Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации города
от 24 апреля 2014 г. N 599
Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу "Жилище и транспорт", утвержденную постановлением администрации города от 11.11.2013 N 1898
1. Графу 2 позиции "Объемы и источники финансирования Программы" раздела I Программы изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования - 352 705,5 тыс.руб.,
в том числе:
средства местного бюджета - 341 154,9 тыс.руб.;
средства собственников помещений в МКД - 11 550,6 тыс.руб.".
2. Пункт 6.2 раздела VI Программы изложить в следующей редакции:
"6.2. обеспеченность транспортом перевозок пассажиров по субсидируемым маршрутам города - не менее 95% рейсов;
в том числе:
Годы |
2014 |
2015 |
2016 |
1 |
2 |
3 |
4 |
Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров по субсидируемым маршрутам города |
95% |
95% |
95% |
Достижение значения целевого показателя обеспечивается проведением основного мероприятия по организации транспортного обслуживания населения.".
3. Таблицу раздела IX Программы изложить в следующей редакции:
"
тыс.руб.
".
4. В разделе Х Программы:
4.1. графу 2 позиции "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1" Паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования - 186 433,0 тыс.руб.,
в том числе:
средства местного бюджета - 174 882,4 тыс.руб.;
средства собственников помещений в МКД - 11 550,6 тыс.руб.";
4.2. подпункт 10.6.2 пункта 10.6 изложить в следующей редакции:
"10.6.2. Основные мероприятия Подпрограммы 1.
Достижение значения целевого показателя обеспечивается проведением основных мероприятий:
капитальный ремонт крыш МКД;
капитальный ремонт (замена) лифтов МКД;
приведение в нормативное и безопасное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД;
капитальный ремонт дворовых территорий (асфальтового покрытия придомовых территорий) МКД;
капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности;
мониторинг состояния строительных конструкций МКД и проведение противоаварийных мероприятий.".
5. В разделе XI Программы:
5.1. в графе 2 пункт 2 позиции "Целевые показатели Подпрограммы 2" Паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"2. Количество реализованных проездных билетов для учащихся учреждений начального, высшего и среднего профессионального образования очной формы обучения, учащихся общеобразовательных школ";
5.2. графу 2 позиции "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2" Паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Средства местного бюджета - 135 720,0 тыс.руб.";
5.3. в графе 2 пункт 2 позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2 с разбивкой по годам" Паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"2. Количество реализованных проездных билетов для учащихся учреждений начального, высшего и среднего профессионального образования очной формы обучения, учащихся образовательных школ (шт.):
2014 год - 7932;
2015 год - 7932;
2016 год - 7932";
5.4. пункт 11.3 изложить в следующей редакции:
"11.3. Приоритеты в сфере транспорта в городе Березники.
Приоритетом муниципальной политики в сфере транспорта в городе Березники является повышение качества обслуживания пассажиров и доступности транспорта для учащихся учреждений начального, высшего и среднего профессионального образования очной формы обучения, учащихся общеобразовательных школ.";
5.5. подпункт 11.4.3.2 пункта 11.4 изложить в следующей редакции:
"11.4.3.2. количество реализуемых проездных билетов для учащихся учреждений начального, высшего и среднего профессионального образования очной формы обучения, учащихся общеобразовательных школ - не менее 7932 штук в год.";
5.6. подпункт 11.6.1 пункта 11.6 изложить в следующей редакции:
"11.6.1. Целевым показателем Подпрограммы 2 является: выполнение рейсов по субсидируемым маршрутам - не менее 95%,
в том числе:
Годы |
2014 |
2015 |
2016 |
1 |
2 |
3 |
4 |
Процент выполнения рейсов по субсидируемым маршрутам |
не менее 95% |
не менее 95% |
не менее 95% |
Количество льготных проездных билетов для учащихся учреждений начального, высшего и среднего профессионального образования очной формы обучения, учащихся общеобразовательных школ (23796 шт.),
в том числе:
Годы |
2014 |
2015 |
2016 |
1 |
2 |
3 |
4 |
Количество льготных проездных билетов для учащихся учреждений начального, высшего и среднего профессионального образования очной формы обучения, учащихся общеобразовательных школ |
7932 |
7932 |
7932 |
";
5.7. пункт 11.6.2 изложить в следующей редакции:
"11.6.2. Достижение значения целевого показателя обеспечивается проведением основных мероприятий:
предоставление субсидий за регулярное выполнение рейсов по субсидируемым маршрутам;
реализация льготных проездных документов для учащихся учреждений начального, высшего и среднего профессионального образования очной формы обучения, учащихся общеобразовательных школ.".
6. В разделе XII Программы:
6.1. графу 2 позиции "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3" Паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования - 30 422,1 тыс.руб., в том числе:
средства местного бюджета - 30 422,1 тыс.руб.";
6.2. подпункт 12.6.2 пункта 12.6 изложить в следующей редакции:
"12.6.2. Основные мероприятия Подпрограммы 3.
Достижение значения целевого показателя обеспечивается проведением основного мероприятия по строительству уличных газопроводов.".
7. Графу 2 пункта 18 приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:
"Целевой показатель 2: количество реализованных проездных билетов для учащихся учреждений начального, высшего и среднего профессионального образования очной формы обучения, учащихся общеобразовательных школ".
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
3. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к муниципальной программе
"Жилище и транспорт"
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Жилище и транспорт"
тыс.руб.
N п/п |
Наименование программы, подпрограммы, ВЦП, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Объем финансирования по источникам |
В том числе по годам реализации |
||
2014 |
2015 |
2016 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Программа "Жилище и транспорт" |
УГХ Всего |
|
|
|
|
352 705,5 |
138 815,3 |
107 095,1 |
106 795,1 |
|||
в том числе |
|
|
|
|
||
бюджет города |
341 154,9 |
134 846,5 |
103 304,2 |
103 004,2 |
||
средства собственников |
11 550,6 |
3 968,8 |
3 790,9 |
3 790,9 |
||
1.1. |
Подпрограмма 1 "Жилище", в том числе |
УГХ Всего |
|
|
|
|
186 433,0 |
78 722,8 |
53 855,1 |
53 855,1 |
|||
в том числе |
|
|
|
|
||
бюджет города |
174 882,4 |
74 754,0 |
50 064,2 |
50 064,2 |
||
средства собственников |
11 550,6 |
3 968,8 |
3 790,9 |
3 790,9 |
||
|
в том числе |
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Капитальный ремонт крыш МКД |
Всего, в том числе |
73 690,2 |
24 563,4 |
24 563,4 |
24 563,4 |
бюджет города |
66 321,3 |
22 107,1 |
22 107,1 |
22 107,1 |
||
средства собственников |
7 368,9 |
2 456,3 |
2 456,3 |
2 456,3 |
||
1.1.2. |
Капитальный ремонт (замена) лифтов МКД |
Всего, в том числе |
68 632,8 |
25 249,4 |
21 691,7 |
21 691,7 |
бюджет города |
65 201,1 |
23 986,9 |
20 607,1 |
20 607,1 |
||
средства собственников |
3 431,7 |
1 262,5 |
1 084,6 |
1 084,6 |
||
1.1.3. |
Приведение в нормативное и безопасное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД |
Всего, в том числе |
3 750,0 |
1 250,0 |
1 250,0 |
1 250,0 |
бюджет города |
3 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
||
средства собственников |
750,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
||
1.1.4. |
Капитальный ремонт дворовых территорий (асфальтового покрытия придомовых территорий) МКД |
Всего, в том числе |
14 946,2 |
14 946,2 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
14 946,2 |
14 946,2 |
0,0 |
0,0 |
||
средства собственников |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1.1.5 |
Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности |
Всего |
4 118,6 |
1 418,6 |
1 350,0 |
1 350,0 |
бюджет города |
4 118,6 |
1 418,6 |
1 350,0 |
1 350,0 |
||
1.1.6. |
Мониторинг технического состояния строительных конструкций МКД и проведение противоаварийных мероприятий |
Всего |
21 295,2 |
11 295,2 |
5 000,0 |
5 000,0 |
бюджет города |
21 295,2 |
11 295,2 |
5 000,0 |
5 000,0 |
||
1.2. |
Подпрограмма 2 "Транспорт" |
УГХ Всего |
|
|
|
|
135 850,4 |
45 670,4 |
45 240,0 |
44 940,0 |
|||
в том числе |
|
|
|
|
||
бюджет города |
135 850,4 |
45 670,4 |
45 240,0 |
44 940,0 |
||
|
в том числе |
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Организация транспортного обслуживания населения |
бюджет города |
135 850,4 |
45 670,4 |
45 240,0 |
44 940,0 |
1.3. |
Подпрограмма 3 "Газификация районов индивидуальной застройки города" |
УГХ, Всего |
|
|
|
|
30 422,1 |
14 422,1 |
8 000,0 |
8 000,0 |
|||
в том числе |
|
|
|
|
||
бюджет города |
30 422,1 |
14 422,1 |
8 000,0 |
8 000,0 |
||
|
в том числе |
|
|
|
|
|
1.3.1. |
Строительство уличных газопроводов |
бюджет города |
30 422,1 |
14 422,1 |
8 000,0 |
8 000,0 |
".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Березники Пермского края от 24 апреля 2014 г. N 599 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.