26 декабря 2006 г.
Рассмотрев проект Программы "Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства на 2006-2016 годы", принятый Липецким городским Советом депутатов в первом чтении, учитывая решение постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию от 11.07.2006 N 39-02/17, руководствуясь статьей 20 Устава города Липецка и Регламентом Липецкого городского Совета депутатов, городской Совет депутатов решил:
1. Принять Программу "Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства на 2006-2016 годы" (прилагается).
2. Направить указанный нормативный правовой акт главе администрации города для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Липецкого городского Совета |
В.И.Синюц |
Решением Липецкого городского Совета депутатов от 26 декабря 2006 г. N 498 в настоящую Программу внесены изменения
Программа
"Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой
в целях жилищного строительства на 2006-2016 годы"
(утв. решением Липецкого городского Совета депутатов
от 18 июля 2006 г. N 381)
26 декабря 2006 г.
1. Паспорт Программы
"Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой
в целях жилищного строительства
на 2006-2016 годы"
Наименование Программы | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства на 2006-2016 годы (далее - Программа) |
Основание для разработки Программы |
Протокол главы администрации города Липецка от 14.06.2005 N 7 "О разработке основных проектных решений по развитию инженерной инфраструктуры города Липецка до 2016 года" |
Заказчик Программы | Администрация города Липецка |
Разработчик Программы | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка |
Исполнители Программы | МУ "Управление строительства г. Липецка", ООО "Липецкая городская энергетическая компания", генерирующие компании города |
Основные цели и задачи Программы |
Основными целями и задачами Программы являются: - развитие инженерной инфраструктуры города; - развитие районов перспективной застройки, реконструкция существующих районов центральной части города; - улучшение энергообеспеченности города, - улучшение экологической обстановки; - привлечение инвестиций, необходимых для развития инженерной инфраструктуры и строительного комплекса в целом - реализация городской концепции в области жилищного строительства |
Сроки реализации Программы |
2006-2016 годы |
Объемы и источники финансирования Программы |
Общий объем финансирования (за счет всех источников) на период реализации Программы прогнозно составит: 2400491,52 тыс. руб., в том числе по годам (в тыс. руб. в ценах 2005 года): 2006 год - 261260,32 в том числе: городской бюджет - 32360,32, инвесторы - 228900,00 2007 год - 765242,78 в том числе: городской бюджет - 149915,21,инвесторы - 387992,57, областной бюджет - 227335,00 2008 год - 686107,52 в том числе: городской бюджет - 99797,32, инвесторы - 343619,39, областной бюджет - 242690,81 2009 год - 331648,36 в том числе: городской бюджет - 79961,91, инвесторы - 343619,39, областной бюджет - 125893,00 2010 год - 185007,52 в том числе: городской бюджет - 40521,83, инвесторы - 36477,12 , областной бюджет - 108008,57 2011 год - 59778,80 в том числе: городской бюджет - 13169,15, инвесторы - 6740,94 , областной бюджет - 39868,71 2012 год - 45581,26 в том числе: городской бюджет - 11169,49 инвесторы - 7549,00 , областной бюджет - 26862,77 2013 год - 25653,19 в том числе: городской бюджет - 2710,61 , инвесторы - 1863,37 , областной бюджет - 21079,21 2014 год - 14383,73 в том числе: инвесторы - 154,91, областной бюджет - 14228,82 2015 год - 14228,82 - областной бюджет 2016 год - 11599,22 - областной бюджет Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год с использованием прогнозных показателей инфляции, разработанных, Министерством экономического развития и торговли России, применяемых для расчета проекта бюджета и прогноза социально-экономического развития. |
Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы |
Увеличение объемов жилищного строительства и развитие первичного рынка жилья; - улучшение системы инженерной инфраструктуры города в целом; - увеличение частных инвестиций в жилищное строительство; - обеспечение позитивных преобразований и устойчивое развитие селитебной зоны, - развитие районов перспективной застройки; - создание наиболее оптимальных условий для дальнейшего строительства. |
Контроль за реализацией Программы |
Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города. Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка ежегодно предоставляет отчет о ходе выполнения Программы в администрацию города и Липецкий городской Совет депутатов. |
2. Введение
Строительство относится к числу ключевых отраслей и во многом определяет решение социальных, экономических и технических задач развития всей экономики.
Значительное увеличение объемов строительно-монтажных работ возможно при условии широкомасштабного повышения инвестиционной активности, роста объемов капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и перевооружение инженерной инфраструктуры.
Развитие жилищного строительства и формирование рынка доступного жилья во многом тормозится из-за больших капиталовложений на развитие инженерной инфраструктуры. В результате строители вынуждены выполнять несвойственную им функцию - развитие ЖКХ, и, как правило, это сказывается на стоимости квадратного метра жилья. Необходимо своевременно решать проблему по оснащению участков, предназначенных для строительства, инженерным обеспечением с той целью, чтобы он стал привлекательным для застройщиков и инвесторов.
Выходом из сложившегося положения должно стать участие консолидированных бюджетов в софинансировании строительства магистральных инженерных сетей и сооружений для участков, предназначенных для комплексной застройки.
Инженерная инфраструктура города должна развиваться и соответствовать сегодняшним темпам строительства и веяниям нового времени, а в некоторых районах, предназначенных для нового жилищного строительства, идти с опережением.
Инженерная инфраструктура города Липецка представлена развитой сетью централизованной системы тепло-, водо-, газо-, электроснабжения.
В соответствии с концепцией развития города подготовлены основные проектные решения развития инженерной инфраструктуры до 2016 года, которые послужили основой для разработки данной Программы.
Развивая новые микрорайоны, свободные от застройки, нельзя забывать о реконструкции старых, с наличием ветхого жилья и слабой инженерной инфраструктурой. К ним относятся район ул. Интернациональной, квартал "Радиаторный", Нестерова-Качалова на которые разработаны эскизы застройки, определены точки подключения к сетям инженерной инфраструктуры, составлены экономические расчеты по затратам.
3. Содержание проблемы и необходимость
ее решения программными методами
Основными проблемами в сфере жилищного строительства является отсутствие земельных участков, обустроенных инженерной инфраструктурой, привлечение частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию инженерной инфраструктуры.
Данная Программа разработана в целях реализации жилищной политики по увеличению ввода в эксплуатацию жилья и основных проектных решений по развитию инженерной инфраструктуры города Липецка до 2016 года.
В основу развития инженерной инфраструктуры города Липецка положена политика сбережения инженерных ресурсов (питьевой воды и электрической энергии, топлива), улучшение качества, повышения надежности и эффективности функционирования инженерных систем, техническое перевооружение действующих объектов.
Развитие инженерной инфраструктуры города напрямую связано с ростом численности населения, объемами жилищного и культурно-бытового строительства, развитием промышленности.
Программой предусматривается инженерное обеспечение районов перспективной застройки города Липецка: седьмого жилого района (включая микрорайоны NN 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34), квартала Нестерова-Качалова, квартала Первомайская-Неделина, район Манежа, ул. Интернациональной, микрорайонов "Елецкий" и "Университетский", а также район реконструкции ветхой застройки ЛТЗ.
Интенсивное жилищное строительство в районах новой застройки, реконструкция старых микрорайонов вызвали рост тепловых и электрических нагрузок.
Дефицит свободной мощности на существующей Привокзальной котельной, перегруженность тепловых сетей повлекли за собой необходимость строительства тепловой насосной станции в районе ул. Неделина и строительство теплопровода вдоль Плехановского спуска. Стоимость строительства тепловой насосной станции прогнозно составит: 196791,97 тыс. рублей, а стоимость строительства тепломагистрали d = 1000 мм от первого мостового перехода до насосной станции: 316358,30 тыс. рублей. Это планируется выполнить за счет финансирования ОАО "Липецкэнерго".
Строительство тепловой насосной станции позволит решить следующие проблемы:
- решаются перспективные нагрузки потребителей Привокзальной котельной ул. Липовской, Ворошилова;
- обеспечиваются необходимые перепады давления и улучшается теплоснабжение концевых потребителей;
- разделяются тепловые потоки по ул. Неделина и Торговой, для чего в насосной предусматривается для каждого из них своя группа насосов и тем самым для каждой теплотрассы решается гидравлический режим.
За счет роста энерговооруженности труда, повышения комфортности проживания потребление электроэнергии увеличивается. Проблематичным остается положение с электроснабжением объектов нового строительства в районе Манежа, квартала Радиаторного завода. Расширить существующую подстанцию "Южную" технически невозможно. Выходом из создавшегося положения является строительство новой подстанции в районе Манежа (Южная-2), оснащенной высокотехнологическим оборудованием.
Проведенный анализ загрузки питающей и распределительной сети 10 кВт в Октябрьском округе показал, что резервы мощности в элементах электрической сети и на источниках электроснабжения незначительны. Возникает необходимость в их перевооружении, установки резервного трансформатора на подстанции "Октябрьской".
Необходимо провести реконструкцию и развитие городских систем водоснабжения и водоотведения с применением технологий обработки питьевой воды, выполнить схему водоснабжения для районов: "Университетский" и "Елецкий".
Программой предусматривается выполнение всех намеченных решений по устойчивому инженерному обеспечению районов перспективной застройки, комплексное формирование систем инженерной инфраструктуры в районах нового жилищного строительства и в районах комплексной реконструкции.
Выполнение намеченного комплекса мероприятий (Приложение N 1) планируется к осуществлению не только при участии городского и областного бюджетов, но и путем вовлечения инвестиций со стороны строительных организаций и поставщиков энергоресурсов.
Наличие системных проблем в вопросах обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства требует для их решения программно-целевого подхода, что позволит не только обеспечить существенное увеличение объемов жилищного строительства, но и создать необходимые условия для привлечения средств инвесторов.
4. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы
Основной целью Программы является обеспечение опережающего развития инженерной инфраструктуры для увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства.
Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:
- стимулировать привлечение бюджетов всех уровней: муниципального, областного и поставщиков энергоресурсов;
- повышение надежности и эффективности функционирования инженерных систем;
- комплексное формирование систем инженерной инфраструктуры в районах нового жилищного строительства и в районах комплексной реконструкции;
- реконструкция существующих инженерных сетей;
- техническое перевооружение действующих инженерных объектов;
- привлечение инвестиций, необходимых для устойчивого и эффективного развития инженерной инфраструктуры;
- удовлетворение спроса на жилье, за счет увеличения объемов ввода в эксплуатацию жилья при своевременном строительстве инженерных сетей.
Реализация Программы рассчитана на период 2006-2016 годы, в соответствии с очередностью этапов строительства районов перспективной застройки.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Основными источниками финансирования Программы являются средства городского - 429605,84 тыс. руб., областного - 831794,93 тыс. руб. бюджетов и инвесторов (поставщиков энергоресурсов) - 1139090,75 тыс. руб. (Приложение N 2).
Прогнозный общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет - 2400491,52 тыс. руб., в том числе из средств городского бюджета по годам:
2006 год - 32360,32; 2007 год - 149915,21; 2008 год - 99797,32; 2009 год - 79961,91; 2010 год - 40521,83; 2011 год - 13169,15 ; 2012 год - 11169,49; 2013 год - 2710,61.
6. Реализация Программы и контроль
за ходом ее исполнения
Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города Липецка.
Департамент градостроительства и архитектуры администрации города ежегодно представляет отчет о ходе выполнения Программы в администрацию города и Липецкий городской Совет депутатов.
7. Оценка эффективности реализации Программы
В этой Программе определяются стратегическая градостроительная политика и долгосрочные мероприятия по основным инженерным направлениям развития районов.
В период реализации Программы на территории города будут построены трассы новых сетей: водопровода, канализации (общей протяженностью порядка 60,0 км), теплопровода (общей протяженностью 30,0 км) и т.д., заменены устаревшие трансформаторы, реконструированы трансформаторные подстанции, водопроводные и канализационные насосные станции, проложены внутриквартальные инженерные сети.
Снизится дефицит тепловой и электрической потребности для районов: центральной части города, юго-западного и привокзального.
Реализация Программы базируется на необходимости ликвидации выявленных диспропорций и негативных явлений, обеспечения позитивных преобразований и устойчивого градостроительного развития селитебной зоны.
Создание целостной системы развития инженерного обеспечения внесет значительный вклад в решение национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", в благоустройство, развитие градостроительной отрасли города, а в конечном итоге позволит добиться улучшения условий жизни горожан.
8. Финансово-экономическое обоснование Программы
В ходе реализации программы для осуществления инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой будет привлечено средств:
- средств городского бюджета: 429605,84 тыс. руб. - (18% от общего объема финансирования), в том числе по годам:
2006 - 32360,32; 2007 - 149915,21; 2008 - 99797,32; 2009 - 79961,91; 2010 - 40521,83; 2011 - 13169,15; 2012 - 11169,49; 2013 - 2710,61;
- средств областного бюджета: 831794,93 тыс. руб. - (35% от общего объема финансирования), в том числе по годам:
2007 - 227335,00; 2008 - 242690,81; 2009 - 125893,00 2010 - 108008,57; 2011 - 39868,71; 2012 - 26862,77; 2013 - 21079,21 2014 - 14228,82; 2015 - 14228,82; 2016 - 11599,22;
- средств инвесторов: 1139090,75 тыс. руб. - (47% от общего объема финансирования), в том числе по годам:
2006 - 228900,00; 2007 - 387992,57; 2008 - 343619,39; 2009 - 125793,45; 2010 - 36477,12; 2011 - 6740,94; 2012 - 7549,00; 2013 - 1863,37; 2014 - 154,91;
Такой "разброс" средств по годам обусловлен спецификой строительства инженерной инфраструктуры, в зависимости от районов застройки и реконструкции и этапами освоения земельных участков, по мере подготовки проектной документации.
Оценка финансово-экономической эффективности Программы производится на основе следующих целевых индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные:
- увеличение доли объемов инвесторов в развитие инженерной инфраструктуры (47%);
- снижение уровня износа инженерных сетей с 60% до 30-35% (в районах комплексной реконструкции);
- увеличение объемов ввода в эксплуатацию жилья.
Система целевых индикаторов обеспечит мониторинг реализации программы за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и мероприятий.
Мониторинг будет проводиться в администрации города Липецка ежегодно, с представлением достигнутых результатов в Липецкий городской Совет депутатов.
Успешная реализация Программы позволит обеспечить к 2016 году:
- развитие рынка первичного жилья и стабилизацию цен на жилье;
- формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности и развития инженерной инфраструктуры;
- увеличение частных инвестиций в жилищное строительство;
- общий объем ввода жилья до 2016 года составит не менее 2,0 млн. кв. м жилья на площади земельных участков около 389 га.
Глава администрации г. Липецка |
М.В.Гулевский |
Решением Липецкого городского Совета депутатов от 26 декабря 2006 г. N 498 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 1
"Обеспечение земельных участков
инженерной инфраструктурой в целях жилищного
строительства на 2006-2016 годы"
Мероприятия
по реализации программы
26 декабря 2006 г.
Определение затрат на инженерные сети и сооружения
на них при реконструкции ул. Интернациональная
в городе Липецке
NN пп | Наименование Мероприятий | Ед. измер. |
Кол-во ед. измер. |
Стоимость (тыс.руб. с уч.НДС) |
Источник финансирования | Предполагаемая сумма финансирования | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
1 | 1. Электроснабжение Реконструкция подстанции 35/6 "Город" с заменой 2-х силовых трансформаторов мощностью 560 кВа на 2 трансформатора мощностью по 1000 кВа каждый Реконструкция РП-12, в т.ч. СМР Оборудование Прочие |
п/ст |
1 |
15 049,8 4 989,2 9 156,7 903,9 |
Городской бюджет |
6 163,1 |
4 695,7 |
2 347,9 |
939,1 |
|
2 | Строительство новых ТП с демонтажем существующих, в т.ч. СМР Оборудование |
т/п | 5 | 14 932,4 9 062,7 5 869,7 |
Городской бюджет | 5 869,7 | 4 695,7 | 3 521,8 | 845,2 | |
3 | В/в кабель 6 кВ от РУ-6 кВ "Город" до РУ-6 кВ РП-12 |
км | 0,8 | 619,67 | Городской бюджет | - | 619,67 | |||
4 | Два в/в кабеля 6 кВ от РП-12 до ТП N 67 |
км | 1,2 | 938,90 | Инвестор | - | 938,90 | |||
5 | Два в/в кабеля 6 кВ от РП-12 до ТП N155 |
км | 1,2 | 938,90 | Инвестор | - | 938,90 | |||
6 | Перезавод существ. сетей в новые ТП |
Линия | 100 | 8 450,08 | Инвестор | - | 8 450,08 | |||
7 | Системы учета АСКУЭ | Шт. | 5 | 704,17 | Инвестор | - | 704,17 | |||
Итого по разделу: | 41633,91 в т.ч.НДС 7494,104 | |||||||||
8 | 2. Водоснабжение Водопроводочная насосная станция производ. 100 куб. м/час |
Станц. |
1 |
1596,122 |
Городской бюджет |
- |
586,97 |
1009,16 |
||
9 | Водопроводочная насосная станция производ. 200 куб. м/час |
Станц. | 1 | 1812,07 | Городской бюджет | - | 586,97 | 1225,1 | ||
10 | Трубопроводы из труб чугунных d = 150 мм |
Пм | 200 | 1042,18 | Инвестор | - | 1042,18 | |||
11 | Трубопроводы из труб чугунных d = 250 мм |
Пм | 700 | 4281,37 | Инвестор | - | 1173,93 | 3107,44 | ||
12 | Трубопроводы из труб чугунных d = 300 мм |
Пм | 850 | 6215,51 | Инвестор | - | 2348,576 | 2347,86 | 1519,07 | |
13 | Водовод из труб ПЭ d = 600 мм от ул.Пионерской до ул.Карьерной |
Пм | 800 | 17651,27 | Городской бюджет | - | 7043,58 | 3521,79 | 2347,86 | 2347,86 |
Итого по разделу: | 32598,52 в т.ч. НДС 5867,73 | |||||||||
14 | 3. Канализация Реконструкция существующей камеры подключения |
Кам. |
1 |
187,78 |
Городской бюджет |
- |
187,78 |
|||
15 | Сети канализации из ПЭ труб d = 500 мм |
Пм | 800 | 6431,45 | Городской бюджет | - | 1173,93 | 1173,93 | 1173,93 | 1173,93 |
16 | Сети канализации из туб чугунных d = 200 мм |
Пм | 600 | 3145,31 | Инвестор | - | 3145,31 | |||
17 | Сети канализации из туб чугунных d = 250 мм |
Пм | 350 | 2046,79 | Инвестор | - | 2046,79 | |||
18 | Сети канализации из туб чугунных d = 300 мм |
Пм | 200 | 1286,29 | Инвестор | - | - | 1286,29 | ||
Итого по разделу: | 13097,62 в т.ч НДС 2357,57 | |||||||||
19 | 4. Теплоснабжение Центральный тепловой пункт производит. 12 Гкал/час |
Пункт |
1 |
20497,95 |
Городской бюджет |
9391,44 |
6456,62 |
4649,89 |
||
20 | Теплосеть бесканальной прокладки 2d = 720 мм |
Пм | 650 | 31002,32 | Городской бюджет | 5869,65 | 5869,65 | 5869,65 | 5869,65 | |
21 | Теплосеть бесканальной прокладки 2d = 42 мм |
Пм | 800 | 19435,7 | Городской бюджет | 5869,65 | 5869,65 | 5869,65 | 1826,75 | |
Итого по разделу: | 70935,97 в т.ч. НДС 12768,475 |
Определение затрат на инженерные сети и сооружения
на них при реконструкции ул. Интернациональная в г. Липецке
NN пп | Наименование мероприятий | Ед. измер. |
Кол-во ед. измер. |
Стоимость (тыс.руб. с уч.НДС) |
Источник финансирования | Предполагаемая сумма финансирования | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
1 | 1. Электроснабжение Реконструкция подстанции 35/6 "Город" с заменой 2-х силовых трансформаторов мощностью 560 кВа на 2 трансформатора мощностью по 1000 кВа каждый |
п/ст |
1 |
15 049,8 |
Городской бюджет |
903,926 |
|||||
Реконструкция РП-12, в т.ч. СМР Оборудование Прочие |
4 989,2 9 156,7 903,9 |
||||||||||
2 | Строительство новых ТП с демонтажем существующих, в т.ч. СМР Оборудование |
т/п | 5 | 14 932,4 9 062,7 5 869,7 |
Городской бюджет | ||||||
3 | В/в кабель 6 кВ от РУ-6 кВ "Город" до РУ-6 кВ РП-12 |
км | 0,8 | 619,67 | Городской бюджет | ||||||
4 | Два в/в кабеля 6 кВ от РП-12 до ТП N67 |
км | 1,2 | 938,90 | Инвестор | ||||||
5 | Два в/в кабеля 6 кВ от РП-12 до ТП N155 |
км | 1,2 | 938,90 | Инвестор | ||||||
6 | Перезавод существ. сетей в новые ТП |
Линия | 100 | 8 450,08 | Инвестор | ||||||
7 | Системы учета АСКУЭ | Шт. | 5 | 704,17 | Инвестор | ||||||
Итого по разделу: | 41633,91 в т.ч.НДС 7494,104 | ||||||||||
8 | 2. Водоснабжение Водопроводочная насосная станция производ. 100 м3/час |
Станц. |
1 |
1596,122 |
Городской бюджет |
||||||
9 | Водопроводочная насосная станция производ. 200 м3/час |
Станц. | 1 | 1812,07 | Городской бюджет | ||||||
10 | Трубопроводы из труб чугунных d = 150 мм |
Пм | 200 | 1042,18 | Инвестор | ||||||
11 | Трубопроводы из труб чугунных d = 250 мм |
Пм | 700 | 4281,37 | Инвестор | ||||||
12 | Трубопроводы из труб чугунных d = 300 мм |
Пм | 850 | 6215,51 | Инвестор | ||||||
13 | Водовод из труб ПЭ d = 600 мм от ул. Пионерской до ул. Карьерной |
Пм | 800 | 17651,27 | Городской бюджет | 1173,93 | 1216,25 | ||||
Итого по разделу: | 32598,52 в т.ч. НДС 5867,73 | ||||||||||
14 | 3. Канализация Реконструкция существующей камеры подключения |
Кам. |
1 |
187,78 |
Городской бюджет |
||||||
15 | Сети канализации из ПЭ труб d = 500 мм |
Пм | 800 | 6431,45 | Городской бюджет | 1173,93 | 561,8 | ||||
16 | Сети канализации из туб чугунных d = 200 мм |
Пм | 600 | 3145,31 | Инвестор | ||||||
17 | Сети канализации из туб чугунных d = 250 мм |
Пм | 350 | 2046,79 | Инвестор | ||||||
18 | Сети канализации из туб чугунных d = 300 мм |
Пм | 200 | 1286,29 | Инвестор | ||||||
Итого по разделу: | 13097,62 в т.ч НДС 2357,57 | ||||||||||
19 | 4. Теплоснабжение Центральный тепловой пункт производит. 12 Гкал/час |
Пункт |
1 |
20497,95 |
Городской бюджет |
||||||
20 | Теплосеть бесканальной прокладки 2d = 720 мм |
Пм | 650 | 31002,32 | Городской бюджет | 3521,79 | 3521,79 | 480,14 | |||
21 | Теплосеть бесканальной прокладки 2d = 42 мм |
Пм | 800 | 19435,7 | Городской бюджет | ||||||
Итого по разделу: | 70935,97 в т.ч. НДС 12768,475 |
Ориентировочная стоимость строительства
инженерных сетей 7-го жилого района г. Липецка
NN пп | Наименование Мероприятий | Ед. измер. |
Кол-во ед. измер. |
Стоимость (тыс.руб. с уч.НДС) |
Источник финансирования | Предполагаемая сумма финансирования | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
1 | 1. Электроснабжение Участок от РП нов. до п/с "Октябрьская" |
Пм |
2200 |
20795,01 |
Областной бюджет |
15261,09 |
1173,93 |
2347,86 |
586,97 |
|
2 | Участок от РП нов. До РП-46 | Пм | 820 | 3143,39 | Областной бюджет | 1760,89 | ||||
3 | Трансформаторные подстанции | шт | 40 | 73675,85 | Областной бюджет | 12913,23 | 7043,58 | 7043,58 | 7043,58 | |
4 | РП | шт | 3 | 11580,82 | Областной бюджет | 5869,65 | 3521,79 | 2189,38 | ||
5 | п/с "Октябрьская". Установка 2-го трансформатора и доп. 12 ячеек, в т.ч. СМР Оборудование |
30522,18 3925,62 26596,56 |
Инвестор | - | 30522,18 | |||||
Итого по разделу: | 139717,25 в т.ч НДС 25149,11 | |||||||||
6 | 2. Водоснабжение Внеплощадочный водовод 7-го жилого района из стальных труб |
Пм |
4100 |
53651,68 |
Городской бюджет |
21800,00 |
31851,68 |
|||
7 | Насосная станция подкачки и реконструкция существующей насосной станции на водозабо- ре N 5 производ. 16,8 тыс. куб.м, в т.ч. СМР Насосное оборудование - насосы 1Д 1250-63а с регули- руемым электроприводом (180 т.р. + 480 т.р.) х 5 |
Станц. |
1 |
14277,64 9018,83 3673,97 |
Городской бюджет | 4129,32 | 10148,32 | |||
- насосы ТР 200-190/4 с регули- руемым электроприводом (400 т.р. + 50 т.р.) х 3 |
1584,84 |
Городской бюджет |
||||||||
8 | Насосная станция подкачки произв. 6,5 т.м3/сут, в т.ч. СМР Насосное оборудование - Т1 150-160/4-75 кВт (600 т.р. + 200 т.р.) х 3 |
Станц. | 1 | 6431,00 4108,75 2817,43 |
Городской бюджет | 6431,00 | ||||
Итого по разделу: | 74360,32 в т.ч. НДС 13384,86 | |||||||||
9 | 3. Канализация 1 пусковой комплекс (28, 29, 30 микрорайоны) Самотечные коллекторы и напорные трубопроводы |
63861,79 |
Областной бюджет |
35217,90 |
28643,89 |
|||||
10 | Канализационная насосная станция в т.ч. СМР Оборудование |
14674,13 7043,58 7630,55 |
Областной бюджет | 14674,13 | ||||||
Итого по 1 пусковому комплексу | 78535,92 в т.ч. НДС 14136,47 | |||||||||
11 | 2 пусковой комплекс Самотечные канализационные коллекторы |
5576,17 |
Областной бюджет |
- |
5576,17 |
|||||
Итого по разделу: | 84112,09 в т.ч. НДС 15140,18 | |||||||||
12 | 4. Теплоснабжение Теплотрасса вдоль западной стороны 28 мкр, в т.ч. узел учета тепла, в т.ч. СМР Оборудование |
Пм |
505,5 |
48463,35 45328,96 3134,39 |
Городской бюджет (МУ "Управление строи- тельства г.Липецка) |
23478,60 |
11739,30 |
11739,30 |
1506,15 |
|
13 | Тепломагистраль от ТК 7-3 у Юго-Западной котельной до ул. Меркулова 2d 1000 1 очередь (28 мкр-н) 2 очередь |
км | 0,95 |
84522,96 171893,00 |
Генерирующая компания |
54500,00 |
58696,50 |
5869,65 58696,50 |
52826,85 |
25826,46 |
14 | Установка 6-го водогрейного котла на Юго-Западной котельной Реконструкция котельной с расширением ХВО |
26413,43 71609,73 |
Генерирующая компания |
- - |
26413,43 - |
35217,90 |
36391,83 |
|||
Итого по разделу: | 402902,47 | |||||||||
15 | 5. Газоснабжение Перенос газопроводов сред- него давления d = 500 мм |
км |
3,5 |
40248,25 |
ОАО "Липецкоблгаз" |
10900,00 |
5869,65 |
5869,65 |
5869,65 |
5869,65 |
16 | Строительство 2х ниток газо- проводов высокого давления d = 150 мм |
км |
1 |
2591,34 |
ОАО "Липецкоблгаз" |
- |
- |
- |
- |
- |
17 | Строительство 2 ГГРП, 3 ШРП |
2366,01 154,91 |
ОАО "Липецкоблгаз" | - | - | - | - | - | ||
18 | Строительство газопровода низкого давления d = 150 мм |
км | 1,5 | 3112,44 | ОАО "Липецкоблгаз" | - | - | - | - | - |
Итого по разделу: | 48472,95 |
Ориентировочная стоимость строительства
инженерных сетей 7-го жилого района г. Липецка
NN пп | Наименование Мероприятий | Ед. измер. |
Кол-во ед. измер. |
Стоимость (тыс. руб. с уч. НДС) |
Источник финансирования | Предполагаемая сумма финансирования | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
1 | 1. Электроснабжение Участок от РП нов. до п/с "Октябрьская" |
Пм |
2200 |
20795,01 |
Областной бюджет |
586,97 |
414,4 |
423,79 |
|||
2 | Участок от РП нов. До РП-46 | Пм | 820 | 3143,39 | Областной бюджет | 586,97 | 795,53 | ||||
3 | Трансформаторные подстанции | шт | 40 | 73675,85 | Областной бюджет | 7043,58 | 7043,58 | 7043,58 | 7043,58 | 7043,58 | 4413,98 |
4 | РП | шт | 3 | 11580,82 | Областной бюджет | ||||||
5 | п/с "Октябрьская". Установка 2-го трансформатора и доп. 12 ячеек, в т.ч. СМР Оборудование |
30522,18 3925,62 26596,56 |
Инвестор | ||||||||
Итого по разделу: | 109159,06 в т.ч НДС 19648,63 | ||||||||||
6 | 2. Водоснабжение Внеплощадочный водовод 7-го жилого района из стальных труб |
Пм |
4100 |
53651,68 |
Городской бюджет |
||||||
7 | Насосная станция подкачки и реконструкция существующей насосной станции на водоза- боре N 5 производ. 16,8 тыс. куб. м, в т.ч. СМР Насосное оборудование - насосы 1Д 1250-63а с регули- руемым электроприводом (180 т.р. + 480 т.р.) х 5 - насосы ТР 200-190/4 с регу- лируемым электроприводом (400 т.р. + 50 т.р.) х 3 |
Станц. |
1 |
14277,64 9508,83 3873,97 1584,81 |
Городской бюджет | ||||||
8 | Насосная станция подкачки произв. 6,5 т.куб.м/сут, в т.ч. СМР Насосное оборудование - Т1 150-160/4-75 кВт (600 т.р. + 200 т.р.) х 3 |
Станц. | 1 | 6431,00 4108,75 2817,43 |
Городской бюджет | ||||||
Итого по разделу: | 74360,32 в т.ч. НДС 13384,86 | ||||||||||
9 | 3. Канализация 1 пусковой комплекс (28, 29,30 микрорайоны) Самотечные коллекторы и напорные трубопроводы |
63861,79 |
Областной бюджет |
||||||||
10 | Канализационная насосная станция в т.ч. СМР Оборудование |
14674,13 7043,58 7630,55 |
Областной бюджет | ||||||||
Итого по 1 пусковому комплексу | 78535,92 в т.ч. НДС 14136,47 | ||||||||||
11 | 2 пусковой комплекс Самотечные канализационные коллекторы |
5576,17 |
Областной бюджет |
||||||||
Итого по разделу: | 84112,09 в т.ч. НДС 15140,18 | ||||||||||
12 | 4. Теплоснабжение Теплотрасса вдоль западной стороны 28 мкр, в т.ч. узел учета тепла, в т.ч. СМР Оборудование |
Пм |
505,5 |
48463,35 45328,96 3134,39 |
Городской бюджет |
||||||
13 | Тепломагистраль от ТК 7-3 у Юго-Западной котельной до ул. Меркулова 2d 1000 1 очередь (28 мкр-н) 2 очередь |
км | 0,95 |
84522,96 171893,00 |
Генерирующая компания |
||||||
14 | Установка 6-го водогрейного котла на Юго-Западной котельной Реконструкция котельной с расширением ХВО |
26413,43 71609,73 |
Генерирующая компания |
||||||||
Итого по разделу: | 402902,47 | ||||||||||
15 | 5. Газоснабжение Перенос газопроводов сред- него давления d = 500 мм |
км |
3,5 |
40248,25 |
ОАО "Липецкоблгаз" |
5869,65 |
|||||
16 | Строительство 2х ниток газо- проводов высокого давления d = 150 мм |
км |
1 |
2591,34 |
ОАО "Липецкоблгаз" |
- |
2591,34 |
||||
17 | Строительство 2 ГГРП, 3 ШРП |
2366,01 154,91 |
ОАО "Липецкоблгаз" | - | 1173,93 | 1192,08 |
154,91 |
||||
18 | Строительство газопровода низкого давления d = 150 мм |
км | 1,5 | 3112,44 | ОАО "Липецкоблгаз" | - | 3112,44 | ||||
Итого по разделу: | 48472,95 |
Определение затрат на прокладку
инженерных сетей района "Манеж"
NN пп | Наименование Мероприятий | Ед. измер. |
Кол-во ед. измер. |
Стоимость (тыс. руб. с уч. НДС) |
Организаторы работ, исполнители |
Предполагаемая сумма финансирования | |||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
1 | 1. Электроснабжение Трансформаторная подстанция, в т.ч. СМР Оборудование |
шт. |
3 |
7160,97 3521,79 3639,18 |
Городской бюджет |
- |
3521,79 |
3639,18 |
|||
2 | Кабельные сети 10 кВ сечение 3 х 120 мм2 |
км. | 1,92 | 1150,45 | Городской бюджет | - | - | - | 1150,45 | ||
3 | Импульсный кабель АВВГ сечение 2 х 16 мм2 |
км. | 0,9 | 238,31 | Городской бюджет | - | - | - | - | 238,31 | |
4 | Панель НРШ | шт. | 3 | 82,18 | Городской бюджет | - | - | - | - | 82,18 | |
Итого по разделу: | 8631,91 в т.ч. НДС 1553,74 | ||||||||||
5 | 2. Водоснабжение Водовод d = 600 мм |
пм |
2200 |
22128,58 |
Городской бюджет |
- |
8041,42 |
3521,79 |
5869,65 |
4695,72 |
|
6 | Водопровод d = 250 мм | пм | 1000 | 6304,00 | Городской бюджет | - | 2347,86 | 3521,79 | 434,35 | ||
7 | Водопроводная насосная станция производительностью 250 м3/час, в т.ч. СМР Оборудование |
Станц. | 1 | 6926,19 4108,76 2817,43 |
Городской бюджет | - | 2347,86 | 1760,90 | 2817,43 | ||
Итого по разделу: | 35358,77 в т.ч. НДС 6364,58 | ||||||||||
8 | 3. Канализация Канализация из труб d = 300 мм |
пм |
800 |
5823,87 |
Городской бюджет |
- |
2347,86 |
3476,01 |
|||
9 | Канализация из труб d = 500 мм | пм | 20 | 165,52 | Городской бюджет | - | 165,52 | ||||
10 | Реконструкция существующей КНС производительностью 500 м3/час |
станц. | 1 | 2359,67 | Городской бюджет | - | 2359,67 | ||||
Итого по разделу: | 8349,06 в т.ч. НДС | ||||||||||
11 | 4. Теплоснабжение Теплосеть бесканальной прокладки 2 d = 273/400 мм |
пм |
585 |
11328,42 |
Городской бюджет |
- |
3521,79 |
3521,79 |
3521,79 |
763,05 |
|
12 | Теплосеть бесканальной прокладки 2 d = 133/225 мм |
пм | 100 | 1185,67 | Городской бюджет | - | 1185,67 | ||||
13 | Теплосеть бесканальной прокладки 2 d = 325/450 мм |
пм | 155 | 3521,79 | Городской бюджет | - | 1760,90 | 1760,90 | |||
Итого по разделу: | 16035,88 в т.ч. НДС 2886,46 |
Определение затрат на прокладку инженерных сетей
реконструкции квартала Качалова-Нестерова
NN пп | Наименование Мероприятий | Ед. измер. |
Кол-во ед. измер. |
Стоимость (тыс.руб. с уч.НДС) |
Источник финансирования | Предполагаемая сумма финансирования | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
1 | 1. Электроснабжение Кабельные сети 6 кВ от ПС "Трубная-2" до проектируемой ТП 1 |
км. |
5 |
3889,23 |
Городской бюджет |
- |
1173,93 |
1173,93 |
1173,93 |
367,44 |
2 | Кабельные сети 6 кВ от ПС "Трубная-2" до проектируемой ТП 2 |
км. |
5,2 |
4050,06 |
Городской бюджет |
- |
1173,93 |
1173,93 |
1173,93 |
528,27 |
3 | Кабельные сети 6 кВ от проек. ТП 1 до проектируемой ТП 2 |
км. | 0,2 | 274,70 | Городской бюджет | - | 274,70 | |||
4 | Трансформаторная подстанц. тип.пр. 008-ЛГП, в т.ч. СМР Оборудование |
п/ст | 2 | 4754,42 2347,86 2406,56 |
Городской бюджет | - | 2406,56 | 2347,86 | ||
5 | Пересечение эл. Кабеля с авто и железными дорогами |
пер. | 6 | 704,36 | Городской бюджет | - | 704,36 | |||
Итого по разделу: | 13672,77 в т.ч НДС 2461,10 | |||||||||
6 | 2. Водоснабжение Водопроводная насосная станция производ. 51 м3/час |
станц. |
1 |
1201,79 |
Городской бюджет |
- |
1201,79 |
|||
7 | Трубопроводы из труб чугунных d = 200 мм |
пм | 240 | 1250,61 | Городской бюджет | - | 1173,93 | 76,68 | ||
Итого по разделу: | 2452,40 в т.ч. НДС 441,43 | |||||||||
8 | 3. Канализация Вынос напорной канализации из труб чугунных d = 400 мм |
пм |
720 |
5036,24 |
Городской бюджет |
- |
- |
5036,24 |
||
9 | Реконструкция существ. КНС | станц. | 1 | 1183,02 | Инвестор | - | 1183,02 | |||
Итого по разделу: | 6129,26 в т.ч. НДС 1103,27 | |||||||||
10 | 4. Теплоснабжение Теплосеть бесканальной прокладки 2 d = 300 х 8 мм |
пм |
175 |
3614,75 |
Инвестор |
- |
1173,93 |
1173,93 |
1173,93 |
92,96 |
Итого по разделу: | 3614,75 в т.ч. НДС 650,66 |
Определение затрат на прокладку инженерных сетей
реконструкции квартала Радиаторная-Калинина
NN пп | Наименование Мероприятий | Ед. измер. |
Кол-во ед. измер. |
Стоимость (тыс. руб. с уч. НДС) |
Источник финансирования | Предполагаемая сумма финансирования | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
1 | 1. Электроснабжение РП с 2-мя силовыми трансф. |
РП |
1 |
545,64 |
Городской бюджет |
545,64 |
||||
2 | В\в силовой Эл. кабель от проектируемой подстанции до РУ 10 кВ |
км. | 5,2 | 4047,71 | Городской бюджет | 1173,93 | 1173,93 | 1173,93 | ||
3 | От РП 19 до РП 2 кабеля 10 кВ |
км. | 1 | 774,41 | Городской бюджет | 774,41 | ||||
4 | 2 в/в кабеля от РУ 10 кВ до РУ 10 кВ ТП 839 |
км. | 1,4 | 1089,12 | Городской бюджет | 469,57 | 619,55 | |||
5 | Трансформаторная подстан. 008-ЛПП, в т.ч. СМР Оборудование |
шт. | 7 | 16628,72 8217,51 8411,21 |
Городской бюджет | 8217,51 | 8217,51 | 193,70 | ||
6 | Кабельные линии от РП до проектируемой ТП |
км. | 4 | 2397,17 | Городской бюджет | 2397,17 | ||||
7 | Строительство подстанции 110/10 2х25МВА (Южная-2) |
71609,73 | Инвестор | 18782,88 | 52826,85 | |||||
Итого по разделу: | 97092,50 | |||||||||
8 | 2. Водоснабжение Строительство насосной станции производ. 200 м3/час |
1812,55 |
Городской бюджет |
1812,55 |
||||||
9 | Закольцовка водоводов в т.ч. по ул.Фрунзе от сущ.в/в d=300 до в/в d=300мм ул.Неделина по ул.Советская от сущ.в/в d=300 до в/в d=300 ул.Фрунзе от сущ. в/в d=300 мм в р-оне к/к зала "Октябрь" до в/в d=300 мм в районе здания "СбербанкРоссии" |
пм пм пм |
200 200 450 |
6217,14 1462,72 1462,72 3291,70 |
Городской бюджет | 1462,72 | 1173,93 | 1462,72 | 2117,77 | |
10 | Строительство водопровода от 1 водозабора до здания "Гипромез" |
пм |
37448,37 |
Городской бюджет |
5869,65 |
5869,65 |
5869,65 |
5869,65 |
||
Итого по разделу: | 45478,06 | |||||||||
11 | 3. Канализация Строительство нитки напорного коллектора |
пм |
1649,37 |
Городской бюджет |
1649,37 |
|||||
Итого по разделу: | 1649,37 | |||||||||
12 | 4. Теплоснабжение Строительство внутриквар- тальных сетей d = 325 x 6 d = 273 x 6 |
пм |
540 820 |
12261,70 15876,23 |
Инвестор |
12261,70 |
15876,23 |
|||
13 | Строительство ЦТП прокладки 2 d = 133/225 мм |
шт. | 2 | 13899,33 | Городской бюджет | 5869,65 | 8029,68 | |||
Итого по разделу: | 42037,26 |
Определение затрат на прокладку инженерных сетей
реконструкции квартала Радиаторная-Калинина
NN пп | Наименование Мероприятий | Ед. измер. |
Кол-во ед. измер. |
Стоимость (тыс.руб. с уч.НДС) |
Источник финансирования | Предполагаемая сумма финансирования | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
1 | 1. Электроснабжение РП с 2-мя силовыми трансф. |
РП |
1 |
545,64 |
Городской бюджет | ||||||
2 | В\в силовой Эл. кабель от проектируемой подстанции до РУ 10 кВ |
км. | 5,2 | 4047,71 | Городской бюджет | 525,92 | |||||
3 | От РП 19 до РП 2 кабеля 10 кВ |
км. | 1 | 774,41 | Городской бюджет | ||||||
4 | 2 в/в кабеля от РУ 10 кВ до РУ 10 кВ ТП 839 |
км. | 1,4 | 1089,12 | Городской бюджет | ||||||
5 | Трансформаторная подст. 008-ЛПП, в т.ч. СМР Оборудование |
шт. | 7 | 16628,72 8217,51 8411,21 |
Городской бюджет | ||||||
6 | Кабельные линии от РП до проектируемой ТП |
км. | 4 | 2397,17 | Городской бюджет | ||||||
7 | Строительство подстанции 110/10 2х25МВА |
71609,73 | Инвестор | ||||||||
Итого по разделу: | 97092,50 | ||||||||||
8 | 2. Водоснабжение Строительство насосной станции производ. 200 м3/час |
1812,55 |
Городской бюджет |
||||||||
9 | Закольцовка водоводов по ул.Фрунзе от сущ.в/в d=300 до в/в d=300мм ул.Неделина по ул.Советская от сущ.в/в d=300 до в/в d=300 ул.Фрунзе от сущ. в/в d=300 мм в р-не к/к зала "Октябрь" до в/в d=300 мм в районе здания "Сбербанк России" |
пм пм пм |
200 200 450 |
6217,14 1462,72 1462,72 3291,70 |
Городской бюджет | ||||||
10 | Строительство водопровода от 1 водозабора до здания "Гипромез" |
пм |
37448,37 |
Городской бюджет |
5869,65 |
5869,65 |
2230,47 |
||||
Итого по разделу: | 45478,06 | ||||||||||
11 | 3. Канализация Строительство нитки напор- ного коллектора |
пм |
1649,37 |
Городской бюджет |
|||||||
Итого по разделу: | 1649,37 | ||||||||||
12 | 4. Теплоснабжение Строительство внутриквар- тальных сетей d = 325 x 6 d = 273 x 6 |
пм |
540 820 |
12261,70 15876,23 |
Инвестор |
||||||
13 | Строительство ЦТП прокладки 2 d = 133/225 мм |
шт. | 2 | 13899,33 | Городской бюджет | ||||||
Итого по разделу: | 42037,26 |
Определение затрат на прокладку инженерных сетей
жилого района в пос. ЛТЗ
NN пп | Наименование Мероприятий | Ед. измер. |
Кол-во ед. измер. |
Стоимость (тыс.руб. с уч.НДС) |
Источник финансирования | Предполагаемая сумма финансирования | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
1 | 1. Электроснабжение ТП 2 х 400 кВ |
шт |
1 |
1432,19 |
Инвестор |
1432,19 |
||||
2 | Кабель АА ШвУ 6 кВ | км | 1,9 | 1301,89 | Инвестор | 1301,89 | ||||
3 | Кабель АА ШвУ 0,4 кВ | км | 0,5 | 164,35 | Инвестор | 164,35 | ||||
4 | ТП 2 х 630 кВ | шт | 1 | 1628,24 | Инвестор | 1628,24 | ||||
5 | Кабель 0,6 кВ | км | 1,3 | 495,40 | Инвестор | 495,40 | ||||
Итого по разделу: | 5022,07 | |||||||||
6 | 2. Водоснабжение Трубы чугунные d = 200mm |
км |
3 |
11977,61 |
Инвестор |
5869,65 |
6107,96 |
|||
7 | Трубы чугунные d = 100mm |
км | 0,6 | 2103,68 | Инвестор | 2103,68 | ||||
Итого по разделу: | 14081,29 | |||||||||
8 | 3. Канализация Трубы чугунные d = 150mm |
км |
1,9 |
6228,87 |
Инвестор |
6228,87 |
||||
9 | Трубы чугунные d = 200mm | км | 0,6 | 2263,34 | Инвестор | 2263,34 | ||||
10 | КНС G=1200 куб.м./сут | шт | 1 | 3031,09 | Инвестор | 3031,09 | ||||
11 | КНС G=1000 куб.м./сут | шт | 1 | 2808,04 | Инвестор | 2808,04 | ||||
Итого по разделу: | 14331,34 | |||||||||
12 | 4. Теплоснабжение Теплосеть бесканальной прокладки d = 150mm |
км |
0,6 |
6808,79 |
Инвестор |
6808,79 |
||||
13 | Теплосеть бесканальной прокладки d = 100mm |
км | 0,8 | 2864,39 | Инвестор | 2864,39 | ||||
Итого по разделу: | 9673,18 | |||||||||
14 | 5. Газоснабжение Газопровод среднего давления d = 108mm |
км |
0,1 |
136,18 |
ОАО "Липецкоблгаз" |
136,18 |
||||
15 | Газопровод низкого давления d = 159mm |
км | 0,3 | 544,70 | ОАО "Липецкоблгаз" | 544,70 | ||||
16 | Газопровод низкого давления d = 106mm |
км | 0,15 | 194,87 | ОАО "Липецкоблгаз" | 194,87 | ||||
17 | ШРП | шт | 1 | 35,22 | ОАО "Липецкоблгаз" | 35,22 | ||||
Итого по разделу: | 910,97 |
Определение затрат на прокладку инженерных сетей
жилой район "Университетский"
NN пп | Наименование Мероприятий | Ед. измер. |
Кол-во ед. измер. |
Стоимость (тыс.руб. с уч.НДС) |
Источник финансирования | Предполагаемая сумма финансирования | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
1 | 1. Электроснабжение Вынос двухцепной ВЛ-110 кВ |
пм.тр. |
2600 |
13265,41 |
Областной бюджет |
13265,41 |
||||
2 | Отпайка от ВЛ-110 кВ а) двухцепная ВЛ-110 кВ б) Трансформ. п/с 2х25 мВ*А |
пм.тр. п/с |
2500 1 |
12713,66 72408,00 |
Областной бюджет |
12713,66 |
72408,00 |
|||
3 | Вынос ВЛ-110 кВ | пм.тр. | 500 | 586,97 | Областной бюджет |
586,97 | ||||
4 | Трансформаторные подстан. с тр-рами 2х400 мВ*А (2 шт.) 2х360 мВ*А (9 шт.) 2х1000 мВ*А (1 шт.) |
п/с | 12 | 15475,92 | Областной бюджет |
5869,65 | 5869,65 | 3736,62 | ||
5 | Кабель10 кВ от ПС 2х25 мВ*А до проектируемого РП 10 кВ |
пм.тр. | 1800 | 11053,72 | Областной бюджет |
11053,72 | ||||
6 | Сети 10 кВ по участку застройки | пм.тр. | 6585 | 12713,66 | Областной бюджет | 5869,65 | 3521,79 | 3322,22 | ||
7 | Распред Пункт 2х360 мВ*А | РП | 1 | 16028,84 | Областной бюджет | 16028,84 | ||||
Итого по разделу: | 154246,18 | |||||||||
8 | 2. Водоснабжение Отдельно стоящие ВНС производ 100 куб.м/ч |
ст |
4 |
5582,04 |
Областной бюджет |
2347,86 |
3234,18 |
|||
9 | Водовод d = 500mm | пм. | 5500 | 188474,48 | Областной бюджет | 47118,62 | 47118,62 | 47118,62 | 47118,62 | |
10 | Вынос сущ.сетей d = 300mm | пм. | 420 | 4422,19 | Областной бюджет | 4422,19 | ||||
11 | Внеплощадочные кольцевые сети d = 300mm |
пм. | 4000 | 38137,55 | Областной бюджет | 11739,33 | 11739,33 | 11739,33 | 2919,56 | |
Итого по разделу: | 236616,26 | |||||||||
12 | 3. Канализация Канализационная насосная стан. производ. 300 куб.м/ч |
ст |
1 |
4973,94 |
Областной бюджет |
4973,94 |
||||
13 | Сборный коллектор d= 250mm | пм | 500 | 6079,78 | Областной бюджет | 6079,78 | ||||
14 | Сборный коллектор d= 400mm | пм | 800 | 12159,58 | Областной бюджет | 2934,83 | 2934,83 | 2934,83 | 3355,09 | |
15 | Напорный трубопров. 2d=300 | пм | 1020 | 25977,90 | Областной бюджет | 5869,65 | 5869,65 | 7043,58 | 7195,02 | |
16 | Сборный ливневой коллектор d=500 mm |
пм | 3000 | 44217,27 | Областной бюджет | 4913,03 | 4913,03 | 4913,03 | ||
17 | Сборный ливневой коллектор d=800 mm |
пм | 1200 | 20449,89 | Областной бюджет | 2272,21 | 2272,21 | 2272,21 | ||
Итого по разделу: | 113858,36 | |||||||||
18 | 4. Теплоснабжение ЦТП общей мощностью 60 гкал/час |
пункт |
3 |
18239,35 |
Областной бюджет |
5869,65 |
5869,65 |
|||
19 | Вынос теплосети канальной прокладки d = 530 mm |
пм | 200 | 8290,29 | Областной бюджет | 8290,29 | ||||
20 | Теплосеть d = 530 mm в проходном канале |
пм | 100 | 4422,19 | Областной бюджет | 4422,19 | ||||
21 |
Бесканальные 2-х трубные теплосети d = 530, 450, 377, 273mm |
пм |
2060 |
51954,62 |
Областной бюджет |
11739,30 |
11739,30 |
11739,30 |
||
Итого по разделу: | 82906,46 | |||||||||
22 | 5.Газоснабжение ГРШП пропускной способн. 800 куб.м./час. |
пункт |
1 |
44,61 |
ОАО "Липецкоблгаз" |
44,61 |
||||
23 | Газопровод среднего давления d = 159mm |
пм | 1200 | 2763,43 | ОАО "Липецкоблгаз" | 1589,50 | 1173,93 | |||
24 | Газопровод низкого давления d = 219, 159, 108mm |
пм | 3710 | 7738,55 | ОАО "Липецкоблгаз" | 3521,79 | 4216,76 | |||
25 |
Реконструкция сущ. ГГРП N7 с увеличением пропускной способн. до 5000 куб.м/час. |
пункт |
1 |
275,87 |
ОАО "Липецкоблгаз" |
275,87 |
||||
Итого по разделу: | 10822,46 | |||||||||
Итого по таблице | 598449,72 |
Определение затрат на прокладку инженерных сетей
жилой район "Университетский"
NN пп | Наименование Мероприятий | Ед. измер. |
Кол-во ед. измер. |
Стоимость (тыс.руб. с уч.НДС) |
Источник финансирования |
Предполагаемая сумма финансирования | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
1 | 1. Электроснабжение Вынос двухцепной ВЛ-110 кВ |
пм.тр. |
2600 |
13265,41 |
Областной бюджет |
||||||
2 | Отпайка от ВЛ-110 кВ а) двухцепная ВЛ-110 кВ б) Трансформ. п/с 2х25 мВ*А |
пм.тр. п/с |
2500 1 |
12713,66 72408,00 |
Областной бюджет |
||||||
3 | Вынос ВЛ-110 кВ | пм.тр. | 500 | 500,00 | Областной | ||||||
4 | Трансформаторные подстан. с тр-рами 2х400 мВ*А (2 шт.) 2х360 мВ*А (9 шт.) 2х1000 мВ*А (1 шт.) |
п/с | 12 | 15475,92 | Областной бюджет |
||||||
5 | Кабель10 кВ от ПС 2х25 мВ*А до проектируемого РП 10 кВ |
пм.тр. | 1800 | 11053,72 | Областной бюджет |
||||||
6 | Сети 10 кВ по участку застройки | пм.тр. | 6585 | 12713,66 | Областной бюджет | ||||||
7 | Распред Пункт 2х360 мВ*А | РП | 1 | 16028,84 | Областной бюджет | ||||||
Итого по разделу: | 154246,18 | ||||||||||
8 | 2. Водоснабжение Отдельно стоящие ВНС производ 100 куб.м/ч |
ст |
4 |
5582,04 |
Областной бюджет |
||||||
9 | Водовод d = 500mm | пм. | 5500 | 188474,48 | Областной бюджет | ||||||
10 | Вынос сущ.сетей d = 300mm | пм. | 420 | 4422,19 | Областной бюджет | ||||||
11 | Внеплощадочные кольцевые сети d = 300mm |
пм. | 4000 | 38137,55 | Областной бюджет | ||||||
Итого по разделу: | 236616,26 | ||||||||||
12 | 3. Канализация Канализационная насосная станция производ 300 куб.м/ч |
ст |
1 |
4973,94 |
Областной бюджет |
||||||
13 | Сборный коллектор d = 250mm | пм | 500 | 6079,78 | Областной бюджет | ||||||
14 | Сборный коллектор d = 400mm | пм | 800 | 12159,58 | Областной бюджет | ||||||
15 | Напорный трубопровод 2d=300 | пм | 1020 | 25977,90 | Областной бюджет | ||||||
16 | Сборный ливневой коллектор d=500 mm |
пм | 3000 | 44217,27 | Областной бюджет | 4913,03 | 4913,03 | 4913,03 | 4913,03 | 4913,03 | 4913,03 |
17 | Сборный ливневой коллектор d=800 mm |
пм | 1200 | 20449,89 | Областной бюджет | 2272,21 | 2272,21 | 2272,21 | 2272,21 | 2272,21 | 2272,21 |
Итого по разделу: | 113858,36 | ||||||||||
18 | 4. Теплоснабжение ЦТП общей мощностью 60 гкал/час |
пункт |
3 |
18239,35 |
Областной бюджет |
6500,05 |
|||||
19 | Вынос теплосети канальной прокладки d = 530 mm |
пм | 200 | 8290,29 | Областной бюджет | ||||||
20 | Теплосеть d = 530 mm в проходном канале |
пм | 100 | 4422,19 | Областной бюджет | ||||||
21 |
Бесканальные 2-х трубные теплосети d = 530, 450, 377, 273mm |
пм |
2060 |
51954,62 |
Областной бюджет |
11739,30 |
4997,42 |
||||
Итого по разделу: | 82906,46 | ||||||||||
22 | 5.Газоснабжение ГРШП пропускной способн. 800 куб.м./час. |
пункт |
1 |
44,61 |
ОАО "Липецкоблгаз" |
||||||
23 | Газопровод среднего давления d = 159mm |
пм | 1200 | 2763,43 | ОАО "Липецкоблгаз" |
||||||
24 | Газопровод низкого давления d = 219, 159, 108mm |
пм | 3710 | 7738,55 | ОАО "Липецкоблгаз" | ||||||
25 |
Реконструкция сущ. ГГРП N7 с увеличением пропускной способности до 5000 куб.м/час. |
пункт |
1 |
275,87 |
ОАО "Липецкоблгаз" |
||||||
Итого по разделу: | 10822,46 | ||||||||||
Итого по таблице | 598449,72 |
Ориентировочная стоимость строительства
насосной станции по ул. Неделина. Теплосеть
NN пп | Наименование Мероприятий | Ед. измер. |
Кол-во ед. измер. |
Стоимость (тыс. руб. с уч. НДС) |
Источник финансирования |
Предполагаемая сумма финансирования | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
1 | Насосная станция подкачки по ул.Неделина |
шт | 1 | 196791,97 | Инвестор | 54500,00 | 83595,47 | 58696,50 | ||
2 |
Перекладка теплосети d=800 на d=1000 от первого мостового перехода до насосной ст. |
316358,30 |
Инвестор |
109000,00 |
117393,00 |
89965,30 |
Определение затрат на прокладку инженерных сетей
жилой район "Елецкий"
NN пп | Наименование Мероприятий | Ед. изм. |
Кол-во ед. измер. |
Стоимость (тыс. руб. с уч. НДС) |
Источник финансирования |
Предполагаемая сумма финансирования | ||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||||||||
1 | 1. Электроснабжение Строительство РП-10/0,4 кВ 2х1000 кВа |
шт |
1 |
4590,07 |
Областной бюджет |
1173,93 |
1173,93 |
1173,93 |
1068,28 |
|||||||||||||
2 | Кабельная линия 10 кВ до РП 10/0,4 кВ |
км | 2,7 | 2803,34 | Областной бюджет |
1173,93 | 1173,93 | 455,48 | ||||||||||||||
3 | 2. Теплоснабжение Теплосеть бесканальная внеплощад. 2d= 530x7/710 |
км |
3,6 |
44986,20 |
Областной бюджет |
6426,60 |
6426,60 |
6426,60 |
6426,60 |
6426,60 |
6426,60 |
6426,60 |
||||||||||
4 | 3. Газоснабжение Газопровод среднего давления d = 219x4 |
км |
1,75 |
4027,74 |
ОАО "Липецкоблгаз" |
671,29 |
671,29 |
671,29 |
671,29 |
671,29 |
671,29 |
|||||||||||
5 | ГРШП | шт | 1 | 42,26 | ОАО | 42,26 | ||||||||||||||||
6 | 4.Водоснабжение и канализование |
Вопрос будет рассмотрен дополнительно после утверждения схемы водоснабжения и канализования | ||||||||||||||||||||
Итого по таблице | 56449,61 |
Председатель департамента
градостроительства и архитектуры |
С.Н.Левин |
Решением Липецкого городского Совета депутатов от 26 декабря 2006 г. N 498 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 2
"Обеспечение земельных участков
инженерной инфраструктурой
в целях жилищного строительства
на 2006-2016 годы"
Ресурсное обеспечение программы
26 декабря 2006 г.
N | Наименование экономических затрат | Средства городского бюджета, областного бюджета, инвесторов. тыс. руб. | ||||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
1. | Реконструкция квартала по ул. Интернациональной ( 2-3 этапы строительства ) |
|||||||||||
1.1 | Электроснабжение | - | 23684,49 | 9391,44 | 5869,65 | 1784,37 | 903,93 | |||||
1.2 | Водоснабжение | - | 12782,21 | 11211,35 | 3866,93 | 2347,86 | 1173,93 | 1216,25 | ||||
1.3 | Канализация | - | 6553,81 | 2460,22 | 1173,93 | 1173,93 | 1173,93 | 561,80 | ||||
1.4 | Теплоснабжение | - | 21130,74 | 18195,92 | 16389,19 | 7696,40 | 3521,79 | 3521,79 | 480,14 | |||
2. | Инженерное обеспечение 7-го жилого района |
|||||||||||
2.1 | Электроснабжение | - | 64566,15 | 11739,30 | 11580,82 | 9391,44 | 8217,52 | 8253,51 | 7467,37 | 7043,58 | 7043,58 | 4413,98 |
2.2 | Водоснабжение | 32360,32 | 42000,00 | |||||||||
2.3 | Канализация | - | 55468,20 | 28643,89 | ||||||||
2.4 | Теплоснабжение | 54500,00 | 108588,53 | 111523,35 | 100957,98 | 27332,61 | ||||||
2.5 | Газоснабжение | 10900,00 | 5869,65 | 5869,65 | 5869,65 | 5869,65 | 5869,65 | 6877,71 | 1192,08 | 154,91 | ||
3. | Инженерное обеспечение района "Манеж" (2-3 эт.) |
|||||||||||
3.1 | Электроснабжение | - | 3521,79 | 3639,18 | 1150,45 | 320,49 | ||||||
3.2 | Водоснабжение | - | 10389,28 | 7630,55 | 12208,87 | 5130,07 | ||||||
3.3 | Канализация | - | 4707,53 | 3641,53 | ||||||||
3.4 | Теплоснабжение | - | 6468,36 | 5282,69 | 3521,79 | 763,05 | ||||||
4. | Реконструкция квартала Качалова-Нестерова (2-3эт.) |
|||||||||||
4.1 | Электроснабжение | - | 5733,48 | 4695,72 | 2347,86 | 895,71 | ||||||
4.2 | Водоснабжение | - | 2375,72 | 76,68 | ||||||||
4.3 | Канализация | - | 1183,02 | 5036,24 | ||||||||
4.4 | Теплоснабжение | - | 1173,93 | 1173,93 | 1173,93 | 92,96 | ||||||
5. | Реконструкция квартала Радиаторная-Калинина |
|||||||||||
5.1 | Электроснабжение | - | 19328,52 | 65859,44 | 10010,99 | 1367,63 | 525,92 | |||||
5.2 | Водоснабжение | - | 7332,37 | 8856,13 | 7332,37 | 7987,42 | 5869,65 | 5869,65 | 2230,47 | |||
5.3 | Канализация | - | - | 1649,37 | ||||||||
5.4 | Теплоснабжение | - | - | 12261,70 | 21745,88 | 8029,68 | ||||||
6. | Реконструкция квартала ЛТЗ |
|||||||||||
6.1 | Электроснабжение | - | 2898,43 | 2123,64 | ||||||||
6.2 | Водоснабжение | - | 5869,65 | 6107,96 | 2103,68 | |||||||
6.3 | Канализация | - | 6228,87 | 2263,34 | 5839,13 | |||||||
6.4 | Теплоснабжение | - | 6808,79 | 2864,39 | ||||||||
6.5 | Газоснабжение | - | 136,18 | 774,79 | ||||||||
7. | Реконструкция квартала Университет |
|||||||||||
7.1 | Электроснабжение | - | 37619,76 | 100176,14 | 9391,44 | 7058,84 | ||||||
7.2 | Водоснабжение | - | 63280,14 | 61205,81 | 62092,13 | 50038,18 | ||||||
7.3 | Канализация | - | 19858,20 | 15989,72 | 17163,65 | 17735,35 | 7185,24 | 7185,24 | 7185,24 | 7185,24 | 7185,24 | 7185,24 |
7.4 | Теплоснабжение | - | 8290,29 | 16161,49 | 17608,95 | 17608,95 | 18239,35 | 4997,42 | ||||
7.5 | Газоснабжение | - | 1589,50 | 1494,41 | 3521,79 | 4216,76 | ||||||
8. | Реконструкция квартала "Елецкий" |
|||||||||||
8.1 | Электроснабжение | - | 2347,86 | 2347,86 | 1629,41 | 1068,28 | ||||||
8.2 | Газоснабжение | - | 42,26 | 671,29 | 671,29 | 671,29 | 671,29 | 671,29 | 671,29 | |||
8.3 | Теплоснабжение | - | 6426,60 | 6426,60 | 6426,60 | 6426,60 | 6426,60 | 6426,60 | 6426,60 | |||
8.4 | Водоснабжение и канализация |
Вопрос будет рассмотрен дополнительно после утверждения схемы водоснабжения и канализования | ||||||||||
9. | Строительство насосной станции и теплосети |
163500,00 | 200988,47 | 148661,80 | ||||||||
10. | Итого | 261260,32 228900,00 |
765242,78 387992,57 |
686107,52 343619,39 |
331648,36 125793,45 |
185007,52 36477,12 |
59778,80 6740,94 |
45581,26 7549,00 |
25653,19 1863,37 |
14383,73 154,91 |
14228,82 - |
11599,22 - |
В том числе |
Инвесторы | |||||||||||
Городской бюджет | 32360,32 | 149915,21 | 99797,32 | 79961,91 | 40521,83 | 13169,15 | 11169,49 | 2710,61 | - | - | - | |
Областной бюджет | - | 227335,00 | 242690,81 | 125893,00 | 108008,57 | 39868,71 | 26862,77 | 21079,21 | 14228,82 | 14228,82 | 11599,22 | |
11. | Итого средств | 2400491,52 в том числе: | ||||||||||
11.1 | Городской бюджет | 429605,84 | ||||||||||
11.2 | Областной бюджет | 831794,93 | ||||||||||
11.3 | Инвесторы | 1139090,75 |
Председатель департамента
градостроительства и архитектуры |
С.Н.Левин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Липецкого городского Совета депутатов от 18 июля 2006 г. N 381 "О Программе "Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства на 2006-2016 годы"
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
Текст решения опубликован в газете "Огни Липецка" от 11 октября 2006 г. N 9
Решением Липецкого городского Совета депутатов от 16 декабря 2008 г. N 962 настоящее решение признано утратившим силу с 1 января 2009 г.
В настоящее решение внесены изменения следующими документами:
Решение Липецкого городского Совета депутатов от 25 марта 2008 г. N 775
Решение Липецкого городского Совета депутатов от 29 ноября 2007 г. N 699
Решение Липецкого городского Совета депутатов от 26 декабря 2006 г. N 498