Постановление Администрации Липецкой области от 7 июля 2014 г. N 300
"О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 30 апреля 2013 года N 213 "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области"
Администрация Липецкой области постановляет:
Внести в постановление администрации Липецкой области от 30 апреля 2013 года N 213 "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области" ("Липецкая газета", 2013, 29 мая, 31 мая, 2014, 22 января, 24 января, 21 февраля, 21 мая) следующие изменения:
1. В разделе I "Паспорт государственной программы Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области":
1) в позиции "Показатели задач":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"- потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь), литров в год на душу населения в возрасте старше 15 лет;";
"Показатель задачи 3" изложить в следующей редакции:
"- смертность детей в возрасте 0 - 17 лет, случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста.";
"Показатели задачи 6" изложить в следующей редакции:
"- соотношение количества врачей и среднего медицинского персонала;
- соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения), %;
- соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения), %;
- соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения), %.";
абзац третий в "Показателях задачи 8" изложить в следующей редакции:
"- доля заполненных электронных медицинских карт, заведенных в РИАМС, %;";
2) в позиции "Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации государственной программы":
цифры "32 304 109,0" заменить цифрами "32 320 663,7";
цифры "3 564 968,1" заменить цифрами "3 581 522,8".
3) позицию "Ожидаемые результаты реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Достижение к 2020 году:
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75,7 лет;
- снижение смертности от всех причин до 10,8 случая на 1000 населения;
- снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до 10,0 литров в год на душу населения в возрасте старше 15 лет;
- снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 36,9%;
- снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 16,0%;
- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 586,9 случая на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 8,4 случая на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 189,6 случая на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от туберкулеза до 4,3 случая на 100 тыс. населения;
- снижение заболеваемости туберкулезом до 41,9 случая на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 55,5%;
- снижение смертности детей в возрасте 0 - 17 лет до 93 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста;
- снижение общей заболеваемости населения до 1555,6 человека на 10 тыс. населения;
- снижение первичного выхода на инвалидность до 68 человек на 10 тыс. населения;
- увеличение охвата паллиативной помощью определенных групп взрослого населения до 100%;
- увеличение охвата паллиативной помощью определенных групп детей до 100%;
- обеспечение соотношения количества врачей и среднего медицинского персонала до 1/3,3;
- соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения) - 200,0%;
- соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения) - 100,0%;
- соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения) - 100%;
- удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в лекарственных препаратах, отпускаемых на основании выданных рецептов, до 99%;
- увеличение доли самозаписи через Интернет и информационные терминалы к общему количеству записанных в региональной информационно-аналитической медицинской системе (далее - РИАМС) на прием к врачу пациентов до 5,0%;
- увеличение доли медицинских организаций области, подключенных к РИАМС с использованием защищенных каналов связи, до 100,0%;
- увеличение доли заполненных медицинских электронных карт, заведенных в РИАМС, до 90,0%;
- увеличение количества медицинских услуг, оказанных населению с использованием телемедицинских технологий, до 6000 единиц в год;
- снижение материнской смертности до 7,3 случая на 100 тыс. родившихся живыми;
- снижение младенческой смертности до 7,1 случая на 1000 родившихся живыми.".
2. В разделе II "Текстовая часть":
1) в подраздел "2 Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, краткое описание целей и задач государственной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач":
в абзаце двадцать третьем слова "потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь), литров на душу населения в год" заменить словами "потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь), литров в год на душу населения в возрасте старше 15 лет;";
в абзаце двадцать седьмом цифры "10" заменить цифрами "100";
2) в подразделе 3 "Перечень подпрограмм, а также сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами государственной программы":
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"- снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до 10,0 литров в год на душу населения в возрасте старше 15 лет;";
в абзаце четырнадцатом цифры "35,0" заменить цифрами "36,9";
после абзаца восемнадцать дополнить абзацем следующего содержания:
"- снизить смертность населения в трудоспособном возрасте до 580 умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста;";
в абзаце тридцатом цифры "98,7" заменить цифрами "99,0";
в абзаце тридцать первом цифры "98,8" заменить цифрами "99,0";
в абзаце тридцать втором цифры "98,8" заменить цифрами "99,0";
в абзаце тридцать девятом цифры "622,4" заменить цифрами "586,9";
в абзаце сорок первом цифры "190,0" заменить цифрами "189,6";
в абзаце сорок третьем цифры "35,0" заменить цифрами "41,9";
после абзаца сорок седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"- снизить количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за правонарушения, связанные с оборотом наркотических средств, до 600 человек;";
после абзаца пятьдесят четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"- снизить смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) до 988,5 умерших на 100 тыс. населения;";
в абзаце пятьдесят восьмом цифры "52,3" заменить цифрами "55,5;";
абзац шестьдесят второй изложить в следующей редакции:
"- снизить смертность детей 0 - 17 лет до 93 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста;";
после абзаца шестьдесят шестого дополнить абзацем следующего содержания:
"- увеличить долю женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах до 85,0%;";
в абзаце восемьдесят шестом цифры "40,0" заменить цифрами "34,6;";
в абзаце восемьдесят седьмом цифры "136,0" заменить цифрами "114,5";
в абзаце восемьдесят восьмом цифры "19,7" заменить цифрами "17,2";
в абзаце восемьдесят девятом цифры "82,8" заменить цифрами "67,6";
абзац девяносто третий изложить в следующей редакции:
"- обеспечить отсутствие недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов, полученных гражданами Липецкой области при оказании медицинской амбулаторной помощи за счет средств федерального и областного бюджетов;";
3) подраздел "5. Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам реализации государственной программы":
Общий объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы прогнозно составит 121 470 248,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 12 715 440,8 тыс. рублей;
2014 год - 15 505 099,2 тыс. рублей;
2015 год - 15 030 935,0 тыс. рублей;
2016 год - 15 400 642,8 тыс. рублей;
2017 год - 15 422 680,6 тыс. рублей;
2018 год - 15 605 892,6 тыс. рублей;
2019 год - 15 796 071,6 тыс. рублей;
2020 год - 15 993 485,6 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств федерального бюджета прогнозно составит 2 163 141,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 495 236,5 тыс. рублей;
2014 год - 650 302,4 тыс. рублей;
2015 год - 169 600,5 тыс. рублей;
2016 год - 169 600,5 тыс. рублей;
2017 год - 169 600,5 тыс. рублей;
2018 год - 169 600,5 тыс. рублей;
2019 год - 169 600,5 тыс. рублей;
2020 год - 169 600,5 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 1 426 140,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 426 140,6 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств областного бюджета прогнозно составит 32 320 663,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 3 317 683,4 тыс. рублей;
2014 год - 3 581522,8 тыс. рублей;
2015 год - 3 781 712,3 тыс. рублей;
2016 год - 4 121 233,2 тыс. рублей;
2017 год - 4 125 435,0 тыс. рублей;
2018 год - 4 290 453,0 тыс. рублей;
2019 год - 4 462 070,0 тыс. рублей;
2020 год - 4 640 554,0 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 78 341 962,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 8 096 283,9 тыс. рублей;
2014 год - 8 959 794,8 тыс. рублей;
2015 год - 10 196 518,2 тыс. рублей;
2016 год - 10 217 873,1 тыс. рублей;
2017 год - 10 217 873,1 тыс. рублей;
2018 год - 10 217 873,1 тыс. рублей;
2019 год - 10 217 873,1 тыс. рублей;
2020 год - 10 217 873,1 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств внебюджетных источников прогнозно составит 7 218 339,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 806 237,0 тыс. рублей;
2014 год - 887 338,6 тыс. рублей;
2015 год - 883 104,0 тыс. рублей;
2016 год - 891 936,0 тыс. рублей;
2017 год - 909 772,0 тыс. рублей;
2018 год - 927 966,0 тыс. рублей;
2019 год - 946 528,0 тыс. рублей;
2020 год - 965 458,0 тыс. рублей.
В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств при реализации государственной программы управление здравоохранения Липецкой области инициирует внесение изменений в государственную программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей задач государственной программы, конечных результатов ее достижения. При внесении изменений в ресурсное обеспечение государственной программы управление руководствуется целью и задачами государственной программы.
Указанный объем расходов может быть уточнен после утверждения областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении за счет средств областного бюджета по годам реализации государственной программы представлена в приложении 2 к государственной программе.
Прогнозная оценка расходов по всем источникам ресурсного обеспечения на реализацию государственной программы представлена в приложении 3 к государственной программе.";
4) в подразделе "9. Методика расчета целевых индикаторов и показателей задач государственной программы, значения которых не утверждены методиками международных организаций, Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области, а также не определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения и данных бюджетной отчетности":
подпункт первый изложить в следующей редакции:
"1) потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь), литров в год на душу населения в возрасте старше 15 лет, рассчитывается по формуле:
, где:
- потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь), литров в год на душу населения в возрасте старше 15 лет;
- код по ОКПД 51.34.12 (форма федерального статистического наблюдения N 1-ТОРГ);
- код по ОКПД 52.25.10.110 (форма федерального статистического наблюдения N 1-ТОРГ);
- численность населения в возрасте старше 15 лет на 01 января отчетного года (данные Липецкстата);";
подпункт девятый изложить в следующей редакции:
"9) смертность детей в возрасте 0 - 17 лет:
, где
- коэффициент смертности детей в возрасте 0 - 17 лет на 100 тыс. населения соответствующего возраста;
- количество умерших детей в возрасте 0 - 17 лет вследствие всех причин (форма федерального статистического наблюдения N 1-У);
- численность детского населения на 01.01 отчетного года;".
3. В разделе "Подпрограмма 1":
1) в подразделе "Паспорт подпрограммы 1 государственной программы Липецкой области "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
в позиции "Объем финансирования за счет средств областного бюджета, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы":
цифры "4 555 962,0" заменить цифрами "4 527 784,8";
цифры "553 364,0" заменить цифрами "525 186,8";
в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы":
в абзаце семнадцатом цифры "98,7" заменить цифрами "99,0";
в абзаце восемнадцатом цифры "98,8" заменить цифрами "99,0";
в абзаце девятнадцатом цифры "98,8" заменить цифрами "99,0";
2) в подразделе "4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий":
в абзаце втором цифры "4 214 808,0" заменить цифрами "4 186 301,5";
в абзаце седьмом цифры "148 326,0" заменить цифрами "148 655,3";
3) подраздел "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 прогнозно составит 43 238 923,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 4 725 240,9 тыс. руб.;
2014 год - 4 672 139,3 тыс. руб.;
2015 год - 5 541 523,0 тыс. руб.;
2016 год - 5 596 110,7 тыс. руб.;
2017 год - 5 626 995,7 тыс. руб.;
2018 год - 5 658 921,7 тыс. руб.;
2019 год - 5 691 933,7 тыс. руб.;
2020 год - 5 726 058,7 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средств федерального бюджета прогнозно составит 276 795,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 38 971,3 тыс. руб.;
2014 год - 34 010,3 тыс. руб.;
2015 год - 33 968,9 тыс. руб.;
2016 год - 33 968,9 тыс. руб.;
2017 год - 33 968,9 тыс. руб.;
2018 год - 33 968,9 тыс. руб.;
2019 год - 33 968,9 тыс. руб.;
2020 год - 33 968,9 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средств областного бюджета прогнозно составит 4 527 784,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 625 809,0 тыс. руб.;
2014 год - 525 186,8 тыс. руб.;
2015 год - 494 520,0 тыс. руб.;
2016 год - 532 142,0 тыс. руб.;
2017 год - 553 430,0 тыс. руб.;
2018 год - 575 569,0 тыс. руб.;
2019 год - 598 593,0 тыс. руб.;
2020 год - 622 535,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 34 585 075,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 3 653 753,6 тыс. руб.;
2014 год - 3 642 560,3 тыс. руб.;
2015 год - 4 537 947,1 тыс. руб.;
2016 год - 4 550 162,8 тыс. руб.;
2017 год - 4 550 162,8 тыс. руб.;
2018 год - 4 550 162,8 тыс. руб.;
2019 год - 4 550 162,8 тыс. руб.;
2020 год - 4 550 162,8 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 3 849 268,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 406 707,0 тыс. руб.;
2014 год - 470 381,9 тыс. руб.;
2015 год - 475 087,0 тыс. руб.;
2016 год - 479 837,0 тыс. руб.;
2017 год - 489 434,0 тыс. руб.;
2018 год - 499 221,0 тыс. руб.;
2019 год - 509 209,0 тыс. руб.;
2020 год - 519 392,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 1 ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.".
4. В разделе "Подпрограмма 2":
1) в паспорте подпрограммы 2 государственной программы Липецкой области "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
в позиции "Показатели задач подпрограммы":
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"- Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, человек на 100 наркологических больных.";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"- Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, человек на 100 наркологических больных.";
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"- Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента.";
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"- Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента.";
в позиции "Объем финансирования за счет средств областного бюджета, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела "Паспорт подпрограммы 2 государственной программы Липецкой области "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
цифры "17 785 760,4" заменить цифрами "17 844 397,1";
цифры "1 850 901,0" заменить цифрами "1 909 537,7";
в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы":
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"- увеличить число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 9,68 человека на 100 наркологических больных;";
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"- увеличить число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 10,4 человека на 100 наркологических больных;";
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"- увеличить число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 12,9 человека на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;";
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"- увеличить число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 10,4 человека на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;";
2) в подразделе "1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в сфере оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития":
в абзаце третьем слова "ОКУ "Липецкий областной противотуберкулезный диспансер" заменить словами "ГУЗ "Липецкий областной противотуберкулезный диспансер";
абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
"Для оказания специализированной помощи пострадавшим в ДТП на функциональной основе созданы:
травматологические центры первого уровня - в ГУЗ Липецкая областная клиническая больница", ГУЗ "Областная детская больница", ГУЗ "Липецкая городская больница скорой медицинской помощи N 1";
травматологические центры второго уровня - в ГУЗ "Елецкая городская больница N 1 им. Н.А. Семашко", Липецкая городская больница N 3 "Свободный сокол", ГУЗ "Липецкая городская больница N 4 "Липецк-Мед", ГУЗ "Добринская межрайонная больница", ГУЗ "Тербунская межрайонная больница";
травматологические центры третьего уровня - в ГУЗ "Данковская межрайонная больница", ГУЗ "Задонская межрайонная больница", ГУЗ "Грязинская межрайонная больница", ГУЗ "Елецкая городская детская больница".";
в абзаце двадцать пятом слова "ОКУ "Липецкий областной противотуберкулезный диспансер" заменить словами "ГУЗ "Липецкий областной противотуберкулезный диспансер";
3) в подразделе "4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий":
в абзаце втором цифры "14 246 507,83" заменить цифрами "14 292 860,83";
в абзаце шестом цифры "66 745,0" заменить цифрами "73 263,0";
в абзаце девятом цифры "1 994 794,3" заменить цифрами "2 000 560,0";
4) подраздел "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 составит 53 745 999,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 5 450 885,9 тыс. руб.;
2014 год - 6 144 199,9 тыс. руб.;
2015 год - 6 662 137,5 тыс. руб.;
2016 год - 6 897 849,1 тыс. руб.;
2017 год - 6 993 273,1 тыс. руб.;
2018 год - 7 093 634,1 тыс. руб.;
2019 год - 7 197 873,1 тыс. руб.;
2020 год - 7 306 147,1 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средств федерального бюджета прогнозно составит 430 352,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 56 926,8 тыс. руб.;
2014 год - 279 126,0 тыс. руб.;
2015 год - 15 716,6 тыс. руб.;
2016 год - 15 716,6 тыс. руб.;
2017 год - 15 716,6 тыс. руб.;
2018 год - 15 716,6 тыс. руб.;
2019 год - 15 716,6 тыс. руб.;
2020 год - 15 716,6 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средств областного бюджета прогнозно составит 17 844 397,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 1 719 521,4 тыс. руб.;
2014 год - 1 909 537,7 тыс. руб.;
2015 год - 2 025 968,0 тыс. руб.;
2016 год - 2 251 469,0 тыс. руб.;
2017 год - 2 340 278,0 тыс. руб.;
2018 год - 2 433 888,0 тыс. руб.;
2019 год - 2 531 242,0 тыс. руб.;
2020 год - 2 632 493,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 32 778 876,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 3 368 874,7 тыс. руб.;
2014 год - 3 618 210,5 тыс. руб.;
2015 год - 4 292 853,9 тыс. руб.;
2016 год - 4 299 787,5 тыс. руб.;
2017 год - 4 299 787,5 тыс. руб.;
2018 год - 4 299 787,5 тыс. руб.;
2019 год - 4 299 787,5 тыс. руб.;
2020 год - 4 299 787,5 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 2 692 373,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 305 563,0 тыс. руб.;
2014 год - 337 325,7 тыс. руб.;
2015 год - 327 599,0 тыс. руб.;
2016 год - 330 876,0 тыс. руб.;
2017 год - 337 491,0 тыс. руб.;
2018 год - 344 242,0 тыс. руб.;
2019 год - 351 127,0 тыс. руб.;
2020 год - 358 150,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 2 ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.".
5. В разделе "Подпрограмма 3":
1) в позиции "Объем финансирования за счет средств областного бюджета, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела "Паспорт подпрограммы 3 государственной программы Липецкой области "Охрана здоровья матери и ребенка":
цифры "1 316 090,6" заменить цифрами "1 312 207,9";
цифры "132 122,0" заменить цифрами "128 239,9";
2) в подразделе "4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий":
в абзаце третьем цифры "1 260 469,0" заменить цифрами "1 256 363,7";
в абзаце шестом цифры "55 621,0" заменить цифрами "55 844,2";
3) подраздел "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 составит 12 634 470,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 1 269 942,0 тыс. руб.;
2014 год - 1 873 134,5 тыс. руб.;
2015 год - 1 546 765,2 тыс. руб.;
2016 год - 1 573 384,8 тыс. руб.;
2017 год - 1 580 864,8 тыс. руб.;
2018 год - 1 588 629,8 тыс. руб.;
2019 год - 1 596 690,8 тыс. руб.;
2020 год - 1 605 058,8 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средств федерального бюджета прогнозно составит 31 990,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 22 279,4 тыс. руб.;
2014 год - 9 710,6 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средств областного бюджета прогнозно составит 1 312 207,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 126 335,0 тыс. руб.;
2014 год - 128 239,9 тыс. руб.;
2015 год - 144 535,0 тыс. руб.;
2016 год - 168 584,0 тыс. руб.;
2017 год - 175 326,0 тыс. руб.;
2018 год - 182 339,0 тыс. руб.;
2019 год - 189 632,0 тыс. руб.;
2020 год - 197 217,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 10 978 010,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 1 073 655,6 тыс. руб.;
2014 год - 1 699 024,0 тыс. руб.;
2015 год - 1 365 717,2 тыс. руб.;
2016 год - 1 367 922,8 тыс. руб.;
2017 год - 1 367 922,8 тыс. руб.;
2018 год - 1 367 922,8 тыс. руб.;
2019 год - 1 367 922,8 тыс. руб.;
2020 год - 1 367 922,8 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 312262,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 47 672,0 тыс. руб.;
2014 год - 36 160,0 тыс. руб.;
2015 год - 36 513,0 тыс. руб.;
2016 год - 36 878,0 тыс. руб.;
2017 год - 37 616,0 тыс. руб.;
2018 год - 38 368,0 тыс. руб.;
2019 год - 39 136,0 тыс. руб.;
2020 год - 39 919,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 3 ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.".
6. В разделе "Подпрограмма 4":
1) в позиции "Объемы финансирования за счет средств областного бюджета, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы 4 государственной программы Липецкой области "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей":
цифры "3 535 103,3" заменить цифрами "3 530 235,7";
цифры "377 992,0" заменить цифрами "373 124,4";
2) в абзаце пятом подраздела "4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий" цифры "3 312 613,3" заменить цифрами "3 307 745,7";
3) подраздел "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 4 составит 3 602 763,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 351 610,8 тыс. руб.;
2014 год - 381 497,8 тыс. руб.;
2015 год - 419 628,2 тыс. руб.;
2016 год - 452 675,3 тыс. руб.;
2017 год - 470 612,0 тыс. руб.;
2018 год - 489 263,0 тыс. руб.;
2019 год - 508 655,0 тыс. руб.;
2020 год - 528 821,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 4 из средств областного бюджета прогнозно составит 3 530 235,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 340 364,8 тыс. руб.;
2014 год - 373 124,4 тыс. руб.;
2015 год - 411 171,2 тыс. руб.;
2016 год - 444 133,3 тыс. руб.;
2017 год - 461 899,0 тыс. руб.;
2018 год - 480 376,0 тыс. руб.;
2019 год - 499 591,0 тыс. руб.;
2020 год - 519 576,0 тыс. руб.
"Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 4 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 72527,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 11 246,0 тыс. руб.;
2014 год - 8 373,4 тыс. руб.;
2015 год - 8 457,0 тыс. руб.;
2016 год - 8 542,0 тыс. руб.;
2017 год - 8 713,0 тыс. руб.;
2018 год - 8 887,0 тыс. руб.;
2019 год - 9 064,0 тыс. руб.;
2020 год - 9 245,0 тыс. руб.".
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.
7. В разделе "Подпрограмма 5":
1) в позиции "Объемы финансирования за счет средств областного бюджета, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы 5 государственной программы Липецкой области "Совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям":
цифры "925 514,1" заменить цифрами "917 214,1";
цифры "111 738,0" заменить цифрами "103 438,0";
2) подраздел "Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание основных проблем в сфере совершенствования оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям" текстовой части изложить в следующей редакции:
"В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" введено понятие паллиативной медицинской помощи. Паллиативная медицинская помощь представляет собой систему организации медицинской помощи и общего ухода за инкурабельными больными, включающую поддержание физических, психологических, социальных и духовных потребностей пациентов, а также психологическую помощь их семьям.
В Липецкой области паллиативная медицинская помощь оказывается на 130 койках ГУЗ "Липецкая городская больница N 6 им. В.В. Макущенко", 25 койках ГУЗ "Елецкая городская больница N 1 им. Н.А. Семашко", 5 койках ГУЗ "Елецкая городская детская больница". В государственных медицинских организациях развернуты 195 коек сестринского ухода.
В соответствии с приказами Минздрава России от 31 октября 2012 года N 560н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "детская онкология", от 21 декабря 2012 года N 1343н "Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению" паллиативная медицинская помощь на территории региона оказывается в следующих условиях:
амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение);
в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);
стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).
Амбулаторная паллиативная медицинская помощь оказывается в плановом порядке преимущественно по месту жительства в 32 онкологических кабинетах медицинских учреждений области. В период реализации подпрограммы предусматривается открытие кабинетов паллиативной медицинской помощи в 17 муниципальных районах, 2 кабинетов - в городе Ельце, 8 кабинетов - в городе Липецке, в том числе кабинета паллиативной медицинской помощи для детей в консультативной поликлинике ГУЗ "Областная детская больница".
Запланировано создание выездной патронажной паллиативной службы в составе специализированных бригад с дислокацией в ГУЗ "Липецкая городская больница N 6 им. В.В. Макущенко" (1 бригада) и ГУЗ "Липецкий областной онкологический диспансер" (1 бригада). Данные бригады смогут оказывать паллиативную медицинскую помощь больным, находящимся на лечении в других стационарах, а также амбулаторно. В состав каждой бригады предусматривается включить врача-терапевта, медицинскую сестру (фельдшера), прошедших специальную профессиональную подготовку, медицинского психолога.
Оказание паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара запланировано в ГУЗ "Липецкая городская больница N 6 им. В.В. Макущенко" (5 коек в одну смену) и ГУЗ "Липецкий областной онкологический диспансер" (5 коек в одну смену). В период реализации подпрограммы предусматривается организация паллиативной медицинской помощи в дневных стационарах межрайонных и районных больниц совокупной мощностью 45 коек в 1 смену. Таким образом, к 2020 году совокупный коечный фонд дневных стационаров для оказания паллиативной медицинской помощи на территории области составит 65 койки.
Для оказания паллиативной медицинской помощи будут привлекаться волонтеры, члены общественных и религиозных организаций.
Стационарная паллиативная помощь оказывается в отделениях паллиативной медицинской помощи ГУЗ "Липецкая городская больница N 6 им. В.В. Макущенко", ГУЗ "Елецкая городская больница N 1 им. Н.А. Семашко", "Елецкая городская детская больница".
В период реализации подпрограммы предусматривается создание отделения паллиативной помощи на базе ГУЗ "Липецкий областной онкологический диспансер" на 30 коек. В отделении планируется проведение комплекса мероприятий по реабилитации пролеченных больных, в том числе перенесших хирургические вмешательства, лучевую терапию, химиотерапию. На базе отделения планируется организация обучения родственников пациентов уходу за тяжелобольными в домашних условиях.
Организация паллиативной медицинской помощи требует подготовки необходимого количества квалифицированных медицинских кадров, владеющих практическими навыками по основополагающим аспектам паллиативной медицины. В период реализации программы запланировано проведение соответствующего профессионального обучения.
Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем.
Анализ рисков и управление рисками осуществляются управлением здравоохранения Липецкой области.
К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски.
Способами ограничения рисков являются:
- ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов;
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы 5;
- непрерывный мониторинг выполнения подпрограммы 5.";
3) в абзаце втором подраздела "4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий" цифры "925 514,1" заменить цифрами "917 214,1";
4) подраздел "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 5" текстовой части изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 5 составит 919 104,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 104 578,1 тыс. руб.;
2014 год - 103 696,6 тыс. руб.;
2015 год - 101 310,0 тыс. руб.;
2016 год - 112 544,0 тыс. руб.;
2017 год - 117 041,0 тыс. руб.;
2018 год - 121 717,0 тыс. руб.;
2019 год - 126 580,0 тыс. руб.;
2020 год - 131 638,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 5 из средств областного бюджета составит 917 214,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 104 578,1 тыс. руб.;
2014 год - 103 438,0 тыс. руб.;
2015 год - 101 049,0 тыс. руб.;
2016 год - 112 280,0 тыс. руб.;
2017 год - 116 772,0 тыс. руб.;
2018 год - 121 443,0 тыс. руб.;
2019 год - 126 301,0 тыс. руб.;
2020 год - 131 353,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 5 из средств внебюджетных источников составит 1 890,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 258,6 тыс. руб.;
2015 год - 261,0 тыс. руб.;
2016 год - 264,0 тыс. руб.;
2017 год - 269,0 тыс. руб.;
2018 год - 274,0 тыс. руб.;
2019 год - 279,0 тыс. руб.;
2020 год - 285,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.".
8. В разделе "Подпрограмма 6":
1) в подразделе "Паспорт подпрограммы 6 государственной программы Липецкой области "Кадровое обеспечение системы здравоохранения":
позицию "Показатели задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"- Обеспеченность врачами, человек на 10 тыс. населения Липецкой области.
- Обеспеченность средними медицинскими работниками, человек на 10 тыс. населения Липецкой области.
- Обеспеченность врачами, человек на 10 тыс. сельского населения Липецкой области.
- Обеспеченность средними медицинскими работниками, человек на 10 тыс. сельского населения Липецкой области.";
в позиции "Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета":
цифры "1 462 049,0" заменить цифрами "1 461 619,0";
цифры "206 630,1" заменить цифрами "206 200,1";
позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"В результате реализации подпрограммы 6 к 2020 году предполагается:
- увеличить обеспеченность врачами до 34,6 человека на 10 тыс. населения Липецкой области;
- увеличить обеспеченность средними медицинскими работниками до 114,5 человека на 10 тыс. населения Липецкой области;
- увеличить обеспеченность врачами до 17,2 человека на 10 тыс. сельского населения Липецкой области;
- увеличить обеспеченность средними медицинскими работниками до 67,6 человека на 10 тыс. сельского населения Липецкой области.";
2) в абзаце втором подраздела "4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 6 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий" цифры "1 295 226,0" заменить цифрами "1 294 796,0";
3) в подразделе "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 6":
цифры "1 759 044,0" заменить цифрами "1 758 614,0";
в абзаце третьем цифры "240 269,1" заменить цифрами "239 839,1";
в абзаце двенадцатом цифры "1 462 049,0" заменить цифрами "1 461 619,0";
в абзаце четырнадцатом цифры "206 630,1" заменить цифрами "206 200,1".
9. В разделе "Подпрограмма 7":
1) в подразделе "Паспорт подпрограммы 7 государственной программы Липецкой области "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях":
позицию "Показатель задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Обеспечение отсутствия недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов, полученных гражданами Липецкой области при оказании амбулаторной медицинской помощи за счет средств федерального и областного бюджетов, %";
в позиции "Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы":
цифры "2 189 105,0" заменить цифрами "2 190 390,9";
цифры "258 221,0" заменить цифрами "259 506,9";
2) в абзаце втором подраздела "4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 7 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий" цифры "2 189 105,0" заменить цифрами "2 190 390,9";
3) подраздел "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 составит 3 607 417,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 617 947,0 тыс. руб.;
2014 год - 588 162,4 тыс. руб.;
2015 год - 380 994,0 тыс. руб.;
2016 год - 382 271,0 тыс. руб.;
2017 год - 392 740,0 тыс. руб.;
2018 год - 403 628,0 тыс. руб.;
2019 год - 414 950,0 тыс. руб.;
2020 год - 426 725,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средств федерального бюджета составит 1 406 504,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 359 559,0 тыс. руб.;
2014 год - 327 455,5 тыс. руб.;
2015 год - 119 915,0 тыс. руб.;
2016 год - 119 915,0 тыс. руб.;
2017 год - 119 915,0 тыс. руб.;
2018 год - 119 915,0 тыс. руб.;
2019 год - 119 915,0 тыс. руб.;
2020 год - 119 915,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средств областного бюджета составит 2 190 390,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 256 645,0 тыс. руб.;
2014 год - 259 506,9 тыс. руб.;
2015 год - 259 867,0 тыс. руб.;
2016 год - 261 132,0 тыс. руб.;
2017 год - 271 577,0 тыс. руб.;
2018 год - 282 440,0 тыс. руб.;
2019 год - 293 737,0 тыс. руб.;
2020 год - 305 486,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средств внебюджетных источников составит 10 522,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 1 743,0 тыс. руб.;
2014 год - 1 200,0 тыс. руб.;
2015 год - 1 212,0 тыс. руб.;
2016 год - 1 224,0 тыс. руб.;
2017 год - 1 248,0 тыс. руб.;
2018 год - 1 273,0 тыс. руб.;
2019 год - 1 298,0 тыс. руб.;
2020 год - 1 324,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.".
10. В разделе "Подпрограмма 9":
1) в позиции "Объем финансирования за счет средств областного бюджета, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела "Паспорт подпрограммы 9 государственной программы Липецкой области "Модернизация здравоохранения Липецкой области":
цифры "356 535,2" заменить цифрами "358 824,2";
цифры "50 000,0" заменить цифрами "52 289,0";
2) в абзаце сорок седьмом подраздела "1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 9, описание основных проблем в сфере модернизации здравоохранения области, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития" слова "ООАУ СПО "Липецкий медицинский колледж" заменить словами "ГАПОУ "Липецкий медицинский колледж"
3) в позицию "Методика расчета показателей" подраздела "2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 9, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задач подпрограммы 9, показателей государственных заданий" включить пункт 2 в следующей редакции:
"2. Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, рассчитывается по формуле:
, где
- доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах;
- количество женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах;
- количество женщин с преждевременными родами (всего);
4) в подразделе "4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 9 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий":
в абзаце втором цифры "356 535,2" заменить цифрами "358 824,2";
5) подраздел "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 9" изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 9 составит 1 784 964,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1 478 429,6 тыс. руб.;
2015 год - 153 267,6 тыс. руб.;
2016 год - 153 267,6 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 9 из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования составит 1 426 140,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1 426 140,6 тыс. руб.;
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 9 из средств областного бюджета составит 358 824,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 52 289,0 тыс. руб.;
2015 год - 153 267,6 тыс. руб.;
2016 год - 153 267,6 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.".
11. Приложение 1 к государственной программе Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области" "Сведения об индикаторах цели и показателях задач государственной программы Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области" изложить в следующей редакции:
Приложение 1
к государственной программе
"Развитие здравоохранения
Липецкой области"
Сведения
об индикаторах цели и показателях задач государственной программы Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области"
N |
Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Единица измерения |
Значения индикаторов и показателей |
||||||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Цель государственной программы Повышение качества и доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения населения |
|||||||||||
2. |
Индикатор 1 цели Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
Управление здравоохранения Липецкой области |
лет |
70,0 |
70,0 |
70,8 |
71,4 |
72,0 |
73,0 |
74,0 |
74,8 |
75,7 |
3. |
Индикатор 2 цели Смертность от всех причин |
Управление здравоохранения Липецкой области |
случаев на 1000 населения |
15,4 |
15,3 |
14,7 |
14,3 |
13,5 |
13,0 |
11,8 |
11,3 |
10,8 |
4. |
Задача 1 государственной программы Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи |
|||||||||||
5. |
Показатель 1 задачи 1 государственной программы Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) |
Управление здравоохранения Липецкой области |
литров в год на душу населения в возрасте старше 15 лет |
14,5 |
13,9 |
13,4 |
12,8 |
12,3 |
11,7 |
11,1 |
10,6 |
10,0 |
6. |
Показатель 2 задачи 1 государственной программы Распространенность потребления табака среди взрослого населения |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
52,0 |
50,0 |
48,0 |
46,0 |
44,0 |
42,0 |
40,0 |
38,4 |
36,9 |
7. |
Показатель 3 задачи 1 государственной программы Распространенность потребления табака среди детей и подростков |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
18,9 |
18,7 |
18,5 |
18,4 |
18,3 |
18,2 |
18,0 |
17,0 |
16,0 |
8. |
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
|||||||||||
9. |
Задача 1 подпрограммы 1 Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний, формирование здорового образа жизни у населения Липецкой области, развитие первичной медико-санитарной помощи, в том сельским жителям |
|||||||||||
10. |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
38,9 |
38,0 |
37,6 |
37,1 |
36,6 |
36,0 |
35,7 |
35,5 |
35,3 |
11. |
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1 Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
29,3 |
28,5 |
28,0 |
27,5 |
27,0 |
26,5 |
26,0 |
25,5 |
25,0 |
12. |
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1 Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадии |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
56,6 |
56,7 |
56,8 |
56,9 |
57,0 |
57,1 |
57,2 |
57,2 |
57,2 |
13. |
Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 1 Смертность населения в трудоспособном возрасте |
Управление здравоохранения Липецкой области |
количество умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
614,7 |
612,5 |
611,0 |
610,1 |
608,2 |
605,1 |
598,0 |
591,8 |
580,0 |
14. |
Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 1 Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
23,8 |
23,7 |
23,5 |
23,3 |
23,1 |
22,8 |
22,6 |
22,4 |
22,2 |
15. |
Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 1 Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
14,72 |
14,7 |
14,68 |
14,65 |
14,61 |
14,58 |
14,53 |
14,5 |
14,4 |
16. |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 Совершенствование первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17. |
Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 1 Охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения от подлежащих диспансеризации |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
- |
38,6 |
40,0 |
41,0 |
42,0 |
42,5 |
43,0 |
43,5 |
44,0 |
18. |
Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 1 Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
89,8 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
19. |
Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 1 Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
91,2 |
93,0 |
94,5 |
95,5 |
97,0 |
98,0 |
99,0 |
99,2 |
99,4 |
20. |
Показатель 10 задачи 1 подпрограммы 1 Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
21. |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 Повышение результативности профилактических мероприятий, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни у населения области |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22. |
Задача 2 подпрограммы 1 Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С |
|||||||||||
23. |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 Заболеваемость дифтерией |
Управление здравоохранения Липецкой области |
случаев на 100 тыс. населения |
0,09 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
24. |
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1 Заболеваемость корью |
Управление здравоохранения Липецкой области |
случаев на 1 млн. населения |
3,67 |
2,9 |
2,0 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
25. |
Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1 Заболеваемость краснухой |
Управление здравоохранения Липецкой области |
случаев на 100 тыс. населения |
0,09 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
26. |
Показатель 4 задачи 2 подпрограммы 1 Заболеваемость эпидемическим паротитом |
Управление здравоохранения Липецкой области |
случаев на 100 тыс. населения |
0,09 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
27. |
Показатель 5 задачи 2 подпрограммы 1 Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
97,8 |
97,8 |
97,9 |
97,9 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
28. |
Показатель 6 задачи 2 подпрограммы 1 Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
98,25 |
98,3 |
98,4 |
98,5 |
98,6 |
98,7 |
98,8 |
98,9 |
99,0 |
29. |
Показатель 7 задачи 2 подпрограммы 1 Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
98,25 |
98,3 |
98,4 |
98,5 |
98,6 |
98,7 |
98,8 |
98,9 |
99,0 |
30. |
Показатель 8 задачи 2 подпрограммы 1 Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
98,25 |
98,3 |
98,4 |
98,5 |
98,6 |
98,7 |
98,8 |
98,9 |
99,0 |
31. |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 1 Создание безопасного коллективного иммунитета к инфекциям, управляемым средствами специфичной профилактики |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32. |
Показатель 9 задачи 2 подпрограммы 1 Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
74,5 |
75,0 |
75,5 |
76,0 |
76,5 |
77,0 |
77,5 |
78,0 |
78,5 |
33. |
Основное мероприятие 4 подпрограммы 1 Осуществление мероприятий по раннему выявлению вируса иммунодефицита человека и предупреждение распространения ВИЧ-инфекции |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34. |
Показатель 10 задачи 2 подпрограммы 1 Заболеваемость острым вирусным гепатитом В |
Управление здравоохранения Липецкой области |
случаев на 100 тыс. населения |
0,77 |
0,75 |
0,72 |
0,7 |
0,67 |
0,65 |
0,62 |
0,60 |
0,57 |
35. |
Показатель 11 задачи 2 подпрограммы 1 Охват иммунизацией населения против гепатита В в декретированные сроки |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
95,0 |
95,25 |
95,5 |
95,75 |
96,0 |
96,25 |
96,5 |
96,75 |
97,0 |
36. |
Основное мероприятие 5 подпрограммы 1 Осуществление мероприятий по совершенствованию диагностики и лечения вирусных гепатитов с целью профилактики хронизации процесса |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37. |
Задача 2 государственной программы Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
|||||||||||
38. |
Показатель 1 задачи 2 государственной программы Смертность от болезней системы кровообращения |
Управление здравоохранения Липецкой области |
случаев на 100 тыс. населения |
870,9 |
868,0 |
852,0 |
800,0 |
749,5 |
699,4 |
649,4 |
616,7 |
586,9 |
39. |
Показатель 2 задачи 2 государственной программы Смертность от дорожно-транспортных происшествий |
Управление здравоохранения Липецкой области |
случаев на 100 тыс. населения |
18,9 |
17,6 |
16,0 |
14,4 |
12,8 |
11,2 |
10,0 |
9,1 |
8,4 |
40. |
Показатель 3 задачи 2 государственной программы Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) |
Управление здравоохранения Липецкой области |
случаев на 100 тыс. населения |
201,2 |
201,2 |
199,0 |
198,0 |
196,0 |
194,0 |
192,8 |
191,2 |
189,6 |
41. |
Показатель 4 задачи 2 государственной программы Смертность от туберкулеза |
Управление здравоохранения Липецкой области |
случаев на 100 тыс. населения |
4,4 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
42. |
Показатель 5 задачи 2 государственной программы Заболеваемость туберкулезом |
Управление здравоохранения Липецкой области |
случаев на 100 тыс. населения |
47,8 |
47,8 |
46,8 |
45,8 |
44,8 |
44,0 |
43,5 |
42,7 |
41,9 |
43. |
Показатель 6 задачи 2 государственной программы Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
4,3 |
6,9 |
15,3 |
23,8 |
32,3 |
40,7 |
47,1 |
51,9 |
55,5 |
44. |
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
|||||||||||
45. |
Задача 1 подпрограммы 2 Совершенствование системы профилактики, диагностики и лечения социально значимых заболеваний; повышение качества оказания скорой медицинской помощи населению |
|||||||||||
46. |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
53,5 |
55,6 |
57,8 |
60,0 |
62,2 |
64,3 |
66,0 |
66,2 |
66,5 |
47. |
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2 Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
34,5 |
34,6 |
34,8 |
35,0 |
35,3 |
35,4 |
35,6 |
36,0 |
36,2 |
48. |
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2 Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
49. |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 Развитие комплексной системы предупреждения, диагностики и лечения социально значимых заболеваний |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50. |
Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 2 Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет |
Управление здравоохранения Липецкой области |
человек на 100 наркологических больных |
7,84 |
8,8 |
8,9 |
9,0 |
9,1 |
9,2 |
9,3 |
9,49 |
9,68 |
51. |
Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 2 Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет |
Управление здравоохранения Липецкой области |
человек на 100 наркологических больных |
5,64 |
6,13 |
6,9 |
7,7 |
8,5 |
9,3 |
10,0 |
10,19 |
10,4 |
52. |
Показатель 5.1 задачи 1 подпрограммы 2 Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за правонарушения, связанные с оборотом наркотических средств |
Управление административных органов Липецкой области |
человек |
587 |
694 |
710 |
690 |
670 |
650 |
630 |
615 |
600 |
53. |
Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 2 Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет |
Управление здравоохранения Липецкой области |
человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента |
9,6 |
10,5 |
10,6 |
10,8 |
11,6 |
12,0 |
12,41 |
12,6 |
12,9 |
54. |
Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 2 Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет |
Управление здравоохранения Липецкой области |
человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента |
5,7 |
6,4 |
7,1 |
7,8 |
8,5 |
9,2 |
10,0 |
10,19 |
10,4 |
55. |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 2 Комплексные меры противодействия употреблению наркотиков и их незаконному обороту |
Управление здравоохранения Липецкой области; управление административных органов Липецкой области; управление образования и науки Липецкой области; управление социальной защиты населения Липецкой области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56. |
Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 2 Смертность от ишемической болезни сердца и инсульта |
Управление здравоохранения Липецкой области |
случаев на 100 тыс. населения |
393,4 |
388,7 |
384,0 |
379,3 |
374,6 |
369,9 |
365,2 |
360,5 |
355,8 |
57. |
Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 2 Смертность от цереброваскулярных заболеваний |
Управление здравоохранения Липецкой области |
случаев на 100 тыс. населения |
209,7 |
209,0 |
208,8 |
208,7 |
208,6 |
208,5 |
208,4 |
208,4 |
208,4 |
58. |
Показатель 10 задачи 1 подпрограммы 2 Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
51,9 |
52,2 |
52,4 |
52,7 |
53,0 |
53,3 |
53,6 |
54,1 |
54,5 |
59. |
Показатель 11 задачи 1 подпрограммы 2 Одногодичная летальность больных со злокачественными образованиями |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
25,4 |
25,3 |
25,0 |
24,5 |
24,0 |
23,5 |
22,4 |
21,7 |
21,0 |
60. |
Показатель 12 задачи 1 подпрограммы 2 Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) |
Управление здравоохранения Липецкой области |
количество умерших на 100 тыс. человек |
1385,7 |
1378,4 |
1318,5 |
1278,4 |
1198,6 |
1148,7 |
1028,4 |
1008,6 |
988,5 |
61. |
Показатель 13 задачи 1 подпрограммы 2 Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 мин. |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
80,2 |
84,7 |
85,5 |
86,4 |
87,2 |
88,1 |
89,0 |
90,0 |
90,0 |
62. |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 2 Реализация мероприятий по снижению смертности от предотвратимых причин |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63. |
Задача 2 подпрограммы 2 Совершенствование медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий |
|||||||||||
64. |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 Уровень больничной летальности пациентов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |
Управление здравоохранения Липецкой области |
случаев на 100 тыс. населения |
4,3 |
4,25 |
4,2 |
4,15 |
4,1 |
4,05 |
4,0 |
3,95 |
3,8 |
65. |
Основное мероприятие 4 подпрограммы 2 Снижение тяжести медицинских последствий у пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66. |
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2 Смертность от транспортных травм всех видов |
Управление здравоохранения Липецкой области |
случаев на 100 тыс. населения |
26,7 |
21,9 |
21,3 |
20,7 |
20,2 |
19,7 |
19,4 |
18,6 |
18,2 |
67. |
Основное мероприятие 4.1. подпрограммы 2 Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68. |
Задача 3 подпрограммы 2 Повышение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов |
|||||||||||
69. |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2 Доля качественных и безопасных компонентов крови от общего количества заготовленных компонентов крови |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
98,8 |
98,82 |
98,85 |
98,88 |
98,91 |
98,94 |
98,97 |
98,99 |
99,0 |
70. |
Основное мероприятие 5 подпрограммы 2 Организация заготовки донорской крови и ее компонентов |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71. |
Задача 3 государственной программы Повышение эффективности службы родовспоможения и детства |
|||||||||||
72. |
Показатель 1 задачи 3 государственной программы Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет |
Управление здравоохранения Липецкой области |
случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста |
89 |
92 |
97 |
96 |
95 |
94 |
93 |
93 |
93 |
73. |
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" |
|||||||||||
74. |
Задача 1 подпрограммы 3 Развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи матерям и детям, профилактика абортов |
|||||||||||
75. |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 Доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
97,8 |
97,8 |
97,8 |
97,8 |
97,8 |
97,8 |
97,8 |
97,8 |
97,8 |
76. |
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3 Доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
9,0 |
11,0 |
13,0 |
15,0 |
17,0 |
19,0 |
77. |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 3 Совершенствование службы родовспоможения и детства путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78. |
Задача 2 подпрограммы 3 Совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики |
|||||||||||
79. |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3 Доля обследованных беременных женщин по алгоритму проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
50,0 |
55,0 |
60,0 |
65,0 |
70,0 |
75,0 |
80,0 |
85,0 |
85,0 |
80. |
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 3 Доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
81. |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 3 Совершенствование методов раннего выявления врожденных патологий у детей и их реабилитация |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82. |
Задача 4 государственной программы Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей |
|||||||||||
83. |
Показатель 1 задачи 4 государственной программы Снижение общей заболеваемости населения |
Управление здравоохранения Липецкой области |
человек на 10 тыс. населения |
1813,6 |
1781,3 |
1749,1 |
1716,8 |
1684,6 |
1652,3 |
1620,1 |
1587,8 |
1555,6 |
84. |
Показатель 2 задачи 4 государственной программы Снижение первичного выхода на инвалидность |
Управление здравоохранения Липецкой области |
человек на 10 тыс. населения |
70,8 |
70,5 |
70,1 |
69,8 |
69,4 |
69,05 |
68,7 |
68,4 |
68,0 |
85. |
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" |
|||||||||||
86. |
Задача 1 подпрограммы 4 Разработка и внедрение новых организационных моделей медицинской реабилитации |
|||||||||||
87. |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4 Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
1,9 |
4,0 |
6,0 |
9,0 |
12,0 |
15,0 |
17,0 |
21,0 |
25,0 |
88. |
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4 Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
70,0 |
72,0 |
75,0 |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
91,0 |
92,0 |
93,0 |
89. |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 4 Развитие медицинской реабилитации населения области, в том числе детей |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90. |
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 4 Охват санаторно-курортным лечением пациентов |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
6,0 |
9,0 |
13,0 |
17,0 |
21,0 |
26,0 |
31,0 |
36,0 |
45,0 |
91. |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 4 Совершенствование методов долечивания и санаторно-курортного лечения, в том числе детей |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92. |
Задача 5 государственной программы Повышение эффективности оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям |
|||||||||||
93. |
Показатель 1 задачи 5 государственной программы Охват паллиативной помощью определенных групп взрослого населения |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
86,0 |
88,0 |
90,0 |
92,0 |
94,0 |
96,0 |
98,0 |
100,0 |
100,0 |
94. |
Показатель 2 задачи 5 государственной программы Охват паллиативной помощью определенных групп детей |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
78,12 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
95. |
Подпрограмма 5 Совершенствование оказания паллиативной помощи, в том числе детям |
|||||||||||
96. |
Задача 1 подпрограммы 5 Развитие паллиативной помощи |
|||||||||||
97. |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 5 Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым |
Управление здравоохранения Липецкой области |
коек на 100 тыс. взрослого населения |
21,0 |
35,9 |
36,4 |
39,8 |
40,0 |
40,3 |
40,6 |
40,9 |
41,1 |
98. |
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 5 Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям |
Управление здравоохранения Липецкой области |
коек на 100 тыс. детского населения |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
99. |
Основное мероприятие подпрограммы 5 Развитие и поддержание оказания паллиативной помощи населению |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100. |
Задача 6 государственной программы Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами |
|||||||||||
101. |
Показатель 1 задачи 6 государственной программы Соотношение количества врачей и среднего медицинского персонала |
Управление здравоохранения Липецкой области |
- |
1/3 |
1/3,2 |
1/3,2 |
1/3,2 |
1/3,2 |
1/3,2 |
1/3,2 |
1/3,3 |
1/3,3 |
102. |
Показатель 2 задачи 6 государственной программы Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения) |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
123,4 |
140,6 |
141,3 |
143,9 |
159,6 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
103. |
Показатель 3 задачи 6 государственной программы Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения) |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
64,9 |
73,4 |
76,2 |
79,3 |
86,3 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
104. |
Показатель 4 задачи 6 государственной программы Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения) |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
41,2 |
48,6 |
51,0 |
52,4 |
70,5 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
105. |
Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" |
|||||||||||
106. |
Задача 1 подпрограммы 6 Формирование кадрового потенциала здравоохранения Липецкой области и его развитие с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования |
|||||||||||
107. |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 6 Обеспеченность врачами |
Управление здравоохранения Липецкой области |
чел. на 10 тыс. населения Липецкой области |
35,2 |
32,5 |
32,7 |
33,0 |
33,3 |
33,7 |
34,0 |
34,3 |
34,6 |
108. |
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 6 Обеспеченность средними медицинскими работниками |
Управление здравоохранения Липецкой области |
чел. на 10 тыс. населения Липецкой области |
104,6 |
103,3 |
104,9 |
106,5 |
108,1 |
109,7 |
111,3 |
112,9 |
114,5 |
109. |
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 6 Обеспеченность врачами |
Управление здравоохранения Липецкой области |
чел. на 10 тыс. сельского населения Липецкой области |
14,2 |
15,3 |
15,6 |
15,8 |
16,0 |
16,3 |
16,6 |
16,9 |
17,2 |
110. |
Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 6 Обеспеченность средними медицинскими работниками |
Управление здравоохранения Липецкой области |
чел. на 10 тыс. сельского населения Липецкой области |
68,8 |
60,2 |
61,2 |
63,0 |
64,3 |
65,6 |
67,0 |
67,3 |
67,6 |
111. |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 6 Создание условий для подготовки и планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, повышения престижа профессии медицинского работника |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112. |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 6 Анализ и планирование развития кадрового потенциала здравоохранения области |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113. |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 6 Совершенствование материального обеспечения образовательного процесса |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114. |
Основное мероприятие 4 подпрограммы 6 Организация последипломного профессионального образования специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115.. |
Основное мероприятие 5 подпрограммы 6 Привлечение и закрепление медицинских кадров с целью повышения укомплектованности медицинских организаций области, расположенных в сельской местности |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
116. |
Задача 7 государственной программы Повышение удовлетворенности населения качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами |
|||||||||||
117. |
Показатель 1 задачи 7 государственной программы Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в лекарственных препаратах, отпускаемых на основании выданных рецептов |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
118. |
Подпрограмма 7 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" |
|||||||||||
119. |
Задача 1 подпрограммы 7 Совершенствование системы контроля качества лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется в целях реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Липецкой области медицинской амбулаторной помощи, повышение эффективности персонифицированного учета отдельных категорий граждан и планирования их потребностей в лекарственных препаратах, обеспечение рационального использования лекарственных препаратов |
|||||||||||
120. |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 7 Обеспечение отсутствия недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов, полученных гражданами Липецкой области при оказании медицинской амбулаторной помощи за счет средств федерального и областного бюджетов |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
121. |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 7 Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан медицинской амбулаторной помощи в части обеспечения лекарственными препаратами, совершенствование системы контроля их качества, эффективности и безопасности, борьба с оборотом недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122. |
Задача 8 государственной программы Создание и масштабирование аппаратно-программных решений для оказания медицинских услуг на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий |
|||||||||||
123. |
Показатель 1 задачи 8 государственной программы Доля самозаписи через Интернет и информационные терминалы к общему количеству записанных в региональной информационно-аналитической медицинской системе (далее - РИАМС) на прием к врачу пациентов |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
0,5 |
1,2 |
1,8 |
2,5 |
2,8 |
3,3 |
3,8 |
4,5 |
5,0 |
124. |
Показатель 2 задачи 8 государственной программы Доля медицинских организаций области, подключенных к РИАМС с использованием защищенных каналов связи |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
30,0 |
85,0 |
95,0 |
100,0 |
100,0 |
100 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
125. |
Показатель 3 задачи 8 государственной программы Доля заполненных электронных медицинских карт, заведенных в РИАМС |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
1,5 |
5,0 |
15,0 |
30,0 |
50,0 |
75,0 |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
126. |
Показатель 4 задачи 8 государственной программы Количество медицинских услуг, оказанных населению с использованием телемедицинских технологий |
Управление здравоохранения Липецкой области |
единиц в год |
5,0 |
200,0 |
800,0 |
2000,0 |
2500,0 |
3000,0 |
4000,0 |
5000,0 |
6000,0 |
127. |
Подпрограмма 8 "Развитие информатизации в здравоохранении" |
|||||||||||
128. |
Задача 1 подпрограммы 8 Развитие региональной информационно-аналитической системы (далее - РИАМС) с использованием защищенных каналов передачи данных. Увеличение доли государственных услуг, оказываемых с использованием современных информационных систем |
|||||||||||
129. |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 8 Доля врачей в медицинских организациях области, обеспеченных автоматизированными рабочими местами с подключением к РИАМС по защищенным каналам связи |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
40,0 |
80,0 |
83,0 |
85,0 |
88,0 |
92,0 |
95,0 |
98,0 |
100,0 |
130. |
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 8 Объем электронной медицинской документации в медицинских организациях |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
10,0 |
20,0 |
40,0 |
50,0 |
60,0 |
70,0 |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
131. |
Основное мероприятие подпрограммы Создание единого информационного пространства здравоохранения |
Управление здравоохранения Липецкой области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
132. |
Задача 9 государственной программы Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям |
|||||||||||
133. |
Показатель 1 задачи 9 государственной программы Материнская смертность |
Управление здравоохранения Липецкой области |
случаев на 100 тыс. родившихся живыми |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
134. |
Показатель 2 задачи 9 государственной программы Младенческая смертность |
Управление здравоохранения Липецкой области |
случаев на 1000 родившихся живыми |
8,4 |
8,7 |
8,5 |
8,3 |
8,1 |
7,8 |
7,5 |
7,3 |
7,1 |
135. |
Подпрограмма 9 "Модернизация здравоохранения Липецкой области" |
|||||||||||
136. |
Задача подпрограммы 9 Модернизация здравоохранения области в части строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра |
|||||||||||
137. |
Показатель 1 задачи подпрограммы 9 Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
51,3 |
56,5 |
61,0 |
69,0 |
74,5 |
|
|
|
|
138. |
Показатель 2 задачи подпрограммы 9 Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах |
Управление здравоохранения Липецкой области |
процент |
54,0 |
55,8 |
57,6 |
58,5 |
60,0 |
|
|
|
|
139. |
Показатель 3 задачи подпрограммы 9 Мертворождаемость |
Управление здравоохранения Липецкой области |
случаев на 1000 родившихся живыми и мертвыми |
6,9 |
6,5 |
6,3 |
6,0 |
5,0 |
|
|
|
|
140. |
Показатель 4 задачи подпрограммы 9 Ранняя неонатальная смертность |
Управление здравоохранения Липецкой области |
случаев на 1000 родившихся живыми |
2,7 |
2,6 |
2,5 |
2,3 |
2,2 |
|
|
|
|
141. |
Показатель 5 задачи подпрограммы 9 Перинатальная смертность |
Управление здравоохранения Липецкой области |
случаев на 1000 родившихся живыми и мертвыми |
9,6 |
9,0 |
8,1 |
7,6 |
7,2 |
|
|
|
|
142. |
Основное мероприятие подпрограммы 9 Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в городе Липецке |
Управление строительства и архитектуры Липецкой области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. Приложение 2 к государственной программе Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области" "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области" за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
Приложение 2
к государственной программе
Липецкой области "Развитие
здравоохранения Липецкой области"
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области"
N |
Наименование подпрограмм, основных мероприятий |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
Всего |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Государственная программа Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области" |
Всего |
х |
х |
х |
32 320 663,7 |
3 317 683,4 |
3 581 522,8 |
3 781 712,3 |
4 121 233,2 |
4 125 435,0 |
4 290 453,0 |
4 462 070,0 |
4 640 554,0 |
Ответственный исполнитель: управление здравоохранения Липецкой области |
009 |
х |
х |
31 958 129,5 |
3 317 683,4 |
3 527 753,8 |
3 627 414,7 |
3 966 765,6 |
4 125 435,0 |
4 290 453,0 |
4 462 070,0 |
4 640 554,0 |
||
Соисполнитель: управление строительства и архитектуры Липецкой области |
035 |
х |
х |
358 824,2 |
|
52 289,0 |
153 267,6 |
153 267,6 |
|
|
|
|
||
Соисполнитель: управление административных органов Липецкой области |
033 |
х |
х |
3 310,0 |
|
1 130,0 |
980,0 |
1 200,0 |
|
|
|
|
||
Соисполнитель: управление социальной защиты населения Липецкой области |
016 |
х |
х |
400,0 |
|
350,0 |
50,0 |
|
|
|
|
|
||
2 |
Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
Всего |
009 |
х |
х |
4 527 784,8 |
625 809,0 |
525 186,8 |
494 520,0 |
532 142,0 |
553 430,0 |
575 569,0 |
598 593,0 |
622 535,0 |
Управление здравоохранения Липецкой области |
009 |
х |
х |
4 527 784,8 |
625 809,0 |
525 186,8 |
494 520,0 |
532 142,0 |
553 430,0 |
575 569,0 |
598 593,0 |
622 535,0 |
||
3 |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 1. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний |
Всего |
х |
х |
х |
4 186 301,5 |
625 809,0 |
478 857,5 |
448 520,0 |
486 142,0 |
505 590,0 |
525 815,0 |
546 848,0 |
568 720,0 |
Управление здравоохранения Липецкой области |
009 |
0901 |
4709900 |
1 794 796,8 |
332 759,3 |
222 692,5 |
175 369,0 |
194 857,0 |
203 721,0 |
212 524,0 |
221 678,0 |
231 196,0 |
||
009 |
0901 |
5056100 |
17 068,0 |
17 068,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
009 |
0901 |
5057100 |
115 587,0 |
|
16 971,0 |
16 702,0 |
16 702,0 |
16 303,0 |
16 303,0 |
16 303,0 |
16 303,0 |
|||
009 |
0902 |
0923400 |
7,2 |
7,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
009 |
0902 |
4719900 |
1 157 072,6 |
154 316,0 |
113 424,6 |
126 716,0 |
140 800,0 |
146 432,0 |
152 289,0 |
158 380,0 |
164 715,0 |
|||
009 |
0909 |
0020400 |
775 521,8 |
89 789,4 |
93 591,4 |
92 287,0 |
92 287,0 |
95 978,0 |
99 817,0 |
103 810,0 |
107 962,0 |
|||
009 |
0909 |
0923400 |
721,1 |
721,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
009 |
0909 |
4699900 |
325 463,0 |
31 140,0 |
32 170,0 |
37 438,0 |
41 488,0 |
43 148,0 |
44 874,0 |
46 669,0 |
48 536,0 |
|||
009 |
0909 |
5056100 |
8,0 |
8,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
009 |
0909 |
5057100 |
56,0 |
|
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
|||
4 |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 1. Повышение результативности профилактических мероприятий, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни у населения области |
Управление здравоохранения Липецкой области |
009 |
0909 |
0312201 |
74 164,0 |
|
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 400,0 |
10 816,0 |
11 249,0 |
11 699,0 |
5 |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 1. Создание безопасного коллективного иммунитета к инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики |
Управление здравоохранения Липецкой области |
009 |
0909 |
0312202 |
148 655,3 |
|
20 329,3 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 800,0 |
21 632,0 |
22 497,0 |
23 397,0 |
6 |
Основное мероприятие 4 подпрограммы 1. Осуществление мероприятий по раннему выявлению вируса иммунодефицита человека и предупреждение распространения ВИЧ-инфекции |
Управление здравоохранения Липецкой области |
009 |
0909 |
0312203 |
44 500,0 |
|
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 240,0 |
6 490,0 |
6 750,0 |
7 020,0 |
7 |
Основное мероприятие 5 подпрограммы 1. Осуществление мероприятий по совершенствованию диагностики и лечения вирусных гепатитов с целью профилактики хронизации процесса |
Управление здравоохранения Липецкой области |
009 |
0909 |
0312204 |
74 164,0 |
|
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 400,0 |
10 816,0 |
11 249,0 |
11 699,0 |
8 |
Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
Всего |
х |
х |
х |
17 844 397,1 |
1 719 521,4 |
1 909 537,7 |
2 025 968,0 |
2 251 469,0 |
2 340 278,0 |
2 433 888,0 |
2 531 242,0 |
2 632 493,0 |
Ответственный исполнитель: управление здравоохранения Липецкой области |
009 |
х |
х |
17 840 687,1 |
1 719 521,4 |
1 908 057,7 |
2 024 938,0 |
2 250 269,0 |
2 340 278,0 |
2 433 888,0 |
2 531 242,0 |
2 632 493,0 |
||
Соисполнитель: управление административных органов Липецкой области |
033 |
х |
х |
3 310,0 |
|
1 130,0 |
980,0 |
1 200,0 |
|
|
|
|
||
Соисполнитель: управление социальной защиты населения Липецкой области |
016 |
х |
х |
400,0 |
|
350,0 |
50,0 |
|
|
|
|
|
||
9 |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 2. Развитие комплексной системы предупреждения, диагностики и лечения социально-значимых заболеваний. Повышение эффективности оказания скорой медицинской помощи. |
Всего |
009 |
х |
х |
14 292 860,83 |
1 395 479,1 |
1 463 738,73 |
1 626 756,0 |
1 810 618,0 |
1 883 042,0 |
1 958 363,0 |
2 036 697,0 |
2 118 167,0 |
Управление здравоохранения Липецкой области |
009 |
0901 |
0923400 |
23 155,0 |
23 155,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
009 |
0901 |
1020101 |
36 590,3 |
36 590,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
009 |
0901 |
4700200 |
27 571,2 |
27 571,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
009 |
0901 |
4709200 |
193 984,0 |
0,0 |
25 716,0 |
23 835,0 |
26 666,0 |
27 733,0 |
28 842,0 |
29 996,0 |
31 196,0 |
|||
009 |
0901 |
4709900 |
12 999 473,23 |
1 203 750,5 |
1 314 736,73 |
1 489 758,0 |
1 660 019,0 |
1 726 422,0 |
1 795 482,0 |
1 867 304,0 |
1 942 001,0 |
|||
009 |
0901 |
5056100 |
69,0 |
69,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||
009 |
0901 |
5057100 |
539,0 |
|
77,0 |
77,0 |
77,0 |
77,0 |
77,0 |
77,0 |
77,0 |
|||
009 |
0904 |
4779900 |
12 600,0 |
7 600,0 |
5 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
009 |
0909 |
0322215 |
24 794,4 |
|
24 794,4 |
|
|
|
|
|
|
|||
009 |
0909 |
4699900 |
597 086,1 |
55 843,1 |
58 819,0 |
68 738,0 |
76 378,0 |
79 433,0 |
82 610,0 |
85 914,0 |
89 351,0 |
|||
009 |
0909 |
4859600 |
230 503,6 |
22 900,0 |
21 595,6 |
26 348,0 |
29 478,0 |
30 657,0 |
31 883,0 |
33 158,0 |
34 484,0 |
|||
009 |
1003 |
5056002 |
18 000,0 |
18 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
009 |
1003 |
5057022 |
128 495,0 |
|
13 000,0 |
18 000,0 |
18 000,0 |
18 720,0 |
19 469,0 |
20 248,0 |
21 058,0 |
|||
10 |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 2. Комплексные меры противодействия употреблению наркотиков и их незаконному обороту |
Всего |
009 |
х |
х |
40 791,0 |
|
6 480,0 |
6 030,0 |
6 200,0 |
5 200,0 |
5 408,0 |
5 624,0 |
5 849,0 |
Ответственный исполнитель: управление здравоохранения Липецкой области |
009 |
0909 |
032205 |
37 081,0 |
|
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 200,0 |
5 408,0 |
5 624,0 |
5 849,0 |
||
Соисполнитель: управление административных органов Липецкой области |
033 |
0314 |
0322205 |
3 310,0 |
|
1 130,0 |
980,0 |
1 200,0 |
|
|
|
|
||
Соисполнитель: управление социальной защиты населения Липецкой области |
016 |
1006 |
0322205 |
400,0 |
|
350,0 |
50,0 |
|
|
|
|
|
||
11 |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 2. Реализация мероприятий по снижению смертности от предотвратимых причин |
Управление здравоохранения Липецкой области |
009 |
0909 |
0322206 |
73 263,0 |
|
15 518,0 |
9 000,0 |
9 000,0 |
9 360,0 |
9 734,0 |
10 123,0 |
10 528,0 |
12 |
Основное мероприятие 4 подпрограммы 2. Снижение тяжести медицинских последствий у пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |
Всего |
009 |
х |
х |
1 995 933,4 |
191 770,3 |
199 688,1 |
228 615,0 |
254 022,0 |
264 182,0 |
274 749,0 |
285 739,0 |
297 168,0 |
Управление здравоохранения Липецкой области |
009 |
0909 |
4699900 |
2 000 512,0 |
|
204 266,7 |
|
|
|
|
|
|
||
009 |
0909 |
5057100 |
48,0 |
|
48,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
13 |
Основное мероприятие 4.1 подпрограммы 2. Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
Управление здравоохранения Липецкой области |
009 |
0909 |
0322214 |
84 820,27 |
|
84 820,27 |
|
|
|
|
|
|
14 |
Основное мероприятие 5 подпрограммы 2. Организация заготовки донорской крови и ее Компонентов |
Всего |
009 |
х |
х |
1 352 102,0 |
132 272,0 |
134 666,0 |
155 567,0 |
171 629,0 |
178 494,0 |
185 634,0 |
193 059,0 |
200 781,0 |
Управление здравоохранения Липецкой области |
009 |
0906 |
4729900 |
1 261 088,0 |
118 559,0 |
123 623,0 |
144 524,0 |
160 586,0 |
167 451,0 |
174 591,0 |
182 016,0 |
189 738,0 |
||
009 |
0906 |
5056017 |
13 713,0 |
13 713,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
009 |
0906 |
5057039 |
77 301,0 |
|
11 043,0 |
11 043,0 |
11 043,0 |
11 043,0 |
11 043,0 |
11 043,0 |
11 043,0 |
|||
15 |
Подпрограмма 3. "Охрана здоровья матери и ребенка" |
Всего |
|
|
|
1 312 207,9 |
126 335,0 |
128 239,9 |
144 535,0 |
168 584,0 |
175 326,0 |
182 339,0 |
189 632,0 |
197 217,0 |
Управление здравоохранения Липецкой области |
009 |
х |
х |
1 312 207,9 |
126 335,0 |
128 239,9 |
144 535,0 |
168 584,0 |
175 326,0 |
182 339,0 |
189 632,0 |
197 217,0 |
||
16 |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 3. Совершенствование службы родовспоможения и детства путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров |
Всего |
009 |
х |
х |
1 256 363,7 |
126 335,0 |
120 516,7 |
137 035,0 |
161 084,0 |
167 526,0 |
174 227,0 |
181 196,0 |
188 444,0 |
Управление здравоохранения Липецкой области |
009 |
0901 |
4709900 |
255 441,0 |
28 102,0 |
36 720,0 |
23 542,0 |
30 848,0 |
32 081,0 |
33 364,0 |
34 698,0 |
36 086,0 |
||
009 |
0901 |
4769900 |
13 640,0 |
5 640,0 |
8 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
009 |
0902 |
4719900 |
12 289,3 |
366,0 |
6 649,3 |
837,0 |
930,0 |
967,0 |
1 006,0 |
1 046,0 |
1 088,0 |
|||
009 |
0909 |
4869900 |
977 067,0 |
92 227,0 |
71 821,0 |
112 656,0 |
129 306,0 |
134 478,0 |
139 857,0 |
145 452,0 |
151 270,0 |
|||
17 |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 3. Совершенствование методов раннего выявления врожденных патологий у детей и их реабилитация |
Управление здравоохранения Липецкой области |
009 |
0909 |
0332207 |
55 844,2 |
|
7 723,2 |
7 500,0 |
7 500,0 |
7 800,0 |
8 112,0 |
8 436,0 |
8 773,0 |
18 |
Подпрограмма 4. "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" |
Всего |
х |
х |
х |
3 530 235,7 |
340 364,8 |
373 124,4 |
411 171,2 |
444 133,3 |
461 899,0 |
480 376,0 |
499 591,0 |
519 576,0 |
Управление здравоохранения Липецкой области |
009 |
х |
х |
3 530 235,7 |
340 364,8 |
373 124,4 |
411 171,2 |
444 133,3 |
461 899,0 |
480 376,0 |
499 591,0 |
519 576,0 |
||
19 |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 4. Развитие медицинской реабилитации населения области, в том числе детей |
Управление здравоохранения Липецкой области |
009 |
0909 |
0342208 |
222 490,0 |
|
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
31 200,0 |
32 448,0 |
33 746,0 |
35 096,0 |
20 |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 4. Совершенствование методов долечивания и санаторно-курортного лечения, в том числе для детей |
Всего |
009 |
х |
х |
3 307 745,7 |
340 364,8 |
343 124,4 |
381 171,2 |
414 133,3 |
430 699,0 |
447 928,0 |
465 845,0 |
484 480,0 |
Управление здравоохранения Липецкой области |
009 |
0901 |
4709900 |
1 108 863,8 |
126 204,8 |
124 036,0 |
129 567,0 |
134 587,0 |
139 979,0 |
145 587,0 |
151 419,0 |
157 484,0 |
||
009 |
0901 |
5056100 |
176,0 |
176,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
009 |
0901 |
5057100 |
1 442,0 |
|
206,0 |
206,0 |
206,0 |
206,0 |
206,0 |
206,0 |
206,0 |
|||
009 |
0905 |
0923400 |
478,0 |
478,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
009 |
0905 |
4739900 |
1 248 729,5 |
116 631,0 |
121 279,0 |
143 987,2 |
160 040,3 |
166 442,0 |
173 100,0 |
180 024,0 |
187 226,0 |
|||
009 |
0905 |
4749900 |
944 523,4 |
96 429,0 |
97 162,4 |
106 970,0 |
118 859,0 |
123 631,0 |
128 594,0 |
133 755,0 |
139 123,0 |
|||
009 |
0905 |
5056100 |
446,0 |
446,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
009 |
0905 |
5057100 |
3 087,0 |
|
441,0 |
441,0 |
441,0 |
441,0 |
441,0 |
441,0 |
441,0 |
|||
21 |
Подпрограмма 5. "Совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям |
Всего |
х |
х |
х |
917 214,1 |
104 578,1 |
103 438,0 |
101 049,0 |
112 280,0 |
116 772,0 |
121 443,0 |
126 301,0 |
131 353,0 |
Управление здравоохранения Липецкой области |
009 |
х |
х |
917 214,1 |
104 578,1 |
103 438,0 |
101 049,0 |
112 280,0 |
116 772,0 |
121 443,0 |
126 301,0 |
131 353,0 |
||
22 |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 5. Развитие и поддержание оказания паллиативной помощи населению |
Управление здравоохранения Липецкой области |
009 |
0901 |
4709900 |
917 214,1 |
104 578,1 |
103 438,0 |
101 049,0 |
112 280,0 |
116 772,0 |
121 443,0 |
126 301,0 |
131 353,0 |
23 |
Подпрограмма 6. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" |
Всего |
х |
х |
х |
1 461 619,0 |
144 430,1 |
206 200,1 |
167 334,5 |
174 225,3 |
181 193,0 |
188 440,0 |
195 978,0 |
203 818,0 |
Управление здравоохранения Липецкой области |
009 |
х |
х |
1 461 619,0 |
144 430,1 |
206 200,1 |
167 334,5 |
174 225,3 |
181 193,0 |
188 440,0 |
195 978,0 |
203 818,0 |
||
24 |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 6. Создание условий для подготовки и планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, повышения престижа профессии медицинского работника |
Всего |
009 |
х |
х |
1 294 796,0 |
144 430,1 |
148 700,1 |
150 078,5 |
157 226,3 |
163 515,0 |
170 055,0 |
176 858,0 |
183 933,0 |
Управление здравоохранения Липецкой области |
009 |
0704 |
0923400 |
160,0 |
160,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
009 |
0704 |
4279900 |
658 796,0 |
71 411,1 |
74 111,1 |
74 555,5 |
80 379,3 |
83 917,0 |
87 596,0 |
91 423,0 |
95 403,0 |
|||
009 |
0704 |
5056100 |
132,0 |
132,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
009 |
0704 |
5056300 |
7 552,0 |
7 552,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
009 |
0704 |
5057100 |
816,0 |
|
|
136,0 |
136,0 |
136,0 |
136,0 |
136,0 |
136,0 |
|||
009 |
0704 |
5057304 |
55 552,0 |
0,0 |
7 936,0 |
7 936,0 |
7 936,0 |
7 936,0 |
7 936,0 |
7 936,0 |
7 936,0 |
|||
009 |
0705 |
4299900 |
148 502,0 |
16 385,0 |
16 173,0 |
16 951,0 |
18 275,0 |
19 007,0 |
19 768,0 |
20 560,0 |
21 383,0 |
|||
009 |
0705 |
5056100 |
20,0 |
20,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
009 |
0705 |
5057100 |
120,0 |
|
|
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|||
009 |
0909 |
4852700 |
4 600,0 |
|
620,0 |
620,0 |
620,0 |
645,0 |
671,0 |
698,0 |
726,0 |
|||
009 |
0909 |
4856006 |
1 460,0 |
1 460,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
009 |
0909 |
4857006 |
10 827,0 |
0,0 |
1 460,0 |
1 460,0 |
1 460,0 |
1 518,0 |
1 579,0 |
1 642,0 |
1 708,0 |
|||
009 |
0909 |
4859700 |
620,0 |
620,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
009 |
0909 |
5056100 |
46 690,0 |
46 690,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
009 |
0909 |
5057100 |
350 549,0 |
0,0 |
40 000,0 |
48 400,0 |
48 400,0 |
50 336,0 |
52 349,0 |
54 443,0 |
56 621,0 |
|||
009 |
0909 |
5057304 |
8 400,0 |
|
8 400,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
25 |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 6. Анализ и планирование развития кадрового потенциала здравоохранения области |
Управление здравоохранения Липецкой области |
009 |
0909 |
0362209 |
9 270,0 |
|
1 250,0 |
1 250,0 |
1 250,0 |
1 300,0 |
1 352,0 |
1 406,0 |
1 462,0 |
26 |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 6. Совершенствование материального обеспечения образовательного процесса |
Управление здравоохранения Липецкой области |
009 |
0909 |
0362210 |
44 697,0 |
|
20 647,0 |
4 084,0 |
3 687,0 |
3 834,0 |
3 987,0 |
4 146,0 |
4 312,0 |
27 |
Основное мероприятие 4 подпрограммы 6. Организация последипломного профессионального образования специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием |
Управление здравоохранения Липецкой области |
009 |
0909 |
0362211 |
85 356,0 |
|
8 103,0 |
11 922,0 |
12 062,0 |
12 544,0 |
13 046,0 |
13 568,0 |
14 111,0 |
28 |
Основное мероприятие 5 подпрограммы 6. Привлечение и закрепление медицинских кадров с целью повышения укомплектованности медицинских организаций области, расположенных в сельской местности |
Управление здравоохранения Липецкой области |
009 |
0909 |
0362213 |
27 500,0 |
|
27 500,0 |
|
|
|
|
|
|
29 |
Подпрограмма 7. "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" |
Всего |
х |
х |
х |
2 190 390,9 |
256 645,0 |
259 506,9 |
259 867,0 |
261 132,0 |
271 577,0 |
282 440,0 |
293 737,0 |
305 486,0 |
Управление здравоохранения Липецкой области |
009 |
х |
х |
2 190 390,9 |
256 645,0 |
259 506,9 |
259 867,0 |
261 132,0 |
271 577,0 |
282 440,0 |
293 737,0 |
305 486,0 |
||
30 |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 7. Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан медицинской амбулаторной помощи в части обеспечения лекарственными препаратами, совершенствование системы контроля их качества, эффективности и безопасности, борьба с оборотом недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов |
Всего |
009 |
х |
х |
2 190 390,9 |
256 645,0 |
259 867,0 |
259 867,0 |
261 132,0 |
271 577,0 |
282 440,0 |
293 737,0 |
305 486,0 |
Управление здравоохранения Липецкой области |
009 |
0909 |
4699900 |
98 132,0 |
8 493,0 |
9 739,0 |
11 385,0 |
12 650,0 |
13 156,0 |
13 682,0 |
14 229,0 |
14 798,0 |
||
009 |
1003 |
5056003 |
248 152,0 |
248 152,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
009 |
1003 |
5057023 |
1 844 106,9 |
|
249 767,9 |
248 482,0 |
248 482,0 |
258 421,0 |
268 758,0 |
279 508,0 |
290 688,0 |
|||
31 |
Подпрограмма 8. "Развитие информатизации в здравоохранении" |
Всего |
х |
х |
х |
177 990,0 |
0,0 |
24 000,0 |
24 000,0 |
24 000,0 |
24 960,0 |
25 958,0 |
26 996,0 |
28 076,0 |
Управление здравоохранения Липецкой области |
009 |
х |
х |
177 990,0 |
0,0 |
24 000,0 |
24 000,0 |
24 000,0 |
24 960,0 |
25 958,0 |
26 996,0 |
28 076,0 |
||
32 |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 8. Создание единого информационного пространства здравоохранения |
Управление здравоохранения Липецкой области |
009 |
0909 |
0382212 |
177 990,0 |
0,0 |
24 000,0 |
24 000,0 |
24 000,0 |
24 960,0 |
25 958,0 |
26 996,0 |
28 076,0 |
33 |
Подпрограмма 9. "Модернизация здравоохранения Липецкой области" |
Всего |
х |
х |
х |
358 824,2 |
0,0 |
52 289,0 |
153 267,6 |
153 267,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Ответственный исполнитель: управление здравоохранения Липецкой области |
009 |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Соисполнитель: управление строительства и архитектуры Липецкой области |
035 |
х |
х |
358 824,2 |
0,0 |
52 289,0 |
153 267,6 |
153 267,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
34 |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 9. Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в городе Липецке |
Всего |
х |
х |
х |
358 824,2 |
0,0 |
52 289,0 |
153 267,6 |
153 267,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Ответственный исполнитель: управление здравоохранения Липецкой области |
009 |
0901 |
4709900 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Соисполнитель: управление строительства и архитектуры Липецкой области |
035 |
0901 |
0394060 |
358 824,2 |
0,0 |
52 289,0 |
153 267,6 |
153 267,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13. Приложение 3 к государственной программе Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области" "Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области" за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
Приложение 3
к государственной программе
Липецкой области "Развитие
здравоохранения Липецкой области"
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию государственной программы Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области"
N |
Наименование подпрограмм |
Источники ресурсного обеспечения |
Расходы (тыс. руб.) |
||||||||
Всего |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Государственная программа Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области" |
Всего |
121 470 248,2 |
12 715 440,8 |
15 505 099,2 |
15 030 935,0 |
15 400 642,8 |
15 422 680,6 |
15 605 892,6 |
15 796 071,6 |
15 993 485,6 |
федеральный бюджет |
2 163 141,9 |
495 236,5 |
650 302,4 |
169 600,5 |
169 600,5 |
169 600,5 |
169 600,0 |
169 600,5 |
169 600,5 |
||
областной бюджет |
32 320 663,7 |
3 317 683,4 |
3 581 522,8 |
3 781 712,3 |
4 121 233,2 |
4 125 435,0 |
4 290 453,0 |
4 462 070,0 |
4 640 554,0 |
||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
79 768 103,0 |
8 096 283,9 |
10 385 935,4 |
10 196 518,2 |
10 217 873,1 |
10 217 873,1 |
10 217 873,1 |
10 217 873,1 |
10 217 873,1 |
||
средства внебюджетных источников |
7 218 339,6 |
806 237,0 |
887 338,6 |
883 104,0 |
891 936,0 |
909 772,0 |
927 966,0 |
946 528,0 |
965 458,0 |
||
2 |
Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
Всего |
43 238 923,7 |
4 725 240,9 |
4 672 139,3 |
5 541 523,0 |
5 596 110,7 |
5 626 995,7 |
5 658 921,7 |
5 691 933,7 |
5 726 058,7 |
федеральный бюджет |
276 795,0 |
38 971,3 |
34 010,3 |
33 968,9 |
33 968,9 |
33 968,9 |
33 968,9 |
33 968,9 |
33 968,9 |
||
областной бюджет |
4 527 784,8 |
625 809,0 |
525 186,8 |
494 520,0 |
532 142,0 |
553 430,0 |
575 569,0 |
598 593,0 |
622 535,0 |
||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
34 585 075,0 |
3 653 753,6 |
3 642 560,3 |
4 537 947,1 |
4 550 162,8 |
4 550 162,8 |
4 550 162,8 |
4 550 162,8 |
4 550 162,8 |
||
средства внебюджетных источников |
3 849 268,9 |
406 707,0 |
470 381,9 |
475 087,0 |
479 837,0 |
489 434,0 |
499 221,0 |
509 209,0 |
519 392,0 |
||
3 |
Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
Всего |
53 745 999,8 |
5 450 885,9 |
6 144 199,9 |
6 662 137,5 |
6 897 849,1 |
6 993 273,1 |
7 093 634,1 |
7 197 873,1 |
7 306 147,1 |
федеральный бюджет |
430 352,4 |
56 926,8 |
279 126,0 |
15 716,6 |
15 716,6 |
15 716,6 |
15 716,6 |
15 716,6 |
51 716,6 |
||
областной бюджет |
17 844 397,1 |
1 719 521,4 |
1 909 537,7 |
2 025 968,0 |
2 251 469,0 |
2 340 278,0 |
2 433 888,0 |
2 531 242,0 |
2 632 493,0 |
||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
32 778 876,6 |
3 368 874,7 |
3 618 210,5 |
4 292 853,9 |
4 299 787,5 |
4 299 787,5 |
4 299 787,5 |
4 299 787,5 |
4 299 787,5 |
||
средства внебюджетных источников |
2 692 373,7 |
305 563,0 |
337 325,7 |
327 599,0 |
330 876,0 |
337 491,0 |
344 242,0 |
351 127,0 |
358 150,0 |
||
4 |
Подпрограмма 3. "Охрана здоровья матери и ребенка" |
Всего |
12 634 470,7 |
1 269 942,0 |
1 873 134,5 |
1 546 765,2 |
1 573 384,8 |
1 580 864,8 |
1 588 629,8 |
1 596 690,8 |
1 605 058,8 |
федеральный бюджет |
31 990,0 |
22 279,4 |
9 710,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
1 312 207,9 |
126 335,0 |
128 239,9 |
144 535,0 |
168 584,0 |
175 326,0 |
182 339,0 |
189 632,0 |
197 217,0 |
||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
10 978 010,8 |
1 073 655,6 |
1 699 024,0 |
1 365 717,2 |
1 367 922,8 |
1 367 922,8 |
1 367 922,8 |
1 367 922,8 |
1 367 922,8 |
||
средства внебюджетных источников |
312 262,0 |
47 672,0 |
36 160,0 |
36 513,0 |
36 878,0 |
37 616,0 |
38 368,0 |
39 136,0 |
39 919,0 |
||
5 |
Подпрограмма 4. "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" |
Всего |
3 602 763,1 |
351 610,8 |
381 497,8 |
419 628,2 |
452 675,3 |
470 612,0 |
489 263,0 |
508 655,0 |
528 821,0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
3 530 235,7 |
340 364,8 |
373 124,4 |
411 171,2 |
444 133,3 |
461 899,0 |
480 376,0 |
499 591,0 |
519 576,0 |
||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
средства внебюджетных источников |
72 527,4 |
11 246,0 |
8 373,4 |
8 457,0 |
8 542,0 |
8 713,0 |
8 887,0 |
9 064,0 |
9 245,0 |
||
6 |
Подпрограмма 5. "Совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям" |
Всего |
919 104,7 |
104 578,1 |
103 696,6 |
101 310,0 |
112 544,0 |
117 041,0 |
121 717,0 |
126 580,0 |
131 638,0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
917 214,1 |
104 578,1 |
103 438,0 |
101 049,0 |
112 280,0 |
116 772,0 |
121 443,0 |
126 301,0 |
131 353,0 |
||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
средства внебюджетных источников |
1 890,6 |
|
258,6 |
261,0 |
264,0 |
269,0 |
274,0 |
279,0 |
285,0 |
||
7 |
Подпрограмма 6. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" |
Всего |
1 758 614,0 |
195 236,1 |
239 839,1 |
201 309,5 |
208 540,3 |
216 194,0 |
224 141,0 |
232 393,0 |
240 961,0 |
федеральный бюджет |
17 500,0 |
17 500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
1 461 619,0 |
144 430,1 |
206 200,1 |
167 334,5 |
174 225,3 |
181 193,0 |
188 440,0 |
195 978,0 |
203 818,0 |
||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
средства внебюджетных источников |
279 495,0 |
33 306,0 |
33 639,0 |
33 975,0 |
34 315,0 |
35 001,0 |
35 701,0 |
36 415,0 |
37 143,0 |
||
8 |
Подпрограмма 7. "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" |
Всего |
3 607 417,4 |
617 947,0 |
588 162,4 |
380 994,0 |
382 271,0 |
392 740,0 |
403 628,0 |
414 950,0 |
426 725,0 |
федеральный бюджет |
1 406 504,5 |
359 559,0 |
327 455,5 |
119 915,0 |
119 915,0 |
119 915,0 |
119 915,0 |
119 915,0 |
119 915,0 |
||
областной бюджет |
2 190 390,9 |
256 645,0 |
259 506,9 |
259 867,0 |
261 132,0 |
271 577,0 |
282 440,0 |
293 737,0 |
305 486,0 |
||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
средства внебюджетных источников |
10 522,0 |
1 743,0 |
1 200,0 |
1 212,0 |
1 224,0 |
1 248,0 |
1 273,0 |
1 298,0 |
1 324,0 |
||
9 |
Подпрограмма 8. "Развитие информатизации в здравоохранении" |
Всего |
177 990,0 |
0,0 |
24 000,0 |
24 000,0 |
24 000,0 |
24 960,0 |
25 958,0 |
26 996,0 |
28 076,0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
177 990,0 |
0,0 |
24 000,0 |
24 000,0 |
24 000,0 |
24 960,0 |
25 958,0 |
26 996,0 |
28 076,0 |
||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
средства внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
10 |
Подпрограмма 9. "Модернизация здравоохранения Липецкой области" |
Всего |
1 784 964,8 |
0,0 |
1 478 429,6 |
153 267,6 |
153 267,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
358 824,2 |
0,0 |
52 289,0 |
153 267,6 |
153 267,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
1 426 140,6 |
0,0 |
1 426 140,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
средства внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Временно исполняющий обязанности |
О.П. Королев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Общий объем финансирования программы вырос со 120 850 213,6 тыс. рублей до 121 470 248,2 тыс. рублей, в частности за счет средств областного бюджета - с 32 304 109,0 тыс. рублей до 32 320 663,7 тыс. рублей, а также средств внебюджетных источников - с 6 765 795,0 тыс. рублей до 7 218 339,6 тыс. рублей.
В результате выполнения программы ожидается увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75,7 лет (ранее - до 74,3 лет); снижение смертности от всех причин до 10,8 случая на 1 000 населения (ранее - до 11,4 случая на 1 000 населения); снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 36,9 % (ранее - до 35,0 %); снижение смертности от болезней системы кровообращения до 586,9 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 189,6 случая на 100 тыс. населения (ранее - до 190,0 случаев на 100 тыс. населения); снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 55,5 % (ранее - на 52,3 %) и т. д.
Также увеличилось финансирование подпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" - с 42 830 785,4 тыс. руб. до 43 238 923,7 тыс. руб., подпрограммы 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" - с 53 615 956,6 тыс. руб. до 53 745 999,8 тыс. руб. и пр.
Постановление Администрации Липецкой области от 7 июля 2014 г. N 300 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 30 апреля 2013 года N 213 "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области"
Текст постановления опубликован в "Липецкой газете" от 23 июля 2014 г. N 142
Постановлением Правительства Липецкой области от 31 января 2024 г. N 80 настоящий документ признан утратившим силу с 7 февраля 2024 г.
Действие названного постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 г.