Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
II. Описательная часть Программы
1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа
Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была названа в числе основных задач социально-экономического развития страны в послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 12 ноября 2009 года.
Настоящая Программа направлена на формирование необходимых условий для обновления и модернизации энергопотребления организаций Липецкой области в целях организации учета, повышения качества и снижения неэффективного расходования и потерь энергетических ресурсов.
К настоящему моменту уровень оснащенности приборами учета объектов бюджетной сферы в среднем по области достиг 83 %. Доля потребления областными бюджетными учреждениями энергоресурсов и воды по приборам учета в 2009 году составила:
- тепловой энергии - 84%;
- электроэнергии - 99%;
- воды - 70%.
В 2012 году по сравнению с 2007 годом ожидается:
- рост цены на природный газ в 2,8 раза;
- рост средней цены на электрическую энергию для потребителей области в 2,1 раза;
- рост стоимости тепловой энергии для бюджетных учреждений в 2,3 раза.
При существующем уровне потребления к 2012 году расходы бюджета Липецкой области на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений вырастут по сравнению с 2007 годом на 97% и составят 11,8% от областного бюджета (в 2007 году - 6,07%), в то время как рост расходов бюджета составит 0,9% .
Для снижения бюджетной нагрузки в части энергопотребления необходимы меры по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях.
Программа является одним из инструментов реализации "Программы социально-экономического развития Липецкой области на 2009-2012 годы", закона Липецкой области от 25 декабря 2006 года N 10-ОЗ "Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2020 года" и позволяет сконцентрировать усилия и финансовые ресурсы для достижения поставленных целей.
Необходимость Программы и сроки ее реализации вытекают из федерального закона N 261-ФЗ от 23.11.2009 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Липецкой области; снижение в сопоставимых условиях объемов потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями в течение пяти лет на 15% от объемов фактического потребления в 2009 году с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%.
Программа предусматривает решение следующих задач:
1. Доведение уровня оснащенности бюджетных учреждений на территории Липецкой области приборами учета потребляемых энергетических ресурсов и воды до 100%.
2. Разработка и внедрение мероприятий по сокращению потребления энергетических ресурсов (прежде всего - тепловой энергии) бюджетными учреждениями области.
3. Модернизация оборудования, используемого в целях теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения населения Липецкой области.
4. Утратил силу.
См. текст пункта 4
5. Обеспечение проведения обязательного энергетического обследования областных бюджетных учреждений.
6. 6. Осуществление мероприятий по иным приоритетным направлениям энергосбережения.
3. Ресурсное обеспечение Программы
Источниками финансирования Программы являются:
Постановлением Администрации Липецкой области от 10 июля 2012 г. N 279 в пункт 1 подраздела 3 раздела II настоящего приложения внесены изменения
1. Областной бюджет.
Предполагаемый объем финансирования мероприятий Программы из областного бюджета на I этапе составляет 968329,1 тыс. руб., в том числе:
2010 год - 140931,0 тыс. руб.
2011 год - 406 357,5 тыс. руб.
2012 год - 421040,6 тыс. руб.
Мероприятия и объем финансирования II этапа будут определены в 2012 году после проведения обязательных энергетических обследований.
2. Иные источники финансирования, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
Общий прогнозный объем финансирования I этапа Программы с разбивкой по периодам финансирования и исполнителям приведен в Приложении 2 к Программе.
По мере реализации мероприятий Программы
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.