Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации
Краснокамского городского поселения
от 30 декабря 2014 г. N 1047
"Об утверждении муниципальной
программы "Создание благоприятных
условий для реализации мероприятий
в сферах молодежной политики,
культуры и спорта на территории
Краснокамского городского поселения"
Муниципальная программа
"Создание благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах молодежной политики, культуры и спорта на территории Краснокамского городского поселения"
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование МП |
Создание благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах молодежной политики, культуры и спорта на территории Краснокамского городского поселения |
Основание для разработки МП (наименование, номер и дата правового акта) |
Конституция Российской Федерации Бюджетный Кодекс Российской Федерации Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Устав Краснокамского городского поселения Программа социально-экономического развития Краснокамского городского поселения на 2014 - 2018 годы, утвержденная решением Думы Краснокамского городского поселения от 19.12.2013 г. N 39 Постановление администрации КГП от 18.06.2014 г. N 452 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Краснокамского городского поселения" Постановление администрации КГП от 27.06.2014 г. N 491 "Об утверждении Перечня муниципальных программ Краснокамского городского поселения на 2015 - 2017 годы" |
Заказчик МП |
Администрация Краснокамского городского поселения |
Ответственный исполнитель (разработчик) МП |
Управление по молодежной политике, культуре и спорту администрации Краснокамского городского поселения |
Соисполнитель МП |
Нет |
Участники МП |
МБУК "ДК Гознака" МБУК "Краснокамская картинная галерея им. И.И. Морозова" МБУК "Краснокамский краеведческий музей" МБУК "Краснокамская централизованная библиотечная система" МБУ "Краснокамский городской физкультурно-спортивный комплекс" МБУ "Физкультурно-оздоровительный центр "Дельфин" МБУ "Ресурсный центр" МКУ "Централизованная бухгалтерия" МКУ "Служба заказчика" |
Подпрограммы МП |
1. Культура г. Краснокамска 2. Развитие физической культуры, спорта и туризма 3. Молодежь Краснокамска: ресурсы и развитие 4. Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы 5. Организация деятельности по созданию благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах молодежной политики, культуры и спорта |
Цель МП |
Создание благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах молодежной политики, культуры и спорта на территории Краснокамского городского поселения |
Задачи МП в сфере культуры |
1. Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации всех жителей Краснокамского городского поселения 2. Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения 3. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 4. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения |
в сфере спорта |
5. Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой, спортом и туризмом |
в сфере молодежной политики |
6. Формирование и развитие правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления и социальной самореализации молодежи города 7. Совершенствование системы патриотического воспитания молодежи 8. Развития добровольчества 9. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении |
в сфере приведения в нормативное состояние объектов |
10. Приведение существующей материально-технической базы объектов социальной сферы в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, защиты прав потребителей, обеспечения сохранности государственного и муниципального имущества, требованиями и предписаниями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю |
в сфере организации деятельности по созданию благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах молодежной политики, культуры и спорта |
11. Поддержка и развитие сети муниципальных учреждений в сферах молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта, туризма 12. Методическое руководство деятельностью муниципальных учреждений культуры, спорта, молодежной политики 13. Осуществление ведомственного финансового контроля в сферах культуры, спорта, молодежной политики, осуществление контроля достоверности бухгалтерской отчетности, предоставляемой муниципальными учреждениями |
Целевые индикаторы и показатели МП в сфере культуры |
1. Количество клубных формирований. 2. Число участников клубных формирований. 3. Удовлетворенность жителей Краснокамского городского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. 4. Увеличение доли зрителей культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим периодом). 5. Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате в Пермском крае. 6. Число посещений музеев. 7. Число выставок в музеях. 8. Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог (КАМИС). 9. Посещаемость музейных учреждений. 10. Доля населения Краснокамского городского поселения, охваченного услугами библиотечного обслуживания. 11. Количество посещений библиотек. 12. Количество выданных библиотечных документов. 13. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Краснокамского городского поселения. 14. Количество проведенных общегородских мероприятий (в т.ч. фестивалей, конкурсов и т.д.). 15. Доля населения Краснокамского городского поселения, посетившая общегородские культурно-массовые мероприятия. |
в сфере спорта |
16. Количество спортивно-массовых мероприятий и официальных соревнований. 17. Количество спортсменов, участвующих в соревнованиях международного, всероссийского и краевого уровней. 18. Количество участников туристических слетов, веревочных курсов и клубов выходного дня. 19. Сохранение (увеличение) количества участников спортивных формирований. 20. Общее количество посетителей учреждений спорта Краснокамского городского поселения. |
в сфере молодежной политики |
21. Сохранение количества обучившихся на курсах и повысивших квалификацию специалистов в сфере молодежной политики, политической и правовой грамотности актива молодежи, Совета молодежи при главе города. 22. Сохранение количества мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 23. Сохранение количества мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала молодежи города. 24. Сохранение количества членов клуба молодых семей. 25. Сохранение количества написанных социальных проектов. 26. Сохранение количества трудоустроенных несовершеннолетних граждан. 27. Сохранение количества посетителей мероприятий для молодежи. |
в сфере приведения в нормативное состояние объектов |
28. Доля учреждений социальной сферы, готовых к осенне-зимнему периоду. 29. Количество учреждений, в которых в текущий период проведен капитальный ремонт. 30. Реализация средств местного бюджета на ремонтные работы в текущем году. |
в сфере организации деятельности по созданию благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах молодежной политики, культуры и спорта |
31. Выполнение муниципальными учреждениями показателей муниципального задания. 32. Достоверность бухгалтерской, налоговой отчетности. |
Срок реализации МП |
Муниципальная программа реализуется в 2015 - 2017 годах. |
Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.) |
Общее финансирование программы составляет 233 561,7 тыс. руб. в том числе из средств местного бюджета 181 414,0 тыс. руб. 2015 год - 61 601,0 тыс. руб. 2016 год - 60 629,3 тыс. руб. 2017 год - 59 183,7 тыс. руб. из внебюджетных средств 52 147,7 2015 год - 17 259,4 тыс. руб. 2016 год - 17 408,3 тыс. руб. 2017 год - 17 480,0 тыс. руб. |
Основные ожидаемые результаты МП в сфере культуры |
Сохранение (повышение) удовлетворенности жителей Краснокамского городского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; сохранение (увеличение) количества участников культурно-досуговых мероприятий; сохранение (увеличение) количества населения Краснокамского городского поселения, охваченного услугами библиотечного обслуживания; сохранение (увеличение) посещаемости музейных учреждений; повышение средней заработной платы работников культуры; сохранение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта); |
в сфере спорта |
сохранение (увеличение) количества спортивно-массовых мероприятий и официальных мероприятий; сохранение (увеличение) количества спортсменов, участвующих в соревнованиях международного, всероссийского и краевого уровней; сохранение (увеличение) количества участников спортивных формирований; развитие форм занятости молодежи и повышение уровня её самореализации; повышение социальной активности молодежи; привлечение молодежи к решению городских проблем; разработка системы поддержки молодежных инициатив; |
в сфере приведения в нормативное состояние объектов социальной сферы |
снижение социальной напряженности в молодежной среде, уровня преступности по всем возрастным категориям молодежи; своевременная готовность муниципальных учреждений социально сферы Краснокамского городского поселения к осенне-зимнему отопительному периоду; приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы; |
в сфере организации деятельности по созданию благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах молодежной политики, культуры и спорта |
снижение доли предписаний надзорных органов у муниципальных учреждений социальной сферы Краснокамского городского поселения; развитие муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями; осуществление качественного финансового контроля учреждений культуры, спорта, молодежной политики; своевременная и качественная подготовка и сдача бухгалтерских отчетов; отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженностей |
2. Текущее состояние
Полномочиями администрации Краснокамского городского поселения в сфере культуры, спорта и молодежной политики в соответствии со стратегией Российской Федерации являются:
Культура
- создание условий для организации досуга населения и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
- формирование единого городского культурного пространства;
- создание условий для массового отдыха жителей города;
- обустройство мест для массового отдыха населения;
- проведение городских культурно-массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей;
- сохранение культурного наследия, памятников истории и культуры;
- организация библиотечного обслуживания населения.
Спорт
- обеспечение условий для развития массового спорта и физической культуры на территории города;
- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных массовых мероприятий;
- формирование у населения потребности ведения здорового образа жизни.
Молодежная политика
- поддержка и развитие молодежной инициативы, вовлечение молодых людей в общественно полезную деятельность, реализация их интеллектуального и творческого потенциала;
- патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи;
- пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде;
- создание, развитие и поддержка систем информационного обеспечения молодежи на базе традиционных и современных технологий;
- содействие повышению конкурентоспособности молодежи на рынке труда, содействие занятости молодежи.
На проведение мероприятий в сфере культуры, спорта и молодежной политики ежегодно расходуются средства местного бюджета. Для реализации мероприятий и работы муниципальных учреждений привлекаются внебюджетные средства. В 2013 году израсходовано 24 179 140 руб. (в 2012 году - 5 920 840 руб., в 2011 году - 7 302 390 руб.), в том числе средства бюджета - 4 788 500 руб. (в 2012 году - 1 659 090 руб., в 2011 году - 3 350 700 руб.), внебюджетные средства - 19 390 640 руб. (в 2012 году - 4 261 750 руб., в 2011 году - 3 951 620 руб.).
На территории города работает 7 муниципальных бюджетных учреждений и 1 муниципальное казенное учреждение, подведомственные Управлению.
Учреждения культуры:
- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Краснокамская картинная галерея имени И.И. Морозова";
- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Краснокамский краеведческий музей";
- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры Гознака";
- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Краснокамская централизованная библиотечная система".
Учреждения спорта:
- муниципальное бюджетное учреждение "Краснокамский городской физкультурно-спортивный комплекс";
- муниципальное бюджетное учреждение "Физкультурно-оздоровительный центр "Дельфин".
Учреждение молодежной политики:
- муниципальное бюджетное учреждение "Ресурсный центр".
Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия".
Основная миссия МБУК "Краснокамский краеведческий музей" и МБУК "Краснокамская картинная галерея" - сбор, сохранение и изучение историко-культурного наследия, диалог с сообществом о прошлом, настоящем и будущем.
Основные направления деятельности МБУК "ДК Гознака":
- организация досуга населения;
- организация деятельности клубных формирований;
- поддержка традиционной народной культуры народов Пермского края и РФ;
- концертная деятельность;
- пропаганда здорового образа жизни;
- гражданско-патриотическое воспитание.
Основными направлениями деятельности МБУК "Краснокамская централизованная библиотечная система" являются:
- изучение потребностей пользователей в библиотечных услугах;
- правовое просвещение;
- работа в помощь учебному процессу;
- работа с семьей;
- сохранение исторической памяти.
Основные направления в работе МБУ "Краснокамский городской физкультурно-спортивный комплекс":
- организация спортивно-массовой работы;
- проведение официальных спортивных соревнований;
- организация деятельности спортивных формирований.
Основные направления в работе МБУ "ФОЦ "Дельфин":
- организация спортивно-оздоровительной деятельности;
- организация деятельности спортивных секций;
- проведение спортивных соревнований.
Основные направления в работе МБУ "Ресурсный центр":
- гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
- пропаганда здорового образа жизни;
- организация добровольческой деятельности;
- организация занятости несовершеннолетних;
- работа с активом молодежи;
- работа с молодыми семьями;
- социально-проектная деятельность;
- информационное обеспечение;
- организация мероприятий.
Основные направления в работе МБУ "Ресурсный центр":
- гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
- пропаганда здорового образа жизни;
- организация добровольческой деятельности;
- организация занятости несовершеннолетних;
- работа с активом молодежи;
- работа с молодыми семьями;
- социально-проектная деятельность;
- информационное обеспечение;
- организация мероприятий.
Основными направлениями деятельности МКУ "Централизованная бухгалтерия" являются:
- осуществление в установленном порядке финансирования подведомственных учреждений, мероприятий в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта из средств бюджета Краснокамского городского поселения и внебюджетных источников, обеспечение контроля целевого использования средств, своевременного представления отчетности;
- ведение бюджетной росписи;
- организация и осуществление ведомственного финансового контроля в сфере культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики;
- формирование бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств;
- поддержка процессов реформирования бухгалтерского учета, обеспечивающая быстрый централизованный переход на обновленные условия ведения учета и формирование отчетности.
Управление по молодежной политике, культуре и спорту осуществляет функцию учредителя всех муниципальных учреждений.
Проблемы, существующие в отрасли на сегодняшний день:
Несоответствие заработной платы работников учреждений средней заработной плате в Пермском крае;
несоответствие уровня материально-технической базы и инфраструктуры культуры, спорта, молодежной политики современным требованиям и ее моральный и физический износ;
недостаток экспозиционных и фондовых помещений в музейных учреждениях;
отсутствие финансирования на закуп произведений искусства и экспонатов для музейных учреждений;
недостаток финансирования на сохранение объектов культурного наследия;
слабая мотивация населения к занятиям физической культурой и спортом;
недостаточный уровень развития кадрового потенциала сфер культуры, спорта, молодежной политики;
недостаточность финансовых средств на проведение капитального ремонта учреждений.
Перспективы деятельности:
Обеспечение достойной оплаты труда работников сферы культуры, спорта, молодежной политики;
музеефикация Технического поселка, присвоение ему статуса "Достопримечательное место", обустройство музейного сквера около Музея игрушки;
приведение в нормативное состояние объектов культурного наследия;
развитие инфраструктуры лыжной базы: строительство домиков, спортивных площадок для занятий летними видами спорта;
строительство спортивной площадки у бассейна;
развитие дворового спорта;
проведение сертификации спортивных объектов;
совершенствование системы патриотического воспитания молодежи;
развитие деятельности молодежных творческих объединений;
обеспечение доступности учреждений для маломобильных групп населения;
проведение капитального ремонта муниципальных учреждений;
развитие муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями.
Решение вышеназванных задач требует программно-целевого подхода.
Важное значение для успешной реализации Муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением стратегической цели, решением задач Муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Муниципальной программы риски могут быть разделены на следующие виды.
1. Правовые риски.
Правовые риски связаны с изменением федерального и краевого законодательства, а также длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Муниципальной программы. Это может привести к изменению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Муниципальной подпрограммы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и краевом законодательстве.
2. Финансово-экономические риски.
Финансовые риски связаны с возможным возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение внебюджетного финансирования.
3. Административные риски.
Риски данной группы связаны с возможным неэффективным управлением реализацией Муниципальной программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости программой, нарушение планируемых сроков реализации Муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Муниципальной программы;
- проведение систематического мониторинга результативности реализации Муниципальной программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Муниципальной программы;
- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;
- своевременная корректировка мероприятий Муниципальной программы.
4. Кадровые риски.
Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры, спорта, молодежной политики, что может снизить эффективность работы соответствующих учреждений и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.
5. Организационные риски.
Эта группа рисков связана с возможным недостатком в процедурах управления и контроля, с дефицитом квалифицированных кадров.
С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в процессе реализации Муниципальной программы возможно принятие следующих общих мер:
- мониторинг реализации Муниципальной программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и целевых показателей Муниципальной программы и подпрограмм;
- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в Муниципальную программу.
Преодоление организационных рисков возможно путем своевременной подготовки и тщательной проработки проектов нормативных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные недостатки в процедурах управления, усиления контроля хода реализации Муниципальной программы, улучшения координации деятельности исполнителей мероприятий.
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем и соисполнителями Муниципальной программы в процессе мониторинга реализации Муниципальной программы и оценки ее эффективности.
Риски реализации программы разделены также на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя и соисполнителей программы, и внешние, наступление или не наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя Программы.
Внутренние риски могут являться следствием:
- низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя, соисполнителей Программы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Программы;
- несвоевременных разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Программы;
- недостаточной оперативности при корректировке плана реализации программы при наступлении внешних рисков реализации Программы.
Мерами управления внутренними рисками являются:
- детальное планирование хода реализации программы;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий программы;
- своевременная актуализация ежегодных планов реализации программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий программы.
Внешние риски могут являться следствием:
- деятельности иных органов власти;
- появления новых решений на мировом рынке;
- возникновения дестабилизирующих общественных процессов.
Для управления рисками этой группы предусмотрены проведение в течение всего срока выполнения программы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации программы и при необходимости актуализация плана реализации программы.
Основной мерой управления этим риском является проведение в течение всего срока выполнения программы мониторинга текущих тенденций в сфере реализации программы с последующей при необходимости актуализацией плана реализации программы.
3. Цели и задачи МП
Целью Программы является создание благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах молодежной политики, культуры и спорта на территории Краснокамского городского поселения.
Основные задачи:
В сфере культуры
1. Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации всех жителей Краснокамского городского поселения
2. Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения
3. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
4. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения
В сфере спорта
5. Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой, спортом и туризмом
В сфере молодежной политики
6. Формирование и развитие правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления и социальной самореализации молодежи города
7. Совершенствование системы патриотического воспитания молодежи
8. Развития добровольчества
9. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении
В сфере приведения в нормативное состояние объектов
10. Приведение существующей материально-технической базы объектов социальной сферы в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, защиты прав потребителей, обеспечения сохранности государственного и муниципального имущества, требованиями и предписаниями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
В сфере организации деятельности по созданию благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах молодежной политики, культуры и спорта
11. Поддержка и развитие сети муниципальных учреждений в сферах молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта, туризма
12. Методическое руководство деятельностью муниципальных учреждений культуры, спорта, молодежной политики
13. Осуществление ведомственного финансового контроля в сферах культуры, спорта, молодежной политики, осуществление контроля достоверности бухгалтерской отчетности, предоставляемой муниципальными учреждениями
Для решения задач по мероприятиям подпрограммы "Культура г. Краснокамска" планируется проведение мероприятий:
- организация и проведение для населения культурно-массовых мероприятий в МБУК "ДК Гознака" различной направленности,
- организация деятельности клубных формирований в МБУК "ДК Гознака",
- организация экспозиционно-выставочной деятельности в МБУК "Краснокамский краеведческий музей" и МБУК "Краснокамская картинная галерея им. И.И. Морозова",
- организация библиотечного обслуживания населения,
- оснащение библиотечной системы дополнительным оборудованием и фондом комплектования,
- организация и проведение для населения городских культурно-массовых мероприятий,
- проведение ремонтных работ по сохранению памятника культуры регионального значения "Братская могила советских воинов 1941 - 1945 г.",
- проведение работ по подготовке проектно-сметной документации по объекту культурного наследия регионального наследия "Жилой дом на 205 квартир".
Мероприятия проводятся на протяжении всего периода реализации подпрограммы: с 2015 по 2017 годы.
Ожидаемые результаты:
- сохранение (повышение) удовлетворенности жителей Краснокамского городского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
- сохранение (увеличение) количества участников культурно-досуговых мероприятий;
- сохранение (увеличение) количества населения Краснокамского городского поселения, охваченного услугами библиотечного обслуживания;
- сохранение (увеличение) посещаемости музейных учреждений;
- приведение объектов культурного наследия в удовлетворительное состояние.
По мероприятиям подпрограммы "Развитие физической культуры, спорта и туризма" планируется проведение мероприятий:
- организация и проведение официальных соревнований,
- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий,
- организация участия хоккейных и футбольных команд в Чемпионате Пермского края и Кубке Пермского края,
- направление спортсменов на соревнования различного уровня,
- организация и проведение соревнований по туризму,
- поддержание и развитие различных видов спорта в поселении,
- сохранение количества спортивных формирований и групп для населения разного возраста.
Мероприятия планируется реализовывать на протяжении всего периода реализации подпрограммы: с 2015 по 2017 годы.
Ожидаемые результаты:
- привлечение к систематическим занятиям физической культуры и спортом населения разного возраста,
- сохранение (увеличение) количества спортивно-массовых мероприятий и официальных соревнований,
- достижение спортсменами города высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня,
- развитие спортивного туризма в поселении,
- сохранение и развитие различных видов спорта в поселении,
- сохранение (увеличение) количества участников спортивных формирований и групп.
По мероприятиям подпрограммы "Молодежь Краснокамска: ресурсы и развитие" планируется проведение мероприятий:
- повышение квалификации специалистов сферы молодежной политики,
- повышение политической и правовой грамотности членов молодежного актива и Совета молодежи,
- проведение мероприятий для молодежи и с участием молодежи, направленных на патриотическое воспитание и формирование здорового и безопасного образа жизни, на развитие творческого потенциала молодежи,
- организация работы клуба молодых семей,
- участие в конкурсах социальных и культурных проектов,
- организация работы отряда добровольцев,
- осуществление трудоустройства несовершеннолетних граждан.
Мероприятия планируется проводить в течение всего периода реализации подпрограммы: с 2015 по 2017 годы.
Ожидаемые результаты:
- увеличение квалифицированных специалистов в сфере молодежной политики,
- повышение активности молодежи,
- совершенствование системы патриотического воспитания молодежи,
- увеличение числа молодых людей, ведущий здоровый образ жизни,
- укрепление института молодой семьи,
- развитие добровольчества в поселении,
- организация занятости несовершеннолетних граждан.
По мероприятиям подпрограммы "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы" планируется проведение капитального ремонта МБУК "Краснокамская картинная галерея имени И.И. Морозова" в соответствии с требованиями ГПН. Мероприятие проводится в 2015 году. Ожидаемый результат: устранение требований ГПН.
Также по мероприятиям программы планируется проведение капитального ремонта МБУ "Краснокамский городской физкультурно-спортивный комплекс" на основании заключения о техническом обследовании, проведенного специализированной организацией, имеющей лицензию (разрешение) на данный вид деятельности. Мероприятие проводится в 2015 и в 2016 годах. Ожидаемый результат: приведение строений в нормативное состояние и недопущение аварийного состояния объекта.
По мероприятиям подпрограммы "Организация деятельности по созданию благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах культуры, спорта, молодежной политики" планируется анализ планирования и отчетности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по молодежной политике, культуре и спорту администрации Краснокамского городского поселения, оказание методической помощи учреждениям специалистами Управления, проведение консультаций по правовым вопросам и вопросам трудового права. Планируется контроль проведения муниципальными учреждениями массовых мероприятий, контроль их хозяйственной деятельности учреждений. Мероприятия осуществляются в течение всего периода реализации подпрограммы: с 2015 по 2017 годы. Ожидаемый результат: усиление контроля деятельности муниципальных учреждений, усиление контроля оказания учреждениями муниципальных услуг.
Также планируется подготовка бухгалтерской отчетности муниципальных учреждений, составление сводной отчетности, проведение инвентаризации в муниципальных учреждениях, контроль исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений, контроль исполнения учреждениями бюджетных обязательств. Мероприятия осуществляются в течение всего периода реализации подпрограммы: с 2015 по 2017 годы. Ожидаемый результат: достоверность и своевременность бухгалтерской и налоговой отчетности, подготовленной МКУ "Централизованная бухгалтерия", недопущение кредиторской и дебиторской задолженностей муниципальных учреждений.
Период реализации Программы "Создание благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах молодежной политики, культуры, и спорта на территории Краснокамского городского поселения" - 2015 - 2017 годы.
4. Механизм реализации МП
Приоритеты политики в сферах культуры, спорта, молодежной политики определяются стратегическими документами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Пермского края:
Бюджетный Кодекс Российской Федерации
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Устав Краснокамского городского поселения
Программа социально-экономического развития Краснокамского городского поселения на 2014 - 2018 годы.
Управление является разработчиком и ответственным исполнителем Программы. Управление является ответственным за ход и конечные результаты реализации Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы. Управление является ответственным за своевременную реализацию Программы. Формирует предложения по финансированию Программы в очередном финансовом году и плановом периоде для включения в проект местного бюджета. Обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий. Вносит предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий Программы в случае уменьшения финансирования из местного бюджета, предложения по ускорению реализации Программы. Ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы. Собирает, систематизирует и обобщает аналитическую информацию о реализации программных мероприятий, осуществляет мониторинг результатов реализации программных мероприятий.
Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и конечных результатов Муниципальной программы, основаны на нормативно-правовых актах Российской Федерации, Пермского края, Краснокамского городского поселения: Конституции Российской Федерации, Бюджетном Кодексе Российской Федерации, Федеральном законе Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставе Краснокамского городского поселения, Программе социально-экономического развития Краснокамского городского поселения на 2014 - 2018 годы, постановлении администрации КГП от 18.06.2014 г. N 452 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Краснокамского городского поселения", постановлении администрации КГП от 27.06.2014 г. N 491 "Об утверждении Перечня муниципальных программ Краснокамского городского поселения на 2015 - 2017 годы".
В процессе реализации программы планируется осуществление организационных мер, направленных на издание постановлений, заключение соглашений и договоров с исполнителями и участниками Муниципальной программы по реализации подпрограмм и мероприятий.
В Программу могут вноситься изменения с учетом возникновения проблем и изменения приоритетов.
5. Ресурсное обеспечение МП
Ресурсное обеспечение на реализацию 2015 - 2017 гг. программы составляет 233 561,7 тыс. руб., в том числе
из средств местного бюджета 181 414,0 тыс. руб.
2015 год - 61 601,0 тыс. руб.
2016 год - 60 629,3 тыс. руб.
2017 год - 59 183,7 тыс. руб.
из внебюджетных средств 52 147,7
2015 год - 17 259,4 тыс. руб.
2016 год - 17 408,3 тыс. руб.
2017 год - 17 480,0 тыс. руб. в том числе по годам:
6. Целевые индикаторы результативности (показатели) МП
В рамках реализации Программы планируется выполнение задач путем достижения следующих показателей целевых индикаторов:
1. Количество клубных формирований.
2. Число участников клубных формирований.
3. Удовлетворенность жителей Краснокамского городского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
4. Увеличение доли зрителей культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим периодом).
5. Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате в Пермском крае.
6. Число посещений музеев.
7. Число музейных выставок.
8. Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог (КАМИС).
9. Посещаемость музейных учреждений.
10. Доля населения Краснокамского городского поселения, охваченного услугами библиотечного обслуживания.
11. Количество посещений библиотек.
12. Количество выданных библиотечных документов.
13. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Краснокамского городского поселения.
14. Количество проведенных общегородских мероприятий (в т.ч. фестивалей, конкурсов и т.д.).
15. Доля населения Краснокамского городского поселения, посетивших общегородские культурно-массовые мероприятия.
16. Количество спортивно-массовых мероприятий и официальных соревнований.
17. Количество спортсменов, участвующих в соревнованиях международного, всероссийского и краевого уровней.
18. Количество участников туристических слетов, веревочных курсов и клубов выходного дня.
19. Сохранение (увеличение) количества участников спортивных формирований.
20. Общее количество посетителей учреждений спорта Краснокамского городского поселения.
21. Сохранение количества обучившихся на курсах и повысивших квалификацию специалистов в сфере молодежной политики, политической и правовой грамотности актива молодежи, Совета молодежи при главе города.
22. Сохранение количества мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.
23. Сохранение количества мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала молодежи города.
24. Сохранение количества членов клуба молодых семей.
25. Сохранение количества написанных социальных проектов.
26. Сохранение количества трудоустроенных несовершеннолетних граждан.
27. Сохранение количества посетителей мероприятий для молодежи.
28. Доля учреждений социальной сферы, готовых к осенне-зимнему периоду.
29. Количество учреждений, в которых в текущий период проведен капитальный ремонт.
30. Реализация средств местного бюджета на ремонтные работы в текущем году.
31. Выполнение муниципальными учреждениями показателей муниципального задания.
32. Достоверность бухгалтерской, налоговой отчетности.
7. Подпрограммы МП
Программа реализуется в рамках пяти подпрограмм:
1. Культура г. Краснокамска.
2. Развитие физической культуры, спорта и туризма.
3. Молодежь Краснокамска: ресурсы и развитие.
4. Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы.
5. Организация деятельности по созданию благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах молодежной политики, культуры и спорта.
Приложение N 1
к паспорту муниципальной программы
"Создание благоприятных условий
для реализации мероприятий в сфере
молодежной политики, культуры
и спорта на территории
Краснокамского городского
поселения", утвержденное
постановлением администрации
Краснокамского городского поселения
от 30 декабря 2014 г. N 1047
Подпрограмма 1
"Культура г. Краснокамска"
Паспорт подпрограммы
Наименование Подпрограммы |
Культура г. Краснокамска |
||||||||
Основание для разработки подпрограммы (наименование, номер и дата правового акта) |
Конституция Российской Федерации; Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 9 октября 1992 г. N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; Устав Краснокамского городского поселения; Программа социально-экономического развития Краснокамского городского поселения на 2014 - 2018 годы; Постановление администрации КГП от 18.06.2014 г. N 452 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Краснокамского городского поселения" Постановление администрации КГП от 27.06.2014 г. N 491 "Об утверждении Перечня муниципальных программ Краснокамского городского поселения на 2015 - 2017 годы" |
||||||||
Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы (далее - Муниципальная подпрограмма) |
Управление по молодежной политике, культуре и спорту администрации Краснокамского городского поселения |
||||||||
Соисполнители Муниципальной подпрограммы |
Нет |
||||||||
Участники Муниципальной подпрограммы |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры Гознака"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Краснокамский краеведческий музей"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Краснокамская картинная галерея имени И.И. Морозова"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Краснокамская централизованная библиотечная система" (библиотека-филиал N 1, 2, 9, 14); МКУ "Централизованная бухгалтерия". |
||||||||
Мероприятия Муниципальной подпрограммы |
Мероприятие "Развитие и сохранение культурно-досуговых учреждений Краснокамского городского поселения"; мероприятие "Предоставление доступа к музейным коллекциям Краснокамского городского поселения"; мероприятие "Развитие библиотечного обслуживания Краснокамского городского поселения"; мероприятие "Организация и проведение общегородских мероприятий культуры"; мероприятие "Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия Краснокамского городского поселения". |
||||||||
Цель Муниципальной подпрограммы |
Стратегической целью Муниципальной подпрограммы является создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации всех жителей Краснокамского городского поселения, обеспечение сохранности историко-культурного наследия Краснокамского городского поселения. |
||||||||
Задачи Муниципальной подпрограммы |
Стратегическими задачами Муниципальной подпрограммы являются: 1. Обеспечение равного доступа к культурному продукту всего населения Краснокамского городского поселения. 2. Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры, в том числе путем обеспечения достойной оплаты труда. 3. Развитие музейных услуг, предоставляемых населению Краснокамского городского поселения. 4. Повышение качества библиотечного обслуживания населения Краснокамского городского поселения. 5. Повышение доступности и качества услуг в культурно-досуговой сфере Краснокамского городского поселения. 6. Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Краснокамского городского поселения, в том числе путем создания механизмов государственно-частного партнерства. |
||||||||
Целевые показатели Муниципальной подпрограммы |
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. измерения |
Плановое значение показателя |
|||||
2014 (факт) |
2015 (план) |
2016 (план) |
2017 (план) |
||||||
1.1.1. |
Мероприятие "Развитие и сохранение культурно-досуговых учреждений Краснокамского городского поселения" |
||||||||
1.1.1.1. |
Количество клубных формирований |
единиц |
38 |
39 |
40 |
41 |
|||
1.1.1.2. |
Количество участников клубных формирований |
человек |
650 |
660 |
670 |
680 |
|||
1.1.1.3. |
Удовлетворенность жителей Краснокамского городского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
процент |
74 |
78 |
83 |
88 |
|||
1.1.1.4. |
Увеличение доли зрителей культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим периодом) |
процент |
6,7 |
6,8 |
7,0 |
7,1 |
|||
1.1.1.5. |
Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате в Пермском крае |
процент |
64,9 |
73,7 |
82,4 |
91,2 |
|||
1.1.2. |
Мероприятие "Предоставление доступа к музейным коллекциям Краснокамского городского поселения" |
||||||||
1.1.2.1. |
Число посещений (тыс. чел.) |
единиц |
14,9 |
16,4 |
18,0 |
20,0 |
|||
1.1.2.2. |
Число музейных выставок всего |
единиц |
45 |
46 |
47 |
48 |
|||
1.1.2.3. |
Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог (КАМИС) |
единиц |
3 500 |
3 850 |
4 235 |
4 658 |
|||
1.1.2.4. |
Доля населения, посещающего музейные учреждения |
% |
58 |
63 |
70 |
79 |
|||
1.1.3. |
Мероприятие "Развитие библиотечного обслуживания Краснокамского городского поселения" |
||||||||
1.1.3.1 |
Доля населения Краснокамского городского поселения, охваченного услугами библиотечного обслуживания |
процент |
37,0 |
37,1 |
37,2 |
37,3 |
|||
1.1.3.2. |
Количество посещений библиотек (тыс.ед.) |
единиц |
62,5 |
63,1 |
63,7 |
64,3 |
|||
1.1.3.3. |
Количество выданных библиотечных документов (тыс.ед.) |
единиц |
185,0 |
187,0 |
188,5 |
190,0 |
|||
1.1.4. |
Мероприятие "Организация и проведение общегородских мероприятий культуры" |
||||||||
1.1.4.1. |
Количество проведенных общегородских мероприятий (в т.ч. фестивалей, конкурсов и т.д.) |
единиц |
80 |
84 |
88 |
92 |
|||
1.1.4.2. |
Доля населения Краснокамского городского поселения, посетивших общегородские культурно-массовые мероприятия. |
процент |
97 |
97,5 |
98 |
98,5 |
|||
1.1.5. |
Мероприятие "Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия Краснокамского городского поселения" |
||||||||
1.1.5.1. |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Краснокамского городского поселения |
процент |
29 |
31 |
33 |
35 |
|||
Срок реализации Подпрограммы |
Муниципальная Подпрограмма реализуется в 2015 - 2017 годах. |
||||||||
Объемы и источники финансирования Подпрограммы по годам реализации (тыс. руб.) |
Всего 106 860,8 тыс. руб., в том числе: средства бюджета Краснокамского городского поселения 90 070,8 тыс. руб. 2015 г. - 30 467,6 тыс. руб. 2016 г. - 29 801,6 тыс. руб. 2017 г. - 29 801,6 тыс. руб. внебюджетные средства 16 790,0 тыс. руб. 2015 год - 5 560,0 тыс. руб. 2016 год - 5 590,0 тыс. руб. 2017 год - 5 640,0 тыс. руб. |
||||||||
Основные ожидаемые результаты Подпрограммы |
Сохранение (повышение) удовлетворенности жителей Краснокамского городского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; сохранение (увеличение) количества участников культурно-досуговых мероприятий; сохранение (увеличение) количества населения Краснокамского городского поселения, охваченного услугами библиотечного обслуживания; сохранение (увеличение) посещаемости музейных учреждений; повышение средней заработной платы работников культуры; сохранение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта) |
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
2. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Краснокамского городского поселения, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Муниципальной подпрограммы
В XXI веке на передний план выходит "новая экономика", основанная на информации, знаниях, инновациях и творчестве. Муниципальные образования начинают конкурировать за человеческие ресурсы и таланты, за право занять место в числе лидеров Пермского края. В этих условиях многократно возрастает значение сферы культуры как фактора конкурентоспособности муниципальных образований Пермского края. Культурная политика становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную сферу муниципального образования регулирования, а сложную многоуровневую систему, в которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество различных факторов и соединяющим усилия различных ведомств, общественных институтов и бизнеса.
Краснокамск, возникший в годы первых советских пятилеток, известен стране как город бумажников, нефтяников, металлоткачей.
Статус города Краснокамск получил 7 октября 1938 года. В первые годы становления Краснокамска в городе жил всемирно известный уральский сказитель П.П. Бажов, который писал книгу о камских бумажниках.
В марте 1941 года в городе началось производство игрушек, со временем продукция Краснокамской фабрики деревянной игрушки вышла на мировой рынок.
В 1950-1960-х годах город жил на подъеме, и люди радовались новостройкам. Возникали новые проспекты, парки и скверы. Предприятия города строили не только жилье для рабочих, но и объекты культуры. При дворцах и клубах складывались уникальные коллективы народного творчества - театральные, музыкальные, изобразительного искусства.
Историко-культурное своеобразие, высокий культурный потенциал города Краснокамска создает особые, уникальные предпосылки для формирования пространств инновационной деятельности, что обеспечивает территорию достаточно высоким качеством человеческого капитала. Во многом благодаря этому сегодня город Краснокамск отмечен в Пермском крае как один из немногих ярких культурных центров.
Деятельность Краснокамского городского поселения в сфере культуры направлена на формирование и реализацию культурной политики, способствующей созданию позитивного имиджа города и межнациональной стабильности, обеспечение условий для качественного информационно-библиотечного обслуживания населения, на создание условий для творческого и культурного роста населения, на сохранение культурного наследия.
Краснокамское городское поселение обладает большим культурным потенциалом. На территории города имеется 4 памятника культуры регионального значения: Жилой дом на 205 квартир, Братская могила советских воинов 1941 - 1945 гг., памятник В.И. Ленину, здание администрации Камского целлюлозно-бумажного комбината.
Бесспорными носителями культурного потенциала города являются учреждения культуры, а также люди, работающие в сфере культуры и искусства. По состоянию на 1 января 2014 г. в Краснокамском городском поселении осуществляют свою деятельность 4 учреждения, в которых заняты 112 сотрудников. Виды учреждений, их количество, а также численность сотрудников представлены в таблице 1.
Таблица 1
Тип учреждения |
Количество учреждений |
Количество работников |
Краснокамская централизованная библиотечная система |
1 |
19 |
культурно-досуговые учреждения |
1 |
67 |
Музеи |
2 |
26 |
Меры, направленные на реализацию культурной политики последних лет, дали толчок для участия в крупных фестивалях и проектах Пермского края "Пермский край - территория культуры", "59 фестивалей 59 региона", "Возрождение исторической памяти", в отраслевых конкурсах для учреждений культуры, обеспечили привлечение в город известных деятелей культуры и искусства, придали дополнительную известность городу.
За последние годы удалось не только увеличить общие объемы средств, выделяемых из бюджета Краснокамского городского поселения на развитие культуры (21,8 млн. руб. в 2008 году до 27,3 млн. руб. в 2013 году), но и достичь увеличения количества получателей услуги. Так, число зрителей возросло почти в 2 раза: с 135,0 тыс. человек в 2008 году до 250 тыс. человек в 2013 году, причем общее количество зрителей краевых, межрегиональных мероприятий в сфере культуры составило в 2013 году порядка 100 тыс. человек.
Количественные показатели свидетельствуют о значительно возросшем интересе жителей и гостей города к культурным событиям, что в свою очередь говорит о повышении качества оказываемых услуг. Данный постулат подтверждается и признанием заслуг учреждений культуры на международном и российском уровнях.
В то же время, несмотря на предпринимаемые усилия и достигнутые результаты, остались нерешенными проблемы, среди которых наиболее важными и требующими особого внимания являются следующие:
недостаточный уровень развития кадрового потенциала сферы культуры;
ненадлежащая система охраны объектов культурного наследия и отсутствие действенных механизмов, направленных на сохранение объектов культурного наследия города Краснокамска.
Несмотря на относительную стабильность, наблюдаемую в общем количестве музейных учреждений, действующих на территории города (МБУК "Краснокамский краеведческий музей" и МБУК "Краснокамская картинная галерея имени И.И. Морозова"), количество получателей услуг в музейной сфере не имеет необходимой постоянной положительной тенденции (число получателей услуг в 2010 году составило 17,6 тыс. человек, в 2011 году - 17,1 тыс. человек, в 2012 году - 19,0 тыс. человек, в 2013 году - 21,5 тыс. чел.). В связи с этим, для увеличения интереса населения края к музейным экспозициям необходимо увеличить количество музейных предметов основных фондов, демонстрируемых зрителю, развивать современные технологии экспонирования, такие как виртуальные выставки и экспозиции.
Для обеспечения доступности к услугам в сфере культуры нельзя не использовать разветвленную сеть библиотек города Краснокамска. Использование ресурса библиотек как коммуникационных и информационных центров, а также компьютеризация и модернизация технической базы библиотек-филиалов на сегодняшний день могут решить часть проблем, обеспечив за счет современных телекоммуникационных технологий доступ к услугам не только в библиотечной сфере, но и в сфере музейной деятельности (виртуальные музеи). У основной массы учреждений культуры имеются собственные сайты и доступ к сети Интернет.
Вызывает тревогу вопрос о дальнейшем проведении оптимизации учреждений культуры. Оптимизационные меры, призванные обеспечить наиболее эффективные пути развития учреждений культуры, не должны сводиться к механическому сокращению сетевых и штатных единиц, все принимаемые решения должны быть основаны на анализе данных по количеству услуг, предоставляемых отдельными учреждениями культуры, их штатной численности и кадровому составу.
Отдельной проблемой является работа по обеспечению услугами в сфере культуры граждан с ограниченными физическими возможностями и других маломобильных групп населения. В 2008 году в библиотеке-филиале N 2 был построен пандус. Приведение в нормативное состояние объектов сферы культуры должно учитывать потребности всех слоев населения, включая маломобильные группы. Использование сети Интернет и современных телекоммуникационных технологий в сфере культуры также направлено и на создание условий для обеспечения услугами в сфере культуры граждан со специальными потребностями.
Следует отметить, что при стабильном уровне спроса на культурные услуги, в Пермском крае наблюдается падение общей культуры жителей региона. Особенно отчетливы эти процессы на периферии.
Развитие современных информационных технологий приводит к изменению форм проведения досуга подрастающим поколением. Персональный компьютер с доступом к сети Интернет способен подменить собой в сознании ребенка услуги, предоставляемые библиотеками, культурно-досуговыми учреждениями, музеями и т.д. Сетевые игры становятся для детей привычным способом общения с ровесниками, в котором присутствуют и эмоциональные переживания, и возможность моделирования ситуаций и правил поведения, и примеры формирования жизненных целей и задач.
Для вовлечения детей и подростков во взаимодействие с традиционными видами искусства необходимо, чтобы его демонстрационная функция (показ спектаклей и кинофильмов, проведение выставок и концертов и т.д.) была дополнена функцией коммуникативной. Во избежание отторжения ребенком классических форм проведения досуга последние должны быть актуализированы. То есть неподготовленному зрителю и слушателю должен быть предложен широкий спектр сопроводительных инновационных образовательных программ, помогающих ребенку понимать и овладевать символическим языком искусства.
Приобщение к культуре и искусству также должно осуществляться через творческую самореализацию ребенка. Условия для самореализации, в первую очередь, предоставляют культурно-досуговые учреждения.
Таким образом, появилась необходимость поддерживать и развивать культуру и искусство на территории города путем сосредоточения своих усилий на основных направлениях деятельности, таких как театральная, музейная, библиотечная деятельность, деятельность культурно-досуговых учреждений, киноискусство.
В городе необходимо развивать систему поддержки молодых работников культуры: артистов, режиссеров, музыкантов, методистов и представителей иных художественных специальностей.
Существуют проблемы и в системе поддержки негосударственного некоммерческого сектора сферы культуры. В условиях несформированной законодательной базы по вопросам регулирования деятельности негосударственного некоммерческого сектора культуры сотрудники фондов, общественных, некоммерческих организаций, созданных в иных организационно-правовых формах, не располагают возможностями для планомерной и эффективной работы, теряют кадры и часто прекращают свою деятельность. В то же время очевидно, что системное участие негосударственного некоммерческого сектора в сфере культуры позволяет решить комплекс проблем, в первую очередь связанных с приростом человеческого капитала и компетенцией, культурных потребностей социально незащищенных слоев населения.
Совокупность мер, направленных на решение вопроса реализации культурного и духовного потенциала жителей города, должна привести к повышению удовлетворенности большинства жителей города качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры.
Еще одной из важнейших проблем является сохранение культурной самобытности населения Пермского края, охрана и эффективное использование культурного наследия.
К числу наиболее острых проблем относятся и проблемы материально-технического оснащения учреждений культуры. В период с 2009 года за счет средств фонда софинансирования расходов проведены работы по приведению в нормативное состояние объектов сферы культуры. Вместе с тем износ материальной базы учреждений культуры на сегодняшний день является серьезной проблемой, которую необходимо решать незамедлительно.
Необходимо продолжить работу по обеспечению доступа жителей к культурным ценностям посредством развития фестивального движения, специальных выставочных проектов, гастрольной деятельности, познакомить жителей города с образцами искусства из других территорий Пермского края и регионов России, дать новый творческий опыт совершенствования культурной политики города.
Наряду с перечисленными существует ряд социально-экономических проблем, которые оказывают негативное влияние на развитие культуры в городе в целом. К числу наиболее острых следует отнести проблемы кадрового обеспечения отрасли.
Несмотря на определенный рост заработной платы сотрудников бюджетной сферы в целом и сферы культуры в частности, уровень заработной платы в данной отрасли гораздо ниже зарплат в целом по экономике и слабо соотносится с реальными потребностями. Так, по итогам 2012 года отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в среднем по экономике составило 53,5 процентов. Средняя заработная плата сотрудников учреждений культуры города в 2013 году составила 8 917 рублей, краевых учреждений культуры - 22 366 рублей. Низкая стоимость на рынке труда специалистов в сфере культуры, сотрудников музеев, библиотек ведет к кадровому дефициту, оттоку молодежи, отсутствию конкуренции и, как следствие, к снижению уровня квалифицированных специалистов. Усугубляет ситуацию и существенная разница между средней заработной платой сотрудников краевых учреждений и учреждений культуры Краснокамского городского поселения (более чем в 2,5 раза), создавая ощущение социальной несправедливости между сотрудниками учреждений различной подведомственности. Результаты мониторинга сферы культуры, проведенного в ходе реализации муниципального культурного проекта, свидетельствуют о том, что средний возраст сотрудников сферы культуры на сегодняшний день составляет 44 года. Решить проблему острого дефицита профессиональных кадров, привлечения в отрасль молодых специалистов можно только путем повышения престижности работы в сфере культуры, в том числе за счет роста заработной платы.
Еще одной острой проблемой в сфере культуры является не в полной мере удовлетворительное состояние объектов культурного наследия различных форм собственности. Сегодня в городе находятся 4 объекта культурного наследия регионального значения. Требуется капитальный ремонт 205-квартирного дома по адресу пр. Мира, 9. Замена бетонных плит на мемориале "Братская могила". При этом в городе отсутствует достаточное количество механизмов побуждения собственников и пользователей объектов культурного наследия к сохранению объектов и не развит сектор муниципально-частного партнерства в сфере сохранения объектов культурного наследия.
Описание мер государственного регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Муниципальной подпрограммы
Важное значение для успешной реализации Муниципальной подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением стратегической цели, решением задач Муниципальной подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Муниципальной подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски. Правовые риски связаны с изменением федерального и краевого законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Муниципальной подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Муниципальной подпрограммы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и краевом законодательстве в сфере обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.
Финансовые риски. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, а также отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Муниципальной подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.
Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Муниципальной программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры в части обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, нарушение планируемых сроков реализации Муниципальной подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Муниципальной программы;
- проведение систематического мониторинга результативности реализации Муниципальной подпрограммы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Муниципальной подпрограммы;
- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;
- своевременная корректировка мероприятий Муниципальной подпрограммы.
Кадровые риски. Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, что снижает эффективность работы соответствующих учреждений и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.
Кроме того, существуют макроэкономические и организационные риски реализации Муниципальной программы.
Макроэкономические риски. Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, с возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности в сферу обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, необоснованный рост стоимости услуг, а также существенно снизить объем платных услуг в сфере обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни. Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей края в реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы, в том числе мероприятий, связанных с капитальным ремонтом учреждений культуры и т.п.
Организационные риски: недостатки в процедурах управления и контроля, дефицит квалифицированных кадров.
С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в процессе реализации Муниципальной подпрограммы возможно принятие следующих общих мер:
мониторинг реализации Муниципальной подпрограммы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и целевых показателей Муниципальной подпрограммы;
оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в Муниципальную подпрограмму.
Преодоление организационных рисков возможно путем своевременной подготовки и тщательной проработки проектов нормативных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные недостатки в процедурах управления, усиления контроля за ходом реализации Муниципальной подпрограммы, улучшения координации деятельности исполнителей мероприятий.
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Муниципальной подпрограммы в процессе мониторинга реализации Муниципальной подпрограммы и оценки ее эффективности.
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
Цели и задачи Муниципальной подпрограммы
Приоритеты политики в сфере культуры установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края:
Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р);
Основными направлениями государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года (согласованы Правительством Российской Федерации от 1 июня 2006 г. N МФ-П44-2462);
Указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры;
Законом Пермского края от 20 декабря 2012 г. N 140-ПК "О Программе социально-экономического развития Пермского края на 2012 - 2016 годы";
Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 1 декабря 2011 г. N 3046 "О Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2026 года".
Основными для культурной политики Краснокамского городского поселения являются цели повышения конкурентоспособности города, повышения качества жизни его населения и содействие переводу экономики на инновационный путь развития.
Одной из ключевых задач функционально-целевого блока "Развитие человеческого потенциала и социальной сферы" Стратегии социально-экономического развития Краснокамского городского поселения Пермского края до 2018 года является создание благоприятных условий для реализации культурной политики:
1. Содержание и развитие инфраструктуры, обеспечивающее сохранность культурных ценностей и гарантирующее к ним доступ граждан.
2. Разработка, внедрение и распространение новых технологий в сфере культуры.
3. Укрепление и совершенствование материально-технической базы, отвечающей современным требованиям.
4. Проведение работ по текущему и капитальному ремонту объектов учреждений культуры, выполнение предписаний контролирующих органов.
5. Создание условий для участия жителей в культурной жизни города.
6. Оказание поддержки проведения конкурсов, фестивалей, смотров и т.д.
7. Сохранение культурного наследия.
Таким образом, данная Муниципальная подпрограмма соответствует приоритетным направлениям социально-экономического развития Краснокамского городского поселения.
Целью Муниципальной подпрограммы является создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации всех жителей города Краснокамска, воспитание жителей города Краснокамска в духе патриотизма, обеспечение сохранности историко-культурного наследия Краснокамского городского поселения.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Обеспечение равного доступа к культурному продукту всего населения Краснокамского городского поселения.
2. Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры, в том числе путем обеспечения достойной оплаты труда.
3. Развитие музейных услуг, предоставляемых населению Краснокамского городского поселения.
4. Повышение качества библиотечного обслуживания населения Краснокамского городского поселения.
5. Повышение доступности и качества услуг в культурно-досуговой сфере Краснокамского городского поселения.
6. Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Краснокамского городского поселения, в том числе путем создания механизмов государственно-частного партнерства.
Поставленные задачи будут решены с помощью следующих мероприятий:
- организация и проведение для населения культурно-массовых мероприятий в МБУК "ДК Гознака" различной направленности,
- организация деятельности клубных формирований в МБУК "ДК Гознака",
- организация экспозиционо-выставочной деятельности в МБУК "Краснокамский краеведческий музей" и МБУК "Краснокамская картинная галерея им. И.И. Морозова",
- организация библиотечного обслуживания населения,
- оснащение библиотечной системы дополнительным оборудованием и фондом комплектования,
- организация и проведение для населения городских культурно-массовых мероприятий,
- проведение ремонтных работ по сохранению памятника культуры регионального значения "Братская могила советских воинов 1941 - 1945 г.",
- проведение работ по подготовке проектно-сметной документации по объекту культурного наследия регионального наследия "Жилой дом на 205 квартир".
Мероприятия проводятся на протяжении всего периода реализации подпрограммы: с 2015 по 2017 годы.
Ожидаемые результаты:
- сохранение (повышение) удовлетворенности жителей Краснокамского городского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
- сохранение (увеличение) количества участников культурно-досуговых мероприятий;
- сохранение (увеличение) количества населения Краснокамского городского поселения, охваченного услугами библиотечного обслуживания;
- сохранение (увеличение) посещаемости музейных учреждений;
- приведение объектов культурного наследия в удовлетворительное состояние.
4. Механизм реализации Муниципальной подпрограммы с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативно-правовых актов
Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и конечных результатов Муниципальной подпрограммы, изложены в соответствующих мероприятиях настоящей Муниципальной подпрограммы.
Меры правового регулирования подпрограммы основываются на нормативно-правовых актах Российской Федерации, Пермского края, Краснокамского городского поселения: Конституции Российской Федерации, Бюджетном Кодексе Российской Федерации, Федеральном законе Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральном законе от 9 октября 1992 г. N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Уставе Краснокамского городского поселения, Программе социально-экономического развития Краснокамского городского поселения на 2014 - 2018 годы, постановлении администрации КГП от 18.06.2014 г. N 452 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Краснокамского городского поселения", постановлении администрации КГП от 27.06.2014 г. N 491 "Об утверждении Перечня муниципальных программ Краснокамского городского поселения на 2015 - 2017 годы".
В процессе реализации подпрограммы планируется осуществление организационных мер, направленных на издание постановлений, заключение соглашений и договоров с исполнителями и участниками Муниципальной подпрограммы мероприятий.
В подпрограмму могут вноситься изменения с учетом возникновения проблем и изменения приоритетов.
В связи с масштабностью и функциональной неоднородностью поставленных задач Муниципальная подпрограмма структурирована и состоит из пяти мероприятий:
Мероприятие "Развитие и сохранение культурно-досуговых учреждений Краснокамского городского поселения", реализуемое Отделом культуры, МБУК "Дворец культуры Гознака" и другими участниками, привлекаемыми к реализации мероприятий подпрограммы
Мероприятие "Предоставление доступа к музейным коллекциям Краснокамского городского поселения", реализуемое Отделом культуры, МБУК "Краснокамский краеведческий музей", МБУК "Краснокамская картинная галерея имени И.И. Морозова" и другими участниками, привлекаемыми к реализации мероприятий подпрограммы
Мероприятие "Развитие библиотечного обслуживания Краснокамского городского поселения", реализуемое Отделом культуры, МБУК "Краснокамская централизованная библиотечная система" и другими участниками, привлекаемыми к реализации мероприятий подпрограммы
Мероприятие "Организация и проведение общегородских мероприятий культуры", реализуемое Отделом культуры и другими участниками, привлекаемыми к реализации мероприятий подпрограммы
Мероприятие "Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия Краснокамского городского поселения", реализуемое Отделом культуры, МКУ "Служба заказчика" и другими участниками, привлекаемыми к реализации мероприятий подпрограммы
5. Ресурсное обеспечение Муниципальной подпрограммы
Общий объем средств на реализацию Муниципальной подпрограммы составляет 106 860,8 тыс. руб., в том числе:
средства бюджета Краснокамского городского поселения 90 070,8 тыс. руб.
2015 г. - 30 467,6 тыс. руб.
2016 г. - 29 801,6 тыс. руб.
2017 г. - 29 801,6 тыс. руб.
внебюджетные средства 16 790,0 тыс. руб.
2015 год - 5 560,0 тыс. руб.
2016 год - 5 590,0 тыс. руб.
2017 год - 5 640,0 тыс. руб.
Объем финансового обеспечения на реализацию Краснокамского программы подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
6. Целевые индикаторы Муниципальной подпрограммы
1. Количество клубных формирований.
2. Количество участников клубных формирований.
3. Удовлетворенность жителей Краснокамского городского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
4. Увеличение доли зрителей культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим периодом).
5. Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате в Пермском крае.
6. Число посещений музеев.
7. Число музейных выставок.
8. Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог (КАМИС).
9. Посещаемость музейных учреждений.
10. Доля населения Краснокамского городского поселения, охваченного услугами библиотечного обслуживания.
11. Количество посещений библиотек.
12. Количество выданных библиотечных документов.
13. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Краснокамского городского поселения.
14. Количество проведенных общегородских мероприятий (в т.ч. фестивалей, конкурсов и т.д.).
15. Доля населения Краснокамского городского поселения, посетивших общегородские культурно-массовые мероприятия.
7. Прочее
7.1. Реализация Муниципальной подпрограммы в целом позволит достигнуть прогнозных значений по целевым показателям Муниципальной подпрограммы:
- сохранение (повышение) удовлетворенности жителей Краснокамского городского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
- сохранение (увеличение) количества участников культурно-досуговых мероприятий;
- сохранение (увеличение) количества населения Краснокамского городского поселения, охваченного услугами библиотечного обслуживания;
- сохранение (увеличение) посещаемости музейных учреждений;
- повышение средней заработной платы работников культуры;
- сохранение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта).
7.2. Прогнозные значения конечных результатов реализации подпрограмм по целевым показателям по годам реализации приведены в приложении 3 к Муниципальной подпрограмме.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "приложении 3" имеется в виду "приложении 7"
Приложение N 2
к паспорту муниципальной программы
"Создание благоприятных условий
для реализации мероприятий в сфере
молодежной политики, культуры
и спорта на территории
Краснокамского городского
поселения", утвержденной
постановлением администрации
Краснокамского городского поселения
от 30 декабря 2014 г. N 1047
Подпрограмма 2
"Развитие физической культуры, спорта и туризма"
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
Развитие физической культуры, спорта и туризма |
Основание для разработки подпрограммы (наименование, номер и дата правового акта) |
Конституция Российской Федерации; Федеральный закон "О физической культуре и спорте Российской Федерации" от 04.12.2007 г. N 329-ФЗ; Устав Краснокамского городского поселения (утв. решением Думы Краснокамского городского поселения от 01.12.2005 г. N 12); Программа социально-экономического развития Краснокамского городского поселения на 2014 - 2018 годы; Постановление администрации Краснокамского городского поселения Краснокамского муниципального Пермского края "Об утверждении Перечня муниципальных программ Краснокамского городского поселения на 2015 - 2017 годы" от 27.06.2014 г. N 491; Постановление администрации Краснокамского городского поселения Краснокамского муниципального Пермского края "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Краснокамского городского поселения" от 18.06.2014 N 452 |
По-видимому, в тексте настоящей позиции после слов "Краснокамского муниципального" пропущено слово "района"
Заказчик подпрограммы |
Администрация Краснокамского городского поселения |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление по молодежной политике, культуре и спорту администрации Краснокамского городского поселения |
Соисполнитель подпрограммы |
Нет |
Участники подпрограммы |
МБУ "Краснокамский городской физкультурно-спортивный комплекс"; МБУ "Физкультурно-оздоровительный центр "Дельфин" МКУ "Централизованная бухгалтерия" |
Основные мероприятия Подпрограммы |
1. Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий, официальных соревнований и участие в соревнованиях международного, всероссийского и краевого уровней; 2. Обеспечение жителей Краснокамского городского поселения услугами организаций физической культуры и спорта. |
Цель подпрограммы |
Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой, спортом и туризмом. |
Задачи подпрограммы |
- повышение роли физической культуры, спорта и туризма в формировании здорового образа жизни на территории Краснокамского городского поселения; - обеспечение развития различных видов спорта; - организация и проведение мероприятий по развитию спортивного туризма; - развитие материально-технической базы для занятий спортом; - обеспечение участия спортсменов и команд в соревнованиях международного, всероссийского и краевого уровня; - формирование у населения устойчивого интереса к занятиям физической культурой, спортом и здоровым образом жизни; - благоустройство дворовых спортивных площадок; - разработка и реализация муниципальных нормативных правовых актов, направленных на создание необходимых условий для развития физической культуры и спорта, обеспечения населения общедоступными физкультурно-спортивными услугами |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
Количество спортивно-массовых мероприятий и официальных соревнований; количество спортсменов, участвующих в соревнованиях международного, всероссийского и краевого уровней; количество участников туристических слетов, веревочных курсов и клубов выходного дня; сохранение (увеличение) количества участников спортивных формирований; общее количество посетителей учреждения спорта Краснокамского городского поселения |
Срок реализации подпрограммы |
2015 - 2017 гг. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации (подпрограммы) (тыс. руб.) |
Всего 102 184,2 тыс. руб., в том числе: средства бюджета Краснокамского городского поселения 66 826,5 тыс. руб. 2015 г. - 22 275,5 тыс. руб. 2016 г. - 22 275,5 тыс. руб. 2017 г. - 22 275,5 тыс. руб. внебюджетные средства 35 357,7 тыс. руб. 2015 год - 11 699,4 тыс. руб. 2016 год - 11 818,3 тыс. руб. 2017 год - 11 840,0 тыс. руб. |
Основные ожидаемые результаты подпрограммы |
Основным ожидаемым конечным результатом реализации Подпрограммы является устойчивое развитие физической культуры, спорта и туризма на территории Краснокамского городского поселения, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта. Реализация Подпрограммы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом большую группу населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни граждан поселения. Реализация Подпрограммы способствует достижению спортсменами города высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня. По итогам реализации Подпрограммы ожидается достижение следующих показателей: - сохранение (увеличение) количества спортивно-массовых мероприятий и официальных соревнований; - сохранение (увеличение) количества спортсменов, участвующих в соревнованиях международного, всероссийского и краевого уровней; - сохранение (увеличение) количества участников спортивных формирований. |
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
2. Текущее состояние
Одним из основных условий интенсивного развития Краснокамского городского поселения является наличие здорового поколения, развитие которого невозможно без использования разнообразных средств физической культуры и спорта.
Существует серьезная проблема привлечения населения к активным занятиям различными видами спорта, в том числе и техническими.
В Краснокамске, как и в Пермском крае, доля лиц, занимающихся физической культурой и спортом, составляет 11,1% от общего числа населения, тогда как в Российской Федерации 13,0%, Приволжском округе 14,3%, а в экономически развитых странах от 40 до 60 процентов жителей вовлечены в регулярные занятия физкультурой и спортом.
Потребность в занятиях физической культурой и спортом сформирована только у 15-20% старшеклассников. Значительная часть выпускников учебных заведений физически не готова к службе в Вооруженных силах РФ.
Незанятость подрастающего поколения вызывает массу проблем. Сегодня, к сожалению, в обществе присутствуют факты злоупотребления алкоголем, курением и наркотическими средствами, в том числе в молодежной среде. Число подростков, злоупотребляющих спиртными напитками, в 3 с лишним раза выше, чем в других возрастных группах. В связи с этим ухудшается здоровье населения. С каждым годом все меньше подростков, которые могут серьезно заниматься спортом.
Кроме того, с каждым годом устаревает материально-техническая база учреждений спорта. Ощутим недостаток оборудования, техники, снаряжения для занятий спортом и приобщения к здоровому образу жизни подростков и молодежи.
Неблагополучная демографическая ситуация, когда численность населения продолжает сокращаться, в целом дает меньшую долю детей и подростков в структуре населения. Ухудшается здоровье населения. К сожалению, увеличивается количество людей, злоупотребляющих алкоголем, курением и наркотическими средствами, особенно в молодежной среде.
Опрос подростков показывает: хотя бы раз употребляли алкоголь более 80% несовершеннолетних, хотя бы однажды пробовали курить 20% 11-ти летних, 40-50% 13-ти летних и 60-70% 15-ти летних школьников.
В последние годы снизилась физкультурно-оздоровительная работа по месту жительства. По сравнению с 2002 годом численность занимающихся по месту жительства сократилась в 8 раз. Это преимущественно дети и подростки. А качество существующих спортивных площадок не способствует самостоятельным занятиям детей, подростков, молодёжи и людей зрелого возраста. Тем не менее с каждым годом рождаемость повышается, подростков, желающих заниматься спортом и физической культурой, становится все больше. Сегодня доля пожилых людей в численности городского поселения превышает 20%. Среди пожилых людей только 22% практически здоровы, но лишь единицы из них занимаются укреплением здоровья.
Крайне низок уровень грамотности населения по вопросам здорового образа жизни и физической культуры. Большинство населения слабо информировано о реальном состоянии своего здоровья и физической подготовленности, о факторах, определяющих физическое состояние человека, о средствах воздействия на него, о методике применения этих средств и т. д.
Не сформировано положительное общественное мнение по отношению к физической культуре и спорту. Не выработана личная ответственность каждого человека за собственное здоровье не только перед собой, но и перед обществом.
Основными проблемами в сфере развития физической культуры, спорта и туризма являются:
- недостаточный уровень финансового и материально-технического обеспечения спортивных учреждений города;
- дефицит квалифицированных тренерских кадров в учреждениях спорта;
- недостаточность финансовых средств на:
- ремонт стадиона МБУ "Краснокамский городской физкультурно-спортивный комплекс";
- проведение мероприятий в сфере спорта и официальных соревнований;
- развитие технических видов спорта (спидвей, мотокросс, мотогонки на льду);
- недостаток спортивного инвентаря для развития различных видов спорта;
- несоответствие заработной платы работников учреждений спорта средней по Пермскому краю;
- недостаточное количество дворовых спортивных площадок;
- слабая мотивация населения для занятий физической культурой и спортом;
- несоответствие уровня материально-технической базы и инфраструктуры физической культуры и спорта современным требованиям и её моральный и физический износ;
- недостаточная активная пропаганда занятий физической культуры, спортом и туризмом как составляющей части здорового образа жизни.
Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого человека. Здоровый человек - это хороший работник. И поскольку именно люди создают все, что составляет валовой внутренний продукт, их здоровье и работоспособность должны находиться под пристальным вниманием.
В рамках реализации данной Муниципальной подпрограммы риски могут быть разделены на следующие виды.
1. Правовые риски, связанные с изменением федерального и краевого законодательства, а также с длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Муниципальной подпрограммы, могут привести к изменению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Муниципальной подпрограммы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков необходимо:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и краевом законодательстве.
2. Финансовые риски, связанные с возможным возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, могут повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Муниципальной подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- привлечение внебюджетного финансирования.
3. Административные риски, связанные с возможным неэффективным управлением реализацией Муниципальной подпрограммы, могут повлечь за собой потерю управляемости подпрограммой, нарушение планируемых сроков реализации Муниципальной подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Муниципальной подпрограммы;
- проведение систематического мониторинга результативности реализации Муниципальной подпрограммы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Муниципальной подпрограммы;
- своевременная корректировка мероприятий Муниципальной подпрограммы.
4. Организационные риски могут быть связаны с возможным недостатком в процедурах управления и контроля, с дефицитом квалифицированных кадров.
С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в процессе реализации Муниципальной подпрограммы возможно принятие следующих общих мер:
- мониторинг реализации Муниципальной подпрограммы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и целевых показателей Муниципальной подпрограммы;
- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в Муниципальную подпрограмму.
Преодоление организационных рисков возможно путем своевременной подготовки и тщательной проработки проектов нормативных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные недостатки в процедурах управления, усиления контроля хода реализации Муниципальной программы, улучшения координации деятельности исполнителей мероприятий.
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Муниципальной подпрограммы в процессе мониторинга реализации Муниципальной подпрограммы и оценки ее эффективности.
3. Цели, задачи подпрограммы
Главной целью подпрограммы является создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой, спортом и туризмом.
Основными задачами, обеспечивающими достижение главной цели подпрограммы, являются:
- повышение роли физической культуры, спорта и туризма в формировании здорового образа жизни на территории Краснокамского городского поселения;
- обеспечение развития различных видов спорта;
- организация и проведение мероприятий по развитию спортивного туризма;
- развитие материально-технической базы для занятий спортом;
- обеспечение участия спортсменов и команд в соревнованиях международного, всероссийского и краевого уровня;
- формирование у населения устойчивого интереса к занятиям физической культурой, спортом и здоровым образом жизни;
- благоустройство дворовых спортивных площадок;
- разработка и реализация муниципальных нормативных правовых актов, направленных на создание необходимых условий для развития физической культуры и спорта, обеспечения населения общедоступными физкультурно-спортивными услугами.
Для решения поставленных задач планируется осуществление следующих мероприятий:
- организация и проведение официальных соревнований,
- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий,
- организация участия хоккейных и футбольных команд в Чемпионате Пермского края и Кубке Пермского края,
- направление спортсменов на соревнования различного уровня,
- организация и проведение соревнований по туризму,
- поддержание и развитие различных видов спорта в поселении,
- сохранение количества спортивных формирований и групп для населения разного возраста.
Мероприятия планируется реализовывать на протяжении всего периода реализации подпрограммы: с 2015 по 2017 годы.
Ожидаемые результаты:
- привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом населения разного возраста,
- сохранение (увеличение) количества спортивно-массовых мероприятий и официальных соревнований,
- достижение спортсменами города высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня,
- развитие спортивного туризма в поселении,
- сохранение и развитие различных видов спорта в поселении,
- сохранение (увеличение) количества участников спортивных формирований и групп.
4. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы является инструментом организации эффективного выполнения подпрограммных мероприятий и контроля достижения ожидаемых конечных результатов.
Механизмы реализации подпрограммы включают систему мероприятий по организации эффективной деятельности по её выполнению.
Координатором реализации подпрограммы является Управление по молодежной политике, культуре и спорту администрации Краснокамского городского поселения.
Общее руководство реализацией подпрограммы осуществляет заместитель главы Н.М. Дейкало.
Информация о выполнении подпрограммы за отчетный финансовый год представляется в Думу Краснокамского городского поселения одновременно с представлением отчета об исполнении бюджета Краснокамского городского поселения за соответствующий финансовый год.
Отчет об исполнении подпрограммы координатор направляет руководителю для подготовки заключения об эффективности и результативности подпрограммы и определения объемов финансирования подпрограммы на отчетный финансовый год и плановый период.
При условии выполнения кадровых, организационных и финансовых составляющих настоящая подпрограмма будет реализована в полном объеме.
Реализация мероприятий подпрограммы производится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом "О физической культуре и спорте Российской Федерации" от 04.12.2007 г. N 329-ФЗ;
- Уставом Краснокамского городского поселения (утв. решением Думы Краснокамского городского поселения от 01.12.2005 г. N 12);
- Постановлением администрации Краснокамского городского поселения Краснокамского муниципального Пермского края "Об утверждении Перечня муниципальных программ Краснокамского городского поселения на 2015 - 2017 годы" от 27.06.2014 г. N 491;
- Постановлением администрации Краснокамского городского поселения Краснокамского муниципального Пермского края "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Краснокамского городского поселения" от 18.06.2014 N 452.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца после слов "Краснокамского муниципального" пропущено слово "района"
В процессе реализации подпрограммы планируется осуществление организационных мер, направленных на издание постановлений, заключение соглашений и договоров с исполнителями и участниками и Муниципальной подпрограммы мероприятий.
В подпрограмму могут вноситься изменения с учетом возникновения проблем и изменения приоритетов.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов обеспечения на реализацию подпрограммы в 2015 - 2017 гг. составляет 102 184,2 тыс. руб., в том числе:
средства бюджета Краснокамского городского поселения всего 66 826,5 тыс. руб.
2015 г. - 22 275,5 тыс. руб.
2016 г. - 22 275,5 тыс. руб.
2017 г. - 22 275,5 тыс. руб.
внебюджетные средства 35 357,7 тыс. руб.
2015 год - 11 699,4 тыс. руб.
2016 год - 11 818,3 тыс. руб.
2017 год - 11 840,0 тыс. руб.
В ходе реализации исполнения подпрограммы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов-графиков её реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденции демографического и социально-экономического развития города.
6. Целевые индикаторы результативности (показатели) подпрограммы
1. Количество спортивно-массовых мероприятий и официальных соревнований;
2. Количество спортсменов, участвующих в соревнованиях международного, всероссийского и краевого уровней;
3. Количество участников туристических слетов, веревочных курсов и клубов выходного дня;
4. Сохранение (увеличение) количества участников спортивных формирований;
5. Общее количество посетителей учреждения спорта Краснокамского городского поселения.
Приложение N 3
к паспорту муниципальной программы
"Создание благоприятных условий
для реализации мероприятий в сфере
молодежной политики, культуры
и спорта на территории
Краснокамского городского
поселения", утвержденной
постановлением администрации
Краснокамского городского поселения
от 30 декабря 2014 г. N 1047
Подпрограмма 3
"Молодежь г. Краснокамска: ресурсы и развитие"
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Молодежь Краснокамска: ресурсы и развитие" |
Основание для разработки подпрограммы (наименование, номер и дата правового акта) |
Конституция Российской Федерации; Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 03 июня 1993 г. N 5090-1 "Об основных направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации"; Устав Краснокамского городского поселения; Программа социально-экономического развития Краснокамского городского поселения на 2014 - 2018 годы; Постановление администрации Краснокамского городского поселения Краснокамского муниципального Пермского края "Об утверждении Перечня муниципальных программ Краснокамского городского поселения на 2015 - 2017 годы" от 27.06.2014 г. N 491; Постановление администрации Краснокамского городского поселения "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Краснокамского городского поселения" от 18.06.2014 N 452 |
По-видимому, в тексте настоящей позиции после слов "Краснокамского муниципального" пропущено слово "района"
Заказчик подпрограммы |
Администрация Краснокамского городского поселения |
Ответственный исполнитель (разработчик) подпрограммы |
Управление по молодежной политике, культуре и спорту администрации Краснокамского городского поселения |
Соисполнитель подпрограммы |
Нет |
Участник подпрограммы |
МБУ "Ресурсный центр" |
Мероприятия Подпрограммы |
Мероприятие 1 "Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Краснокамском городском поселении" Мероприятие 2 "Содействие занятости несовершеннолетних граждан" Мероприятие 3 "Реализация молодежной политики в Краснокамском городском поселении" |
Цель подпрограммы |
Формирование и развитие правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления и социальной самореализации молодежи города. |
Задачи подпрограммы |
- совершенствование системы патриотического воспитания молодежи; - выявление возможностей (ресурсов) молодежи в различных сферах жизнедеятельности; - формирование условий для повышения уровня активности молодежи в решении социально значимых вопросов; - развитие студенческого стройотрядовского движения; - развитие добровольчества; - осуществление пропаганды семейных ценностей и здорового образа жизни; - формирование условий для развития неформальных молодежных объединений. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Сохранение количества обучившихся на курсах и повысивших квалификацию специалистов в сфере молодежной политики, политической и правовой грамотности актива молодежи, Совета молодежи при главе города 2. Сохранение количества мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 3. Сохранение количества мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала молодежи города 4. Сохранение количества членов клуба молодых семей 5. Сохранение количества написанных социальных проектов 6. Сохранение количества трудоустроенных несовершеннолетних граждан 7. Сохранение количества посетителей мероприятий для молодежи. |
Срок реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в 2015 - 2017 годах. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации (тыс. руб.) |
Всего 4 889,4 тыс. руб., в том числе: средства бюджета Краснокамского городского поселения 4 889,4 тыс. руб. 2015 г. - 1 729,8 тыс. руб. 2016 г. - 1 579,8 тыс. руб. 2017 г. - 1 579,8 тыс. руб. |
Основные ожидаемые результаты подпрограммы |
Основным ожидаемым конечным результатом реализации Подпрограммы является устойчивое развитие молодежной политики на территории Краснокамского городского поселения. Результатами реализации программных мероприятий должно стать: 1. развитие форм занятости молодежи и повышение уровня её самореализации; 2. повышение социальной активности молодежи; 3. привлечение молодежи к решению городских проблем; 4. разработка системы поддержки молодежных инициатив; 5. снижение социальной напряженности в молодежной среде, уровня преступности по всем возрастным категориям молодежи. |
2. Текущее состояние
Приоритетами государственной политики и органов местного самоуправления в сфере молодежной политики являются:
- создание условий для формирования активной жизненной позиции молодого поколения, вовлечение молодежи в общественно полезную деятельность;
- расширение молодежного информационного пространства (социальное просвещение, оказание информационно-консалтинговой помощи по всему спектру вопросов жизни молодого человека);
- создание условий для формирования семейных ценностей, сознательного родительства, укрепления и сохранения семейных отношений;
- создание и развитие современных позитивных форм организации досуга молодежи.
Основные проблемы, касающиеся молодого поколения, сложившиеся в последние годы:
- ухудшение материального положения молодых людей;
- рост социально значимых заболеваний;
- криминализация молодежной среды;
- падение гражданской активности;
- отток перспективных молодых людей в г. Пермь и другие крупные города;
- снижение возможности трудоустройства молодежи, особенно несовершеннолетних.
Это связано с тем, что город Краснокамск имеет свои особенности:
- расположен в непосредственной близости к краевому центру - с многообразием источников информации, интенсивностью культурной, общественной жизни, с достаточной развитостью средств массовой информации;
- в городе небольшое количество крупных промышленных предприятий, которые могли бы предложить молодым людям рабочие места и материальное обеспечение;
- на территории города небольшое количество учебных заведений и, соответственно, ограниченное число профессий и специальностей, которые они могут предложить подросткам и молодежи;
- требует развития система работы, направленная на решение конкретных проблем, касающихся молодежи: социальной защиты и поддержки молодежи, организации досуга, гражданско-правового воспитания, организации летнего отдыха молодых людей, решения вопросов трудоустройства и т.д.
Основными проблемами в сфере развития молодежной политики являются:
- недостаточный уровень финансового и материально-технического обеспечения учреждений города;
- дефицит квалифицированных кадров;
- недостаточность финансовых средств на:
- ремонт учреждения;
- проведение мероприятий в сфере молодежной политики;
- низкий уровень заработной платы.
Механизмом реализации решения проблем является принятие подпрограммы "Молодежь Краснокамска: ресурсы и развитие".
В рамках реализации данной Муниципальной подпрограммы риски могут быть разделены на следующие виды.
1. Правовые риски, связанные с изменением федерального и краевого законодательства, а также с длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Муниципальной подпрограммы, могут привести к изменению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Муниципальной подпрограммы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков необходимо:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и краевом законодательстве.
2. Финансовые риски, связанные с возможным возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, могут повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Муниципальной подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- привлечение внебюджетного финансирования.
3. Административные риски, связанные с возможным неэффективным управлением реализацией Муниципальной подпрограммы, могут повлечь за собой потерю управляемости подпрограммой, нарушение планируемых сроков реализации Муниципальной подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Муниципальной подпрограммы;
- проведение систематического мониторинга результативности реализации Муниципальной подпрограммы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Муниципальной подпрограммы;
- своевременная корректировка мероприятий Муниципальной подпрограммы.
4. Организационные риски могут быть связаны с возможным недостатком в процедурах управления и контроля, с дефицитом квалифицированных кадров.
С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в процессе реализации Муниципальной подпрограммы возможно принятие следующих общих мер:
- мониторинг реализации Муниципальной подпрограммы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и целевых показателей Муниципальной подпрограммы;
- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в Муниципальную подпрограмму.
Преодоление организационных рисков возможно путем своевременной подготовки и тщательной проработки проектов нормативных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные недостатки в процедурах управления, усиления контроля хода реализации Муниципальной программы, улучшения координации деятельности исполнителей мероприятий.
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Муниципальной подпрограммы в процессе мониторинга реализации Муниципальной подпрограммы и оценки ее эффективности.
3. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является формирование и развитие правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления и социальной самореализации молодежи города.
В этой связи предусматривается решение следующих задач:
- совершенствование системы патриотического воспитания молодежи;
- выявление возможностей (ресурсов) молодежи в различных сферах жизнедеятельности;
- формирование условий для повышения уровня активности молодежи в решении социально значимых вопросов;
- развитие студенческого стройотрядовского движения;
- развитие добровольчества;
- осуществление пропаганды семейных ценностей и здорового образа жизни;
- формирование условий для развития неформальных молодежных объединений.
С целью решения задач планируется проведение следующих мероприятий:
- повышение квалификации специалистов сферы молодежной политики,
- повышение политической и правовой грамотности членов молодежного актива и Совета молодежи,
- проведение мероприятий для молодежи и с участием молодежи, направленных на патриотическое воспитание и формирование здорового и безопасного образа жизни, на развитие творческого потенциала молодежи,
- организация работы клуба молодых семей,
- участие в конкурсах социальных и культурных проектов,
- организация работы отряда добровольцев,
- осуществление трудоустройства несовершеннолетних граждан.
Мероприятия планируется проводить в течение всего периода реализации подпрограммы: с 2015 по 2017 годы.
Ожидаемые результаты:
- увеличение квалифицированных специалистов в сфере молодежной политики,
- повышение активности молодежи,
- совершенствование системы патриотического воспитания молодежи,
- увеличение числа молодых людей, ведущий здоровый образ жизни,
- укрепление института молодой семьи,
- развитие добровольчества в поселении,
- организация занятости несовершеннолетних граждан.
4. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации Подпрограммы является инструментом организации эффективного выполнения подпрограммных мероприятий и контроля достижения ожидаемых конечных результатов.
Механизмы реализации включают систему мероприятий по организации эффективной деятельности по ее выполнению.
Координатором реализации Подпрограммы является Управление по молодежной политике, культуре и спорту администрации Краснокамского городского поселения.
Общее руководство реализацией Подпрограммы осуществляет заместитель главы Н.М. Дейкало.
Информация о выполнении Подпрограммы за отчетный финансовый год представляется в Думу Краснокамского городского поселения одновременно с представлением отчета об исполнении бюджета Краснокамского городского поселения за соответствующий финансовый год.
Отчет об исполнении Подпрограммы координатор направляет руководителю для подготовки заключения об эффективности и результативности Подпрограммы и определения объемов финансирования Подпрограммы на очередной финансовый год и плановый период.
При условии выполнения кадровых, организационных и финансовых составляющих настоящая Подпрограмма будет реализована в полном объеме.
Меры правового регулирования подпрограммы основываются на нормативно-правовых актах Российской Федерации, Пермского края, Краснокамского городского поселения: Конституции Российской Федерации, Бюджетном Кодексе Российской Федерации, Федеральном законе Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлении Верховного Совета Российской Федерации от 03 июня 1993 г. N 5090-1 "Об основных направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации", Уставе Краснокамского городского поселения, Программе социально-экономического развития Краснокамского городского поселения на 2014 - 2018 годы, постановлении администрации КГП от 18.06.2014 г. N 452 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Краснокамского городского поселения", постановлении администрации КГП от 27.06.2014 г. N 491 "Об утверждении Перечня муниципальных программ Краснокамского городского поселения на 2015 - 2017 годы".
В процессе реализации подпрограммы планируется осуществление организационных мер, направленных на издание постановлений, заключение соглашений и договоров с исполнителями и участниками Муниципальной подпрограммы мероприятий.
В подпрограмму могут вноситься изменения с учетом возникновения проблем и изменения приоритетов.
5. Ресурсное обеспечение МП
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов обеспечения на реализацию подпрограммы 2015 - 2017 гг. составляет 4 889,4 тыс. рублей.
Источники финансирования |
Расходы (тыс. руб.) |
|||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Итого |
|
Бюджет Краснокамского городского поселения |
1 729,8 |
1 579,8 |
1 579,8 |
4 889,4 |
В ходе исполнения Муниципальной подпрограммы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития города.
6. Целевые индикаторы результативности (показатели) подпрограммы
1. Сохранение количества обучившихся на курсах и повысивших квалификацию специалистов в сфере молодежной политики, политической и правовой грамотности актива молодежи, Совета молодежи при главе города
2. Сохранение количества мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и формирование культуры здорового и безопасного образа жизни
3. Сохранение количества мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала молодежи города
4. Сохранение количества членов клуба молодых семей
5. Сохранение количества написанных социальных проектов
6. Сохранение количества трудоустроенных несовершеннолетних граждан
7. Сохранение количества посетителей мероприятий для молодежи
Приложение N 4
к паспорту муниципальной программы
"Создание благоприятных условий
для реализации мероприятий в сфере
молодежной политики, культуры
и спорта на территории
Краснокамского городского
поселения", утвержденной
постановлением администрации
Краснокамского городского поселения
от 30 декабря 2014 г. N 1047
Подпрограмма 4
"Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы"
1. Паспорт Подпрограммы
Наименование раздела |
Содержание раздела |
Наименование Подпрограммы |
1. Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы |
Основание для разработки Подпрограммы |
Конституция Российской Федерации; Бюджетный Кодекс Российской Федерации; Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности"; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Пермского края, регулирующие нормативное состояние образовательных учреждений; Устав Краснокамского городского поселения; Программа социально-экономического развития Краснокамского городского поселения на 2014 - 2018 годы; Постановление администрации Краснокамского городского поселения от 18.06.2014 г. N 452 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Краснокамского городского поселения"; Постановление администрации Краснокамского городского поселения от 27.06.2014 г. N 491 "Об утверждении Перечня муниципальных программ Краснокамского городского поселения на 2015 - 2017 годы". |
Заказчик Подпрограммы |
Администрация Краснокамского городского поселения |
Ответственный исполнитель, (разработчик) Подпрограммы |
Управление по молодежной политике, культуре и спорту администрации Краснокамского городского поселения |
Соисполнитель Подпрограммы |
Нет |
Участники Подпрограммы |
МБУК "ДК Гознака" МБУК "Краснокамская картинная галерея имени И.И. Морозова" МБУК "Краснокамский краеведческий музей" МБУК "Краснокамская централизованная библиотечная система" МБУ "Краснокамский городской физкультурно-спортивный комплекс" |
Основные мероприятия Подпрограммы |
Мероприятие 1 "Приведение в нормативное состояние объектов культуры КГП". Мероприятие 2 "Приведение в нормативное состояние объектов спорта КГП". |
Цель Подпрограммы |
Приведение существующей материально-технической базы объектов социальной сферы в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, защиты прав потребителей, обеспечения сохранности государственного и муниципального имущества, требованиями и предписаниями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю |
Задачи Подпрограммы |
- проведение капитального ремонта и оснащение учреждений социальной сферы Краснокамского городского поселения в соответствии с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, защиты прав потребителей, обеспечения сохранности государственного и муниципального имущества, требованиями и предписаниями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю, Западно-Уральского управления Ростехнадзора; - оснащение зданий (помещений) и проведение ремонтных работ зданий (помещений) учреждений социальной сферы Краснокамского городского поселения в соответствии с актами технического обследования их состояния, согласованных специалистами администрации Краснокамского городского поселения или специализированной организацией, имеющей лицензию (разрешение) на данный вид деятельности. |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы |
Доля учреждений социальной сферы, готовых к осенне-зимнему периоду Количество учреждений, в которых в текущий период проведен капитальный ремонт Реализация средств местного бюджета на ремонтные работы в текущем году |
Срок реализации Подпрограммы |
Муниципальная подпрограмма реализуется в 2015 - 2017 годах. |
Объёмы и источники финансирования Подпрограммы |
Всего 3 046,9 тыс. руб., в том числе: средства бюджета Краснокамского городского поселения 2015 год - 1 601,3 тыс. руб. 2016 год - 1 445,6 тыс. руб. 2017 год - 0 тыс. руб. |
Основные ожидаемые результаты Подпрограммы |
Своевременная готовность муниципальных учреждений социальной сферы Краснокамского городского поселения к осенне-зимнему отопительному периоду; приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы; снижение доли предписаний надзорных органов у муниципальных учреждений социальной сферы Краснокамского городского поселения |
2. Текущее состояние
В настоящее время в социальной сфере г. Краснокамска функционирует 7 учреждений: 4 учреждения культуры - МБУК "ДК Гознака", МБУК "Краснокамский краеведческий музей", МБУК "Краснокамская картинная галерея имени И.И. Морозова", МБУК "Краснокамская централизованная библиотечная система", 2 учреждения спорта - МБУ "ФОЦ "Дельфин", МБУ "Краснокамский физкультурно-спортивный комплекс", 1 учреждение молодежной политики - МБУ "Ресурсный центр". Пять учреждений имеют отдельно стоящие здания, требующие обслуживания и проведения специальных работ по подготовке к осенне-зимнему периоду.
В соответствии с состоянием муниципальных учреждений, зафиксированных в актах технического обследования, требуется капитальный ремонт фасада МБУК "ДК Гознака", внутренних помещений МБУК "Краснокамский краеведческий музей", крыльца и внутренних помещений МБУК "Краснокамская картинная галерея имени И.И. Морозова", Дома спорта и южной трибуны МБУ "Краснокамский физкультурно-спортивный комплекс", внутренних помещений МБУК "Краснокамская централизованная библиотечная система".
На территории Краснокамского городского поселения с 2008 года на условиях софинансирования из краевого и местного бюджетов реализовался приоритетный региональный проект "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы".
Приведение в нормативное состояние объекта социальной сферы подразумевает устранение предписаний надзорных органов, проведение ремонтных работ, оснащение учреждения культуры, спорта, молодежной политики оборудованием и инвентарём и подготовка к осенне-зимнему отопительному периоду.
Участниками данного проекта за весь период были все муниципальные учреждения Краснокамского городского поселения, что позволило учреждениям выполнять требования по предписаниям надзорных органов, быть своевременно подготовленными к отопительному сезону.
С целью недопущения появления новых предписаний и исходя из задач социально-экономического развития Краснокамского городского поселения на ближайший период и долгосрочную перспективу, для решения проблем социальной сферы необходимо проведение упреждающих мероприятий, одним из которых является разработка, принятие и реализация данной подпрограммы.
В рамках реализации данной Муниципальной подпрограммы риски могут быть разделены на следующие виды.
1. Организационные риски могут быть связаны с возможным недостатком в процедурах управления и контроля, с дефицитом квалифицированных кадров.
С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в процессе реализации Муниципальной подпрограммы возможно принятие следующих общих мер:
- мониторинг реализации Муниципальной подпрограммы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и целевых показателей Муниципальной подпрограммы;
- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в Муниципальную подпрограмму.
Преодоление организационных рисков возможно путем своевременной подготовки и тщательной проработки проектов нормативных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные недостатки в процедурах управления, усиления контроля хода реализации Муниципальной программы, улучшения координации деятельности исполнителей мероприятий.
2. Административные риски, связанные с возможным неэффективным управлением реализацией Муниципальной подпрограммы, могут повлечь за собой потерю управляемости подпрограммой, нарушение планируемых сроков реализации Муниципальной подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Муниципальной подпрограммы;
- проведение систематического мониторинга результативности реализации Муниципальной подпрограммы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Муниципальной подпрограммы;
- своевременная корректировка мероприятий Муниципальной подпрограммы.
3. Финансово-экономические риски, связанные с возможным возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, могут повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Муниципальной подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- привлечение внебюджетного финансирования.
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Муниципальной подпрограммы в процессе мониторинга реализации Муниципальной подпрограммы и оценки ее эффективности.
3. Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма разработана на основе проведения анализа фактического состояния муниципальных учреждений социальной сферы Краснокамского городского поселения и представляет собой единый комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на создание условий для безопасного и качественного предоставления услуг учреждениями социально-культурной сферы Краснокамского городского поселения.
Целью подпрограммы является приведение существующей материально-технической базы объектов социальной сферы в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, защиты прав потребителей, обеспечения сохранности государственного и муниципального имущества, требованиями и предписаниями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю.
Задачи подпрограммы:
- проведение ремонтных работ и оснащение учреждений социальной сферы Краснокамского городского поселения в соответствии с требованиями в области защиты прав потребителей, обеспечения сохранности государственного и муниципального имущества, требованиями и предписаниями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю, Западно-Уральского управления Ростехнадзора;
- оснащение и проведение ремонтных работ (капитальный и текущий ремонт) зданий (помещений) учреждений социальной сферы Краснокамского городского поселения в соответствии с актами технического обследования их состояния, согласованных специалистами администрации Краснокамского городского поселения или специализированной организацией, имеющей лицензию (разрешение) на данный вид деятельности.
Программа рассчитана на период: 2015 - 2017 годы.
Программа не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия Программы. Учитывается возможность её продолжения (продления) в дальнейшие годы.
В соответствии с первой задачей подпрограммы планируется проведение капитального ремонта МБУК "Краснокамская картинная галерея имени И.И. Морозова" в соответствии с требованиями ГПН. Мероприятие проводится в 2015 году. Ожидаемый результат: устранение требований ГПН.
В соответствии со второй задачей подпрограммы планируется проведение капитального ремонта МБУ "Краснокамский городской физкультурно-спортивный комплекс" на основании заключения о техническом обследовании, сделанного специализированной организацией, имеющей лицензию (разрешение) на данный вид деятельности. Мероприятие проводится в 2015 и в 2016 годах. Ожидаемый результат: приведение строений в нормативное состояние и недопущение аварийного состояния объекта.
4. Механизм реализации подпрограммы
Управление по молодежной политике, культуре и спорту администрации Краснокамского городского поселения является разработчиком и ответственным исполнителем подпрограммы. Управление является ответственным за ход и конечные результаты реализации подпрограммы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств. Управление является ответственным за своевременную реализацию подпрограммы. Формирует предложения по финансированию подпрограммы в очередном финансовом году и плановом периоде для включения в проект местного бюджета. Обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий подпрограммы и координацию их действий. Вносит предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий подпрограммы в случае уменьшения финансирования из местного бюджета, предложения по ускорению реализации подпрограммы. Ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы. Собирает, систематизирует и обобщает аналитическую информацию о реализации программных мероприятий, осуществляет мониторинг результатов реализации программных мероприятий.
В целях реализации подпрограммы планируется принятие нормативно-правовых актов администрации Краснокамского городского поселения и Управления по молодежной политике, культуре и спорту.
В подпрограмму могут вноситься изменения, с учетом возникновения проблем и изменения приоритетов.
Общее руководство реализацией подпрограммы осуществляет заместитель главы Н.М. Дейкало.
Отчет об исполнении подпрограммы координатор направляет руководителю для подготовки заключения об эффективности и результативности подпрограммы и определения объемов финансирования подпрограммы на отчетный финансовый год и плановый период.
Меры правового регулирования подпрограммы основываются на нормативно-правовых актах Российской Федерации, Пермского края, Краснокамского городского поселения: Конституции Российской Федерации, Бюджетном Кодексе Российской Федерации, Федеральном законе Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральном законе от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности", законодательных и иных нормативно-правовых актах Российской Федерации, Пермского края, регулирующих нормативное состояние образовательных учреждений, Уставе Краснокамского городского поселения, Программе социально-экономического развития Краснокамского городского поселения на 2014 - 2018 годы, постановлении администрации КГП от 18.06.2014 г. N 452 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Краснокамского городского поселения", постановлении администрации КГП от 27.06.2014 г. N 491 "Об утверждении Перечня муниципальных программ Краснокамского городского поселения на 2015 - 2017 годы".
В процессе реализации подпрограммы планируется осуществление организационных мер, направленных на издание постановлений, заключение соглашений и договоров с исполнителями и участниками Муниципальной подпрограммы мероприятий.
В подпрограмму могут вноситься изменения с учетом возникновения проблем и изменения приоритетов.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объём финансирования подпрограммы - 3 046,9 тыс. рублей.
Источники финансирования |
Расходы (тыс. руб.) |
|||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Итого |
|
Бюджет Краснокамского городского поселения |
1 601,3 |
1 445,6 |
0 |
3 046,9 |
Средства на реализацию Программы определяются решением Думы Краснокамского городского поселения о местном бюджете на соответствующий финансовый год.
6. Целевые индикаторы результативности (показатели) подпрограммы
В рамках реализации мероприятий планируется выполнение задач путем достижения следующих показателей целевых индикаторов:
- доля учреждений социальной сферы, готовых к осенне-зимнему периоду - не менее 100% ежегодно
- количество учреждений, в которых в текущий период проведен капитальный ремонт - 100% по отношению к плановым показателям
- реализация средств местного бюджета на ремонтные работы в текущем году - 100% по отношению к плановым показателям.
Приложение N 5
к паспорту муниципальной программы
"Создание благоприятных условий
для реализации мероприятий в сфере
молодежной политики, культуры
и спорта на территории
Краснокамского городского
поселения", утвержденной
постановлением администрации
Краснокамского городского поселения
от 30 декабря 2014 г. N 1047
Подпрограмма 5
"Организация деятельности по созданию благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах молодежной политики, культуры и спорта"
1. Паспорт Подпрограммы
Наименование подпрограммы |
Организация деятельности по созданию благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах молодежной политики, культуры и спорта |
Основание для разработки подпрограммы (наименование, номер и дата правового акта) |
Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от 6.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Бюджетный кодекс Российской Федерации; Устав Краснокамского городского поселения (утв. решением Думы Краснокамского городского поселения от 01.12.2005 г. N 12); Программа социально-экономического развития Краснокамского городского поселения на 2014 - 2018 годы; Постановление администрации Краснокамского городского поселения Краснокамского муниципального Пермского края "Об утверждении Перечня муниципальных программ Краснокамского городского поселения на 2015 - 2017 годы" от 27.06.2014 г. N 491; Постановление администрации Краснокамского городского поселения Краснокамского муниципального Пермского края "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Краснокамского городского поселения" от 18.06.2014 N 452. |
По-видимому, в тексте настоящей позиции после слов "Краснокамского муниципального" пропущено слово "района"
Заказчик подпрограммы |
Администрация Краснокамского городского поселения |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление по молодежной политике, культуре и спорту администрации Краснокамского городского поселения МКУ "Централизованная бухгалтерия" |
Соисполнители подпрограммы |
Нет |
Участники подпрограммы |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры Гознака"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Краснокамский краеведческий музей"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Краснокамская картинная галерея имени И.И. Морозова"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Краснокамская централизованная библиотечная система" (библиотека-филиал N 1, 2, 9, 14); МБУ "ФОЦ "Дельфин"; МБУ "Краснокамский городской физкультурно-спортивный комплекс"; МБУ "Ресурсный центр" |
Основные мероприятия Подпрограммы |
Мероприятие 1. "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления". Мероприятие 2. "Обеспечение деятельности казенного учреждения". |
Цель подпрограммы |
Создание благоприятных условий для реализации деятельности в сферах молодежной политики, культуры и спорта Краснокамского городского поселения |
Задачи подпрограммы |
1. Поддержка и развитие сети муниципальных учреждений в сферах молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта, туризма 2. Методическое руководство деятельностью муниципальных учреждений. 3. Осуществление ведомственного финансового контроля в сферах культуры, спорта, молодежной политики, осуществление контроля достоверности бухгалтерской отчетности, предоставляемой муниципальными учреждениями. 4. Оптимизация бюджетных расходов. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Выполнение муниципальными учреждениями показателей муниципального задания. 2. Достоверность бухгалтерской, налоговой отчетности. |
Срок реализации подпрограммы |
2015 - 2017 гг. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации (подпрограммы) (тыс. руб.) |
Общий объем финансирования 16 580,4 тыс. руб., в том числе средства бюджета Краснокамского городского поселения 16 580,4 тыс. руб. 2015 г. - 5 526,8 тыс. руб. 2016 г. - 5 526,8 тыс. руб. 2017 г. - 5 526,8 тыс. руб. |
Основные ожидаемые результаты подпрограммы |
Основным ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы является развитие деятельности в сферах молодежной политики, культуры и спорта на территории Краснокамского городского поселения, что характеризуется стабильностью качественной оценки деятельности органов местного самоуправления в сферах молодежной политики, культуры и спорта. Реализация подпрограммы позволит улучшать качество муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению по молодежной политике, культуре и спорту, приведет к развитию видов муниципальных услуг. Реализация подпрограммы будет способствовать повышению эффективности деятельности Управления по молодежной политике, культуре и спорту и МКУ "Централизованная бухгалтерия", достижению высокого уровня обслуживания муниципальных учреждений и контроля их деятельности, в том числе финансовой. |
2. Текущее состояние
На территории города работает 7 муниципальных бюджетных учреждений.
Учреждения культуры:
- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Краснокамская картинная галерея имени И.И. Морозова";
- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Краснокамский краеведческий музей";
- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры Гознака";
- МБУК "Краснокамская централизованная библиотечная система".
Учреждение молодежной политики:
- муниципальное бюджетное учреждение "Ресурсный центр".
Учреждения спорта:
- муниципальное бюджетное учреждение "Краснокамский городской физкультурно-спортивный комплекс";
- муниципальное бюджетное учреждение "Физкультурно-оздоровительный центр "Дельфин".
4 учреждения обслуживаются МКУ "Централизованная бухгалтерия": муниципальное бюджетное учреждение культуры "Краснокамская картинная галерея имени И.И. Морозова", муниципальное бюджетное учреждение культуры "Краснокамский краеведческий музей", муниципальное бюджетное учреждение "Ресурсный центр", МБУК "Краснокамская централизованная библиотечная система".
МКУ "Централизованная бухгалтерия" также осуществляет составление свода бухгалтерской (бюджетной) отчетности всех муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по молодежной политике, культуре и спорту.
Управление по молодежной политике, культуре и спорту администрации Краснокамского городского поселения осуществляет функции учредителя муниципальных учреждений. В соответствии с Положением об Управлении по молодежной политике, культуре и спорту администрации Краснокамского городского поселения, Управление является структурным подразделением администрации Краснокамского городского поселения и обладает правом юридического лица. Деятельность Управления направлена на реализацию государственной и региональной политики в области культуры и искусства, молодежной политики, физкультуры и спорта, туризма, исполнения полномочий, гарантированных муниципальному образованию "Краснокамское городское поселение" действующим законодательством в сфере местного самоуправления. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми структурными подразделениями администрации Краснокамского городского поселения. В состав Управления входят отдел по молодёжной политике, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта. Основными задачами Управления являются:
- формирование и реализация культурной политики, способствующей созданию позитивного имиджа города и межнациональной стабильности;
- создание условий для организации библиотечного обслуживания населения;
- осуществление мероприятий по организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры;
- организация охраны и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и архитектуры) местного и регионального значения, расположенных в границах поселения;
- обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры, спорта и туризма;
- осуществление мероприятий по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения;
- обеспечение процесса социализации молодежи путем создания и развития правовых, социально-экономических и организационных условий для самореализации и духовно-творческого развития;
- инициирование и поддержка позитивных процессов в молодежной среде через создание нормативно-правовой и материально-технической базы, системы информационного сопровождения молодежной политики и поддержки молодежных общественных инициатив;
- поддержка и развитие сети муниципальных учреждений для молодежи, культуры, физической культуры и спорта, совершенствование организационно-экономического механизма их функционирования.
Одним из условий достижения стратегических целей, в соответствии с программой социально-экономического развития Краснокамского городского поселения на 2014 - 2018 гг., является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и работы муниципальных учреждений.
Решение вышеназванных задач требует программно-целевого подхода.
В рамках реализации данной Муниципальной подпрограммы риски могут быть разделены на следующие виды.
1. Организационные риски могут быть связаны с возможным недостатком в процедурах управления и контроля, с дефицитом квалифицированных кадров.
С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в процессе реализации Муниципальной подпрограммы возможно принятие следующих общих мер:
- мониторинг реализации Муниципальной подпрограммы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и целевых показателей Муниципальной подпрограммы;
- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в Муниципальную подпрограмму.
Преодоление организационных рисков возможно путем своевременной подготовки и тщательной проработки проектов нормативных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные недостатки в процедурах управления, усиления контроля хода реализации Муниципальной программы, улучшения координации деятельности исполнителей мероприятий.
2. Административные риски, связанные с возможным неэффективным управлением реализацией Муниципальной подпрограммы, могут повлечь за собой потерю управляемости подпрограммой, нарушение планируемых сроков реализации Муниципальной подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Муниципальной подпрограммы;
- проведение систематического мониторинга результативности реализации Муниципальной подпрограммы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Муниципальной подпрограммы;
- своевременная корректировка мероприятий Муниципальной подпрограммы.
3. Финансово-экономические риски, связанные с возможным возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, могут повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Муниципальной подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- привлечение внебюджетного финансирования.
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Муниципальной подпрограммы в процессе мониторинга реализации Муниципальной подпрограммы и оценки ее эффективности.
3. Цели и задачи подпрограммы
Главной целью подпрограммы является Создание благоприятных условий для реализации деятельности в сферах молодежной политики, культуры и спорта Краснокамского городского поселения.
Задачи подпрограммы:
1. Методическое руководство деятельностью муниципальных учреждений.
2. Осуществление ведомственного финансового контроля в сферах молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта, туризма, осуществление контроля достоверности бухгалтерской отчетности, представляемой учреждениями.
3. Оптимизация бюджетных расходов.
С целью выполнения первой задачи планируется анализ планирования и отчетности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по молодежной политике, культуре и спорту администрации Краснокамского городского поселения, оказание методической помощи учреждениям специалистами Управления, проведение консультаций по правовым вопросам и вопросам трудового права. Планируется контроль проведения муниципальными учреждениями массовых мероприятий, контроль их хозяйственной деятельности. Мероприятия осуществляются в течение всего периода реализации подпрограммы: с 2015 по 2017 годы. Ожидаемый результат: усиление контроля деятельности муниципальных учреждений, усиление контроля осуществления учреждениями муниципальных услуг.
С целью осуществления второй и третьей задач планируется подготовка бухгалтерской отчетности муниципальных учреждений, составление сводной отчетности, проведение инвентаризации в муниципальных учреждениях, контроль исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений, контроль исполнения учреждениями бюджетных обязательств. Мероприятия осуществляются в течение всего периода реализации подпрограммы: с 2015 по 2017 годы. Ожидаемый результат: достоверность и своевременность бухгалтерской и налоговой отчетности, подготовленной МКУ "Централизованная бухгалтерия", недопущение кредиторской и дебиторской задолженностей муниципальных учреждений.
4. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы производится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Федеральным законом от 6.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Уставом Краснокамского городского поселения (утв. решением Думы Краснокамского городского поселения от 01.12.2005 г. N 12);
Постановлением администрации Краснокамского городского поселения Краснокамского муниципального Пермского края "Об утверждении Перечня муниципальных программ Краснокамского городского поселения на 2015 - 2017 годы" от 27.06.2014 г. N 491;
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца после слов "Краснокамского муниципального" пропущено слово "района"
Постановление администрации Краснокамского городского поселения Краснокамского муниципального Пермского края "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Краснокамского городского поселения" от 18.06.2014 N 452.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца после слов "Краснокамского муниципального" пропущено слово "района"
Механизм реализации подпрограммы является инструментом организации эффективного выполнения подпрограммных мероприятий и контроля достижения ожидаемых конечных результатов.
Механизмы реализации подпрограммы включают систему мероприятий по организации эффективной деятельности по её выполнению.
Координатором реализации подпрограммы является Управление по молодежной политике, культуре и спорту администрации Краснокамского городского поселения.
Общее руководство реализацией подпрограммы осуществляет заместитель главы Н.М. Дейкало.
Информация о выполнении подпрограммы за отчетный финансовый год представляется в Думу Краснокамского городского поселения одновременно с представлением отчета об исполнении бюджета Краснокамского городского поселения за соответствующий финансовый год.
Отчет об исполнении подпрограммы координатор направляет руководителю для подготовки заключения об эффективности и результативности подпрограммы и определения объемов финансирования подпрограммы на отчетный финансовый год и плановый период.
При условии выполнения кадровых, организационных и финансовых составляющих настоящая подпрограмма будет реализована в полном объеме.
Меры правового регулирования подпрограммы основываются на нормативно-правовых актах Российской Федерации, Пермского края, Краснокамского городского поселения: Конституции Российской Федерации, Бюджетном Кодексе Российской Федерации, Федеральном законе Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставе Краснокамского городского поселения, Программе социально-экономического развития Краснокамского городского поселения на 2014 - 2018 годы, постановлении администрации КГП от 18.06.2014 г. N 452 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Краснокамского городского поселения", постановлении администрации КГП от 27.06.2014 г. N 491 "Об утверждении Перечня муниципальных программ Краснокамского городского поселения на 2015 - 2017 годы".
В процессе реализации подпрограммы планируется осуществление организационных мер, направленных на издание постановлений, заключение соглашений и договоров с исполнителями и участниками Муниципальной подпрограммы мероприятий.
В подпрограмму могут вноситься изменения с учетом возникновения проблем и изменения приоритетов.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов обеспечения на реализацию подпрограммы 2015 - 2017 гг. составляет 16 580,4 тыс. руб., в том числе
средства бюджета Краснокамского городского поселения 16 580,4 тыс. руб.
2015 г. - 5 526,8 тыс. руб.
2016 г. - 5 526,8 тыс. руб.
2017 г. - 5 526,8 тыс. руб.
Источники финансирования |
Расходы (тыс. руб.) |
|||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Итого |
|
Бюджет Краснокамского городского поселения |
5 526,8 |
5 526,8 |
5 526,8 |
16 580,4 |
В ходе реализации исполнения подпрограммы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов-графиков её реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденции демографического и социально-экономического развития города.
6. Целевые индикаторы результативности (показатели) подпрограммы
Целевыми индикаторами подпрограммы являются:
1. Выполнение муниципальными учреждениями показателей муниципального задания.
2. Достоверность бухгалтерской, налоговой отчетности
Приложение N 6
к паспорту муниципальной
программы "Создание
благоприятных условий
для реализации мероприятий в сферах
молодежной политики, культуры
и спорта на территории
Краснокамского городского
поселения", утвержденной
постановлением администрации
Краснокамского городского поселения
от 30 декабря 2014 г. N 1047
Направления и объемы
финансирования МП "Создание благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах молодежной политики, культуры и спорта на территории Краснокамского городского поселения" на 2015-2017 годы
N п/п |
Подпрограммы и основные мероприятия МП |
КЦСР |
Соисполнитель (участник) |
Общий объем финансирования, тыс. руб. (11+27+23) |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||||||||||||
Объем финансирования, тыс. руб. |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Объем финансирования, тыс. руб. |
||||||||||||||||||||
МБ |
ПУ |
КБ |
Итого финансирование 2015 год (6+9+10) |
МБ |
ПУ |
КБ |
Итого финансирование 2016 год (12+15+16) |
МБ |
ПУ |
КБ |
Итого финансирование 2017 год (18+21+22) |
|||||||||||
всего |
в т.ч. |
всего |
в т.ч. |
всего |
в т.ч. |
|||||||||||||||||
БДО |
БПО |
БДО |
БПО |
БДО |
БПО |
|||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
1. |
Подпрограмма 1 "Культура г. Краснокамска" |
0810000 |
Управление по МП, К и С АКГП |
106 860,8 |
30 467,6 |
27 584,2 |
2 883,4 |
5 560,0 |
0,0 |
36 027,6 |
29 801,6 |
27 418,2 |
2 383,4 |
5 590,0 |
0,0 |
35 391,6 |
29 801,6 |
27 418,2 |
2 383,4 |
5 640,0 |
0,0 |
35 441,6 |
1.1. |
Основное мероприятие 1: Развитие и сохранение культурно-досуговых учреждений Краснокамского городского поселения (МБУК "ДК Гознака") |
0810101 |
Управление по МП, К и С АКГП (МБУК "ДК Гознака") |
54 737,1 |
13 045,7 |
13 045,7 |
0,0 |
5 200,0 |
|
18 245,7 |
13 045,7 |
13 045,7 |
0,0 |
5 200,0 |
|
18 245,7 |
13 045,7 |
13 045,7 |
0,0 |
5 200,0 |
|
18 245,7 |
в том числе |
Выполнение муниципального задания |
|
|
54 737,1 |
13 045,7 |
13 045,7 |
0,0 |
5 200,0 |
|
18 245,7 |
13 045,7 |
13 045,7 |
0,0 |
5 200,0 |
|
18 245,7 |
13 045,7 |
13 045,7 |
0,0 |
5 200,0 |
|
18 245,7 |
Иные цели на развитие материально-технической базы |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Основное мероприятие 2: Предоставление доступа к музейным коллекциям Краснокамского городского поселения (МБУК "Краснокамский краеведческий музей", МБУК "Краснокамская картинная галерея имени И.И. Морозова") |
0810103 |
Управление по МП, К и С АКГП (МБУК "Краснокамский краеведческий музей", МБУК "Краснокамская картинная галерея имени И.И. Морозова") |
28 771,4 |
9 237,8 |
7 966,7 |
1 271,1 |
360,0 |
|
9 597,8 |
9 171,8 |
7 900,7 |
1 271,1 |
390,0 |
|
9 561,8 |
9 171,8 |
7 900,7 |
1 271,1 |
440,0 |
|
9 611,8 |
|
Выполнение муниципального задания |
|
|
28 705,4 |
9 171,8 |
7 900,7 |
1 271,1 |
360,0 |
|
9 531,8 |
9 171,8 |
7 900,7 |
1 271,1 |
390,0 |
|
9 561,8 |
9 171,8 |
7 900,7 |
1 271,1 |
440,0 |
|
9 611,8 |
|
Иные цели на развитие материально-технической базы |
|
|
66,0 |
66,0 |
66,0 |
|
|
|
66,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
МБУК "Краснокамский краеведческий музей" |
|
|
16 114,9 |
5 138,3 |
4 324,7 |
813,6 |
240,0 |
|
5 378,3 |
5 088,3 |
4 274,7 |
813,6 |
260,0 |
|
5 348,3 |
5 088,3 |
4 274,7 |
813,6 |
300,0 |
0,0 |
5 388,3 |
Выполнение муниципального задания |
|
|
16 064,9 |
5 088,3 |
4 274,7 |
813,6 |
240,0 |
|
5 328,3 |
5 088,3 |
4 274,7 |
813,6 |
260,0 |
|
5 348,3 |
5 088,3 |
4 274,7 |
813,6 |
300,0 |
|
5 388,3 |
|
Иные цели на развитие материально-технической базы |
|
|
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
|
|
50,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБУК "Краснокамская картинная галерея имени И.И. Морозова" |
|
|
12 656,5 |
4 099,5 |
3 642,0 |
457,5 |
120,0 |
0,0 |
4 219,5 |
4 083,5 |
3 626,0 |
457,5 |
130,0 |
|
4 213,5 |
4 083,5 |
3 626,0 |
457,5 |
140,0 |
0,0 |
4 223,5 |
|
Выполнение муниципального задания |
|
|
12 640,5 |
4 083,5 |
3 626,0 |
457,5 |
120,0 |
|
4 203,5 |
4 083,5 |
3 626,0 |
457,5 |
130,0 |
|
4 213,5 |
4 083,5 |
3 626,0 |
457,5 |
140,0 |
|
4 223,5 |
|
Иные цели на развитие материально-технической базы |
|
|
16,0 |
16,0 |
16,0 |
|
|
|
16,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Основное мероприятие 3: Развитие библиотечного обслуживания Краснокамского городского поселения (МБУК "Краснокамская централизованная библиотечная система") |
0810104 |
Управление по МП, К и С АКГП (МБУК "Краснокамская централизованная библиотечная система") |
21 022,0 |
7 074,0 |
5 961,7 |
1 112,3 |
|
|
7 074,0 |
6 974,0 |
5 861,7 |
1 112,3 |
|
|
6 974,0 |
6 974,0 |
5 861,7 |
1 112,3 |
|
|
6 974,0 |
|
Выполнение муниципального задания |
|
|
20 922,0 |
6 974,0 |
5 861,7 |
1 112,3 |
|
|
6 974,0 |
6 974,0 |
5 861,7 |
1 112,3 |
|
|
6 974,0 |
6 974,0 |
5 861,7 |
1 112,3 |
|
|
6 974,0 |
|
Иные цели на развитие материально-технической базы |
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Основное мероприятие 4: Организация и проведение общегородских мероприятий культуры |
0810106 |
Управление по МП, К и С АКГП |
1 830,3 |
610,1 |
610,1 |
0,0 |
|
|
610,1 |
610,1 |
610,1 |
0,0 |
|
|
610,1 |
610,1 |
610,1 |
0,0 |
|
|
610,1 |
1.5. |
Основное мероприятие 5: Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия Краснокамского городского поселения |
0810107 |
МКУ "Служба заказчика" |
500,0 |
500,0 |
|
500,0 |
|
|
500,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
2. |
Подпрограмма 2 "Развитие физической культуры, спорта и туризма" |
0820000 |
Управление по МП, К и С АКГП |
102 184,2 |
22 275,5 |
22 275,5 |
0,0 |
11 699,4 |
0,0 |
33 974,9 |
22 275,5 |
22 275,5 |
0,0 |
11 818,3 |
0,0 |
34 093,8 |
22 275,5 |
22 275,5 |
0,0 |
11 840,0 |
0,0 |
34 115,5 |
2.1. |
Основное мероприятие 1: Обеспечение жителей Краснокамского городского поселения услугами организаций физической культуры и спорта |
0820101 |
Управление по МП, К и С АКГП (МБУ "Краснокамский городской физкультурно-спортивный комплекс", МБУ "Физкультурно-оздоровительный центр "Дельфин") |
100 353,9 |
21 665,4 |
21 665,4 |
0,0 |
11 699,4 |
|
33 364,8 |
21 665,4 |
21 665,4 |
0,0 |
11 818,3 |
|
33 483,7 |
21 665,4 |
21 665,4 |
0,0 |
11 840,0 |
|
33 505,4 |
|
Выполнение муниципального задания |
|
|
100 353,9 |
21 665,4 |
21 665,4 |
0,0 |
11 699,4 |
|
33 364,8 |
21 665,4 |
21 665,4 |
0,0 |
11 818,3 |
|
33 483,7 |
21 665,4 |
21 665,4 |
0,0 |
11 840,0 |
|
33 505,4 |
|
Иные цели на развитие материально-технической базы |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе |
МБУ "Краснокамский городской физкультурно-спортивный комплекс" |
|
|
54 378,0 |
16 389,5 |
16 389,5 |
|
1 650,0 |
|
18 039,5 |
16 389,5 |
16 389,5 |
0,0 |
1 768,9 |
|
18 158,4 |
16 389,5 |
16 389,5 |
0,0 |
1 790,6 |
0,0 |
18 180,1 |
Выполнение муниципального задания |
|
|
54 378,0 |
16 389,5 |
16 389,5 |
|
1 650,0 |
|
18 039,5 |
16 389,5 |
16 389,5 |
|
1 768,9 |
|
18 158,4 |
16 389,5 |
16 389,5 |
|
1 790,6 |
|
18 180,1 |
|
Иные цели на развитие материально-технической базы |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
МБУ "Физкультурно-оздоровительный центр "Дельфин" |
|
|
45 975,9 |
5 275,9 |
5 275,9 |
0,0 |
10 049,4 |
|
15 325,3 |
5 275,9 |
5 275,9 |
0,0 |
10 049,4 |
|
15 325,3 |
5 275,9 |
5 275,9 |
0,0 |
10 049,4 |
|
15 325,3 |
|
Выполнение муниципального задания |
|
|
45 975,9 |
5 275,9 |
5 275,9 |
0,0 |
10 049,4 |
|
15 325,3 |
5 275,9 |
5 275,9 |
0,0 |
10 049,4 |
|
15 325,3 |
5 275,9 |
5 275,9 |
0,0 |
10 049,4 |
|
15 325,3 |
|
Иные цели на развитие материально-технической базы |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Основное мероприятие 2: Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий, официальных соревнований и участие в соревнованиях международного, всероссийского и краевого уровней |
0820106 |
Управление по МП, К и С АКГП (МБУ "Краснокамский городской физкультурно-спортивный комплекс", МБУ "Физкультурно-оздоровительный центр "Дельфин") |
1 830,3 |
610,1 |
610,1 |
0,0 |
|
|
610,1 |
610,1 |
610,1 |
0,0 |
|
|
610,1 |
610,1 |
610,1 |
0,0 |
|
|
610,1 |
3. |
Подпрограмма 3 "Молодежь г. Краснокамска: ресурсы и развитие" |
0830000 |
Управление по МП, К и С АКГП |
4 889,4 |
1 729,8 |
1 729,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 729,8 |
1 579,8 |
1 579,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 579,8 |
1 579,8 |
1 579,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 579,8 |
3.1. |
Основное мероприятие 1: Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Краснокамском городском поселении |
0830101 |
Управление по МП, К и С АКГП (МБУ "Ресурсный центр") |
4 099,8 |
1 366,6 |
1 366,6 |
0,0 |
|
|
1 366,6 |
1 366,6 |
1 366,6 |
0,0 |
0,0 |
|
1 366,6 |
1 366,6 |
1 366,6 |
0,0 |
0,0 |
|
1 366,6 |
в том числе |
Выполнение муниципального задания |
|
|
4 099,8 |
1 366,6 |
1 366,6 |
|
|
|
1 366,6 |
1 366,6 |
1 366,6 |
|
|
|
1 366,6 |
1 366,6 |
1 366,6 |
|
|
|
1 366,6 |
Иные цели на развитие материально-технической базы |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
Основное мероприятие 2: Содействие занятости несовершеннолетних граждан |
0830103 |
Управление по МП, К и С АКГП (МБУ "Ресурсный центр") |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
0,0 |
|
150,0 |
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
0,0 |
3.3. |
Основное мероприятие 3: Реализация молодежной политики в городе |
0830106 |
Управление по МП, К и С АКГП (МБУ "Ресурсный центр") |
639,6 |
213,2 |
213,2 |
0,0 |
|
|
213,2 |
213,2 |
213,2 |
0,0 |
|
|
213,2 |
213,2 |
213,2 |
0,0 |
|
|
213,2 |
4. |
Подпрограмма 4 "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы" |
0840000 |
Управление по МП, К и С АКГП |
3 046,9 |
1 601,3 |
0,0 |
1 601,3 |
0,0 |
0,0 |
1 601,3 |
1 445,6 |
0,0 |
1 445,6 |
0,0 |
0,0 |
1 445,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.1. |
Основное мероприятие 1: Приведение в нормативное состояние объектов культуры |
0840101 |
Управление по МП, К и С АКГП (МБУК "Краснокамская картинная галерея имени И.И. Морозова") |
155,7 |
155,7 |
|
155,7 |
|
|
155,7 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
4.2. |
Основное мероприятие 2: Приведение в нормативное состояние спортивных объектов |
0840103 |
Управление по МП, К и С АКГП (МБУ "Краснокамский городской физкультурно-спортивный комплекс") |
2 891,2 |
1 445,6 |
|
1 445,6 |
|
|
1 445,6 |
1 445,6 |
|
1 445,6 |
|
|
1 445,6 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
5. |
Подпрограмма 5 "Организация деятельности по созданию благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах молодежной политики, культуры и спорта" |
0850000 |
Управление по МП, К и С АКГП |
16 580,4 |
5 526,8 |
5 526,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 526,8 |
5 526,8 |
5 526,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 526,8 |
5 526,8 |
5 526,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 526,8 |
5.1. |
Основное мероприятие 1: Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления |
|
Управление по МП, К и С АКГП |
16 580,4 |
5 526,8 |
5 526,8 |
0,0 |
|
|
5 526,8 |
5 526,8 |
5 526,8 |
0,0 |
|
|
5 526,8 |
5 526,8 |
5 526,8 |
0,0 |
|
|
5 526,8 |
5.1.1. |
Мероприятие 1.1: Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления" |
0850102 |
Управление по МП, К и С АКГП (Центральный аппарат) |
11 013,9 |
3 671,3 |
3 671,3 |
|
|
|
3 671,3 |
3 671,3 |
3 671,3 |
|
|
|
3 671,3 |
3 671,3 |
3 671,3 |
|
|
|
3 671,3 |
5.1.2. |
Мероприятие 1.2. "Обеспечение деятельности казенного учреждения" |
0850105 |
Управление по МП, К и С АКГП (Централизованная бухгалтерия) |
5 566,5 |
1 855,5 |
1 855,5 |
|
|
|
1 855,5 |
1 855,5 |
1 855,5 |
|
|
|
1 855,5 |
1 855,5 |
1 855,5 |
|
|
|
1 855,5 |
|
Итого по МП: |
|
|
233 561,7 |
61 601,0 |
57 116,3 |
4 484,7 |
17 259,4 |
0,0 |
78 860,4 |
60 629,3 |
56 800,3 |
3 829,0 |
17 408,3 |
0,0 |
78 037,6 |
59 183,7 |
56 800,3 |
2 383,4 |
17 480,0 |
0,0 |
76 663,7 |
Приложение N 7
к паспорту муниципальной
программы "Создание
благоприятных условий
для реализации мероприятий в сфере
молодежной политики, культуры
и спорта на территории
Краснокамского городского
поселения", утвержденной
постановлением администрации
Краснокамского городского поселения
от 30 декабря 2014 г. N 1047
Целевые индикаторы
результативности муниципальной программы "Создание благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах молодежной политики, культуры и спорта на территории Краснокамского городского поселения"
N п/п |
Цели, индикаторы результативности МП |
Ед. изм. |
Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года) |
Значения индикаторов результативности по периодам реализации МП |
Уд. вес индикатора в МП (подпрограмме) |
Динамика индикатора |
Формула расчета индикатора |
Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер п.п.) |
|||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год (текущий) |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||||||||||
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Оценка |
План (%) |
|||||||||
1. Наименование Подпрограммы N 1: "Культура г. Краснокамска" (100%): Цель: Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации всех жителей Краснокамского городского поселения, обеспечение сохранности историко-культурного наследия Краснокамского городского поселения | |||||||||||||||
1.1. Основное мероприятие "Развитие и сохранение культурно-досуговой сферы Краснокамского городского поселения" - 52,2% | |||||||||||||||
1.1.1. |
Количество клубных формирований (единиц) |
ед. |
36 |
39 |
37 |
37 |
38 |
38 |
39 |
40 |
41 |
12,2% |
Положительная динамика |
Увеличение количества клубных формирований по сравнению с предыдущим годом на 2% (кол. клубн. формир. пред. года * 2% (1,02)) |
Заинтересованность населения города в формировании духовного, эстетического и нравственного воспитания |
1.1.2. |
Количество участников клубных формирований |
чел. |
690 |
765 |
646 |
723 |
650 |
650 |
660 |
670 |
680 |
10% |
Положительная динамика |
Увеличение количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом на 2% (кол. участн. клуб. формир. пред. года * 2% (1,02)) |
Привлечение всевозможными способами жителей города к развитию творческих способностей и предоставление благоприятных условий для самореализации. |
1.1.3 |
Удовлетворенность жителей Краснокамского городского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
% |
70 |
70 |
72 |
72 |
74 |
74 |
78 |
83 |
88 |
10% |
Положительная динамика |
Количество опрошенных жителей, удовлетворенных качеством предоставления услуги/ общее количество опрошенных жителей * 100 |
Применение современных технологий и совершенствование материально-технической базы |
1.1.4. |
Увеличение доли зрителей культурно-досуговых мероприятий (КДМ) (по сравнению с 2012 годом) |
% |
6,2 |
6,3 |
6,4 |
6,5 |
6,7 |
6,7 |
6,8 |
7,0 |
7,1 |
10% |
Положительная динамика |
Отношение количества зрителей КДМ текущего года к количеству зрителей 2012 года умножить на 100 и вычесть 100 (Кол. зр. КДМ тек. г./кол. зрит. КДМ 2012 года * 100 - 100). |
Применение современных технологий и совершенствование материально-технической базы |
1.1.5. |
Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате в Пермском крае |
% |
48,1 |
48,1 |
60,0 |
60,0 |
64,9 |
64,9 |
73,7 |
82,4 |
91,2 |
10% |
Положительная динамика |
Средняя заработная плата работников учреждений культуры КГП / средняя заработная плата в Пермском крае * 100 |
|
1.2. Основное мероприятие "Предоставление доступа к музейным коллекциям Краснокамского городского поселения" - 26,3% | |||||||||||||||
1.2.1. |
Число посещений (тыс. человек) |
пос. |
13,4 |
19,0 |
14,8 |
21,5 |
14,9 |
14,9 |
16,4 |
18,0 |
20,0 |
6% |
Положительная динамика |
Увеличение количества посещений по сравнению с предыдущим годом на 10% (кол. посещений. пред. года * 10% (1,1)) |
Применение современных технологий и совершенствование материально-технической базы |
1.2.2. |
Число музейных выставок всего, единиц |
ед. |
30 |
32 |
40 |
44 |
45 |
45 |
46 |
47 |
48 |
6% |
Положительная динамика |
Увеличение количества выставок по сравнению с предыдущим годом на 2% (кол. выставок пред. года * 2% (1,02)) |
Участие в выставках работ художников, коллекционеров из других регионов Пермского края и России. Совершенствование материально-технической базы. |
1.2.3. |
Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог (КАМИС), ед. |
ед. |
1 500 |
1 591 |
3 000 |
3 480 |
3 500 |
3 500 |
3 850 |
4 235 |
4 658 |
6% |
Положительная динамика |
Увеличение количества музейных предметов, внесенных в электронный каталог (КАМИС), по сравнению с предыдущим годом на 10% (кол. муз. предм., внес. в электр. Каталог пред. года * 10% (1,1)) |
Заинтересованность в увеличении количества "виртуальных" посетителей официальных сайтов и страниц музеев в сети Интернет предоставлением музейных предметов в цифровом изображении. |
1.2.4. |
Доля населения, посещающего музейные учреждения |
% |
48 |
48,9 |
50 |
50 |
58 |
58 |
63 |
70 |
79 |
8,3% |
Положительная динамика |
Количество жителей, посещающих музеи/общее количество жителей |
Привлечение населения к посещению музейных учреждений |
1.3. Основное мероприятие "Развитие библиотечного обслуживания Краснокамского городского поселения" - 18,9% | |||||||||||||||
1.3.1. |
Доля населения Краснокамского городского поселения, охваченного услугами библиотечного обслуживания, % |
% |
33,7 |
34,1 |
34,2 |
34,6 |
37,0 |
37,0 |
37,1 |
37,2 |
37,3 |
6,3% |
Положительная динамика |
Отношение количества посещений к количеству проживающих на территории КГП в микрорайонах "Звездный", "Рейд", "Заводской", "МЖК" (кол. читателей./ кол. жителей обслуживаемых микрорайонов КГП (20 542 чел.)* 100 |
Увеличение количества читателей в микрорайонах города путем совершенствования материально-технической базы, предоставления качественных услуг, приобретения новых книг и научной, справочной литературы и печатных периодических изданий журналов и газет. |
1.3.2. |
Количество посещений библиотек-филиалов N 1, 2, 9, 14 (тыс. ед.) |
ед. |
60,0 |
62,8 |
62,0 |
62,0 |
62,5 |
62,5 |
63,1 |
63,7 |
64,3 |
6,3% |
Положительная динамика |
Увеличение количества посещений по сравнению с предыдущим годом на 1% (кол. Посещений пред. года * 1% (1,01)) |
Совершенствования материально-технической базы, предоставления качественных услуг, приобретения новых книг и научной, справочной литературы и печатных периодических изданий журналов и газет. |
1.3.3. |
Количество выданных библиотечных документов (тыс. ед.) |
ед. |
175,0 |
177,9 |
180,0 |
184,6 |
185,0 |
185,0 |
187,0 |
188,5 |
190,0 |
6,3% |
Положительная динамика |
Увеличение количества посещений по сравнению с предыдущим годом на 1% (кол. посещений пред. года * 1% (1,01)) |
Приобретения новых книг и научной, справочной литературы и печатных периодических изданий журналов и газет. Модернизация, применение современных технологий в организации библиотечного обслуживания населения. |
1.4. Основное мероприятие "Организация и проведение общегородских мероприятий культуры" - 2,4% | |||||||||||||||
1.4.1 |
Количество проведенных общегородских массовых мероприятий (в т.ч. фестивалей, конкурсов), ед. |
ед. |
70 |
74 |
74 |
79 |
79 |
80 |
84 |
88 |
92 |
1,2% |
Положительная динамика |
Количество проведенных общегородских массовых мероприятий в отчетном периоде |
Применение современных технологий, совершенствование материально-технической базы, обеспечение безопасности зрителей общегородских мероприятий. |
1.4.2 |
Доля населения Краснокамского городского поселения, посетившего общегородские культурно-массовые мероприятия, % |
% |
70,0 |
70,0 |
75,0 |
75,0 |
97,0 |
97,0 |
97,5 |
98,0 |
98,5 |
1,2% |
Положительная динамика |
Отношение количества посетивших общегородские мероприятия к количеству жителей, проживающих на территории КГП (53 697 чел.) (кол. посетит. гор. мер./ кол. жителей КГП) * 100 |
Удовлетворенность жителей качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, применение современных инновационных технологий. |
1.5. Основное мероприятие "Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия Краснокамского городского поселения" - 0,2% | |||||||||||||||
1.5.1. |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Краснокамского городского поселения |
% |
25 |
25 |
25 |
25 |
29 |
29 |
31 |
33 |
35 |
0,2% |
Положительная динамика |
Отношение количества объектов культурного наследия, регионального значения находящихся в удовлетворительном состоянии, к количеству объектов культурного наследия регионального значения, находящихся на территории КГП (кол. объект. культ. насл. рег. знач. в уд. сост./кол. объект. культ. насл. рег. знач. КГП) * 100 |
Участие в региональном проекте по сохранению культурного наследия и памятников истории Пермского края. |
3. Наименование Подпрограммы N 2 "Развитие физической культуры, спорта и туризма" (100%) Цель: Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой, спортом и туризмом. | |||||||||||||||
2.1. Основное мероприятие "Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий, официальных соревнований и участие в соревнованиях международного, всероссийского и краевого уровней" - 63% | |||||||||||||||
2.1.1. |
Количество спортивно-массовых мероприятий и официальных соревнований |
шт. |
50 |
59 |
50 |
68 |
55 |
55 |
55 |
60 |
65 |
38% |
Положительная динамика |
Количество проведенных мероприятий в отчетном периоде (Сохранение (увеличение) количества спортивно-массовых и официальных соревнований) |
Развитие материальной технической базы для занятий спортом, формирование у населения устойчивого интереса к занятиям физической культурой, спортом, пропаганда здорового образа жизни, организация спортивно-массовых мероприятий |
2.1.2. |
Количество спортсменов, участвующих в соревнованиях международного, всероссийского и краевого уровней |
чел. |
43 |
43 |
45 |
45 |
45 |
45 |
50 |
50 |
50 |
15% |
Положительная динамика |
Количество участвующих спортсменов в отчетном периоде (Сохранение (увеличение) количества спортсменов) |
Подготовка спортсменов городских команд и обеспечение участия спортсменов в соревнованиях международного, всероссийского и краевого уровней |
2.1.3. |
Количество участников туристических слетов, веревочных курсов и клубов выходного дня |
чел. |
- |
- |
- |
- |
500 |
500 |
560 |
560 |
560 |
10% |
Положительная динамика |
Количество участников в отчетном периоде (Сохранение (увеличение) количества участников туристических слетов, веревочных курсов, клубов выходного дня) |
Привлечение населения к спортивно-оздоровительным занятиям, организация туристических слетов и спортивных мероприятий |
2.2. Основное мероприятие "Обеспечение жителей Краснокамского городского поселения услугами организаций физической культуры и спорта" - 37% | |||||||||||||||
2.2.1. |
Сохранение (увеличение) количества участников спортивных формирований |
чел. |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
365 |
370 |
375 |
13% |
Положительная динамика |
Количество участников спортивных формирований в отчетном периоде |
Пропаганда здорового образа жизни, создание условий для занятий физической культурой и спортом |
2.2.2. |
Общее количество посетителей учреждений спорта Краснокамского городского поселения |
чел. |
101 538 |
101727 |
101538 |
101538 |
101540 |
101540 |
101540 |
101540 |
101540 |
24% |
Положительная динамика |
Общее количество посетителей учреждений спорта в отчетном периоде |
Формирование у населения устойчивого интереса к занятиям физической культуры и спорта |
2. Наименование Подпрограммы N 3 "Молодежь Краснокамска: ресурсы и развитие" (100%) Цель: Формирование и развитие правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления и социальной самореализации молодежи города. | |||||||||||||||
|
3.1. Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Краснокамском городском поселении" - 34% |
||||||||||||||
3.1.1. |
Сохранение количества посетителей мероприятий для молодежи (МБУ "Ресурсный центр") |
чел. |
2985 |
2985 |
2985 |
2985 |
2985 |
2985 |
2985 |
2985 |
2985 |
34% |
Положительная динамика |
Количество посетителей мероприятий в отчетном периоде |
Формирование у молодежи устойчивого интереса к участию в праздниках, фестивалях, смотрах, викторинах, выставках, шествиях, спортивно-оздоровительных мероприятиях, благотворительных акциях, демонстрациях кинофильмов для молодежи и др. |
|
3.2. Основное мероприятие "Содействие занятости несовершеннолетних граждан" - 14% |
|
|||||||||||||
3.2.1. |
Сохранение количества трудоустроенных несовершеннолетних граждан |
чел. |
70 |
72 |
100 |
118 |
100 |
120 |
100 |
100 |
100 |
14% |
Положительная динамика |
Количество трудоустроенных в отчетном периоде |
Увеличение финансирования мероприятий по трудоустройству молодежи |
|
3.3. Основное мероприятие "Реализация молодежной политики в Краснокамском городском поселении" - 52% |
|
|||||||||||||
3.3.1. |
Сохранение количества обучившихся на курсах и повысивших квалификацию специалистов в сфере молодежной политики, политической и правовой грамотности актива молодежи, Совета молодежи при главе города |
чел. |
40 |
40 |
50 |
63 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
4% |
Положительная динамика |
Количество обучившихся в отчетном периоде |
Поиск курсов и конкурсов для повышения квалификации, привлечение квалифицированных специалистов, привлечение молодежи к обучающим семинарам, лекциям, форумам, обучающим конкурсам и др. |
3.3.2. |
Сохранение количества мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и формирование культуры здорового и безопасного образа жизни |
шт. |
15 |
19 |
20 |
30 |
25 |
30 |
25 |
25 |
25 |
10% |
Положительная динамика |
Количество мероприятий в отчетном периоде |
Разработка новых мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, привлечение квалифицированных специалистов, пропаганда здорового образа жизни |
3.3.3. |
Сохранение количества мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала молодежи города |
шт. |
60 |
61 |
80 |
97 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
24% |
Положительная динамика |
Количество мероприятий в отчетном периоде |
Развитие творческой активности молодежи, Предоставление молодежи возможности реализовать свой творческий потенциал |
3.3.4. |
Сохранение количества членов клуба молодых семей |
чел. |
10 |
12 |
12 |
15 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
4% |
Положительная динамика |
Количество членов клуба молодых семей в отчетном периоде |
Формирование у молодых семей устойчивого интереса к участию в мероприятиях, организованных по направлению "Молодая семья" |
3.3.5. |
Сохранение количества написанных социальных проектов |
шт. |
5 |
8 |
5 |
5 |
5 |
8 |
5 |
5 |
5 |
10% |
Положительная динамика |
Количество написанных социальных проектов в отчетном периоде |
Поиск конкурсов социального проектирования |
4. Наименование подпрограммы N 4 "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы" (100%) Цель: Приведение существующей материально-технической базы объектов социальной сферы в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, защиты прав потребителей, обеспечения сохранности государственного и муниципального имущества, требованиями и предписаниями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю | |||||||||||||||
4.1.1. |
Доля учреждений социальной сферы, готовых к осенне-зимнему периоду |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
50% |
Положительная динамика |
Количество учреждений социальной сферы, готовых к осенне-зимнему периоду / количество учреждений социальной сферы КГП * 100 |
Проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду |
4.1.2. |
Количество учреждений, в которых в текущий период проведен капитальный ремонт |
шт. |
4 |
4 |
2 |
2 |
5 |
5 |
2 |
2 |
2 |
25% |
Положительная динамика |
Фактическое количество учреждений, в которых проведен капитальный ремонт в текущий период |
Проведение капитального ремонта учреждений социальной сферы |
4.1.3. |
Реализация средств местного бюджета на ремонтные работы в текущем году |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
25% |
Положительная динамика |
Количество фактически израсходованных средств местного бюджета/ количество запланированных средств местного бюджета * 100 |
Качественное выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях Своевременное перечисление средств местного бюджета подрядчикам |
5. Наименование подпрограммы N 5 "Организация деятельности по созданию благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах молодежной политики, культуры и спорта" (100%) Цель: Создание благоприятных условий для реализации деятельности в сферах молодежной политики, культуры и спорта Краснокамского городского поселения | |||||||||||||||
5.1. Основное мероприятие "Реализации деятельности органов местного самоуправления в сферах культуры, спорта, молодежной политики" | |||||||||||||||
5.1.1. |
Выполнение муниципальными учреждениями показателей муниципального задания |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
60% |
Положительная динамика |
Фактические показатели муниципального задания / плановые показатели муниципального задания |
Составление муниципального задания в соответствии с методикой. Организация деятельности муниципальных учреждений. Контроль Управления за деятельностью муниципальных учреждений |
5.2. Основное мероприятие "Реализация деятельности казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия" в сферах культуры, спорта, молодежной политики" | |||||||||||||||
5.1.2. |
Достоверность бухгалтерской, налоговой отчетности |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
40% |
Положительная динамика |
Определяется по отчетным данным |
Правильность составления бухгалтерской отчетности Отсутствие в бухгалтерской отчетности недостоверных сведений |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Краснокамского городского поселения Краснокамского муниципального района Пермского края от 30... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.