Постановление Администрации Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края
от 8 мая 2015 г. N 295
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры, массового спорта и молодёжной политики в Добрянском городском поселении" на 2015 - 2017 годы"
6 августа 2015 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 6, 31, 32, 45 Устава Добрянского городского поселения, постановлением администрации Добрянского городского поселения от 10.02.2014 N 76 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Добрянского городского поселения" администрация городского поселения постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие физической культуры, массового спорта и молодёжной политики в Добрянском городском поселении на 2015 - 2017 годы" (далее - Программа).
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Добрянского городского поселения от 25.11.2014 N 690 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры, массового спорта и молодёжной политики в Добрянском городском поселении" на 2015 - 2017 годы";
постановление администрации Добрянского городского поселения от 20.01.2015 N 9 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, массового спорта и молодёжной политики в Добрянском городском поселении" на 2015 - 2017 годы".
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления Добрянского городского поселения" и на официальном сайте органов местного самоуправления Добрянского городского поселения http://dobryanka-city.ru/.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Добрянского городского поселения по социальной политике Гайнанова И.М.
Глава городского поселения |
С.Г. Окулов |
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры, массового спорта и молодёжной политики в Добрянском городском поселении на 2015 - 2017 годы"
(утв. постановлением администрации Добрянского городского поселения от 8 мая 2015 г. N 295)
6 августа 2015 г.
Постановлением Администрации Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края от 6 августа 2015 г. N 593 в паспорт внесены изменения
1. Паспорт
муниципальной программы Добрянского городского поселения "Развитие физической культуры, массового спорта и молодежной политики в Добрянском городском поселении на 2015 - 2017 г."
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами
В стратегии социально-экономического развития Добрянского городского поселения до 2017 года определены две основные цели развития сферы физической культуры, спорта и молодежной политики города Добрянка как создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести активный и здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также поддержка и развитие общественной активности молодежи городского поселения и создание условий и стимулов для раскрытия творческих способностей.
Значительная часть населения не привлечена к систематическим занятиям физической культурой и спортом, что негативно сказывается на здоровье, производительности труда граждан, подготовке молодежи к защите Отечества, профилактике асоциальных явлений в молодежной среде.
Недостаточным остается уровень обеспеченности спортивными сооружениями, в том числе современными спортивными объектами, оборудование и инвентарь обновляются низкими темпами, новые спортивные объекты не строятся. Недостаточный объем проводимых ремонтных работ на объектах, занимаемых муниципальным учреждениями, отсталость материально-технической базы муниципальных учреждений, дефицит площадей и недостаток объектов недвижимости для целей развития физической культуры, спорта и молодёжной политики - все эти факторы препятствуют сохранению культурно-исторического наследия Добрянского городского поселения, провоцируют утрату традиций, падение спроса на физическую культуру, спорт. Для решения проблемы необходимо обеспечить финансирование работ по приведению в нормативное состояние учреждений физической культуры, спорта и молодёжной политики при этом, в первую очередь направить средства на устранение замечаний по предписаниям, выданным надзорными органами.
Требует дальнейшего развития и совершенствования работа в микрорайонах города по популяризации активных форм организации досуга, здорового образа жизни.
В связи с этим следует продолжить реализацию системных мер по более эффективному использованию потенциальных возможностей физической культуры, спорта и молодежной политики в рамках муниципальной программы.
Системные меры, включенные в муниципальную программу, направлены на повышение мотивации населения к занятиям физической культурой и спортом и раскрытию творческого потенциала населения города. Целевые показатели позволят ежегодно оценивать результаты реализации тех или иных мероприятий и обеспечить их корректировку с учетом максимальной эффективности.
Финансовые ресурсы будут направляться, в первую очередь, на проведение официальных физкультурно-спортивных, культурно-массовых мероприятий, в том числе по месту жительства (ТОС), организацию успешного выступления спортсменов и творческих коллективов в мероприятиях различного уровня.
Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить реализацию целей программы в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики на среднесрочный период, будет способствовать повышению экономической рентабельности этих сфер, раскрытию ее социального потенциала.
3. Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач Программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере развития физической культуры, спорта и молодёжной политики установлены Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Основной целью муниципальной политики в сфере развития физической культуры, спорта и молодёжной политики является повышение уровня досуга населения.
Стратегическими целями программы является создание условий для максимального вовлечения населения города Добрянка в систематические занятия физической культурой и спортом, интеграция и вовлечение молодёжи в общественную жизнь города.
Для достижения указанных целей предполагается решить следующие задачи:
- привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом;
- популяризация и пропаганда здорового образа жизни;
- приведение в нормативное состояние объектов спорта
- развитие молодежной политики по приоритетным направлениям,
- трудовое воспитание подростков и молодежи, приобретение ими навыков коллективного труда, социальная поддержка подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.
4. Перечень целевых показателей
Оценка эффективности реализации Программы будет производиться на основе системы целевых показателей, достижение которых необходимо для выполнения поставленной цели.
Для оценки предусмотрены следующие целевые показатели:
- доля населения, с активной жизненной позицией и регулярно занимающегося физической культурой и спортом;
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;
- количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;
- количество участников спортивно-массовых мероприятий по месту жительства;
- количество воспитанников спортивных секций;
- количество городских спортивно-массовых мероприятий;
- количество участников социально значимых акций, конкурсов, конференций, фестивалей, мероприятий (чел.);
- количество молодых граждан, охваченных проектной деятельностью;
- количество внебюджетных средств, привлечённых для реализации подпрограммных мероприятий;
- количество городских мероприятий и акций, направленных на профилактику преступности в подростковой среде;
- количество трудоустроенных подростков в летний период.
Целевые показатели Программы с расшифровкой плановых значений по годам, перечень целевых показателей по реализуемым мероприятиям, выполнение которых приведет к достижению конечных показателей Программы, определены в таблице 1 Программы.
Исходная информация и расчёт целевых показателей приведены на основании плана мероприятий и отчёта МБУ "ЦФКСиМП".
В ходе разработки и реализации Программы перечень целевых показателей может корректироваться.
Таблица 1
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значение целевого показателя на начало реализации программы |
Плановое значение целевого показателя |
||
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
||||
1 |
Доля населения, с активной жизненной позицией и регулярно занимающегося физической культурой и спортом; |
% |
6 |
7 |
8 |
10 |
2 |
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения. |
% |
1 |
1,04 |
1,14 |
1,24 |
3 |
Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий |
Ед. |
3524 |
3600 |
3680 |
3750 |
4 |
Количество участников спортивно-массовых мероприятий по месту жительства (по микрорайонам); |
Ед. |
1201 |
1300 |
1380 |
1450 |
5 |
Количество воспитанников спортивных секций |
Ед. |
436 |
460 |
460 |
460 |
6 |
Количество городских спортивно-массовых мероприятий |
Ед. |
62 |
62 |
62 |
62 |
7 |
Количество участников социально значимых акций, конкурсов, конференций, фестивалей, мероприятий (чел.) |
Чел. |
800 |
1000 |
1500 |
3000 |
8 |
Количество молодых граждан, охваченных проектной деятельностью |
Чел. |
30 |
50 |
60 |
70 |
9 |
Количество внебюджетных средств, привлечённых для реализации подпрограммных мероприятий |
Руб. |
10000 |
20000 |
30000 |
40000 |
10 |
Количество городских мероприятий и акций, направленных на профилактику преступности в подростковой среде |
Ед. |
10 |
15 |
15 |
20 |
11 |
Количество трудоустроенных подростков |
Ед. |
53 |
30 |
30 |
30 |
5. Прогноз конечных результатов Программы
Ожидается, что в результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели:
- увеличение доли населения, с активной жизненной позицией и регулярно занимающегося физической культурой и спортом на 67%;
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения на 24%;
- увеличение количества участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 7%;
- увеличение количества участников спортивно-массовых мероприятий по месту жительства на 21%;
- количество воспитанников спортивных секций ежегодно составит не менее 460 чел.;
- ежегодно будет проводиться не менее 62 городских спортивно-массовых мероприятий;
- количество участников социально значимых акций, конкурсов, конференций, фестивалей к концу 2017 года составит 3000 чел.
- к концу 2017 года не менее 70 молодых граждан будут охвачены проектной деятельностью;
- к концу 2017 года на реализацию подпрограммных мероприятий будет привлечено не менее 40 000,00 рублей;
- количество городских мероприятий и акций, направленных на профилактику преступности в подростковой среде, к концу 2017 года увеличится на 50%;
- к концу 2017 года не менее 90 подростков будут трудоустроены в летний период.
6. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий состоит из перечня конкретных, детально разработанных и взаимоувязанных мероприятий. Перечень мероприятий сформирован на основе комплексного охвата задач для достижения конечной цели Программы. Система программных мероприятий муниципальной Программы указана в приложении 1 к Программе.
7. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации Программы - 2015 - 2017 годы. Программа реализуется в один этап. В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов её реализации в рамках бюджетного процесса с учётом тенденций демографического и социально-экономического развития поселения. основные мероприятия Программы будут направлены на создание условий для достижения целей, поставленных Программой.
8. Объёмы и источники финансирования муниципальной Программы
8.1. В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации Программы, будут использованы средства бюджета Добрянского городского поселения и краевые средства.
8.2. При реализации Программы могут быть предусмотрены внебюджетные средства.
8.3. Объемы и источники финансирования Программы подлежат уточнению в соответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в Программу в установленном порядке вносятся изменения.
8.4. Общая потребность финансового обеспечения Программы представлена в приложении 2 к Программе.
9. Риски реализации мероприятий Программы
Основными рисками реализации мероприятий Программы являются:
недостаточное финансирование программных мероприятий, в том числе за счет средств местного бюджета;
недостаточная активность участников Программы по реализации мероприятий Программы;
повышение уровня инфляции.
Для снижения рисков будет осуществляться следующая система мероприятий:
проведение анализа проектов нормативных правовых актов, в случае необходимости корректировка механизма реализации Программы;
проведение систематического мониторинга реализации Программы, осуществление оперативных мер по корректировке мероприятий для достижения показателей.
10. Перечень и краткое описание подпрограмм
10.1. Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках настоящей Программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:
10.1.1 Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Добрянском городском поселении" на 2015 - 2017 годы (приложение 3 к Программе).
Целью подпрограммы 1 является создание условий, обеспечивающих возможность для населения Добрянки вести активный и здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.
Для достижения данной цели предполагается решить следующие задачи:
- привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом;
- популяризация и пропаганда здорового образа жизни;
- приведение в нормативное состояние объектов спорта.
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
8.1.2 Подпрограмма 2 "Активная молодежь Добрянки" на 2015 - 2017 годы (приложение 4 к Программе).
Целью Подпрограммы 2 является вовлечение молодежи в культурно-массовые мероприятия и общественную жизнь городского поселения
Для достижения данной цели предполагается решить следующие задачи:
- развитие молодежной политики по приоритетным направлениям,
- трудовое воспитание подростков и молодежи, приобретение ими навыков коллективного труда, социальная поддержка подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.
Постановлением Администрации Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края от 6 августа 2015 г. N 593 приложение изложено в новой редакции
Приложение 1
к Программе, утвержденной
постановлением администрации
Добрянского городского поселения
от 8 мая 2015 г. N 295
Перечень
мероприятий, объемы и источники финансирования муниципальной программы на 2015 - 2017 годы
6 августа 2015 г.
N |
Наименование мероприятий (исполнитель) |
Расходы на период действия программы, в т.ч. по источникам финансирования (тыс. руб.) |
В том числе по годам |
Ожидаемые конечные результаты (ед., %) |
|||
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
|||||
Источники финансирования |
Всего (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Добрянском городском поселении" на 2015 - 2017 годы |
||||||
1.2 |
Цель. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения Добрянки вести активный и здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом |
||||||
1.3 |
Задача 1: "Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом" |
||||||
1.3.1 |
Основное мероприятие Организация оздоровительных занятий по физической культуре и спорту |
Всего: |
18 390,6 |
6 212,0 |
6 089,3 |
6 089,3 |
Количество воспитанников |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
18 390,6 |
6 212,0 |
6 089,3 |
6 089,3 |
|||
1.3.1.1 |
Предоставление муниципальных услуг в сфере организации оздоровительных услуг по физической культуре и спорту |
Всего: |
18 390,6 |
6 212,0 |
6 089,3 |
6 089,3 |
Количество воспитанников |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
18 390,6 |
6 212,0 |
6 089,3 |
6 089,3 |
|||
1.3.2 |
Основное мероприятие Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий |
Всего: |
13 813,0 |
4 788,4 |
4 512,3 |
4 512,3 |
Количество участников |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|||
Местный бюджет |
13 813,0 |
4 788,4 |
4 512,3 |
4 512,3 |
|||
1.3.2.1 |
Предоставление муниципальных услуг в сфере физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий |
Всего: |
13 199,2 |
4 374,6 |
4 412,3 |
4 412,3 |
Количество статей |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
13 199,2 |
4 374,6 |
4 412,3 |
4 412,3 |
|||
1.3.2.2 |
Участие в зимней Спартакиаде среди городских поселений Пермского края |
Всего: |
280,0 |
80,0 |
100,0 |
100,0 |
Количество участников |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
280,0 |
80,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
1.3.2.3 |
Участие в летней Спартакиаде среди городских поселений Пермского края |
Всего: |
144,6 |
144,6 |
- |
- |
Количество участников |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
144,6 |
144,6 |
- |
- |
|||
1.3.2.4 |
Проведение спортивно-массовых мероприятий на кубок Главы Добрянского городского поселения |
Всего: |
120,0 |
120,0 |
- |
- |
Количество участников |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
120,0 |
120,0 |
- |
- |
|||
1.3.2.5 |
Спартакиада среди предприятий, организаций и учреждений Добрянского городского поселения |
Всего: |
50,0 |
50,0 |
- |
- |
Количество участников |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
50,0 |
50,0 |
- |
- |
|||
1.3.2.6 |
Ночная новогодняя гонка |
Всего: |
19,2 |
19,2 |
- |
- |
Количество участников |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
19,2 |
19,2 |
- |
- |
|||
2 |
Задача 2. Популяризация и пропаганда здорового образа жизни |
||||||
2.1 |
Организация и содержание городского катка |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Каток организован |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3 |
Задача 3 Приведение в нормативное состояние объектов спорта |
||||||
3.1 |
Основное мероприятие. Устранение предписаний надзорных органов |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Предписание устранено |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.1.1 |
Установка противопожарных дверей на складе в здании пер. Строителей, д. 6а, г. Добрянка |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Предписание устранено |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.1.2 |
Отделка потолка негорючими материалами на 1 этаже в здании пер. Строителей, д. 6а, г. Добрянка |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Предписание устранено |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.1.3 |
Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в подвале в здании пер. Строителей, д. 6а, г. Добрянка |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Предписание устранено |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.1.4 |
Подключение сигнала срабатывания сигнализации на пульт централизованного наблюдения в здании и в подвале пер. Строителей, 6а, г. Добрянка |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Предписание устранено |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.1.5 |
Замена дверей эвакуационного выхода с 1 этажа в здании пер. Строителей, д. 6а, г. Добрянка |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Предписание устранено |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.1.6 |
Замена электросветильников и системы освещения на 1 этаже в здании пер. Строителей, д. 6а, г. Добрянка |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Предписание устранено |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.1.7 |
Увеличение эвакуационного выхода до 1,9 м в высоту в здании пер. Строителей, д. 6а, г. Добрянка |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Предписание устранено |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.1.8 |
Ремонт лестницы в подвал в здании пер. Строителей, д. 6а, г. Добрянка |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Предписание устранено |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.2 |
Основное мероприятие. Проведение ремонтных работ в соответствии с актами технического обследования состояния объектов |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Акт выполненных работ |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.2.1 |
Ремонт кровли в здании по пер. Строителей, д. 6а, г. Добрянка |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Акт выполненных работ |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.2.2 |
Монтаж второго выхода в здании по ул. Жуковского, д. 19 (клуб "Белая ладья"), г. Добрянка |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Акт выполненных работ |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.2.3 |
Монтаж пожарной сигнализации и оборудование системы оповещения людей о пожаре в здании по ул. Жуковского, д. 19 (клуб "Белая ладья") |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Акт выполненных работ |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.2.4 |
Подключение сигнала срабатывания сигнализации на пульт централизованного наблюдения в здании по ул. Жуковского, д. 19 (клуб "Белая ладья"), г. Добрянка |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Акт выполненных работ |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.2.5 |
Выполнение отделки негорючими материалами в здании по ул. Жуковского 19 (клуб "Белая ладья"), г. Добрянка |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Акт выполненных работ |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.2.6 |
Ремонт отмостки в здании по ул. Жуковского, д. 19 (клуб "Белая ладья"), г. Добрянка |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Акт выполненных работ |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.2.7 |
Монтаж второго выхода в здании по ул. Жуковского, 19 (Школа выживания) г. Добрянка |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Акт выполненных работ |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.2.8 |
Монтаж пожарной сигнализации и оборудование системы оповещения людей о пожаре в здании по ул. Жуковского, д. 19 (Школа выживания), г. Добрянка |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Акт выполненных работ |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.2.9 |
Подключение сигнала срабатывания сигнализации на пульт централизованного наблюдения в здании по ул. Жуковского, д. 19 (Школа выживания), г. Добрянка |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Акт выполненных работ |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.2.10 |
Выполнение отделки негорючими материалами в здании по ул. Жуковского, д. 19 (Школа выживания), г. Добрянка |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Акт выполненных работ |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.2.11 |
Ремонт отмостки в здании по ул. Жуковского, д. 19 (Школа выживания), г. Добрянка |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Акт выполненных работ |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.2.12 |
Монтаж пожарной сигнализации и оборудование системы оповещения людей о пожаре в здании по ул. Глинки, д. 29, г. Добрянка |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Акт выполненных работ |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.2.13 |
Подключение сигнала срабатывания сигнализации на пульт централизованного наблюдения в здании по ул. Глинки, д. 29, г. Добрянка |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Акт выполненных работ |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.2.14 |
Монтаж осветительных приборов и розеток в здании по ул. Глинки, д. 29 |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Акт выполненных работ |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.2.15 |
Выполнение отделки негорючими материалами в здании по ул. Глинки, д. 29, г. Добрянка |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Акт выполненных работ |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.2.16 |
Ремонт отмостки в здании по ул. Глинки, д. 29, г. Добрянка |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Акт выполненных работ |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Итого по подпрограмме 1 |
Всего: |
32 203,6 |
11 000,4 |
10 601,6 |
10 601,6 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|
||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|
||
Местный бюджет |
32 203,6 |
11 000,4 |
10 601,6 |
10 601,6 |
|
||
4 |
Подпрограмма 2 "Активная молодежь Добрянки" на 2015 - 2017 годы |
||||||
4.1 |
Цель: Вовлечение молодежи в культурно-массовые мероприятия и общественную жизнь городского поселения |
||||||
4.2 |
Задача 1: "Развитие молодежной политики по приоритетным направлениям, создание условий для развития творческого потенциала, успешной социализации, эффективной самореализации молодежи" |
||||||
4.2.1 |
Основное мероприятие. Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи |
Всего: |
5 887,0 |
2 026,6 |
1930,2 |
1930,2 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
5 887,0 |
2 026,6 |
1930,2 |
1930,2 |
|||
4.2.1.1 |
Оказание муниципальных услуг в сфере организации и проведения мероприятий для детей и молодёжи |
Всего: |
5 887,0 |
2 026,6 |
1930,2 |
1930,2 |
Мероприятие |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
5 887,0 |
2 026,6 |
1930,2 |
1930,2 |
|||
4.2.1.2 |
Акция "Открытое сердце" (вечер дружбы) для подростков и молодежи с ограниченными возможностями физического здоровья (приобретение материально-технической базы) |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Мероприятие |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
4.2.1.3 |
Организация и проведение оздоровительно-игровых мероприятий для детей, состоящих на учете СОП и группа риска |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Участники |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
4.2.1.4 |
Благотворительная волонтерская акция "Дед Мороз в ваш дом" (приобретение подарков для людей с ОВЗ) |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Количество подарков |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
4.2.1.5 |
Всестороннее освещение хода реализации мероприятий программы в средствах массовой информации |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Количество публикаций |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
4.2.2 |
Основное мероприятие. Развитие духовно-нравственного, гражданского и патриотического и экологического воспитания детей и молодежи поселения |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
4.2.2.1 |
Организация и проведение мероприятий для молодежи ("Я гражданин", кадетский бал, флешмоб акции, патриотические беседы-лекции) |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Участники |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
4.2.2.2 |
Выпуск информационных брошюр, буклетов, стикеров (приобретение материальной базы, приобретение цветного принтера А3 формата) |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Материальная база |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
4.2.2.3 |
Городской краеведческий конкурс "Узнай Добрянку" (с выпуском информационных материалов) |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Мероприятие |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
4.2.2.4 |
Организация оздоровительных, туристических походов, слетов и лагерей на территории Пермского края |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Участники |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
4.2.3 |
Основное мероприятие. Обеспечение доступа к самодеятельному творчеству |
Всего: |
1 353,4 |
350,8 |
501,3 |
501,3 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
1 353,4 |
350,8 |
501,3 |
501,3 |
|||
4.2.3.1 |
Предоставление муниципальных услуг в сфере обеспечения доступа к самодеятельному творчеству |
Всего: |
1 353,4 |
350,8 |
501,3 |
501,3 |
Участники |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
1 353,4 |
350,8 |
501,3 |
501,3 |
|||
4.2.3.2 |
Организация и проведение городских акций (в т.ч. флешмоб акций) с участием добровольческих объединений города (Неделя ДОБРОты, "Забей на вредную привычку", "Мой любимый город") |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Количество мероприятий |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
4.2.3.3 |
Организация и проведение городского конкурса "Доброволец Добрянки" |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Участники |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
4.2.3.4 |
Участие добровольческих объединений города в фестивалях, форумах, конкурсах краевого, регионального и всероссийского уровня |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Участники |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
4.2.3.5 |
Участие творческих коллективов Центра, в международных, всероссийских, региональных, краевых, районных рейтинговых фестивалях, конкурсах. Приобретение (пошив) костюмов, и обуви |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Участники, приобретение костюмов |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
4.2.3.6 |
Организация развития международных контактов "Do you speak..." (общение с иностранной молодежью посредством видеоконтактов) |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Участники |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
4.2.3.7 |
Организация проведения семейных конкурсов, викторин, оздоровительно-игровых мероприятий |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Участники |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
4.2.3.8 |
Организация поездки в г. Пермь КМС на культурно-досуговые мероприятия |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Участники |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
4.2.3.9 |
Шоу-конкурс творческих семей "Счастливая семья" |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Конкурс проведён |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
4.2.3.10 |
Проведение психологических тренингов |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Тренинг проведён |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
4.2.4 |
Основное мероприятие. Столица доброты - детям |
Всего: |
100,0 |
|
50,0 |
50,0 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
100,0 |
|
50,0 |
50,0 |
|||
4.2.4.1 |
Создание Карты безопасного детства как одного из инструментов обеспечения безопасности детей в городском поселении |
Всего: |
100,0 |
|
50,0 |
50,0 |
Карта создана |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
100,0 |
|
50,0 |
50,0 |
|||
4.2.4.2 |
Форум "Идеи для города" |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Форум проведён |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
4.2.4.3 |
Свидетельство о рождении нового жителя столицы доброты |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Свидетельства оформлены |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
4.3 |
Задача 2. Трудовое воспитание подростков и молодежи, приобретение ими навыков коллективного труда, социальная поддержка подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации |
||||||
4.3.1 |
Основное мероприятие Трудоустройство подростков в летний период |
Всего: |
360,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
Подростки трудоустроены |
Местный бюджет |
210,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
|||
Внебюджетный источник |
150,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме 2 |
Всего: |
7 700,4 |
2 497,4 |
2 601,5 |
2 601,5 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
Внебюджетный источник |
150,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
||
Местный бюджет |
7 550,4 |
2 447,4 |
2 551,5 |
2 551,5 |
|
||
|
Итого по программе |
Всего: |
39 904,0 |
13 497,8 |
13 203,1 |
13 203,1 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|
||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|
||
Местный бюджет |
39 754,0 |
13 447,8 |
13 153,1 |
13 153,1 |
|
||
Внебюджетный источник |
150,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
Постановлением Администрации Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края от 6 августа 2015 г. N 593 приложение изложено в новой редакции
Приложение 2
к Программе, утвержденной
постановлением администрации
Добрянского городского поселения
от 8 мая 2015 г. N 295
6 августа 2015 г.
Наименование подпрограмм |
Источник финансирования |
Всего за период действия программы |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Добрянском городском поселении" на 2015 - 2017 годы" |
Местный бюджет |
32 203,6 |
11 000,4 |
10 601,6 |
10 601,6 |
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|
всего по подпрограмме |
32 203,6 |
11 000,4 |
10 601,6 |
10 601,6 |
|
Подпрограмма 2 "Активная молодежь Добрянки" на 2015 - 2017 годы |
Местный бюджет |
7 550,4 |
2 447,4 |
2 551,5 |
2 551,5 |
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|
Внебюджетный источник |
150,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
всего по подпрограмме |
7 700,4 |
2 497,4 |
2 601,5 |
2 601,5 |
|
|
Итого по программе |
39 904,0 |
13 497,8 |
13 203,1 |
13 203,1 |
|
Местный бюджет |
39 754,0 |
13 447,8 |
13 153,1 |
13 153,1 |
|
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|
Внебюджетный источник |
150,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
Приложение 3
к Программе, утвержденной
постановлением администрации
Добрянского городского поселения
от 8 мая 2015 г. N 295
Подпрограмма 1
"Развитие физической культуры и массового спорта в Добрянском городском поселении" на 2015 - 2017 годы
6 августа 2015 г.
Постановлением Администрации Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края от 6 августа 2015 г. N 593 в паспорт внесены изменения
1. Паспорт
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами
В стратегии социально-экономического развития Добрянского городского поселения до 2017 года, определена основная цель развития сферы физической культуры и спорта г. Добрянка как создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести активный и здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре.
Достижение стратегической цели в сфере спорта предполагает решение следующих стратегических задач:
- развитие системы организации культурного досуга населения, обеспечивающей доступность занятий физической культурой и спортом;
- привлечение населения города к участию в общегородских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях.
Значительная часть населения не привлечена к систематическим занятиям физической культурой и спортом, что негативно сказывается на здоровье, производительности труда граждан, подготовке молодежи к защите Отечества, профилактике асоциальных явлений в молодежной среде.
Недостаточным остается уровень обеспеченности спортивными сооружениями, в том числе современными спортивными объектами, оборудование и инвентарь обновляются низкими темпами, новые спортивные объекты не строятся.
Требует дальнейшего развития и совершенствования работа в микрорайонах города по популяризации активных форм организации досуга, здорового образа жизни.
В связи с этим следует продолжить реализацию системных мер по более эффективному использованию потенциальных возможностей физической культуры и спорта в рамках подпрограммы.
Системные меры, включенные в подпрограмму, направлены на создание условий для занятий физической культурой и спортом, повышение мотивации населения к занятиям физической культурой и спортом. Целевой показатель позволяет ежегодно оценивать результаты реализации тех или иных мероприятий и обеспечить их корректировку с учетом максимальной эффективности.
Финансовые ресурсы будут направляться, в первую очередь, на проведение официальных физкультурно-спортивных, в том числе по месту жительства (ТОС), организацию успешного выступления спортсменов в мероприятиях различного уровня.
Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить реализацию целей в сфере физической культуры и спорта на долгосрочный период, будет способствовать повышению экономической рентабельности этих сфер, раскрытию ее социального потенциала.
Планируется проведение ежегодного мониторинга за изменением количества граждан, пользующимися муниципальными услугами.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка подпрограммных мероприятий и целевых показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Способами ограничения административного риска являются регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования муниципальной подпрограммы в качестве механизма, стимулирующего выполнение принятых на себя обязательств, своевременная корректировка основных мероприятий муниципальной Подпрограммы.
3. Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач Подпрограммы
Приоритеты муниципальной политики в сфере развития физической культуры и спорта установлены Федеральным Законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Основной целью муниципальной политики в сфере развития физической культуры и спорта является максимальное вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом.
Стратегической целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих возможность для населения Добрянки вести активный и здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.
Для достижения указанных целей предполагается решить следующие задачи:
- привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом;
- популяризация и пропаганда здорового образа жизни;
- приведение в нормативное состояние объектов спорта.
4. Перечень целевых показателей Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производиться на основе системы целевых показателей, достижение которых необходимо для выполнения поставленной цели.
Для оценки предусмотрены следующие целевые показатели:
- доля населения, с активной жизненной позицией и регулярно занимающегося физической культурой и спортом;
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;
- количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;
- количество участников спортивно-массовых мероприятий по месту жительства;
- количество воспитанников спортивных секций;
- количество городских спортивно-массовых мероприятий.
Целевые показатели Подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам, перечень целевых показателей по реализуемым мероприятиям, выполнение которых приведет к достижению конечных показателей Подпрограммы, определены в таблице 1 Подпрограммы.
Исходная информация и расчет целевых показателей приведены на основании перечня мероприятий и отчёта МБУ "Центр физической культуры, спорта и молодежной политики".
В ходе разработки и реализации Подпрограммы перечень целевых показателей может корректироваться.
Таблица 1
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значение целевого показателя на начало реализации программы |
Плановое значение целевого показателя |
||
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
||||
1 |
Доля населения, с активной жизненной позицией и регулярно занимающегося физической культурой и спортом |
%. |
6 |
7 |
8 |
10 |
2 |
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения |
% |
1 |
1,04 |
1,14 |
1,24 |
3 |
Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий |
Ед. |
3524 |
3600 |
3680 |
3750 |
4 |
Количество участников спортивно-массовых мероприятий по месту жительства |
Ед. |
1201 |
1300 |
1380 |
1450 |
5 |
Количество воспитанников спортивных секций |
Ед. |
436 |
460 |
460 |
460 |
6 |
Количество городских спортивно-массовых мероприятий |
Ед. |
62 |
62 |
62 |
62 |
5. Прогноз конечных результатов Подпрограммы
Ожидается, что в результате реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:
- увеличение доли населения, с активной жизненной позицией и регулярно занимающегося физической культурой и спортом на 67%;
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения на 24%;
- увеличение количества участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 7%;
- увеличение количества участников спортивно-массовых мероприятий по месту жительства на 21%;
- количество воспитанников спортивных секций ежегодно составит не менее 460 чел.;
- ежегодно будет проводиться не менее 62 городских спортивно-массовых мероприятий.
6. Сроки реализации Подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2017 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. В ходе исполнения Подпрограммы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов её реализации в рамках бюджетного процесса с учётом тенденций демографического и социально-экономического развития поселения. Основные мероприятия Подпрограммы будут направлены на создание условий для достижения целей, поставленных Подпрограммой.
Постановлением Администрации Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края от 6 августа 2015 г. N 593 в раздел 7 внесены изменения
7. Перечень мероприятий, объемы и источники финансирования Подпрограммы на 2015 - 2017 годы
Перечень мероприятий, объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице 2.
Таблица 2
Перечень
мероприятий, объемы и источники финансирования подпрограммы на 2015 - 2017 годы
N |
Наименование мероприятий (исполнитель) |
Расходы на период действия программы, в т.ч. по источникам финансирования (тыс. руб.) |
В том числе по годам |
Ожидаемые конечные результаты (ед., %) |
|||
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
|||||
Всего (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Задача 1. "Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом" | |||||||
1.1 |
Основное мероприятие. Организация оздоровительных занятий по физической культуре и спорту |
Всего: |
18 390,6 |
6 212,0 |
6 089,3 |
6 089,3 |
Количество воспитанников |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
18 390,6 |
6 212,0 |
6 089,3 |
6 089,3 |
|||
1.1.1 |
Предоставление муниципальных услуг в сфере организации оздоровительных услуг по физической культуре и спорту |
Всего: |
18 390,6 |
6 212,0 |
6 089,3 |
6 089,3 |
Количество воспитанников |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
18 390,6 |
6 212,0 |
6 089,3 |
6 089,3 |
|||
1.2. |
Основное мероприятие. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий |
Всего: |
13 813,0 |
4 788,4 |
4 512,3 |
4 512,3 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|||
Местный бюджет |
13 813,0 |
4 788,4 |
4 512,3 |
4 512,3 |
|||
1.2.1. |
Предоставление муниципальных услуг в сфере физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий |
Всего: |
13 199,2 |
4 374,6 |
4 412,3 |
4 412,3 |
Количество участников |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
13 199,2 |
4 374,6 |
4 412,3 |
4 412,3 |
|||
1.2.2. |
Участие в зимней Спартакиаде среди городских поселений Пермского края |
Всего: |
280,0 |
80,0 |
100,0 |
100,0 |
Количество участников |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
280,0 |
80,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
1.2.3. |
Участие в летней Спартакиаде среди городских поселений Пермского края |
Всего: |
144,6 |
144,6 |
- |
- |
Количество участников |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
144,6 |
144,6 |
- |
- |
|||
1.2.4 |
Проведение спортивно-массовых мероприятий на кубок Главы Добрянского городского поселения |
Всего: |
120,0 |
120,0 |
- |
- |
Количество участников |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
120,0 |
120,0 |
- |
- |
|||
1.2.5 |
Спартакиада среди предприятий, организаций и учреждений Добрянского городского поселения |
Всего: |
50,0 |
50,0 |
- |
- |
Количество участников |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
50,0 |
50,0 |
- |
- |
|||
1.2.6 |
Ночная новогодняя гонка |
Всего: |
19,2 |
19,2 |
- |
- |
Количество участников |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
19,2 |
19,2 |
- |
- |
|||
Задача 2. Популяризация и пропаганда здорового образа жизни | |||||||
2.1 |
Организация и содержание городского катка |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Каток организован |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача 3. Приведение в нормативное состояние объектов спорта | |||||||
3.1 |
Основное мероприятие. Устранение предписаний надзорных органов |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.1.1 |
Установка противопожарных дверей на складе в здании по пер. Строителей, д. 6а |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Предписание устранено |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.1.2 |
Отделка потолка негорючими материалами на 1 этаже в здании по пер. Строителей, д. 6а |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Предписание устранено |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.1.3 |
Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в подвале в здании по пер. Строителей, д. 6а |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Предписание устранено |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.1.4 |
Подключение сигнала срабатывания сигнализации на пульт централизованного наблюдения в здании и в подвале по пер. Строителей, д. 6а |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Предписание устранено |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.1.5 |
Замена дверей эвакуационного выхода с 1 этажа в здании по пер. Строителей, д. 6а |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Предписание устранено |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.1.6 |
Замена электросветильников и системы освещения на 1 этаже в здании по пер. Строителей, д. 6а |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Предписание устранено |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.1.7 |
Увеличение эвакуационного выхода до 1,9 м в высоту в здании по пер. Строителей, д. 6а |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Предписание устранено |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.1.8 |
Ремонт лестницы в подвал в здании пер. Строителей, д. 6а |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Предписание устранено |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.2 |
Основное мероприятие. Проведение ремонтных работ в соответствии с актами технического обследования состояния объектов |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.2.1 |
Ремонт кровли в здании по пер. Строителей, д. 6а |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Акт выполненных работ |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.2.2 |
Монтаж второго выхода в здании по ул. Жуковского, д. 19 (клуб "Белая ладья") |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Акт выполненных работ |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.2.3 |
Монтаж пожарной сигнализации и оборудование системы оповещения людей о пожаре в здании по ул. Жуковского, д. 19 (клуб "Белая ладья") |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Акт выполненных работ |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.2.4 |
Подключение сигнала срабатывания сигнализации на пульт централизованного наблюдения в здании по ул. Жуковского, д. 19 (клуб "Белая ладья") |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Акт выполненных работ |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.2.5 |
Выполнение отделки негорючими материалами в здании по ул. Жуковского, д. 19 (клуб "Белая ладья") |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Акт выполненных работ |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.2.6 |
Ремонт отмостки в здании по ул. Жуковского, д. 19 (клуб "Белая ладья") |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Акт выполненных работ |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.2.7 |
Монтаж второго выхода в здании по ул. Жуковского, д. 19 (Школа выживания) |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Акт выполненных работ |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.2.8 |
Монтаж пожарной сигнализации и оборудование системы оповещения людей о пожаре в здании по ул. Жуковского, д. 19 (Школа выживания) |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Акт выполненных работ |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.2.9 |
Подключение сигнала срабатывания сигнализации на пульт централизованного наблюдения в здании по ул. Жуковского, д. 19 (Школа выживания) |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Акт выполненных работ |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.2.10 |
Выполнение отделки негорючими материалами в здании по ул. Жуковского, д. 19 (Школа выживания) |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Акт выполненных работ |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.2.11 |
Ремонт отмостки в здании по ул. Жуковского, д. 19 (Школа выживания) |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Акт выполненных работ |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.2.12 |
Монтаж пожарной сигнализации и оборудование системы оповещения людей о пожаре в здании по ул. Глинки, д. 29 |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Акт выполненных работ |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.2.13 |
Подключение сигнала срабатывания сигнализации на пульт централизованного наблюдения в здании по ул. Глинки, д. 29 |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Акт выполненных работ |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.2.14 |
Монтаж осветительных приборов и розеток в здании по ул. Глинки, д. 29 |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Акт выполненных работ |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.2.15 |
Выполнение отделки негорючими материалами в здании по ул. Глинки, д. 29 |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Акт выполненных работ |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
3.2.16 |
Ремонт отмостки в здании по ул. Глинки, д. 29 |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Акт выполненных работ |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Итого по подпрограмме |
Всего: |
32 203,6 |
11 000,4 |
10 601,6 |
10 601,6 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|
||
Местный бюджет |
32 203,6 |
11 000,4 |
10 601,6 |
10 601,6 |
|
8. Объёмы и источники финансирования Подпрограммы
8.1. В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации Подпрограммы, будут использованы средства бюджета Добрянского городского поселения.
8.2. При реализации Подпрограммы могут быть предусмотрены внебюджетные средства.
8.3. Объемы и источники финансирования Подпрограммы подлежат уточнению в соответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в Подпрограмму в установленном порядке вносятся изменения.
Постановлением Администрации Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края от 6 августа 2015 г. N 593 пункт 8.4 изложен в новой редакции
8.4. Общий объём бюджетных ассигнований подпрограммы - 32 203,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 11 000,4 тыс. руб.;
2016 год - 10 601,6 тыс. руб.;
2017 год - 10 601,6 тыс. руб.;
- за счёт средств бюджета Добрянского городского поселения - 32 203,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 11 000,4 тыс. руб.;
2016 год - 10 601,6 тыс. руб.;
2017 год - 10 601,6 тыс. руб.
9. Риски реализации мероприятий Подпрограммы
Основными рисками реализации мероприятий Подпрограммы являются:
недостаточное финансирование подпрограммных мероприятий, в том числе за счет средств местного бюджета;
недостаточная активность участников подпрограммы по реализации мероприятий Подпрограммы;
повышение уровня инфляции.
Для снижения рисков будет осуществляться следующая система мероприятий:
проведение анализа проектов нормативных правовых актов, в случае необходимости корректировка механизма реализации Подпрограммы;
проведение систематического мониторинга реализации Подпрограммы, осуществление оперативных мер по корректировке мероприятий для достижения показателей.
Приложение 4
к Программе, утвержденной
постановлением администрации
Добрянского городского поселения
от 8 мая 2015 г. N 295
Подпрограмма
"Активная молодежь Добрянки" на 2015 - 2017 годы
1. Паспорт
Руководитель подпрограммы |
Заместитель главы Добрянского городского поселения по социальной политике |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел социальной политики администрации Добрянского городского поселения |
Соисполнители подпрограммы |
МБУ "ЦФКС и МП" |
Участники подпрограммы |
Образовательные учреждения, юридические и физические лица, привлекаемые к выполнению мероприятий подпрограммы на условиях договоров и муниципальных контрактов, заключаемых по результатам размещения муниципальных заказов |
Цель подпрограммы |
Вовлечение молодежи в культурно-массовые мероприятия и общественную жизнь городского поселения |
Задачи подпрограммы |
- Развитие молодежной политики по приоритетным направлениям, - трудовое воспитание подростков и молодежи, приобретение ими навыков коллективного труда, социальная поддержка подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации. |
Целевые показатели подпрограммы |
- количество участников социально значимых акций, конкурсов, конференций, фестивалей, мероприятий (чел.); - количество молодых граждан, охваченных проектной деятельностью; - количество внебюджетных средств, привлечённых для реализации подпрограммных мероприятий; - количество городских мероприятий и акций, направленных на профилактику преступности в подростковой среде; - количество трудоустроенных подростков в летний период |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Срок реализации - 2015 - 2017 г. В ходе исполнения Подпрограммы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом социально-экономического развития поселения. |
Объемы бюджетных ассигнований по источникам финансирования подпрограммы |
Общий объём бюджетных ассигнований подпрограммы - 7 700,4 тыс. рублей, в том числе: 2015 г. - 2 497,4 тыс. руб.; 2016 г. - 2 601,5 тыс. руб.; 2017 г. - 2 601,5 тыс. руб., - за счет средств бюджета Добрянского городского поселения -7 550,4 тыс. руб., в том числе: 2015 г. - 2 447,4 тыс. руб., 2016 г. - 2 551,5 тыс. руб., 2017 г. - 2 551,5 тыс. руб., - за счёт внебюджетных источников - 150,00 тыс. руб., в том числе: 2015 г. - 50,0 тыс. руб.; 2016 г. - 50,0 тыс. руб.; 2017 г. - 50,0 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- количество участников социально значимых акций, конкурсов, конференций, фестивалей к концу 2017 года составит 3000 чел. - к концу 2017 года не менее 70 молодых граждан будут охвачены проектной деятельностью; - к концу 2017 года на реализацию подпрограммных мероприятий будет привлечено не менее 40 000,00 рублей; - количество городских мероприятий и акций, направленных на профилактику преступности в подростковой среде, к концу 2017 года увеличится на 50%; - к концу 2017 года не менее 90 подростков будут трудоустроены в летний период |
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения подпрограммными методами
Молодежь - это социально-демографическая группа, переживающая период становления социальной зрелости, адаптации, интеграции в мир взрослых.
На сегодняшний день на территории Добрянского городского поселения проживает около 10000 тысяч граждан в возрасте от 14 до 30 лет (30% от общей численности населения Добрянского городского поселения). Поскольку в кризисных условиях именно молодые люди более всего подвержены крушению идеалов, деформации системы ценностей и мировоззрения, это может привести к потере нравственного и духовного здоровья части представителей молодежной среды. Разрушение традиционных форм социализации, с одной стороны, повысило личную ответственность молодых людей за собственную судьбу, поставив их перед выбором жизненного пути, с другой, - обнаружило для большинства из них необходимость включиться в новые общественные отношения.
Современное состояние общества, внедрение рыночных отношений, развитие социально-экономической ситуации прямо отражаются на настроениях и делах молодежи, вызывают у нее как позитивные, так и негативные проявления и тенденции.
Основными проблемами, в различной степени характерными для молодежи, являются: отсутствие достаточных стартовых возможностей для начала трудовой деятельности; недостаточная занятость в сферах производства, науки и техники; слабая обеспеченность жильем; недостаточное количество форм организованного досуга; уменьшение политической активности.
К числу особо тревожных тенденций в молодежной среде относится: ускорение падения престижа профессионально-технического образования; увеличение числа молодежи, начинающей трудовую деятельность с низким уровнем образования и не имеющей желания продолжать обучение.
Молодое поколение в большинстве своем оказалось без надежных социальных ориентиров. Разрушение традиционных форм социализации, основанной на социальной предопределенности жизненного пути, с одной стороны, повысило личную ответственность молодых людей за свою судьбу, поставив их перед необходимостью выбора, с другой - обнаружило неготовность большинства из них включиться в новые общественные отношения. Выбор жизненного пути стал определяться не способностями и интересами молодого человека, а зачастую случайным стечением обстоятельств.
В центре внимания современной государственной молодежной политики должна оказаться молодежь как стратегический ресурс, главный носитель будущего, основной источник инноваций, важнейший фактор перемен. К возрасту сегодня надо относиться как к понятию не только демографическому, но рассматривать его также в сочетании с экономическим, социальным и политическим условиями развивающегося общества.
В городе Добрянка, как показывает практика, существует спрос на временное трудоустройство подростков в летний период. Ежегодно по программе "Временная занятость несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет" Центром занятости населения трудоустраивается около 300 человек.
За последние два года в г. Добрянка наблюдается тенденция уменьшения количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Трудоустройство подростков (в т.ч. состоящих на учете в КДН и ПДН ОВД), позволит уменьшить или сохранить уровень преступности, обеспечит занятость несовершеннолетних.
Самостоятельное трудоустройство подростков в основном, к частным предпринимателям, часто происходит с нарушениями трудового законодательства.
Таким образом, необходим программный подход к решению проблемы трудоустройства несовершеннолетних.
3. Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач Подпрограммы
Приоритеты муниципальной политики в сфере развития молодёжной политики установлены Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Стратегической целью подпрограммы является создание условий для вовлечения молодежи в общественную жизнь городского поселения.
Для достижения указанной цели предполагается решить следующие задачи:
- развитие молодежной политики по приоритетным направлениям,
- трудовое воспитание подростков и молодежи, приобретение ими навыков коллективного труда, социальная поддержка подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.
4. Перечень целевых показателей Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производиться на основе системы целевых показателей, достижение которых необходимо для выполнения поставленной цели.
Для оценки предусмотрены следующие целевые показатели:
- количество участников социально значимых акций, конкурсов, конференций, фестивалей, мероприятий;
- количество молодых граждан, охваченных проектной деятельностью;
- количество внебюджетных средств, привлечённых для реализации подпрограммных мероприятий;
- количество городских мероприятий и акций, направленных на профилактику преступности в подростковой среде;
- количество трудоустроенных подростков в летний период
В рамках реализации подпрограммы изменятся проектные показатели, которые приведены в таблице 1.
Таблица 1
N |
Показатель |
Единица измерения |
Значение целевого показателя на начало реализации подпрограммы |
Плановое значение целевого показателя |
||
2015 |
2016 |
2017 |
||||
1 |
Количество участников социально значимых акций, конкурсов, мероприятий и др. |
Чел. |
800 |
1000 |
1500 |
3000 |
2 |
Количество молодых граждан, охваченных проектной деятельностью |
Чел. |
30 |
50 |
60 |
70 |
3 |
Количество внебюджетных средств, привлеченных для реализации программных мероприятий |
руб. |
10000 |
20000 |
30000 |
40000 |
4 |
Количество: - мероприятий, направленных на профилактику преступности в подростковой среде; - акций, направленных на профилактику употребления психоактивных веществ, преступности в подростковой среде |
Ед. |
10 |
15 |
15 |
20 |
|
количество трудоустроенных подростков в летний период |
Ед. |
53 |
30 |
30 |
30 |
5. Прогноз конечных результатов Подпрограммы
В результате реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:
- количество участников социально значимых акций, конкурсов, конференций, фестивалей к концу 2017 года составит 3000 чел.
- к концу 2017 года не менее 70 молодых граждан будут охвачены проектной деятельностью;
- к концу 2017 года на реализацию подпрограммных мероприятий будет привлечено не менее 40 000,00 рублей;
- количество городских мероприятий и акций, направленных на профилактику преступности в подростковой среде, к концу 2017 года увеличится на 50%;
- к концу 2017 года не менее 90 подростков будут трудоустроены в летний период.
6. Сроки реализации Подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2017 годы. В ходе исполнения Подпрограммы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов её реализации в рамках бюджетного процесса с учётом тенденций демографического и социально-экономического развития поселения. Основные мероприятия Подпрограммы будут направлены на создание условий для достижения целей, поставленных Подпрограммой.
7. Перечень мероприятий, объемы и источники финансирования Подпрограммы на 2015 - 2017 годы
Перечень мероприятий, объемы и источники финансирования подпрограммы приведены в таблице 2.
Таблица 2
Перечень мероприятий, объемы и источники финансирования Подпрограммы на 2015 - 2017 годы
N п/п |
Наименование мероприятий (исполнитель) |
Расходы на период действия программы, в т.ч. по источникам финансирования (тыс. руб.) |
В том числе по годам |
Ожидаемые конечные результаты (ед., %) |
|||
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
|||||
Источники финансирования |
Всего (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
|
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Задача 1: "Развитие молодежной политики по приоритетным направлениям, создание условий для развития творческого потенциала, успешной социализации, эффективной самореализации молодежи" |
||||||
1.1 |
Основное мероприятие. Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи |
Всего: |
5 887,0 |
2 026,6 |
1930,2 |
1930,2 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
5 887,0 |
2 026,6 |
1930,2 |
1930,2 |
|||
1.1.1 |
Оказание муниципальных услуг в сфере организации и проведения мероприятий для детей и молодёжи |
Всего: |
5 887,0 |
2 026,6 |
1930,2 |
1930,2 |
Мероприятие |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
5 887,0 |
2 026,6 |
1930,2 |
1930,2 |
|||
1.1.2 |
Акция "Открытое сердце" (вечер дружбы) для подростков и молодежи с ограниченными возможностями физического здоровья (приобретение материально-технической базы) |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Мероприятие |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
1.1.3 |
Организация и проведение оздоровительно-игровых мероприятий для детей, состоящих на учете СОП и группа риска |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Участники |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
1.1.4 |
Благотворительная волонтерская акция "Дед Мороз в ваш дом" (приобретение подарков для людей с ОВЗ) |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Количество подарков |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
1.1.5 |
Всестороннее освещение хода реализации мероприятий программы в средствах массовой информации |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Количество публикаций |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
1.2 |
Основное мероприятие. Развитие духовно-нравственного, гражданского и патриотического и экологического воспитания детей и молодежи поселения |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
1.2.1 |
Организация и проведение мероприятий для молодежи ("Я гражданин", кадетский бал, флешмоб акции, патриотические беседы-лекции) |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Участники |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
1.2.2 |
Выпуск информационных брошюр, буклетов, стикеров (приобретение материальной базы, приобретение цветного принтера А3 формата) |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Материальная база |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
1.2.3 |
Городской краеведческий конкурс "Узнай Добрянку" (с выпуском информационных материалов) |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Мероприятие |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
1.2.4 |
Организация оздоровительных, туристических походов, слетов и лагерей на территории Пермского края |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Участники |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
1.3 |
Основное мероприятие. Обеспечение доступа к самодеятельному творчеству. |
Всего: |
1 353,4 |
350,8 |
501,3 |
501,3 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
1 353,4 |
350,8 |
501,3 |
501,3 |
|||
|
Предоставление муниципальных услуг в сфере обеспечения доступа к самодеятельному творчеству |
Всего: |
1 353,4 |
350,8 |
501,3 |
501,3 |
Участники |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
1 353,4 |
350,8 |
501,3 |
501,3 |
|||
1.3.1 |
Организация и проведение городских акций (в т.ч. флешмоб акций) с участием добровольческих объединений города (Неделя ДОБРОты, "Забей на вредную привычку", "Мой любимый город") |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Количество мероприятий |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
1.3.2 |
Организация и проведение городского конкурса "Доброволец Добрянки" |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Участники |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
1.3.3 |
Участие добровольческих объединений города в фестивалях, форумах, конкурсах краевого, регионального и всероссийского уровня |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Участники |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
1.3.4 |
Участие творческих коллективов Центра, в международных, всероссийских, региональных, краевых, районных рейтинговых фестивалях, конкурсах. Приобретение (пошив) костюмов, и обуви. |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Участники, приобретение костюмов |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
1.3.5 |
Организация развития международных контактов "Do u speak..." (общение с иностранной молодежью посредством видеоконтактов) |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Мероприятие |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
1.3.6 |
Организация проведения семейных конкурсов, викторин, оздоровительно-игровых мероприятий |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Мероприятие |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
1.3.7 |
Организация поездки в г. Пермь КМС на культурно-досуговые мероприятия |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Участники |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
1.3.8 |
Шоу-конкурс творческих семей "Счастливая семья" |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Конкурс проведён |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
1.3.9 |
Проведение психологических тренингов |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Тренинг проведён |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
1.4 |
Основное мероприятие. Столица доброты - детям |
Всего: |
100,0 |
|
50,0 |
50,0 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
100,0 |
|
50,0 |
50,0 |
|||
1.4.1 |
Создание Карты безопасного детства как одного из инструментов обеспечения безопасности детей в городском поселении |
Всего: |
100,0 |
|
50,0 |
50,0 |
Карта создана |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
100,0 |
|
50,0 |
50,0 |
|||
1.4.2 |
Форум "Идеи для города" |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Форум проведён |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
1.4.3 |
Свидетельство о рождении нового жителя столицы доброты |
Всего: |
- |
- |
- |
- |
Свидетельства оформлены |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Краевой бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача 2. Трудовое воспитание подростков и молодежи, приобретение ими навыков коллективного труда, социальная поддержка подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации | |||||||
2.1. |
Основное мероприятие Трудоустройство подростков в летний период |
Всего: |
360,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
Подростки трудоустроены |
Местный бюджет |
210,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
|||
Внебюджетный источник |
150,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме |
Всего: |
7 700,4 |
2 497,4 |
2 601,5 |
2 601,5 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||
Внебюджетный источник |
150,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||
Местный бюджет |
7 550,4 |
2 447,4 |
2 551,5 |
2 551,5 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Объёмы и источники финансирования Подпрограммы
8.1. В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации Подпрограммы, будут использованы средства бюджета Добрянского городского поселения.
8.2. При реализации Подпрограммы могут быть предусмотрены внебюджетные средства.
8.3. Объемы и источники финансирования Подпрограммы подлежат уточнению в соответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в Подпрограмму в установленном порядке вносятся изменения.
8.4. Общий объём бюджетных ассигнований подпрограммы - 7 700,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 г. - 2 497,4 тыс. руб.;
2016 г. - 2 601,5 тыс. руб.;
2017 г. - 2 601,5 тыс. руб.,
- за счет средств бюджета Добрянского городского поселения - 7 550,4 тыс. руб.,
в том числе:
2015 г. - 2 447,4 тыс. руб.,
2016 г. - 2 551,5 тыс. руб.,
2017 г. - 2 551,5 тыс. руб.,
- за счёт внебюджетных источников - 150,00 тыс. руб., в том числе:
2015 г. - 50,0 тыс. руб.;
2016 г. - 50,0 тыс. руб.;
2017 г. - 50,0 тыс. руб.
9. Риски реализации мероприятий Подпрограммы
Основными рисками реализации мероприятий Подпрограммы являются:
недостаточное финансирование подпрограммных мероприятий, в том числе за счет средств местного бюджета;
недостаточная активность участников подпрограммы по реализации мероприятий Подпрограммы;
повышение уровня инфляции.
Для снижения рисков будет осуществляться следующая система мероприятий:
проведение анализа проектов нормативных правовых актов, в случае необходимости корректировка механизма реализации Подпрограммы;
проведение систематического мониторинга реализации Подпрограммы, осуществление оперативных мер по корректировке мероприятий для достижения показателей.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края от 8 мая 2015 г. N 295 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры, массового спорта и молодёжной политики в Добрянском городском поселении" на 2015 - 2017 годы"
Текст постановления официально опубликован не был
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края от 6 августа 2015 г. N 593