Администрация Липецкой области постановляет:
Внести в постановление администрации Липецкой области от 10 февраля 2011 года N 32 "Об утверждении областной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Липецкой области на 2011 - 2013 годы" следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1. В позиции "Наименования исполнителей программных мероприятий" раздела I "Паспорт областной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Липецкой области на 2011 - 2013 годы" слова "управление контроля в сфере размещения госзаказов области" исключить.
2. Таблицу "Ожидаемые и конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности" подраздела 5. "Оценка эффективности Программы" раздела II. "Описательная часть программы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые и конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности
Таблица
N п/п |
Наименование задач и показателей |
Ед. изм. |
2010 (базовый год) |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
||||
1. |
Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы области |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Направление: Консервативность и надежность экономических прогнозов и предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования, ограничение бюджетного дефицита и госдолга Липецкой области |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Дефицит областного бюджета |
% |
27,6 |
16,7 |
|
15 |
|
15 |
|
4. |
Предельный объем государственного долга не превышает общий годовой объем доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений |
% отношение предельного объема государственного долга к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений |
|
|
|
|
|
|
|
49,5 |
48,2 |
||||||||
Отношение объема государственного долга к общему годовому объему доходов областного бюджета (без учета объемов безвозмездных поступлений) |
% |
44,0 |
39,4 |
||||||
5. |
Направление: Удлинение горизонта планирования. Повышение точности прогнозирования социально-экономического развития Липецкой области |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Предельный размер отклонения фактических показателей социально-экономического развития от запланированных |
% отклонения факта от плана |
18 |
17 |
|
16 |
|
15 |
|
7. |
Направление: Повышение точности прогнозирования доходов областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Предельный размер отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального запланированного на соответствующий финансовый год по абсолютной величине (без налога на прибыль от ОАО "НЛМК") |
% отклонения от перв. плана |
11,5 |
11 |
|
10 |
|
9,5 |
|
9. |
Направление: Обеспечение стабильности исполнения расходных обязательств в условиях возможных колебаний доходов областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Предельный размер отклонения кассовых расходов областного бюджета от уточненного плана |
% от уточненного плана |
92,9 |
95 |
|
96 |
|
97 |
|
11. |
Направление: Совершенствование формы и порядка ведения реестра расходных обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
12. |
Доля расходных обязательств областного бюджета, детализированных по услугам |
% от общего объема расходов областного бюджета |
50 |
50,5 |
|
51 |
|
51,5 |
|
13. |
Уровень расхождения между расходами бюджета и данными реестра расходных обязательств |
отношение абсолютных сумм отклонений к общему объему расходов областного бюджета, % |
3,5 |
3,5 |
|
0,5 |
|
0,5 |
|
14. |
Направление: Формализация процедуры введения новых и увеличения действующих расходных обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
15. |
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов областного бюджета |
% к объему расходов областного бюджета |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
16. |
Направление: Предоставление методической и финансовой помощи муниципальным образованиям в области совершенствования управления бюджетным процессом на местном уровне |
|
|
|
|
|
|
|
|
17. |
Количество муниципальных районов и городских округов, утвердивших Программу повышения эффективности бюджетных расходов |
Единиц |
0 |
20 |
|
|
|
|
|
18. |
Задача 2. Повышение эффективности бюджетных расходов по направлениям государственной политики |
|
|
|
|
|
|
|
|
19. |
Направление: Инвентаризация сети бюджетных учреждений с учетом ее загруженности, объема предоставляемых государственных услуг, востребованности населением Липецкой области государственных услуг, предоставляемых бюджетными учреждениями. Инвентаризация имущественного комплекса. |
|
|
|
|
|
|
|
|
20. |
Удельный вес расходов областного бюджета на выполнение функций бюджетными учреждениями в общем объеме расходов областного бюджета |
% в общем объеме расходов областного бюджета |
14,5 |
16 |
|
18 |
|
20 |
|
21. |
Направление: Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета. |
|
|
|
|
|
|
|
|
22. |
Количество главных распорядителей средств областного бюджета с наилучшим качеством финансового менеджмента |
единиц |
- |
3 |
|
4 |
|
5 |
|
23. |
Задача 3. Повышение эффективности предоставления государственных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
24. |
Направление: Приведение регионального законодательства в соответствие с Федеральным законом от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений |
|
|
|
|
|
|
|
|
25. |
Приведение правового положения областного государственного учреждения в соответствие с нормами Федерального Закона от 08.05.2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" |
Кол-во учреждений - всего |
170 |
+ |
|
+ |
|
|
|
Кол-во казенных учреждений |
- |
32 |
|
|
|
|
|
||
Кол-во автономных учреждений |
9 |
12 |
|
+ |
|
+ |
|
||
Количество бюджетных учреждений |
161 |
+ |
|
+ |
|
|
|
||
26. |
Задача 4. Переход к программной структуре расходов бюджетов. |
|
|
|
|
|
|
|
|
27. |
Направление: Формирование программного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
28. |
Доля расходов областного бюджета, осуществляемых в рамках областных целевых программ |
% от общего объема расходов областного бюджета |
86% |
87% |
|
88% |
|
90% |
|
29. |
Задача 5. Совершенствование государственного финансового контроля |
|
|
|
|
|
|
|
|
30. |
Направление: Совершенствование контроля за деятельностью государственных областных учреждений в отношении их финансового состояния и хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
31. |
Соотношение объема проверенных средств областного бюджета к общей сумме расходов областного бюджета (без учета обслуживания госдолга) |
% к общей сумме расходов областного бюджета |
22 |
22 |
|
22 |
|
22 |
|
32. |
Направление: Повышение эффективности государственного финансового контроля за совершенствованием механизма внутреннего финансового контроля |
|
|
|
|
|
|
|
|
33. |
Соотношение возмещенных бюджетных средств, использованных с нарушением законодательства в финансовой бюджетной сфере, к общей сумме средств, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере |
% |
8 |
8 |
|
9 |
|
9 |
|
34. |
Задача 6. Совершенствование системы государственных закупок |
|
|
|
|
|
|
|
|
35. |
Направление: Повышение эффективности государственных закупок в Липецкой области |
|
|
|
|
|
|
|
|
36. |
Сокращение расходов областного бюджета: в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- на этапе согласования начальной цены контракта |
% |
7-10 |
7 |
|
|
||||
- на этапе проведения процедуры торгов |
% |
12 |
12 |
13 |
14 |
||||
Увеличение доли размещения заказов на торгах |
% |
36 |
50 |
|
|
||||
Доля стоимости контрактов, договоров, осуществленных посредством электронных аукционов, в общей стоимости контрактов, договоров |
% |
|
|
40 |
45 |
||||
37. |
Задача 7. Развитие информационной системы управления государственными финансами |
|
|
|
|
|
|
|
|
38. |
Направление: Совершенствование информационной базы по составлению и ведению реестров расходных обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
39. |
Доля от общего числа главных распорядителей средств областного бюджета, формирующих реестр расходных обязательств с выделением расходов на оказание государственных услуг (работ) в соответствии с государственным заданием |
% |
0 |
0 |
|
50 |
|
100 |
|
40. |
Направление: Интеграция информационной системы госзакупок с информационной системой исполнения бюджета области |
|
|
|
|
|
|
|
|
41. |
Количество заявок на размещение заказов, по которым зарезервированы средства областного бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств |
% |
0 |
0 |
|
100 |
|
100 |
|
3. В разделе III. "Система программных мероприятий":
1) строку 1.6.1. изложить в следующей редакции:
1.6.1. |
Разработка Порядка принятия решений по введению новых (увеличению объема действующих) расходных обязательств |
2012 год |
|
Управление финансов области |
2) в строке 6.1.1. цифры "2011" заменить цифрами "2012".
Глава администрации области |
О.П. Королев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.