 2708,8 млн. руб., или 16,7% общих затрат по программе. Финансирование из федерального бюджета составляет 28,7% к общему объему прочих текущих расходов, бюджет РА - 9,2%, местный бюджет - 50,9%, другие источники финансирования - 11,2%.
На мероприятия по благоустройству МО "Город Майкоп" в 2009 - 2013 годах необходимо из бюджета МО "Город Майкоп" 4194,3 млн. руб., что составляет 25,8% от общей потребности программы.
Вся потребность в финансовых ресурсах распределена по годам реализации программных мероприятий. За счет всех источников финансирования предусмотрено израсходовать:
2009 г. - 3363,1 млн. руб., или 20,7% всех средств
2010 г. - 2744,4 млн. руб., или 16,9% всех средств
2011 г. - 4420,9 млн. руб., или 27,2% всех средств
2012 г. - 3282,8 млн. руб., или 20,2% всех средств
2013 г. - 2457,4 млн. руб., или 15,0% всех средств.
Общий объем финансовых средств, необходимых на реализацию программы, распределен по источникам финансирования следующим образом. Участие федерального бюджета в финансировании реализации программы составляет 4605,8 млн. руб., или 28,3%.
Средства республиканского бюджета, привлекаемые для реализации программы, составляют 1347,3 млн. руб., или 8,3%.
Средства местного бюджета - 6828,0 млн. руб., или 42,0%.
Финансирование Программы за счет средств федерального, республиканского и муниципального бюджетов будет ежегодно корректироваться в соответствии с законами о федеральном, республиканском и муниципальном бюджетах на соответствующий год.
Из внебюджетных средств предполагается привлечь на весь период реализации программы 3487,6 млн. руб., или 21,4%, из них 390,0 млн. руб. - кредитные средства.
Таблица 77
Потребность
в финансировании мероприятий Программы социально-экономического
развития МО "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы
(тыс. руб.) | |||||||
Наименование проекта или мероприятия |
Год реализации |
Всего финансовые средства |
Федеральный бюджет |
Бюджет РА |
Бюджет МО"Город Майкоп |
Всего внебюджетные источники |
В т.ч. кредиты коммерческих банков |
Итого финансовых средств на реализацию Программы СЭР МО "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы В т.ч. |
Итого |
16268605,2 |
4605760,7 |
1347257,2 |
6827999,3 |
3487588 |
390000 |
2009 |
3363043,7 |
1039181,4 |
326913,1 |
1210921,5 |
786027,7 |
165000 |
|
2010 |
2744409,4 |
410274,0 |
332435,8 |
1331882,2 |
669817,4 |
145000 |
|
2011 |
4420928,0 |
1365330,5 |
420594,5 |
1496782,5 |
1138220,5 |
80000 |
|
2012 |
3282836,4 |
964976,0 |
172195,9 |
1387482,7 |
758181,8 |
0 |
|
2013 |
2457387,7 |
825998,8 |
95117,9 |
1400930,4 |
135340,6 |
0 |
|
Развитие промышленного комплекса в МО"Город Майкоп" |
Итого |
1013100 |
|
|
|
1013100 |
375000 |
2009 |
361900 |
|
|
|
361900 |
165000 |
|
2010 |
314900 |
|
|
|
314900 |
130000 |
|
2011 |
278200 |
|
|
|
278200 |
80000 |
|
2012 |
29000 |
|
|
|
29000 |
0 |
|
2013 |
29100 |
|
|
|
29100 |
0 |
|
Развитие инфраструктуры (транспорт, связь) |
Итого |
2886350 |
2613000 |
|
|
273350 |
15000 |
2009 |
397450 |
263000 |
|
|
134450 |
0 |
|
2010 |
138900 |
0 |
|
|
138900 |
15000 |
|
2011 |
796800 |
796800 |
|
|
|
0 |
|
2012 |
776600 |
776600 |
|
|
|
0 |
|
2013 |
776600 |
776600 |
|
|
|
0 |
|
Мероприятия по разделу Архитектура и градостроительство |
Итого |
138500 |
|
5000 |
133500 |
|
0 |
2009 |
13500 |
|
|
13500 |
|
|
|
2010 |
17500 |
|
2500 |
15000 |
|
|
|
2011 |
42500 |
|
2500 |
40000 |
|
|
|
2012 |
40000 |
|
|
40000 |
|
|
|
2013 |
25000 |
|
|
25000 |
|
|
|
Мероприятия муниципальных программ |
Итого |
2708839,6 |
778487,5 |
246686,5 |
1377987,7 |
303678,0 |
|
2009 |
765096,7 |
234513,5 |
86438,1 |
333843,5 |
110301,6 |
|
|
2010 |
728386,8 |
181486,3 |
80691,6 |
351181,2 |
115027,7 |
|
|
2011 |
684034,3 |
273435,7 |
64801,7 |
313122,5 |
32674,5 |
|
|
2012 |
273181,8 |
44526,0 |
7363,9 |
198096,5 |
23195,4 |
|
|
2013 |
258140,0 |
44526,0 |
7391,2 |
183744,0 |
22478,8 |
|
|
Мероприятия по благоустройству территории на 2009- 2013 годы |
Итого |
4194300 |
0 |
0 |
4194300 |
0 |
|
2009 |
622100 |
0 |
0 |
622100 |
0 |
|
|
2010 |
715400 |
0 |
0 |
715400 |
0 |
|
|
2011 |
822700 |
0 |
0 |
822700 |
0 |
|
|
2012 |
946100 |
0 |
0 |
946100 |
0 |
|
|
2013 |
1088000 |
0 |
0 |
1088000 |
0 |
|
|
Объекты капитального строительства и реконструкции |
Итого |
4810060,97 |
1192117 |
1091745,0 |
1022947,0 |
1503252 |
|
2009 |
1083794,98 |
537546 |
239805,0 |
215903,0 |
90541 |
|
|
2010 |
736164,19 |
224560 |
248527,2 |
233077,0 |
30000 |
|
|
2011 |
1694138,8 |
290758 |
352526,8 |
303715,0 |
747139 |
|
|
2012 |
1122200,0 |
139253 |
164020,0 |
183355,0 |
635572 |
|
|
2013 |
173763,0 |
0 |
86866,0 |
86897,0 |
0 |
|
|
Формирование инвестиционного имиджа МО "Город Майкоп" |
Итого |
6181 |
|
|
6181 |
|
|
2009 |
870 |
|
|
870 |
|
|
|
2010 |
1009 |
|
|
1009 |
|
|
|
2011 |
1170 |
|
|
1170 |
|
|
|
2012 |
1450 |
|
|
1450 |
|
|
|
2013 |
1682 |
|
|
1682 |
|
|
|
Мероприятия активной политики занятости |
Итого |
39820,5 |
22156,2 |
3825,7 |
13838,6 |
0 |
0 |
2009 |
7216,9 |
4121,9 |
670 |
2425 |
0 |
|
|
2010 |
7539,7 |
4227,7 |
717 |
2595 |
0 |
|
|
2011 |
7872,8 |
4336,8 |
766 |
2770 |
0 |
|
|
2012 |
8345,2 |
4597 |
812 |
2936,2 |
0 |
|
|
2013 |
8845,9 |
4872,8 |
860,7 |
3112,4 |
0 |
|
|
Создание питомника древесно-кустарной растительности для пополнения зеленых насаждений общего пользования |
Итого |
5000 |
|
|
5000 |
|
|
2009 |
5000 |
|
|
5000 |
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
Проведение инвентаризации постановки на государственный технический учет объектов капитального строительства всех форм собственности на территории |
Итого |
990 |
|
|
990 |
|
|
2009 |
990 |
|
|
990 |
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
Электроснабжение |
Итого |
356359,2 |
|
|
|
356359,2 |
|
2009 |
73326,7 |
|
|
|
73326,7 |
|
|
2010 |
64845,4 |
|
|
|
64845,4 |
|
|
2011 |
74598,3 |
|
|
|
74598,3 |
|
|
2012 |
64845,4 |
|
|
|
64845,4 |
|
|
2013 |
78743,4 |
|
|
|
78743,4 |
|
|
Теплоснабжение |
Итого |
34298,8 |
|
|
|
34298,8 |
|
2009 |
14738,4 |
|
|
|
14738,4 |
|
|
2010 |
5494,3 |
|
|
|
5494,3 |
|
|
2011 |
4898,7 |
|
|
|
4898,7 |
|
|
2012 |
4859 |
|
|
|
4859 |
|
|
2013 |
4308,4 |
|
|
|
4308,4 |
|
|
Туризм |
Итого |
1500,0 |
|
|
1500,0 |
|
|
2009 |
1500,0 |
|
|
1500,0 |
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
Комплекс мероприятий "Майкоп - спортивный город" |
Итого |
73305 |
|
|
69755 |
3550 |
|
2009 |
15560 |
|
|
14790 |
770 |
|
|
2010 |
14270 |
|
|
13620 |
650 |
|
|
2011 |
14015 |
|
|
13305 |
710 |
|
|
2012 |
16255 |
|
|
15545 |
710 |
|
|
2013 |
13205 |
|
|
12495 |
710 |
|
VI. Мониторинг хода реализации Программы
Общее руководство Программой осуществляет глава муниципального образования "Город Майкоп", в функции которого входит:
- определение приоритетов, постановка целей программы;
- представление проекта программы в Совет народных депутатов МО "Город Майкоп".
Функции Совета народных депутатов МО "Город Майкоп" в системе управления Программой составляют:
- утверждение Программы социально-экономического развития МО "Город Майкоп" на 2009 - 2013 годы;
- контроль за ходом реализации Программы.
Оперативные функции по реализации программы осуществляют структурные подразделения администрации МО "Город Майкоп".
Одним из основных элементов управления Программой является План мероприятий по реализации Программы социально-экономического развития МО "Город Майкоп" на очередной финансовый год с указанием ответственных исполнителей и сроков выполнения мероприятий.
Контроль за реализацией плана действий и подготовка отчетов о его выполнении возлагаются на комитет по экономике администрации МО "Город Майкоп". Отчет об исполнении мероприятий Плана представляется главе МО "Город Майкоп" ежеквартально.
Глава МО "Город Майкоп" осуществляет следующие действия;
- рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации;
- рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий;
- выносит заключения о ходе выполнения Плана и представляет Отчет о выполнении Плана в Совет народных депутатов по результатам полугодий (в августе и феврале).
Комитет по экономике осуществляет методическое руководство, координацию работ и контроль по следующим основным направлениям:
- составление ежегодного плана действий по реализации Программы;
- контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;
- реализация мероприятий Программы, по которым комитет является ответственным исполнителем.
Структурные подразделения администрации МО "Город Майкоп" осуществляют следующие функции по своим направлениям:
- подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соответствующим разделам Программы;
- формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального, республиканского и федерального бюджетов;
- подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;
- осуществление текущего контроля за реализацией мероприятий Программы, рациональным и целевым использованием централизованных капитальных вложений, финансовых и кредитных ресурсов, выделяемых на выполнение мероприятий Программы;
- ежеквартальное представление в комитет по экономике отчета о выполнении мероприятий Плана социально-экономического развития Программы.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.